Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 21.02.2017 № 86
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2017 года № 86
О внесении изменений в
государственную программу
"Развитие
здравоохранения Нижегородской области
на 2013 - 2020 годы",
утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 26 апреля 2013 года № 274
Правительство
Нижегородской области постановляет:
внести в
государственную программу "Развитие здравоохранения Нижегородской области
на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 26
апреля 2013 года № 274, изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
Губернатор
В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 21 февраля 2017 года № 86
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в
государственную программу
"Развитие
здравоохранения Нижегородской области
на 2013-2020 годы",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области
от 26 апреля 2013 года №
274
1. Позицию
"Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. (приложение 2 к
настоящей Программе)" раздела "Паспорт Программы" изложить в
следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб.
(приложение 2 к настоящей Программе)
|
370 989 869,84 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по
предварительной оценке:
7 002 890,70 тыс. руб., (с 2013 по 2020
годы);
средства областного бюджета по
предварительной оценке:
129 327 192,17 тыс. руб., (с 2013 по
2020 годы);
средства территориального фонда
обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:
233 599 308,98 тыс. руб., (с 2013 по
2020 годы);
средства юридических лиц по
предварительной оценке:
1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013 по 2020
годы);
средства из иных источников по
предварительной оценке:
0 тыс. руб., (с 2013 по 2020 годы)
|
тыс. руб.
|
Наименование
государственного заказчика
|
Источник финансирования
|
Годы
|
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Министерство
здравоохранения Нижегородской области
|
Всего, в том числе:
|
26 338 167,12
|
38 160 819,55
|
52 325 634,95
|
49 954 096,11
|
48 944 070,10
|
53 097 528,90
|
55 235 288,10
|
46 934 265,02
|
|
федеральный бюджет
|
776 050,70
|
2 023 161,93
|
1 691 527,83
|
1 296 346,64
|
256 762,30
|
240 071,20
|
234 895,80
|
484 074,30
|
|
областной бюджет
|
5 211 438,60
|
12 506 511,50
|
22 351 850,62
|
20 792 226,50
|
19 982 386,60
|
19 335 562,70
|
19 730 457,00
|
9 416 758,65
|
|
ТФ ОМС
|
20 350 677,82
|
23 631 146,12
|
27 221 778,50
|
27 865 522,97
|
28 704 921,20
|
33 521 895,00
|
35 269 935,30
|
37 033 432,07
|
|
юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
1 060 478,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма 1 "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи";
всего: 102 327 039,43 тыс. руб., (с
2013 по 2020 годы).
Подпрограмма 2 "Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации";
всего: 151 470 637,14 тыс. руб., (с
2013 по 2020 годы).
Подпрограмма 3 "Развитие
государственно-частного партнерства";
всего: 1 060 478,00 тыс. руб., (с 2013
по 2020 годы).
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья
матери и ребенка";
всего: 36 707 212,62 тыс. руб., (с 2013
по 2020 годы).
Подпрограмма 5 "Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе
детям";
всего: 9 063 174,18 тыс. руб., (с 2013
по 2020 годы).
Подпрограмма 6 "Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям";
всего: 3 320 326,98 тыс. руб., (с 2013
по 2020 годы).
Подпрограмма 7 "Кадровое
обеспечение системы здравоохранения";
всего: 1 424 392,50 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы).
Подпрограмма 8 "Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях";
всего: 8 742 798,21 тыс. руб. (с 2013
по 2020 годы).
Подпрограмма 9 "Развитие
информатизации в здравоохранении";
всего: 91 521,33 тыс. руб. (с 2013 по
2020 годы).
Подпрограмма 10 "Совершенствование
системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской
области";
всего: 56 782 289,45 тыс. руб. (с 2013
по 2020 годы)
|
".
