Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 28.12.2017 № 1361
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
28.12.2017
|
г. Тамбов
|
№ 1361
|
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на
2014-2020 годы
|
Администрация области
постановляет:
1. Внести в
государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма),
утвержденную постановлением администрации области от
20.06.2013 № 640 (в редакции от 06.12.2017), следующие изменения:
1.1. в паспорте
Госпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые
индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения –
47,1%;
прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) – 22,3%;
перевезено пассажиров автомобильным транспортом–
71,0 млн. человек;
пассажирооборот автомобильного транспорта – 925,0
млн. пассажиро-км;
пассажирооборот, выполненный железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении – 40,0 млн. пассажиро-км;
количество пассажиров, перевезенных воздушным
транспортом – 37,0 тыс. человек;
количество квалифицированных работников – 346
человек;
количество созданных, модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест – 646 человек;
объем замещения жидкого топлива компримированным
природным газом (метаном) – 4000,0 тыс. м3/год;
|
позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования госпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования –
28946519,39722 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 2855849,5 тыс.
рублей;
2015 год – 4032314,7 тыс.
рублей;
2016 год – 5152122,18 тыс.
рублей;
2017 год – 4394313,65348
тыс. рублей;
2018 год – 3293384,56374
тыс. рублей;
2019 год – 3495424,2 тыс.
рублей;
2020 год – 5723080,6 тыс.
рублей;
федеральный бюджет –
2115430,59722 тыс. рублей:
2014 год – 119670,0 тыс.
рублей;
2015 год – 625308,2 тыс.
рублей;
2016 год – 767135,48 тыс.
рублей;
2017 год – 285172,55348
тыс. рублей;
2018 год – 18144,36374
тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс.
рублей;
2020 год – 300000,0 тыс.
рублей;
бюджет области –
25256021,3 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной
инвестиционной программы (далее – ОАИП) 44000,0 тыс. рублей:
2014 год – 2690483,2 тыс.
рублей;
2015 год – 3256701,3 тыс.
рублей;
2016 год – 4219673,1 тыс.
рублей;
2017 год – 3421726,1 тыс.
рублей;
2018 год – 3137691,5 тыс.
рублей;
2019 год – 3307645,8 тыс.
рублей;
2020 год – 5222175,3 тыс.
рублей, в том числе в лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 190046,1
тыс. рублей:
2014 год – 11334,7 тыс.
рублей;
2015 год – 27187,4 тыс.
рублей;
2016 год – 57863,7 тыс.
рублей;
2017 год – 30199,7 тыс.
рублей;
2018 год – 17251,5 тыс.
рублей;
2019 год – 17448,8 тыс.
рублей;
2020 год – 28655,3 тыс.
рублей;
внебюджетные источники –
1385021,4 тыс. рублей:
2014 год – 34361,6 тыс.
рублей;
2015 год – 123117,8 тыс.
рублей;
2016 год – 107449,9 тыс.
рублей;
2017 год – 657215,3 тыс.
рублей;
2018 год – 120297,2 тыс.
рублей;
2019 год – 170329,6 тыс.
рублей;
2020 год – 172250,0 тыс.
