Расширенный поиск

Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 24.12.2013 № 2013

предоставляемых услуг.

     Мероприятия Подпрограммы   5  позволят   осуществить   развитие

коммунальной инфраструктуры  для  повышения степени  благоустройства

существующего жилищного фонда.

     Жилищно-коммунальное хозяйство      характеризуется      низкой

инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных

инвестиций для модернизации и развития.

     Основными рисками  социально-экономического  развития  в  сфере

коммунальной инфраструктуры являются:

     - недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;

     - недобросовестное    исполнение    обязательств     подрядными

организациями;

     - низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.

     Нарушение правил  производства работ,  применение  подрядчиками

материалов  низкого  качества  окажет  негативное  влияние  на  срок

эксплуатации построенных объектов.

     Указанные финансово-экономические  риски   можно  оценить   как

умеренные.

     Анализ рисков и управление рисками при реализации  Подпрограммы

5 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.

     К мерам минимизации влияния рисков относится:

     - своевременное   внесение   изменений   в   состав    основных

мероприятий Подпрограммы 5,  сроки их реализации,  а также в  объемы

бюджетных  ассигнований   на  реализацию   мероприятий  в   пределах

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

     - контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на

всех стадиях реализации Подпрограммы 5.

 

        Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

       ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗАДАЧИ,

         ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

     Главным приоритетом муниципальной  политики в сфере  реализации

Подпрограммы 5  является строительство уличных  сетей канализации  и

канализационно-насосных станций.

     Подпрограмма 5  направлена   на   обеспечение  модернизации   и

развития   коммунальной   инфраструктуры  в   сфере   водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод.

     Для реализации  Подпрограммы  5  необходимо  решение  следующей

задачи:

     удовлетворение потребностей  населения в  коммунальных  услугах

водоснабжения и водоотведения.

     Показателями задачи являются:

     - количество построенных объектов водоотведения (КНС), ед.;

     - протяженность построенных сетей канализации, км;

     - протяженность построенных сетей водоснабжения, км.

     Результатом реализации   мероприятий  Подпрограммы   5   станет

обеспечение  прироста  протяженности  сетей канализации  на  6,8%  и

обеспечение прироста протяженности сетей водоснабжения на 0,1%,  что

в конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения.

 

         Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

     Срок реализации Подпрограммы  5 охватывает период  2014 -  2020

годов без выделения этапов.

 

    Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

       С ОПИСАНИЕМ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ

        КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНА В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

     Для решения поставленной в Подпрограмме 5 задачи  предусмотрена

реализация основных мероприятий.

     Основным мероприятием 1  Подпрограммы 5 является  строительство

объектов водоотведения. На реализацию данного мероприятия направлены

следующие инструменты и механизмы:

     - заключение муниципального контракта (договора) на  выполнение

проектно-сметной документации на строительство КНС и сетей к ним;

     - заключение    муниципального    контракта    на    выполнение

строительства канализационно-насосных станций.

     Основным мероприятием 2  Подпрограммы 5 является  строительство

самотечных  и  напорных  сетей канализации.  На  реализацию  данного

мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:

     - заключение муниципального контракта (договора) на  выполнение

проектно-сметной документации на строительство сетей канализации;

     - заключение    муниципального    контракта    (договора)    на

строительство сетей канализации.

     Основным мероприятием 3  Подпрограммы 5 является  строительство

сетей водоснабжения.  На реализацию  данного мероприятия  направлены

следующие инструменты и механизмы:

     - заключение муниципального контракта (договора) на  выполнение

проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения;

     - заключение    муниципального    контракта    (договора)    на

строительство сетей водоснабжения.

     Перечень объектов  строительства  КНС,  сетей  водоснабжения  и

канализации Подпрограммы 5 (приложение к Подпрограмме 5).

 

         Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

             НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

     Общий объем  финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации

Подпрограммы 5, по  прогнозной оценке составит  всего 99 624,4  тыс.

руб., в том числе за  счет средств городского бюджета 93 624,4  тыс.

руб. и 6 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

(в ред.  постановления  администрации  г.  Ельца  Липецкой  обл.  от

15.09.2014 N 1593)

     Необходимый для  реализации   Подпрограммы  5  объем   ресурсов

рассчитан исходя из:

     - фактической стоимости аналогичных мероприятий 2013 года;

     - запланированного  объема строительства  сетей  водоснабжения,

КНС и канализационных сетей;

     - прогнозной  оценки  уровня  софинансирования  мероприятий  из

областного бюджета.

