Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 937
*Мероприятие 4.4
"Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание
дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в
рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области за
счет средств ПАО "Газпром" (г.Санкт-Петербург).
Данные по финансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не
представлены.
** Финансирование
планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году
остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской
области от 8 декабря 2016 года № 839.
*** По основному
мероприятию 5.3 "Строительство объектов газозаправочной
инфраструктуры" в случае утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" планируемое
освоение финансовых средств в 2017 году может составить 109 572,1 тыс.
руб.".
2.3. В разделе 3
"Подпрограммы государственной программы":
2.3.1. В подразделе
3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"":
2.3.1.1. В позиции
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета"
пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" слова "2017 год - 1685,2
тыс. руб.;" заменить словами "2017 год -
800,0 тыс. руб.;";
2.3.1.2. В пункте
3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) в таблице 1
"Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение"
подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Энергосбережение";
в графе
"2017" цифры "1 685,2" заменить цифрами "800,0";
в графе
"Всего" цифры "11 188,3" заменить цифрами "10
303,1";
2) в таблице 2
"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта
3.1.2.5. "Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы Энергосбережение" в графе
"2017" цифры "100" заменить цифрами "95";
3) в графе
"2017" таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и таблицы 4
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех
источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых
ресурсов" цифры "1 685,2" заменить цифрами "800,0".
2.3.2. В подразделе
3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
2.3.2.1. Позицию
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и
модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов
|
Индикаторы достижения цели
подпрограммы:
1. Износ энергетических мощностей
51,33% % в 2020 году.
2. Коэффициент обновления основных
фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в
2020 году.
3. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по
виду экономической деятельности: производство, передача и распределение
электроэнергии) 54,7 млрд. руб. в 2020 году.
4. Индекс производства (по виду
экономической деятельности: производство, передача и распределение
электроэнергии) 100,5% к предыдущему году в 2020 году.
Непосредственные результаты реализации
подпрограммы:
1. Объем инвестиций в развитие
электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020гг. - 16 169,3 млн. руб.
2. Разработка схемы и программы
перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020
годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.
|
".
2.3.2.2. В пункте
3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация
электроэнергетики":
1) таблицу 2
"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта
3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об
индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
|
Наименование
индикатора/непосредственного результата
|
Единица измерения
|
Значение
индикатора/непосредственного результата
|
|
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
|
|
Индикатор 1. Износ энергетических
мощностей
|
%
|
54,3
|
53,45
|
51,33
|
51,33
|
51,33
|
51,33
|
51,33
|
51,33
|
|
Индикатор 2. Коэффициент обновления
основных фондов по виду экономической деятельности: производство
электроэнергии
|
%
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по
виду экономической деятельности: производство, передача и распределение
электроэнергии)
|
млрд. руб.
|
38,58
|
38,85
|
40,5
|
44,6
|
47,3
|
49,8
|
52,1
|
54,7
|
|
Индикатор 4. Индекс производства (по
виду экономической деятельности: производство, передача и распределение
электроэнергии)
|
% к предыдущему году
|
93,7
|
85,29
|
96,9
|
101,2
|
100
|
100
|
100
|
100,5
|
|
Объем инвестиций в развитие
электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28 329,96
|
340 994,53
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
|
Областной бюджет
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Местный бюджет
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Юридические лица, ИП
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28 329,96
|
340 994,53
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
|
Непосредственный результат 1.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики
Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
|
шт.
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
";
2) таблицу 4
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика
за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
Подпрограммы
Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Подпрограмма 2
|
Развитие и модернизация
электроэнергетики
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
19 291 526,0
|
621 960,00
|
28 329,96
|
340 994,53
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
2 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
11 831 000,0
|
150 000,00
|
0
|
0
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
7 458 526,0
|
471 960,00
|
28 329,96
|
340 994,53
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической
модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в
рамках инвестиционных программ организаций
|
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
19 289 526,0
|
621 960,00
|
28 329,96
|
340 994,53
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
11 831 000,0
|
150 000,00
|
0
|
0
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
7 458 526,0
|
471 960,00
|
28 329,96
|
340 994,53
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и
программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на
2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
|
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
2 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
2 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
".
2.3.3. В пункте 3.3.2
"Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере
использования топливных ресурсов" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных
ресурсов":
2.3.3.1. Позицию
"Непосредственный результат" таблицы 2 "Сведения об
индикаторах" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации Подпрограммы топливных ресурсов"
изложить в следующей редакции:
"
Непосредственный результат
|
1.
|
Количество проведенных выездных
проверок качества топлива
|
штук
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
2.
|
Число обследованных РТХ предприятий и
организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на
резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных
газопроводах
|
штук
|
34
|
35
|
36
|
37
|
32
|
39
|
40
|
41
|
3.
|
Число вновь построенных
АЗС на территории Нижегородской области
|
штук
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
".
2.3.3.2. Таблицу 5
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы топливных ресурсов
за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
Подпрограммы топливных
ресурсов за счет всех источников
№ п/п
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Подпрограмма 3
|
"Энергетическая безопасность в
сфере использования топливных ресурсов"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
59 553,50
|
24 813,99
|
96 481,64
|
30 445,30
|
16 944,50
|
20 074,80
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
564,00
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
872,20
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
58 989,50
|
24 317,69
|
95 985,34
|
29 949,00
|
16 448,20
|
19 202,60
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3.1
|
Осуществление контроля качества
топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
564,00
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
872,20
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
564,00
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
872,20
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3.2
|
Проведение мероприятий по содержанию,
ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
58 989,50
|
24 317,69
|
95 985,34
|
29 949,00
|
16 448,20
|
19 202,60
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
58 989,50
|
24 317,69
|
95 985,34
|
29 949,00
|
16 448,20
|
19 202,60
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Читайте также
|