Расширенный поиск
Постановление правительства Воронежской области от 31.08.2012 № 760Мероприятие № 5. Развитие государственно-частного партнерства с целью предоставления услуг дошкольного образования Целью мероприятия является повышение эффективности функционирования системы дошкольного образования. Мероприятием предусматривается разработка департаментом образования, науки и молодежной политики области региональной нормативно-правовой базы для реализации различных форм государственно-частного партнерства, а также проведение информационной кампании в СМИ и с помощью интернет-ресурсов для стимулирования участия частных бизнес-структур в предоставлении услуг дошкольного образования и развития государственно-частного партнерства в данной сфере. Эффективность реализации мероприятия определяется количеством принятых региональных нормативных правовых актов, устанавливающих и регулирующих механизм государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования области. Срок реализации мероприятия: 2013–2017 годы. Мероприятие не требует бюджетного финансирования. Мероприятие № 6. Проведение мероприятий, способствующих развитию вариативных форм дошкольного образования Целью мероприятия является создание и развитие в регионе новых форм дошкольного образования в соответствии с современными потребностями семьи, со своевременным реагированием на потребности общества, государства и школы. Мероприятием предусматривается проведение департаментом образования, науки и молодежной политики области конкурсов и смотров для выявления и поощрения наиболее успешных примеров создания вариативных форм ДОУ, а также распространение и популяризация передового опыта в этом направлении. Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением доли ДОУ вариативных форм (семейные, домашние детские сады и т. д.) в общем количестве ДОУ до 6 %. Срок реализации мероприятия: 2015–2017 годы. |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| | № | Годы | Общий объем | | В том | | | | п/п | реализации | финансирования (тыс. | | числе | | | | | меро | руб | | | | | |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| | | приятия | лей) | ФБ | ОБ | МБ | ВС | |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| | |Итого по | 3 000,0 | 0 | 3 000,0 | 0 | 0 | | |мероприятию: | | | | | | |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| | |2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| | |2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| | |2015 год | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 | |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| | |2016 год | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 | |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| | |2017 год | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 | |—————|——————————————|——————————————————————|——————|——————————|————————|——————| Мероприятие № 7. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений Целью мероприятия является повышение профессионального мастерства педагогических и руководящих работников ДОУ для обеспечения эффективного введения в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Мероприятием предусматривается разработка и реализация программ повышения квалификации по приоритетным направлениям в сфере дошкольного образования, а также получение педагогическими и руководящими работниками ДОУ послевузовского профессионального образования посредством обучения на курсах повышения квалификации. Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации по персонифицированной модели повышения квалификации, до 20 %. Срок реализации мероприятия: 2013–2017 годы. |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| | № |Годы реализации | Общий объем | |В том числе| | | | п/п | мероприя |финансирования (тыс.| | | | | | | | руб | | | | | |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| | | тия | лей) | ФБ | ОБ | МБ | ВС | |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| | |Итого по | 50 000,0 | 0 | 50 000,0 | 0 | 0 | | |мероприятию: | | | | | | |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| | |2013 год | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| | |2014 год | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| | |2015 год | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| | |2016 год | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| | |2017 год | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | |—————|————————————————|————————————————————|———————|———————————|———————|——————| Мероприятие № 8. Организация мероприятий, направленных на совершенствование научно-методического обеспечения системы дошкольного образования Целью мероприятия является внедрение инновационных учебно-методических комплексов и образовательных ресурсов для подготовки и переподготовки специалистов в сфере дошкольного образования, а также для просвещения родителей. Мероприятием предусматривается проведение различных мероприятий (конференций, семинаров и т. д.), а также издание методических пособий и других видов печатной продукции в целях совершенствования научно-методического обеспечения развития системы дошкольного образования. Эффективность реализации мероприятия определяется общим количеством проведенных мероприятий (конференций, семинаров и т. д.), а также количеством методических пособий и других видов печатной продукции, изданных в целях совершенствования научно-методического обеспечения развития системы дошкольного образования. Срок реализации мероприятия: 2015–2017 годы. |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| | № | Годы | Общий объем | | В том | | | | п/п | реализации |финансирования (тыс. | | числе | | | | | мероприя | руб | | | | | |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| | | тия | лей) | ФБ | ОБ | МБ | ВС | |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| | |Итого по | 3 000,0 | | 3 000,0 | 0 | | | |мероприятию: | | | | | | |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| | |2013 год | 0 | | 0 | 0 | | |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| | |2014 год | 0 | | 0 | 0 | | |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| | |2015 год | 1 000,0 | | 1 000,0 | 0 | | |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| | |2016 год | 1 000,0 | | 1 000,0 | 0 | | |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| | |2017 год | 1 000,0 | | 1 000,0 | 0 | | |—————|——————————————|—————————————————————|———————|—————————|————————|———————| V. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы Общий объем средств для реализации программы составляет 10 363 600 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2 910 300 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 972 300 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 570 800 тыс. рублей, внебюджетные средства – 2 910 200 тыс. рублей. Распределение средств по источникам финансирования, основным статьям расходов («Капитальные вложения», «НИОКР», «Прочие нужды») представлено в таблице 4.1. В структуре затрат капитальные вложения составляют 86,1 %, прочие нужды – 13,9 %. В структуре расходов на реализацию программы: - средства федерального бюджета составляют 28,1 %; - средства областного бюджета – 28,7 %; - средства местных бюджетов – 15,1 %; - внебюджетные средства – 28,1 %. Общий объем финансирования программы в 2013 году составит 2 269 200 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 631 600 тыс. рублей, областной бюджет – 641 600 тыс. рублей, местный бюджет – 364 500 тыс. рублей, внебюджетные средства – 631 500 тыс. рублей. Общий объем финансирования программы в 2014 году составит 2 159 800 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 653 300 тыс. рублей, областной бюджет – 663 300 тыс. рублей, местный бюджет – 190 000 тыс. рублей, внебюджетные средства – 653 200 тыс. рублей. Общий объем финансирования программы в 2015 году составит 2 232 000 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 654 500 тыс. рублей, областной бюджет – 668 500 тыс. рублей, местный бюджет – 254 700 тыс. рублей, внебюджетные средства – 654 300 тыс. рублей. Общий объем финансирования программы в 2016 году составит 2 067 500 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 516 400 тыс. рублей, областной бюджет – 530 400 тыс. рублей, местный бюджет – 504 100 тыс. рублей, внебюджетные средства – 516 600 тыс. рублей. Общий объем финансирования программы в 2017 году составит 1 635 100 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 454 500 тыс. рублей, областной бюджет – 468 500 тыс. рублей, местный бюджет – 257 500 тыс. рублей, внебюджетные средства – 454 600 тыс. рублей. Объемы финансирования программы из средств областного бюджета устанавливаются законом Воронежской области об областном бюджете. Объем ассигнований из областного и местного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке. Таблица 4.1 Динамика финансирования, источники и направления расходов программы |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | Источники и | | | | | | | | направления | | | | | | | | расходов | | | Объемы | | | | | | | | финансирования, | | | | | | | | тыс. рублей | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | | всего | | | | | | | | | | в том числе по | | | | | | | |годам реализации | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |1. Финансирование | 10363600 | 2269200 | 2159800 | 2232000 | 2067500 | 1635100 | | программы, | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | всего | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |федеральный бюджет| 2910300 | 631600 | 653300 | 654500 | 516400 | 454500 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | областной бюджет | 2972300 | 641600 | 663300 | 668500 | 530400 | 468500 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | местный бюджет | 1570800 | 364500 | 190000 | 254700 | 504100 | 257500 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | внебюджетные | 2910200 | 631500 | 653200 | 654300 | 516600 | 454600 | | средства | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | 1.1. Капитальные | | 1955199,940 | 18604400,000 | 1918990,000 | 1776459,300 | 1405000,000 | | вложения, | 8916049,240 | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | Всего | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |федеральный бюджет| 2516585,460 | 547088,010 | 565901,210 | 566890,080 | 443115,960 | 393590,200 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | областной бюджет | 2507199,617 | 545374,940 | 564113,950 | 563917,755 | 439084,112 | 394708,860 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | местный бюджет | 1366221,393 | 315748,980 | 164583,630 | 221492,085 | 441385,958 | 223010,740 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | внебюджетные | 2526042,770 | 546988,010 | 56801,210 | 566690,080 | 452873,270 | 393690,200 | | средства | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |1.1.1. Капитальные| | | | | | | | вложения | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | (объекты | | 1955199,940 | 1860440,000 | 1918990,000 | 1776459,300 | 1405000,000 | | капитального | 8916049,240 | | | | | | | | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | строительства), | | | | | | | | всего | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |федеральный бюджет| 2516585,460 | 547088,010 | 565901,210 | 566890,080 | 443115,960 | 393590,200 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | областной бюджет | 2507199,617 | 545374,940 | 564113,950 | 563917,755 | 439084,112 | 394708,860 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | местный бюджет | 1366221,393 | 315748,980 | 164583,630 | 221492,085 | 441385,958 | 223010,740 | | | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | внебюджетные | 2526042,770 | 546988,010 | 56801,210 | 566690,080 | 452873,270 | 393690,200 | | средства | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |1.1.2. Капитальные| 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | вложения (за | | | | | | | | исключением | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | объектов | | | | | | | | капитального | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | строительства), | | | | | | | | всего | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |федеральный бюджет| | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | областной бюджет | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | местный бюджет | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | внебюджетные | | | | | | | | средства | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |1.2. НИОКР, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |федеральный