Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 26.12.2016 № 436
Приложение N 6
к Государственной программе
Республики Калмыкия
"Доступная среда
на 2016-2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и
внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы
Республики Калмыкия (тыс. руб.)
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители,
государственный заказчик-координатор
|
Код бюджетной классификации
|
Всего, в том числе по годам реализации программы:
|
в том числе по годам
|
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
Группа ВР
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Государственная программа
|
"Доступная среда на 2016-2020 годы"
|
всего, в том числе
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
120 556,7
|
1 500,0
|
48 203,3
|
47 806,7
|
11 391,7
|
11 655,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
75576,7
|
0,0
|
33 203,3
|
32 806,7
|
4 666,7
|
4 900,0
|
республиканский бюджет,
всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
44980,0
|
1500,0
|
15 000,0
|
15 000,0
|
6 725,0
|
6 755,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1500,0
|
1500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Министерство социального
развития, труда и занятости Республики
Калмыкия (Минсоц РК), всего, в том числе
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
37 841,7
|
1 500,0
|
15 743,3
|
17 553,3
|
1 515,0
|
1 530,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
22936,7
|
0,0
|
10 873,3
|
12 063,3
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
всего,
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
14 905,0
|
1 500,0
|
4 870,0
|
5 490,0
|
1 515,0
|
1 530,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1500,0
|
1500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Министерство
здравоохранения Республики Калмыкия (Минздрав РК) всего, в том числе
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
13 013,3
|
0,0
|
5 676,7
|
5 686,7
|
825,0
|
825,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
7 933,3
|
0,0
|
3 966,7
|
3 966,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
всего,
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
5 080,0
|
0,0
|
1 710,0
|
1 720,0
|
825,0
|
825,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Управление по развитию
электронного Правительства Республики Калмыкия (УРЭП РК)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 433,3
|
0,0
|
1 666,7
|
1 666,7
|
50,0
|
50,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 333,3
|
0,0
|
1 166,7
|
1 166,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
всего,
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 100,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
50,0
|
50,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Министерство культуры и
туризма Республики Калмыкия (Минкультуры РК)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
15 466,7
|
0,0
|
6 300,0
|
6 966,7
|
1 200,0
|
1 000,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
8 866,7
|
0,0
|
4 200,0
|
4 666,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет,
всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
6 600,0
|
0,0
|
2 100,0
|
2 300,0
|
1200,0
|
1000,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Министерство спорта и
молодежной политики Республики
Калмыкия (Минспорта РК)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
25 500,0
|
0,0
|
5 250,0
|
5 933,3
|
6 966,7
|
7 350,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
17 010,0
|
0,0
|
3 500,0
|
3 943,3
|
4 666,7
|
4 900,0
|
республиканский бюджет,
всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
8 490,0
|
0,0
|
1 750,0
|
1 990,0
|
2 300,0
|
2 450,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (Минстрой
РК)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
13 716,7
|
0,0
|
7 333,3
|
5 833,3
|
250,0
|
300,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
9 216,7
|
0,0
|
5 133,3
|
4 083,3
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет,
всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
4 500,0
|
0,0
|
2 200,0
|
1 750,0
|
250,0
|
300,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
БУ РК "Калмыцкая
телевизионная и радиовещательная компания"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
11 585,0
|
0,0
|
6 233,3
|
4 166,7
|
585,0
|
600,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
7 280,0
|
0,0
|
4 363,3
|
2 916,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет,
всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
4 305,0
|
0,0
|
1 870,0
|
1 250,0
|
585,0
|
600,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1
|
Совершенствование нормативной правовой и
организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.
|
Проведение паспортизации и разработка программного
обеспечения для автоматизации деятельности органов власти по паспортизации и
классификации объектов и услуг
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет,
всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 1.2.
|
Формирование и актуализация информационного ресурса
"Карта Доступности Республики Калмыкия"
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 600,0
|
1 500,0
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет,
всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 600,0
|
1 500,0
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
в том числе:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 1.3.
