Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.02.2017 № 117-П

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;

 


6.4. раздел III дополнить таблицей 2-3-1 следующего содержания:

 

«Таблица 2-3-1

 

2.2.2. Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса по истечении отчётного периода предоставления мер государственной поддержки к среднегодовому объёму производства продукции лесопромышленного комплекса до предоставления мер государственной поддержки

Алгоритм формирования показателя

V = (V2/V1) * 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнитель-ной власти – источник информации

Целевое значение показателя –

> 100.

Значение показателя < 100 является отрицательной динамикой

Динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса* (*показатель рассчитывается в разрезе видов произведённой продукции)

V

Расчетный показатель

Среднегодовой объём производства продукции лесопромышленного комплекса до предоставления мер государственной поддержки, тыс. куб. м.

V1

Субъекты государствен-ной поддержки, осуществляю-щие деятельность в сфере лесопромыш-ленного комплекса

Среднегодовой объём производства продукции лесопромышленного комплекса по истечении отчётного периода предоставления мер государственной поддержки, тыс. куб. м

V2

Субъекты государствен-ной поддержки, осуществляю-щие деятельность в сфере лесопромыш-ленного комплекса

»;

 

6.5. в разделе V:

6.5.1. пункт 3 дополнить словами «(до 01.10.2016)»;

6.5.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) положительная динамика среднегодового объёма производства продукции лесопромышленного комплекса.».

7. В Подпрограмме 3:

7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

 

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 1051187

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1051187

(в том числе средства федерального бюджета – 260195)

Объем внебюджет-ных средств – 0

2014 год – 228294

228294 (в том числе средства федерального бюджета – 116645)

 

2015 год – 217893

217893 (в том числе средства федерального бюджета – 113550)

 

2016 год – 137000

137000 (в том числе средства федерального бюджета – 30000)

 

2017 год – 117000

117000

 

2018 год – 117000

117000

 

2019 год – 117000

117000

 

2020 год – 117000

117000

 

»;

7.2. абзац десятый пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:

«До 01 октября 2016 года департаментом экономики автономного округа осуществлялась государственная поддержка производителей хлеба в сельской местности на основании Закона автономного округа от 06 октября 2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей хлеба» в рамках Подпрограммы 2. В соответствии с постановлением Губернатора № 127-ПГ от 18 июля 2016 года дальнейшая реализация государственной функции в сфере государственной поддержки производителям хлеба передана департаменту агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа.»;

7.3. таблицу 3-4 раздела II изложить в следующей редакции:

 

 


«Таблица 3-4

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3

и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 3

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 

 

Подпрограмма 3 (всего)

1051187

228294

217893

137000

117000

117000

117000

117000

2. 

 

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель

Подпрограммы 3), в т.ч.

1051187

228294

217893

137000

117000

117000

117000

117000

3. 

 

Основное мероприятие 1. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.

1051187

228294

217893

137000

117000

117000

117000

117000

4. 

 

Мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства

0

0

0

0

0

0

0

0

5. 

 

Мероприятие 1.2. Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

123800

0

15000

20800

22000

22000

22000

22000

6. 

 

Мероприятие 1.3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

520364

153940

133554

73270

39900

39900

39900

39900

7. 

 

Мероприятие 1.5. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

22700

2200

5000

3100

3100

3100

3100

3100

8. 

 

Мероприятие 1.6. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства

83829

10899

11600

11330

12500

12500

12500

12500

9. 

 

Мероприятие 1.7. Содействие развитию общественных организаций предпринимателей

39898

5000

9898

5000

5000

5000

5000

5000

10.         

 

Мероприятие 1.8. Содействие развитию межрегионального сотрудничества

76675

13334

14341

5000

11000

11000

11000

11000

11.         

 

Мероприятие 1.9. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе

24500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

12.         

 

Мероприятие 1.10. Иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

159421

39421

25000

15000

20000

20000

20000

20000

 

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2016 год и затраты на их реализацию утверждены приказом департамента экономики автономного округа от 15 февраля 2016 года № 46-О.