рублей;
|
1.2. в разделе 6
Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации госпрограммы»:
в абзаце втором цифры
«28928947,59722» заменить цифрами «28946519,39722»;
в абзаце четвертом цифры
«25243304,7» заменить цифрами «25256021,3»;
в абзаце пятом цифры
«185190,9» заменить цифрами «190046,1»;
1.3. приложение № 1 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.4. приложение № 2 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.5. приложение № 3 к
Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3;
1.6. в приложении № 5
к Госпрограмме «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
|
Протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 18857,1
км;
объемы ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального
(межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности
введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов,
транспортных развязок) – 324,488 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) и местного значения в результате
строительства новых автомобильных дорог – 134,855 км;
прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 189,633 км;
общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям на 31 декабря отчетного года – 10750,8 км;
доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям – 57,0%;
количество населенных пунктов, получивших
автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием – 34 единицы;
протяженность капитально отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного
значения и мостовых сооружений на них – 64,211 км / 299,84 п. м;
протяженность отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного
значения и мостовых сооружений – 802,042 км / 358,61 п. м;
прирост протяженности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и мостовых
сооружений на них – 866,253 км / 658,45 п. м;
количество дорожно-транспортных происшествий по
причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения
– 37 единиц;
количество построенных объектов с применением
композитных материалов – 1 единица;
штатная численность работников управления (до 2017
года) – 12 чел.;
доля уникальных искусственных сооружений,
находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии – 20,0%;
|
в приложении № 3 к
подпрограмме:
раздел «Перечень объектов
по ремонту автомобильных дорог территориального значения и искусственных
сооружений на них на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению
№ 4;
в приложении № 6 к
подпрограмме:
раздел «Распределение
субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по
содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2017 год» изложить в
редакции согласно приложению № 5;
в приложении № 7 к
подпрограмме:
разделы «Распределение
субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов на 2014-2019 годы», «Перечень
объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них,
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на
2017 год» и «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и
искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год» изложить в редакции
согласно приложению № 6.
1.7. в приложении № 6
к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее –
подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 3808209,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 412082,4 тыс. рублей;
2015 год – 429254,7 тыс. рублей;
2016 год – 465601,9 тыс. рублей;
2017 год – 1108670,1 тыс. рублей;
2018 год – 515374,9 тыс. рублей;
2019 год – 483534,3 тыс. рублей;
2020 год – 393691,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 43400,0 тыс. рублей:
2014 год – 43400,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет области – 2808911,2 тыс. рублей, в том
числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП)
44000,0 тыс. рублей:
2014 год – 324408,8 тыс. рублей;
2015 год – 398138,3 тыс. рублей;
2016 год – 405506,1 тыс. рублей;
2017 год – 502447,6 тыс. рублей;
2018 год – 443454,1 тыс. рублей;
2019 год – 411514,9 тыс. рублей;
2020 год – 323441,4 тыс. рублей, в том числе в
лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 48692,9 тыс. рублей:
2014 год – 9912,0 тыс. рублей;
2015 год – 9998,6 тыс. рублей;
2016 год – 7048,6 тыс. рублей;
2017 год – 10420,3 тыс. рублей;
2018 год – 5623,6 тыс. рублей;
2019 год – 5689,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 907205,6 тыс. рублей:
2014 год – 34361,6 тыс. рублей;
2015 год – 21117,8 тыс. рублей;
2016 год – 53047,2 тыс. рублей;
2017 год – 595802,2 тыс. рублей;
2018 год – 66297,2 тыс. рублей;
2019 год – 66329,6 тыс. рублей;
2020 год – 70250,0 тыс. рублей;
|
в разделе 6 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
в абзаце втором цифры
«3796343,0» заменить цифрами «3808209,7»;
в абзаце четвертом цифры
«2801841,2» заменить цифрами «2808911,2»;
в абзаце пятом цифры
«43896,2» заменить цифрами «48692,9»;
1.8. в приложении № 7
к Госпрограмме «Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»
(далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2015-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 1001601,9 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год – 245196,6 тыс. рублей;
2016 год – 140645,2 тыс. рублей;
2017 год – 156428,2 тыс. рублей;
2018 год – 125984,9 тыс. рублей;
2019 год – 178107,5 тыс. рублей;
2020 год – 155239,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 108245,0 тыс. рублей:
2015 год – 108245,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет области – 325188,1 тыс. рублей:
2015 год – 22131,4 тыс. рублей;
2016 год – 68895,0 тыс. рублей;
2017 год – 84059,1 тыс. рублей;
2018 год – 61134,1 тыс. рублей;
2019 год – 63303,5 тыс. рублей;
2020 год – 25665,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 90353,0 тыс. рублей:
2015 год – 12820,2 тыс. рублей;
2016 год – 17347,5 тыс. рублей;
2017 год – 10956,0 тыс. рублей;
2018 год – 10850,8 тыс. рублей;
2019 год – 10804,0 тыс. рублей;
2020 год – 27574,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 477815,8 тыс. рублей:
2015 год – 102000,0 тыс. рублей;
2016 год – 54402,7 тыс. рублей;
2017 год – 61413,1 тыс. рублей;
2018 год – 54000,0 тыс. рублей;
2019 год – 104000,0 тыс. рублей;
2020 год – 102000,0 тыс. рублей
|
в разделе 6 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры
«997447,5» заменить цифрами «1001601,9»;
в абзаце четвертом цифры
«321092,2» заменить цифрами «325188,1»;
в абзаце пятом цифры
«90294,5» заменить цифрами «90353,0».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.prao.go.ru), а также на сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
И. о. главы администрации
|
|
области
|
О.О.Иванов
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 28.12.2017 № 1361
|
Перечень
показателей
(индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020
годы, подпрограмм государственной программы и их значений
|
№
п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
2011год
|
2012 год базовый
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
Государственная
программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы
|
1.
