Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.03.2017 № 180
С целью обеспечения
комплексного подхода при реализации мероприятий Подпрограммы 1 планирование
бюджетных ассигнований (с учетом обоснований проводимой работы в приоритетных
сферах образования, транспорта и информации) осуществлено в размере от 10 до 20
процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности инвалидов и других МГН
(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и
связь, культура, транспорт, образование, занятость населения) от общего объема
финансирования Подпрограммы 1.
Распределение бюджетных
ассигнований по приоритетным сферам
жизнедеятельности составит:
№ п/п
|
Наименование приоритетной
сферы жизнедеятельности
|
Объем финансирования
мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ВСЕГО
|
1. Финансирование за счет
средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
|
1.
|
Здравоохранение
|
0,0
|
4 342,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 342,7
|
1.1
|
из консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
0,0
|
1 654,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 654,2
|
1.2
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
2 688,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 688,5
|
2.
|
Занятость населения
|
0,0
|
3 840,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 840,7
|
2.1
|
из консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
0,0
|
1 152,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 152,2
|
2.2
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
2 688,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 688,5
|
3.
|
Социальная защита населения
|
9 343,9
|
4 182,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13 526,4
|
3.1
|
из консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
9 343,9
|
1 606,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 950,0
|
3.2
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
2 576,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 576,4
|
4.
|
Физическая культура и спорт
|
0,0
|
4 615,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 615,0
|
4.1
|
из консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
0,0
|
1 926,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 926,6
|
4.2
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
2 688,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 688,4
|
5.
|
Культура
|
0,0
|
4 342,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 342,5
|
5.1
|
из консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
0,0
|
1 654,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 654,1
|
5.2
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
2 688,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 688,4
|
6.
|
Информация и связь
|
0,0
|
4 342,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 342,5
|
6.1
|
из консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
0,0
|
1 654,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 654,1
|
6.2
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
2 688,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 688,4
|
7.
|
Транспорт
|
0,0
|
7 415,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 415,0
|
7.1
|
из консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
0,0
|
4 247,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 247,5
|
7.2
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
3 167,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 167,5
|
Итого по разделу 1:
|
9 343,9
|
33 080,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
42 424,8
|
из консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
9 343,9
|
13 894,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 238,7
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
19 186,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19 186,1
|
2. Финансирование за счет
средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
|
8
|
Образование
|
0,0
|
24 327,3
|
31 157,04
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
55 484,3
|
8.1
|
из консолидированного бюджета Нижегородской
области
|
0,0
|
7 298,2
|
13 397,54
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 695,7
|
8.2
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
17 029,1
|
17 759,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34 788,6
|
Итого по разделу 2:
|
0,0
|
24 327,3
|
31 157,04
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
55 484,3
|
из консолидированного бюджета Нижегородской
области
|
0,0
|
7 298,2
|
13 397,54
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 695,7
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
17 029,1
|
17 759,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34 788,6
|
Итого по таблице:
|
9 343,9
|
57 408,2
|
31 157,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
97 909,1
|
из консолидированного бюджета Нижегородской
области
|
9 343,9
|
21 193,0
|
13 397,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43 934,4
|
из федерального бюджета
|
0,0
|
36 215,2
|
17 759,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
53 974,7
|
".
4.2. В подразделе 3.2
"Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания
населения" на 2015-2020 годы":
4.2.1. Позицию
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет
средств областного бюджета" пункта
3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей
редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств
областного бюджета
|
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы
2 составляет 40 369 233,4 рублей, из них:
в 2015 году - 5 981 970,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 6 089 446,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 6 884 639,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 6 890 844,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 7 118 790,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 7 403 542,1 тыс. рублей.".
|
4.2.2. В пункте 3.2.2
"Текстовая часть Подпрограммы 2":
4.2.2.1. Абзац
тридцать четвертый подпункта 3.2.2.1 "Характеристика текущего
состояния" изложить в следующей редакции:
"По итогам 2015
года заработная плата социальных работников составила 17 667,6 руб., а ее
соотношение к средней заработной плате в Нижегородской области - 73,7% (при
целевом значении в 2018 году - 100%).".
4.2.2.2. Подпункт
3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в
следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Категория расходов (капвложения
НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки
выполнения
|
Исполнители
мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение
эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг
в сфере социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Модернизация и
развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
|
5 981 970,4
|
6 089 446,4
|
6 884 639,5
|
6 890 844,5
|
7 118 790,5
|
7 403 542,1
|
40 369 233,4
|
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы
социального обслуживания
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
МСП НО
|
5 972 504,5
|
6 087 946,4
|
6 883 139,5
|
6 889 344,5
|
7 117 290,5
|
7 401 982,1
|
40 352 207,5
|
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты
населения замечаний контролирующих органов
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
МСП НО
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 773,9
|
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений
социальной защиты населения
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
МСП НО
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 560,0
|
9 252,0
|
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные
организации психоневрологического профиля путем модернизации сети
стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием
дополнительных мест в психоневрологических интернатах
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
МСП НО
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов
социального обслуживания населения
|
Прочие расходы
|
2016-2020
|
МСП НО
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг
гражданам
|
Прочие расходы
|
2016-2020
|
МСП НО
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
4.2.2.3. Пункт 1
позиции "Индикаторы" позиции "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы
достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2"
изложить в следующей редакции:
"
1.
|
Соотношение средней заработной платы
социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
|
%
|
53,2
|
62,1
|
73,7
|
73,7
|
80
|
100
|
100
|
100
|
".
4.2.2.4. Подпункт
3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
2
Финансирование
Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной
программы
|
Государственный
заказчик- координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального обслуживания
населения" на 2015-2020 годы
|
всего
|
5 981 970,4
|
6 089 446,4
|
6 884 639,5
|
6 890 844,5
|
7 118 790,5
|
7 403 542,1
|
40 369 233,4
|
|
|
МСП НО
|
5 981 970,4
|
6 089 446,4
|
6 884 639,5
|
6 890 844,5
|
7 118 790,5
|
7 403 542,1
|
40 369 233,4
|
Прогнозная оценка расходов на
реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" на 2015-2020 годы
|
Всего, в том числе
|
5 981 970,4
|
6 089 446,4
|
6 884 639,5
|
6 890 844,5
|
7 118 790,5
|
7 403 542,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 981 970,4
|
6 089 446,4
|
6 884 639,5
|
6 890 844,5
|
7 118 790,5
|
7 403 542,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы
социального обслуживания
|
Всего, в том числе
|
5 972 504,5
|
6 087 946,4
|
6 883 139,5
|
6 889 344,5
|
7 117 290,5
|
7 401 982,1
|
|
расходы областного бюджета
|
5 972 504,5
|
6 087 946,4
|
6 883 139,5
|
6 889 344,5
|
7 117 290,5
|
7 401 982,1
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями
социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
|
Всего, в том числе
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников
государственных учреждений социальной защиты населения
|
Всего, в том числе
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 560,0
|
|
расходы областного бюджета
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 560,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация
очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем
модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения
с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
|
Всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов
социального обслуживания населения
|
Всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг
гражданам
|
Всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|