Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 27.12.2017 № 1313
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
27.12.2017
|
г. Тамбов
|
№ 1313
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2014-2020 годы
|
В целях эффективного
использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная
программа), утвержденную постановлением администрации области от
24.09.2013 № 1057 (в редакции от 15.08.2017), следующие изменения:
1.1. в Паспорте
Государственной программы:
позицию «Соисполнители
государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«департамент
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата
главы администрации области;
департамент
административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы
администрации области»;
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний
год реализации» цифры «27», «28,4» и «104,5» заменить цифрами «28,9», «25» и
«103,9» соответственно;
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы»
изложить в следующей редакции:
|
Объёмы
и источники финансирования государственной программы
|
Общие затраты на реализацию государственной
программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 4843268,4
тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей):
2014 год – 273669,2 тыс. рублей;
2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 191038,9 тыс. рублей;
2017 год – 441033,7 тыс. рублей;
2018 год – 620437 тыс. рублей;
2019 год – 1258333,7 тыс. рублей;
2020 год – 1784355,6 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 752539,2 тыс. рублей:
2014 год – 147894,355 тыс. рублей;
2015 год – 156208,788 тыс. рублей;
2016 год – 68732,899 тыс. рублей;
2017 год – 114622,5 тыс. рублей;
2018 год – 89143,3 тыс. рублей;
2019 год – 81258,1 тыс. рублей;
2020 год – 94679,3 тыс. рублей;
бюджет области – 1117835,8 тыс. рублей (в т. ч. в
лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей):
2014 год – 119385,8 тыс. рублей;
2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 121189,1 тыс. рублей;
2017 год – 168261,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 510,8 тыс. рублей);
2018 год – 227662,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 21122 тыс. рублей);
2019 год – 176088,6 тыс. рублей;
2020 год – 188687,2 тыс. рублей;
местные бюджеты – 4096 тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. рублей;
2016 год – 36,4 тыс. рублей;
2017 год – 128,6 тыс. рублей;
2018 год – 125,3 тыс. рублей;
2019 год – 97,8 тыс. рублей;
2020 год – 99,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2968797,34 тыс. рублей:
2014 год – 2781,0 тыс. рублей;
2015 год – 1630,74 тыс. рублей;
2016 год – 1080,5 тыс. рублей;
2017 год – 158021 тыс. рублей;
2018 год – 303505,7 тыс. рублей;
2019 год – 1000889,2 тыс. рублей;
2020 год – 1500889,2 тыс. рублей
|
1.2. в разделе 4
Государственной программы «Обобщённая характеристика подпрограмм, мероприятий
и ведомственной целевой программы государственной программы» в подразделе
«Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» в абзаце пятом слова
«инфраструктуры индустриальных парков» исключить;
1.3. в разделе 6
Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы»:
абзац третий изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования
государственной программы за счет средств бюджета области составляет
1117835,8 тыс. рублей (23,1%), федерального бюджета – 752539,2 тыс. рублей
(15,5%), местных бюджетов – 4096 тыс. рублей.»;
в абзаце шестом цифры
«5231112,24» и «74,3» заменить цифрами «2968797,34» и «61,3» соответственно;
1.4. в разделе 7
Государственной программы «Механизмы реализации государственной программы»:
абзац второй дополнить
словами «департамент государственной, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата главы администрации области, департамент
административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы
администрации области.»;
1.5. приложения № 1,
2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям
№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению;
1.6. в приложении № 4
к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»
на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):
в Паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители
подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«департамент
административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы
администрации области»;
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» цифры «102,2» и «121094,1» заменить цифрами «104,6» и «122632,5»
соответственно;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020гг. за счет всех источников финансирования – 3130069,9 тыс. руб.:
2014 год – 11750 тыс. руб.;
2015 год – 4417,3 тыс. руб.;
2016 год – 25661,5 тыс. руб.;
2017 год – 188655,1 тыс. руб.;
2018 год – 333156,2 тыс. руб.;
2019 год – 1032102,5 тыс. руб.;
2020 год – 1534327,3 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
бюджет области – 172219,9 тыс. руб.:
2014 год – 11650 тыс. руб.;
2015 год – 4117,3 тыс. руб.;
2016 год – 25361,5 тыс. руб.;
2017 год – 32405,1 тыс. руб.;
2018 год – 32856,2 тыс. руб.;
2019 год – 31802,5 тыс. руб.;
2020 год – 34027,3 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 2957850 тыс. руб.:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 156250 тыс. руб.;
2018 год – 300300 тыс. руб.;
2019 год – 1000300 тыс. руб.;
2020 год – 1500300 тыс. руб.
