ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П
«О Государственной программе Камчатского края «Развитие транспортной системы в
Камчатском крае на 2014-2025 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 551-П «О Государственной программе Камчатского края
«Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы» следующие
изменения:
1)
в наименовании слова «на 2014 – 2025 годы» исключить;
2)
в части 1 слова «на 2014 – 2025 годы» исключить;
3)
приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 31.03.2017 № 134-П
«Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 551-П
Государственная программа
Камчатского края
«Развитие транспортной
системы в Камчатском крае»
(далее – Программа)
Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
|
Министерство транспорта и дорожного
строительства Камчатского края
|
|
Соисполнители
Программы
|
отсутствуют
|
|
Участники Программы
|
органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
|
|
Подпрограммы Программы
|
1) подпрограмма 1 «Развитие дорожного
хозяйства»;
2) подпрограмма 2 «Развитие пассажирского
автомобильного транспорта»;
3) подпрограмма 3 «Развитие водного
транспорта»;
4) подпрограмма 4 «Развитие воздушного
транспорта»;
5) подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
Программы»
|
|
Цели Программы
|
1) развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и
снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края;
2) повышение доступности транспортных
услуг для населения Камчатского края;
3) повышение комплексной безопасности
и устойчивости транспортной системы Камчатского края
|
|
Задачи Программы
|
1) обеспечение соответствия
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения нормативным требованиям;
2) формирование единой дорожной сети
круглогодичной доступности для населения;
3) повышение уровня мобилизационной
готовности дорожного хозяйства;
4) формирование взаимоувязанной
маршрутной сети общественного автомобильного транспорта муниципального и
межмуниципального сообщения;
5) обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского автомобильного транспорта;
6) создание системы объектов транспортной
инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом;
7) создание современного грузового и
грузопассажирского водного флота;
8) обновление инфраструктуры водного
транспорта;
9) обеспечение доступности для
населения пассажирских перевозок водным транспортом в межмуниципальном и
внутримуниципальном сообщениях;
10) повышение
инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта;
11) обеспечение доступности для
населения пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах в
межмуниципальном сообщении;
12) обновление парка воздушных судов;
13) обновление материальной базы
аэродромной инфраструктуры
|
|
Целевые показатели
(индикаторы)
Программы
|
1) прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального значения;
2) прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
3) прирост населенных пунктов, связанных с
опорной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения;
4)
увеличение доли автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям;
5) средний возраст пассажирских автотранспортных
средств общего пользования;
6) количество автовокзалов и автостанций в Камчатском
крае;
7) количество пассажиров, перевезенных
водным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных и
внутримуниципальных маршрутах;
8) количество груза,
перевезенного судами ГУП «Камчаттрансфлот»;
9) грузооборот
Петропавловск-Камчатского морского порта;
10) общий объем
пассажирских перевозок воздушным транспортом на межмуниципальных маршрутах;
11) количество
пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на
межмуниципальных маршрутах
|
|
Этапы и сроки
реализации
Программы
|
в один этап с 2014 года по 2025 год
|
|
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы
|
общий объем финансирования Программы составляет 102 232 870,90673 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по
согласованию) – 37 359 033,54873 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015
год – 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016
год – 3 717 980,47813 тыс. рублей;
2017
год – 966 940,70000 тыс. рублей;
2018
год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 5 580 000,00000 тыс. рублей;
2021 год – 6 840 000,00000 тыс. рублей;
2022 год – 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год – 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета –
64 536 595,57531 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015
год – 2 394 225,29358 тыс.
рублей;
2016
год – 3 044 947,72693 тыс.
рублей;
2017
год – 2 119 900,21200 тыс. рублей;
2018
год – 1 875 254,97000 тыс. рублей;
2019
год – 2 143 914,28000 тыс. рублей;
2020
год – 7 740 381,62038 тыс. рублей;
2021
год – 8 027 232,97933 тыс. рублей;
2022
год – 8 608 297,02633 тыс. рублей;
2023
год – 8 287 684,88496 тыс. рублей;
2024
год – 8 515 424,25224 тыс. рублей;
2025 год –
8 596 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) – 337 241,78269 тыс. рублей, из
них по годам:
2014
год – 42 128,29906 тыс.
рублей;
2015
год – 69 562,13214 тыс.