     Объемы финансирования  и   выполнения   работ  Подпрограммы   5

подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый

год.

 

 

 

 

 

                                                          Приложение

                                                    к подпрограмме 5

                                                        "Чистая вода

                                                на 2014 - 2020 годы"

 

                              ПЕРЕЧЕНЬ

          ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА КНС, СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

        И КАНАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ЧИСТАЯ ВОДА" НА 2014 -

                             2020 ГОДЫ"

 

     (в ред. постановления администрации г. Ельца Липецкой обл.

                       от 15.09.2014 N 1593)

 

+----+------------------------+---------------+------------------------------------+

| N  |   Место расположения   |  Объем работ  |        Стоимость, тыс. руб.        |

|п/п |        объектов        |(протяженность,|                                    |

|    |                        |  мощность и   |                                    |

|    |                        |     т.д.)     |                                    |

+----+------------------------+---------------+---------+--------------------------+

|    |                        |               |  всего  |       в том числе        |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |                        |               |         | стоимость  |стоимость ПСД|

|    |                        |               |         |работ, тыс. |и экспертизы,|

|    |                        |               |         |    руб.    |  тыс. руб.  |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |НА 2014 ГОД             |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|                                                                                  |

|(в ред. постановления администрации г. Ельца Липецкой обл. от 15.09.2014 N 1593)  |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 1. |Строительство           |317 п. м       | 4 028,8 |  4 028,8   |      0      |

|    |водопровода по ул. А.   |               |         |            |             |

|    |Гайтеровой от пер.      |               |         |            |             |

|    |Береговой до ж.д. N 81  |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 2. |Канализация по ул. А.   |154 п. м       | 1 568,7 |  1 568,7   |      0      |

|    |Гайтеровой от ж.д. N 28 |               |         |            |             |

|    |до ж.д. N 32 и от ул.   |               |         |            |             |

|    |Песковатская до ж.д. N  |               |         |            |             |

|    |77                      |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 3. |Строительство КНС по ул.|15 кВт         | 6 427,4 |  6 427,4   |      0      |

|    |Маяковского             |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 4. |Канализация по улицам   |               |  769,2  |     0      |    769,2    |

|    |пос. Мирный             |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 5. |Строительство наружных  |125 п. м.      |  327,9  |   327,9    |      0      |

|    |сетей водопровода к     |               |         |            |             |

|    |строящемуся жилому д. N |               |         |            |             |

|    |2 по ул. Черокманова    |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 6. |Строительство наружных  |155 п. м       |  510,6  |   510,6    |      0      |

|    |сетей канализации к     |               |         |            |             |

|    |строящемуся жилому д. N |               |         |            |             |

|    |2 по ул. Черокманова    |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 7. |Строительство сетей     |               | 1 010,4 |     0      |   1 010,4   |

|    |канализации в районе    |               |         |            |             |

|    |Черная Слобода (на      |               |         |            |             |

|    |участке от ул.          |               |         |            |             |

|    |Космонавтов до пер.     |               |         |            |             |

|    |Сиреневый)              |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 8. |Предпроектные работы по |               |  400,0  |     0      |    400,0    |

|    |строительству КНС и     |               |         |            |             |

|    |сетей канализации к ней |               |         |            |             |

|    |по ул. Радиотехническая |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 9. |Строительство сетей     |146 п. м       |  183,4  |     0      |    183,4    |

|    |канализации по ул.      |               |         |            |             |

|    |Пригородная (на участке |               |         |            |             |

|    |от ул. Героев до жилого |               |         |            |             |

|    |дома N 63)              |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |ИТОГО на 2014 год       |               |15 226,4 |  12 863,4  |   2 363,0   |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |НА 2015 ГОД             |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 1. |Канализация по ул.      |310 п. м       | 3240,0  |   3240,0   |      0      |

|    |Радиотехническая к двум |               |         |            |             |

|    |10-этажным жилым домам  |               |         |            |             |

|    |по ул. Радиотехническая |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 2. |Строительство КНС по ул.|               | 4500,0  |   4500,0   |      0      |

|    |Радиотехническая        |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 3. |Строительство КНС по ул.|450 куб. м в   | 5573,0  |   5573,0   |      0      |