|
в разделе 3 подпрограммы
«Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы»:
в абзаце седьмом цифры
«1,3» заменить цифрами «1,1»;
в абзаце восьмом цифры
«121094,1» заменить цифрами «122632,5»;
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 3130069,9 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 172219,9 тыс. рублей,
внебюджетных средств – 2957850 тыс. рублей.»;
1.7. в приложении № 5
к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на
2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):
в Паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» цифры «17» заменить цифрой «9»;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 226861,5 тыс. руб.:
2014 год – 300 тыс. руб.;
2015 год – 10846,1 тыс. руб.;
2016 год – 6485,4 тыс. руб.;
2017 год – 55045 тыс. руб.;
2018 год – 53736 тыс. руб.;
2019 год – 50224,5 тыс. руб.;
2020 год – 50224,5 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 173810,4 тыс. руб.:
2017 год – 47845 тыс. руб.;
2018 год – 35011,8 тыс. руб.;
2019 год – 45476,8 тыс. руб.;
2020 год – 45476,8 тыс. руб.;
бюджет области – 51551,1 тыс. руб.:
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 10646,1 тыс. руб.;
2016 год – 6385,4 тыс. руб.;
2017 год – 7200 тыс. руб.;
2018 год – 18424,2 тыс. руб.;
2019 год – 4447,7 тыс. руб.;
2020 год – 4447,7 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 1500 тыс. руб.:
2014 год – 300,0 тыс. руб.;
2015 год – 200,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 300,0 тыс. руб.
|
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 226861,5 тыс.
рублей: в том числе за счет средств федерального бюджета – 173810,4 тыс.
рублей, бюджета области – 51551,1 тыс. рублей, внебюджетных источников – 1500
тыс. рублей.»;
1.8. в приложении № 6
к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование системы
стратегического и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее
– подпрограмма):
в Паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 1936 тыс. руб.
2016 год – 400 тыс. руб.;
2017 год – 396 тыс. руб.;
2018 год – 380 тыс. руб.;
2019 год – 380 тыс. руб.;
2020 год – 380 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
бюджет области – 1936 тыс. руб.:
2016 год – 400 тыс. руб.;
2017 год – 396 тыс. руб.;
2018 год – 380 тыс. руб.;
2019 год – 380 тыс. руб.;
2020 год – 380 тыс. руб.
|
раздел 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение
реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области,
федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1936 тыс.
рублей: в том числе за счет средств бюджета области – 1936 тыс. рублей.
Информация по ресурсному
обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей
бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем
подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и № 3 к
государственной программе.
Объемы бюджетных
ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период. »;
1.9. в приложении № 7
к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):
в Паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации»:
в абзаце первом цифры
«2643» заменить цифрами «2237»;
в абзаце четвертом цифры
«37829» заменить цифрами «29075»;
в абзаце пятом цифры «290»
заменить цифрами «135»;
в абзаце двенадцатом цифры
«40» заменить цифрами «37»;
в абзаце тринадцатом цифры
«44,4» заменить цифрами «32,4»;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы
за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы
– 640250,192 тыс. рублей:
2014 год – 150438,805 тыс. рублей;
2015 год – 143012,858 тыс. рублей;
2016 год – 76088,299 тыс. рублей;
2017 год – 78495,4 тыс. рублей;
2018 год – 72131,8 тыс. рублей;
2019 год – 52390,2 тыс. рублей;
2020 год – 67692,8 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета Тамбовской области – 103763,12
тыс. рублей:
2014 год – 26247,32 тыс. рублей;
2015 год – 8704 тыс. рублей;
2016 год – 6980,4 тыс. рублей;
2017 год – 10458,6 тыс. рублей;
2018 год – 15658,5 тыс. рублей;
2019 год – 16917,5 тыс. рублей;
2020 год – 18796,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 529503,172 тыс.
