Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Каменки Каменского района Пензенской области от 02.05.2017 № 260
где:
Ц пМПi – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном
году;
Ц фППi – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном
году;
Ri -
степень достижения i-ого целевого
показателя МП;
ДпМП – плановые расходы
на реализацию МП в отчетном году (рублей);
ДфМП -
фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
RМП – степень достижения целевых показателей
МП (результативность);
d МП – полнота использования
запланированных на реализацию МП средств;
E МП –
эффективность реализации МП
__________
|
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие территорий,
социальной
и инженерной инфраструктуры
в городе Каменке Каменского
района Пензенской области
на 2014-2020 годы
|
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие
территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского
района Пензенской области на 2016-2020 годы»
Исполнитель Программы
___________________________________________________
Порядковый N
цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой
|
Наименование
цели, задачи, программного мероприятия
|
Плановый срок
исполнения мероприятия
|
Источник финансирования
(ФБ, ОБ, МБ, ВС)
|
Объем
финансирования, предусмотренный на 20__ год,
тыс. руб.
|
Выполнено за
отчетный период (тыс. руб.)
|
Профинансировано
за отчетный период
(тыс. руб.)
|
Степень и
результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при
наличии)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
|
|
|
|
|
|
|
..
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Программе
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (ФБ)
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (ОБ)
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты (МБ
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства (ВС)
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: капитальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
финансирование мероприятий указывается в разрезе всех источников,
предусмотренных Программой;
в графе 6
указывается стоимость фактически выполненных работ по исполнению мероприятия;
в графе 8
указывается степень выполнения мероприятия (подготовлена документация,
проведены конкурсы, заключены госконтракты на сумму и
т.д.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; обучено,
оздоровлено, чел.; переселено, чел.; оказана материальная помощь, чел., в
размере руб., и т.д.), в случае невыполнения или несвоевременного выполнения
мероприятия, а также неполного использования предусмотренного объема
финансирования указать конкретные причины
__________
Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие территорий,
социальной и
инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы
№ п/п
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы
|
Источник финансирования,
|
Оценка расходов, тыс. руб.
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
Муниципальная программа
|
Развитие территорий, социальной и
инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской
области на 2016-2020 годы"
|
Всего
|
466607,5
|
119844,0
|
23716,1
|
138145,8
|
109412,0
|
25163,2
|
25163,2
|
25163,2
|
бюджет Пензенской области
|
87 315,0
|
87 315,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
|
179830,6
|
0,0
|
0,0
|
102773,9
|
77 056,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
Пензенской области
|
199461,9
|
32 529,0
|
23716,1
|
35 371,9
|
32 355,3
|
25163,2
|
25163,2
|
25163,2
|
иные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
|
Подпрограмма 1
|
Модернизация и развитие территориальной
сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области
на 2016-2020 годы"
|
Всего
|
438947,0
|
115038,3
|
17362,4
|
134647,5
|
106348,8
|
21850,0
|
21850,0
|
21850,0
|
бюджет Пензенской области
|
87 315,0
|
87 315,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
|
179830,60
|
0,00
|
0,00
|
102773,90
|
77 056,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
Пензенской области
|
171 801,4
|
27 723,3
|
17362,4
|
31 873,6
|
29 292,1
|
21850,0
|
21850,0
|
21850,0
|
иные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3
|
Подпрограмма 2
|
"Капитальный ремонт объектов
собственности города Каменки
Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы"
|
Всего
|
12 775,3
|
2 452,6
|
4 059,3
|
1 313,4
|
1 050,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
Пензенской области
|
12 775,3
|
2 452,6
|
4 059,3
|
1 313,4
|
1 050,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
иные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
|
Подпрограмма 3
|
«Обеспечение деятельности МКУ «УКС
города Каменки на 2014-2020 годы»
|
Всего
|
14 885,2
|
2 353,1
|
2 294,4
|
2 184,9
|
2 013,2
|
2 013,2
|
2 013,2
|
2 013,2
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
бюджеты муниципальных образований
Пензенской области
|
14 885,2
|
2 353,1
|
2 294,4
|
2 184,9
|
2 013,2
|
2 013,2
|
2 013,2
|
2 013,2
|
иные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
__________
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Каменке
Каменского района Пензенской области
на 2014-2020 годы
|
Мероприятия муниципальной программы «Развитие территорий, социальной
и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
|
№
п/п
|
Наименование мероприятий
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Показатели результата мероприятий по
годам
|
Всего
|
Бюджет Пензенской области
|
Федеральный бюджет
|
Бюджет города Каменки
|
Внебюджетные средства
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1. Подпрограмма "Модернизация и
развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Цель
подпрограммы - Развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской
области
|
Задачи
подпрограммы: - содержание и сохранность существующей сети автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них; - строительство и реконструкция автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них.
|
1.1.
