Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 28.04.2017 № 355
Объемы и
источники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежат
ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной
системы.
Финансовое
обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о
бюджете на соответствующий период».
1.2. В
приложении 1 к муниципальной программе:
1.2.1. Строку 1 таблицы «Расчет
целевых показателей реализации программы» изложить в редакции:
«1.
|
Удельный вес семей с долей расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% от общей суммы дохода
семьи
в общем количестве семей
в городе
|
%
|
У = КСф
/ КСо х 100%
КСф – по
данным УСЗН;
КСо – по
данным Ростовстата
|
КСф – среднемесяч- ное фактическое количество получа-телей
субсидии
на оплату жилого помещения и ком-мунальных услуг;
КСо – общее
количество домо-хозяйств в городе Ростове-на-Дону»
|
1.2.2. Таблицу «Расчет целевых
показателей реализации программы» дополнить строками 14-15 следующего
содержания:
«14.
|
Уровень
размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
в первом полугодии
2017 года уровень декабря 2016 года
|
%
|
У1 п.17=(Т1 п. 17/Тд.16
x I1 п. 17) x 100
|
Т1 п. 17 – тариф,
применяемый для расчета платы граждан
за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель
в первом полугодии 2017 года;
Тд. 16 – тариф,
применяемый для расчета платы граждан
за отопление, горячее водоснабжение и тепло-носитель
в декабре 2016 года;
I1 п. 17
–
индекс максимального роста размера платы граждан
за коммунальные услуги
в первом полугодии 2017 года, утвержденный постановлением Правительства
Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской
области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», равный 100,0%
|
15.
|
Уровень
размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
во втором полугодии
2017 года уровень декабря 2016 года более чем
на 105,8%
|
%
|
У2 п.17=(Т2 п. 17 / Тд. 16 x I2 п. 17) x 100
|
Т2 п. 17 – тариф,
применяемый для расчета платы граждан
за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель
во втором полугодии
2017 года;
Тд. 16 – тариф,
применяемый для расчета платы граждан
за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель
в декабре 2016 года;
I2 п. 17
–
индекс максимального роста размера платы граждан
за коммунальные услуги
во втором полугодии 2017 года, утвержденный постановлением Правительства
Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской
области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», равный 105,8%.»
|
1.3. Приложение
2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно
приложению к постановлению.
1.4. В
приложении 3 к муниципальной программе:
1.4.1. Строку «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем
финансирования подпрограммы составляет
12 991 794,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета –
2 589 121,8 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 8 198 899,6 тыс.
рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –
2 203 773,3 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год – 1 697 594,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 886 044,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 777 256,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 039 803,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 000 551,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 062 395,8 тыс. рублей;
2020 год –
1 528 147,9 тыс. рублей.»
|
1.4.2. Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели
|
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг более 20% от общей суммы дохода семьи в общем количестве
семей в городе составит 4,8% (при значении базового показателя – 6,4%).
2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 5198,8 рубля
(при значении базового показателя –
4231 рубль).
3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на
ребенка, в общем количестве семей в городе составит 4,2% (при значении
базового показателя – 6,3%).»
|
1.4.3. Раздел II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система
целевых показателей подпрограммы» изложить в редакции:
«Раздел II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система
целевых показателей подпрограммы»
1. Цель подпрограммы – обеспечение экономической
устойчивости семьи.
Для достижения цели необходимо решение задачи
по содействию создания благоприятных условий для улучшения положения семей с
детьми, в том числе многодетных.
2. Срок реализации подпрограммы – с 2014 по 2020 год. Этапы не
выделяются.
3. Основными результатами
достижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
3.1. Уменьшение удельного веса
семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более
20% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе на 33,3%
(составит 4,8%).
3.2. Увеличение суммы социальных
выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в
среднем на одного получателя на 22,9% (составит 5198,8 рубля).
3.3. Уменьшение доли малообеспеченных
семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в
городе на 50% (составит 4,2%).
4. Для реализации поставленных
задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых
показателей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Система целевых показателей подпрограммы
№
п/п
|
Наименование целей и целевых показателей
программы
|
Еди-
ница
изме-рения
|
Базо-
вое
значе-
ние
целевого показателя
|
Значения целевых показателей,
предусмотренные программой
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Цель программы – повышение качества жизни
отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
|
Цель подпрограммы № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи
и создание условий для полноценного воспитания детей» – обеспечение
экономической устойчивости семьи
|
1.1.
|
Удельный вес семей с долей расходов
на оплату жилого помещения и ком-мунальных
услуг более 20% от общей суммы дохода семьи
в общем количестве семей в городе
Ростове-на-Дону
|
%
|
6,4
|
6,1
|
6,0
|
6,0
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
1.2.
|
Сумма социальных выплат, льгот
и других мер социальной под-держки
семьям, имеющим детей,
в среднем на одного получателя
|
рубль
|
4231
|
4520
|
6284,5
|
6311,9
|
5198,8
|
5198,8
|
5198,8
|
5198,8
|
1.3.
|
Доля малообеспе-ченных
семей, полу-чающих ежеме-сячное пособие
на ребенка, в общем количестве семей
в городе
Ростове-на-Дону
|
%
|
6,3
|
5,9
|
5,5
|
5,5
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.4. В
разделе IV «Оценка социально-экономической эффективности от реализации
подпрограммы»:
1.4.4.1. В
абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «20».