|    |Орловская               |сутки          |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |ИТОГО на 2015:          |               | 13313,0 |  13313,0   |      0      |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |НА 2016 ГОД             |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 1. |Канализация по ул.      |1050 п. м      | 8793,0  |   8793,0   |      0      |

|    |Орловская до ул.        |               |         |            |             |

|    |Окружная                |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 2. |Канализация по ул.      |480 п. м       | 4224,0  |   4224,0   |      0      |

|    |Дружбы от ул. Юности до |               |         |            |             |

|    |ул. Грибоедова          |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |ИТОГО на 2016:          |               |  13017  |   13017    |      0      |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |НА 2017 ГОД             |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 1. |Сети напорной и         |               | 8017,0  |   8017,0   |      0      |

|    |самотечной канализации к|               |         |            |             |

|    |КНС по ул. Окружная     |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 2. |Строительство КНС по ул.|               | 5000,0  |   5000,0   |      0      |

|    |Окружная                |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |ИТОГО на 2017:          |               | 13017,0 |  13017,0   |      0      |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |НА 2018 ГОД             |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 1. |Строительство КНС в пос.|               | 6400,0  |   6400,0   |      0      |

|    |Ольшанец                |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 2. |Канализация по ул. М.   |680 п. м       | 5700,0  |   5700,0   |      0      |

|    |Томская                 |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 3. |Канализация по ул. 2-я  |140 п. м       |  917,0  |   917,0    |      0      |

|    |Высокая                 |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |ИТОГО на 2018:          |820 п. м       | 13017,0 |  13017,0   |      0      |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |НА 2019 ГОД             |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 1. |Канализация по ул.      |1400 п. м      | 7700,0  |   7700,0   |      0      |

|    |Ольшанская              |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 2. |Канализация по ул. 1-я  |1100 п. м      | 5317,0  |   5317,0   |      0      |

|    |Высокая                 |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |ИТОГО на 2019 год:      |2500 п. м      | 13017,0 |  13017,0   |      0      |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |НА 2020 ГОД             |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 1. |ул. Рабочая (участок от |330 п. м       | 2700,0  |   2430,0   |    270,0    |

|    |ул. А. Оборотова до ул. |               |         |            |             |

|    |Допризывников)          |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 2. |Ул. Н. Гусевой от ж.д. N|340 п. м       | 2800,0  |   2520,0   |    280,0    |

|    |51 до ж.д. N 25         |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 3. |Ул. Допризывников от    |250 п. м       | 2025,0  |   1822,5   |    202,5    |

|    |ж.д. N 23 до ж.д. N 3   |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 4. |Ул. Мичурина от ж.д. N  |500 п. м       | 4200,0  |   3780,0   |    420,0    |

|    |24 до ж.д. N 12 и от    |               |         |            |             |

|    |ж.д. N 29 до ж.д. N 3   |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

| 5. |Ул. Новая от ж.д. N 35  |220 п. м       | 1292,0  |   1162,8   |    129,2    |

|    |до д. N 3               |               |         |            |             |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

|    |ИТОГО на 2020 год:      |1640 п. м      | 13017,0 |  11715,3   |   1301,7    |

+----+------------------------+---------------+---------+------------+-------------+

 

 

 

 

 

                                                        Приложение 6

                                           к муниципальной программе

                                       "Обеспечение населения города

                                         Ельца комфортными условиями

                                          жизни на 2014 - 2020 годы"

 

                           ПОДПРОГРАММА 6

     "БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

                     ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

     (в ред. постановлений администрации г. Ельца Липецкой обл.

             от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593)

 

                              ПАСПОРТ

 

     (в ред. постановления администрации г. Ельца Липецкой обл.

                        от 18.04.2014 N 617)

 

