Расширенный поиск
Постановление Правительства Ивановской области от 29.05.2014 № 201-п3.3.2. Специальные подпрограммы сформированы из специальных мероприятий – мероприятий, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены исключительно Программой, или мероприятий, не требующих финансового обеспечения, направленных на достижение целей специальных подпрограмм: 1. «Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (срок реализации – 2014 - 2016 годы) – направлена на совершенствование систем воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание помощи гражданам, желающим взять детей-сирот к себе в семью. Кроме того, в рамках подпрограммы организуется проведение массовых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление материально-технической базы детских домов и школ-интернатов, предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. «Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей» (срок реализации – 2014 - 2016 годы) – направлена на снижение социального неблагополучия и защиту прав и интересов детей. Подпрограммой предусматривается организация областных массовых мероприятий для семей и детей, предоставление детям, нуждающимся в особой заботе государства, материальной помощи и подарков. Также в подпрограмме заложено укрепление материально-технической базы учреждений и отделений социального обслуживания семьи и детей взамен устаревшего и изношенного. 3. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области» (срок реализации – 2014 - 2017 годы) – предусматривает проведение мероприятий, направленных на повышение социальной адаптации инвалидов, повышение доступности зданий и сооружений, являющихся приоритетными для инвалидов и других маломобильных групп населения, проведение капитальных ремонтов и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, в которых находятся инвалиды. 4. «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» (срок реализации – 2014 - 2016 годы) - направлена на реализацию мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, популяризацию среди них здорового и активного образа жизни. 4. Ресурсное обеспечение Программы (тыс. руб.) +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |№ п/п |Наименование подпрограммы/ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | источник ресурсного | | | | | | | обеспечения | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |Программа, всего: | 7 104 |7 315 682,7 | 7 597 |28 685,6 | | | 402,7 | | 193,8 | | +----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |бюджетные ассигнования, в том | 6 788 |6 984 024,9 | 7 265 |28 685,6 | |числе: | 731,6 | | 963,2 | | +----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |- федеральный бюджет | 1 596 |1 510 610,3 | 1 543 | 0,0 | | | 802,9 | | 223,8 | | +----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |- областной бюджет | 5 191 |5 473 414,6 | 5 722 |28 685,6 | | | 928,7 | | 739,4 | | +----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |внебюджетное финансирование, в |315 671,1 | 331 657,8 |331 230,6 | 0,0 | |том числе: | | | | | +----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |- платежи со стороны граждан, |309 416,7 | 325 295,6 |325 295,6 | 0,0 | |находящихся на социальном | | | | | |обслуживании | | | | | +----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |- средства от юридических и | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | |физических лиц (средства | | | | | |родителей, предприятий, | | | | | |организаций на оплату частичной | | | | | |стоимости путевки в загородный | | | | | |оздоровительный лагерь) | | | | | +----------------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |- средства от предпринимательской | 1 754,4 | 1 862,2 | 1 435,0 | 0,0 | |и иной деятельности | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1. | Аналитические подпрограммы | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.1. |«Социальное обслуживание |821 475,4 | 815 242,7 |815 242,7 | - | | |граждан пожилого возраста, | | | | | | |инвалидов и детей, | | | | | | |страдающих хроническими | | | | | | |формами заболеваний, в | | | | | | |стационарных и | | | | | | |полустационарных условиях» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в |536 686,5 | 515 689,3 |515 689,3 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет |536 686,5 | 515 689,3 |515 689,3 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное |284 788,9 | 299 553,4 |299 553,4 | - | | |финансирование: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- платежи со стороны |284 788,9 | 299 553,4 |299 553,4 | - | | |граждан, находящихся на | | | | | | |социальном обслуживании | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.2. |«Социальное обслуживание |383 700,8 | 320 273,4 |320 273,4 | - | | |граждан пожилого возраста | | | | | | |и инвалидов на дому» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в |359 353,0 | 294 831,2 |294 831,2 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет |359 353,0 | 294 831,2 |294 831,2 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 24 347,8 | 25 442,2 |25 442,2 | - | | |финансирование: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- платежи со стороны | 24 347,8 | 25 442,2 |25 442,2 | - | | |граждан, находящихся на | | | | | | |социальном обслуживании | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.3. |«Содержание, воспитание и |280 274,1 | 272 984,0 |280 723,0 | - | | |общее образование | | | | | | |детей-сирот, детей, | | | | | | |оставшихся без попечения | | | | | | |родителей, и временное (до | | | | | | |одного года) содержание, | | | | | | |воспитание и общее | | | | | | |образование детей одиноких | | | | | | |матерей (отцов), а также | | | | | | |детей безработных, | | | | | | |беженцев, вынужденных | | | | | | |переселенцев, а также из | | | | | | |семей, пострадавших от | | | | | | |стихийных бедствий и не | | | | | | |имеющих постоянного места | | | | | | |жительства, в условиях | | | | | | |круглосуточного | | | | | | |стационара» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в |280 274,1 | 272 984,0 |280 723,0 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет |280 274,1 | 272 984,0 |280 723,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.4. |«Временное содержание и | 82 634,5 | 85 621,6 |85 614,4 | - | | |социальная реабилитация | | | | | | |несовершеннолетних, | | | | | | |находящихся в трудной | | | | | | |жизненной ситуации» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в | 82 634,5 | 85 621,6 |85 614,4 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 82 634,5 | 85 621,6 |85 614,4 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.5. |«Социальная поддержка | 36 878,5 | 38 128,1 |38 146,4 | - | | |семей с детьми» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в | 36 878,5 | 38 128,1 |38 146,4 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 36 878,5 | 38 128,1 |38 146,4 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.6. |«Социальное обслуживание | 13 825,4 | 13 922,6 |13 951,9 | - | | |лиц без определенного | | | | | | |места жительства и занятий | | | | | | |в стационарных и | | | | | | |полустационарных условиях» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в | 13 545,4 | 13 622,6 |13 651,9 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 13 545,4 | 13 622,6 |13 651,9 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 280,0 | 300,0 | 300,0 | - | | |финансирование: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- платежи со стороны | 280,0 | 300,0 | 300,0 | - | | |граждан, находящихся на | | | | | | |социальном обслуживании | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.7. |«Социальная поддержка | 2 668 |2 922 823,4 | 2 932 | - | | |отдельных категорий | 798,4 | | 343,0 | | | |граждан по оплате жилого | | | | | | |помещения и коммунальных | | | | | | |услуг» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в | 2 668 |2 922 823,4 | 2 932 | - | | |том числе: | 798,4 | | 343,0 | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет |961 726,6 | 998 807,7 | 1 008 | - | | | | | | 489,6 | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 1 707 |1 924 015,7 | 1 923 | - | | | | 071,8 | | 853,4 | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.8. |«Меры социальной поддержки |144 604,1 | 151 809,4 |158 514,1 | - | | |отдельным категориям | | | | | | |граждан» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в |144 604,1 | 151 809,4 |158 514,1 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет |124 927,6 | 131 223,7 |137 858,9 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 19 676,5 | 20 585,7 |20 655,2 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.9. |«Социальная поддержка |618 217,9 | 609 450,7 |602 077,0 | - | | |ветеранов труда и | | | | | | |приравненных к ним | | | | | | |граждан, ветеранов труда | | | | | | |Ивановской области, | | | | | | |тружеников тыла, | | | | | | |реабилитированных лиц и | | | | | | |лиц, признанных | | | | | | |пострадавшими от | | | | | | |политических репрессий» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в |618 217,9 | 609 450,7 |602 077,0 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет |618 217,9 | 609 450,7 |602 077,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.10. |«Обеспечение льготного |396 409,1 | 396 773,0 |424 949,9 | - | | |транспортного | | | | | | |обслуживания» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в |396 409,1 | 396 773,0 |424 949,9 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет |396 409,1 | 396 773,0 |424 949,9 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.11. |«Выплаты ежемесячного | 1 988,9 | 2 148,9 | 2 148,9 | - | | |пенсионного обеспечения, | | | | | | |ежемесячной доплаты к | | | | | | |трудовой пенсии по | | | | | | |старости отдельным | | | | | | |категориям граждан» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в | 1 988,9 | 2 148,9 | 2 148,9 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 1 988,9 | 2 148,9 | 2 148,9 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.12. |«Предоставление пособий и |693 838,5 | 699 271,6 |922 678,4 | - | | |компенсаций, связанных с | | | | | | |материнством и детством» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в |693 838,5 | 699 271,6 |922 678,4 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет |385 375,7 | 316 380,7 |330 614,3 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет |308 462,8 | 382 890,9 |592 064,1 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.13. |«Социальная поддержка |389 425,7 | 407 643,7 |435 871,0 | - | | |детей-сирот и детей, | | | | | | |оставшихся без попечения | | | | | | |родителей» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в |389 425,7 | 407 643,7 |435 871,0 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 67 578,9 | 63 157,4 |66 261,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет |321 846,8 | 344 486,3 |369 610,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.14. |«Организация отдыха и |290 145,5 | 256 112,7 |256 112,7 | - | | |оздоровления детей» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | | бюджетные ассигнования | | 251 612,7 |251 612,7 | - | | | |285 645,5 | | | | | | | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 55 706,5 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет |229 939,0 | 251 612,7 |251 612,7 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |1.15. |«Обеспечение |190 199,0 | 193 070,1 |195 070,1 | - | | |функционирования | | | | | | |территориальных органов | | | | | | |Департамента социальной | | | | | | |защиты населения | | | | | | |Ивановской области» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в |190 199,0 | 193 070,1 |195 070,1 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет |190 199,0 | 193 070,1 |195 070,1 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |2. | Специальные подпрограммы | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |2.1. |«Профилактика социального | 37 629,9 | 35 998,0 | 6 822,1 | - | | |сиротства, развитие | | | | | | |семейных форм устройства | | | | | | |детей-сирот и детей, | | | | | | |оставшихся без попечения | | | | | | |родителей» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в | 37 629,9 | 35 998,0 | 6 822,1 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 37 629,9 | 35 998,0 | 6 822,1 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |2.2. |«Профилактика социального | 18 420,6 | 19 549,7 |31 374,7 | - | | |неблагополучия семей с | | | | | | |детьми, защита прав и | | | | | | |интересов детей» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в | 18 420,6 | 19 549,7 |31 374,7 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 18 420,6 | 19 549,7 |31 374,7 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |2.3. |«Формирование доступной | 12 063,1 | 17 486,4 |57 985,6 |28 685,6 | | |среды жизнедеятельности | | | | | | |для инвалидов и других | | | | | | |маломобильных групп | | | | | | |населения в Ивановской | | | | | | |области» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в | 12 063,1 | 17 486,4 |57 985,6 |28 685,6 | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 1 487,6 | 1 040,8 | 0,0 | 0,0 | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 10 575,5 | 16 445,6 |57 985,6 |28 685,6 | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |финансирование | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ |2.4. |«Повышение качества жизни | 23 873,3 | 57 372,7 |17 294,5 | - | | |граждан пожилого возраста» | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |бюджетные ассигнования, в | 22 118,9 | 55 510,5 |15 859,5 | - | | |том числе: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- областной бюджет | 22 118,9 | 55 510,5 |15 859,5 | - | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |внебюджетное | 1 754,4 | 1 862,2 | 1 435,0 | - | | |финансирование: | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ | |- средства от | 1 754,4 | 1 862,2 | 1 435,0 | - | | |предпринимательской и иной | | | | | | |деятельности | | | | | +------+---------------------------+-----------+------------+----------+----------+ Приложение 1 к Программе Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях» 1. Паспорт подпрограммы +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Тип подпрограммы | Аналитическая | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Наименование | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, | | подпрограммы | инвалидов и детей, страдающих хроническими формами | | | заболеваний, в стационарных и полустационарных | | | условиях | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Срок реализации | 2014 - 2016 годы | | подпрограммы | | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Исполнители | Департамент социальной защиты населения Ивановской | | подпрограммы | области | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Цель (цели) | Повышение доступности социального обслуживания | | подпрограммы | граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, | | | страдающих хроническими формами заболеваний, в | | | стационарных и полустационарных условиях при | | | сохранении достигнутого уровня качества | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Объем ресурсного | Общий объем бюджетных ассигнований: | | обеспечения | 2014 год - 536 686,5 тыс. руб., | | подпрограммы | 2015 год - 515 689,3 тыс. руб., | | | 2016 год - 515 689,3 тыс. руб., в том числе: | | | - федеральный бюджет: | | | 2014 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2015 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2016 год - 0,0 тыс. руб.; | | | - областной бюджет: | | | 2014 год - 536 686,5 тыс. руб., | | | 2015 год - 515 689,3 тыс. руб., | | | 2016 год - 515 689,3 тыс. руб. | | | Внебюджетное финансирование, в том числе: | | | - платежи со стороны граждан, находящихся на | | | социальном обслуживании: | | | 2014 год - 284 788,9 тыс. руб., | | | 2015 год - 299 553,4 тыс. руб., | | | 2016 год - 299 553,4 тыс. руб. | +---------------------+-------------------------------------------------------+ 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях как государственная услуга оказывается 30 бюджетными учреждениями социального обслуживания Ивановской области и предоставляется в следующих формах: - постоянное проживание - ежедневное круглосуточное пребывание в учреждении социального обслуживания, не ограниченное каким-либо сроком. Предоставляется гражданам пожилого возраста (женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет), инвалидам (I и II групп) и детям-инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении; - временное проживание - ежедневное круглосуточное пребывание в учреждении на срок, не превышающий 6 месяцев, установленный в договоре между бюджетным учреждением социального обслуживания и обслуживаемым неработающим гражданином пожилого возраста (женщиной с 55 лет, мужчиной с 60 лет) или инвалидом; - дневное пребывание - посещение учреждения в дневное время на срок, установленный в договоре между учреждением и неработающим гражданином пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидом, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению. Социальное обслуживание в стационарных условиях предполагает: - предоставление социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении; - организацию для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, выполнение реабилитационных мероприятий медицинского, социального и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организацию их отдыха и досуга. Социальные услуги, оказываемые в полустационарных учреждениях социального обслуживания (отделениях дневного пребывания), включают социально-бытовое и культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой деятельности и поддержание активного образа жизни. На полустационарное социальное обслуживание принимаются нуждающиеся в нем граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению. Ежегодно обеспечивается оказание социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических услуг, организация питания, ухода, трудовой деятельности, отдыха и досуга, в том числе: - постоянная посторонняя помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам (около 8 тысяч человек); - оздоровительно-реабилитационные мероприятия на базе геронтологического отделения ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное» (ежегодно мероприятия проводятся в отношении 1 тысячи пенсионеров, не имеющих финансовой возможности пройти курс оздоровления в условиях санаториев); - комплексная реабилитация более 2,3 тысячи граждан (ментальных инвалидов), которые по заключению врачебной комиссии не могут проживать вне специализированных учреждений социального обслуживания, в том числе защита прав и интересов почти 1,7 тысячи недееспособных граждан, помещенных в данные учреждения органами опеки и попечительства; - комплексная социально-медико-педагогическая реабилитация до 130 детей-инвалидов, не менее 90 из которых являются сиротами или оставшимися без попечения родителей и нуждающимися в особой заботе государства. Реабилитационные мероприятия для инвалидов реализуются в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. При взаимодействии с учреждениями медико-социальной экспертизы врачами стационарных учреждений социального обслуживания в 2012 году оформлено 1434 такие программы. В первом квартале 2013 года работа по обеспечению индивидуальными программами реабилитации всех инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, была завершена. Для лиц, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, страдающих тяжелой хронической патологией и нуждающихся в круглосуточном уходе, функционируют 50 отделений милосердия на 1250 человек. Работа отделений милосердия обеспечивает тяжелобольным гражданам условия проживания, соответствующие состоянию их здоровья, и способствует повышению качества их жизни. Социальное обслуживание предоставляется всем нуждающимся в нем лицам. Отсутствует очередность в дом-интернат для умственно отсталых детей, в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и иные стационарные (временного проживания) и полустационарные (дневного пребывания) отделения для пожилых граждан и инвалидов, а также для женщин, страдающих хроническими психическими заболеваниями. Исключением является дефицит мужских мест в психоневрологических учреждениях. В декабре 2012 года из-за низкой востребованности и социально-экономической неэффективности были закрыты 13 из 14 функционировавших отделений дневного пребывания. Общее число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальное обслуживание в полустационарных условиях (дневных отделениях), сократилось в 2012 году с планового 3900 до фактического 3406. Также с 1 февраля 2013 года закрыты 3 отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 60 мест. В 2012 - 2013 годах ввиду низкой потребности в предоставлении услуги женщинам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, и существующей очередности мужчин (около 158 на начало 2013 года) проведена оптимизация структуры коечного фонда психоневрологических учреждений, что позволило дополнительно открыть отделение для мужчин на 30 коек. В целях социальной интеграции и профессиональной адаптации инвалидов юного возраста с января 2013 года в детском доме-интернате для умственно отсталых детей открыто отделение для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет. Качество предоставляемой государственной услуги находится на приемлемом уровне, о чем свидетельствует отсутствие жалоб и чрезвычайных случаев, закончившихся летальным исходом или массовыми отравлениями. Однако в сфере социального обслуживания существуют и проблемы, не решенные вследствие недостаточности финансирования: - 16,2% помещений, связанных с пребыванием лиц, находящихся на социальном обслуживании, не соответствует строительным нормам и правилам: площадь спален меньше установленных норм на 20%; - из-за несоответствия материально-технической базы учреждений социального обслуживания установленным санитарным требованиям (недостаток помещений и оборудования на пищеблоках, отсутствие инфекционных изоляторов и медицинских кабинетов) 13,0% учреждений не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, что может привести к приостановлению их деятельности. 