Расширенный поиск
Постановление Правительства Ивановской области от 30.06.2016 № 177-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2016 № 177-п
г. Иваново
|
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п «Об утверждении государственной
программы Ивановской области «Социальная
поддержка граждан в Ивановской
области»
|
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от
03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на
основе государственных программ Ивановской области» Правительство Ивановской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести
в постановление Правительства Ивановской области от
15.10.2013 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ивановской
области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» следующие
изменения:
в
приложении к постановлению:
1.1. Подраздел «Объем ресурсного обеспечения
Программы» раздела 1 «Паспорт государственной программы Ивановской области»
изложить в следующей редакции:
|
«Объем ресурсного обеспечения
Программы
|
Общий объем ресурсного
обеспечения Программы:
2014 год – 7 111 292 500,00
руб.;
2015 год – 6 953 115 452,62
руб.;
2016 год – 6 502 887 318,71
руб.;
2017 год – 5 994 763 065,43
руб.;
2018 год – 4 398 551 357,68
руб.;
общий объем бюджетных
ассигнований:
2014 год – 6 800 121 400,00
руб.;
2015 год – 6 636 218 452,62
руб.;
2016 год – 6 172 031 997,78
руб.;
2017 год – 5 641 805 511,05
руб.;
2018 год – 4 045 593 803,30
руб.,
в том числе:
- федеральный бюджет:
2014 год – 1 430 344 000,00
руб.;
2015 год – 1 393 365 514,22
руб.;
2016 год – 1 728 887
100,00 руб.;
2017 год – 1 561 084 100,00
руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 5 369 777 400,00
руб.;
2015 год – 5 239 981 153,40
руб.;
2016 год – 4 442 655 737,78
руб.;
2017 год – 4 080 721 411,05
руб.;
2018 год – 4 045 593 803,30
руб.
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов:
2014 год – 0,00 руб.;
2015 год – 2 871 785,00 руб.;
2016 год – 489 160,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.
Внебюджетное финансирование:
2014 год – 311 171 100,00 руб.;
2015 год – 316 897 000,00 руб.;
2016 год –
330 855 320,93 руб.;
2017 год – 352 957 554,38 руб.;
2018 год – 352 957 554,38 руб.,
в том числе:
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании:
2014 год – 309 416 700,00 руб.;
2015 год – 315 034 800,00 руб.;
2016 год – 329 989 620,93 руб.;
2017 год – 352 091 854,38 руб.;
2018 год – 352 091 854,38 руб.;
- средства от
предпринимательской и иной деятельности:
2014 год – 1 754 400,00 руб.;
2015 год – 1 862 200,00 руб.;
2016 год – 865 700,00 руб.;
2017 год – 865 700,00 руб.;
2018 год – 865 700,00 руб.»
|
1.2. Абзац пятый подраздела 2.5 раздела 2 «Анализ
текущей ситуации в сфере реализации Программы» признать утратившим силу.
1.3. В графе «2016 год» таблицы раздела 3 «Сведения о
целевых индикаторах (показателях) Программы»:
в строке 2 цифры «3783» заменить цифрами «3768»;
в строке 16 цифры «88,4» заменить цифрами «90,0»;
в строке 17 цифры «2300» заменить цифрами «2050».
1.4. В приложении 1 к Программе:
1.4.1. Подраздел «Объемы ресурсного обеспечения
подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного обеспечения
подпрограммы
|
Общий объем
бюджетных ассигнований:
2016 год – 1
085 626 953,73 руб.;
2017 год – 870
401 919,50 руб.;
2018 год – 870
401 919,50 руб.,
в том числе:
- федеральный
бюджет:
2016 год –
0,00 руб.;
2017 год –
0,00 руб.;
2018 год –
0,00 руб.;
- областной
бюджет:
2016 год – 1
085 626 953,73 руб.;
2017 год – 870
401 919,50 руб.;
2018 год – 870
401 919,50 руб.
Внебюджетное
финансирование:
2016 год –
330 855 320,93 руб.;
2017 год – 352
957 554,38 руб.;
2018 год – 352
957 554,38 руб.,
в том числе:
- платежи со
стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании:
2016 год –
329 989 620,93 руб.;
2017 год – 352
091 854,38 руб.;
2018 год – 352
091 854,38 руб.;
- средства от предпринимательской и иной
деятельности:
2016 год – 865
700,00 руб.;
2017 год – 865
700,00 руб.;
2018 год – 865
700,00 руб.»
|
1.4.2. В разделе 2 «Характеристика основных
мероприятий (мероприятий) подпрограммы»:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Мероприятие «Предоставление социальных услуг
гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими формами
заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания».