рублей;
2016
год – 30 917,78195 тыс.
рублей;
2017
год – 15 918,29634 тыс. рублей;
2018
год – 6 322,00288 тыс. рублей;
2019
год – 10 423,52216 тыс. рублей;
2020
год – 53 518,20186 тыс. рублей;
2021
год – 34 443,22086 тыс. рублей;
2022
год – 35 436,89686 тыс. рублей;
2023
год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2024
год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2025 год – 12 857,14286 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты
реализации программы
|
1) приведение технических параметров
дорог общего пользования регионального и местного значения в соответствие с
существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит 320,87 км
дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения;
2) создание условий для формирования
доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных
пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью
автомобильных дорог общего пользования;
3) увеличение доли автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
до 70%;
4) снижение доли транспортных средств
старше 8 лет в общем объеме транспортных средств, использующихся для оказания
услуг по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам
муниципального и межмуниципального сообщения;
5) строительство современных
автостанций в районных центрах, отвечающих требованиям законодательства;
6) осуществление контроля за работой
пассажирского автомобильного транспорта пригородного и междугороднего
сообщения, информирование пассажиров о его работе;
7) увеличение количества пассажиров,
перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам на
внутримуниципальных маршрутах, до 13,8 тыс. человек, на межмуниципальных
маршрутах, до 4,6 тыс. человек;
8) увеличение груза, перевезенного
судами ГУП «Камчаттрансфлот», до 54 тыс. тонн;
9) увеличение грузооборота
Петропавловск-Камчатского морского порта до 7 млн. тонн;
10) увеличение общего объема
пассажирских перевозок воздушным транспортом на межмуниципальных маршрутах до
740 тыс. человек;
11) увеличение количества пассажиров,
перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на
межмуниципальных маршрутах, до 61 тыс. человек
|
|
|
|
Паспорт подпрограммы 1
«Развитие дорожного хозяйства»
(далее – Подпрограмма 1)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 1
|
Министерство транспорта и дорожного
строительства Камчатского края
|
|
Участники
Подпрограммы 1
|
органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
|
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 1
|
отсутствуют
|
|
Цели Подпрограммы 1
|
1) развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края;
2) повышение доступности
автотранспортных услуг для населения Камчатского края;
3) повышение комплексной безопасности
и устойчивости автотранспортной системы Камчатского края;
4) повышение безопасности дорожного
движения на региональных дорогах общего пользования
|
|
Задачи Подпрограммы
1
|
1) обеспечение соответствия
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения нормативным требованиям;
2) формирование единой дорожной сети
круглогодичной доступности для населения;
3) повышение уровня мобилизационной
готовности дорожного хозяйства
|
|
Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 1
|
1) прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального значения;
2) прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
3)
прирост
населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
4) увеличение доли автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно эксплуатационным
показателям
|
|
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 1
|
в один этап с 2014 года по 2025 год
|
|
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
|
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 91 922 126,47194 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета
(по согласованию) – 37 359 033,54873 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015
год – 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016
год – 3 717 980,47813 тыс. рублей;
2017
год – 966 940,70000 тыс. рублей;
2018
год – 0,00000 тыс. рублей;
2019
год – 0,00000 тыс. рублей;
2020
год – 5 580 000,00000 тыс. рублей;
2021
год – 6 840 000,00000 тыс. рублей;
2022
год – 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023
год – 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024
год – 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 945 000,00000
тыс. рублей;
2) краевого бюджета –
54 336 597,61378 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 1 871 632,11825 тыс.
рублей;
2015
год – 1 619 239,54216 тыс.
рублей;
2016
год – 2 077 670,39437 тыс.
рублей;
2017
год – 1 426 872,60200 тыс. рублей;
2018
год – 1 243 440,00000 тыс. рублей;
2019
год – 1 509 172,99000 тыс. рублей;
2020
год – 7 014 157,59000 тыс. рублей;
2021
год – 7 250 810,03600 тыс. рублей;
2022
год – 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023
год – 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024
год – 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год –
7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по
согласованию) – 226 495,30943 тыс.
рублей, из них по годам:
2014
год – 38 541,55251 тыс.
