Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 28.04.2017 № 355
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление
Администрации города Ростова-на-Дону
от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 02.03.2017)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению
Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города
Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,
мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за
счет полученной экономии бюджетных средств при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
корректировкой значений целевых показателей программы
П О С Т А Н О В Л
Я Ю:
1. Внести
в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения
города Ростова-на-Дону» (ред. от 02.03.2017) следующие изменения:
1.1. В
приложении:
1.1.1. Строку
«Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:
«Объемы
и источники финансирования программы
|
Общий объем финансирования программы
составляет
42 965 448,8 тыс. рублей, в
том числе (по источникам):
1. Средства
федерального бюджета –
10 246 579,8 тыс. рублей.
2. Средства
областного бюджета –
28 288 436,7 тыс. рублей.
3. Средства
бюджета города Ростова-на-Дону –
4 208 559,2 тыс. рублей.
4. Внебюджетные
средства – 221 873,1 тыс. рублей.
В том числе по
годам (из всех источников):
2014 год –
6 455 453,8 тыс. рублей;
2015 год – 6 698 576,9 тыс. рублей;
2016 год – 6 609 284,3 тыс. рублей;
2017 год – 6 125 472,4 тыс. рублей;
2018 год – 5 887 401,6 тыс. рублей;
2019 год – 6 026 196,5 тыс. рублей;
2020 год – 5 163 063,3 тыс. рублей.»
|
1.1.2. Строку «Целевые показатели»
паспорта программы изложить в редакции:
«Целевые показатели
|
Целевые показатели реализации программы:
1. По подпрограмме № 1 «Обеспечение экономической
устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»:
1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг более 20%
от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей
в городе Ростове-на-Дону составит 4,8% (при значении базового показателя – 6,4%).
1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя
составит 5198,8 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль).
1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное
пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе
Ростове-на-Дону составит 4,2% (при значении базового показателя – 6,3%).
2. По подпрограмме № 2 «Предоставление мер
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам
пожилого возраста и инвалидам»:
2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот
и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа
имеющих на это право составит
891,8 рубля (при значении базового показателя
775,1 рубля).
2.2. Уровень выполнения муниципального задания
по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста
и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении
базового показателя 100%).
2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных
качеством и доступностью получения социальных услуг
в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших
услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).
3. По подпрограмме № 3 «Управление развитием отрасли»:
3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований,
предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента
социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
и управлений социальной защиты населения города
Ростова-на-Дону, составит не менее 90% (ежегодно).
4. По подпрограмме № 4 «Обеспечение мер по
ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы»:
4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные
услуги,
не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года,
составит 100%.
4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные
услуги,
не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем
на 106,5%, составит 100%.
4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные
услуги,
не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года,
составит 100%.
4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные
услуги,
не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более
чем на 110,8%, составит 100%.
4.5. Уровень размера платы граждан за коммунальные
услуги,
не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года,
составит 100%.
4.6. Уровень размера платы граждан за коммунальные
услуги,
не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более
чем на 106,3%, составит 100%.
4.7. Уровень размера платы граждан за коммунальные
услуги,
не превышающий в первом полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года,
составит 100%.
4.8. Уровень
размера платы граждан за коммунальные услуги,
не превышающий во втором полугодии 2017 года уровень декабря 2016 года более
чем на 105,8%, составит 100%.»
|
1.1.3. В
разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной
программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Система целевых показателей программы»:
1.1.3.1. В пункте 2:
1.1.3.1.1. Подпункт 2.1 изложить в
редакции:
«2.1. Увеличение суммы ежемесячных
социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного
гражданина из числа имеющих на это право на 15,1% (составит 891,8 рубля)».
1.1.3.1.2. Подпункт 2.2 изложить в
редакции:
«2.2. Уменьшение удельного веса семей с
долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 20% от
общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на
33,3% (составит 4,8%)».
1.1.3.1.3. Подпункт 2.3 изложить в
редакции:
«2.3. Увеличение суммы социальных выплат,
льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на
одного получателя на 22,9% (составит 5198,8 рубля)».
1.1.3.1.4. Подпункт 2.4 изложить в
редакции:
«2.4. Уменьшение доли малообеспеченных
семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в
городе Ростове-на-Дону на 50% (составит 4,2%)».