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Наименование подпрограммы  |Подпрограмма 6   "Благоустройство   и    санитарное|

|                           |содержание территории города  Ельца на 2014 -  2020|

|                           |годы" (далее - Подпрограмма 6)                     |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Ответственный исполнитель  |Комитет по  коммунальному  хозяйству  администрации|

|                           |города  Ельца  (далее -  комитет  по  коммунальному|

|                           |хозяйству)                                         |

|                           |Комитет бухгалтерского    учета    и     отчетности|

|                           |администрации  города   Ельца   (далее  -   комитет|

|                           |бухгалтерского учета и отчетности)                 |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Задачи подпрограммы        |1. Увеличение  протяженности   освещенных  улиц   в|

|                           |городе Ельце                                       |

|                           |2. Обеспечение   надлежащего   состояния   объектов|

|                           |внешнего     благоустройства    и     благоприятной|

|                           |санитарно-эпидемиологической  обстановки  в  городе|

|                           |Ельце                                              |

|                           |3. Создание благоприятных  условий  для развития  и|

|                           |досуга детей                                       |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6:              |

|подпрограммы               |протяженность вновь   проложенных  сетей   уличного|

|                           |освещения, км                                      |

|                           |Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 6:              |

|                           |количество спиленных сухих деревьев, шт.           |

|                           |Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 6:              |

|                           |доля ликвидированных  несанкционированных свалок  к|

|                           |общему числу несанкционированных свалок, %         |

|                           |Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 6:              |

|                           |количество установленных новых детских площадок  на|

|                           |территории города Ельца, шт.                       |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Этапы и сроки реализации   |2014 - 2020 годы (без выделения этапов)            |

|подпрограммы               |                                                   |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Объем финансирования за    |Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет  719|

|счет средств городского    |315,3 тыс. руб.                                    |

|бюджета всего, в том числе |В том числе по годам:                              |

|по годам реализации        |2014 год - 147 399,0 тыс. руб.;                    |

|подпрограммы               |2015 год - 98 274,1 тыс. руб.;                     |

|                           |2016 год - 92 948,7 тыс. руб.;                     |

|                           |2017 год - 95 359,7 тыс. руб.;                     |

|                           |2018 год - 95 114,4 тыс. руб.;                     |

|                           |2019 год - 95 825,7 тыс. руб.;                     |

|                           |2020 год - 94 393,7 тыс. руб.                      |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|(в ред. постановления  администрации г.  Ельца  Липецкой обл.  от 15.09.2014  N|

|1593)                                                                          |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Ожидаемые результаты       |Результатом реализации   Подпрограммы  6   является|

|реализации подпрограммы    |достижение к 2020 году следующих показателей:      |

|                           |- протяженность  вновь проложенных  сетей  уличного|

|                           |освещения составит 3,5 км;                         |

|                           |- количество спиленных сухих деревьев составит 2750|

|                           |шт.;                                               |

|                           |- доля ликвидированных несанкционированных свалок к|

|                           |общему числу  несанкционированных  свалок  составит|

|                           |91,8%;                                             |

|                           |- количество установленных  новых детских  площадок|

|                           |на территории города Ельца составит 15 шт.         |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

 

                          ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

 

      Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОПИСАНИЕ

    ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

                    И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ

 

     Одно из важнейших направлений социально-экономического развития

города -  улучшение  уровня  и  качества  жизни  населения.  Главным

аспектом в реализации данного направления является создание органами

местного   самоуправления   города   Ельца   благоприятных   условий

проживания граждан.

     Город Елец - один из древнейших и красивейших русских  городов,

занимает территорию  в 65,1  кв. км.  Елец располагает  значительным

количеством  памятников  историко-культурного  наследия  и  в  целом

является памятником градостроительства 16 - 17 веков.

     Протяженность сетей  наружного  уличного  освещения  составляет

197,8 км.  Анализ технического состояния  сетей наружного  освещения

города  свидетельствует о  большом  проценте износа  электросетевого

оборудования.

     В целях  повышения   безопасности  движения  автотранспорта   и

пешеходов в  ночное и  вечернее время,  улучшения освещенности  улиц

необходимо  своевременное  выполнение   мероприятий  по  ремонту   и

содержанию сетей наружного освещения.

     В настоящее  время  скверами  и парками  занято  3,93  млн.  м2

земель. За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных

нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих  на

территории города. Ситуация осложняется тем, что значительная  часть

зеленых  насаждений   достигла   состояния  естественного   старения

(посадки 60-х годов) и требуется особый уход за ними либо замена  их

новыми насаждениями. Для  поддержания зеленых насаждений в  условиях

городской  среды   в  удовлетворительном   состоянии,  придания   им

надлежащего декоративного облика требуется своевременное  проведение

работ по  текущему  содержанию зеленых  насаждений. Особое  внимание

следует  уделять  восстановлению зеленого  фонда  путем  планомерной

замены старовозрастных насаждений, используя крупномерный посадочный

материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

     В городе Ельце имеется четыре кладбища общей площадью 88,6  га.