|
Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального значения
|
процент
|
68,7
|
65,3
|
52,8
|
51,9
|
51,1
|
50,3
|
49,5
|
48,7
|
47,9
|
47,1
|
2.
|
Прирост
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям (к 2011 году)
|
процент
|
0
|
3,4
|
15,9
|
16,8
|
17,3
|
18,1
|
18,9
|
20,7
|
21,5
|
22,3
|
3.
|
Перевезено
пассажиров автомобильным транспортом
|
млн. чел.
|
92,4
|
92,9
|
92,9
|
93,0
|
93,1
|
108,0
|
71,0
|
71,0
|
71,0
|
71,0
|
4.
|
Пассажирооборот
автомобильного транспорта
|
млн. пасс-км
|
1092,7
|
1095,1
|
1096,0
|
1097,0
|
1098,0
|
1269,1
|
925,0
|
925,0
|
925,0
|
925,0
|
5.
|
Пассажирооборот,
выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
|
млн. пасс-км
|
70,2
|
70,2
|
66,6
|
53,0
|
27,0
|
43,3
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
6.
|
Количество
пассажиров, перевезенных воздушным транспортом
|
тыс. чел.
|
7,9
|
13,2
|
25,7
|
27,6
|
25,0
|
18,0
|
31,0
|
31,5
|
34,5
|
37,0
|
7.
|
Количество
высоко-квалифицирован-ных работников
|
чел.
|
|
|
219
|
236
|
253
|
270
|
287
|
295
|
329
|
346
|
8.
|
Количество
созданных модернизирован-ных высокопроизводи-тельных рабочих мест
|
чел.
|
|
|
201
|
227
|
256
|
291
|
337
|
405
|
539
|
646
|
9.
|
Объем
замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном)
|
тыс. м3/год
|
|
|
|
|
291,6
|
1070, 4
|
2500,0
|
3000,0
|
3500,0
|
4000,0
|
Подпрограмма
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог»
|
10.
|
Протяженность
сети автомобильных дорог общего пользования регионального
(меж-муниципального) и местного значения, в том числе:
|
км
|
9457,1
|
16711,5
|
18856,7
|
18856,7
|
18877,6
|
18790,7
|
18828,25
|
18828,25
|
18831,1
|
18857,1
|
10.1.
|
автомобильных
дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения
|
км
|
2000,3
|
2000,3
|
2000,3
|
2000,3
|
2000,3
|
1995,1
|
1995,1
|
1995,1
|
1995,1
|
2002,1
|
10.2.
|
автомобильных
дорог общего пользования местного значения
|
км
|
7456,8
|
14711,2
|
16856,4
|
16856,4
|
16877,3
|
16795,6
|
16833,15
|
16833,15
|
16836,0
|
16855,0
|
11.
|
Объемы
ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения,
исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов,
мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)1, в том числе:
|
км/п.