2. В Подпрограмме 1
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи":
2.1. Позицию 1.8
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)"
раздела 1 "Паспорт Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
1.8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы (тысяч рублей)
|
всего: 102 327 039,43 тыс. руб., из
них:
средства федерального бюджета по
предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);
средства областного бюджета по
предварительной оценке: 3 633 033,22 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);
средства ТФ ОМС по предварительной
оценке: 98 694 006,21 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);
средства юридических лиц по
предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы);
средства из иных источников по
предварительной оценке: 0,00 тыс. руб. (с 2013 по 2020 годы)
|
тыс. руб.
|
Наименование
государственного заказчика
|
Источник финанси- рования
|
Годы
|
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего за период реализации
Программы
|
Министерство
здравоохранения Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
9 313 525,50
|
11 747 111,59
|
12 788 400,97
|
11 894 475,97
|
12 242 106,03
|
14 196 515,27
|
14 898 859,77
|
15 246 044,34
|
102 327 039,43
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
областной бюджет
|
37 200,00
|
596 449,49
|
774 544,26
|
540 276,48
|
528 226,30
|
516 929,00
|
505 934,70
|
133 473,00
|
3 633 033,22
|
|
ТФ ОМС
|
9 276
326,10
|
11 150
662,50
|
12 013 856,71
|
11 354 199,49
|
11 713 879,73
|
13 679 586,27
|
14 392 925,07
|
15 112 571,34
|
98 694 006,21
|
|
юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
2.2. Подраздел 2.4
"Система программных мероприятий Подпрограммы 1" раздела 2
"Текст Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"2.4. Система
программных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов
|
Сроки выполнения
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования по
годам в разрезе источников
(тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Источник финансирования
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего за период реализа-ции
Прог-раммы
|
|
Цель Подпрограммы 1: увеличение
продолжительности жизни населения Нижегородской области за счет снижения
преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на основе уменьшения
уровня распространенности курения, факторов риска, связанных с питанием,
повышения уровня физической активности, сохранения и укрепления здоровья
детей и подростков, выявления факторов риска и профилактики основных
хронических неинфекционных заболеваний, снижение уровня заболеваемости
инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, повышения
доступности первичной медико-санитарной помощи
|
Всего, в т.ч.
|
9 313 525,50
|
11 747 111,59
|
12 788 400,97
|
11 894 475,97
|
12 242 106,03
|
14 196 515,27
|
14 898 859,77
|
15 246 044,34
|
102 327 039,43
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
областной бюджет
|
37 200,00
|
596 449,49
|
774 544,26
|
540 276,48
|
528 226,30
|
516 929,00
|
505 934,70
|
133 473,00
|
3 633 033,22
|
|
|
территориальный фонд ОМС
|
9 276 325,50
|
11 150 662,10
|
12 013 856,71
|
11 354 199,49
|
11 713 879,73
|
13 679 586,27
|
14 392 925,07
|
15 112 571,34
|
98 694 006,21
|
|
|
юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
иные
источники
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 1: повышение информированности
различных групп населения, в том числе детей и подростков:
1.1. О вреде активного и пассивного
курения табака, о способах его преодоления и формирования в общественном
сознании установок о неприемлемости потребления табака в обществе.
1.2. О поведенческих и
алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и
диетического питания.
1.3. О необходимости увеличения
физической активности.
1.4. О раннем распознавании признаков
суицидального поведения и оказания помощи
|
Всего, в т.ч.
|
1 000,00
|
4 731,90
|
5 006,10
|
4 717,00
|
6 815,00
|
6 207,80
|
6 214,50
|
0,00
|
34 692,30
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
областной бюджет
|
1 000,00
|
4 731,90
|
5 006,10
|
4 717,00
|
6 815,00
|
6 207,80
|
6 214,50
|
0,00
|
34 692,30
|
|
|
территориальный фонд ОМС
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
иные
источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Реализация будет осуществляться в
рамках соответствующих мероприятий
|
|
Задача 2: развитие службы медицинской
профилактики:
2.1. Развитие инфраструктуры службы
медицинской профилактики для организации помощи в преодолении потребления
табака, при избыточной массе тела и ожирении, а также для занятий населения
физической культурой, включая:
2.1.1. Развитие наркологической помощи.
2.1.2. Расширение сети отделений и
кабинетов медицинской профилактики в учреждениях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, с учетом текущих нормативных требований, расширение
сети центров здоровья.
