Расширенный поиск

Постановление Правительства города Севастополя от 31.08.2017 № 644-ПП

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  СЕВАСТОПОЛЯ

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

«31»08.2017                                                                                      № 644-ПП

 

О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП «Об утверждении государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017–2020 годы»

 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», Уставом города Севастополя, законами города Севастополя  от 30.04.2014 №5-ЗС «О Правительстве Севастополя», от 28.12.2016 № 309-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2017 год», постановлением Правительства Севастополя от 06.04.2017 № 284-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Севастополя» Правительство Севастополя постановляет:

 

 

1. Внести в государственную программу города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Временно исполняющий обязанности

Губернатора города Севастополя,

Председателя Правительства Севастополя                                 Д.В.Овсянников


 

                                                                  Приложение № 1

                                                                  к постановлению

                                                                  Правительства Севастополя

                                                                  от 31.08.2017 № 644-ПП

 

Изменения, вносимые в государственную программу города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП

 

1. В паспорте Программы:

- позицию 9 «Объем финансирования Программы, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. рублей):» изложить в следующей редакции:

 

Источник финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

федеральный бюджет

4 402 511,2

3 188 140,0

3 599 460,0

2 529 760,0

13 719 871,2

бюджет г. Севастополя

3813 879,6

6 161 024,6

4 381 784,2

3 351 382,4

17 708 070,8

внебюджетные средства

52 470,2

132 738,8

756 029,2

235 229,0

1 176 467,2

ИТОГО

8 268 861,0

9 481 903,4

8 737 273,4

6 116 371,4

32 604 409,2

 

- абзац второй позиции 10 «Ожидаемые результаты реализации Программы:» изложить в следующей редакции:

«- снижение доли лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя: 2017 год – 62,0%, 2018 год –30,6%, 2019 год – 11,2%, 2020 год – до 0,0%;»;

- абзац двадцать четвертый позиции 10 «Ожидаемые результаты реализации Программы:» изложить в следующей редакции:

«- строительство 207,3 км газораспределительных сетей, а именно: в 2017 году – 54,0 км, в 2018 году – 69,3 км, в 2019 году – 84,0 км;».

2. В разделе II «Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы»:

- абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:

«- снижение доли лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя: 2017 год – 62,0%, 2018 год –30,6%, 2019 год – 11,2%, 2020 год – до 0,0%;»;

- абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции:

«- строительство 207,3 км газораспределительных сетей, а именно: в 2017 году – 54,0 км, в 2018 году – 69,3 км, в 2019 году – 84,0 км;».

3. В разделе V «Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы»:

а) цифры «31 067 709,9» заменить цифрами «32 604 409,2»;

б) таблицу изложить в следующей редакции:

 

Годы

Всего

на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них

федеральный

бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

2017

8 268 861,0

4 402 511,2

3 813 879,6

52 470,2

2018

9 481 903,4

3 188 140,0

6 161 024,6

132 738,8

2019

8 737 273,4

3 599 460,0

4 381 784,2

756 029,2

2020

6 116 371,4

2 529 760,0

3 351 382,4

235 229,0

Всего

32 604 409,2

13 719 871,2

17 708 070,8

1 176 467,2

 

4. В паспорте Подпрограммы 1:

- позицию 7 «Объем финансирования Подпрограммы 1, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. рублей):» изложить в следующей редакции:

 

Источник финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г. Севастополя

304 838,6

720 613,0

815 542,9

711 355,1

2 552 349,6

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

304 838,6

720 613,0

815 542,9

711 355,1

2 552 349,6

 

- абзац второй позиции 8 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:» изложить в следующей редакции:

«- снижение доли лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя: 2017 год – 62,0%, 2018 год –30,6%, 2019 год – 11,2%, 2020 год – до 0,0%;».