рублей:
2014 год – 122678,485 тыс. рублей;
2015 год – 133708,858 тыс. рублей;
2016 год – 68564,499 тыс. рублей;
2017 год – 66496,8 тыс. рублей;
2018 год – 53777,9 тыс. рублей;
2019 год – 35427,7 тыс. рублей;
2020 год – 48848,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 265,5 тыс. рублей:
2016 год – 36,4 тыс. рублей;
2017 год – 58,1 тыс. рублей;
2018 год – 78,9 тыс. рублей;
2019 год – 45,0 тыс. рублей;
2020 год – 47,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 6718,4 тыс. рублей:
2014 год – 1513 тыс. рублей;
2015 год – 600 тыс. рублей;
2016 год – 507 тыс. рублей;
2017 год – 1481,9 тыс. рублей;
2018 год – 2616,5 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в
случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и
признания области их победителем.
|
в разделе 3 «Показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы»:
в абзаце восемнадцатом
цифры «10190» заменить цифрами «9315»;
в абзаце двадцатом цифры
«37829» заменить цифрами «29075», слова «что на 31,8% выше уровня 2012 года»
исключить;
в абзаце двадцать первом
цифры «2939» заменить цифрами «2440»;
в абзаце двадцать девятом
цифры «40» заменить цифрами «37»;
в абзаце тридцатом цифры
«44,4» заменить цифрами «32,4»;
раздел 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Источником финансирования
подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской области, федерального
бюджета и внебюджетные средства.
Предполагаемые объемы
финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь
период реализации подпрограммы – 640250,192 тыс. рублей:
2014 год – 150438,805 тыс.
рублей;
2015 год – 143012,858 тыс.
рублей;
2016 год – 76088,299 тыс.
рублей;
2017 год – 78495,4 тыс.
рублей;
2018 год – 72131,8 тыс.
рублей;
2019 год – 52390,2 тыс.
рублей;
2020 год – 67692,8 тыс.
рублей;
в том числе:
средства бюджета
Тамбовской области – 103763,12 тыс. рублей:
2014 год – 26247,32 тыс.
рублей;
2015 год – 8704 тыс.
рублей;
2016 год – 6980,4 тыс.
рублей;
2017 год – 10458,6 тыс.
рублей;
2018 год – 15658,5 тыс.
рублей;
2019 год – 16917,5 тыс.
рублей;
2020 год – 18796,8 тыс.
рублей;
средства федерального
бюджета – 529503,172 тыс. рублей:
2014 год – 122678,485 тыс.
рублей, в том числе 9100,177 тыс. рублей за счет остатков средств федерального
бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России
от 21.08.2013 № 053-МБ-13, 12000 тыс. рублей за счет остатков средств
федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с
Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13;
2015 год – 133708,858 тыс.
рублей, в том числе 750 тыс. рублей за счет остатков средств федерального
бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России
от 15.11.2013 № 190-МБ-13, 10750 тыс. рублей, выделенных в соответствии
с Соглашением с Минэкономразвития России от 23.09.2014 № 062-МБ-14;
2016 год – 68564,499 тыс.
рублей;
2017 год – 66496,8 тыс.
рублей;
2018 год – 53777,9 тыс.
рублей;
2019 год – 35427,7 тыс.
рублей;
2020 год – 48848,9 тыс.
рублей;
средства местных бюджетов
– 265,5 тыс. рублей:
2016 год – 36,4 тыс.
рублей;
2017 год – 58,1 тыс.
рублей;
2018 год – 78,9 тыс.
рублей;
2019 год – 45,0 тыс.
рублей;
2020 год – 47,1 тыс.
рублей;
внебюджетные средства –
6718,4 тыс. рублей:
2014 год – 1513 тыс.
рублей;
2015 год – 600 тыс.
рублей;
2016 год – 507 тыс.
рублей;
2017 год – 1481,9 тыс.
рублей;
2018 год – 2616,5 тыс.
рублей.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения
Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.».