Детализированный перечень мероприятий Государственной программы на 2017 год и затраты на их реализацию утвержден постановлением Правительства автономного округа от 09 февраля 2017 года № 76-П.».

 

 


8. Таблицу 4-2 раздела III Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 4-2

 

4.1.1. Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок от общего количества запланированных

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству запланированных (источник данных – департамент экономики автономного округа)

Алгоритм формирования показателя

 

Np

Дспб

Nn*100

=

 

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество проведенных проверок соблюдения законодательства

Np

Общее количество запланированных проверок соблюдения законодательства

Nn

».

 

9. В Подпрограмме 5:

9.1. в паспорте Подпрограммы 5:

9.1.1. в пункте 5.3 позиции, касающейся задач Подпрограммы 5, слово «государственного» заменить словом «Государственного»;

9.1.2. подпункт 5.1.3 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 5, признать утратившим силу;

9.1.3. в подпункте 5.3.1 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 5, слово «государственного» заменить словом «Государственного»;

9.1.4. пункт 3 позиции, касающейся мероприятий Подпрограммы 5, признать утратившим силу;

9.1.5. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

 

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 100455

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 100455

(в том числе средства федерального бюджета – 82)

Объем внебюджет-ных средств – 0

2014 год – 0

0

0

2015 год – 0

0

0

2016 год – 18835

18835(в том числе средства федерального бюджета – 82)

0

2017 год – 20405

20405

0

2018 год – 20405

20405

0

2019 год – 20405

20405

0

2020 год – 20405

20405

0

»;

 

9.1.6. пункт 3 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, признать утратившим силу;

9.2. в разделе II:

9.2.1. пункт 3 признать утратившим силу;

9.2.2. таблицу 5-1 изложить в следующей редакции:

 

 

 


 

«Таблица 5-1

 

п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Затраты на реализацию программных мероприятий

(тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.  

 

Подпрограмма 5 (всего)

100455

-

-

18835

20405

20405

20405

20405

 

Департамент экономики автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 5), в т.ч.

100455

-

-

18835

20405

20405

20405

20405

 

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения»

99211

-

-

18671

20135

20135

20135

20135

 

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

166935*

26925

26925

26925

21540

21540

21540

21540

 

2.  

 

Основное мероприятие 1. Мониторинг социально-экономической ситуации в автономном округе и подготовка аналитических материалов (до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках

Подпрограммы 1), в т.ч.

99211

-

-

18 671

20 135

20 135

20 135

20 135

 

3.  

 

ГКУ «Управление информационно-аналитического обеспечения» (расходы на обеспечение функций казенных учреждений)

99211

-

-

18 671

20135

20135

20135

20135

 

4.  

 

Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2007/2008 – 2017/2018 учебных годах

(до 2015 года мероприятие реализовывалось в рамках Подпрограммы 1)

1244

-

-

164

270

270

270

270

 

5.  

 

Мероприятие 3. Координация и методическое руководство составления прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа

16155*

5385

5385

5385

-

-

-

-

 

6.  

 

Мероприятие 4. Создание правовых механизмов, способствующих повышению качества и доступности услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также повышение эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа

37695*

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

 

7.  

 

Мероприятие 5. Формирование и ведение информационных ресурсов об услугах и работах государственных учреждений автономного округа

37695*

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

 

8.  

 

Мероприятие 6. Совершенствование порядка формирования фонда оплаты труда государственных учреждений автономного округа, установления тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера во взаимосвязи с достижением конкретных показателей качества и количества, оказываемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям

37695*

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

 

9.  

 

Мероприятие 7. Организация и обеспечение осуществления мониторинга поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы, формирование информационной базы для создания информационно-аналитических материалов

37695*

5385

5385

5385

5385

5385

5385

5385

 

        

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».

 

 


Информация по документу
Читайте также