5. Абзац пятнадцатый пункта 2 «Показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 1» раздела II «Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«- снижение доли лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на территории города Севастополя: 2017 год – 62,0%, 2018 год –30,6%, 2019 год – 11,2%, 2020 год – до 0,0%;».

6. В разделе V «Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 1»:

а) цифры «1 279 425,4» заменить цифрами «2 552 349,6»;

б) таблицу изложить в следующей редакции:

 

Годы

Всего

на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них

федеральный

бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

2017

304 838,6

0,0

304 838,6

0,0

2018

720 613,0

0,0

720 613,0

0,0

2019

815 542,9

0,0

815 542,9

0,0

2020

711 355,1

0,0

711 355,1

0,0

Всего

2 552 349,6

0,0

2 552 349,6

0,0

 

7. Позицию 7 «Объем финансирования Подпрограммы 2, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. рублей):» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

Источник финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

федеральный бюджет

177 400,0

413 530,0

413 400,0

425 310,0

1 429 640,0

бюджет г. Севастополя

50 808,9

438 200,1

471 000,1

470 999,8

1 431 008,9

внебюджетные средства

0,0

69 600,1

39 700,1

39 699,8

149 000,0

ИТОГО

228 208,9

921 330,2

924 100,2

936 009,6

3 009 648,9

 

8. В разделе V «Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2»:

а) цифры «3 011 199,4» заменить цифрами «3 009 648,9»;

б) таблицу изложить в следующей редакции:

 

Годы

Всего

на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них

федеральный

бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

2017

228 208,9

177 400,0

50 808,9

0,0

2018

921 330,2

413 530,0

438 200,1

69 600,1

2019

924 100,2

413 400,0

471 000,1

39 700,1

2020

936 009,6

425 310,0

470 999,8

39 699,8

Всего

3 009 648,9

1 429 640,0

1 431 008,9

149 000,0

 

9. Позицию 7 «Объем финансирования Подпрограммы 3, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. рублей):» паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

Источник финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

федеральный бюджет

1 653 150,0

2 774 610,0

3 181 670,0

2 041 540,0

9 650 970,0

бюджет г. Севастополя

526 829,4

1 130 234,9

328 163,2

328 162,5

2 313 390,0

внебюджетные средства

0,0

17 688,9

17 688,9

17 688,9

53 066,7

ИТОГО

2 179 979,4

3 922 533,8

3 527 522,1

2 387 391,4

12 017 426,7

 

10. В разделе V «Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 3»:

а) цифры «11 953 993,7» заменить цифрами «12 017 426,7»;

б) таблицу изложить в следующей редакции:

 

Годы

Всего

на год

Источники финансирования, тыс. руб., из них

федеральный

бюджет

бюджет города Севастополя

внебюджетные средства

2017

2 179 979,4

1 653 150,0

526 829,4

0,0

2018

3 922 533,8

2 774 610,0

1 130 234,9

17 688,9

2019

3 527 522,1

3 181 670,0

328 163,2

17 688,9

2020

2 387 391,4

2 041 540,0

328 162,5

17 688,9

Всего

12 017 426,7

9 650 970,0

2 313 390,0

53 066,7

 

11. В паспорте Подпрограммы 5:

- позицию 7 «Объем финансирования Подпрограммы 5, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. рублей):» изложить в следующей редакции:

 

Источник финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

федеральный бюджет

550 000,0

0,0

0,0

0,0

550 000,0

бюджет г. Севастополя

265 726,0

838 576,1

718 318,2

0,0

1 822 620,3

внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

815 726,0

838 576,1

718 318,2

0,0

2 372 620,3

 

- абзац второй позиции 8 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5:» изложить в следующей редакции:

«- строительство 207,3 км газораспределительных сетей, а именно: в 2017 году – 54,0 км, в 2018 году – 69,3 км, в 2019 году – 84,0 км;».

12. Абзац седьмой пункта 2 «Показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 5» раздела II «Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«- строительство 207,3 км газораспределительных сетей, а именно: в 2017 году – 54,0 км, в 2018 году – 69,3 км, в 2019 году – 84,0 км;».