Данное мероприятие осуществляется посредством оказания
государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в стационарной
форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов» (предоставляется 20
организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Ивановской области).
Социальное обслуживание в стационарной форме
предполагает предоставление следующих видов социальных услуг:
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
Ежегодно получателям социальных услуг с учетом их
индивидуальных потребностей предоставляются необходимые виды социальных услуг,
в том числе:
- постоянная посторонняя помощь нуждающимся гражданам
(около 5,5 тыс. человек);
- комплексная реабилитация более 2,6 тыс. граждан
(ментальных инвалидов), которые по заключению врачебной комиссии не могут
проживать вне специализированных учреждений социального обслуживания, в том
числе защита прав и интересов более 1,7 тыс. недееспособных граждан, помещенных
в данные учреждения органами опеки и попечительства;
- комплексная социально-медико-педагогическая
реабилитация около 130 детей-инвалидов, почти 90 из которых являются сиротами
или оставшимися без попечения родителей и нуждающимися в особой заботе
государства.
Реабилитационные мероприятия для инвалидов реализуются
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, разработанными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
Для лиц, проживающих в стационарных учреждениях
социального обслуживания, страдающих тяжелой хронической патологией и
нуждающихся в круглосуточном уходе, функционируют 50 отделений милосердия на
1250 человек. Работа отделений милосердия обеспечивает тяжелобольным гражданам
условия проживания, соответствующие состоянию их здоровья, и способствует
повышению качества их жизни.
Социальное обслуживание предоставляется всем
нуждающимся в нем лицам. Отсутствует очередность в организации социального
обслуживания, находящиеся в ведении Ивановской области, предоставляющие
социальные услуги в стационарной форме, за исключением граждан из числа
освобождаемых из мест лишения свободы, ранее судимых, занимающихся бродяжничеством
и попрошайничеством (специальное отделение).
В соответствии с планом оптимизации сети организаций
социального обслуживания, в целях рационального использования бюджетных средств
с 1 сентября 2014 года закрыто отделение дневного пребывания на 25 мест в
Ивановском комплексном центре социального обслуживания населения и,
соответственно, прекращено оказание государственной услуги в полустационарной
форме. Также с 25 декабря 2014 года закрыты отделения временного проживания в 8
организациях социального обслуживания на 157 мест, а с 1 июля 2015 года закрыты
отделения временного проживания на 40 мест еще в двух организациях социального
обслуживания.
В связи с приостановлением с 1 июля 2015 года
деятельности геронтологического отделения ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов
войны и труда «Лесное» в рамках мероприятия учреждению предусмотрены средства
на выплату заработной платы работникам на период простоя.
В связи с приостановлением с 18 января 2016 года
деятельности отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и
инвалидов ОБУСО «Колобовский ЦСО» в рамках мероприятия учреждению предусмотрены
средства на выплату заработной платы работникам на период простоя.
В связи с закрытием с 14 мая 2016 года отделения
временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов ОБУСО
«Колобовский ЦСО» в рамках мероприятия учреждению предусмотрены средства на
выплату выходного пособия и иные выплаты работникам отделения.
В результате оптимизации структуры коечного фонда
стационарных организаций социального обслуживания к концу октября 2015 года
очередность лиц, страдающих психическими расстройствами, ликвидирована.
Сохраняется очередность граждан в специальное отделение, составляющая 31
человек. Для удовлетворения в полном объеме потребности граждан в предоставлении
услуг в специальном отделении планируется продолжить работу по реструктуризации
коечного фонда стационарных организаций социального обслуживания Ивановской
области, что позволит ликвидировать очередность граждан в специальное отделение
к 2018 году.
В целях социальной интеграции и профессиональной
адаптации инвалидов юного возраста в детском доме-интернате для умственно
отсталых детей функционирует отделение для молодых инвалидов в возрасте от 18
до 23 лет.
Отсутствие жалоб и чрезвычайных случаев, закончившихся
летальным исходом или массовыми отравлениями, свидетельствует о качественном
предоставлении государственной услуги.
Однако в сфере социального обслуживания существуют и
проблемы, не решенные вследствие ограниченности финансирования.
