Расширенный поиск

Постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.06.2013 № 505

 

Администрация городского округа город Воронеж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утратило силу - Постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1237

от 7 июня 2013 г. № 505

 

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа город Воронеж от 22.10.2010 № 993

 

 

 

В целях обеспечения наиболее эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа город Воронеж на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011-2014 годов", администрация городского округа город Воронеж

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения в долгосрочную муниципальную целевую программу "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011-2014 годов", утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.10.2010 № 993 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011-2014 годов".

 

 

 

Временно исполняющий полномочия

главы администрации

городского округа город Воронеж                                    Г.В. Чернушкин

 

 

 

Утверждены

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 07.06.2013 № 505

 

ИЗМЕНЕНИЯ

В ДОЛГОСРОЧНУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ПЕРИОД 2011 - 2014 ГОДОВ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 22.10.2010 № 993

 

1. В паспорте долгосрочной муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011-2014 годов" и в главе 4 "Ресурсное обеспечение Программы" сумму общего объема финансирования программы "235235 тыс. рублей" заменить суммой "242048 тыс. рублей"

2. Строку 2 таблицы № 1 "Целевые индикаторы Программы" изложить в следующей редакции:

 

Таблица № 1

 

п/п

    Наименование целевого   

         индикатора         

 Единица 

измерения

  Базовое 

 значение 

индикатора

   Целевое значение   

  индикатора по годам 

 реализации Программы 

 1-й

 год

 2-й

 год

 3-й

 год

 4-й

 год

 1 

              2             

    3    

     4    

  5 

  6 

  7 

  8 

 2 

Средний уровень             

книгообеспеченности         

(количество изданий в       

библиотеках/количество      

читателей)                  

   Экз.  

   11,6   

11,8

12,1

11,0

11,2

 

3. Таблицу № 2 "Объемы и источники финансирования Программы" главы 4 долгосрочной муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011-2014 годов" изложить в новой редакции:

 

Таблица № 2

 

Объемы и источники финансирования Программы

 

п/п

    Наименование    

     показателя      

 Единица

измерения

 Всего

 2011 

  год 

 2012 

  год 

 2013 

  год 

 2014 

  год 

 1.

Объем финансирования,

всего               

  тыс.  

 рублей 

242 048

60 331

80 500

37 298

63 919

 

в том числе         

 

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

1.1

федеральный бюджет  

  тыс.  

 рублей 

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

1.2

областной бюджет    

  тыс.  

 рублей 

 9 000

   0  

 9 000

   0  

   0  

1.3

бюджет городского   

округа              

  тыс.  

 рублей 

233 048

60 331

71 500

37 298

63 919

1.4

внебюджетные        

источники           

  тыс.  

 рублей 

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

 

4. Приложение к долгосрочной муниципальной целевой программе "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011-2014 годов" "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции:

 

 

 

Приложение

к долгосрочной муниципальной

целевой программе

"Сохранение и развитие

культуры и искусства

на период 2011-2014 годов"

 

Перечень программных мероприятий

 

     

  п/п 

    Наименование мероприятия   

   Срок   

реализации

  Источники  

финансирования

 Объемы финансирования, тыс. рублей 

   Ожидаемые результаты  

 Всего 

 2011

 2012

 2013

 2014 

   1  

               2               

     3    

      4      

   5   

  6  

  7  

  8  

   9  

            10           

   1  

Сохранение сети и развитие     

инфраструктуры муниципальных   

учреждений культуры, обеспечение

условий для полноценной        

творческой деятельности граждан

2011 - 2014

    Бюджет   

  городского 

    округа   

132 418

47 677

37 548

13 693

33 500

Реализация мероприятий   

позволит: сохранить      

здания, устранить        

возможные аварийные      

ситуации, улучшить условия

труда работников культуры,

создать комфортные условия

для зрителей и           

пользователей. Кроме того,

улучшение технического   

состояния муниципальных  

учреждений культуры      

обеспечит их рациональное

использование             

  1.1 

Общестроительные работы,       

приведение в соответствие с    

нормами пожарной безопасности  

2011 - 2014

    Бюджет   

  городского 

    округа   

124 777

45 377

33 407

13 693

32 300

 1.1.1

Детские школы искусств         

 44 910

14 417

5 600

6 693

12 900

 

МОУ ДОД ДШИ № 7                

 2 000 

 

 

 

 2 000

 

МОУ ДОД ДШИ № 3                

 7 493 

 800 

5 300

1 393

 

 

МОУ ДОД ДШИ № 4                

  650  

 350 

 300 

 

 

 

МОУ ДОД ДШИ № 8                 

 5 800 

1 700

 

4 100

 

 

МОУ ДОД ДШИ № 9                

 3 500 

3 500

 

 

 

 