В настоящее время  ведутся работы  по обустройству нового  кладбища,

расположенного в районе п. Капани. На недействующем старом  кладбище

по  ул. Л.  Толстого  длительный  период времени  не  осуществлялись

работы по сносу сухих деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы

требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

     Актуальными являются вопросы обеспечения  чистоты и порядка  на

территории     города     Ельца.    Основная     причина     наличия

несанкционированных свалок на территории города Ельца -  захламление

городских территорий  путем несанкционированной  выгрузки бытовых  и

строительных отходов организациями и жителями города Ельца.

     Несмотря на проводимую разъяснительную работу среди населения о

соблюдении санитарно-ветеринарных  правил  в  целях   предупреждения

заболеваний  животных  и  людей  бешенством  и  другими   зоонозными

инфекциями, в  результате несоблюдения  общих требований  содержания

животных населением  на территории города  Ельца появляется  большое

количество бродячих животных, которые подлежат отлову.

     Применение программного  метода позволит  обеспечить  системный

подход к  решению существующих  проблем в  сфере благоустройства,  а

также  повысить   эффективность  и  результативность   осуществления

бюджетных расходов.

     Основными рисками  социально-экономического  развития  в  сфере

благоустройства являются:

     - недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;

     - недобросовестное    исполнение    обязательств     подрядными

организациями;

     - низкий уровень инвестиций со стороны частного капитала.

     Значительное снижение цены контрактов в результате торгов ведет

к применению подрядчиками  материалов низкого качества,  привлечению

специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации, что

негативно отражается на результатах работы.

     Указанные финансово-экономические  риски   можно  оценить   как

умеренные.

     Анализ рисков и управление рисками при реализации  Подпрограммы

6 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.

     К мерам минимизации влияния рисков относится:

     - своевременное   внесение   изменений   в   состав    основных

мероприятий Подпрограммы 6, в сроки их реализации, а также в  объемы

бюджетных  ассигнований   на  реализацию   мероприятий  в   пределах

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

     - контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на

всех стадиях реализации Подпрограммы 6.

 

        Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

    ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

                  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 6

 

     (в ред. постановления администрации г. Ельца Липецкой обл.

                        от 18.04.2014 N 617)

 

     Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 6  является  поддержание  и  улучшение  санитарного   и

эстетического состояния территории города Ельца.

     Для реализации  Подпрограммы  6  необходимо  решение  следующих

задач:

     1) увеличение протяженности освещенных улиц в городе Ельце;

     2) обеспечение   надлежащего   состояния   объектов    внешнего

благоустройства    и   благоприятной    санитарно-эпидемиологической

обстановки в городе Ельце;

     3) создание благоприятных условий для развития и досуга детей.

     В результате  реализации   мероприятий  Подпрограммы  6   будут

созданы благоприятные условия для проживания населения города Ельца,

улучшен  эстетический облик  города,  благоприятная экологическая  и

санитарно-эпидемиологическая   обстановка,   сохранено    культурное

наследие и обеспечено содержание мест отдыха населения.

     Результатом решения поставленных задач станет:

     - протяженность  вновь  проложенных  сетей  уличного  освещения

составит 3,5 км;

     - количество спиленных сухих деревьев составит 2750 шт.;

     - доля  ликвидированных  несанкционированных  свалок  к  общему

числу несанкционированных свалок составит 91,8%;

     - количество установленных новых детских площадок на территории

города Ельца составит 15 шт.

     Показателями задач являются:

     - протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения, км;

     - количество спиленных сухих деревьев, шт.;

     - доля  ликвидированных  несанкционированных  свалок  к  общему

числу несанкционированных свалок, %;

     - количество установленных новых детских площадок на территории

города Ельца, шт.

 

         Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

 

     Сроки реализации  Подпрограммы  6  -  2014  -  2020  годы   без

выделения этапов.

 

    Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6

       С ОПИСАНИЕМ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ

        КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНА В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

     Для решения поставленных в  Подпрограмме 6 задач  предусмотрена

реализация основных мероприятий.

     Основным мероприятием 1 Подпрограммы 6 является прокладка сетей

уличного освещения.  На  реализацию данного  мероприятия  направлены

следующие инструменты и механизмы:

     - заключение муниципального контракта (договора) в соответствии

с действующим  законодательством   на  выполнение   проектно-сметной

документации;

     - заключение муниципального контракта (договора) в соответствии

с действующим  законодательством  на  строительство  сетей  уличного

освещения.