Областные организации социального обслуживания,
оказывающие государственную услугу, расположены в основном в приспособленных
зданиях постройки 50 - 60-х годов прошлого века, требующих ремонта и обновления
материально-технической базы.
В целях повышения качества предоставляемой социальной
услуги требуется реконструкция жилого корпуса № 1 в составе ОБСУСО «Шуйский
комплексный центр социального обслуживания населения». Здание 1954 года
постройки с кирпичными засыпными стенами и деревянными междуэтажными
перекрытиями.
Однако реконструкция данного жилого корпуса, в состав
которого входит столовая с обеденным залом на 120 мест, невозможна без
строительства пристройки новой столовой на 120 посадочных мест к жилому корпусу
№ 3, для получателей социальных услуг которого в настоящее время организовано
питание в столовой жилого корпуса № 1.
Проектно-сметная документация на пристройку столовой
на 120 мест разработана, имеется положительное заключение АГУ
«Ивгосэкспертиза». Сметная стоимость строительства составляет 45,0 млн. рублей.
Реализация мероприятий по укреплению
материально-технической базы организаций социального обслуживания не только
поможет решить существующие проблемы, указанные выше, но и улучшить качество
предоставляемых услуг.
Срок реализации мероприятия – 2016 – 2018 годы.
Исполнитель мероприятия – Департамент социальной
защиты населения Ивановской области.»;
в абзаце третьем пункта 1.7 после слов «ОБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам» дополнить словами «ОБСУСО «Пучежский дом-интернат для
престарелых и инвалидов».
1.4.3. В графе «2016 год» в строке 1.2.5 таблицы
раздела 3 «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» цифры «3783» заменить
цифрами «3768».
1.4.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы,
рублей
№ п/п
|
Наименование
основного мероприятия/мероприя-тия/ источник ресурсного обеспечения
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Подпрограмма, всего:
|
1 416 482 274,66
|
1 223 359
473,88
|
1 223 359
473,88
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
1 085 626 953,73
|
870 401
919,50
|
870 401
919,50
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
1 085 626 953,73
|
870 401
919,50
|
870 401
919,50
|
внебюджетное финансирование:
|
330 855 320,93
|
352 957 554,38
|
352 957 554,38
|
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании
|
329 989 620,93
|
352 091
854,38
|
352 091
854,38
|
-
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
|
865 700,00
|
865 700,00
|
865 700,00
|
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности организаций социального обслуживания граждан»
|
1 416 482 274,66
|
1 223 359
473,88
|
1 223 359
473,88
|
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
1 085 626 953,73
|
870 401
919,50
|
870 401
919,50
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
1 085 626 953,73
|
870 401
919,50
|
870 401
919,50
|
внебюджетное финансирование:
|
330 855 320,93
|
352 957 554,38
|
352 957 554,38
|
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании
|
329 989 620,93
|
352 091
854,38
|
352 091
854,38
|
- средства от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
|
865 700,00
|
865 700,00
|
865 700,00
|
1
|
Повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
Российской Федерации
|
217 386 899,92
|
2 983 116,00
|
2 983
116,00
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
217 386 899,92
|
2 983
116,00
|
2 983
116,00
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
217 386 899,92
|
2 983
116,00
|
2 983
116,00
|
внебюджетное финансирование:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2
|
Предоставление социальных услуг
гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими
формами заболеваний, в стационарной форме социального обслуживания
|
777 131 932,53
|
793 573
851,76
|
793 573
851,76
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
467 598 339,87
|
466 630
649,56
|
466 630
649,56
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
467 598 339,87
|
466 630
649,56
|
466 630
649,56
|
внебюджетное финансирование:
|
309 533 592,66
|
326 943
202,20
|
326 943
202,20
|
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании
|
309 533 592,66
|
326 943
202,20
|
326 943
202,20
|
3
|
Предоставление социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому
|
297 089 807,82
|
301 752
431,73
|
301 752
431,73
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
276 653
779,55
|
276 653
779,55
|
276 653
779,55
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
276 653
779,55
|
276 653
779,55
|
276 653
779,55
|
внебюджетное финансирование:
|
20 436 028,27
|
25 098 652,18
|
25 098
652,18
|
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании
|
20 436 028,27
|
25 098
652,18
|
25 098
652,18
|
4
|
Обеспечение деятельности
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации
|
73 012 349,95
|
70 512 651,79
|
70 512 651,79
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
73 012 349,95
|
70 512 651,79
|
70 512 651,79
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
73 012 349,95