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы предполагает повышение доступности предоставляемого социального обслуживания при сохранении достигнутого уровня качества. При этом за время реализации подпрограммы планируется: - сократить очередность граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в психоневрологических интернатах, почти на 25% до 120 человек; - сохранить качество оказания государственной услуги на уровне, не допускающем появления жалоб и чрезвычайных случаев, закончившихся летальным исходом или массовыми отравлениями. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы представлены в нижеследующей таблице: +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |№ |Наименование целевого | Ед. изм. |2012 |2013 г. | 2014 |2015 г. |2016 г. | | |индикатора | | г. | | г. | | | | |(показателя) | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |1. |Среднегодовое число | человек |7 951 | 5 029 |4 956 | 5 007 | 5007 | | |граждан пожилого | | | | | | | | |возраста, инвалидов и | | | | | | | | |детей, страдающих | | | | | | | | |хроническими формами | | | | | | | | |заболеваний, | | | | | | | | |получающих социальное | | | | | | | | |обслуживание в | | | | | | | | |стационарных и | | | | | | | | |полустационарных | | | | | | | | |условиях, в том числе: | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |1.1. |Среднегодовое число | человек |2 312 | 2 350 |2 337 | 2 337 | 2337 | | |граждан, проживающих в | | | | | | | | |психоневрологических | | | | | | | | |интернатах | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |1.2. |Среднегодовое число | человек | 116 | 123 | 123 | 123 | 123 | | |детей, страдающих | | | | | | | | |хроническими | | | | | | | | |заболеваниями, | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | |домах-интернатах для | | | | | | | | |детей-инвалидов | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |1.3. |Среднегодовое число | человек |1 210 | 1 151 |1 171 | 1 222 | 1222 | | |граждан пожилого | | | | | | | | |возраста и инвалидов, | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | |домах-интернатах для | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |1.4. |Общее число граждан | человек |1 277 | 1 135 |1 025 | 1 025 | 1025 | | |пожилого возраста и | | | | | | | | |инвалидов, находящихся | | | | | | | | |в отделениях | | | | | | | | |временного проживания | | | | | | | | |учреждений социального | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |1.5. |Общее число граждан | человек |3 036 | 270 | 300 | 300 | 300 | | |пожилого возраста и | | | | | | | | |инвалидов, получивших | | | | | | | | |социальное | | | | | | | | |обслуживание в | | | | | | | | |полустационарных | | | | | | | | |условиях (дневных | | | | | | | | |отделениях) | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |2. |Общая длительность | койко-дней | 827 |848 850 | 844 |844 975 |844 975 | | |круглосуточного | | 912 | | 975 | | | | |пребывания граждан, | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | |психоневрологических | | | | | | | | |интернатах | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |3. |Общая длительность | койко-дней | 42 |44 895 |44 895 |44 895 | 44895 | | |круглосуточного | | 570 | | | | | | |пребывания детей, | | | | | | | | |страдающих | | | | | | | | |хроническими | | | | | | | | |заболеваниями, в | | | | | | | | |домах-интернатах для | | | | | | | | |детей-инвалидов | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |4. |Общая длительность | койко-дней | 433 |419 520 | 427 |441 700 |441700 | | |круглосуточного | | 163 | | 335 | | | | |пребывания граждан | | | | | | | | |пожилого возраста и | | | | | | | | |инвалидов в | | | | | | | | |домах-интернатах для | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |5. |Общая длительность | койко-дней | 165 |148 298 | 147 |147 445 |147445 | | |круглосуточного | | 676 | | 445 | | | | |пребывания граждан | | | | | | | | |пожилого возраста и | | | | | | | | |инвалидов в отделениях | | | | | | | | |временного проживания | | | | | | | | |учреждений социального | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |6. |Общая длительность | человеко-дней | 57 | 5 458 |5 950 | 5 950 | 5950 | | |дневного пребывания | | 173 | | | | | | |граждан пожилого | | | | | | | | |возраста и инвалидов в | | | | | | | | |полустационарных | | | | | | | | |условиях (дневных | | | | | | | | |отделениях) | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |7. |Число граждан, | человек | 158 | 175 | 120 | 120 | 120 | | |нуждающихся в | | | | | | | | |социальном | | | | | | | | |обслуживании, стоящих | | | | | | | | |на учете в органах | | | | | | | | |социальной защиты, в | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |7.1. |Число граждан, | человек | 158 | 175 | 120 | 120 | 120 | | |нуждающихся в | | | | | | | | |социальном | | | | | | | | |обслуживании в | | | | | | | | |психоневрологических | | | | | | | | |интернатах | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |7.2. |Число детей, | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |страдающих | | | | | | | | |хроническими | | | | | | | | |заболеваниями, | | | | | | | | |нуждающихся в | | | | | | | | |социальном | | | | | | | | |обслуживании в | | | | | | | | |домах-интернатах для | | | | | | | | |детей-инвалидов | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |7.3. |Число граждан, | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |нуждающихся в | | | | | | | | |социальном | | | | | | | | |обслуживании в | | | | | | | | |домах-интернатах для | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |7.4. |Число граждан пожилого | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |возраста и инвалидов, | | | | | | | | |нуждающихся в | | | | | | | | |социальном | | | | | | | | |обслуживании в | | | | | | | | |отделениях временного | | | | | | | | |проживания учреждений | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |7.5. |Число граждан пожилого | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |возраста и инвалидов | | | | | | | | |на получение | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания в | | | | | | | | |полустационарных | | | | | | | | |условиях (дневных | | | | | | | | |отделениях) | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |8. |Число чрезвычайных | случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |случаев, закончившихся | | | | | | | | |летальным исходом, | | | | | | | | |массовыми отравлениями | | | | | | | | |и иными заболеваниями | | | | | | | | |граждан, содержащихся | | | | | | | | |в государственных | | | | | | | | |учреждениях, | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | |государственную услугу | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |9. |Число жалоб на | жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |качество социального | | | | | | | | |обслуживания, | | | | | | | | |признанных | | | | | | | | |обоснованными | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |10. |Проектное число коек | коек |2 350 | 2 350 |2 350 | 2 350 | 2 350 | | |круглосуточного | | | | | | | | |пребывания для | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания граждан, | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | |психоневрологических | | | | | | | | |интернатах | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |11. |Проектное число коек | коек | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | | |круглосуточного | | | | | | | | |пребывания для | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания детей, | | | | | | | | |страдающих | | | | | | | | |хроническими | | | | | | | | |заболеваниями, | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | |домах-интернатах для | | | | | | | | |детей-инвалидов | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |12. |Проектное число коек | коек |1 385 | 1 385 |1 385 | 1 385 | 1 385 | | |круглосуточного | | | | | | | | |пребывания для | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания граждан | | | | | | | | |пожилого возраста и | | | | | | | | |инвалидов, проживающих | | | | | | | | |в домах-интернатах для | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |13. |Проектное число коек | коек | 553 | 540 | 513 | 538 | 538 | | |круглосуточного | | | | | | | | |пребывания для | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания граждан | | | | | | | | |пожилого возраста и | | | | | | | | |инвалидов, проживающих | | | | | | | | |в отделениях | | | | | | | | |временного проживания | | | | | | | | |учреждений социального | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ |14. |Проектное число мест | мест | 400 | 368 | 25 | 25 | 25 | | |дневного пребывания | | | | | | | | |для социального | | | | | | | | |обслуживания граждан | | | | | | | | |пожилого возраста и | | | | | | | | |инвалидов в | | | | | | | | |полустационарных | | | | | | | | |условиях | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------+------+--------+-------+--------+--------+ Реализация входящих в состав специальных подпрограмм Программы мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания не только поможет решить существующие проблемы, указанные выше, но и может оказать положительное влияние на оценку качества предоставляемых услуг. 4. Мероприятия подпрограммы Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания государственной услуги «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях» в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ивановской области. В рамках подпрограммы запланировано: - поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников областных учреждений социального обслуживания населения Ивановской области. Поэтапное повышение средней заработной платы осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Поэтапное повышение средней заработной платы педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до средней заработной платы в Ивановской области осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной социальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; - реализация поэтапного плана оптимизации учреждений социального обслуживания и штатной численности работников учреждений социального обслуживания для пожилых людей. Срок исполнения мероприятия - 01.04.2015. Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент социальной защиты населения Ивановской области. Финансирование бюджетных учреждений, предоставляющих социальное обслуживание, осуществляется путем предоставления им субсидий, объем которых определяется на основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной услуги и содержание государственного имущества. 5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |№ |Наименование мероприятия |2014 г. |2015 г. | 2016 г. | +---+---------------------------------------------++--------++--------++----------+ |Подпрограмма, всего: | 821 | 815 |815 242,7 | | | 475,4 | 242,7 | | +-------------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |бюджетные ассигнования, в том числе: | 536 | 515 |515 689,3 | | | 686,5 | 689,3 | | +-------------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |- областной бюджет | 536 | 515 |515 689,3 | | | 686,5 | 689,3 | | +-------------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |внебюджетное финансирование: | 284 | 299 |299 553,4 | | | 788,9 | 553,4 | | +-------------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |- платежи со стороны граждан, находящихся на | 284 | 299 |299 553,4 | |социальном обслуживании | 788,9 | 553,4 | | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |1. |Оказание государственной услуги «Социальное | 781 | 813 |813 482,3 | | |обслуживание граждан пожилого возраста, | 114,9 | 482,3 | | | |инвалидов и детей, страдающих хроническими | | | | | |формами заболеваний, в стационарных и | | | | | |полустационарных условиях» | | | | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |бюджетные ассигнования, в том числе: | 496 | 513 |513 928,9 | | | | 326,0 | 928,9 | | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- областной бюджет | 496 | 513 |513 928,9 | | | | 326,0 | 928,9 | | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |внебюджетное финансирование: | 284 | 299 |299 553,4 | | | | 788,9 | 553,4 | | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- платежи со стороны граждан, находящихся на | 284 | 299 |299 553,4 | | |социальном обслуживании | 788,9 | 553,4 | | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |2. |Повышение средней заработной платы отдельным |40 360,5 |1 760,4 | 1 760,4 | | |категориям работников учреждений бюджетной | | | | | |сферы до средней заработной платы в | | | | | |Ивановской области в соответствии с указами | | | | | |Президента Российской Федерации | | | | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |бюджетные ассигнования, в том числе: |40 360,5 |1 760,4 | 1 760,4 | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- областной бюджет |40 360,5 |1 760,4 | 1 760,4 | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |внебюджетное финансирование: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- платежи со стороны граждан, находящихся на | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |социальном обслуживании | | | | +---+---------------------------------------------+---------+---------+-----------+ Приложение 2 к Программе Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому» 1. Паспорт подпрограммы +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Тип подпрограммы | Аналитическая | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Наименование | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и | | подпрограммы | инвалидов на дому | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Срок реализации | 2014 - 2016 годы | | подпрограммы | | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Исполнители | Департамент социальной защиты населения Ивановской | | подпрограммы | области | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Цель (цели) | Повышение доступности социального обслуживания | | подпрограммы | граждан пожилого возраста и инвалидов на дому при | | | сохранении достигнутого уровня качества | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Объем ресурсного | Общий объем бюджетных ассигнований: | | обеспечения | 2014 год - 359 353,0 тыс. руб., | | подпрограммы | 2015 год - 294 831,2 тыс. руб., | | | 2016 год - 294 831,2 тыс. руб., в том числе: | | | - федеральный бюджет: | | | 2014 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2015 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2016 год - 0,0 тыс. руб.; | | | - областной бюджет: | | | 2014 год - 359 353,0 тыс. руб., | | | 2015 год - 294 831,2 тыс. руб., | | | 2016 год - 294 831,2 тыс. руб. | | | Внебюджетное финансирование: | | | - платежи со стороны граждан, находящихся на | | | социальном обслуживании: | | | 2014 год - 24 347,8 тыс. руб., | | | 2015 год - 25 442,2 тыс. руб., | | | 2016 год - 25 442,2 тыс. руб. | +---------------------+-------------------------------------------------------+ 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Подпрограмма предполагает оказание бюджетными учреждениями социального обслуживания Ивановской области государственной услуги «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому». Получателями государственной услуги являются граждане, проживающие на территории Ивановской области и отнесенные к следующим категориям: - граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью (при оказании социального обслуживания); - граждане пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся в надомных социальных услугах, страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях, за исключением заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения, долгожители, утратившие способность к самообслуживанию (при оказании социально-медицинского обслуживания). В составе государственной услуги выделены два вида обслуживания: социальное и специализированное социально-медицинское. Основные виды услуг, бесплатно оказываемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, установлены постановлением Администрации Ивановской области от 14.06.2005 № 108-па «Об утверждении Перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) государственными учреждениями социального обслуживания Ивановской области». К числу наиболее востребованных социальных услуг относятся: - доставка продуктов на дом; - приобретение и доставка на дом медикаментов и медицинских изделий по назначениям врача; - содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинские учреждения; - оплата коммунальных услуг. График посещений социальными работниками граждан на дому определяется индивидуально для каждого получателя услуги с учетом его потребностей. Средняя регулярность посещений граждан, находящихся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому, в 2012 году составила не реже 2 раз в неделю, а в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому средняя регулярность посещений медицинскими сестрами составила не реже 3 раз в неделю, социальными работниками - не реже 3 раз в неделю. Ежегодно получателями государственной услуги являются около 8,8 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в нестационарном обслуживании. Так, в 2012 году предоставлено социальное обслуживание на дому 8834 гражданам, в том числе специализированное социально-медицинское обслуживание - 722 гражданам. За последние годы отмечен рост потребности граждан в социальном обслуживании на дому. В 2012 году плановые значения объема оказания услуги были превышены фактическими, однако это не привело к увеличению расходов на финансирование услуги - «сверхплановые» объемы были обеспечены за счет повышения эффективности и оптимизации расходования средств. Но несмотря на это, сохраняется дефицитность в оказании государственной услуги: к началу 2013 года в очереди на ее получение состоял 141 человек, из них 131 - на социальное обслуживание и 10 - на специализированное социально-медицинское обслуживание. Высокое качество государственной услуги подтверждается увеличением спроса на услугу и отсутствием жалоб со стороны граждан в течение последних лет. В 2013 году в целях повышения качества проводится расширение перечня платных услуг, что также позволит увеличить и внебюджетные доходы, направляемые на оказание государственной услуги. 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы направлена на обеспечение доступности социального обслуживания на дому, сохранение среднегодового объема оказания государственной услуги на уровне 8,8 тыс. человек и сохранение качества ее оказания. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы представлены в нижеследующей таблице: +---+-----------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+----------+ |№ |Наименование целевого |Ед. изм. | 2012 |2013 г. |2014 г. |2015 г. | 2016 г. | | |индикатора | | г. | | | | | | |(показателя) | | | | | | | +---+-----------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+----------+ |1. |Среднегодовое число |человек |8 112 | 8 065 | 8 220 | 8 220 | 8 220 | | |граждан пожилого | | | | | | | | |возраста и инвалидов, | | | | | | | | |получавших регулярное | | | | | | | | |социальное | | | | | | | | |обслуживание в | | | | | | | | |отделениях социального | | | | | | | | |обслуживания на дому | | | | | | | +---+-----------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+----------+ |2. |Среднегодовое число |человек | 722 | 715 | 715 | 715 | 715 | | |граждан пожилого | | | | | | | | |возраста и инвалидов, | | | | | | | | |получавших регулярное | | | | | | | | |социальное | | | | | | | | |обслуживание в | | | | | | | | |отделениях | | | | | | | | |специализированного | | | | | | | | |социально-медицинского | | | | | | | | |обслуживания на дому | | | | | | | +---+-----------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+----------+ |3. |Количество посещений |посе-щений |1 176 | 1 064 | 1 183 | 1 |1 183 680 | | |граждан пожилого | | 300 | 580 | 680 |183680 | | | |возраста и инвалидов | | | | | | | | |для предоставления | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания на дому | | | | | | | +---+-----------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+----------+ |4. |Количество посещений |посе-щений | 211 |188 760 |188 760 |188 760 | 188 760 | | |граждан пожилого | | 839 | | | | | | |возраста и инвалидов | | | | | | | | |для предоставления | | | | | | | | |специализированного | | | | | | | | |социально-медицинского | | | | | | | | |обслуживания на дому | | | | | | | +---+-----------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+----------+ |5. |Количество |заявле-ний | 141 | 250 | 120 | 100 | 50 | | |неудовлетворенных | | | | | | | | |заявлений граждан на | | | | | | | | |получение социального | | | | | | | | |обслуживания на дому | | | | | | | +---+-----------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+----------+ |6. |Число жалоб на |жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |качество социального | | | | | | | | |обслуживания на дому, | | | | | | | | |признанных | | | | | | | | |обоснованными | | | | | | | +---+-----------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+----------+ 4. Мероприятия подпрограммы Реализация подпрограммы осуществляется бюджетными учреждениями социального обслуживания Ивановской области в рамках государственной услуги «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому». В рамках подпрограммы запланировано поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников областных учреждений социального обслуживания населения Ивановской области. Поэтапное повышение средней заработной платы осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент социальной защиты населения Ивановской области. Финансирование оказания услуги осуществляется за счет средств бюджета Ивановской области посредством предоставления субсидий бюджетным учреждениям, ее оказывающим. 