рублей;
2015
год – 64 230,63790 тыс. рублей;
2016
год – 26 829,51646 тыс. рублей;
2017
год – 4 137,91932 тыс. рублей;
2018
год – 2 618,23448 тыс. рублей;
2019
год – 5 310,55776 тыс. рублей;
2020
год – 40 661,05900 тыс. рублей;
2021
год – 21 586,07800 тыс. рублей;
2022
год – 22 579,75400 тыс. рублей;
2023
год – 0,00000 тыс. рублей;
2024
год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 1
|
1) приведение технических параметров
дорог общего пользования регионального и местного значения в соответствие с
существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит 320,87 км
дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения;
2) создание условий для формирования
доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных
пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью
автомобильных дорог общего пользования;
3) увеличение доли автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, до 70%
|
Паспорт подпрограммы 2
«Развитие пассажирского автомобильного транспорта»
(далее – Подпрограмма 2)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 2
|
Министерство транспорта и дорожного
строительства Камчатского края
|
|
Участники
Подпрограммы 2
|
органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
|
|
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 2
|
отсутствуют
|
|
Цели Подпрограммы 2
|
1) создание устойчивой функционирующей
системы пассажирского автомобильного транспорта на территории Камчатского
края;
2) повышение безопасности и качества
предоставляемых услуг пассажирам при пользовании объектами транспортной
инфраструктуры, используемыми для перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
|
|
Задачи Подпрограммы
2
|
1) формирование взаимоувязанной
маршрутной сети общественного автомобильного транспорта муниципального и
межмуниципального сообщения;
2) обновление парка транспортных
средств организаций пассажирского автомобильного транспорта;
3) создание системы объектов
транспортной инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
|
|
Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 2
|
1) средний
возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования;
2) количество автовокзалов и
автостанций в Камчатском крае
|
|
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 2
|
в один этап с 2014 года по 2025 год
|
|
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
|
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 410 276,87660 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
1) краевого бюджета –
309 793,62850 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 11 803,30195 тыс.
рублей;
2015
год – 11 965,74655 тыс.
рублей;
2016
год – 22 000,00000 тыс.
рублей;
2017
год – 67 964,58000 тыс. рублей;
2018
год – 6 560,00000 тыс. рублей;
2019
год – 9 500,00000 тыс. рублей;
2020
год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2021
год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2022
год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2023
год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2024
год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 30 000,00000
тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по
согласованию) –100 483,24810 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 2 367,68655 тыс. рублей;
2015
год – 4 014,41773 тыс. рублей;
2016
год – 2 444,44444 тыс. рублей;
2017
год – 9 773,84222 тыс. рублей;
2018
год – 1 740,00000 тыс. рублей;
2019
год – 3 000,00000 тыс. рублей;
2020
год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2021
год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2022
год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2023
год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2024
год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2025 год – 12 857,14286 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 2
|
1) снижение доли транспортных средств
старше 8 лет в общем объеме транспортных средств, использующихся для оказания
услуг по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам
муниципального и межмуниципального сообщения;
2) строительство современных
автостанций в районных центрах, отвечающих требованиям законодательства;
3) осуществление контроля за работой
пассажирского автомобильного транспорта пригородного и междугороднего
сообщения, информирование пассажиров о его работе
|
Паспорт подпрограммы 3
«Развитие водного транспорта»
(далее – Подпрограмма 3)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 3
|
Министерство транспорта и дорожного
строительства Камчатского края
|
|
Участники
Подпрограммы 3
|
органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
|
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 3
|
отсутствуют
|
|
Цели Подпрограммы 3
|
1) развитие современной и эффективной
транспортной инфраструктуры водного транспорта, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края;
2) повышение доступности морских
транспортных услуг для населения Камчатского края;
3) повышение комплексной безопасности
и устойчивости морской транспортной системы Камчатского края
|
|
Задачи Подпрограммы
3
|
1) создание современного грузового и
грузопассажирского водного флота;
2) обновление инфраструктуры водного
транспорта;
3) обеспечение доступности для
населения пассажирских перевозок водным транспортом в межмуниципальном и
внутримуниципальном сообщении;
4)
повышение инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта
|
|
Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 3
|
1) количество пассажиров,
перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам на
межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах;
2) количество груза,
перевезенного судами ГУП «Камчаттрансфлот»;
3) грузооборот
Петропавловск-Камчатского морского порта
|
|
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 3
|
в один этап с 2014 года по 2025 год
|
|
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3
|
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 717 424,19521 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
1) краевого бюджета – 707 160,97005
тыс.