1.1.3.1.5. Дополнить подпунктами
2.13-2.14 следующего содержания:
«2.13. Установление
уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года в
размере 100% от уровня декабря 2016 года.
2.14. Установление
уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года в
размере 105,8% от уровня декабря 2016 года».
1.1.3.2. Таблицу 1 изложить в
редакции:
«Таблица
1
Система целевых показателей программы
№
п/п
|
Наименование целей и целевых показателей
программы
|
Единица изме-рения
|
Базовое значение целевого показателя
|
Значения целевых показателей,
предусмотренные программой
|
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
|
Цель программы – повышение качества жизни
отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
|
|
|
Цель подпрограммы № 1 «Обеспечение экономической устойчивости
семьи и создание условий для полноценного воспитания детей» –
обеспечение экономической устойчивости семьи
|
|
|
1.1.
|
Удельный вес семей с долей расходов
на оплату жилого помещения и ком-мунальных
услуг более 20% от общей суммы дохода семьи
в общем количестве семей в городе
Ростове-на-Дону
|
%
|
6,4
|
6,1
|
6,0
|
6,0
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
|
|
1.2.
|
Сумма социальных выплат, льгот
и других мер социальной под-держки
семьям, имеющим детей,
в среднем на одного получателя
|
рубль
|
4231
|
4520
|
6284,5
|
6311,9
|
5198,8
|
5198,8
|
5198,8
|
5198,8
|
|
|
1.3.
|
Доля малообеспе-ченных
семей, получающих еже-месячное пособие
на ребенка, в общем количестве семей
в городе
Ростове-на-Дону
|
%
|
6,3
|
5,9
|
5,5
|
5,5
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
|
|
Цель подпрограммы № 2 «Предоставление мер социальной поддержки
ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и
инвалидам» – организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам
Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам
|
|
|
2.1.
|
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной под-держки в среднем
на одного гражда-нина из числа имеющих на это право
|
рубль
|
775,1
|
780,6
|
974,5
|
985,2
|
891,8
|
891,8
|
891,8
|
891,8
|
|
|
2.2.
|
Уровень выполнения муниципального задания по предос-тавлению услуг социального обслу-живания гражданам
пожилого возраста
и инвалидам
(в том числе
детям-инвалидам)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2.3.
|
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступ-ностью получения
социальных услуг
в центрах социаль-ного обслуживания, от числа
граждан (семей), получивших услуги
|
%
|
95
|
95
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
97
|
|
|
Цель подпрограммы № 3 «Управление развитием отрасли» –
обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также
уставами УСЗН
|
|
|
3.1.
|
Уровень освоения
утвержденных бюджетных ассигно-ваний,
предусмот-ренных на обеспе-чение
деятельности ДСЗН и УСЗН
|
%
|
–
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера
платы граждан за коммунальные расходы» – ограничение роста
размера платы граждан за коммунальные расходы
|
|
|
4.1.
|
Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
в первом полугодии 2014 года уровень декабря
2013 года
|
%
|
100
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
|
4.2.
|
Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
во втором полугодии 2014 года уровень июня
2014 года более чем на 106,5%
|
%
|
100
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
|
4.3.
|
Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
в первом полугодии 2015 года уровень декабря
2014 года, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
4.4.
|
Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
во втором полугодии 2015 года уровень декабря
2014 года более чем
на 110,8%, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
4.5.
|
Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
в первом полугодии 2016 года уровень декабря
2015 года, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
4.6.
|
Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
во втором полугодии 2016 года уровень декабря
2015 года более чем на 106,3%, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
4.7.
|
Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
в первом полугодии 2017 года уровень декабря
2016 года, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
–
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–
|
|
4.8.
