Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 05.06.2017 № 236
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том
числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной
программы
|
Подпрограмма 2 «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской
эвакуации» (далее также – подпрограмма 2)
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 2
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 2
|
Департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
|
Участники подпрограммы 2
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 2
|
В состав подпрограммы 2 ведомственные целевые
программы не входят
|
Цель подпрограммы 2
|
Снижение смертности населения до 15,6 на 1000
человек
|
Задача подпрограммы 2
|
Развитие системы комплексного лечения при различных
заболеваниях, включая социально значимые
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2
|
1. Доля абациллированных больных туберкулезом от
числа больных туберкулезом с бактериовыделением.
2. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих
антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.
3. Ожидаемая продолжительность жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с
действующими стандартами.
4. Число наркологических больных, находящихся в
ремиссии от 1 года до 2 лет.
5. Число наркологических больных, находящихся в
ремиссии более 2 лет.
|
|
6. Число больных алкоголизмом, находящихся в
ремиссии от 1 года до 2 лет.
7. Число больных алкоголизмом, находящихся в
ремиссии более 2 лет.
8. Доля больных психическими расстройствами,
повторно госпитализированных в течение года.
9. Смертность от ишемической болезни сердца.
10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний.
11. Удельный вес больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и
более.
12. Одногодичная летальность больных со
злокачественными образованиями.
13. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со
временем доезда до больного менее 20 минут.
14. Больничная летальность пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий.
15. Доля станций переливания крови, обеспечивающих
современный уровень качества и безопасности компонентов крови.
16. Увеличение объема заготовки компонентов
донорской крови автоматическими методами.
17. Число доноров крови и ее компонентов (на 1 тыс.
населения)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
|
Подпрограмма
2 реализуется в два этапа:
первый
этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
|
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы 2, –
18 762 871,1 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2013 – 4 167 831,2 тыс.
рублей;
2014 – 4 341 489,8 тыс.
рублей;
2015 – 4 723 918,6 тыс.
рублей;
2016 – 1 010 550,9 тыс.
рублей;
2017 – 1 253 129,3 тыс.
рублей;
2018 – 962 906,4 тыс. рублей;
2019 – 972 373,4 тыс. рублей;
2020 – 1 330 671,4 тыс.
рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 8 422 126,6 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
|
|
2013 – 1 250 002,0 тыс.
рублей;
2014 – 1 072 741,6 тыс.
рублей;
2015 – 964 365,5 тыс. рублей;
|
|
2016 – 904 708,2 тыс. рублей;
2017 – 1 036 811,7 тыс.
рублей;
2018 – 951 048,9 тыс. рублей;
2019 – 960 773,6 тыс. рублей;
2020 – 1 281 675,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
742 465,9 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 – 78 279,3 тыс. рублей;
2014 – 202 869,2 тыс. рублей;
2015 – 66 703,5 тыс. рублей;
2016 – 105 842,7 тыс. рублей;
2017 – 216 317,6 тыс. рублей;
2018 – 11 857,5 тыс. рублей;
2019 – 11 599,8 тыс. рублей;
2020 –
48 996,3 тыс. рублей;
средства ТФОМС –
9 598 278,6 тыс. рублей (включая средства межбюджетных
трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 2 839 550,0 тыс.
рублей;
2014 – 3 065 879,0 тыс.
рублей;
2015 – 3 692 849,6 тыс.
рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0
тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
|
1. Увеличение доли абациллированных больных
туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 93 %.
2. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих
антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 22,5
%.
3. Увеличение продолжительности жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную
терапию в соответствии с действующими стандартами, до 63,5 %.
4. Увеличение числа
наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100
наркологических больных среднегодового контингента), до 8,9 человека.
|
|
5. Увеличение числа наркологических больных,
находящихся в ремиссии более 2 лет
(на 100 наркологических больных среднегодового контингента), до 8,5 человека.
6. Увеличение числа больных
алкоголизмом,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100
больных алкоголизмом среднегодового контингента), до 11,75 больного.
7. Увеличение числа больных алкоголизмом,
находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом
среднегодового контингента), до 8,6 больного.
8. Сокращение доли больных психическими
расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,8 %.
9. Снижение смертности от ишемической болезни сердца
до 321,6 человека на 100 тыс. населения.
10. Снижение смертности от цереброваскулярных
заболеваний
до 193,2 человека на 100 тыс. населения.
