Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Каменки Каменского района Пензенской области от 02.05.2017 № 260

 

где:

Ц пМПi  плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

ДпМП – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

ДфМП  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);

d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Развитие территорий, социальной

и инженерной инфраструктуры

в городе Каменке Каменского района Пензенской области

на 2014-2020 годы

 

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы»

 Исполнитель Программы ___________________________________________________

 

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой

Наименование цели, задачи, программного мероприятия

Плановый срок исполнения мероприятия

Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВС)

Объем финансирования, предусмотренный на 20__ год,  тыс. руб.

Выполнено за отчетный период (тыс. руб.)

Профинансировано за отчетный период

(тыс. руб.)

Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

Итого по Программе

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет (ФБ)

 

 

 

 

 

 

областной бюджет (ОБ)

 

 

 

 

 

 

местные бюджеты (МБ

 

 

 

 

 

 

внебюджетные средства (ВС)

 

 

 

 

 

 

Справочно: капитальные расходы

 

 

 

 

 

 

Примечание: финансирование мероприятий указывается в разрезе всех источников, предусмотренных Программой;

в графе 6 указывается стоимость фактически выполненных работ по исполнению мероприятия;

в графе 8 указывается степень выполнения мероприятия (подготовлена документация, проведены конкурсы, заключены госконтракты на сумму и т.д.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; обучено, оздоровлено, чел.; переселено, чел.; оказана материальная помощь, чел., в размере руб., и т.д.), в случае невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия, а также неполного использования предусмотренного объема финансирования указать конкретные причины

 

__________

 

Приложение N 1

к муниципальной программе "Развитие территорий, социальной и

инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы

 

№ п/п

 Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования,

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы"

 Всего

466607,5

119844,0

23716,1

138145,8

109412,0

25163,2

25163,2

25163,2

бюджет Пензенской области

87 315,0

87 315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

179830,6

0,0

0,0

102773,9

77 056,7

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

199461,9

32 529,0

23716,1

35 371,9

32 355,3

25163,2

25163,2

25163,2

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Подпрограмма 1

Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы"

 Всего

438947,0

115038,3

17362,4

134647,5

106348,8

21850,0

21850,0

21850,0

бюджет Пензенской области

87 315,0

87 315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

179830,60

0,00

0,00

102773,90

77 056,7

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

171 801,4

27 723,3

17362,4

31 873,6

29 292,1

21850,0

21850,0

21850,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 2

"Капитальный ремонт объектов собственности  города Каменки Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы"

 Всего

12 775,3

2 452,6

4 059,3

1 313,4

1 050,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

12 775,3

2 452,6

4 059,3

1 313,4

1 050,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы»

 Всего

14 885,2

2 353,1

2 294,4

2 184,9

2 013,2

2 013,2

2 013,2

2 013,2

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

14 885,2

2 353,1

2 294,4

2 184,9

2 013,2

2 013,2

2 013,2

2 013,2

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

__________

 

 

Приложение N 2

к муниципальной программе "Развитие территорий, социальной и инженерной

инфраструктуры в городе Каменке Каменского района  Пензенской области на 2014-2020 годы

Мероприятия муниципальной  программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района  Пензенской области на 2014-2020 годы»

 № п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятий по годам

Всего

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Бюджет города Каменки

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Подпрограмма "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района  Пензенской области  на 2014-2020 годы"

Цель подпрограммы - Развитие территориальной сети автомобильных дорог  города Каменки Каменского района Пензенской области

Задачи подпрограммы: - содержание и сохранность существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

1.1.  Основное мероприятие: «Содержание территории города Каменки Каменского района Пензенской области»

1.1.

Содержание территории города Каменки Каменского района Пензенской области

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

136114,00

0,00

0,00

136114,00

0,0

 

2014

17 762,70

0,0

0,0

17 762,7

0,0

 

2015

16 804,10

0,0

0,0

16 804,1

0,0

 

2016

19 547,20

0,0

0,0

19 547,2

0,0

 

2017

19 450,00

0,0

0,0

19 450,0

0,0

 

2018

20 850,00

0,0

0,0

20 850,0

0,0

 

2019

20 850,00

0,0

0,0

20 850,0

0,0

 

2020

20 850,00

0,0

0,0

20 850,0

0,0

 

1.1.1

Содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений   на  них з

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

46 350,1

0,0

0,0

46 350,1

0,0

 

2014

10 130,1

0,0

0,0

10 130,1

0,0

 

2015

11 046,0

0,0

0,0

11 046,0

0,0

 

2016

5 174,0

0,0

0,0

5 174,0

0,0

 

2017

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

 

2018

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

 

2019

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

 

2020

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

 

1.1.2

Содержание территорий города

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

32 371,6

0,0

0,0

32 371,6

0,0

 

2014

22,4

0,0

0,0

22,4

0,0

 

2015

220,6

0,0

0,0

220,6

0,0

 

2016

5 128,6

0,0

0,0

5 128,6

0,0

 

2017

6 000,0

0,0

0,0

6 000,0

0,0

 

2018

7 000,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

 

2019

7 000,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

 

2020

7 000,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

 

1.1.3

 Содержание и  ремонт уличного освещения

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

53 345,90

0,00

0,00

53 345,90

0,00

 