МОУ ДОД ДШИ № 10               

 12 900

5 000

 

 

 7 900

 

МОУ ДОД ДШИ № 11               

 1 450 

1 450

 

 

 

 

МОУ ДОД ДШИ № 12               

 1 000 

1 000

 

 

 

 

МОУ ДОД ДШИ № 13               

 3 400 

 400 

 

 

 3 000

 

МОУ ДОД ДШИ № 14               

 1 200 

 

 

1 200

 

 

МОУ ДОД ДШИ № 15               

  217  

 217 

 

 

 

 

МОУ ДОД ДШИ № 18               

   0   

 

 

 

   0  

 1.1.2

Библиотеки                     

 21 110

6 010

4 500

1 200

 9 400

 

МУК ЦБС                        

 21 110

6 010

4 500

1 200

 9 400

 1.1.3

Культурно-досуговые учреждения 

 63 857

24 950

23 107

5 800

10 000

 

МУК Городской Дворец культуры  

 13 200

 

3 000

 200 

10 000

 

МУК КДЦ "Левобережье"          

 19 100

19 100

 

 

 

 

МБУК КДЦ "Северный"            

 2 000 

 

2 000

 

 

 

МКУК Дом культуры "Малышево"   

 1 900 

1 900

 

 

 

 

МБУК Дом культуры "Придонской" 

 3 400 

3 200

 

 200 

 

 

МБУК Дом культуры "Боровое"    

  550  

 550 

 

 

 

 

МБУК Дом культуры "Восток"     

  200  

 200 

 

 

 

 

МБУК Культурный центр "Октябрь"

  100  

 

 

 100 

 

 

МБУК Дом культуры "Краснолесье"

  200  

 

 

 200 

 

 

МБУК Дом культуры "Шилово"     

  1600 

 

 

 1600

 

 

МБУК "Культурно-досуговый центр"

 20 857

 

17 357

3 500

 

 

МКУК Дом культуры "Репное"     

  350  

 

 350 

 

 

 

МКУК Клуб "Первомайский"       

  250  

 

 250 

 

 

 

МКУК Дом культуры "Подгорное"  

  150  

 

 150 

 

 

 1.1.4

Музей                          

  200  

 

 200 

 

 

  1.2 

Разработка технической         

документации                   

2011 - 2014

    Бюджет   

  городского 

    округа   

 7 641 

2 300

4 141

  0  

 1 200

 1.2.1

Детские школы искусств         

 3 000 

1 500

 300 

  0  

 1 200

 

МБОУ ДОД ДШИ № 3               

  800  

 500 

 300 

 

 

 

МБОУ ДОД ДШИ № 4               

  500  

 

 

 

  500 

 

МБОУ ДОД ДШИ № 8               

  500  

 500 

 

 

 

 

МБОУ ДОД ДШИ № 11              

  500  

 500 

 

 

 

 

МБОУ ДОД ДШИ № 16              

  700  

 

 

 

  700 

 1.2.2

Культурно-досуговые учреждения 

 4 641 

 800 

3 841

  0  

   0  

 

МБУК Городской Дворец культуры 

  400  

 400 

 

 

 

 

МБУК КДЦ "Левобережье"         

  300  

 300 

 

 

 

 

МБУК ДК "Придонской"           

  100  

 100 

 

 

 

 

МБУК КДЦ "Северный"            

   90  

 

  90 

 

 

 

МБУК "Культурно-досуговый центр"

 3 271 

 

3 271

 

 

 

МКУК Дом культуры "Репное"     

   50  

 

  50 

 

 

 

МКУК Клуб "Первомайский"       

   30  

 

  30 

 

 

 

МКУК Дом культуры "Шилово"     

  400  

 

 400 

 

 

   2  

Укрепление                     

материально-технической базы   

муниципальных учреждений       

культуры, модернизация         

творческого и производственного

процессов                      

2011 - 2014

    Бюджет   

  городского 

    округа   

 51 630

12 654

13 795

8 388

16 793

 

  2.1 

Вложение в основные фонды      

2011 - 2014

    Бюджет   

  городского 

    округа   

 44 785

10 862

12 031

7 022

14 870

 

2.1.1 

Библиотеки                     

 25 415

5 212

6 281

4 652

 9 270

Увеличение количества    

посещений библиотек;     

повышение качества       

предоставляемых услуг    

 

Приобретение компьютерного     

оборудования                   

  1750 

 100 

 500 

 550 

  600 

 

Приобретение библиотечного     

оборудования                   

 1 775 

 625 

 350 

 400 

  400 

 

Пополнение и обновление фонда  

библиотек                      

 11 094

2 204

2 366

1 424

 5 100

 

Подписка на периодическую печать

 10 661

2 283

3 000

2 278

 3 100

 

Монтаж, установка компьютерного

оборудования и настройка       

программного обеспечения       

  135  

  0  

  65 

  0  

  70  

2.1.2 

Культурно-досуговые учреждения 

 16 920

5 000

5 250

2 170

 4 500

Увеличение количества    

культурно-досуговых      

формирований и повышение 

качества предоставления  

услуги                    

 

Приобретение оборудования      

 16 920

 5000

5 250

2 170

 4 500

2.1.3 

Музей                          

 2 450 

 650 

 500 

 200 

 1 100

Увеличение количества    

посещений музея и        

повышение качества        

предоставления услуги.   