2.2. Внедрение в государственных
медицинских организациях эффективных технологий профилактики неинфекционных
заболеваний среди взрослого и детского населения.
2.3. Профилактика и снижение уровня
распространенности вредных привычек среди работающих в организованных
коллективах государственных и муниципальных учреждений и организаций, включая
детей и подростков.
2.4. Развитие инфраструктуры для
повышения физической активности населения.
2.5. Развитие инфраструктуры для
организации суицидологической помощи населению
|
Всего, в т.ч.
|
558,00
|
3 685,30
|
6 803,90
|
9 413,10
|
7 980,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
28 441,10
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
областной бюджет
|
558,00
|
3 685,30
|
6 803,90
|
9 413,10
|
7 980,80
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
28 441,10
|
|
территориальный фонд ОМС
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
иные
источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Реализация осуществляться в рамках
соответствующих мероприятий
|
|
Задача 3: подготовка кадров для
обеспечения помощи:
3.1. Для кабинетов и отделений
медицинской профилактики, включая вопросы прекращения курения, профилактики
факторов риска, связанных с питанием, консультативную помощь населению по
вопросам физической активности, в том числе у детей и подростков.
3.2. Обучение медицинских работников и
специалистов других ведомств (педагогов, социальных работников, средств
массовой информации и др.) эффективным технологиям проведения профилактики
неинфекционных заболеваний среди населения.
3.3. Для обеспечения суицидологической
помощи
|
Всего, в т.ч.
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
|
территориальный фонд ОМС
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
иные
источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
Реализация будет осуществляться в
рамках соответствующих мероприятий
|
|
Задача 4: развитие первичной
медико-санитарной помощи:
4.1. Совершенствование системы оказания
помощи сельскому населению.
4.2. Модернизация существующих
учреждений и их подразделений.
4.3. Выстраивание потоков пациентов с
формированием единых принципов маршрутизации.
4.4. Развитие новых форм оказания
медицинской помощи - стационарозамещающих и выездных методов работы.
4.5. Развитие неотложной помощи на базе
поликлинических подразделений.
4.6. Совершенствование принципов
взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой
медицинской помощи.
4.7. Проведение диспансеризации граждан
определенных групп взрослого населения, застрахованных в рамках обязательного
медицинского страхования, а также детского населения
|
Всего, в т. ч. (мероприятия
будут осуществляться в рамках текущего финансирования)
|
9 276 325,50
|
11 702 135,39
|
12 671 644,67
|
11 816 314,79
|
12 197 959,03
|
14 126 245,07
|
14 850 910,67
|
15 112 571,34
|
101 754 106,46
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
0,00
|
551 473,29
|
657 787,96
|
462 115,30
|
484 079,30
|
446 658,80
|
457 985,60
|
0,00
|
3 060 100,25
|
|
территориальный фонд ОМС
|
9 276 325,50
|
11 150 662,10
|
12 013 856,71
|
11 354 199,49
|
11 713 879,73
|
13 679 586,27
|
14 392 925,07
|
15 112 571,34
|
98 694 006,21
|
|
юридические лица
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
|
иные
источники
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
Реализация будет осуществляться в
рамках соответствующих мероприятий
|
|
Задача 5: достижение высокого уровня
защиты населения по эпидемическим показаниям, совершенствование работы по
туберкулинодиагностике, а также совершенствование единой компьютерной системы
по планированию и учету профилактических прививок
|
Всего, в т.ч.
|
34 142,00
|
36 559,00
|
104 946,30
|
57 833,40
|
28 587,50
|
28 587,50
|
33 734,40
|
133 473,00
|
464 060,78
|
|
федеральный бюджет
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
|
областной бюджет
|
34 142,00
|
36 559,00
|
104 946,30
|
57 833,40
|
28 587,50
|
28 587,50
|
33 734,40
|
133 473,00
|
464 060,78
|
|
территориальный фонд ОМС
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
|
юридические лица
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
|
иные
источники
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
00,0
|
Реализация будет осуществляться в рамках соответствующих
мероприятий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|