Расширенный поиск

Постановление Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 29.06.2017 № 98

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

 

Целью подпрограммы является содействие социально-экономическому, этнокультурному и духовному развитию коренных малочисленных народов (далее - КМН) Майминского района.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить две задачи:

1. Социально-экономическое развитие территорий традиционного проживания КМН Майминского района;

2. Духовное возрождение и культурное развитие этносов КМН Майминского района.

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

 

Основные мероприятия муниципальной программы

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1) Социально-экономическое развитие территорий традиционного проживания КМН Майминского района:

- Обеспечение автономной энергетикой;

- Материально-техническое оснащение общин КМН;

- Организация заготовки, переработки, реализация продукции хозяйственной деятельности;

- Обеспечение информационно-коммуникационными ресурсами;

- Строительство стационарного жилья для общин КМН;

- Жилищная инфраструктура;

- Транспортная инфраструктура;

- Коммунальная и энергетическая инфраструктуры;

- Образование;

- Здравоохранение, медицинское обслуживание.

2) Духовное возрождение и культурное развитие этносов КМН Майминского района:

- Культура, проведение этнокультурных мероприятий;

- Создание центров национальной культуры, музея и мемориального комплекса в местах традиционного проживания КМН Майминского района;

- Национальный спорт.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 3 к программе.

 

Меры муниципального регулирования

 

Органы местного самоуправления обладают всеми полномочиями по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления для достижения поставленных целей. Данные полномочия осуществляются на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части вопросов местного значения). Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р «Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными направлениями региональных программ государственной национальной политики, установленными в Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1996 № 909, исходя из необходимости государственной поддержки в реализации интересов народов в социально-экономической и духовной сферах.

 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского

бюджета Республики Алтай, использование которых

предполагается в рамках реализации основных мероприятий

муниципальной программы в рамках подпрограммы

 

В рамках реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального и республиканского бюджета по следующим направлениям:

- обеспечение школ высокоскоростным доступом к сети Интернет;

- на осуществление мероприятий по капитальному ремонту, строительству, реконструкции зданий социальной сферы;

- реконструкция автомобильных дорог;

- приобретение национальных костюмов и музыкальных инструментов для участия в этнокультурных мероприятиях.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении № 4 к программе.

 

Сведения об участии сельских поселений в реализации

подпрограммы

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;

3) сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения;

4) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

7) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

8) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных

расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы

 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) инвесторы;

2) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.

3) подрядные организации, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт.

 

4. Подпрограмма «Создание условий для развития

инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала»

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

 

Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)

Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала

Наименование муниципальной программы

Развитие экономического потенциала и предпринимательства муниципального образования «Майминский район» на 2013 - 2018 годы

Администратор

Администрация муниципального образования «Майминский район»

Соисполнители подпрограммы

Отдел экономики Администрации муниципального образования «Майминский район»;

МКУ «Управление по обеспечению деятельности Администрации муниципального образования «Майминский район»

Сроки реализации подпрограммы

2013 - 2018 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала

Задачи подпрограммы

1. Организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

2. Совершенствование системы муниципального управления;

3. Стратегическое развитие и реализация приоритетных проектов

Целевые показатели программы

- Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб.

- Уровень обеспеченности органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть Интернет, %;

- Доля услуг, оказанных через многофункциональные центры, от общего количества оказанных услуг, %;

- Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, %;

- Количество проектов, реализуемых через проектное управление, ед.;

- Количество сотрудников, обученных системе проектного управления, чел.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 0,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей.

- средства республиканского бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 0,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей.

- средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 0,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей.

- иных средств составит 0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:

2013 год - 0,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

 

Целью подпрограммы является Создание условий для развития инвестиционного и имиджевого потенциала.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить три задачи:

1. Организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

2. Совершенствование системы муниципального управления;

3. Стратегическое развитие и реализация приоритетных проектов.

Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

 

Основные мероприятия муниципальной программы

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Организация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

2. Совершенствование системы муниципального управления;

3. Стратегическое развитие и реализация приоритетных проектов.

Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 3 к программе.

 

Меры муниципального регулирования

 

Достижению цели и решению задач подпрограммы будет способствовать реализация мер муниципального регулирования, направленных на развитие муниципально-частного партнерства и стимулирование инвестиционной активности, укрепление имиджевой политики и повышения качества предоставления муниципальных услуг.

Важной мерой муниципального регулирования, обеспечивающей стимулирование инвестиционной активности является предоставление статуса районного значения инвестиционным проектам, реализуемым в муниципальном образовании «Майминский район, в соответствии с постановлением Главы Администрации муниципального образования «Майминский район» от 16 февраля 2015 года № 12 «Об утверждении Положения о придании инвестиционным проектам, реализуемым в муниципальном образовании «Майминский район», статуса районного значения муниципального образования «Майминский район». Наличие статуса районного значения позволяет при реализации инвестиционного проекта предоставить поддержку в форме муниципальной преференции.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по ключевым факторам, оказывающим значительное влияние на улучшение инвестиционного климата в регионах.