1.10. в приложении
№ 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование
государственного и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее –
подпрограмма):
в Паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители
подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«управление по развитию
промышленности и предпринимательства области;
департамент
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата
главы администрации области»;
позицию «Цели
подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«содействие повышению
эффективности, престижности, привлекательности, результативности
муниципальной службы, кадрового потенциала в органах местного самоуправления
муниципальных образований области, укрепление доверия граждан к муниципальной
службе»;
позицию «Задачи
подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«внедрение эффективных
технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров
для муниципальной службы, повышение их профессиональной компетентности;
совершенствование работы
по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы, обеспечение
открытости и прозрачности муниципальной службы»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
|
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг – 90%;
количество созданных МФЦ – 24;
количество окон, созданных в системе МФЦ – 451;
количество ТОСП, созданных
на базе сельсоветов – 169;
среднее время ожидания в
очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган
Российской Федерации – 15 минут;
доля получателей
государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ «МФЦ» – 95%;
число государственных
гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных
программ повышения квалификации и переподготовки – 185;
число государственных
гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование
– 215;
количество лиц, ежегодно
назначаемых на должности из резерва управленческих кадров – 11;
количество специалистов,
ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации – 15;
количество человек и
коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской
Федерации и наградами Тамбовской области – не менее 40;
доля муниципальных органов, которым оказана
государственными органами власти области практическая и методическая помощь
по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на
место), в общем количестве муниципальных органов – 100%
|
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 844150,8 тыс. руб. (в
т. ч. в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей):
2014 год – 111180,37 тыс. руб.;
2015 год – 116124,03 тыс. руб.;
2016 год – 82403,7 тыс. руб.;
2017 год – 118442,2 тыс. руб.;
2018 год – 161033 тыс. руб.;
2019 год – 123236,5 руб.;
2020 год – 131731 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 49225,7 тыс. руб.:
2014 год – 25215,87 тыс. руб.;
2015 год – 22499,93 тыс. руб.;
2016 год – 168,4 тыс. руб.;
2017 год – 280,7 тыс. руб.;
2018 год – 353,6 тыс. руб.;
2019 год – 353,6 тыс. руб.;
2020 год – 353,6 тыс. руб.;
бюджет области – 788365,7 тыс. руб.:
2014 год – 81488,5 тыс. руб.;
2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 82061,8 тыс. руб.;
2017 год – 117801,9 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 510,8 тыс. рублей);
2018 год – 160343,8 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 21122 тыс. рублей);
2019 год – 122540,9 тыс. руб.;
2020 год – 131035,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 3830,5 тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. руб.;
2017 год – 70,5 тыс. руб.;
2018 год – 46,4 тыс. руб.;
2019 год – 52,8 тыс. руб.;
2020 год – 52,8 тыс. руб.
внебюджетные средства – 2728,94 тыс. руб.:
2014 год – 868,0 тыс. руб.;
2015 год – 530,74 тыс. руб.;
2016 год – 173,5 тыс. руб.;
2017 год – 289,1 тыс. руб.;
2018 год – 289,2 тыс. руб.;
2019 год – 289,2 тыс. руб.;
2020 год – 289,2 тыс. руб.
|
раздел 1 подпрограммы
«Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» дополнить абзацами
следующего содержания:
«Под современной организацией муниципальной службы следует понимать
новую, отличную от прежних, организацию служебных, трудовых отношений. Она
складывается на основе современных методов управления персоналом, что
позволяет повысить эффективность муниципальной службы.
В современных условиях существенной характеристикой
муниципального служащего является его профессионализм. Основной причиной всех
недостатков деятельности органов местного самоуправления является
недостаточный профессионализм служащих. В связи с чем основное внимание в
настоящее время следует обратить на уровень профессионализма служащих
посредством создания системы, мотивирующей его рост, а также системы
ежегодного повышения его уровня, чему будет способствовать реализация
настоящей подпрограммы.»;
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации подпрограммы»:
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«содействие повышению эффективности, престижности,
привлекательности, результативности муниципальной службы, кадрового
потенциала в органах местного самоуправления муниципальных образований
области, укрепление доверия граждан к муниципальной службе.»;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на
подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, повышение их
профессиональной компетентности;
совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения
муниципальной службы, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной
службы.»;
раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы
Перечень показателей (индикаторов)
реализации подпрограммы приведён в приложении № 1 к государственной
программе.
