Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1110-П


III. Перечень показателей Подпрограммы 3

 

Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

 

IV. Методика эффективности реализации Подпрограммы 3

 

Методика расчёта показателей Подпрограммы 3

 

Доля охвата населения автономного округа цифровым телевещанием регионального и муниципальных телеканалов

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества населения*, проживающего в населённых пунктах охваченных региональной цифровой сетью телерадиовещания к общей численности населения* округа и умножения результата на 100%

Алгоритм формирования показателя

НАСохв : НАС  х 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение отрицательной

Суммарное количество жителей населённых пунктов охваченных региональной сетью цифрового вещания

НАСохв

Количество населения автономного округа

НАС

Источник  информации для расчета (определения) показателя

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

* количество населения по данным переписи 2010

 

Доля населённых пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества населённых пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания к общему количеству населённых пунктов и умножения результата на 100%

Алгоритм формирования показателя

НПохв : НП х 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение отрицательной

Количество населённых пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания

НПохв

Общее количество населенных пунктов

НП

Источник  информации для расчета (определения) показателя

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

 

Количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам формирования пакета каналов

Единица измерения

ед.

Определение показателя

Абсолютный показатель

Алгоритм формирования показателя

Расчёт показателя ведётся путём суммирования количества подключенных студий

Источник  информации для расчета (определения) показателя

Департамент информационных технологий и связи автономного округа

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение отрицательной

 

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

 

Реализация Подпрограммы 3 позволит создать региональную сеть цифрового вещания, охватить 96,5% населённых пунктов автономного округа, а так же охватить 97,5% населения автономного округа цифровым вещанием.

 


Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент информационных технологий и связи автономного округа

Цель Подпрограммы 4

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 4

1)       совершенствование кадрового потенциала;

2)       осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения;

3)       осуществление  эффективного управления бюджетными средствами в сфере информационных технологий и связи

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 4

1)    укомплектованность кадрами;

2)    доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов;

3)    доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений;

4)    доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента;

5)    доля обращений граждан, рассмотренных в установленные  законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений;

6)    рейтинг качества финансового менеджмента департамента информационных технологий и связи автономного округа

Основные мероприятия Подпрограммы 4

обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента информационных технологий и связи автономного округа

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

общий объем финансирования – 942 746

объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый

к утверждению –

942 746

дополнительная потребность в средствах окружного бюджета составит:

2014 год –  134 678

134 678

 

2015 год –  134 678

134 678

 

2016 год – 134 678

134 678

 

2017 год – 134 678

134 678

 

2018 год – 134 678

134 678

 

2019 год – 134 678

134 678

 

2020 год – 134 678

134 678

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1)    создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;

2)    повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации  Государственной программы;

3)    повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;

4)    повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным Государственной программы в соответствии с заключенными договорами;

5)    обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;

6)    повышение эффективности бюджетных расходов в сфере информационных технологий и связи автономного округа;

7)    повышение эффективности и качества исполнения государственных функций в сфере информационных и телекоммуникационных технологий

 

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития автономного округа

 

Согласно Порядку разработки, реализации Государственных программ автономного округа, утверждённому постановлением Правительства автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П, ответственный исполнитель Государственной программы осуществляет координацию и контроль реализации Государственной программы, включая текущее управление и мониторинг ее реализации.

Залогом успешного достижения целей и решения задач Государственной программы является обеспечение эффективного исполнения департаментом информационных технологий и связи автономного округа государственных функций  в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

В связи с этим, ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию Государственной программы, являются: уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами Государственной программы.

Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время государственной кадровой политики, понимаемой как стратегия государства по формированию и рациональному использованию кадрового потенциала общества. В условиях жестких бюджетных ограничений и сокращения численности государственных гражданских служащих особое значение приобретает развитие кадрового потенциала федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливают необходимость профессионального правового сопровождения Государственной программы.

Одним из основных критериев эффективности государственного управления в сфере информационных технологий и связи является качество управления государственными финансами.

Особенного внимания в данной сфере с учетом перехода к программному принципу формирования бюджета заслуживают вопросы повышения качества среднесрочного бюджетного планирования, совершенствования учета и отчетности, повышения эффективности внутреннего контроля и аудита.

 

II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

 

Решение задач, поставленных Подпрограммой 4, предполагается по основному направлению:

1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы департамента информационных технологий и связи автономного округа.

И включают в себя выполнение следующих мероприятий:

1.     Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, формированию резерва управленческих кадров ответственного исполнителя Государственной программы.

2.     Повышение квалификации государственных гражданских служащих.

3.     Проведение экспертизы правовых актов, консультирование по вопросам правоприменительной практики.

4.     Представление и защита интересов ответственного исполнителя Государственной программы в судебных и иных органах.

5.     Мониторинг правового пространства Российской Федерации и автономного округа.

6.     Контроль и координация мероприятий по обращениям граждан, направление ответов заявителям.

7.     Хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда ответственного исполнителя Государственной программы.

8.     Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы.

9.     Обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Государственной программы.

10.           Осуществление функций администратора доходов.

11.           Организация бюджетного учета и контроль за целевым и эффективным расходованием материальных и финансовых ресурсов.