|
Уровень размера платы граждан
за коммунальные услуги, не превы-шающий
во втором полугодии 2017 года уровень декабря
2016 года более чем
на 105,8%, составит 100%
|
%
|
100
|
–
|
–
|
–
|
100
|
–
|
–
|
–»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. Раздел
IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:
«Раздел IV. Финансовое обеспечение
муниципальной программы
Прогнозируемые
объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3
«Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы»
Таблица 3
Прогнозируемые
объемы и источники финансирования муниципальной программы
Источники финанси-рования
|
Всего
(тыс. рублей)
|
В
том числе по годам
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
Подпрограмма №
1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для
полноценного воспитания детей»
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
2 589 121,8
|
338 325,0
|
456 205,5
|
477 578,5
|
501 585,8
|
400 592,5
|
414 834,5
|
0,0
|
Средства
областно-
го
бюджета
|
8 198 899,6
|
1 041 823,6
|
1 176 190,6
|
1 198 147,4
|
1 116 592,9
|
1 178 334,4
|
1 225 936,4
|
1 261 874,3
|
Средства
бюджета города
|
2 203 773,3
|
317 446,3
|
253 648,0
|
101 530,7
|
421 624,9
|
421 624,9
|
421 624,9
|
266 273,6
|
Итого
по под-программе № 1
|
12 991 794,7
|
1 697 594,9
|
1 886 044,1
|
1 777 256,6
|
2 039 803,6
|
2 000 551,8
|
2 062 395,8
|
1 528 147,9
|
ДСЗН
|
12 991 794,7
|
1 697 594,9
|
1 886 044,1
|
1 777 256,6
|
2 039 803,6
|
2 000 551,8
|
2 062 395,8
|
1 528 147,9
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
2 589 121,8
|
338 325,0
|
456 205,5
|
477 578,5
|
501 585,8
|
400 592,5
|
414 834,5
|
0,0
|
Средства
областно-
го
бюджета
|
8 198 899,6
|
1 041 823,6
|
1 176 190,6
|
1 198 147,4
|
1 116 592,9
|
1 178 334,4
|
1 225 936,4
|
1 261 874,3
|
Средства
бюджета города
|
2 203 773,3
|
317 446,3
|
253 648,0
|
101 530,7
|
421 624,9
|
421 624,9
|
421 624,9
|
266 273,6
|
Подпрограмма № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам
Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
7 657 458,0
|
1 303 548,5
|
1 396 430,7
|
1 469 509,6
|
832 174,3
|
834 187,7
|
834 100,3
|
987 506,9
|
Средства
областно-го
бюджета
|
16 305 832,9
|
2 252 075,9
|
2 336 402,5
|
2 387 629,6
|
2 247 961,4
|
2 309 328,6
|
2 381 622,0
|
2 390 812,9
|
Средства
бюджета города
|
364 015,2
|
42 130,2
|
52 107,5
|
55 735,3
|
57 830,1
|
57 830,1
|
57 830,1
|
40 551,9
|
Внебюд-
жетные средства
|
221 873,1
|
28 586,3
|
49 920,8
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
Итого
по под-программе
№
2
|
24 549 179,2
|
3 626 340,9
|
3 834 861,5
|
3 941 547,7
|
3 166 639,0
|
3 230 019,6
|
3 302 225,6
|
3 447 544,9
|
ДСЗН
|
24 327 306,1
|
3 597 754,6
|
3 784 940,7
|
3 912 874,5
|
3 137 965,8
|
3 201 346,4
|
3 273 552,4
|
3 418 871,7
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
7 657 458,0
|
1 303 548,5
|
1 396 430,7
|
1 469 509,6
|
832 174,3
|
834 187,7
|
834 100,3
|
987 506,9
|
Средства
областно-го бюджета
|
16 305 832,9
|
2 252 075,9
|
2 336 402,5
|
2 387 629,6
|
2 247 961,4
|
2 309 328,6
|
2 381 622,0
|
2 390 812,9
|
Средства
бюджета города
|
364 015,2
|
42 130,2
|
52 107,5
|
55 735,3
|
57 830,1
|
57 830,1
|
57 830,1
|
40 551,9
|