|
70 512 651,79
|
70 512 651,79
|
внебюджетное финансирование:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5
|
Предоставление социальных услуг
семьям и детям
|
34 735 052,84
|
35 038
191,00
|
35 038
191,00
|
бюджетные ассигнования, в том числе:
|
34 735 052,84
|
35 038 191,00
|
35 038 191,00
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
34 735 052,84
|
35 038 191,00
|
35 038 191,00
|
внебюджетное финансирование:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6
|
Предоставление социальных услуг
лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных и
полустационарных условиях
|
11 060 531,60
|
13 090
531,60
|
13 090
531,60
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
11 040 531,60
|
13 040
531,60
|
13 040
531,60
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
11 040 531,60
|
13 040
531,60
|
13 040
531,60
|
внебюджетное финансирование:
|
20 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании
|
20 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
7
|
Укрепление
материально-технической базы организаций социального обслуживания
|
5 200 000,00
|
5 543 000,00
|
5 543 000,00
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
5 200 000,00
|
5 543
000,00
|
5 543
000,00
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
5 200 000,00
|
5 543
000,00
|
5 543
000,00
|
внебюджетное финансирование:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- платежи со стороны граждан,
находящихся на социальном обслуживании
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8
|
Организация и проведение на
базе учреждений социального обслуживания занятий для граждан старшего
поколения, направленных на повышение их социальной активности и обеспечение
активного долголетия
|
865 700,00
|
865 700,00
|
865 700,00
|
|
внебюджетное финансирование:
|
865 700,00
|
865 700,00
|
865 700,00
|
|
- средства от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
|
865 700,00
|
865 700,00
|
865 700,00»
|
1.5. В приложении 2 к Программе:
1.5.1. Подраздел «Объемы ресурсного обеспечения
подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного обеспечения
подпрограммы
|
Общий объем бюджетных
ассигнований:
2016 год –
258 782 104,18 руб.;
2017 год – 239 683 119,90
руб.;
2018 год – 239 683 119,90
руб.,
в том числе:
- областной бюджет:
2016 год –
258 782 104,18 руб.;
2017 год – 239 683 119,90
руб.;
2018 год – 239 683 119,90
руб.»
|
1.5.2. Раздел 4
«Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное
обеспечение подпрограммы, рублей
№
п/п
|
Наименование
основного мероприятия/мероприятия/ источник ресурсного обеспечения
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Подпрограмма, всего:
|
258 782 104,18
|
239 683 119,90
|
239 683 119,90
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
258 782 104,18
|
239 683 119,90
|
239 683 119,90
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
258 782 104,18
|
239 683 119,90
|
239 683 119,90
|
|
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
|
258 782 104,18
|
239 683 119,90
|
239 683 119,90
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
258 782 104,18
|
239 683 119,90
|
239 683 119,90
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
258 782 104,18
|
236 083 119,90
|
236 083 119,90
|
1.
|
Повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней
заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента
Российской Федерации
|
37 487 849,48
|
18 830 305,20
|
18 830 305,20
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
37 487 849,48
|
18 830 305,20
|
18 830 305,20
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
37 487 849,48
|
18 830 305,20
|
18 830 305,20
|
2.
|
Осуществление обучения по
основным общеобразовательным программам (образовательным программам
дошкольного образования, образовательным программам основного общего
образования, в том числе по адаптированным основным общеобразовательным
программам) детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также
детей, временно помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
|
16 019
800,00
|
16 019 800,00
|
16 019 800,00
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
16 019
800,00
|
16 019 800,00
|
16 019 800,00
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
16 019
800,00
|
16 019 800,00
|
16 019 800,00
|
3.
|
Содержание и воспитание
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
временно помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
|
201 674
454,70
|
201 233 014,70
|
201 233 014,70
|
бюджетные ассигнования, в том числе:
|
201 674
454,70
|
201 233 014,70
|
201 233 014,70
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
201 674
454,70
|
201 233 014,70
|
201 233 014,70
|
4.
|
Укрепление
материально-технической базы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
|
3 600
000,00
|
3 600 000,00
|
3 600 000,00
|
бюджетные ассигнования, в том
числе:
|
3 600
000,00
|
3 600000,00
|
3 600000,00
|
- федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- областной бюджет
|
3 600
000,00
|
3 600 000,00
|
3 600 000,00»
|
Читайте также
|