2014

7 610,20

0,00

0,00

7 610,20

0,0

 

2015

5 537,50

0,00

0,00

5 537,50

0,0

 

2016

8 598,20

0,00

0,00

8 598,20

0,0

 

2017

7 600,00

0,00

0,00

7 600,00

0,0

 

2018

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,0

 

2019

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,0

 

2020

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,0

 

1.1.4

Организация дорожного движения

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

4 046,40

0,00

0,00

4 046,40

0,0

 

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

2016

646,40

0,00

0,00

646,40

0,0

 

2017

850,00

0,00

0,00

850,00

0,0

 

2018

850,00

0,00

0,00

850,00

0,0

 

2019

850,00

0,00

0,00

850,00

0,0

 

2020

850,00

0,00

0,00

850,00

0,0

 

1.2. Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

1.2.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

302574,40

87 315,00

179 830,63

35 428,80

0,0

 

2014

97 017,00

87 315,00

0,00

9 702,00

0,0

 

2015

558,3

0,0

0,0

558,3

0,0

 

2016

115 100,30

0,00

102 773,90

12 326,40

0,0

 

2017

86 898,80

0,00

77 056,73

9 842,10

0,0

 

2018

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0

 

2019

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0

 

2020

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0

 

1.2.1

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям  многокв артирных домов,тротуаров за счет средств дорожного фонда

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

102 103,4

87 315,0

0,0

14 788,4

0,0

 

2014

97 017,0

87 315,0

0,0

9 702,0

0,0

 

2015

558,3

0,0

0,0

558,3

0,0

 

2016

528,1

0,0

0,0

528,1

0,0

 

2017

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2018

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2019

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2020

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

1.2.2

Капитальный ремонт  путепровода на автомобильной дороге Тамбов-Пенза-Вирга-М-5 «Урал»

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

200 471,0

0,0

179 830,6

20 640,4

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

114 572,2

0,0

102 773,9

11 798,3

0,0

 

2017

85 898,8

0,0

77 056,7

8 842,1

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.3. Основное мероприятие: Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

1.3

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

258,6

0,0

0,0

258,6

0,0

 

2014

258,6

0,0

0,0

258,6

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.3.1

Строительство дорожной развязки

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

258,6

0,0

0,0

258,6

0,0

 

2014

258,6

0,0

0,0

258,6

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской

Итого

438 947,0

87 315,0

179 830,6

171 801,4

0,0

 

2014

115 038,3

87 315,0

0,0

27 723,3

0,0

 

2015

17 362,4

0,0

0,0

17 362,4

0,0

 

2016

134 647,5

0,00

102 773,90

31 873,60

0,0

 

2017

106 348,8

0,00

77 056,73

29 292,10

0,0

 

2018

21 850,0

0,0

0,0

21 850,0

0,0

 

2019

21 850,0

0,0

0,0

21 850,0

0,0

 

2020

21 850,0

0,0

0,0

21 850,0

0,0

 

Подпрограмма 2.  «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы».

Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям

Задача: устранения  неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории объектов культуры,   жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Основное мероприятие:  Обеспечение капитального ремонта объектов собственности  города Каменки Каменского района Пензенской области

2.1.1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание сетей коммунального хозяйства

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

8 618,8

0,0

0,0

8 618,8

0,0

 

2014

1 681,1

0,0

0,0

1 681,1

0,0

 

2015

1 874,3

0,0

0,0

1 874,3

0,0

 

2016

1 313,4

0,0

0,0

1 313,4

0,0

 

2017

750,0

0,0

0,0

750,0

0,0

 

2018

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2019

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2020

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2.1.2.

  Содержание и  ремонт объектов жилищного хозяйства 

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

4 156,5

0,0

0,0

4 156,5

0,0

 

2014

771,5

0,0

0,0

771,5

0,0

 

2015

2 185,0

0,0

0,0

2 185,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

2018

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

2019

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

2020

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

Итого по подпрограмме «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 год»

Итого

12 775,3

0,0

0,0

12 775,3

0,0

 

2014

2 452,6

0,0

0,0

2 452,6

0,0

 

2015

4 059,3

0,0

0,0

4 059,3

0,0

 

2016

1 313,4

0,0

0,0

1 313,4

0,0

 

2017

1 050,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

 

2018

1 300,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

 

2019

1 300,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

 

2020

1 300,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы»

Цель программы - организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика- застройщика) по реализации муниципальных, областных, федеральных программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности

Задачи:- подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности; - организация и проведение конкурсов и аукционов  по размещению муниципального заказа на выполнение проектных и строительно-монтажных работ;  - контроль за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности

3.1.  Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки».

 

Расходы на обеспечение  деятельности муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 

Итого

14 885,2

0,0

0,0

14 885,2

0,0

 

2014

2 353,1

0,0

0,0

2 353,1

0,0

 

2015

2 294,4

0,0

0,0

2 294,4

0,0

 

2016

2 184,9

0,0

0,0

2 184,9

0,0

 

2017

2 013,2

0,0

0,0

2 013,2

0,0

 

2018

2 013,2

0,0

0,0

2 013,2

0,0

 

2019

2 013,2

0,0

0,0

2 013,2

0,0

 

2020

2 013,2

0,0

0,0

2 013,2

0,0

 


Информация по документу
Читайте также