м
|
46,239
|
42,864/ 30,460
|
57,77
|
66,33
|
51,244
|
41,842
|
38,442
|
12,379
|
27,588
|
86,0
|
11.1.
|
автомобильных
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения1
|
км/п.
м
|
11,313
|
12,761/30,460
|
9,361
|
10,201
|
14,25
|
14,91
|
3,65
|
11,401
|
10,0
|
47
|
11.2.
|
автомобильных
дорог общего пользования местного значения1
|
км/п.
м
|
34,926
|
30,103
|
48,409
|
56,129
|
36,994
|
26,932
|
35,455
|
0,978
|
17,588
|
39,0
|
12.
|
Прирост
протяженности сети автомобильных дорог регионального (меж-муниципального) и
местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог1,
в том числе:
|
км
|
43,214
|
37,629
|
52,979
|
28,449
|
29,129
|
24,094
|
23,673
|
0,0
|
2,847
|
26
|
12.1.
|
автомобильных
дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения
|
км
|
8,789
|
7,526
|
4,57
|
3,737
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
12.2.
|
автомобильных
дорог общего пользования местного значения
|
км
|
34,926
|
30,103
|
48,409
|
24,712
|
29,129
|
24,094
|
23,673
|
0,0
|
2,847
|
19
|
13.
|
Прирост
протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального
(меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате
реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
|
км
|
2,524
|
5,235
|
4,791
|
37,881
|
22,115
|
17,748
|
14,769
|
12,379
|
24,741
|
60
|
13.1.
|
автомобильных
дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения
|
км
|
2,524
|
5,235
|
4,791
|
6,464
|
14,25
|
14,91
|
3,65
|
11,401
|
10,0
|
40
|
13.2.
|
автомобильных
дорог общего пользования местного значения
|
км
|
0
|
0
|
0
|
31,417
|
7,865
|
2,838
|
11,119
|
0,978
|
14,741
|
20
|
14.
|
Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального
(меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря
отчетного года, в том числе:
|
км
|
4197,89
|
8785,26
|
10046,6
|
10384,7
|
10510,7
|
10581,9
|
10636,1
|
10652,1
|
10703,3
|
10750,7
|
14.1.
|
автомобильных
дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения
|
км
|
626,09
|
694,1
|
944,1
|
962,1
|
978,1
|
991,6
|
1007,5
|
1023,5
|
1039,4
|
1059,1
|
14.2.
|
автомобильных
дорог общего пользования местного значения
|
км
|
3571,8
|
8091,2
|
9102,5
|
9422,7
|
9532,6
|
9590,3
|
9628,6
|
9628,6
|
9663,9
|
9691,6
|
15.
|
Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или
меж-муниципального, а так же местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
|
%
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
56,3
|
56,5
|
56,6
|
56,8
|
57,0
|
16.
|
Количество
населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по
дорогам с твердым покрытием
|
единица
|
3
|
9
|
19
|
3
|
5
|
3
|
10
|
0
|
0
|
13
|
17.
|
Протяженность
капитально отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования
регионального (меж-муниципального) и местного значения и мостовых сооружений на
них, в том числе:
|
км/п.
м
|
0/ 4,58
|
0/29,15
|
0,175/ 16,08
|
0
|
12,6/
65,3
|
5,011/
106,4
|
0,0/
128,14
|
0,0
|
26,6
|
20,0
|
17.1.
|
автомобильных
дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения
|
км/п.
м
|
0/ 4,58
|
0/29,15
|
0,175
|
0
|
12,6/
65,3
|
5,011/
106,4
|
0,0/
128,14
|
0,0
|
26,6
|
20,0
|
18.
|
Протяженность
отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования регионального
(меж-муниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том
числе:
|
км/п.
м
|
66,3/ 477,015
|
116,713/
26,0
|
176,23
|
61,258/ 44,2
|
114,268/ 68,2
|
242851
|
102,464/
193,29
|
52,013/
52,92
|
109,09
|
98,0
|
18.1.
|
автомобильных
дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения
|
км/п.
