Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 12.10.2017 № 424-П

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

12.10.2017

424-П

г. Петропавловск-Камчатский

 

О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П

 

(В редакции Постановления Правительства Камчатского края

от 09.11.2017 № 468-П)

 

Правительство постановляет:

 

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор

Камчатского края В.И. Илюхин

 

 


Приложение к постановлению Правительства Камчатского края

от 12.10.2017 № 424-П

 

(В редакции Постановления Правительства Камчатского края

от 09.11.2017 № 468-П)

 

Изменения

в Государственную программу Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П (далее - Программа)

 

1. В паспорте Программы:

1) в разделе "Участники Программы":

а) в абзаце втором слово "науки" заменить словами "молодежной политики";

б) в абзаце пятом слова "и молодежной политики" исключить; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 09.11.2017 № 468-П)

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 1 141 565,65406 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 80 218,04276 тыс. рублей;

2015 год - 221 665,84686 тыс. рублей;

2016 год - 143 907,62839 тыс. рублей;

2017 год - 123 804,12070 тыс. рублей;

2018 год - 238 455,61939 тыс. рублей;

2019 год - 56 299,67000 тыс. рублей;

2020 год - 277 214,72596 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 133 818,47854 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 79 883,84352 тыс. рублей;

2015 год - 220 042,88591 тыс. рублей;

2016 год - 142 813,52351 тыс. рублей;

2017 год - 123 090,95000 тыс. рублей;

2018 год - 236 628,51600 тыс. рублей;

2019 год - 56 299,67000 тыс. рублей;

2020 год - 275 059,08960 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 7 747,17552 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 334,19924 тыс. рублей;

2015 год - 1 622,96095 тыс. рублей;

2016 год - 1 094,10488 тыс. рублей;

2017 год - 713,17070 тыс. рублей;

2018 год - 1 827,10339 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 2 155,63636 тыс. рублей.

Финансирование Программы также осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственных программ Камчатского края, в объеме согласно приложению 3 к Программе".

 

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 771 682,66646 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 33 415,08976 тыс. рублей;

2015 год - 176 470,66186 тыс. рублей;

2016 год - 92 205,86839 тыс. рублей;

2017 год - 71 317,07070 тыс. рублей;

2018 год - 182 710,33939 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 215 563,63636 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 763 935,49094 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 33 080,89052 тыс. рублей;

2015 год - 174 847,70091 тыс. рублей;

2016 год - 91 111,76351 тыс. рублей;

2017 год - 70 603,90000 тыс. рублей;

2018 год - 180 883,23600 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 213 408,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 7 747,17552 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 334,19924 тыс. рублей;

2015 год - 1 622,96095 тыс. рублей;

2016 год - 1 094,10488 тыс. рублей;

2017 год - 713,17070 тыс. рублей;

2018 год - 1 827,10339 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 2 155,63636 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы 3 также осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственных программ Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий", "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края".

 

3. В разделе "Участники Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа":

1) в абзаце втором слово "науки" заменить словами "молодежной политики";

2) в абзаце пятом слова "и молодежной политики" исключить.

4. В разделе "Участники Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа":

1) в абзаце первом слово "науки" заменить словами "молодежной политики";

2) в абзаце четвертом слова "и молодежной политики" исключить.

5. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8" паспорта подпрограммы 8 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Корякском округе" изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

1) увязка бюджетного планирования со стратегическими целями социально-экономического развития Корякского округа;

2) устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе;

3) повышение самостоятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Корякском округе, ответственности за результаты деятельности;

4) повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне".

 

6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" паспорта подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9

Общий объем финансирования Подпрограммы 9 за счет средств краевого бюджета составляет - 369 882,98760 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 46 802,95300 тыс. рублей;

2015 год - 45 195,18500 тыс. рублей;

2016 год - 51 701,76000 тыс. рублей;

2017 год - 52 487,05000 тыс. рублей;

2018 год - 55 745,28000 тыс. рублей;

2019 год - 56 299,67000 тыс. рублей;

2020 год - 61 651,08960 тыс. рублей".

 

7. Раздел 3 "Методика оценки эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Методика оценки эффективности Программы

 

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы и иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, в том числе в соответствии с приказом администрации Корякского округа об утверждении перечня мероприятий иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач Программы;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы и степень реализации иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

, где

 

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

.