5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |№ |Наименование мероприятия |2014 г. |2015 г. | 2016 г. | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |Подпрограмма, всего: | 383 | 320 |320 273,4 | | | 700,8 | 273,4 | | +----------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |бюджетные ассигнования, в том числе: | 359 | 294 |294 831,2 | | | 353,0 | 831,2 | | +----------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +----------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |- областной бюджет | 359 | 294 |294 831,2 | | | 353,0 | 831,2 | | +----------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |внебюджетное финансирование: |24 347,8 |25 442,2 | 25 442,2 | +----------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |- платежи со стороны граждан, находящихся на |24 347,8 |25 442,2 | 25 442,2 | |социальном обслуживании | | | | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |1. |Оказание государственной услуги | 317 | 320 |320 273,4 | | |«Социальное обслуживание граждан пожилого | 449,6 | 273,4 | | | |возраста и инвалидов на дому» | | | | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |бюджетные ассигнования, в том числе: | 293 | 294 |294 831,2 | | | | 101,8 | 831,2 | | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- областной бюджет | 293 | 294 |294 831,2 | | | | 101,8 | 831,2 | | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |внебюджетное финансирование: |24 347,8 |25 442,2 | 25 442,2 | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- платежи со стороны граждан, находящихся |24 347,8 |25 442,2 | 25 442,2 | | |на социальном обслуживании | | | | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |2. |Повышение средней заработной платы |66 251,2 | 0,0 | 0,0 | | |отдельным категориям работников | | | | | |учреждений бюджетной сферы до средней | | | | | |заработной платы в Ивановской области в | | | | | |соответствии с указами Президента | | | | | |Российской Федерации | | | | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |бюджетные ассигнования, в том числе: |66 251,2 | 0,0 | 0,0 | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- областной бюджет |66 251,2 | 0,0 | 0,0 | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |внебюджетное финансирование: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ | |- платежи со стороны граждан, находящихся | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |на социальном обслуживании | | | | +---+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ Приложение 3 к Программе Подпрограмма «Содержание, воспитание и общее образование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и временное (до одного года) содержание, воспитание и общее образование детей одиноких матерей (отцов), а также детей безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места жительства, в условиях круглосуточного стационара» 1. Паспорт подпрограммы +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Тип подпрограммы | Аналитическая | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Наименование | Содержание, воспитание и общее образование | | подпрограммы | детей-сирот, детей, оставшихся без попечения | | | родителей, и временное (до одного года) содержание, | | | воспитание и общее образование детей одиноких матерей | | | (отцов), а также детей безработных, беженцев, | | | вынужденных переселенцев, а также из семей, | | | пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих | | | постоянного места жительства, в условиях | | | круглосуточного стационара | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Срок реализации | 2014 - 2016 годы | | подпрограммы | | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Исполнители | Департамент социальной защиты населения Ивановской | | подпрограммы | области | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Цель (цели) | Улучшение условий содержания детей-сирот и детей, | | подпрограммы | оставшихся без попечения родителей, детей одиноких | | | матерей (отцов), а также детей безработных, беженцев, | | | вынужденных переселенцев, а также из семей, | | | пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих | | | постоянного места жительства, в условиях | | | круглосуточного стационара | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Объем ресурсного | Общий объем бюджетных ассигнований: | | обеспечения | 2014 год - 280 274,1 тыс. руб., | | подпрограммы | 2015 год - 272 984,0 тыс. руб., | | | 2016 год - 280 723,0 тыс. руб., в том числе: | | | - федеральный бюджет: | | | 2014 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2015 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2016 год - 0,0 тыс. руб.; | | | - областной бюджет: | | | 2014 год - 280 274,1 тыс. руб., | | | 2015 год - 272 984,0 тыс. руб., | | | 2016 год - 280 723,0 тыс. руб. | +---------------------+-------------------------------------------------------+ 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы В рамках реализации подпрограммы осуществляется оказание государственной услуги Ивановской области «Содержание, воспитание и общее образование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и временное (до одного года) содержание, воспитание и общее образование детей одиноких матерей (отцов), а также детей безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места жительства, в условиях круглосуточного стационара» (далее - государственная услуга). Преимущественно государственная услуга оказывается для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вторая составляющая государственной услуги (временное содержание, воспитание и общее образование детей) реализуется от случая к случаю и занимает незначительную долю в общем объеме деятельности. Государственная услуга оказывается детскими домами и специальными (коррекционными) школами-интернатами. На 01.01.2013 в данных учреждениях проживало 584 воспитанника в возрасте от 1,5 до 18 лет. Имеющаяся сеть государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет в полном объеме обеспечить потребности в местах детям данной категории. Уровень загрузки мощностей в 2012 году составил 76,6%. Проблемной стороной оказания государственной услуги остается качество содержания детей в государственных учреждениях, материально-техническая база которых сильно изношена, а здания требуют ремонта (по данным за 2012 год здания половины учреждений нуждались в капитальном ремонте). Поступательное решение данных проблем планируется в рамках специальных подпрограмм Программы. 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы позволит в период 2014 - 2016 годов оказать государственную услугу всем нуждающимся детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям детей, которым требуется временное содержание, воспитание и общее образование в государственных учреждениях Ивановской области. Предполагается, что численность воспитанников детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов в плановом периоде не превысит 564 человек. Развитие семейных форм воспитания и повышение эффективности работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, должны способствовать сокращению числа воспитанников указанных типов учреждений. Повышение качества оказания государственной услуги планируется за счет проведения ремонтных работ в учреждениях и обеспечения соблюдения санитарных норм и правил пожарной безопасности, а также мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений и реализуемых за счет специальных подпрограмм Программы. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы представлены в нижеследующей таблице. +-----+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+ |№ |Наименование целевого индикатора |Ед. |2012 | 2013 |2014 |2015 | 2016 | | |(показателя) |изм. | г. | г. | г. | г. | г. | +-----+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+ |1. |Среднегодовое число |чел. |613 | 530 |564 |564 | 564 | | |воспитанников, находящихся на | | | | | | | | |содержании и воспитании в | | | | | | | | |областных государственных | | | | | | | | |образовательных учреждениях для | | | | | | | | |детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | | |без попечения родителей, в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | +-----+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+ |1.1. |- в образовательных учреждениях |чел. |320 | 258 |318 |318 | 318 | | |(за исключением коррекционных) | | | | | | | | |для детей-сирот и детей, | | | | | | | | |оставшихся без попечения | | | | | | | | |родителей | | | | | | | +-----+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+ |1.2. |- в областных государственных |чел. |293 | 272 |246 |246 | 246 | | |специальных (коррекционных) | | | | | | | | |образовательных учреждениях для | | | | | | | | |детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | | |без попечения родителей | | | | | | | +-----+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+ |2. |Проектное число мест в |чел. |800 | 759 |609 |609 | 609 | | |учреждениях, оказывающих | | | | | | | | |государственную услугу, в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | +-----+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+ |2.1. |- в образовательных учреждениях |чел. |415 | 374 |349 |349 | 349 | | |(за исключением коррекционных) | | | | | | | | |для детей-сирот и детей, | | | | | | | | |оставшихся без попечения | | | | | | | | |родителей | | | | | | | +-----+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+ |2.2. |- в областных государственных |чел. |385 | 385 |260 |260 | 260 | | |специальных (коррекционных) | | | | | | | | |образовательных учреждениях для | | | | | | | | |детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | | | | |без попечения родителей | | | | | | | +-----+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-------+ 4. Мероприятия подпрограммы Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания государственной услуги «Содержание, воспитание и общее образование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и временное (до одного года) содержание, воспитание и общее образование детей одиноких матерей (отцов), а также детей безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места жительства, в условиях круглосуточного стационара» в областных государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках подпрограммы запланировано повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы Ивановской области. Поэтапное повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент социальной защиты населения Ивановской области. Финансирование учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающих государственную услугу (государственных казенных учреждений), осуществляется на основе составления и исполнения бюджетных смет. 5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) +-----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ | № | Наименование мероприятия | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |п/п | | | | | +-----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ |Подпрограмма, всего: |280 274,1 |272 984,0 |280 723,0 | +--------------------------------------------+----------+----------+----------+ |бюджетные ассигнования |280 274,1 |272 984,0 |280 723,0 | +--------------------------------------------+----------+----------+----------+ |- областной бюджет |280 274,1 |272 984,0 |280 723,0 | +-----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ | 1. |Оказание государственной услуги |242 832,7 |254 153,7 |261 892,7 | | |«Содержание, воспитание и общее | | | | | |образование детей-сирот, детей, | | | | | |оставшихся без попечения родителей, и | | | | | |временное (до одного года) | | | | | |содержание, воспитание и общее | | | | | |образование детей одиноких матерей | | | | | |(отцов), а также детей безработных, | | | | | |беженцев, вынужденных переселенцев, а | | | | | |также из семей, пострадавших от | | | | | |стихийных бедствий и не имеющих | | | | | |постоянного места жительства, в | | | | | |условиях круглосуточного стационара» | | | | +-----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ | 2. |Повышение средней заработной платы |37 441,4 |18 830,3 |18 830,3 | | |отдельным категориям работников | | | | | |учреждений бюджетной сферы до средней | | | | | |заработной платы в Ивановской области | | | | | |в соответствии с указами Президента | | | | | |Российской Федерации | | | | +-----+--------------------------------------+----------+----------+----------+ Приложение 4 к Программе Подпрограмма «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» 1. Паспорт подпрограммы +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Тип подпрограммы | Аналитическая | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Наименование | Временное содержание и социальная реабилитация | | подпрограммы | несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной | | | ситуации | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Срок реализации | 2014 - 2016 годы | | подпрограммы | | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Исполнители | Департамент социальной защиты населения Ивановской | | подпрограммы | области | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Цель (цели) | Сохранение качества временного содержания и | | подпрограммы | социальной реабилитации несовершеннолетних, | | | находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях | | | круглосуточного стационара | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Объем ресурсного | Общий объем бюджетных ассигнований: | | обеспечения | 2014 год - 82 634,5 тыс. руб., | | подпрограммы | 2015 год - 85 621,6 тыс. руб., | | | 2016 год - 85 614,4 тыс. руб., в том числе: | | | - федеральный бюджет: | | | 2014 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2015 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2016 год - 0,0 тыс. руб.; | | | - областной бюджет: | | | 2014 год - 82 634,5 тыс. руб., | | | 2015 год - 85 621,6 тыс. руб., | | | 2016 год - 85 614,4 тыс. руб. | +---------------------+-------------------------------------------------------+ 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится пятью социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, тремя стационарными отделениями реабилитации, расположенными в комплексных центрах социального обслуживания населения. Общая вместимость отделений длительного пребывания составляет 295 мест, что достаточно для полного удовлетворения существующей потребности в реабилитации несовершеннолетних. За 2012 год в стационарные отделения реабилитации направлено 1116 детей, из которых 890 прошли курс реабилитации и выбыли из учреждений. За тот же период в отделениях дневного пребывания оказаны услуги 149 несовершеннолетним и их семьям, находящимся на ранней стадии социального неблагополучия. Из всех детей, прошедших курс реабилитации, 66% вернулись в свои семьи, 17 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, переданы под опеку, в учреждения для детей-сирот направлено 263 ребенка. В процессе социальной реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, используются инновационные социальные технологии, не предполагающие постоянного (или временного) помещения детей в отделения. В 2012 году в практику работы введены социальные технологии, направленные на комплексную помощь родителям и сохранение для детей возможности проживания в кровных семьях («Ведение случая», «Социальный контракт), открыты новые отделения профилактической работы с семьей и детьми на базах 9 учреждений социального обслуживания семей и детей. 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы позволит в полном объеме удовлетворить существующую потребность в проведении курсов реабилитации для несовершеннолетних лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая планируемая длительность их пребывания в условиях круглосуточного стационара ежегодно составит около 72,6 тысячи койко-дней. Фактические показатели длительности стационарного пребывания могут отклониться от плановых как из-за реальной потребности в таких услугах, так и вследствие реализации проектов перепрофилирования отделений социально-реабилитационных центров. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы представлены в нижеследующей таблице: +---+------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+ |№ |Наименование целевого |Ед. изм. |2012 |2013 |2014 |2015 | 2016 | | |индикатора (показателя) | | г. | г. | г. | г. | г. | +---+------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+ |1. |Общая длительность пребывания |койко-дней | 71 | 71 | 72 | 72 |72 600 | | |несовершеннолетних, | | 953 | 956 | 600 | 600 | | | |находящихся в трудной | | | | | | | | |жизненной ситуации, в | | | | | | | | |государственных учреждениях, | | | | | | | | |оказывающих услугу (в | | | | | | | | |отделениях длительного | | | | | | | | |пребывания) | | | | | | | +---+------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+ |2. |Число чрезвычайных случаев, |случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |закончившихся летальным | | | | | | | | |исходом, массовыми | | | | | | | | |отравлениями и иными | | | | | | | | |заболеваниями | | | | | | | | |несовершеннолетних, | | | | | | | | |содержащихся в | | | | | | | | |государственных учреждениях, | | | | | | | | |оказывающих государственную | | | | | | | | |услугу | | | | | | | +---+------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+ |3. |Проектное число коек в |коек | 330 | 315 | 266 | 266 | 266 | | |отделениях длительного | | | | | | | | |пребывания учреждений, | | | | | | | | |оказывающих государственную | | | | | | | | |услугу | | | | | | | +---+------------------------------+-----------+------+------+------+------+-------+ 4. Мероприятия подпрограммы Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания государственной услуги «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и стационарных отделениях реабилитации комплексных центров социального обслуживания населения Ивановской области. В рамках подпрограммы запланировано поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников областных учреждений социального обслуживания населения Ивановской области. Поэтапное повышение средней заработной платы осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент социальной защиты населения Ивановской области. Финансирование государственных бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления субсидии, объем которой определяется на основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной услуги и содержание государственного имущества; государственных казенных учреждений - на основе составления и исполнения бюджетных смет. 5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) +----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |№ |Наименование мероприятия | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | +----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |Подпрограмма, всего: | 82 634,5 | 85 621,6 | 85 614,4 | +-------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |бюджетные ассигнования: | 82 634,5 | 85 621,6 | 85 614,4 | +-------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |- областной бюджет | 82 634,5 | 85 621,6 | 85 614,4 | +----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |1. |Оказание государственной услуги | 80 823,7 | 84 399,0 | 84 391,8 | | |«Временное содержание и социальная | | | | | |реабилитация несовершеннолетних, | | | | | |находящихся в трудной жизненной | | | | | |ситуации», в том числе: | | | | +----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |1.1 |бюджетными учреждениями социального | 23 006,7 | 23 921,1 | 23 921,1 | | |обслуживания Ивановской области | | | | +----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |1.2 |казенными учреждениями социального | 57 817,0 | 60 477,9 | 60 470,7 | | |обслуживания Ивановской области | | | | +----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |2. |Повышение средней заработной платы | 1 810,8 | 1 222,6 | 1 222,6 | | |отдельным категориям работников | | | | | |учреждений бюджетной сферы до средней | | | | | |заработной платы в Ивановской