Основное мероприятие: «Содержание территории города Каменки Каменского
района Пензенской области»
|
1.1.
|
Содержание территории города Каменки
Каменского района Пензенской области
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
136114,00
|
0,00
|
0,00
|
136114,00
|
0,0
|
|
2014
|
17 762,70
|
0,0
|
0,0
|
17 762,7
|
0,0
|
|
2015
|
16 804,10
|
0,0
|
0,0
|
16 804,1
|
0,0
|
|
2016
|
19 547,20
|
0,0
|
0,0
|
19 547,2
|
0,0
|
|
2017
|
19 450,00
|
0,0
|
0,0
|
19 450,0
|
0,0
|
|
2018
|
20 850,00
|
0,0
|
0,0
|
20 850,0
|
0,0
|
|
2019
|
20 850,00
|
0,0
|
0,0
|
20 850,0
|
0,0
|
|
2020
|
20 850,00
|
0,0
|
0,0
|
20 850,0
|
0,0
|
|
1.1.1
|
Содержание и сохранность автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них з
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
46 350,1
|
0,0
|
0,0
|
46 350,1
|
0,0
|
|
2014
|
10 130,1
|
0,0
|
0,0
|
10 130,1
|
0,0
|
|
2015
|
11 046,0
|
0,0
|
0,0
|
11 046,0
|
0,0
|
|
2016
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
5 174,0
|
0,0
|
|
2017
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
|
2018
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
|
2019
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
|
2020
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
|
1.1.2
|
Содержание территорий города
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
32 371,6
|
0,0
|
0,0
|
32 371,6
|
0,0
|
|
2014
|
22,4
|
0,0
|
0,0
|
22,4
|
0,0
|
|
2015
|
220,6
|
0,0
|
0,0
|
220,6
|
0,0
|
|
2016
|
5 128,6
|
0,0
|
0,0
|
5 128,6
|
0,0
|
|
2017
|
6 000,0
|
0,0
|
0,0
|
6 000,0
|
0,0
|
|
2018
|
7 000,0
|
0,0
|
0,0
|
7 000,0
|
0,0
|
|
2019
|
7 000,0
|
0,0
|
0,0
|
7 000,0
|
0,0
|
|
2020
|
7 000,0
|
0,0
|
0,0
|
7 000,0
|
0,0
|
|
1.1.3
|
Содержание и
ремонт уличного освещения
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
53 345,90
|
0,00
|
0,00
|
53 345,90
|
0,00
|
|
2014
|
7 610,20
|
0,00
|
0,00
|
7 610,20
|
0,0
|
|
2015
|
5 537,50
|
0,00
|
0,00
|
5 537,50
|
0,0
|
|
2016
|
8 598,20
|
0,00
|
0,00
|
8 598,20
|
0,0
|
|
2017
|
7 600,00
|
0,00
|
0,00
|
7 600,00
|
0,0
|
|
2018
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,0
|
|
2019
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,0
|
|
2020
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,0
|
|
1.1.4
|
Организация дорожного движения
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
4 046,40
|
0,00
|
0,00
|
4 046,40
|
0,0
|
|
2014
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
2015
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
2016
|
646,40
|
0,00
|
0,00
|
646,40
|
0,0
|
|
2017
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
850,00
|
0,0
|
|
2018
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
850,00
|
0,0
|
|
2019
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
850,00
|
0,0
|
|
2020
|
850,00
|
0,00
|
0,00
|
850,00
|
0,0
|
|
1.2. Основное мероприятие: Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
1.2.1
|
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
302574,40
|
87 315,00
|
179 830,63
|
35 428,80
|
0,0
|
|
2014
|
97 017,00
|
87 315,00
|
0,00
|
9 702,00
|
0,0
|
|
2015
|
558,3
|
0,0
|
0,0
|
558,3
|
0,0
|
|
2016
|
115 100,30
|
0,00
|
102 773,90
|
12 326,40
|
0,0
|
|
2017
|
86 898,80
|
0,00
|
77 056,73
|
9 842,10
|
0,0
|
|
2018
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,0
|
|
2019
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,0
|
|
2020
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,0
|
|
1.2.1
|
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многокв
артирных домов,тротуаров
за счет средств дорожного фонда
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
102 103,4
|
87 315,0
|
0,0
|
14 788,4
|
0,0
|
|
2014
|
97 017,0
|
87 315,0
|
0,0
|
9 702,0
|
0,0
|
|
2015
|
558,3
|
0,0
|
0,0
|
558,3
|
0,0
|
|
2016
|
528,1
|
0,0
|
0,0
|
528,1
|
0,0
|
|
2017
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
2018
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
2019
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
2020
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
1.2.2
|
Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге
Тамбов-Пенза-Вирга-М-5 «Урал»
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
200 471,0
|
0,0
|
179 830,6
|
20 640,4
|
0,0
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
114 572,2
|
0,0
|
102 773,9
|
11 798,3
|
0,0
|
|
2017
|
85 898,8
|
0,0
|
77 056,7
|
8 842,1
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3. Основное мероприятие: Строительство
и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
1.3
|
Строительство и реконструкция
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
258,6
|
0,0
|
0,0
|
258,6
|
0,0
|
|
2014
|
258,6
|
0,0
|
0,0
|
258,6
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
20
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.1
|
Строительство дорожной развязки
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
258,6
|
0,0
|
0,0
|
258,6
|
0,0
|
|
2014
|
258,6
|
0,0
|
0,0
|
258,6
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме «Модернизация и
развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского
района Пензенской
|
Итого
|
438 947,0
|
87 315,0
|
179 830,6
|
171 801,4
|
0,0
|
|
2014
|
115 038,3
|
87 315,0
|
0,0
|
27 723,3
|
0,0
|
|
2015
|
17 362,4
|
0,0
|
0,0
|
17 362,4
|
0,0
|
|
2016
|
134 647,5
|
0,00
|
102 773,90
|
31 873,60
|
0,0
|
|
2017
|
106 348,8
|
0,00
|
77 056,73
|
29 292,10
|
0,0
|
|
2018
|
21 850,0
|
0,0
|
0,0
|
21 850,0
|
0,0
|
|
2019
|
21 850,0
|
0,0
|
0,0
|
21 850,0
|
0,0
|
|
2020
|
21 850,0
|
0,0
|
0,0
|
21 850,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт объектов собственности
города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы».
