Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 937

 

* Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области за счет средств ПАО "Газпром" (ганкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.".

 

2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":

2.3.5.1. В пункте 3.5.1 "Паспорт подпрограммы":

1) позиции "Объемы бюджетных ассигнований" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 3 820 056,702 тыс. рублей.

Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 466 156,434 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей;

в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 371,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 528,20 тыс. рублей;

в 2020 году - 511,60 тыс. рублей.

Ассигнования областного бюджета - 688 056,900 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей;

в 2016 году - 0 тыс. рублей;

в 2017 году - 142 300,0* тыс. рублей;

в 2018 году - 171 867,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 152 771,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 118 396,0 тыс. рублей.

Ассигнования местного бюджета - 1 714 037,068 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей;

в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2018 году - 21 610,30 тыс. рублей;

в 2019 году - 20 081,30 тыс. рублей;

в 2020 году - 52 948,20 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 951 806,300 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 0 тыс. рублей;

в 2015 году - 3 267,20 тыс. рублей;

в 2016 году - 9 954,00 тыс. рублей;

в 2017 году - 5 480,10 тыс. рублей;

в 2018 году - 392 241,00 тыс. рублей;

в 2019 году - 540 864,00 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,00 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели подпрограммы:

1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 462 583,7 тыс. руб.

2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0 тонны.

Непосредственные результаты реализации подпрограммы:

1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.

2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед.

3. Количество АГНКС - рост с 3 до 8 ед.

4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 5 ед.

5. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков - рост с 0 до 1 ед.

6. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 27 778 тыс. куб. м

7. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 40 ед.

8. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива - рост с 0 до 2 871,40 млн. руб.

в том числе за счет средств:

Областного бюджета - рост с 0 до 688, 06 млн. руб.

Местного бюджета - рост с 0 до 1 714,04 млн. руб.

Федерального бюджета - рост с 0 до 466,16 млн. руб.

Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 3,15 млн. руб.

9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

в том числе за счет средств:

Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 948,65 млн. руб.

";

2) дополнить сноской следующего содержания:

"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".    

2.3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":

1) подпункт 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:

"3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо"

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" приводится в таблице 2.

 

"Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

 

п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943, 87

388 563,08

455 925,2

460 696,7

462 583,7

2.

Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,8

204,8

316,6

337,6

339,0

3.

Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

648

657

660

4.

Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

9

11

12

5.

Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

3

4

5

8

8

6.

Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

0

5

5

7.

Непосредственный результат. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков

единиц

0

0

0

0

0

1

1

1

8.

Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа

тыс. куб. м

2 894

3 281

5 620

10 962

11 366

16 299

22 105

27 778

9

Непосредственный результат. Количество созданных рабочих мест

единиц

0

0

0

0

8

16

40

40

10

Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн. руб.

0

2040, 90

145,56

0

142,30

195,53

175,24

171,86

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

87,50

15,22

0

142,30*

171,87

152,77

118,40

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

1 591,73

27,66

0

0

21,61

20,08

52,95

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

361,67

101,08

0

0

1,37

1,53

0,51

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,60

0

0

0,68

0,86

0

11

Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

5,48**

391,56

540,00

0

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,66

9,95

5,48**

391,56

540,00

0

*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839

**Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры в случае утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" в 2017 году может составить 109,57 млн. руб.";

 

2) в подпункте 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов":

таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех

источников финансирования

 

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

147 231, 85

9 954,00

147 780,10

587 089,30

715 244,50

171 855,80

3 820 056,70

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

171 867,00

152 771,00

118 396,0

688 056,90

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

0

0

21 610,30

20 081,30

52 948,20

1 714 037,07

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

0,0

0,0

1 371,00

1 528,20

511,60

466 156,43

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

3 267,20

9 954,00

5 480,10**

392 241,00

540 864,00

0

951 806,30

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901, 15

140 166,90

0

142 300,00*

190 963,3

170 151,30

170 150,50

2 854 633,152

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

142 300,00*

171 867,00

152 771,00

118 396,00

688 056,9

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734, 70

26 144,00

0

0

19 096,30

17 380,30

51 754,50

1 706 109,80

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 666, 45

98 800,00

0

0

0

0

0

460 466,45

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,75

0

0

4 570,00

5 093,20

1 705,30

16 771,25

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,56

0

0

2 514,00

2 701,00

1 193,70

7 927,26

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,18

0

0

1 371,00

1 528,20

511,60

5 689,98

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,00

0

0

685,00

864,00

0

3 154,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3

Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 662,20

9 954,00

5 480,10**

391 556,00

540 000,00

0,00

948 652,30

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 662,20

9 954,00

5 480,10**

391 556,00

540 000,00

0,00

948 652,30

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также