|
Организация
цикла передач в целях освещения мероприятий, направленных на
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
|
БУ РК "Калмыцкая
телевизионная и радиовещательная компания"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 951,7
|
0,0
|
1 000,0
|
666,7
|
135,0
|
150,0
|
федеральный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 166,7
|
0,0
|
700,0
|
466,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
785,0
|
0,0
|
300,0
|
200,0
|
135,0
|
150,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по разделу 1
|
ВСЕГО
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
4 551,7
|
1 500,0
|
1 200,0
|
966,7
|
435,0
|
450,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 166,7
|
0,0
|
700,0
|
466,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 385,0
|
1 500,0
|
500,0
|
500,0
|
435,0
|
450,0
|
действующие расходные обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2
|
Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
2.1.
|
Приобретение подвижного состава муниципального автомобильного транспорта общего
пользования, адаптированного для инвалидов и
других маломобильных групп
населения
|
Минстрой РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
11 666,7
|
0,0
|
6 666,7
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
8 166,7
|
0,0
|
4 666,7
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 500,0
|
0,0
|
2 000,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие
2.2.
|
Модернизация и адаптация подвижного состава транспортной инфраструктуры
|
Минстрой РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 050,0
|
0,0
|
666,7
|
833,3
|
250,0
|
300,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 050,0
|
0,0
|
466,7
|
583,3
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 000,0
|
0,0
|
200,0
|
250,0
|
250,0
|
300,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие
2.3.
|
Приобретение адаптированного для перевозки инвалидов
и других маломобильных групп населения
автотранспорта для учреждений социального обслуживания населения
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
9 000,0
|
0,0
|
4 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
6 300,0
|
0,0
|
2 800,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 700,0
|
0,0
|
1 200,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие2.4.
|
Создание условий безбарьерной среды в учреждениях занятости населения, в том
числе выполнение комплекса работ по
установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней,
лифтов, тактильных средств и др., изготовление и экспертиза проектно-сметной
документации на выполнение работ
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
10 866,7
|
0,0
|
6 200,0
|
3 666,7
|
500,0
|
500,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
6 906,7
|
0,0
|
4 340,0
|
2 566,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет,
всего
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 960,0
|
0,0
|
1 860,0
|
1 100,0
|
500,0
|
500,0
|
действующие расходные обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 2.5.
|
Создание условий безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения, в том
числе выполнение комплекса работ по
установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней,
тактильных средств, лифтов, оснащение
санитарно-гигиенических помещений, пробретение кресел-колясок для перемещения
инвалидов, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации на
выполнение работ
|
Минздрав РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
12 933,3
|
0,0
|
5 666,7
|
5 666,7
|
800,0
|
800,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
7 933,3
|
0,0
|
3 966,7
|
3 966,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
5 000,0
|
0,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
800,0
|
800,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 2.6.
|
Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры,
том числе оснащение специальным
оборудованием, обеспечивающим доступность учреждений для инвалидов и других
маломобильных групп населения, выполнение комплекса работ по установке
указателей движения визуальных и тактильных,
пандусов и поручней, тактильных средств, изготовление и экспертиза
проектно-сметной докуметации на выполнение работ
|
Минкультуры РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 466,7
|
0,0
|
1 000,0
|
1 666,7
|
500,0
|
300,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 866,7
|
0,0
|
700,0
|
1 166,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 600,0
|
0,0
|
300,0
|
500,0
|
500,0
|
300,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 2.7.
|
Создание условий
безбарьерной среды в кинотеатрах, в том числе оснащение кинотеатров специальным оборудованием, обеспечивающим
доступность учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения,
выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и
тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, необходимым
оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием
и тифлокомментированием, оснащение санитарно-гигиенических помещений,
изготовление и экспертиза проектно-сметной докуметации на выполнение работ
|
Минкультуры РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
11 000,0
|
0,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
500,0
|
500,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
7 000,0
|
0,0
|
3 500,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
4 000,0
|
0,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
500,0
|
500,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 2.8.