В результате реализации
подпрограммы планируется достичь следующих результатов к 2020 году:
доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%;
количество созданных МФЦ –
24;
количество окон, созданных
в системе МФЦ – 451;
количество ТОСП, созданных
на базе сельсоветов – 169;
среднее время ожидания в
очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган
Российской Федерации – 15 минут;
доля получателей
государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ «МФЦ» – 95%;
число государственных
гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных
программ повышения квалификации и переподготовки – 1850;
число государственных
гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное
образование – 215;
количество лиц, ежегодно
назначаемых на должности из резерва управленческих кадров – 11;
количество специалистов,
ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации – 15;
количество человек и
коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской
Федерации и наградами Тамбовской области – не менее 40;
доля муниципальных
органов, которым оказана государственными органами власти области
практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению
вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве
муниципальных органов – 100%.»;
в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий
подпрограммы» после пункта 4.5 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Развитие муниципальной службы в муниципальных образованиях
области предусматривает:
проведение в форме
видеоконференции семинаров-совещаний по вопросу реализации органами местного
самоуправления муниципальных образований области полномочий по решению
вопросов местного значения с участием руководителей, ведущих специалистов
органов государственной власти области, территориальных органов федеральных
органов государственной власти, правоохранительных органов;
оказание практической,
методической помощи муниципальным служащим органов местного самоуправления
муниципальных образований области по вопросам внедрения эффективных технологий
и современных методов работы, направленных на повышение профессиональной
компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для
повышения результативности их профессиональной служебной деятельности по
обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления;
обобщение и подготовка
предложений органам местного самоуправления по вопросам обучения
муниципальных служащих;
разработка и ежегодная актуализация тестовых заданий для
проведения объективной, единообразной и прозрачной оценки знаний русского
языка и знаний в области законодательства и организация их применения
органами местного самоуправления при отборе кадров на муниципальную службу.»;
в разделе 6 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объем
средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 844150,8 тыс.
рублей (из них в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств
федерального бюджета 49225,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета
области 788365,7 тыс. рублей;
за счет средств местных
бюджетов 3830,5 тыс. рублей;
за счет внебюджетных
средств 2728,94 тыс. рублей.»;
в приложении № 1 к
подпрограмме «Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета
Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на
софинансирование расходов по организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Порядок):
пункт 1 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Общая сумма субсидии
бюджета Тамбовской области на софинансирование расходов по организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг составляет не менее 35% планируемой к поступлению в
соответствующем году суммы государственной пошлины при получении
государственных услуг в муниципальных многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг. »;
в пункте 3 абзац шестой
изложить в следующей редакции:
«доведение штатной
численности «универсальных специалистов» до уровня, обеспечивающего
выполнение расчетных показателей (утвержденных базовыми параметрами схемы
размещения многофункциональных центров и отделений (офисов) привлекаемых
организаций на территории Тамбовской области);»;
пункт 4 дополнить абзацем
следующего содержания:
«доведение среднемесячной
заработной платы сотрудников МФЦ до уровня не менее 70% среднемесячной заработной
платы работников органов местного самоуправления соответствующего
муниципального образования области.»;
в пункте 5 абзац третий
исключить;
в приложении № 1 к
Порядку «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области
бюджету муниципального образования области на организацию деятельности МФЦ»:
в подпункте 2.1 раздела 2
«Условия и порядок предоставления субсидии» абзац пятый изложить в следующей
редакции:
«доведение штатной
численности «универсальных специалистов» до уровня, обеспечивающего
выполнение расчетных показателей (утвержденных базовыми параметрами схемы
размещения многофункциональных центров и отделений (офисов) привлекаемых
организаций на территории Тамбовской области).»;
приложение № 2 к
подпрограмме «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Тамбовской области по подпрограмме» изложить в редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
И. о. главы администрации
|
области
|
О.О.Иванов
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 27.12.2017 № 1313
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Тамбовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы,
подпрограмм государственной программы и их значений
|
№ п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
государственной программы, подпрограммы
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Государственная
программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2014-2020 годы
|
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного
климата и условий для ведения бизнеса
|
1.