рублей, из них по годам:
2014
год – 291 846,84742 тыс.
рублей;
2015
год – 56 003,77116 тыс.
рублей;
2016
год – 103 107,15147 тыс.
рублей;
2017
год – 42 593,90000 тыс. рублей;
2018
год – 42 593,90000 тыс. рублей;
2019
год – 42 593,90000 тыс. рублей;
2020
год – 17 952,80000 тыс. рублей;
2021
год – 19 209,50000 тыс. рублей;
2022
год – 20 554,20000 тыс. рублей;
2023
год – 21 992,90000 тыс. рублей;
2024
год – 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год – 25 179,70000
тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по
согласованию) – 10 263,22516 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 1 219,06000 тыс. рублей;
2015
год – 1 317,07651 тыс.
рублей;
2016
год – 1 643,82105 тыс.
рублей;
2017
год – 2 006,53480 тыс. рублей;
2018
год – 1 963,76840 тыс. рублей;
2019
год – 2 112,96440 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000 тыс. рублей;
2021
год – 0,00000 тыс. рублей;
2022
год – 0,00000 тыс. рублей;
2023
год – 0,00000 тыс. рублей;
2024
год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы
3
|
1) увеличение количества пассажиров,
перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам на
внутримуниципальных маршрутах, – до 13,8 тыс. человек, на межмуниципальных
маршрутах – до 4,6 тыс. человек;
2) увеличение груза, перевезенного
судами ГУП «Камчаттрансфлот», до 54 тыс. тонн;
3) увеличение грузооборота
Петропавловск-Камчатского морского порта до 7 млн. тонн
|
Паспорт подпрограммы 4
«Развитие воздушного транспорта»
(далее – Подпрограмма 4)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 4
|
Министерство транспорта и дорожного
строительства Камчатского края
|
|
Участники
Подпрограммы 4
|
отсутствуют
|
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 4
|
отсутствуют
|
|
Цели Подпрограммы 4
|
1) повышение доступности услуг
воздушного транспорта для населения Камчатского края;
2) повышение комплексной безопасности
и устойчивости в сфере пассажирских перевозок воздушным транспортом
|
|
Задачи Подпрограммы
4
|
1) обеспечение доступности для
населения пассажирских перевозок воздушным транспортом на социально значимых
маршрутах в межмуниципальном сообщении;
2) обновление парка воздушных судов;
3) обновление материальной базы
аэродромной инфраструктуры
|
|
Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 4
|
1) общий объем
пассажирских перевозок воздушным транспортом на межмуниципальных маршрутах;
2) количество пассажиров,
перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на
межмуниципальных маршрутах
|
|
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 4
|
в один этап с 2014 года по 2025 год
|
|
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
|
общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого
бюджета составляет
7 393 447,60373 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 892 193,65228 тыс.
рублей;
2015
год – 588 270,88150 тыс.
рублей;
2016
год – 725 428,45009 тыс.
рублей;
2017
год – 460 765,70000 тыс. рублей;
2018
год – 460 840,60000 тыс. рублей;
2019
год – 460 765,70000 тыс. рублей;
2020
год – 531 948,54757 тыс. рублей;
2021
год – 569 184,94590 тыс. рублей;
2022
год – 609 027,89211 тыс. рублей;
2023
год – 651 659,84456 тыс. рублей;
2024
год – 697 276,03368 тыс. рублей;
2025 год – 746 085,35604 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 4
|
1) увеличение общего объема
пассажирских перевозок воздушным транспортом на межмуниципальных маршрутах
до 740 тыс. человек;
2) увеличение количества пассажиров,
перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на
межмуниципальных маршрутах, до 61 тыс. человек
|
Паспорт подпрограммы 5
«Обеспечение реализации Программы»
(далее – Подпрограмма 5)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 5
|
Министерство транспорта и дорожного
строительства Камчатского края
|
|
Участники
Подпрограммы 5
|
отсутствуют
|
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 5
|
отсутствуют
|
|
Цель Подпрограммы 5
|
обеспечение
эффективного управления реализацией Программы
|
|
Задачи Подпрограммы
5
|
1)
финансовое обеспечение реализации Программы;
2)
обеспечение деятельности Министерства транспорта и дорожного строительства
Камчатского края и подведомственного ему краевого государственного учреждения
|
|
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 5
|
в один этап с 2014 года по 2025 год
|
|
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
|
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет
1 789 595,75925 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 115 290,26850 тыс. рублей;
2015
год – 118 745,35221 тыс. рублей;
2016
год – 116 741,73100 тыс. рублей;
2017
год – 121 703,43000 тыс. рублей;
2018
год – 121 820,47000 тыс. рублей;
2019
год – 121 881,69000 тыс. рублей;
2020
год – 146 322,68281 тыс. рублей;
2021
год – 158 028,49743 тыс. рублей;
2022
год – 170 670,77722 тыс. рублей;
2023
год – 184 324,43940 тыс. рублей;
2024
год – 199 070,39456 тыс. рублей;
2025 год – 214 996,02612 тыс.
