Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 26.12.2016 № 436

 

 

 

Приложение N 6

к Государственной программе

Республики Калмыкия "Доступная среда

на 2016-2020 годы"

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

 

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Код бюджетной классификации

Всего, в том числе по годам реализации программы:

в том числе по годам

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

Группа ВР

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

 

 

 

 

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Доступная среда на 2016-2020 годы"

всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

120 556,7

1 500,0

48 203,3

47 806,7

11 391,7

11 655,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

75576,7

0,0

33 203,3

32 806,7

4 666,7

4 900,0

республиканский бюджет, всего

Х

Х

Х

Х

44980,0

1500,0

15 000,0

15 000,0

6 725,0

6 755,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство социального развития, труда  и занятости Республики Калмыкия (Минсоц РК), всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

37 841,7

1 500,0

15 743,3

17 553,3

1 515,0

1 530,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

22936,7

0,0

10 873,3

12 063,3

0,0

0,0

республиканский бюджет всего,

Х

Х

Х

Х

14 905,0

1 500,0

4 870,0

5 490,0

1 515,0

1 530,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (Минздрав РК) всего, в том числе

Х

Х

Х

Х

13 013,3

0,0

5 676,7

5 686,7

825,0

825,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

7 933,3

0,0

3 966,7

3 966,7

0,0

0,0

республиканский бюджет всего,

Х

Х

Х

Х

5 080,0

0,0

1 710,0

1 720,0

825,0

825,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Управление по развитию электронного Правительства Республики Калмыкия (УРЭП РК)

Х

Х

Х

Х

3 433,3

0,0

1 666,7

1 666,7

50,0

50,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

2 333,3

0,0

1 166,7

1 166,7

0,0

0,0

республиканский бюджет всего,

Х

Х

Х

Х

1 100,0

0,0

500,0

500,0

50,0

50,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия (Минкультуры РК)

Х

Х

Х

Х

15 466,7

0,0

6 300,0

6 966,7

1 200,0

1 000,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

8 866,7

0,0

4 200,0

4 666,7

0,0

0,0

республиканский бюджет, всего

Х

Х

Х

Х

6 600,0

0,0

2 100,0

2 300,0

1200,0

1000,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Министерство спорта и молодежной  политики Республики Калмыкия (Минспорта РК)

Х

Х

Х

Х

25 500,0

0,0

5 250,0

5 933,3

6 966,7

7 350,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

17 010,0

0,0

3 500,0

3 943,3

4 666,7

4 900,0

республиканский бюджет, всего

Х

Х

Х

Х

8 490,0

0,0

1 750,0

1 990,0

2 300,0

2 450,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (Минстрой РК)

Х

Х

Х

Х

13 716,7

0,0

7 333,3

5 833,3

250,0

300,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

9 216,7

0,0

5 133,3

4 083,3

0,0

0,0

республиканский бюджет, всего

Х

Х

Х

Х

4 500,0

0,0

2 200,0

1 750,0

250,0

300,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

БУ РК "Калмыцкая телевизионная и радиовещательная компания"

Х

Х

Х

Х

11 585,0

0,0

6 233,3

4 166,7

585,0

600,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

7 280,0

0,0

4 363,3

2 916,7

0,0

0,0

республиканский бюджет, всего

Х

Х

Х

Х

4 305,0

0,0

1 870,0

1 250,0

585,0

600,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1.

Проведение паспортизации и разработка программного обеспечения для автоматизации деятельности органов власти по паспортизации и классификации объектов и услуг

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, всего

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.

Формирование и актуализация информационного ресурса "Карта Доступности Республики Калмыкия"

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

2 600,0

1 500,0

200,0

300,0

300,0

300,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет, всего

Х

Х

Х

Х

2 600,0

1 500,0

200,0

300,0

300,0

300,0

в том числе:

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3.

Организация  цикла передач в целях освещения мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других маломобильных групп населения

БУ РК "Калмыцкая телевизионная и радиовещательная компания"

Х

Х

Х

Х

1 951,7

0,0

1 000,0

666,7

135,0

150,0

федеральный бюджет

Х

Х

Х

Х

1 166,7

0,0

700,0

466,7

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

785,0

0,0

300,0

200,0

135,0

150,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по разделу 1

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

4 551,7

1 500,0

1 200,0

966,7

435,0

450,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

1 166,7

0,0

700,0

466,7

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

3 385,0

1 500,0

500,0

500,0

435,0

450,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мероприятие 2.1.

Приобретение подвижного состава муниципального  автомобильного транспорта общего пользования, адаптированного для инвалидов и  других  маломобильных групп населения

Минстрой  РК

Х

Х

Х

Х

11 666,7

0,0

6 666,7

5 000,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

8 166,7

0,0

4 666,7

3 500,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

3 500,0

0,0

2 000,0

1 500,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 Мероприятие  2.2.