     Основным мероприятием  2  Подпрограммы 6  является  поддержание

надлежащего состояния объектов  внешнего благоустройства и  создание

благоприятной  санитарно-эпидемиологической   обстановки  в   городе

Ельце.  На  реализацию  данного  мероприятия  направлены   следующие

инструменты и механизмы:

     - заключение муниципального контракта (договора) в соответствии

с действующим   законодательством  на   различные   виды  работ   по

поддержанию надлежащего состояния объектов внешнего  благоустройства

и созданию  благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки  в

городе Ельце.

     Основным мероприятием 3 Подпрограммы 6 является  предоставление

поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным

предпринимателям,  предоставляющим  услуги по  помывке  населения  в

общих  отделениях бань  города.  На реализацию  данного  мероприятия

направлены следующие инструменты и механизмы:

     - возмещение выпадающих доходов, возникающих при предоставлении

услуг по помывке населения в общих отделениях бань города.

     Основным мероприятием 4 Подпрограммы 6 является благоустройство

площади Победы.  На   реализацию   данного  мероприятия   направлены

следующие инструменты и механизмы:

     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с

действующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   по

благоустройству площади Победы.

(введено постановлением  администрации  г. Ельца  Липецкой  обл.  от

18.04.2014 N 617)

     Основным мероприятием 5 Подпрограммы 6 является благоустройство

территории сквера им.  И.А. Бунина (фонтан).  На реализацию  данного

мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы:

     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с

действующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   по

благоустройству территории сквера им. И.А. Бунина (фонтан).

(введено постановлением  администрации  г. Ельца  Липецкой  обл.  от

18.04.2014 N 617)

     Основным мероприятием 6 Подпрограммы 6 является приобретение  и

установка  детских  площадок.  На  реализацию  данного   мероприятия

направлены следующие инструменты и механизмы:

     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с

действующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   по

приобретению и установке детских площадок.

(введено постановлением  администрации  г. Ельца  Липецкой  обл.  от

18.04.2014 N 617)

     Основным мероприятием  7  Подпрограммы 6  является  техническая

инвентаризация   кладбища.   На   реализацию   данного   мероприятия

направлены следующие инструменты и механизмы:

     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с

действующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   по

технической инвентаризации кладбища.

(введено постановлением  администрации  г. Ельца  Липецкой  обл.  от

15.09.2014 N 1593)

     Основным мероприятием 8 Подпрограммы 6 является благоустройство

территории сквера Комсомольского. На реализацию данного  мероприятия

направлены следующие инструменты и механизмы:

     - заключение   муниципального   контракта  в   соответствии   с

действующим   законодательством   на   выполнение   мероприятий   по

благоустройству территории сквера Комсомольского.

(введено постановлением  администрации  г. Ельца  Липецкой  обл.  от

15.09.2014 N 1593)

 

         Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

             НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

 

     Общий объем  финансовых  ресурсов, необходимых  для  реализации

Подпрограммы 6, по прогнозной  оценке составит всего 740 365,3  тыс.

руб., в том числе за счет средств городского бюджета 719 315,3  тыс.

руб. (из них 408 292,1  тыс. руб. - средства Дорожного фонда  города

Ельца) и 21 050,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

(в ред.  постановления  администрации  г.  Ельца  Липецкой  обл.  от

15.09.2014 N 1593)

     Необходимый для  реализации   Подпрограммы  6  объем   ресурсов

рассчитан исходя из:

     - сметной документации и  фактически произведенных в 2013  году

затрат на аналогичные мероприятия;

     - запланированного объема работ;

     - прогнозной  оценки  уровня  софинансирования  мероприятий  из

областного бюджета.

     Объемы финансирования  и   выполнения   работ  Подпрограммы   6

подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый

год.

     На выполнение   мероприятий   Подпрограммы   6   предполагается

получение денежных средств из областного бюджета.

 

 

 

 

 

                                                        Приложение 7

                                           к муниципальной программе

                                       "Обеспечение населения города

                                         Ельца комфортными условиями

                                          жизни на 2014 - 2020 годы"

 

                           ПОДПРОГРАММА 7

     "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

          НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

     Утратила силу. - Постановление администрации г. Ельца  Липецкой

обл. от 18.04.2014 N 617.