бюджет| | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | областной бюджет | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | местный бюджет | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | внебюджетные | | | | | | | | средства | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |1.3. Прочие нужды,| 1447550,76 | 314000,06 | 299400 | 313010 | 291040,7 | 230100 | | всего | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | в том числе: | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |федеральный бюджет| 393714,54 | 84511,99 | 87398,79 | 87609,92 | 73284,04 | 60909,8 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| |областной бюджет | 465100,383 | 96225,06 | 99186,05 | 104582,245 | 91315,888 | 73791,14 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | местный бюджет | 204578,607 | 48751,02 | 25416,37 | 33207,915 | 62714,042 | 34489,26 | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| | внебюджетные | 384157,23 | 84511,99 | 87398,79 | 87609,92 | 63726,73 | 60909,8 | | средства | | | | | | | |------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------| Перечни (планы) мероприятий по капитальным вложениям (за исключением объектов капитального строительства) и прочим нуждам изложены в приложениях № 4 и № 5 соответственно к настоящей программе. Динамика финансирования программы в разрезе государственных заказчиков изложена в приложении № 6 к настоящей программе. VI. Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы Перечень мероприятий программы формируется государственным заказчиком - координатором программы на основе мониторинга целевых показателей и с учетом задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Воронежской области до 2020 года, утвержденной Законом Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ, Программой социально-экономического развития Воронежской области на 2012–2016 годы, утвержденной Законом Воронежской области от 08.06.2012 № 80-ОЗ, а также Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61. Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат. В случае утверждения в областном бюджете Воронежской области объемов финансирования программы, отличающихся от утвержденных в программе, государственный заказчик - координатор программы в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготавливает проект постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в программу. Государственный заказчик-координатор: - с учетом средств, ежегодно выделяемых на реализацию программы, распределяет их по программным мероприятиям; - в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; - с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области. Департамент экономического развития Воронежской области осуществляет мониторинг реализации программы с целью получения объективной информации о ходе ее реализации, полученных результатах и достижении поставленных целей программы. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации программы департамент экономического развития Воронежской области подготавливает и представляет в правительство Воронежской области одно из следующих предложений: - о продолжении реализации программы в случае, если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения целей и задач программы, целевых показателей; - о необходимости внесения изменений в программу (корректировка целевых показателей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий); - о досрочном прекращении реализации программы ввиду ее неэффективности. В случае принятия решения о внесении изменений в программу государственный заказчик-координатор готовит и представляет в департамент экономического развития Воронежской области проект постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в постановление правительства Воронежской области об утверждении программы. Проект постановления правительства Воронежской области, предусматривающий изменение объемов финансирования за счет средств областного бюджета, подлежит утверждению правительством Воронежской области после согласования с департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области и внесения соответствующих изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В программе предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Воронежской области по вопросам местного значения по направлениям: - для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов; - на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, принимающим участие в программных комплексных проектах. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в ходе реализации следующих мероприятий программы: - «Строительство объектов дошкольного образования»; - «Реконструкция объектов образования с целью создания условий для предоставления услуг дошкольного образования»; - «Капитальный ремонт объектов образования с целью создания условий для предоставления услуг дошкольного образования»; - «Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений»; - «Развитие вариативных форм дошкольного образования». Методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие сети дошкольных учреждений изложена в приложении № 7 к настоящей программе. VII. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации Организацию, контроль и комплексное управление реализацией программы осуществляет исполнительный орган государственной власти Воронежской области, являющийся государственным заказчиком-координатором программы, - департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Государственный заказчик-координатор в рамках своей компетенции: - определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов); - обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий программы и координацию их действий, направленных на реализацию программы; - осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы; - привлекает внебюджетные средства для финансирования программы; - привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы; - готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы; - готовит статистические формы отчетности по реализации программы; - уточняет целевые индикаторы и показатели эффективности программы на соответствующий год; - формирует бюджетную заявку и обоснование на включение программы в бюджет Воронежской области