13. Раздел III «Характеристика мероприятий Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

 

«III. Характеристика мероприятий Подпрограммы 5

 

Для осуществления поставленных задач Подпрограммой 5 предусмотрены два основных мероприятия.

Данные мероприятия разработаны на основании расчетов, выполненных специалистами ОАО «Газпромпромгаз» при разработке схем развития газораспределительной сети города Севастополя до 2017 года и 2025 года и используемых в программе энергетической безопасности Крыма.

Основное мероприятие 1 «Газификация населенных пунктов пригородной зоны» предусматривает:

- проектирование и газификацию сел совхоза «Садовод» Балаклавского района (Фронтовое, Пироговка, Верхнесадовое). Общая потребность газа составляет 4506 куб. м/час (в т.ч. с. Фронтовое – 850 куб. м/час). Источником газоснабжения является газопровод высокого давления на выходе из газораспределительной станции (далее – ГРС) в районе села Холмовка. Проектом предусмотрено строительство газопроводов высокого и среднего давления протяженностью 2,4 км. Работы на объекте начаты в 2003 году, приостановлены в 2007 году. В настоящий момент объект находится в стадии незавершенного строительства. Степень предварительной готовности газопровода к селу Фронтовое составляет 75%. Газификация села Фронтовое в дальнейшем позволяет развивать систему газификации всех сел совхоза «Садовод», осуществить перевод на природный газ существующих котельных в селах Фронтовое (1051 человек), Пироговка (336 человек), Верхнесадовое (2 441 человек);

- газификацию поселка «Максимова дача». Строительство кольцевого газопровода среднего давления от действующего газопровода высокого давления в районе ул. 2-й Обороны на Сапун-горе до газопровода среднего давления в районе жилой застройки 3,6 км Балаклавского шоссе;

- завершение газификации жилых домов в поселке Любимовка.  Протяженность газопровода составит 6,5 км;

- газификацию населенных пунктов Байдарской долины и рекреационных объектов ЮБК. Расход газа – 3225 куб. м/час. Точка обеспечения мощности – газопровод высокого давления 2 категории на выходе ГРС села Терновка (после проведения реконструкции ГРС).

Проект разбит на пять очередей строительства. Реализация проекта обеспечит возможность подключения к существующей ГРС и возможность газификации сел Байдарской долины;

- газификацию перспективного района застройки «Благодать». Расход газа – 1200 куб. м/ч. Протяженность газопровода составит 3,8 км. Завершение строительства позволит развивать систему газоснабжения села Благодать, обеспечить 1 тыс. жителей природным газом;

- газификацию сел Фруктовое и Поворотное. Потребность в газе составляет 800 куб. м/ч. Проектом предусмотрено строительство газопровода протяженностью 7 км. Реализация проекта позволит обеспечить более 1 тыс. жителей природным газом;

- газификацию поселка Зеленая горка. Протяженность газопровода –4 км. Реализация проекта позволит развивать систему газоснабжения поселка Зеленая горка, обеспечить 1 тыс. жителей природным газом;

- газификацию поселка Горный. Протяженность газопровода – 2 км. Реализация проекта позволит развивать систему газоснабжения поселка, обеспечить 0,5 тыс. жителей природным газом;

- завершение газификации села Черноречье. Протяженность газопровода – 4 км. Реализация проекта позволит развивать систему газоснабжения села, обеспечить 0,5 тыс. жителей природным газом;

- завершение газификации поселка Мекензиевы горы. Протяженность газопровода – 4 км. Реализация проекта позволит развивать систему газоснабжения поселка Мекензиевы горы (вторая и третья очереди строительства);

- газификацию жилого дома по ул. Качинское шоссе, 5 (села Орловка). Протяженность газопровода составит 1,78 км. Реализация проекта позволит развивать систему газоснабжения села Орловка;


Информация по документу
Читайте также