м
|
27,874/ 398,165
|
28,231
|
129,096
|
4,038
|
5,1
|
73,766
|
9,1/
193,29
|
13,331/
52,92
|
38,83
|
70
|
18.2.
|
автомобильных
дорог общего пользования местного значения
|
км/п.
м
|
38,415/ 78,85
|
88,482/26,0
|
46,959
|
57,22/ 44,2
|
109,168/ 68,2
|
169,085
|
93,365
|
38,682
|
70,26
|
28
|
19.
|
Прирост
протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального
(меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта
и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:
|
км
|
66,3/ 481,599
|
116,713/ 55,15
|
176,405/16,05
|
61,258/ 44,2
|
126,868/ 133,5
|
247,862/
106,4
|
102,464/
321,43
|
52,013/
52,92
|
135,69
|
118
|
19.1.
|
автомобильных
дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения
|
км
|
27,874/ 432,745
|
28,231/ 29,15
|
129,271/16,08
|
4,038
|
17,7/ 65,3
|
78,777/ 161,86
|
9,1/
321,43
|
13,331/
52,92
|
65,43
|
90
|
19.2.
|
автомобильных
дорог общего пользования местного значения
|
км
|
38,415/ 78,85
|
88,482/ 26,0
|
46,959
|
57,22/ 44,2
|
109,168/ 68,2
|
169,085
|
93,365
|
38,682/
0,0
|
70,26
|
28
|
20.
|
Количество
дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния
автомобильных дорог регионального значения
|
единица
|
21
|
65
|
50
|
47
|
45
|
45
|
42
|
42
|
40
|
37
|
21.
|
Количество
построенных объектов с применением композиционных материалов
|
единица
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22.
|
Доля
уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном)
состоянии
|
%
|
|
|
|
|
|
6,25
|
20,0
|
|
|
|
23.
|
Штатная
численность работников управления
|
чел.
|
|
|
|
|
12
|
12
|
12
|
|
|
|
Подпрограмма
«Развитие транспортного комплекса»
|
24.
|
Регулярность
движения автобусов
|
процент
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
25.
|
Количество
оборотных рейсов между областным центром и административ-ными центрами
муниципальных образований в год
|
единица
|
|
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
26.
|
Количество
перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным
транспортом
|
тыс. чел.
|
15,1
|
14,6
|
12,6
|
13,2
|
13,2
|
13,3
|
13,5
|
6,3
|
6,3
|
13,6
|
27.
|
Приобретение
подвижного состава автомобильного транспорта
|
единица
|
10
|
10
|
10
|
44
|
4
|
5
|
20
|
5
|
5
|
6
|
28.
|
Количество
участников конкурсов профессионального мастерства водителей
|
единица
|
35
|
37
|
38
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
29.
|
Количество
перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным
транспортом
|
тыс. чел.
|
292,0
|
244,1
|
201,0
|
170,0
|
85,0
|
87,5
|
90,0
|
92,5
|
95,0
|
97,5
|
30.
|
Количество
выполненных парных авиарейсов
|
единица
|
305
|
407
|
395
|
408
|
398
|
300
|
594
|
550
|
600
|
650
|
31.
|
Количество
приобретенных единиц спец-автотранспорта, спецтехники и оборудования
|
единица
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
3
|
32.
|
Штатная
численность работников управления
|
чел.
|
|
|
|
|
19
|
17
|
|
|
|
|
Подпрограмма
«Расширение использования газомоторного топлива»
|
33.
|
Совокупная
мощность проектируемых автомобильных газонаполни-тельных компрессорных
станций
|
м3/час
|
|
|
|
|
4800
|
8000
|
6500
|
8200
|
9900
|
12000
|
34.
|
Обновление
парка транспортных средств, работающих на компримирован-ном природном газе
(автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации
|
единица
|
|
|
|
|
18
|
28
|
65
|
91
|
119
|
147
|
35.
|
Доля
транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского
подвижного состава
|
процент
|
|
|
|
|
0,01
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
0,08
|
0,10
|
Читайте также
|