1.5. В
приложении 4 к муниципальной программе:
1.5.1. Строку
«Целевые показатели»
паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели
|
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Сумма ежемесячных социальных выплат,
льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из
числа имеющих на это право составит 891,8 рубля (при значении базового
показателя 775,1 рубля).
2. Уровень выполнения муниципального
задания
по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста
и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении
базового показателя 100%).
3. Удельный вес граждан (семей),
удовлетворенных качеством
и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания
от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении
базового показателя 95%).»
|
1.5.2. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система
целевых показателей подпрограммы»:
1.5.2.1. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в редакции:
«3.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот
и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа
имеющих на это право на 15,1% (составит 891,8 рубля)».
1.5.2.2. Таблицу 1 изложить в редакции:
«Таблица 1
Система целевых показателей подпрограммы
№
п/п
|
Наименование целей
и целевых показателей программы
|
Еди-ница измере-
ния
|
Базовое значение целевого
показа-теля
|
Значения целевых показателей,
предусмотренные программой
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Цель программы –
повышение качества жизни отдельных категорий населения
города Ростова-на-Дону
|
Цель подпрограммы № 2 «Предоставление мер
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам
пожилого возраста и инвалидам» – организация
предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной
войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам
|
2.1.
|
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и
других мер социальной поддержки
в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право
|
рубль
|
775,1
|
780,6
|
974,5
|
985,2
|
891,8
|
891,8
|
891,8
|
891,8
|
2.2.
|
Уровень выполнения муниципального задания по
предоставлению услуг социального обслужи-вания гражданам пожи-лого
возраста и инвали-дам (в том числе детям-инвалидам)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2.3.
|
Удельный вес граждан (семей), удовлетво-ренных качеством
и доступностью полу-чения социальных услуг
в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), полу-чивших услуги
|
%
|
95
|
95
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
97»
|
1.6. В
приложении 6 к муниципальной программе:
1.6.1. Строку
«Целевые показатели»
паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые показатели
|
Целевые
показатели реализации подпрограммы:
1. Уровень
размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года,
составит 100%.
2. Уровень
размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем
на 106,5%, составит 100%.
3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года,
составит 100%.
4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более
чем на 110,8%, составит 100%.
5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит
100%.
6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более
чем на 106,3%, составит 100%.
7. Уровень
размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года,
составит 100%.
8. Уровень
размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более
чем на 105,8%, составит 100%.»
|
1.6.2. В разделе II «Основные цели,
задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных
результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы»:
1.6.2.1. Дополнить пунктами 7-8 следующего содержания:
«7. Установление уровня платы
граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года в размере 100% от
уровня декабря 2016 года.
8. Установление уровня платы
граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года в размере 105,8%
от уровня декабря 2016 года».
1.6.2.2. Таблицу 1 изложить в
редакции:
«Таблица 1
Система целевых показателей подпрограммы
№
п/п
|
Наименование целей
и
целевых показателей подпрограммы
|
Еди-
ница
измере-ния
|
Базовое значение целевого показа-
теля
|
Значения целевых показателей,
предусмотренные подпрограммой
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера
платы граждан за коммунальные расходы» – ограничение роста размера платы граждан за
коммунальные услуги
|
|
1.
|
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
в первом полугодии
2014 года уровень декабря 2013 года
|
%
|
100
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
2.
|
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
во втором полугодии
2014 года уровень июня 2014 года более чем
на 106,5%
|
%
|
100
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
3.
|
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
в первом полугодии
2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
4.
|
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
во втором полугодии
2015 года уровень декабря 2014 года более чем
на 110,8%, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
5.
|
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
в первом полугодии
2016 года уровень декабря
2015 года, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
6.
|
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
во втором полугодии
2016 года уровень декабря
2015 года более чем
на 106,3%, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
7.
|
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
в первом полугодии
2017 года уровень декабря 2016 года, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
–
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
8.
|
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий
во втором полугодии
2017 года уровень декабря 2016 года более чем
на 105,8%, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
–
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|