Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.03.2017 № 180

4.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":

4.5.1. В пункте 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":

4.5.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" изложить  в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 3 902 235,1 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.,

в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.,

в 2017 году - 640 144,3 тыс. руб.,

в 2018 году - 630 859,0 тыс. руб.,

в 2019 году - 770 926,9 тыс. руб.,

в 2020 году - 801 764,0 тыс. руб.".

4.5.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры "1 000" заменить цифрами "2 000".

4.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":

4.5.2.1. Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

 

 

"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цели Подпрограммы 5:

формирование семейно-ориентированной государственной политики

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

369 960,3

688 580,6

640 144,3

630 859,0

770 926,9

801 764,0

3 892 949,8

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

988,0

953,8

940,0

940,0

940,0

977,6

5 739,4

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

331 222,5

650 106,2

597 507,5

588 222,2

728 077,4

757 200,5

3 643 051,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

62,4

336,9

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

28,5

33,0

35,7

35,7

35,7

37,1

205,7

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

17,2

10,2

10,0

10,0

10,0

10,4

67,8

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

37 662,1

37 424,9

41 591,1

41 591,1

41 803,8

43 476,0

243 549,0

Основное мероприятие 5.7.

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

4.5.2.2. Пункт 4 позиции "Непосредственные результаты" подпункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"

4.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"

Чел.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

".

4.5.2.3. Пункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

Статус    

Подпрограмма

государственной

программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего         

369 960,3

688 580,6

640 144,3

630 859,0

770 926,9

801 764,0

3 902 235,1

 

 

МСП НО

369 960,3

688 580,6

640 144,3

630 859,0

770 926,9

801 764,0

3 902 235,1

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5

за счет всех источников

Статус

Наименование

подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма  5 

 

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,90

1 014 328,0

661 506,9

801 574,8

833 637,8

 

 

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

640 144,3

630 859,0

770 926,9

801 764,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

374 183,7

30 647,9

30 647,9

31 873,8

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

940,0

940,0

940,0

977,6

 

расходы областного бюджета

988,0

953,8

940,0

940,0

940,0

977,6

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

941 062,7

588 222,2

728 077,4

757 200,5

 

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

597 507,5

588 222,2

728 077,4

757 200,5

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

343 555,2

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

62,4

 

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

62,4

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

35,7

35,7

37,1

 

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

35,7

35,7

37,1

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

409,6

409,6

426,0

 

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

10,0

10,0

10,4

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

399,6

399,6

415,6

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37424,9

41 591,1

41 591,1

41 803,8

43 476,0

 

расходы областного бюджета

37 662,1

37424,9

41 591,1

41 591,1

41 803,8

43 476,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

30 248,3

30 248,3

30 248,3

31 458,2

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

30 248,3

30 248,3

30 248,3

31 458,2

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также