Расширенный поиск

Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 02.10.2017 № 7910 нпа

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 35 библиотек, основной задачей которых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального района Ставропольский.

Одной из функций МБУК «Ставропольская МБ» является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем

 

2.Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

3.Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на их реализацию

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МБУК «Ставропольская МБ» муниципального района Ставропольский.

 

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0431200

111

211, 213

5 879,1

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0437220

111

211, 213

8 356,7

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0431200

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

4 549,7

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0431200

851

290

8,7

Налог на имущество

806

0801

0431200

852

290

4,9

Прочие налоги

Итого:

18 799,1

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

6 626,7

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

4 442,0

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

119

213

1 930,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

213

1 418,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

5 640,7

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

851

290

9,4

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

4,5

Прочие налоги

806

0801

0430012000

853

290

6,1

Прочие налоги

Итого:

20 077,4

 

 

2017 год

 

 

Бюджетная классификация

Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

9 191,8

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

6 288,2

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

119

 213

2 776,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

 213

1 899,0

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

2 162,3

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

851

290

10,0

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

8,9

Прочие налоги

806

0801

0430012000

853

290

1,1

Прочие налоги

Итого:

22 337,3

 

 

2018 год

 

 

Бюджетная классификация

Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0801

0430012000

111

211

7 604,8

Фонд оплаты труда

806

0801

0430072002

111

211

8487,2

Фонд оплаты труда

806

0801

0430012000

119

213

2 296,8

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430072002

119

213

2 563,2

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0801

0430012000

244

221, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340

4 394,0

Услуги связи, коммунальные услуги, аренда помещений, услуги по содержанию имущества, подписка на периодические издания, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, сувенирная продукция, приобретение основных средств,

приобретение материальных запасов

806

0801

0430012000

851

290

10,0

Налог на имущество

806

0801

0430012000

852

290

10,0

Прочие налоги

Итого:

25 366,0

 

 

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

 

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Бюджет района

18 799,1

20 077,4

22 337,3

25 366,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит      86 579,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:

          2015г. –  18 799,1 тыс. руб.;

          2016 г. – 20 077,4 тыс. руб.;

          2017 г. – 22 337,3 тыс. руб.;

2018 г. – 25 366,0 тыс. руб.

 

5. Механизм реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов  поставленной цели.

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального района Ставропольский

от «02» 10 2017г. № 7910 нпа

 

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

 

 

 

Подпрограмма

«Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют»

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование Подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют»

Заказчик Подпрограммы

Администрация муниципального района Ставропольский

Основной разработчик Подпрограммы    

МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский

Основание для разработки Подпрограммы

Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»

Основные исполнители Подпрограммы

МБУ «Уют»

Цели и задачи Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Своевременная оплата коммунальных услуг;

Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2015-2018 годы.

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет

47 581,9 тыс. руб., в том числе:

 

в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 27 225,1 тыс. руб.;

в 2018 году – 6 857,0 тыс. руб.

 

Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы:

 

в 2015 году – 6 642,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 6 857,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 27 225,1 тыс. руб.;

в 2018 году – 6 857,0 тыс. руб.

 

Ожидаемые результаты    
реализации    Подпрограммы  

Обеспечение достижения целей, решения задач и выполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 2015-2018 годы».

 

 

 

1.  Характеристика проблемы подпрограммы

 

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В соответствии с Уставом одной из функций МБУ «Уют» является транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский, которая способствует оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации и сокращению расходов местного бюджета.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

Подпрограмма направлена на формирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.

 

2. Цели и задачи подпрограммы

 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного  управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов.

 

 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы и

финансовые затраты на их реализацию

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из функций МБУ «Уют» муниципального района Ставропольский.

Одним из основных мероприятий является организационное,  финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ Уют».

 

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

 

2015 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2015 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0441200

111

211, 213

6 282,2

Фонд оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0441200

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

355,0

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0441200

851

290

3,7

Налог на имущество

806

0804

0441200

852

290

1,9

Прочие налоги

Итого:

6 642,8

 

 

2016 год

 

 

Бюджетная классификация

Расходы на 2016 год (тыс.руб.)

 

Комментарии

ППП

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

806

0804

0440012000

111

211

4 922,6

Фонд оплаты труда

806

0804

0440012000

119

213

1 486,3

Начисления на выплаты по оплате труда

806

0804

0440012000

244

221, 223, 225, 226, 290, 310, 340

438,9

Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств

806

0804

0440012000

851

290

4,6

Налог на имущество

806

0804

0440012000

852

290

4,6

Прочие налоги

Итого:

6 857,0

 


Информация по документу
Читайте также