рублей
|
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 5
|
1)
реализация Программы своевременно и в полном объеме;
2)
реализация полномочий Министерства транспорта и дорожного строительства
Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений;
3)
повышение эффективности расходования бюджетных средств
|
1.
Приоритеты и цели региональной политики
в
сфере реализации Программы
1.1. Приоритетами региональной политики развития
транспорта и дорожного строительства в Камчатском крае являются:
1)
развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог регионального
значения;
2)
формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;
3)
обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок на социально
значимых маршрутах;
4)
обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного
транспорта, воздушных судов;
5) обеспечение
безопасности на транспорте.
1.2. С учетом
приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы сформулированы
цели Программы:
1) развитие
современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Камчатского края;
2)
повышение доступности транспортных услуг для населения Камчатского края;
3)
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
Камчатского края.
1.3.
Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:
1)
обеспечение соответствия автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения нормативным требованиям;
2)
формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;
3)
повышение уровня мобилизационной готовности дорожного хозяйства;
4)
формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного автомобильного
транспорта муниципального и межмуниципального сообщения;
5)
обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного
транспорта;
6)
создание системы объектов транспортной инфраструктуры, используемых для
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
7)
создание современного грузового и грузопассажирского водного флота;
8)
обновление инфраструктуры водного транспорта;
9)
обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок водным транспортом
в межмуниципальном и внутримуниципальном сообщениях;
10)
повышение инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта;
11)
обеспечение доступности для населения пассажирских перевозок воздушным
транспортом на социально значимых маршрутах в межмуниципальном сообщении;
12)
обновление парка воздушных судов;
13) обновление материальной базы аэродромной
инфраструктуры.
1.4. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и
подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.5. Для достижения целей и решения задач Программы
предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2
к Программе.
1.6. Финансовое обеспечение реализации Программы
приведено в приложении 3 к Программе.
2.
Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае
2.1. Программа предусматривает участие муниципальных
образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий,
предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства»:
а) основного мероприятия 1.4 «Строительство и
реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов
на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование
из краевого бюджета»;
б) основного мероприятия 1.5 «Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения»;
в) основного мероприятия 1.7 «Развитие транспортной
инфраструктуры ТОР «Камчатка»;
2) по подпрограмме 2 «Развитие пассажирского
автомобильного транспорта»:
а) основного мероприятия 2.2 «Обновление парка
транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта»;
б) основного мероприятия 2.3 «Проектирование,
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса
регионального значения»;
3) по подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта» –
основного мероприятия 3.2 «Организация перевозок пассажиров водным транспортом
на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (субсидии местным бюджетам)».
2.2. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на
реализацию основных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела,
предоставляются в соответствии с приложениями 4 – 6 к Программе.
2.3. Показатели результативности предоставления
субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основных
мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела, приведены в приложении 7
к Программе.
3. Методика оценки эффективности
реализации Программы
3.1. Оценка эффективности реализации Программы
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы
представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о
ходе ее реализации и об оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с
учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач
(далее – степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному
уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий
плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы
определяется степень достижения плановых значений каждого показателя
(индикатора) Программы.
3.4. Степень достижения планового значения
показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
СДГППЗ
- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПГПФ
- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного
периода;
ЗПГПП
- плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2)
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является
снижение значений:
.