 

3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

 

, где

 

 - степень реализации Программы;

 - количество иных государственных программ Камчатского края, участвующих в оценке степени реализации Программы;

 - степень реализации иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на степень реализации Программы, проведенная в соответствии с методикой оценки эффективности данных государственных программ;

 - степень реализации Программы в соответствии с приложением 1 к Программе, которая определяется по формуле:

 

, где

 

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по формуле:

 

, где

 

 - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

 - сумма фактических расходов краевого бюджета на реализацию Программы и иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач Программы, в отчетном году;

 - сумма плановых расходов краевого бюджета на реализацию Программы и иных государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач Программы, в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом формуле:

 

, где

 

 - степень реализации контрольных событий;

 - количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

 - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

 

, где

 

 - эффективность реализации Программы;

 - степень реализации Программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

 - степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение  составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

3.10. В случае если значение  составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.".

8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 3 к Программе

 

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"

 

 

 


тыс. рублей

№ п/п

Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ЦСР

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"

Всего, в том числе:

 

 

1 141 565,65406

80 218,04276

221 665,84686

143 907,62839

123 804,12070

238 455,61939

56 299,67000

277 214,72596

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 133 818,47854

79 883,84352

220 042,88591

142 813,52351

123 090,95000

236 628,51600

56 299,67000

275 059,08960

за счет средств местных бюджетов

7 747,17552

334,19924

1 622,96095

1 094,10488

713,17070

1 827,10339

0,00000

2 155,63636

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы Корякского округа"

В соответствии с финансовым обеспечением государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"

2.

Подпрограмма 2 "Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округа"

В соответствии с финансовым обеспечением государственной программы Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае"

3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа"

Всего, в том числе:

812

213

771 682,66646

33 415,08976

176 470,66186

92 205,86839

71 317,07070

182 710,33939

0,00000

215 563,63636

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

763 935,49094

33 080,89052

174 847,70091

91 111,76351

70 603,90000

180 883,23600

0,00000

213 408,00000

за счет средств местных бюджетов

7 747,17552

334,19924

1 622,96095

1 094,10488

713,17070

1 827,10339

0,00000

2 155,63636

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Обеспечение жильем эконом-класса специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий

Всего, в том числе:

812

213

737 508,61534

2 162,67500

176 470,66186

89 894,23203

70 707,07070

182 710,33939

0,00000

215 563,63636

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

730 103,18042

2 141,00000

174 847,70091

88 823,24351

70 000,00000

180 883,23600

0,00000

213 408,00000

за счет средств местных бюджетов

7 405,43492

21,67500

1 622,96095

1 070,98852

707,07070

1 827,10339

0,00000

2 155,63636

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа

Всего, в том числе:

812

213

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа

Всего, в том числе:

812

213

2 921,63636

0,00000

0,00000

2 311,63636

610,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 892,42000

0,00000

0,00000

2 288,52000

603,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

29,21636

0,00000

0,00000

23,11636

6,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Снос и разбор аварийных зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения 2006 года

Всего, в том числе:

812

213

31 252,41476

31 252,41476

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

30 939,89052

30 939,89052

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

312,52424

312,52424

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие социальной сферы на территории Корякского округа"

В соответствии с финансовым обеспечением государственных программ Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", "Развитие образования в Камчатском крае", "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", "Семья и дети Камчатки", "Развитие культуры в Камчатском крае", "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае", "Содействие занятости населения Камчатского края"

5.

Подпрограмма 5 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на территории Корякского округа"

В сответствии# с финансовым обеспечением государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"

6.

Подпрограмма 6 "Развитие информационных технологий на территории Корякского округа"

В соответствии с финансовым обеспечением государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"

7.

Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округа"

В соответствии с финансовым обеспечением государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

8.

Подпрограмма 8 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Корякского округа"

В соответствии с финансовым обеспечением государственной программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края"

9.

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

851

219

369 882,98760

46 802,95300

45 195,18500

51 701,76000

52 487,05000

55 745,28000

56 299,67000

61 651,08960

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

369 882,98760

46 802,95300

45 195,18500

51 701,76000

52 487,05000

55 745,28000

56 299,67000

61 651,08960

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.

Осуществление полномочий и функций администрации Корякского округа

Всего, в том числе:

851

219

369 882,98760

46 802,95300

45 195,18500

51 701,76000

52 487,05000

55 745,28000

56 299,67000

61 651,08960

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

369 882,98760

46 802,95300

45 195,18500

51 701,76000

52 487,05000

55 745,28000

56 299,67000

61 651,08960

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000


Информация по документу
Читайте также