Подпрограмма № 3 «Управление развитием отрасли»
|
Средства
областно-го
бюджета
|
1 145 820,4
|
170 517,9
|
156 513,0
|
169 924,7
|
161 762,5
|
161 762,5
|
166 117,7
|
159 222,1
|
Средства
бюджета города
|
290 399,8
|
28 203,8
|
28 873,3
|
30 339,9
|
60 034,1
|
57 205,3
|
57 595,0
|
28 148,4
|
Итого
по подпро-грамме
№ 3
|
1 436 220,2
|
198 721,7
|
185 386,3
|
200 264,6
|
221 796,6
|
218 967,8
|
223 712,7
|
187 370,5
|
ДСЗН
|
1 436 220,2
|
198 721,7
|
185 386,3
|
200 264,6
|
221 796,6
|
218 967,8
|
223 712,7
|
187 370,5
|
Средства
областно-го
бюджета
|
1 145 820,4
|
170 517,9
|
156 513,0
|
169 924,7
|
161 762,5
|
161 762,5
|
166 117,7
|
159 222,1
|
Средства
бюджета города
|
290 399,8
|
28 203,8
|
28 873,3
|
30 339,9
|
60 034,1
|
57 205,3
|
57 595,0
|
28 148,4
|
Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста
размера платы граждан за коммунальные расходы»
|
Средства
областно-го
бюджета
|
2 637 883,8
|
541 943,2
|
353 116,7
|
429 236,7
|
437 862,4
|
437 862,4
|
437 862,4
|
0,0
|
Средства
бюджета города
|
1 350 370,9
|
390 853,1
|
439 168,3
|
260 978,7
|
259 370,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого
по подпро-грамме
№
4
|
3 988 254,7
|
932 796,3
|
792 285,0
|
690 215,4
|
697 233,2
|
437 862,4
|
437 862,4
|
0,0
|
ДЖКХ
|
3 988 254,7
|
932 796,3
|
792 285,0
|
690 215,4
|
697 233,2
|
437 862,4
|
437 862,4
|
0,0
|
Средства
областно-го
бюджета
|
2 637 883,8
|
541 943,2
|
353 116,7
|
429 236,7
|
437 862,4
|
437 862,4
|
437 862,4
|
0,0
|
Средства
бюджета города
|
1 350 370,9
|
390 853,1
|
439 168,3
|
260 978,7
|
259 370,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Муниципальная
программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
10 246 579,8
|
1 641 873,5
|
1 852 636,2
|
1 947 088,1
|
1 333 760,1
|
1 234 780,2
|
1 248 934,8
|
987 506,9
|
Средства
областно-го
бюджета
|
28 288 436,7
|
4 006 360,6
|
4 022 222,8
|
4 184 938,4
|
3 964 179,2
|
4 087 287,9
|
4 211 538,5
|
3 811 909,3
|
Средства
бюджета города
|
4 208 559,2
|
778 633,4
|
773 797,1
|
448 584,6
|
798 859,9
|
536 660,3
|
537 050,0
|
334 973,9
|
Внебюд-жетные средства
|
221 873,1
|
28 586,3
|
49 920,8
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
28 673,2
|
Итого
по программе
|
42 965 448,8
|
6 455 453,8
|
6 698 576,9
|
6 609 284,3
|
6 125 472,4
|
5 887 401,6
|
6 026 196,5
|
5 163 063,3
|
ДСЗН
|
38 755 321,0
|
5 494 071,2
|
5 856 371,1
|
5 890 395,7
|
5 399 566,0
|
5 420 866,0
|
5 559 660,9
|
5 134 390,1
|
Средства
федераль-ного бюджета
|
10 246 579,8
|
1 641 873,5
|
1 852 636,2
|
1 947 088,1
|
1 333 760,1
|
1 234 780,2
|
1 248 934,8
|
987 506,9
|
Средства областно-го бюджета
|
25 650 552,9
|
3 464 417,4
|
3 669 106,1
|
3 755 701,7
|
3 526 316,8
|
3 649 425,5
|
3 773 676,1
|
3 811 909,3
|
Средства бюджета города
|
2 858 188,3
|
387 780,3
|
334 628,8
|
187 605,9
|
539 489,1
|
536 660,3
|
537 050,0
|
334 973,9
|
ДЖКХ
|
3 988 254,7
|
932 796,3
|
792 285,0
|
690 215,4
|
697 233,2
|
437 862,4
|
437 862,4
|
0,0
|
Средства областно-го бюджета
|
2 637 883,8
|
541 943,2
|
353 116,7
|
429 236,7
|
437 862,4
|
437 862,4
|
437 862,4
|
0,0
|
Средства бюджета города
|
1 350 370,9
|
390 853,1
|
439 168,3
|
260 978,7
|
259 370,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|