 

 

 

 

 

                                                        Приложение 7

                                           к муниципальной программе

                                       "Обеспечение населения города

                                         Ельца комфортными условиями

                                          жизни на 2014 - 2020 годы"

                                        от 24 декабря 2013 г. N 2013

 

     ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

     "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ

                     ЖИЗНИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

     (в ред. постановлений администрации г. Ельца Липецкой обл.

             от 18.04.2014 N 617, от 15.09.2014 N 1593)

                                                                                                                      

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------+

| N  |    Наименование целей,     |  Ответственный   | Единица |                   Значение индикаторов и показателей                    |

|п/п |    индикаторов, задач,     |   исполнитель,   |измерения|                                                                         |

|    | показателей, подпрограмм,  |  соисполнитель   |         |                                                                         |

|    |    основных мероприятий    |                  |         |                                                                         |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

|    |                            |                  |         |2013 год (до |2014 год | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 год |

|    |                            |                  |         |   начала    |         |  год  |  год  |  год  |  год  | год  |          |

|    |                            |                  |         | реализации  |         |       |       |       |       |      |          |

|    |                            |                  |         |муниципальной|         |       |       |       |       |      |          |

|    |                            |                  |         | программы)  |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 1  |             2              |        3         |    4    |      5      |    6    |   7   |   8   |   9   |  10   |  11  |    12    |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 1  |Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения города Ельца                    |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 2  |Индикатор 1: доля           |комитет по        |%        |    57,1     |  57,0   | 56,9  | 56,8  | 56,7  | 56,1  | 55,8 |    55    |

|    |протяженности автомобильных |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |дорог общего пользования    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |местного значения, не       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |отвечающих нормативным      |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |требованиям, в общей        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |протяженности автомобильных |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |дорог общего пользования    |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |местного значения           |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 3  |Индикатор 2: потери в рейсах|комитет по        |%        |     9,1     |   8,8   |  8,4  |  8,4  |  8,2  |  8,2  |  8   |    8     |

|    |внутригородского сообщения  |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |по техническим причинам, %  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |от общего количества рейсов |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 4  |Индикатор 3: общая площадь  |комитет по        |тыс. кв. |    18,7     |  10,5   |  9,7  | 12,3  | 15,4  | 13,7  | 10,2 |   9,3    |

|    |отремонтированных           |коммунальному             |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |многоквартирных домов       |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 5  |Индикатор 4: доля населения,|комитет           |%        |    0,12     |  0,06   | 0,06  | 0,05  | 0,05  | 0,04  | 0,04 |   0,03   |

|    |проживающего в непригодном  |имущественных     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |для проживания и аварийном  |отношений         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |жилье, в общей численности  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |населения                   |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 6  |Индикатор 5: количество     |комитет по        |единиц   |     115     |   95    |  260  |  156  |  104  |  113  | 120  |   101    |

|    |абонентов, улучшивших       |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |жилищные условия в сфере    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |водоотведения               |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 7  |Индикатор 6: доля общей     |комитет по        |%        |    78,2     |  78,4   | 78,6  | 78,8  | 79,2  | 79,6  |  80  |   80,4   |

|    |протяженности освещенных    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |улиц в общей протяженности  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |улиц                        |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 8  |Индикатор 7: количество     |комитет по        |единиц   |     88      |   80    |  72   |  65   |  60   |  55   |  50  |    45    |

|    |ликвидированных             |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |несанкционированных свалок  |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 9  |Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности    |

|    |дорожного движения                                                                                                                 |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 10 |Показатель 1 задачи 1       |комитет по        |тыс. кв. |    25,6     |  25,5   | 25,5  | 25,5  | 25,5  | 25,5  | 25,5 |   25,5   |

|    |муниципальной программы:    |коммунальному             |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |площадь отремонтированных   |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |дорог                       |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 11 |Показатель 2 задачи 1       |комитет по        |%        |     9,1     |   8,8   |  8,4  |  8,4  |  8,2  |  8,2  |  8   |    8     |

|    |муниципальной программы:    |коммунальному     |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |снижение потерь в рейсах    |хозяйству         |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |внутригородского сообщения  |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

|    |по техническим причинам     |                  |         |             |         |       |       |       |       |      |          |

+----+----------------------------+------------------+---------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+------+----------+

| 12 |Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного    |


Информация по документу
Читайте также