области | | | | | |в соответствии с указами Президента | | | | | |Российской Федерации | | | | +----+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ Приложение 5 к Программе Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми» 1. Паспорт подпрограммы +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Тип подпрограммы | Аналитическая | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Наименование | Социальная поддержка семей с детьми | | подпрограммы | | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Срок реализации | 2014 - 2016 годы | | подпрограммы | | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Исполнители | Департамент социальной защиты населения Ивановской | | подпрограммы | области | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Цель (цели) | Увеличение числа семей с детьми, которым | | подпрограммы | предоставляется социальная поддержка | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Объем ресурсного | Общий объем бюджетных ассигнований: | | обеспечения | 2014 год - 36 878,5 тыс. руб., | | подпрограммы | 2015 год - 38 128,1 тыс. руб., | | | 2016 год - 38 146,4 тыс. руб., в том числе: | | | - федеральный бюджет: | | | 2014 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2015 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2016 год - 0,0 тыс. руб.; | | | - областной бюджет: | | | 2014 год - 36 878,5 тыс. руб., | | | 2015 год - 38 128,1 тыс. руб., | | | 2016 год - 38 146,4 тыс. руб. | +---------------------+-------------------------------------------------------+ 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Основной мерой социальной поддержки семей с детьми (за исключением предоставления социальных пособий и выплат) является проведение профилактической социальной работы. На начало 2013 года в проведении профилактической социальной работы было задействовано 5 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 4 комплексных центра социального обслуживания, а также Центр психолого-педагогической помощи семье и детям. В структуре этих учреждений функционируют 12 отделений, оказывающих услуги несовершеннолетним и их семьям. По данным за 2012 год, на социальном сопровождении (патронаже) находилось 416 семей. Специалистами учреждений проведено более 10 тысяч консультаций с гражданами, 933 коррекционно-реабилитационных занятия, 4671 диагностическое обследование. Наблюдается ежегодный рост и превышение плановых значений по этим показателям в связи с востребованностью услуги у населения. Помимо этого в Центре психолого-педагогической помощи семье и детям с 2010 года организована работа экстренной психологической службы «Детский телефон доверия», в которую за 2012 год поступило более одной тысячи обращений, из которых почти половина (476 обращений) - от детей и подростков. Департамент социальной защиты населения Ивановской области координирует формирование и ведение информационного банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении. На начало 2013 года зарегистрировано 1582 семьи, находящиеся в социально опасном положении, воспитывающие 2604 ребенка. Активное участие в социальной работе с семьями и детьми принимают территориальные органы Департамента социальной защиты населения Ивановской области (далее - территориальные органы). Специалистами территориальных органов совместно с сотрудниками других субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2012 году проведено 10764 профилактические беседы; оказана помощь в трудоустройстве 172 родителям и 39 подросткам, в оформлении документов - 648 семьям; направлено в медицинские учреждения 120 детей, в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних - 257 детей. В 2012 году апробированы и введены в действие новые методы социальной работы: - социальное сопровождение семей по зональному принципу с использованием очной и дистанционной форм; - социальное сопровождение семей группы социального риска на основе технологии «ведения случая», предусматривающей составление карты сопровождения и социальной реабилитации семьи с назначением персонального куратора из числа специалистов территориального органа или учреждения социальной защиты населения. В течение года открыто 777 случаев семейного неблагополучия. Помимо этого проводится оптимизация деятельности учреждений социального обслуживания, которая позволила открыть на базе данных учреждений 12 отделений профилактической работы с семьей и детьми. Комплекс этих мероприятий, а также активизация работы с семьями группы риска, выявление семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, позволили снизить долю детей из семей, находящихся в социально опасном положении, с 2,2% до 1,6%. 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов: - увеличение числа семей с детьми, находящихся на социальном сопровождении, до 1850 семей; - снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении, до 1,2%. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы представлены в нижеследующей таблице: +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ |№ |Наименование целевого | Ед. изм. |2012 |2013 |2014 |2015 | 2016 | | |индикатора (показателя) | | г. | г. | г. | г. | г. | +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ |1. |Общее количество семей, | семей | - | - |1 850 |1 850 |1 850 | | |находившихся на социальном | | | | | | | | |сопровождении в отчетном году | | | | | | | +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ |2. |Общее количество семей, | семей | 416 |1 850 | - | - | - | | |находившихся на социальном | | | | | | | | |патронаже в отчетном году | | | | | | | +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ |3. |Число консультаций, | консульта-ций | 10 | 14 | - | - | - | | |предоставленных специалистами | | 768 | 450 | | | | | |учреждений социального | | | | | | | | |обслуживания по обращению | | | | | | | | |граждан | | | | | | | +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ |4. |Число диагностических | обследова-ний |4 671 |6 155 | - | - | - | | |обследований, проведенных | | | | | | | | |специалистами учреждений в | | | | | | | | |рамках оказания | | | | | | | | |государственной услуги | | | | | | | +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ |5. |Число посещений гражданами | посещений | 933 |2 030 | - | - | - | | |коррекционно-реабилитационных | | | | | | | | |занятий, проводимых в рамках | | | | | | | | |оказания государственной | | | | | | | | |услуги | | | | | | | +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ |6. |Удельный вес детей из семей, | % | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | | |находящихся в социально | | | | | | | | |опасном положении, от общей | | | | | | | | |численности детского | | | | | | | | |населения | | | | | | | +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ |7. |Численность | человек | - | - |1505 |1505 | 1505 | | |несовершеннолетних, прошедших | | | | | | | | |курс реабилитации, в отчетном | | | | | | | | |году | | | | | | | +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ |8. |Число жалоб, поданных на | жалоб | 0 | - | - | - | - | | |действия (бездействие) | | | | | | | | |специалистов учреждений | | | | | | | | |социального обслуживания при | | | | | | | | |оказании государственной | | | | | | | | |услуги, признанных | | | | | | | | |обоснованными | | | | | | | +---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+ 4. Мероприятия подпрограммы Реализация подпрограммы осуществляется посредством оказания государственной услуги «Организация социальной работы с семьями и детьми» в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, комплексных центрах социального обслуживания населения Ивановской области, Центре психолого-педагогической помощи семье и детям. Также для достижения результатов подпрограммы задействованы территориальные органы. В рамках подпрограммы запланировано поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников областных учреждений социального обслуживания населения Ивановской области. Поэтапное повышение средней заработной платы осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент социальной защиты населения Ивановской области. Финансирование государственных бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления субсидии, объем которой определяется на основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной услуги и содержание государственного имущества; государственных казенных учреждений - на основе составления и исполнения бюджетных смет. Учет расходов территориальных органов проводится в рамках финансирования их текущей деятельности, отраженной в государственной программе Ивановской области «Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области». 5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) +----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |№ |Наименование мероприятия |2014 г. |2015 г. | 2016 г. | +----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |Подпрограмма, всего: |36 878,5 |38 128,1 | 38 146,4 | +-----------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |бюджетные ассигнования |36 878,5 |38 128,1 | 38 146,4 | +-----------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |- областной бюджет |36 878,5 |38 128,1 | 38 146,4 | +----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |1. |Оказание государственной услуги |36 847,2 |38 128,1 | 38 146,4 | | |«Организация социальной работы с семьями | | | | | |и детьми», в том числе: | | | | +----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |1.1 |бюджетными учреждениями социального |10 077,4 |10 368,8 | 10 368,8 | | |обслуживания Ивановской области | | | | +----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |1.2 |казенными учреждениями социального |26 769,8 |27 759,3 | 27 777,6 | | |обслуживания Ивановской области | | | | +----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ |2 |Повышение средней заработной платы | 31,3 | 0,0 | 0,0 | | |отдельным категориям работников | | | | | |учреждений бюджетной сферы до средней | | | | | |заработной платы в Ивановской области в | | | | | |соответствии с указами Президента | | | | | |Российской Федерации | | | | +----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+ Приложение 6 к Программе Подпрограмма «Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях» 1. Паспорт подпрограммы +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Тип подпрограммы | Аналитическая | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Наименование | Социальное обслуживание лиц без определенного места | | подпрограммы | жительства и занятий в стационарных и | | | полустационарных условиях | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Срок реализации | 2014 - 2016 годы | | подпрограммы | | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Исполнители | Департамент социальной защиты населения Ивановской | | подпрограммы | области | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Цель (цели) | Сохранение качества и объема социального обслуживания | | подпрограммы | лиц без определенного места жительства и занятий в | | | стационарных и полустационарных условиях | +---------------------+-------------------------------------------------------+ | Объем ресурсного | Общий объем бюджетных ассигнований: | | обеспечения | 2014 год - 13 545,4 тыс. руб., | | подпрограммы | 2015 год - 13 622,6 тыс. руб., | | | 2016 год - 13 651,9 тыс. руб., в том числе: | | | - федеральный бюджет: | | | 2014 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2015 год - 0,0 тыс. руб., | | | 2016 год - 0,0 тыс. руб., | | | - областной бюджет: | | | 2014 год - 13 545,4 тыс. руб., | | | 2015 год - 13 622,6 тыс. руб., | | | 2016 год - 13 651,9 тыс. руб. | | | Внебюджетное финансирование: | | | - платежи со стороны граждан, находящихся на | | | социальном обслуживании: | | | 2014 год - 280,0 тыс. руб., | | | 2015 год - 300,0 тыс. руб., | | | 2016 год - 300,0 тыс. руб. | +---------------------+-------------------------------------------------------+ 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий осуществляется бюджетным учреждением социального обслуживания Ивановской области «Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения» (ранее 2013 года - реорганизованным бюджетным учреждением социального обслуживания Ивановской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»). В рамках социального обслуживания в течение всего года лицам без определенного места жительства и занятий предоставляются ночлег и временный приют, оказываются содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность, а также другие социально-бытовые и реабилитационные услуги. За период функционирования областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» в него обращались 21224 раза, в 2012 году центром оказано более 5 тысяч различных социальных услуг и социальной помощи. На начало 2013 года общее число зарегистрированных в учреждении граждан составило 1173 человека (954 мужчины и 219 женщин), из которых 704 - безработные, 434 - не имеющие документов, подтверждающих личность. Общая длительность пребывания лиц без определенного места жительства и занятий в Центре составила в 2012 году 18704 человеко-дней. Помимо организации ночлега в 2012 году 18 обратившимся была предоставлена материальная (денежная) помощь на общую сумму 11,7 тысячи рублей, 598 гражданам выданы продуктовые наборы на сумму 71,8 тысячи рублей (средняя стоимость набора составляет 120 руб.), 165 гражданам предоставлены вещи, 619 обратившимся оказана консультативная помощь. Было трудоустроено 434 обратившихся. Оказывается помощь в оформлении документов: за 2012 год выдано 30 паспортов, 7 гражданам оформлены удостоверения личности, 130 раз оформлена временная регистрация, медицинские полисы выданы 21 человеку, оформлены пенсии и инвалидность для 8 человек, 10 обратившихся направлены в дома-интернаты. В 2012 году медицинскими работниками Центра проведено 18449 профилактических осмотров, 399 флюорографических обследований, 1151 человек прошел санитарную обработку. В результате обследований было госпитализировано 15 человек. Оказывается содействие в организации обследований на туберкулез, на ВИЧ-инфекцию и венерические заболевания, которые осуществляют учреждения здравоохранения: в ходе проведенных обследований выявлено 5 случаев социально опасных заболеваний. Следует отметить, что социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий осуществляется учреждением, расположенным в г. Иваново, в силу этого оно недоступно для граждан, находящихся на территории других муниципальных образований Ивановской области. Также является ограниченной и мощность учреждения - одновременно в учреждении могут быть размещены не более 40 человек. Проблема вместимости обостряется в зимнее время - во время большей востребованности услуг учреждения, но в целях предупреждения смертности среди бездомных на ночлег принимаются все обратившиеся в учреждение, для размещения которых в учреждении устанавливаются дополнительные койки. Качество услуги находится на приемлемом уровне. Несмотря на крайнюю санитарно-гигиеническую запущенность обращающихся лиц, не отмечено случаев их массовых отравлений или заболеваний, не произошло ни одного смертельного случая. За 2012 год было выявлено единственное нарушение установленных противопожарных требований, которое устранено за счет внутренних резервов учреждения в начале 2013 года. 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Реализация подпрограммы предполагает полное обеспечение ночлега обратившимся лицам без определенного места жительства и занятий. Общая планируемая длительность пребывания ежегодно составит около 14,6 тысячи человеко-дней (без учета устройства обратившихся сверх вместимости учреждения). Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы представлены в нижеследующей таблице: +-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+ |№ |Наименование целевого |Ед. изм. |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 | | |индикатора (показателя) | | г. | г. | г. | г. | г. | +-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+ |1. |Длительность пребывания лиц |человеко-дней | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | | |без определенного места | | 704 | 600 | 600 | 600 | 640 | | |жительства и занятий в | | | | | | | | |государственных учреждениях, | | | | | | | | |предоставляющих социальное | | | | | | | | |обслуживание (в стационарных | | | | | | | | |и полустационарных условиях), | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | +-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+ |1.1. |- в стационарных условиях |человеко-дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+ |1.2. |- в полустационарных условиях |человеко-дней | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | 704 | 600 | 600 | 600 | 640 | +-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+ |2. |Число предписаний |пунктов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |государственных органов в | | | | | | | | |сфере | | | | | | | | |санитарно-эпидемиологического | | | | | | | | |(потребительского) и | | | | | | | | |пожарного надзора, вынесенных | | | | | | | | |в отношении государственных | | | | | | | | |учреждений, оказывающих | | | | | | | | |государственную услугу | | | | | | | +-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+ |3. |Число чрезвычайных случаев, |случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |закончившихся летальным | | | | | | | | |исходом, массовыми | | | | | | | | |отравлениями и иными | | | | | | | | |заболеваниями граждан, | | | | | | | | |содержащихся в | | | | | | | | |государственных учреждениях, | | | | | | | | |оказывающих государственную | | | | | | | | |услугу | | | | | | | +-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+ |4. |Проектная вместимость |человек | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |учреждений, оказывающих | | | | | | | | |государственную услугу | | | | | | | +-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+ 4. Мероприятия подпрограммы Реализация подпрограммы осуществляется посредством организации оказания государственной услуги «Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях» в бюджетном учреждении социального обслуживания Ивановской области «Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения». В рамках подпрограммы запланировано поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников областных учреждений социального обслуживания населения Ивановской области. Поэтапное повышение средней заработной платы осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Департамент социальной защиты населения Ивановской области. Финансирование учреждения осуществляется путем предоставления субсидии, объем которой определяется на основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной услуги и содержание государственного имущества. 5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) +---+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |№ |Наименование мероприятия | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | +---+--------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |Подпрограмма, всего: | 13 825,4 | 13 922,6 | 13 951,9 | +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |бюджетные ассигнования, в том числе: | 13 545,4 | 13 622,6 | 13 651,9 | +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |- областной бюджет | 13 545,4 | 13 622,6 | 13 651,9 | +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |внебюджетное финансирование: | 280,0 | 300,0 | 300,0 | +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+ |- платежи со стороны граждан, находящихся | 280,0 | 300,0 | 300,0 | |на социальном обслуживании | | | | +---+-------------------------------------++----------++----------++-----------+ |1. |Оказание государственной услуги | 13 517,7 | 13 922,6 | 13 951,9 | | |«Социальное обслуживание лиц без | | | | | |определенного места жительства и | | | | | |занятий в стационарных и | | | | | |полустационарных условиях» | | | | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |бюджетные ассигнования, в том числе: | 13 237,7 | 13 622,6 | 13 651,9 | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |- областной бюджет | 13 237,7 | 13 622,6 | 13 651,9 | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |внебюджетное финансирование: | 280,0 | 300,0 | 300,0 | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |- платежи со стороны граждан, | 280,0 | 300,0 | 300,0 | | |находящихся на социальном | | | | | |обслуживании | | | | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ |2. |Повышение средней заработной платы | 307,7 | 0,0 | 0,0 | | |отдельным категориям работников | | | | | |учреждений бюджетной сферы до | | | | | |средней заработной платы в | | | | | |Ивановской области в соответствии с | | | | | |указами Президента Российской | | | | | |Федерации | | | | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |бюджетные ассигнования, в том числе: | 307,7 | 0,0 | 0,0 | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |- областной бюджет | 307,7 | 0,0 | 0,0 | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |внебюджетное финансирование: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ | |- платежи со стороны граждан, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |находящихся на социальном | | | | | |обслуживании | | | | +---+-------------------------------------+-----------+-----------+------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|