|
Создание условий
безбарьерной среды в государственных учреждениях спортивной направленности по
адаптивной физической культуре и спорту, в том числе оснащение специальным
оборудованием, обеспечивающим доступность учреждений для инвалидов и других
маломобиьных групп населения, экипировкой, транспортным средством для
перевозки спортсменов-инвалидов, выполнение
комплекса работ по установке
визуальных и тактильных
указателей движения, пандусов и
поручней, изготовление и экспертиза проектно-сметной докуметации на
выполнение работ
|
Минспорта РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
24 300,0
|
0,0
|
5 000,0
|
5 633,3
|
6 666,7
|
7 000,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
17 010,0
|
0,0
|
3 500,0
|
3 943,3
|
4 666,7
|
4 900,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
7 290,0
|
0,0
|
1 500,0
|
1 690,0
|
2 000,0
|
2 100,0
|
действующие расходные обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 2.9.
|
Создание условий
безбарьерной среды в учреждениях социальной защиты и социального
обслуживания населения, в том числе оснащение специальным оборудованием,
обеспечивающим доступность учреждений для инвалидов и других маломобильных
групп населения, выполнение комплекса работ по установке визуальных и тактильных указателей движения, пандусов и поручней, изготовление и
экспертиза проектно-сметной докуметации на выполнение работ
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
7 900,0
|
0,0
|
2 500,0
|
5 000,0
|
200,0
|
200,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
5 250,0
|
0,0
|
1 750,0
|
3 500,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 650,0
|
0,0
|
750,0
|
1 500,0
|
200,0
|
200,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 2.10.
|
Создание безбарьерной среды
в в Многофункциональных центрах по предоставлению государственных и
муниципальных услуг, в том числе
оснащение специальным оборудованием, обеспечивающим доступность
учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения,
выполнение комплекса работ по установке визуальных и тактильных указателей движения, пандусов и поручней, изготовление и
экспертиза проектно-сметной докуметации на выполнение работ
|
УРЭП РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 433,3
|
0,0
|
1 666,7
|
1 666,7
|
50,0
|
50,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 333,3
|
0,0
|
1 166,7
|
1 166,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 100,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
50,0
|
50,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 2.11.
|
Создание диспетчерского пункта видеотелефонной связи
для инвалидов по слуху на базе
учреждений социального
обслуживания населения
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 266,7
|
0,0
|
1 000,0
|
1 666,7
|
300,0
|
300,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 866,7
|
0,0
|
700,0
|
1 166,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 400,0
|
0,0
|
300,0
|
500,0
|
300,0
|
300,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие
2.12.
|
Оборудование и оснащение помещений для открытия
отделения дневного пребывания
детей-инвалидов в Казенном учреждении Республики Калмыкия "Элистинский
дом-интернат для умственно-отсталых детей"
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 533,3
|
0,0
|
1 666,7
|
1 666,7
|
100,0
|
100,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 333,3
|
0,0
|
1 166,7
|
1 166,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 200,0
|
0,0
|
500,0
|
500,0
|
100,0
|
100,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по разделу 2
|
ВСЕГО
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
103 416,7
|
0,0
|
41 033,3
|
42 466,7
|
9 866,7
|
10 050,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
68 016,7
|
0,0
|
28 723,3
|
29 726,7
|
4 666,7
|
4 900,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
35 400,0
|
0,0
|
12 310,0
|
12 740,0
|
5 200,0
|
5 150,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3
|
Информационно-методическое и кадровое
обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов.Информационно- просветительские
и общественные мероприятия, направленные на преодоление социальной
разобщенности инвалидов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000,0
|
|
Организация обучения (профессиональная
переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков
в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового
языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих)
в том числе и тифлокомментаторов
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
600,0
|
0,0
|
166,7
|
233,3
|
100,0
|
100,0
|
Мероприятие 3.1.