Модернизация и адаптация подвижного состава  транспортной инфраструктуры

Минстрой  РК

Х

Х

Х

Х

2 050,0

0,0

666,7

833,3

250,0

300,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

1 050,0

0,0

466,7

583,3

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

1 000,0

0,0

200,0

250,0

250,0

300,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 Мероприятие  2.3.

Приобретение адаптированного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения  автотранспорта для учреждений социального обслуживания населения

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

9 000,0

0,0

4 000,0

5 000,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

6 300,0

0,0

2 800,0

3 500,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

2 700,0

0,0

1 200,0

1 500,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие2.4.

Создание условий  безбарьерной среды  в учреждениях занятости населения, в том числе  выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, лифтов, тактильных средств и др., изготовление и экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

10 866,7

0,0

6 200,0

3 666,7

500,0

500,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

6 906,7

0,0

4 340,0

2 566,7

0,0

0,0

республиканский бюджет, всего

Х

Х

Х

Х

3 960,0

0,0

1 860,0

1 100,0

500,0

500,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.5.

Создание условий  безбарьерной среды  в учреждениях здравоохранения, в том числе  выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, лифтов,  оснащение санитарно-гигиенических помещений, пробретение кресел-колясок для перемещения инвалидов, изготовление и экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ

Минздрав РК

Х

Х

Х

Х

12 933,3

0,0

5 666,7

5 666,7

800,0

800,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

7 933,3

0,0

3 966,7

3 966,7

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

5 000,0

0,0

1 700,0

1 700,0

800,0

800,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.6.

Создание безбарьерной среды в учреждениях  культуры,   том числе  оснащение специальным оборудованием, обеспечивающим доступность учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных,  пандусов и поручней, тактильных средств, изготовление и экспертиза проектно-сметной докуметации на выполнение работ 

Минкультуры РК

Х

Х

Х

Х

3 466,7

0,0

1 000,0

1 666,7

500,0

300,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

1 866,7

0,0

700,0

1 166,7

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

1 600,0

0,0

300,0

500,0

500,0

300,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.7.

Создание условий безбарьерной среды в кинотеатрах, в том числе оснащение кинотеатров  специальным оборудованием, обеспечивающим доступность учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, оснащение санитарно-гигиенических помещений, изготовление и экспертиза проектно-сметной докуметации на выполнение работ 

Минкультуры РК

Х

Х

Х

Х

11 000,0

0,0

5 000,0

5 000,0

500,0

500,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

7 000,0

0,0

3 500,0

3 500,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

4 000,0

0,0

1 500,0

1 500,0

500,0

500,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.8.

Создание условий безбарьерной среды в государственных учреждениях спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, в том числе оснащение специальным оборудованием, обеспечивающим доступность учреждений для инвалидов и других маломобиьных групп населения, экипировкой, транспортным средством для перевозки спортсменов-инвалидов, выполнение  комплекса работ по установке  визуальных и тактильных  указателей движения,  пандусов и поручней, изготовление и экспертиза проектно-сметной докуметации на выполнение работ 

Минспорта РК

Х

Х

Х

Х

24 300,0

0,0

5 000,0

5 633,3

6 666,7

7 000,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

17 010,0

0,0

3 500,0

3 943,3

4 666,7

4 900,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

7 290,0

0,0

1 500,0

1 690,0

2 000,0

2 100,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.9.

Создание условий безбарьерной среды  в учреждениях  социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе оснащение специальным оборудованием, обеспечивающим доступность учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения,  выполнение  комплекса работ по установке  визуальных и тактильных  указателей движения,  пандусов и поручней, изготовление и экспертиза проектно-сметной докуметации на выполнение работ 

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

7 900,0

0,0

2 500,0

5 000,0

200,0

200,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

5 250,0

0,0

1 750,0

3 500,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

2 650,0

0,0

750,0

1 500,0

200,0

200,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.10.

Создание безбарьерной среды в в Многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе  оснащение специальным оборудованием, обеспечивающим доступность учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнение  комплекса  работ по установке  визуальных и тактильных  указателей движения,  пандусов и поручней, изготовление и экспертиза проектно-сметной докуметации на выполнение работ 

УРЭП РК

Х

Х

Х

Х

3 433,3

0,0

1 666,7

1 666,7

50,0

50,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

2 333,3

0,0

1 166,7

1 166,7

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

1 100,0

0,0

500,0

500,0

50,0

50,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.11.

Создание диспетчерского пункта видеотелефонной связи для инвалидов по слуху на базе  учреждений  социального обслуживания населения

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

3 266,7

0,0

1 000,0

1 666,7

300,0

300,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

1 866,7

0,0

700,0

1 166,7

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

1 400,0

0,0

300,0

500,0

300,0

300,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие  2.12.