12.           Разработка и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение и укрепление финансово-хозяйственной дисциплины.

13.           Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Расходы, распределённые аналитическим методом в Подпрограммах Государственной программы, направленные на финансирование административных мероприятий, консолидируется в данной подпрограмме 4 суммарно с расходами, направленными на выполнение административных мероприятий Подпрограммы 4.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4.


Таблица 4

мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.

Итого

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации Государственной программы», в т. ч.

942746,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

объем финансирования, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению

942746,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

департамент информационных технологий и связи автономного округа

(ответственный исполнитель)

Центральный аппарат

942746,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

1.

Задача 4.1. Совершенствование кадрового потенциала.

Задача 4.2. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.

Задача 4.3. Осуществление  эффективного управления бюджетными средствами в сфере информационных технологий и связи.

1.1.

Обеспечение реализации Государственной программы

департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т. ч.

942746,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

объем финансирования, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению

942746,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

134678,00

 


III. Перечень показателей Подпрограммы 4

 

Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе автономного округа.

 

IV. Методика эффективности реализации Подпрограммы 4

 

Методика расчёта показателей Подпрограммы 4

 

Укомплектованность кадрами

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества замещённых должностей государственной гражданской службы  к общему количеству должностей, утверждённых штатным расписанием

Алгоритм формирования показателя

Дспб=  Nn * 100

                  Np

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество должностей, утверждённых штатным расписанием

Np

Количество замещённых должностей государственной гражданской службы

Nn

 

Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов правовых актов

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке к общему количеству поступивших проектов правовых актов в юридический отдел

Алгоритм формирования показателя

Дспб=  Nn * 100

                  Np

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

 

 

Общее количество поступивших проектов в юридический отдел

Np

Количество проектов правовых актов, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке

Nn

 

Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке к общему количеству поступивших проектов договоров, соглашений в юридический отдел департамента экономики автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Дспб=  Nn * 100

                  Np

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество поступивших проектов договоров, соглашений в юридический отдел департамента экономики автономного округа

Np

Количество проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке

Nn

 

Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, к общему числу документов, хранящихся в архиве

Алгоритм формирования показателя

Дспб=  Nn * 100

                  Np

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее число документов, хранящихся в архиве

Np

Количество единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение

Nn

 

Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, к общему числу обращений

Алгоритм формирования показателя

Дспб=  Nn * 100

                  Np

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее число обращений

Np

Количество обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки

Nn

 

Рейтинг качества финансового менеджмента

Единица измерения

%

Определение показателя

Суммовая оценка в баллах по 75 показателям качества финансового менеджмента (оценка осуществляется Департаментом финансов автономного округа по результатам работы ежегодно)

 

 

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

 

Реализация Подпрограммы 4 обеспечит:

1)    создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;

2)    повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы в целях эффективной её реализации;

3)    повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;

4)    повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами;

5)    обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;

6)    повышение эффективности бюджетных расходов, направленные на повышение качества финансового менеджмента в департаменте информационных технологий и связи автономного округа;

7)    создание условий для достижения целей Государственной программы в целом и входящих в ее состав Подпрограмм.

 


 


 

Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество» на 20142020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и программно-целевых инструментов  Государственной программы
«Информационное общество» на 2014 – 2020 годы

 

N п/п

Наименование мероприятий Государственной программы

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество» на 2014-2020 годы, в т. ч.:

7 587 761,00

433 111,00

807 711,00

926 711,00

1 576 005,00

1 279 639,00

1 268 045,00

1 296 539,00

департамент информационных технологий и связи автономного округа

5 484 830,00

225 938,00

600 538,00

719 538,00

1 205 429,00

909 329,00

897 829,00

926 229,00

подведомственное государственное казенное учреждение

1 069 514,00

59 542,00

59 542,00

59 542,00

222 945,00

222 679,00

222 585,00

222 679,00

содержание подведомственного государственного казенного учреждения

1 033 417,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

1.

Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа, в т. ч.:

4 988 715,00

286 433,00

286 433,00

286 433,00

1 139 727,00

969 461,00

995 867,00

1 024 361,00

департамент информационных технологий и связи автономного округа

2 885 784,00

79 260,00

79 260,00

79 260,00

769 151,00

599 151,00

625 651,00

654 051,00

 

подведомственное государственное казенное учреждение

1 069 514,00

59 542,00

59 542,00

59 542,00

222 945,00

222 679,00

222 585,00

222 679,00

содержание подведомственного государственного казенного учреждения

1 033 417,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

147 631,00

2.

Развитие базовых элементов инфраструктуры результатов космической деятельности

(департамент информационных технологий и связи автономного округа)

208 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

32 000,00

72 000,00

34 000,00

34 000,00

3.

Создание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе (департамент информационных технологий и связи автономного округа)

1 448 300,00

-

374 600,00

493 600,00

269 600,00

103 500,00

103 500,00

103 500,00

4.

Обеспечение реализации Государственной программы (департамент информационных технологий и связи автономного округа)

942 746,00

134 678,00

134 678,00

134 678,00

134 678,00

134 678,00

134 678,00

134 678,00


Информация по документу
Читайте также