Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1098-П

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 2. Данные расходы не учтены в общей сумме расходов Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме  2.

 

 


. Перечень показателей Подпрограммы 1

 

В целях развития материально-технического потенциала деятельности  органов государственной власти автономного округа определены целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 1, отражающие специфику развития данной сферы, непосредственно зависящие от решения поставленных задач.

Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 с распределением плановых значений по годам представлен в приложении  № 2 к Государственной программе.

 

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 1

 

Доля органов государственной власти автономного округа, обеспеченных:

- мебелью, инвентарем, предметами интерьера;

- компьютерной техникой, оргтехникой, средствами связи, программным обеспечением;

- товарно-материальными запасами (канцелярские товары, бытовая химия, детали, узлы, запасные части)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение числа органов государственной власти автономного округа, которые обеспечены (определенным видом ТМЦ) управлением делами в отчетном периоде, к общему числу органов государственной власти автономного округа, представивших заявки на обеспечение деятельности в соответствии с Положениями органов государственной власти автономного округа и утвержденными нормативами оснащенности

Алгоритм формирования показателя

До = (Коо /Кобщ  100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Число органов государственной власти автономного округа, которые обеспечены (определенным видом ТМЦ) управлением делами в отчетном периоде

Коо

 

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Общее число органов государственной власти автономного округа, представивших заявки на обеспечение деятельности (определенным видом ТМЦ) в соответствии с Положениями органов государственной власти автономного округа и утвержденными нормативами оснащенности

Кобщ

 

Источник информации для расчета (определения) показателя

Годовая отчетность управления делами

 

 

Коэффициент выполнения плана ремонтных работ объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении, и служебных жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа от общего числа, подлежащих ремонту объектов

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества отремонтированных объектов (зданий, сооружений, внутренних помещений, жилья) к общему количеству зданий, сооружений, внутренних помещений, жилья, запланированных к ремонту в отчётном году

Алгоритм формирования показателя

Крем = (Ротр /Аобщ  100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество отремонтированных объектов (зданий, сооружений, внутренних помещений, жилья) за отчетный период

Ротр

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

 

Общее количество зданий, сооружений, внутренних помещений, жилья, запланированных к ремонту в отчётном году

Аобщ

 

 

Источник информации для расчета (определения) показателя

Годовая отчетность управления делами

 

Источник данных: акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100.

 

Уровень обеспечения мероприятий, совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение общего числа обеспеченных мероприятий в отчетном периоде к количеству мероприятий, запланированных к проведению в отчетном году, на конец отчетного периода

Алгоритм формирования показателя

П1 = (Мф /Мп  100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество обеспеченных мероприятий за отчетный период

Мф

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной

Количество мероприятий, запланированных к проведению в отчетном году, на конец отчетного периода

Мп

динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Годовая отчетность управления делами

 

Доля участников мероприятий, воспользовавшихся гостиничными услугами

от заявленного объема

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества участников мероприятий, воспользовавшихся гостиничными услугами, к заявленному количеству

Алгоритм формирования показателя

П2 = (УГф/УГз  100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество участников мероприятий, воспользовавшихся

УГф

 

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной

гостиничными услугами

 

динамикой

заявленное количество участников

УГз

 

 

Источник информации для расчета (определения) показателя

 Годовая отчетность управления делами

 

Доля участников мероприятий, воспользовавшихся услугами питания

от заявленного объема

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества участников мероприятий, воспользовавшихся услугами питания, к заявленному количеству

Алгоритм формирования показателя

П3 = (УПф / УПз  100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество участников мероприятий, воспользовавшихся услугами питания

УПф

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Заявленное количество участников

УПз

 

Источник информации для расчета (определения) показателя

Годовая отчетность управления делами

 

. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих

Государственной программе

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе в рамках Подпрограммы 1 не планируется.

 

. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

 

Реализация Подпрограммы 1 позволит:

равномерно обеспечить материально-техническими средствами органы государственной власти автономного округа;

повысить эффективность использования государственного имущества автономного округа;

повысить эксплуатационную надежность зданий, сооружений, служебных жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа, автотранспортных средств, автоматизированных систем, оборудования, иных материально-технических средств;

создать оптимальные условия для деятельности органов государственной власти автономного округа, обеспечивающие повышение эффективности их функционирования;

- повысить качество и эффективность обеспечения протокольных и иных мероприятий, совещаний, конференций, проводимых исполнительными органами государственной власти автономного округа;

оптимизировать бюджетные расходы в данной сфере.


Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы»

 

ПАСПОРТ ПОДРОГРАММЫ 2

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

управление делами

Цель Подпрограммы 2

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 2

1) совершенствование кадрового потенциала;

2) осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2018  годы

Показатели Подпрограммы 2

- укомплектованность кадрами;

- доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет;

- доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную)  экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов;

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

Основные мероприятия Подпрограммы 2

 

обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Общий объем финансирования –

647 625 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, –         647 625  тыс. руб.