Оборудование и оснащение помещений для открытия отделения  дневного пребывания детей-инвалидов в Казенном учреждении Республики Калмыкия "Элистинский дом-интернат для умственно-отсталых детей"

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

3 533,3

0,0

1 666,7

1 666,7

100,0

100,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

2 333,3

0,0

1 166,7

1 166,7

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

1 200,0

0,0

500,0

500,0

100,0

100,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по разделу 2

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

103 416,7

0,0

41 033,3

42 466,7

9 866,7

10 050,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

68 016,7

0,0

28 723,3

29 726,7

4 666,7

4 900,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

35 400,0

0,0

12 310,0

12 740,0

5 200,0

5 150,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.Информационно- просветительские  и общественные мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 000,0

 

Организация обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц  с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих) в том числе  и тифлокомментаторов

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

600,0

0,0

166,7

233,3

100,0

100,0

Мероприятие 3.1.

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

280,0

0,0

116,7

163,3

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

320,0

0,0

50,0

70,0

100,0

100,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.2.

Проведение обучающих семинаров для специалистов медицинских организаций по методам реабилитации инвалидов

Минздрав РК

Х

Х

Х

Х

80,0

0,0

10,0

20,0

25,0

25,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

80,0

0,0

10,0

20,0

25,0

25,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.3.

Организация и проведение совместных (интегративных) мероприятий для детей-инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности (конкурсы, фестивали, выставки и др.)

Минкультуры РК

Х

Х

Х

Х

1 000,0

0,0

300,0

300,0

200,0

200,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

1 000,0

0,0

300,0

300,0

200,0

200,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.4.

Создание условий и оснащение    оборудованием для  организации   телепередач на каналах регионального телевидения с  субтитрированием и сурдопереводом

БУ РК "Калмыцкая телевизионная и радиовещательная компания"

Х

Х

Х

Х

5 600,0

0,0

3 333,3

1 666,7

300,0

300,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

3 500,0

0,0

2 333,3

1 166,7

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

2 100,0

0,0

1 000,0

500,0

300,0

300,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.5.

Создание и размещение социальной рекламы, аудио- и видеороликов, рекламных информационных материалов, разработанных в рамках общественно-просветительской кампании государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, на телевизионных и радиовещательных каналах

БУ РК "Калмыцкая телевизионная и радиовещательная компания"

Х

Х

Х

Х

2 433,3

0,0

1 233,3

1 000,0

100,0

100,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

1 563,3

0,0

863,3

700,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

870,0

0,0

370,0

300,0

100,0

100,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.6.

Информационное освещение проблем инвалидов с целью формирования толерантного отношения к инвалидам (публикации, телепередачи и др.)

БУ РК "Калмыцкая телевизионная и радиовещательная компания"

Х

Х

Х

Х

1 600,0

0,0

666,7

833,3

50,0

50,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

1 050,0

0,0

466,7

583,3

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

550,0

0,0

200,0

250,0

50,0

50,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие   3.7.

Проведение совместных спортивных  мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность в республике  (в Международный день инвалидов соревнования, спартакиады, параспартакиады, молодёжные лагеря, форумы, участие и выезды инвалидов на российские пара-соревнования и др.)

Минспорта РК

Х

Х

Х

Х

1 200,0

0,0

250,0

300,0

300,0

350,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

1 200,0

0,0

250,0

300,0

300,0

350,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по разделу 3

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

12 593,3

0,0

5 960,0

4 353,3

1 075,0

1 125,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

6 473,3

0,0

3 780,0

2 613,3

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

6 120,0

0,0

2 180,0

1 740,0

1 075,0

1 125,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.

Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств республиканского  бюджета и внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 4.1.

Приобретение и предоставление технических средств реабилитации гражданам, испытывающим трудности в передвижении в пунктах проката, созданных при Комплексных  центрах социального обслуживания населения

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

75,0

0,0

10,0

20,0

15,0

30,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

75,0

0,0

10,0

20,0

15,0

30,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2.

Оказание адресной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов

Минсоц РК

Х

Х

Х

Х

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по разделу 4

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

75,0

0,0

10,0

20,0

15,0

30,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

75,0

0,0

10,0

20,0

15,0

30,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по госпрограмме

ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

120 556,7

1 500,0

48 203,3

47 806,7

11 391,7

11 655,0

федеральный бюджет (прогнозно)

Х

Х

Х

Х

75 576,7

0,0

33 203,3

32 806,7

4 666,7

4 900,0

республиканский бюджет

Х

Х

Х

Х

44 980,0

1 500,0

15 000,0

15 000,0

6 725,0

6 755,0

действующие расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

дополнительные объемы ресурсов

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также