|
Доля инвестиций в основной капитал в валовом
региональном продукте
|
Проценты
|
40,8
|
41,6
|
40,1
|
38,9
|
33,2
|
28,8
|
28,1
|
28,2
|
28,9
|
2.
|
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях
и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения
области
|
Проценты
|
28,1
|
27,5
|
27,7
|
27,9
|
27,9
|
24,0
|
24,1
|
24,2
|
25
|
3.
|
Индекс производительности труда
|
Проценты
|
108,6
|
110,3
|
106,9
|
103,7
|
100,8
|
104,3
|
102,6
|
103,9
|
103,9
|
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса,
развитие региональной инновационной системы
|
4.
|
Удельный вес организаций, осуществляющих
инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или
организационные инновации), в общем числе обследованных организаций
|
Проценты
|
8,5
|
8,8
|
10,1
|
9,3
|
9,7
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
15,2
|
Цель 3: повышение эффективности государственного
управления
|
5.
|
Уровень удовлетворенности населения Тамбовской
области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
|
Проценты
|
70
|
75
|
75
|
75
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
6.
|
Доля расходов бюджета Тамбовской области,
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской
области
|
Проценты
|
70,4
|
83,0
|
92,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
1.
Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»
|
1.1.
|
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал
|
Проценты
|
116,7
|
113,5
|
108,0
|
100,1
|
86,3
|
100,1
|
100,1
|
102,2
|
104,6
|
1.2.
|
Инвестиции в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного человека
|
Руб.
|
63614,1
|
85101,9
|
91499,7
|
104871,3
|
107009,1
|
95951,7
|
100966,1
|
110098,4
|
122632,5
|
2.
Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»
|
2.1.
|
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
|
Проценты
|
4,4
|
3,0
|
4,5
|
6,4
|
6,5
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
9,0
|
2.2.
|
Объем отгруженных инновационных товаров, работ,
услуг
|
Млн. руб.
|
3468,1
|
2513,1
|
2625
|
2890
|
7200
|
7500
|
7700
|
8000
|
8500
|
2.3.
|
Общий объем средств, затраченных на технологические
инновации
|
Млн. руб.
|
2865,5
|
1841,8
|
2500
|
3000
|
3500
|
4000
|
4500
|
5000
|
5500
|
2.4.
|
Количество поданных заявок на выдачу патентов
|
Ед.
|
133
|
132
|
145
|
147
|
118
|
120
|
121
|
123
|
125
|
3.
Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы
стратегического и программно-целевого планирования»
|
3.1.
|
Степень достижения значения целевых индикаторов
государственных программ Тамбовской области
|
Проценты
|
Х
|
80,0
|
80,0
|
85,0
|
86,0
|
90,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
3.2.
|
Отклонение ключевых фактических показателей развития
экономики от прогнозируемых в предыдущем году
|
Проценты
|
5,0
|
7,0
|
6,5
|
6,5
|
6,2
|
6,0
|
5,6
|
5,4
|
5,0
|
4.
Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
|
4.1.
|
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих
организаций), получивших государственную поддержку
|
Ед.
|
466
|
497
|
722
|
480
|
367
|
1201
|
2120
|
2188
|
2237
|
4.2.
|
Количество конференций, встреч, конкурсов по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства
|
Ед.
|
32
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
4.3.
|
Оборот продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями
|
Млн. руб.
|
174483,4
|
197124,7
|
221173,9
|
237076,2
|
239438,7
|
260512,7
|
279530,1
|
299935,8
|
321831,1
|
4.4.
|
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность
|
Ед.
|
28816
|
27861
|
29895
|
32077
|
27940
|
28220
|
28500
|
28785
|
29075
|
4.5.
|
Количество вновь созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и
среднего предпринимательства при реализации подпрограммы
|
Ед.
|
667
|
760
|
820
|
752
|
288
|
190
|
130
|
125
|
135
|
4.6.
