Расширенный поиск

Постановление Правительства Алтайского края от 12.12.2017 № 447

* Органы местного самоуправления, организации и граждане участвуют в реализации программы по согласованию.

** ГУСТЖКиДХ АК – Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства Алтайского края

от __12.12.2017_ № _____447____

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к государственной программе Алтайского края

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

Таблица 3

 

 

 

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы

 

Подпрограмма

Источники              и направления рас–ходов

Сумма расходов, тыс. рублей

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-комму–нальными услугами» на 2014   2020 годы

Всего финансовых затрат

374988,6

1150161,2

776313,3

3415606,10

2288346,8

2248309,1

2243605,3

12497330,40

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

785186,40

 

 

 

785186,40

из краевого бюджета

44502,0

373043,8

479124,3

2061627,20

1730033,2

1723578,0

1719677,4

8131585,90

из местного бюджета

15476,6

132358,4

113478,0

150713,2

201776,2

313563,6

295721,5

1223087,5

из внебюджетных источников

315010,0

644759,0

183711,0

418079,3

356537,4

211167,5

228206,4

2357470,6

Капитальные вложения

374988,6

1150161,2

730151,6

1330736,70

1131138,4

1310630,5

1308088,3

7335895,30

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

257260,90

 

 

 

257260,90

из краевого бюджета

44502,0

373043,8

437128,3

533103,00

600498,0

803338,0

802390,4

3594003,50

из местного

бюджета

15476,6

132358,4

109312,3

124793,5

179103,0

301125,0

285604,5

1147773,3

из внебюджетных источников

315010,0

644759,0

183711,0

415579,3

351537,4

206167,5

220093,4

2336857,6

НИОКР

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

46161,7

2084869,40

1157208,4

937678,6

935517,0

5161435,10

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

527925,50

 

 

 

527925,50

из краевого бюджета

 

 

41996,0

1528524,20

1129535,2

920240,0

917287,0

4537582,40

 

из местного бюджета

 

 

4165,7

25919,7

22673,2

12438,6

10117,0

75314,2

из внебюджетных источников

 

 

0,0

2500,0

5000,0

5000,0

8113,0

20613,0

Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы

Всего финансовых затрат

351628,8

422122,8

151793,6

598618,3

576197,6

563840,5

503786,7

3167988,3

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

23618,0

25899,5

124552,5

427088,6

396058,0

399868,0

356936,4

1754021,0

из местного бюджета

13000,8

24723,3

11630,1

78169,5

89189,2

155805,0

122185,9

494703,8

из внебюджетных источников

315010,0

371500,0

15611,0

93360,2

90950,4

8167,5

24664,4

919263,5

Капитальные вложения

351628,8

422122,8

119784,0

332713,7

408374,4

441740,5

381670,7

2458034,9

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

23618,0

25899,5

94957,9

182358,0

250908,0

278818,0

235878,4

1092437,8

из местного

бюджета

13000,8

24723,3

9215,1

56995,5

66516,0

154755,0

121127,9

446333,6

из внебюджетных источников

315010,0

371500,0

15611,0

93360,2

90950,4

8167,5

24664,4

919263,5

НИОКР

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

32009,6

265904,6

167823,2

122100,0

122116,0

709953,4

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

 

29594,6

244730,6

145150,0

121050,0

121058,0

661583,2

из местного бюджета

 

 

2415,0

21174,0

22673,2

1050,0

1058,0

48370,2

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» на 2014 – 2020 годы

Всего финансовых затрат

23359,8

43712,3

94958,6

1589226,9

954500,0

1025103,6

1091943,6

4822804,8

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

257260,9

 

 

 

257260,9

из краевого бюджета

20884,0

34144,3

90448,8

1259861,2

936800,0

943710,0

982741,0

4268589,3

из местного бюджета

2475,8

7818,0

4509,8

5045,7

200,0

61393,6

75660,6

157103,5

из внебюджетных источников

 

1750,0

 

67059,1

17500,0

20000,0

33542,0

139851,1

Капитальные вложения

23359,8

43712,3

80806,5

430400,0

107500,0

289525,0

358542,6

1333846,2

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

257260,9

 

 

 

257260,9

из краевого бюджета

20884,0

34144,3

78047,4

108280,0

94800,0

224520,0

266512,0

827187,7

из местного бюджета

2475,8

7818,0

2759,1

300,0

200,0

50005,0

66601,6

130159,5

из внебюджетных источников

 

1750,0

 

64559,1

12500,0

15000,0

25429,0

119238,1

НИОКР

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

14152,1

1158826,9

847000,0

735578,6

733401,0

3488958,6

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

из краевого бюджета

 

 

12401,4

1151581,2

842000,0

719190,0

716229,0

3441401,6

из местного бюджета

 

 

1750,7

4745,7

0,0

11388,6

9059,0

26944,0

из внебюджетных источников

 

 

 

2500,0

5000,0

5000,0

8113,0

20613,0

Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» на 2015   2020 годы

Всего финансовых затрат

 

684326,1

529561,1

567623,0

615264,0

579365,0

567875,0

3544014,2

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

313000,0

264123,0

242465,0

254790,0

300000,0

300000,0

1674378,0

из местного бюджета

 

99817,1

97338,1

67498,0

112387,0

96365,0

97875,0

571280,2

из внебюджетных источников

 

271509,0

168100,0

257660,0

248087,0

183000,0

170000,0

1298356,0

Капитальные вложения

 

684326,1

529561,1

567623,0

615264,0

579365,0

567875,0

3544014,2

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

313000,0

264123,0

242465,0

254790,0

300000,0

300000,0

1674378,0

из местного бюджета

 

99817,1

97338,1

67498,0

112387,0

96365,0

97875,0

571280,2

из внебюджетных источников

 

271509,0

168100,0

257660,0

248087,0

183000,0

170000,0

1298356,0

НИОКР

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды» на 2017 год

Всего финансовых затрат

 

 

 

660137,9

142385,2

80000,0

80000,0

962523,1

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

527925,5

 

 

 

527925,5

из краевого бюджета

 

 

 

132212,4

142385,2

80000,0

80000,0

434597,6

из местного

бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

НИОКР

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)

 

 

 

 

 

 

 

 

из краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

 

 

 

660137,9

142385,2

80000,0

80000,0

962523,1

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)

 

 

 

527925,5

 

 

 

527925,5

из краевого бюджета

 

 

 

132212,4

142385,2

80000,0

80000,0

434597,6

из местного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также