Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.03.2017 № 180

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий Подпрограммы 1 планирование бюджетных ассигнований (с учетом обоснований проводимой работы в приоритетных сферах образования, транспорта и информации) осуществлено в размере от 10 до 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности инвалидов и других МГН (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, занятость населения) от общего объема финансирования Подпрограммы 1.

 

Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам

жизнедеятельности составит:

 

№ п/п

Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1.

Здравоохранение

0,0

4 342,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4 342,7

1.1

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 654,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 654,2

1.2

из федерального бюджета

0,0

2 688,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 688,5

2.

Занятость населения

0,0

3 840,7

0,0

0,0

0,0

0,0

3 840,7

2.1

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 152,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 152,2

2.2

из федерального бюджета

0,0

2 688,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 688,5

3.

Социальная защита населения

9 343,9

4 182,5

0,0

0,0

0,0

0,0

13 526,4

3.1

из консолидированного бюджета Нижегородской области

9 343,9

1 606,1

0,0

0,0

0,0

0,0

10 950,0

3.2

из федерального бюджета

0,0

2 576,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2 576,4

4.

Физическая культура и спорт

0,0

4 615,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 615,0

4.1

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 926,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 926,6

4.2

из федерального бюджета

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2 688,4

5.

Культура

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 342,5

5.1

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 654,1

5.2

из федерального бюджета

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2 688,4

6.

Информация и связь

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 342,5

6.1

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 654,1

6.2

из федерального бюджета

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2 688,4

7.

Транспорт

0,0

7 415,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 415,0

7.1

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

4 247,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4 247,5

7.2

из федерального бюджета

0,0

3 167,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3 167,5

Итого по разделу 1:

9 343,9

33 080,9

0,0

0,0

0,0

0,0

42 424,8

из консолидированного бюджета Нижегородской области

9 343,9

13 894,8

0,0

0,0

0,0

0,0

23 238,7

из федерального бюджета

0,0

19 186,1

0,0

0,0

0,0

0,0

19 186,1

2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

8

Образование

0,0

24 327,3

31 157,04

0,0

0,0

0,0

55 484,3

8.1

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

7 298,2

13 397,54

0,0

0,0

0,0

20 695,7

8.2

из федерального бюджета

0,0

17 029,1

17 759,5

0,0

0,0

0,0

34 788,6

Итого по разделу 2:

0,0

24 327,3

31 157,04

0,0

0,0

0,0

55 484,3

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

7 298,2

13 397,54

0,0

0,0

0,0

20 695,7

из федерального бюджета

0,0

17 029,1

17 759,5

0,0

0,0

0,0

34 788,6

Итого по таблице:

9 343,9

57 408,2

31 157,0

0,0

0,0

0,0

97 909,1

из консолидированного бюджета Нижегородской области

9 343,9

21 193,0

13 397,5

0,0

0,0

0,0

43 934,4

из федерального бюджета

0,0

36 215,2

17 759,5

0,0

0,0

0,0

53 974,7

".

4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы":

4.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет

средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 40 369 233,4 рублей, из них:

в 2015 году - 5 981 970,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 6 089 446,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 6 884 639,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 6 890 844,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 7 118 790,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 7 403 542,1 тыс. рублей.".

4.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":

4.2.2.1. Абзац тридцать четвертый подпункта 3.2.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:

"По итогам 2015 года заработная плата социальных работников составила 17 667,6 руб., а ее соотношение к средней заработной плате в Нижегородской области - 73,7% (при целевом значении в 2018 году - 100%).".

4.2.2.2. Подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет  средств областного  бюджета, в тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

5 981 970,4

6 089 446,4

6 884 639,5

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

40 369 233,4

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015-2020

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6 883 139,5

6 889 344,5

7 117 290,5

7 401 982,1

40 352 207,5

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015-2020

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015-2020

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 560,0

9 252,0

Основное мероприятие 2.4.

Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2015-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4.2.2.3. Пункт 1 позиции "Индикаторы" позиции "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"

1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области

%

53,2

62,1

73,7

73,7

80

100

100

100

".

4.2.2.4. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма

государственной

программы

Государственный

заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

всего         

5 981 970,4

6 089 446,4

6 884 639,5

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

40 369 233,4

 

 

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 884 639,5

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

40 369 233,4

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2

за счет всех источников

Статус  

Наименование

подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

5 981 970,4

6 089 446,4

6 884 639,5

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

 

 

расходы областного бюджета

5 981 970,4

6 089 446,4

6 884 639,5

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

 

 

Всего, в том числе

5 972 504,5

6 087 946,4

6 883 139,5

6 889 344,5

7 117 290,5

7 401 982,1

 

расходы областного бюджета

5 972 504,5

6 087 946,4

6 883 139,5

6 889 344,5

7 117 290,5

7 401 982,1

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 560,0

 

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 560,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

 

 

 

 

 

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

 

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также