11. Увеличение удельного веса больных
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления
диагноза 5 лет и более, до 53,0 %. 12. Одногодичная летальность больных со
злокачественными образованиями.
13. Увеличение доли выездов бригад скорой
медицинской помощи со временем доезда до больного
менее 20 минут.
14. Снижение больничной летальности пострадавших в
результате дорожно-
транспортных происшествий.
15. Увеличение доли станций переливания крови,
обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного
партнерства» государственной программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного
партнерства» (далее также – подпрограмма 3)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 3
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 3
|
Отсутствует
|
Участники
подпрограммы 3
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 3
|
В состав подпрограммы 3 ведомственные целевые
программы не входят
|
Цели
подпрограммы 3
|
1.
Обеспечение доступности медицинской помощи.
2.
Повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости населения и потребности
населения в них, за счет привлечения представителей бизнеса к оказанию
медицинской помощи в государственной системе здравоохранения
|
Задача
подпрограммы 3
|
Повышение
эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи за счет государственно-частного
партнерства
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 3
|
Количество участников государственно-частного
партнерства со стороны бизнеса
|
Этапы и сроки реализации
подпрограммы 3
|
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы 3
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 3, составляет 0,00 тыс. рублей и будет формироваться по мере
появления участников государственно-частного партнерства со стороны бизнеса
|
Ожидаемый
результат реализации подпрограммы 3
|
Увеличение количества участников со стороны
представителей бизнеса до 3
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы
Наименование и номер подпрограммы
государственной программы
|
Подпрограмма
4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее
также – подпрограмма 4)
|
Ответственный исполнитель
подпрограммы 4
|
Департамент
здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 4
|
Департамент строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
|
Участники подпрограммы 4
|
Не
предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
|
В
состав подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят
|
Цели подпрограммы 4
|
1.Обеспечение
доступности медицинской помощи матерям и детям.
2. Повышение эффективности медицинских услуг матерям и детям.
3. Приведение объемов, видов и качества медицинских услуг матерям и детям в
соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского
населения Орловской области, передовыми достижениями медицинской науки
|
Задача подпрограммы 4
|
Повышение эффективности службы
родовспоможения и детства
|
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы 4
|
1.
Доля
обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа
поставленных на учет в первый триместр беременности.
2.
Охват
новорожденных неонатальным скринингом.
3.
Охват
новорожденных аудиологическим скринингом.
4.
Показатель
ранней неонатальной
смертности.
5.
Смертность детей 0–17 лет.
|
|
6.
Доля женщин с преждевременными
родами,
родоразрешенных в перинатальных центрах.
7. Выживаемость детей, имевших при
рождении
очень низкую и экстремально
низкую массу тела, в акушерском
стационаре.
8.
Больничная летальность детей.
9.
Первичная инвалидность у детей.
10.
Результативность мероприятий по профилактике абортов.
11.
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими
стандартами
|
|
|
Этапы и сроки реализации
подпрограммы 4
|
Подпрограмма
4 реализуется в два этапа:
первый
этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы 4
|
Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, –
3 886 560,0 тыс. рублей, в том числе
по
годам реализации:
2013
– 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014
– 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015
– 882 415,4 тыс. рублей;
2016
– 181 330,7 тыс. рублей;
2017
– 124 500,9тыс. рублей;
2018
– 117 778,8 тыс. рублей;
2019
– 117 778,8 тыс. рублей;
2020
– 191 054,7 тыс. рублей;
из
них:
запланированные средства областного бюджета – 1 344 467,1 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013
– 328 665,2 тыс. рублей;
2014
– 136 790,1 тыс. рублей;
2015
– 148 149,3 тыс. рублей;
2016
– 181 330,7 тыс. рублей;
2017
– 124 500,9 тыс. рублей;
2018
– 117 778,8 тыс. рублей;
2019
– 117 778,8 тыс. рублей;
2020
– 189 483,3 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета –
25
358,2 тыс. рублей, в том числе по
годам
реализации:
|
|
2013
– 4060,6 тыс. рублей;
2014
– 19 726,2 тыс. рублей;
2015
– 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017
– 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020
– 1571,4 тыс. рублей;
|
|
средства
ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства межбюджетных
трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 869 603,1 тыс. рублей;
2014 – 912 865,4 тыс. рублей;
2015 – 734 266,1 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020
– 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 4
|
1.