Майминский район участвует в реализации мероприятий по пяти целевым моделям:

- Получение разрешения на строительство и территориальное планирование;

- Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества;

- Система мер по стимулированию развития малого предпринимательства;

- Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям;

- Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям.

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях (Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ), принят Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», которым установлены дополнительные правила по совершенствованию деятельности МФЦ. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 249-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации» распределяется доход, полученный от уплаты государственной пошлины за оказание государственных услуг в МФЦ, между бюджетами субъектов Российской Федерации и федеральным бюджетом, что позволяет компенсировать расходы субъектов Российской Федерации, связанные с предоставлением государственных услуг федеральных органов исполнительной власти на базе МФЦ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 года № 755 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797» уточнен рекомендуемый перечень государственных услуг и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу одного окна в МФЦ, а также в обязательный перечень включены услуги МВД России по выдаче общегражданских и заграничных паспортов, замене водительских удостоверений при истечении срока их действия или утрате, услуга ФНС России по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах. С учетом правоприменительной практики и позиции органов исполнительной власти субъектов Федерации о необходимости сохранения конфиденциальности из рекомендуемого перечня исключены услуги, связанные с процедурами опеки и попечительства.

Введено понятие и определены сроки разработки технологических схем предоставления государственных услуг, содержащих подробное описание требований, условий, процесса предоставления государственных услуг, основанных на нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих предоставление государственных услуг, детализированные разъяснения, а также информацию о требуемом документационном и технологическом обеспечении процесса предоставления государственных услуг. Таким образом, обеспечивается единообразное предоставление государственных услуг в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах государственных внебюджетных фондов, в МФЦ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 747-р утвержден План мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ на 2016 - 2018 годы, направленный на дальнейшее расширение перечня предоставляемых в МФЦ государственных услуг, детализацию процесса предоставления государственных услуг (разработку технологических схем предоставления государственных услуг), создание МФЦ, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, иных услуг и сервисов субъектам предпринимательства, обеспечение безбумажного взаимодействия МФЦ с органами власти и органами государственных внебюджетных фондов в процессе предоставления государственных услуг, проведение мониторинга деятельности МФЦ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выездного мониторинга в субъектах Федерации, а также всероссийских форумов и конкурсов.

В целях оказания государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 года № 209 «О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено оказание государственных и муниципальных услуг в МФЦ только работниками МФЦ, то есть исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Закрепляется положение о создании центров оказания услуг для бизнеса, которые могут создаваться в МФЦ путем создания дополнительных окон обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» - это первый законодательный акт в отечественной нормативной правовой базе, направленный, прежде всего, на обеспечение прав граждан при обращении в государственные и муниципальные органы. В данном федеральном законе заложены все основные направления оптимизации предоставлении государственных услуг, ключевые понятия и направления развития.

Законодательно установлены обязательства государственных и муниципальных органов перед гражданами и ответственность должностных лиц за нарушение порядка оказания услуг, упрощение и ускорение административных процессов, уменьшение количества операций, организация межведомственного взаимодействия, увеличение степени доступности государственных услуг, переход к предоставлению услуг в электронном виде.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача по достижению целевых показателей.

Работы по совершенствованию сферы оказания государственных и муниципальных услуг - это комплексная задача, в которой участвуют многие ведомства. Поэтому для ее решения требуется качественное изменение всей системы коммуникаций ведомственного уровня. Для оценки результатов проводимых преобразований на регулярной основе проводится мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг, который направлен на систематическое выявление наиболее проблемных сфер оказания государственных и муниципальных услуг, а также отслеживание динамики показателей оказания наиболее массовых услуг.

Проектное управление регламентируется Постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2016 года № 336 «Об управлении проектами в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай», которое определяет условия и порядок применения принципов управления проектами исполнительными органами государственной власти Республики Алтай на территории Республики Алтай.

 

Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского

бюджета Республики Алтай, использование которых

предполагается в рамках реализации основных мероприятий

муниципальной программы в рамках подпрограммы

 

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального и республиканского бюджета не предусмотрены.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении № 5 к программе.

 

Сведения об участии сельских поселений в реализации

подпрограммы

 

Мероприятия подпрограммы, в которых возможно участие сельских поселений, отсутствуют.

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных

расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы

 

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) инвесторы;

2) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы;

3) промышленные предприятия;

4) субъекты малого и среднего предпринимательства.».