3.5. Степень
реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРГП
- степень реализации Программы;
М
- число показателей (индикаторов) Программы.
При
использовании данной формулы в случае, если СДГППЗ больше 1,
значение СДГППЗ принимается равным 1.
3.6. Степень
соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для
Программы в целом по формуле:
, где
ССУЗ
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
ЗФ -
фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
ЗП -
плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень
реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
, где
СРКС
- степень реализации контрольных событий;
КСВ
- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий,
запланированных к реализации в отчетном году;
КС
- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном
году.
3.8.
Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений
степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню
затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭРГП
- эффективность реализации Программы;
СРГП
- степень реализации Программы;
ССУЗ
- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРКС
- степень реализации контрольных событий.
3.9.
Эффективность реализации Программы признается:
1)
высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;
2)
средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;
3)
удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее
0,80.
3.10. В случае,
если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы
признается недостаточно эффективной.
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам
на
реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 1
«Развитие
дорожного хозяйства»
1. Настоящий
Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из
краевого бюджета, в том числе из дорожного фонда Камчатского края, в целях
софинансирования следующих основных мероприятий
Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства»:
1) основного
мероприятия 1.4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог,
транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного
значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета»;
2) основного
мероприятия 1.5 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения»;
3) основного
мероприятия 1.7 «Развитие транспортной инфраструктуры ТОР «Камчатка».
2.
Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в части 1
настоящего Порядка, является наличие утвержденного муниципальным правовым актом
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном
образовании в Камчатском крае.
3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам
являются:
1) наличие утвержденных муниципальных программ, содержащих
мероприятия, указанные в части 1 настоящего Порядка;
2) обеспечение софинансирования за счет средств
местных бюджетов:
а) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего
Порядка:
в размере не
менее 10 % средств, необходимых на реализацию мероприятия, при численности
населения муниципального образования в Камчатском крае более 20 тыс. человек;
в размере не
менее 2 % средств, необходимых на реализацию мероприятия, при численности
населения муниципального образования в Камчатском крае менее 20 тыс. человек;
б) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего
Порядка, в размере не менее 10 % средств, необходимых на реализацию
мероприятия;
в) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1
настоящего Порядка, в размере не менее 1 % средств, необходимых на реализацию
мероприятия;
3) использование средств субсидий по целевому
назначению;
4)
заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта
и дорожного строительства Камчатского края (далее в настоящем Порядке –
Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае;
5) представление
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в
Министерство отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке,
утвержденным Министерством;
6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета
местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в части 1 настоящего
Порядка, определяется по формуле:
, где
j = 1…n
Сij – размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае
на реализацию i-го
мероприятия;
Сiо – общий
объем средств, предусмотренный на реализацию i-го мероприятия, подлежащий распределению между
муниципальными образованиями в Камчатском крае;
n – количество муниципальных образований в Камчатском крае,
соответствующих критерию отбора для предоставления субсидий и условиям
предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка;
Kij – потребность j-го
муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i-го мероприятия, определяемая на
основании документов, представленных органом местного самоуправления
муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии.
5. Распределение субсидий между муниципальными
образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о
краевом бюджете.
6. Перечень, формы и срок представления документов
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
для получения субсидий утверждаются Министерством.
7. Министерство рассматривает представленные документы
в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.
8. По результатам рассмотрения документов Министерство
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении
субсидии.
В случае принятия Министерством решения о
предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии между
Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в
Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия Министерством решения об отказе в
предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального
образования в Камчатском крае в течение 10 дней со дня принятия такого решения
направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
1) представление органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с
нарушением установленного срока или не соответствующих установленной форме;
2) наличие в представленных документах недостоверных
сведений;
3) несоответствие муниципального образования в
Камчатском крае критерию отбора для предоставления субсидий и (или) условиям
предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.
10. В случаях неисполнения органами местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий,
установленных частью 3 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть
приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
11. Контроль за исполнением условий, установленных
частью 3 настоящего Порядка, осуществляется Министерством.
12. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом
году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный
остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат
взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
13. Субсидии, использованные не по целевому
назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня
получения уведомления Министерством. Министерство направляет указанное
уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования
субсидии не по целевому назначению.