на соответствующий финансовый год; - при необходимости готовит и вносит в установленном порядке предложения и проекты нормативных правовых актов Воронежской области о продлении срока реализации программы, о внесении изменений в программу, о корректировке программы, о прекращении реализации программы; - готовит ежегодные доклады о ходе реализации программы; - представляет в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, контрольное управление правительства области информацию о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета; - заключает соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, участвующих в реализации программных мероприятий, на перечисление субсидий местным бюджетам; - осуществляет расчет бюджетной, социальной и (или) экономической, экологической эффективности реализации программы; - организует и обеспечивает контроль за реализацией программы; - размещает в сети Интернет на портале Воронежской области текст программы, информацию о ходе ее реализации, доклад по окончании срока реализации программы. Государственный заказчик программы в установленном законодательством порядке: - определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов); - осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы; - привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы. Необходимым условием успешной реализации программы является максимальная открытость процесса выработки и принятия решений по всем поставленным в ней вопросам при обсуждении с участием общественности, научных и экспертных кругов. VIII. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы Планируемая социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий программы будет выражаться в улучшении качества предоставляемых образовательных услуг в сфере дошкольного образования Воронежской области и достижении по итогам ее выполнения следующих количественных показателей: - увеличение доли детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте 3–7 лет в 2015 году до 100 %; - увеличение доли детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте 3–7 лет в 2015 году до 94,0 %; - увеличение доли детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) ДОУ, в общей численности детей в возрасте 3–7 лет до 6,0 %; - снижение доли детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет в 2017 году до 0 %; - увеличение общего количества ДОУ Воронежской области до 580 единиц; - снижение количества МДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2017 году до 0 единиц; - снижение доли МДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2017 году до 0 %; - количество вновь построенных МДОУ в 2017 году составит 49 единиц; - количество реконструированных муниципальных образовательных учреждений в 2017 году составит 65 единиц; - количество МДОУ, в которых был проведен капитальный ремонт, в 2017 году составит 110 единиц; - увеличение доли МДОУ, оснащенных в соответствии с современными требованиями, в общей численности МДОУ в 2017 году до 100 %; - доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации по персонифицированной модели повышения квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников составит 20 %; - общее количество областных правовых актов, устанавливающих и регулирующих механизм государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования области, составит 5 единиц; - увеличение доли ДОУ вариативных форм (семейные, домашние детские сады и т.д.) в общем количестве ДОУ до 6 %; - общее количество мероприятий (конференций, конкурсов, семинаров и т.д.), проведенных в целях совершенствования научно-методического обеспечения развития системы дошкольного образования, составит 20 единиц; - общее количество методических пособий и других видов печатной продукции, изданных в целях совершенствования научно-методического обеспечения развития системы дошкольного образования, составит 5 единиц. В целом осуществление программы позволит реализовать основные стратегические задачи в сфере дошкольного образования Воронежской области, сформулированные и закрепленные в Стратегии развития Воронежской области до 2020 года, окажет существенное влияние на формирование благоприятного социального климата и ускорение темпов социально-экономического развития региона. В настоящую программу в рамках мероприятия «Строительство объектов дошкольного образования» включены 49 объектов муниципальной формы собственности. В период предпроектной подготовки документации осуществляется отвод земельных участков, который утверждается постановлением главы муниципального образования. В соответствии с законодательством предметом государственной экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. При строительстве объектов учитываются природоохранные мероприятия. С целью улучшения экологической обстановки в районах застроек предусматривается озеленение прилегающих территорий, что позволит снизить уровень шума и запыленности. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период строительства объектов в результате поступления в него продуктов сгорания топлива от двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, используемого для завоза строительных материалов, а также дорожно-строительной техники, поступления загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу при проведении земляных, сварочных и окрасочных работ, не оказывает значительного влияния на компоненты окружающей среды. Вместо учреждений образования, не соответствующих современным требованиям, будут возводиться здания с применением современных высокотехнологичных материалов. В проектируемых объектах предусмотрено централизованное водоснабжение, отвод сточных вод от проектируемых объектов, пищеблоков, бассейнов будет производиться в систему канализации. Отходы в процессе строительства проектируемых объектов подлежат утилизации и захоронению. При дальнейшей эксплуатации объектов уровень загрязняющих веществ в атмосфере не будет превышать предельно допустимой концентрации. Бытовые отходы, отработанные электрические лампы накаливания, пищевые отходы от столовой, возникающие в процессе эксплуатации объектов, подлежат утилизации специализированными организациями, имеющими лицензию по обращению с данными видами отходов. Срок ввода в эксплуатацию объектов – 3 года. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|