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
280,0
|
0,0
|
116,7
|
163,3
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
320,0
|
0,0
|
50,0
|
70,0
|
100,0
|
100,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 3.2.
|
Проведение обучающих семинаров для специалистов
медицинских организаций по методам реабилитации инвалидов
|
Минздрав РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
80,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
25,0
|
25,0
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
80,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
25,0
|
25,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 3.3.
|
Организация и проведение совместных (интегративных)
мероприятий для детей-инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности (конкурсы,
фестивали, выставки и др.)
|
Минкультуры РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 000,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
200,0
|
200,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 000,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
200,0
|
200,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 3.4.
|
Создание условий и оснащение оборудованием для организации телепередач на каналах регионального
телевидения с субтитрированием и
сурдопереводом
|
БУ РК "Калмыцкая
телевизионная и радиовещательная компания"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
5 600,0
|
0,0
|
3 333,3
|
1 666,7
|
300,0
|
300,0
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
3 500,0
|
0,0
|
2 333,3
|
1 166,7
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 100,0
|
0,0
|
1 000,0
|
500,0
|
300,0
|
300,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 3.5.
|
Создание и размещение социальной рекламы, аудио- и
видеороликов, рекламных информационных материалов, разработанных в рамках
общественно-просветительской кампании государственной программы «Доступная
среда» на 2011-2020 годы, на телевизионных и радиовещательных каналах
|
БУ РК "Калмыцкая
телевизионная и радиовещательная компания"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
2 433,3
|
0,0
|
1 233,3
|
1 000,0
|
100,0
|
100,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 563,3
|
0,0
|
863,3
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
870,0
|
0,0
|
370,0
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 3.6.
|
Информационное освещение проблем инвалидов с целью
формирования толерантного отношения к инвалидам (публикации, телепередачи и
др.)
|
БУ РК "Калмыцкая
телевизионная и радиовещательная компания"
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 600,0
|
0,0
|
666,7
|
833,3
|
50,0
|
50,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 050,0
|
0,0
|
466,7
|
583,3
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
550,0
|
0,0
|
200,0
|
250,0
|
50,0
|
50,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие
3.7.
|
Проведение совместных спортивных мероприятий инвалидов и их сверстников, не
имеющих инвалидность в республике (в
Международный день инвалидов соревнования, спартакиады, параспартакиады,
молодёжные лагеря, форумы, участие и выезды инвалидов на российские
пара-соревнования и др.)
|
Минспорта РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 200,0
|
0,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
350,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 200,0
|
0,0
|
250,0
|
300,0
|
300,0
|
350,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по разделу 3
|
ВСЕГО
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
12 593,3
|
0,0
|
5 960,0
|
4 353,3
|
1 075,0
|
1 125,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
6 473,3
|
0,0
|
3 780,0
|
2 613,3
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
6 120,0
|
0,0
|
2 180,0
|
1 740,0
|
1 075,0
|
1 125,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.
|
Иные
мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств
республиканского бюджета и
внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.
|
Приобретение и предоставление технических средств
реабилитации гражданам, испытывающим трудности в передвижении в пунктах
проката, созданных при Комплексных
центрах социального обслуживания населения
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
75,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
15,0
|
30,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
75,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
15,0
|
30,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 4.2.
|
Оказание адресной помощи семьям, имеющим
детей-инвалидов
|
Минсоц РК
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по разделу 4
|
ВСЕГО
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
75,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
15,0
|
30,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
75,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
15,0
|
30,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по госпрограмме
|
ВСЕГО
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
120 556,7
|
1 500,0
|
48 203,3
|
47 806,7
|
11 391,7
|
11 655,0
|
федеральный бюджет
(прогнозно)
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
75 576,7
|
0,0
|
33 203,3
|
32 806,7
|
4 666,7
|
4 900,0
|
республиканский бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
44 980,0
|
1 500,0
|
15 000,0
|
15 000,0
|
6 725,0
|
6 755,0
|
действующие расходные
обязательства
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
дополнительные объемы
ресурсов
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|