Оснащение оборудованием  

учреждения для обеспечения

сохранности музейных     

фондов                   

 

Пополнение фонда музея         

  200  

 100 

 100 

  0  

   0  

 

Приобретение музейного         

оборудования                   

 2 050 

 550 

 200 

 200 

 1 100

 

Приобретение компьютерного     

оборудования                   

  200  

  0  

 200 

  0  

   0  

  2.2 

Участие одаренных детей,       

творческих коллективов, мастеров

искусств, в конкурсах,         

фестивалях, выставках по       

различным жанрам искусства и   

художественного творчества     

2011 - 2014

    Бюджет   

  городского 

    округа   

  700  

 150 

 160 

 190 

  200 

- интерес детей и        

подростков к творчеству и

их занятость;            

- повышение качества     

профессионального        

образования в сфере      

культуры и искусства;    

- обеспечение            

конкурентоспособности    

молодых специалистов     

творческих профессий в   

условиях свободного рынка

труда                    

2.2.1 

Детские школы искусств         

  420  

 100 

 105 

 100 

  115 

2.2.2 

Культурно-досуговые учреждения 

  280  

  50 

  55 

  90 

  85  

  2.3 

Проведение городских конкурсов и

фестивалей                     

2011 - 2014

    Бюджет   

  городского 

    округа   

 6 145 

1 642

1 604

1 176

 1 723

Создание условий для     

содержательного досуга,  

проведение ежегодно не   

менее 100 творческих     

мероприятий              

2.3.1 

Детские школы искусств         

  268  

  83 

  40 

  45 

  100 

2.3.2 

Библиотеки                     

  134  

  34 

  40 

  30 

  30  

2.3.3 

Культурно-досуговые учреждения 

 4 513 

1 340

1 025

 828 

 1 320

2.3.4 

Музей                          

  438  

 185 

 235 

  9  

   9  

2.3.5 

Управа Левобережного района    

  213  

 

  71 

  71 

  71  

2.3.6 

Управа Железнодорожного района 

   93  

 

  31 

  31 

  31  

2.3.7  

Управа Центрального района     

   99  

 

  33 

  33 

  33  

2.3.8 

Управа Советского района       

  120  

 

  40 

  40 

  40  

2.3.9 

Управа Ленинского района       

  120  

 

  40 

  40 

  40  

2.3.10

Управа Коминтерновского района 

  147  

 

  49 

  49 

  49  

   3  

Проведение праздничных         

мероприятий, в том числе       

2012 - 2014

    Бюджет   

  городского 

    округа   

 36 900

 

13 057

10 217

13 626

Обеспечение культурного  

досуга жителей городского

округа город Воронеж     

  3.1 

Управление культуры            

администрации городского       

округа город Воронеж           

 28 466

 

10 448

7 378

10 640

  3.2 

Библиотеки                     

   20  

 

 

  10 

  10  

  3.3 

Культурно-досуговые учреждения 

 1 847 

 

1 000

 320 

  527 

  3.4 

Музей                          

 1 740 

 

 

 900 

  840 

  3.5 

Управа Левобережного района    

  687  

 

 229 

 229 

  229 

  3.6 

Управа Железнодорожного района 

  807  

 

 269 

 269 

  269 

  3.7 

Управа Центрального района     

  801  

 

 267 

 267 

  267 

  3.8 

Управа Советского района       

  780  

 

 260 

 260 

  260 

  3.9 

Управа Ленинского района       

  780  

 

 260 

 260 

  260 

 3.10 

Управа Коминтерновского района 

  972  

 

 324 

 324 

  324 

   4  

Проектирование, проведение     

ремонтно-реставрационных работ,

благоустройство на объекте     

культурного наследия "Терновое 

кладбище"                       

2012 - 2014

    Всего    

 21 100

 

16 100

5 000

 

Популяризация            

историко-культурного     

наследия                 

 

Управление дорожного хозяйства 

администрации городского округа

город Воронеж                  

  Областной   

    бюджет   

 9 000 

 

9 000

 

 

 

    Бюджет   

  городского 

    округа   

 12 100

 

7 100

5 000

 

 

Всего                          

 

 

242 048

60 331

80 500

37 298

63 919

 


Информация по документу
Читайте также