|
Оценка предпринимательским сообществом эффективности
реализации подпрограммы
|
Баллы
|
-
|
5,5
|
6,0
|
6,5
|
7,0
|
7,5
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
4.7.
|
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства
в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
|
Проценты
|
-
|
-
|
100
|
98
|
104
|
111
|
118
|
126
|
134
|
4.8.
|
Оборот в расчете на одного работника субъекта малого
и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю
2014 года
|
Проценты
|
-
|
-
|
100
|
96,9
|
101,9
|
106,9
|
112
|
117,5
|
123,5
|
4.9.
|
Доля обрабатывающей промышленности в обороте
субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей)
|
Проценты
|
11,9
|
12,3
|
11,8
|
12,2
|
12,6
|
13,0
|
13,5
|
13,9
|
14,4
|
4.10.
|
Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг,
осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров,
заключенных по результатам закупок, в том числе:
|
Проценты
|
-
|
-
|
-
|
не менее 18
|
не менее 18
|
не менее 18
|
не менее 25
|
не менее 25
|
не менее 25
|
4.10.1.
|
годовой стоимостной объем договоров, заключённых с
субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок,
участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства
|
Проценты
|
-
|
-
|
-
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 15
|
не менее 15
|
не менее 15
|
4.11.
|
Доля экспорта малых и средних предприятий в общем
объеме экспорта области
|
Проценты
|
-
|
-
|
6
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
7
|
7
|
7,5
|
4.12.
|
Доля кредитов субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
|
Проценты
|
36,9
|
48,0
|
42,1
|
40,0
|
не менее 40,0
|
34,6
|
35
|
36
|
37
|
4.13.
|
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1
тыс. человек населения
|
Ед.
|
32,1
|
29,2
|
29,9
|
30,2
|
32,6
|
30,7
|
31,3
|
31,8
|
32,4
|
4.14.
|
Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий
в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального
бюджета
|
Проценты
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 10
|
4.15.
|
Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на
реализацию мероприятий подпрограммы
|
Проценты
|
-
|
-
|
89,4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4.16.
|
Прирост среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку
|
Проценты
|
-
|
-
|
17,5
|
19,6
|
20
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
4.17.
|
Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года
|
Проценты
|
-
|
-
|
-
|
-2
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
5.
Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и
муниципального управления»
|
5.1.
|
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ)
|
Проценты
|
63
|
73
|
75
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
5.2.
|
Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
8
|
16
|
21
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
5.3.
|
Количество «окон», созданных в системе МФЦ
(нарастающим итогом)
|
Ед.
|
137
|
324
|
420
|
438
|
438
|
438
|
451
|
451
|
451
|
5.4.
|
Количество территориально обособленных структурных
подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим
итогом)
|
Ед.
|
-
|
111
|
146
|
160
|
160
|
160
|
169
|
169
|
169
|
5.5.
|
Среднее время ожидания в очереди при обращении
заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации
|
Мин.
|
20
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
5.6.
|
Доля получателей государственных и муниципальных
услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении
«Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
|
Проценты
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
5.7.
|
Число государственных гражданских служащих области,
принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и
переподготовки
|
Чел.
|
250
|
250
|
280
|
290
|
363
|
296
|
163
|
177
|
185
|
5.8.
|
Число государственных гражданских служащих области,
получивших дополнительное профессиональное образование
|
Чел.
|
290
|
300
|
300
|
290
|
365
|
299
|
193
|
227
|
215
|
5.9.
|
Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из
резерва управленческих кадров
|
Чел.
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
5.10.
|
Количество специалистов, ежегодно направляемых на
подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
|
Чел.
|
28
|
29
|
30
|
28
|
9
|
15
|
15
|
15
|
15
|
5.11.
|
Количество ежегодно награждаемых государственными
наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области
|
Чел., коллекти-вов
|
74
|
124
|
125
|
60
|
55
|
52
|
70
|
40
|
40
|
5.12.
|
Доля муниципальных органов, которым оказана
государственными органами власти области практическая и методическая помощь
по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на
место), в общем количестве муниципальных органов
|
Проценты
|
10
|
22
|
33
|
45
|
56
|
67
|
77
|
89
|
100
|
Читайте также
|