1.5. Раздел IX «IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации программы к концу 2018 года будут достигнуты следующие показатели:

- Прирост общего туристического потока на территорию Майминского района в 2018 году - 18,6 тыс. чел.;

- Прирост объема инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного размещения) составит 1,008 млрд руб.;

- Индекс производства продукции растениеводства к 2018 году составит 106,5%;

- Индекс производства продукции животноводства к 2018 году составит 104,5%;

- Количество получивших государственную поддержку от общего количества СМСП к концу 2018 года составит 7 чел.;

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к концу 2018 года - составит 9,5%;

- Численность работников у субъектов малого предпринимательства к концу 2018 года составит - 547 человек;

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Майминского района к концу 2018 года, составит 1690 ед.;

- Число посещений в медицинских учреждениях (фельдшерско-акушерские пункты) КМН, проживающих на территории Майминского района, составит не менее 1200 ед.;

- Снижение доли учащихся из числа КМН, не прошедших ГИА-9, к общему числу КМН, прошедших ГИА-9, до 0%;

- Число мероприятий, направленных на сохранение развития культурной самобытности КМН, проживающих на территории Майминского района, составит не менее 20 ед.;

- Число мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, спорта, развитие физической культуры и национальных видов спорта КМН, проживающих на территории Майминского района, составит не менее 2 ед.;

- Объем инвестиций в основной капитал на душу населения к концу 2018 года составит 62,9 тыс. руб.;

- Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг к концу 2018 года составит 30%;

- Количество проектов, реализуемых через проектное управление, не менее 2 ед.».

1.6. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (Приложение № 1) изложить в следующей редакции:

 

«№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

факт

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

 

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» МО «Майминский район» на 2013 - 2018 годы

1.

Увеличение общего туристского потока

тыс. чел.

15,9

16,8

17,8

18,1

18,4

18,6

2.

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

млн руб.

452

491

529

572

611

651

3.

Количество получивших государственную поддержку от общего количества СМСП

чел.

4

4

4

6

6

7

4.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности на территории Майминского района

ед.

1439

1435

1509

1600

1645

1690

5.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

12,1

8,0

8,7

9,2

9,4

9,5

6.

Численность работников у субъектов малого предпринимательства

чел.

672

466

488

520

533

547

7.

Количество посещений в медицинских учреждениях (фельдшерско-акушерские пункты)

ед.

0

0

0

0

1420

1490

8.

Доля учащихся из числа КМН не прошедших ГИА-9 к общему числу КМН прошедших ГИА-9

%

0

0

0

0

0

0

9.

Количество проведенных этнокультурных мероприятий

ед.

0

0

0

0

21

25

10.

Количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, спорта, развитие физической культуры и национальных видов спорта КМН, проживающих на территории Майминского района

ед.

0

0

0

0

2

3

11.

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

62,9

12.

Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг

%

0

0

0

0

0

30

13.

Количество проектов, реализуемых через проектное управление

ед.

0

0

0

0

0

2

1.

Подпрограмма «Развитие конкурентных рынков»

1.1.

Увеличение общего туристского потока

тыс. чел.

15,9

16,8

17,8

18,1

18,4

18,6

1.2.

Увеличение объема инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного размещения)

млрд руб.

0,81

0,82

0,84

0,88

0,96

1,008

1.3.

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

млн руб.

452

491

529

572

611

651

1.4.

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году

%

98

102

103

104,5

106

106,5

1.5.

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году

%

100,1

102

102,5

103,5

104

104,5

2.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2.1.

Количество получивших государственную поддержку от общего количества СМСП

чел.

4

4

4

6

6

7

2.2.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности на территории Майминского района

ед.

1439

1435

1509

1600

1645

1690

2.3.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

12,1

8,0

8,7

9,2

9,4

9,5

2.4.

Численность работников у субъектов малого предпринимательства

чел.

672

466

488

520

533

547

2.5.

Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников отдела экономики

%

25

25

28

28

30

30

3.

Подпрограмма «Социально-экономическое и культурное развитие КМН, проживающих на территории Майминского района»

3.1.

Количество посещений в медицинских учреждениях (фельдшерско-акушерские пункты)

ед.

0

0

0

0

1420

1490

3.2.

Доля учащихся из числа КМН, не прошедших ГИА-9, к общему числу КМН, прошедших ГИА-9

%

0

0

0

0

0

0

3.3.

Широкополосный доступ мест традиционного проживания КМН к сети Интернет

ед.

0

0

0

0

0

1

3.4.

Количество проведенных этнокультурных мероприятий

ед.

0

0

0

0

21

25

3.5.

Количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, спорта, развитие физической культуры и национальных видов спорта КМН, проживающих на территории Майминского района

ед.

0

0

0

0

2

3

4.

Подпрограмма «Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала»

4.1.

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

62,9

4.2.

Уровень обеспеченности органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть Интернет

%

0

0

0

0

0

100

4.3.

Доля услуг, оказанных через многофункциональные центры, от общего количества оказанных услуг

%

0

0

0

0

0

10

4.4.

Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг

%

0

0

0

0

0

30

4.5.

Количество проектов, реализуемых через проектное управление

ед.

0

0

0

0

0

2

4.6.

Количество сотрудников, обученных системе проектного управления

чел.

0

0

0

0

0

1».


Информация по документу
Читайте также