|
Цель
подпрограммы - повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение
санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и
территории к нормативным требованиям
|
Задача:
устранения неисправностей изношенных
конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение
уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных
характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории объектов
культуры, жилищно-коммунального
хозяйства
|
2.1.
Основное мероприятие: Обеспечение
капитального ремонта объектов собственности
города Каменки Каменского района Пензенской области
|
2.1.1
|
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
сетей коммунального хозяйства
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
8 618,8
|
0,0
|
0,0
|
8 618,8
|
0,0
|
|
2014
|
1 681,1
|
0,0
|
0,0
|
1 681,1
|
0,0
|
|
2015
|
1 874,3
|
0,0
|
0,0
|
1 874,3
|
0,0
|
|
2016
|
1 313,4
|
0,0
|
0,0
|
1 313,4
|
0,0
|
|
2017
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
0,0
|
|
2018
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
2019
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
2020
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
2.1.2.
|
Содержание и ремонт объектов
жилищного хозяйства
|
Определяются муниципальным заказчиком в
порядке, установленном действующим законодательством
|
Итого
|
4 156,5
|
0,0
|
0,0
|
4 156,5
|
0,0
|
|
2014
|
771,5
|
0,0
|
0,0
|
771,5
|
0,0
|
|
2015
|
2 185,0
|
0,0
|
0,0
|
2 185,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
|
2018
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
|
2019
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
|
2020
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме «Капитальный
ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской
области на 2014-2020 год»
|
Итого
|
12 775,3
|
0,0
|
0,0
|
12 775,3
|
0,0
|
|
2014
|
2 452,6
|
0,0
|
0,0
|
2 452,6
|
0,0
|
|
2015
|
4 059,3
|
0,0
|
0,0
|
4 059,3
|
0,0
|
|
2016
|
1 313,4
|
0,0
|
0,0
|
1 313,4
|
0,0
|
|
2017
|
1 050,0
|
0,0
|
0,0
|
1 050,0
|
0,0
|
|
2018
|
1 300,0
|
0,0
|
0,0
|
1 300,0
|
0,0
|
|
2019
|
1 300,0
|
0,0
|
0,0
|
1 300,0
|
0,0
|
|
2020
|
1 300,0
|
0,0
|
0,0
|
1 300,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение
деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы»
|
Цель программы - организация
строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого
заказчика- застройщика) по реализации муниципальных, областных, федеральных
программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта объектов муниципальной собственности
|
Задачи:-
подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального
строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности; -
организация и проведение конкурсов и аукционов по размещению муниципального заказа на
выполнение проектных и строительно-монтажных работ; - контроль за проведением строительства и
капитального ремонта объектов муниципальной собственности
|
3.1.
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города
Каменки».
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения, осуществляющего функции органов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
|
|
Итого
|
14 885,2
|
0,0
|
0,0
|
14 885,2
|
0,0
|
|
2014
|
2 353,1
|
0,0
|
0,0
|
2 353,1
|
0,0
|
|
2015
|
2 294,4
|
0,0
|
0,0
|
2 294,4
|
0,0
|
|
2016
|
2 184,9
|
0,0
|
0,0
|
2 184,9
|
0,0
|
|
2017
|
2 013,2
|
0,0
|
0,0
|
2 013,2
|
0,0
|
|
2018
|
2 013,2
|
0,0
|
0,0
|
2 013,2
|
0,0
|
|
2019
|
2 013,2
|
0,0
|
0,0
|
2 013,2
|
0,0
|
|
2020
|
2 013,2
|
0,0
|
0,0
|
2 013,2
|
0,0
|
|
Читайте также
|