Дополнительная потребность в средствах окружного бюджета,

тыс. руб.

2014 год

129 525

-

2015 год

129 525

-

2016 год

129 525

-

2017 год

129 525

-

2018 год

129 525

-

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;

- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации  Государственной программы;

- повышение качества подготовки нормативно-правовых актов, связанных с реализацией Государственной программы;

- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;

- повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами;

- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития автономного округа

 

Согласно Порядку разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки государственных программ автономного округа, утвержденному постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа», ответственный исполнитель Государственной программы осуществляет координацию и контроль реализации Государственной программы, включая текущее управление и мониторинг ее реализации.

В связи с этим, ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию Государственной программы, являются: уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами Государственной программы.

В 2011 году штатная численность управления делами составляла 56 единиц, с 2012 года и по настоящее время штатная численность составляет 42 единицы. В период с 2011 года по июль 2013 года одна должность была вакантна, в настоящее время штатная численность укомплектована в полном объеме. 36 государственных гражданских служащих, получили дополнительное профессиональное образование за период 2011 – 2013 годы 16 обращений граждан, поступивших в адрес управления делами за предшествующие три года, рассмотрены в установленные сроки.

Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время государственной кадровой политики, понимаемой как стратегия государства по формированию и рациональному использованию кадрового потенциала общества.

Потребность в развитии диктуется также динамичными качественными изменениями структуры органов управления.

Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливают необходимость профессионального правового  сопровождения Государственной программы.

Качественному выполнению мероприятий Государственной программы будет способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации Государственной программы.

 

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

 

Решение задач, поставленных Подпрограммой 2, предполагается по следующему основному направлению – обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы управления делами.

Данное основное направление включают в себя следующие мероприятия:

- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, формированию резерва управленческих кадров ответственного исполнителя Государственной программы;

- повышение квалификации государственных гражданских служащих;

- проведение экспертизы правовых актов, консультирование по вопросам правоприменительной практики;

- представление и защита интересов ответственного исполнителя Государственной программы в судебных и иных органах;

- мониторинг правового пространства автономного округа в установленной сфере деятельности;

- контроль и координация мероприятий по обращениям граждан, направление ответов заявителям;

- хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда ответственного исполнителя Государственной программы;

- осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы;

- обеспечение эффективности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- формирование перечня подведомственных ответственному исполнителю Государственной программы получателей бюджетных средств;

- осуществление функций главного администратора доходов окружного бюджета;

- организация бюджетного учета финансово-хозяйственной деятельности и контроль за целевым использованием материальных и финансовых ресурсов;

- сбор, подготовка материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности;

- осуществление внутреннего финансового контроля  и внутреннего финансового аудита в соответствии с порядком, установленным Правительством автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.

 

 


 

Перечень  мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

 

Таблица 2

 

 


п/п

Наименование мероприятий Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

Всего

2014 год

2015год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Ответственный исполнитель

управление делами

1.

Обеспечение деятельности  центрального аппарата ответственного исполнителя Государственной программы управления делами

647 625

129 525

129 525

129 525

129 525

129 525

 

 


III. Перечень показателей Подпрограммы  2

 

Перечень показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 2 к Государственной программе.

 

Методика по расчёту показателей Подпрограммы 2

 

Укомплектованность кадрами

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества замещённых должностей государственной гражданской службы

(далее – ГГС) к общему количеству должностей ГГС, утверждённых штатным расписанием

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общее количество должностей ГГС, утверждённых штатным расписанием

Np

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

 

Количество замещённых должностей ГГС

Nn

Источник информации для расчета (определения) показателя

 Годовая отчетность управления делами

 

Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества ГГС, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет, к общему количеству ГГС

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общее количество ГГС

Np

Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

количество ГГС, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет

Nn

 

Источник информации для расчета (определения) показателя

Годовая отчетность управления делами

 

Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, к общему количеству поступивших проектов правовых актов в юридический отдел

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общее количество поступивших проектов

Np

Невыполнение планового значения показателя является

Количество проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке

Nn

отрицательной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Годовая отчетность управления делами

 

 

 

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством

 

автономного округа сроки, к общему числу обращений

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общее число обращений

Np

Невыполнение планового значения показателя является

Количество обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки

Nn

отрицательной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Годовая отчетность управления делами

 

. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих

Государственной программе

 

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе в рамках Подпрограммы 2 не планируется.

 

 V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

 

Реализация Подпрограммы 2 обеспечит:

1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.

2. Повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы в целях эффективной её реализации.

3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.

4. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами.

5. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.

6. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения  их финансовой устойчивости.

 

 


Информация по документу
Читайте также