Рост доли
обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа
поставленных на учет в первый триместр беременности до 80 %.
2.
Увеличение
охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %.
3. Увеличение охвата новорожденных аудиологическим
скринингом до 98 %.
4. Снижение показателя ранней неонатальной смертности
до 3,6 %.
5. Снижение
показателя смертности детей от 0 до 17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения
соответствующего возраста.
6. Увеличение доли женщин с преждевременными родами,
родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %.
7. Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и
экстремально низкую массу тела,
в акушерском стационаре до 74 %.
|
|
8.
Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %.
9.Снижение
показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс. детского населения
соответствующего возраста.
|
|
10.
Увеличение доли женщин, принявших решение сохранить беременность, от числа
женщин,
обратившихся
в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 10 %.
11.
Увеличение показателя охвата пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в
соответствии с действующими стандартами до 94 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы
государственной программы
|
Подпрограмма
5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том
числе детей»
(далее
также – подпрограмма 5)
|
Ответственный исполнитель
подпрограммы 5
|
Департамент
здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 5
|
Отсутствует
|
Участники подпрограммы 5
|
Не
предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты
подпрограммы 5
|
В
состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят
|
Цель подпрограммы 5
|
Увеличение продолжительности
активного периода жизни населения Орловской области
|
Задачи подпрограммы 5
|
1.
Разработка
и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития
инфраструктуры системы медицинской реабилитации.
2.
Разработка
и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития
инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
|
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы 5
|
1.
Охват
пациентов санаторно-курортным лечением.
2.
Охват
пациентов реабилитационной медицинской помощью.
3.
Охват
детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью
|
Этапы и сроки реализации
подпрограммы 5
|
Подпрограмма
5 реализуется в два этапа:
первый
этап – 2013–2015 годы;
второй
этап – 2016–2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы 5
|
Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, – 934 110,8
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013
– 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 6110,3 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019 – 6110,3 тыс. рублей;
2020
– 681 867,2 тыс. рублей,
из
них:
запланированные средства областного бюджета – 743 195,6 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2013
– 18 462,9 тыс. рублей;
2014 – 8233,6 тыс. рублей;
2015 – 8938,3 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 6110,3 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019 – 6110,3 тыс. рублей;
2020
– 681 867,2 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета – 0,0 тыс.
рублей,
в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020
– 0,0 тыс. рублей;
средства
ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013
– 57 382,0 тыс. рублей;
2014 – 61 300,0 тыс. рублей;
2015 – 72 233,2 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020
– 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 5
|
1.
Охват
пациентов санаторно-курортным лечением – не менее 45 %.
2.
Охват
пациентов реабилитационной медицинской помощью – не менее 25 %.
3.
Охват
детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью –
85 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том
числе детям» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы
государственной программы
|
Подпрограмма
6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее также – подпрограмма
6)
|
Ответственный исполнитель
подпрограммы 6
|
Департамент
здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 6
|
Отсутствует
|
Участники подпрограммы 6
|
Не
предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты
подпрограммы 6
|
В
состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят
|
Цели подпрограммы 6
|
1.
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических,
психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого
заболевания.
2.
Поддержание у больного способности как можно более длительно вести
активную жизнь
|
Задачи подпрограммы 6
|
1.
Создание
эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым пациентам.
2.
Повышение
качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников.
3.
Адекватный
контроль хронической боли и других тягостных симптомов.
4.
Повышение
удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи
|
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы 6
|
1.
Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи взрослым.
2.
Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи детям
|
Этапы и сроки реализации
подпрограммы 6
|
Подпрограмма
6 реализуется в два этапа:
первый
этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы 6
|
Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, –
50 289,0
тыс. рублей, в том числе
по
годам реализации:
2013
– 2416,0 тыс. рублей;
2014
– 6183,5 тыс. рублей;
|
|
2015 – 7345,3 тыс. рублей;
2016 – 4515,9 тыс. рублей;
|
|
2017 – 7833,6 тыс. рублей;
|
|
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019 – 7833,6 тыс. рублей;
2020 – 6327,5 тыс. рублей,
из
них:
запланированные средства областного бюджета – 50 289,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2013 – 2416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5 тыс. рублей;
2015 7345,3 тыс. рублей;
2016 – 4515,9 тыс. рублей;
2017 – 7833,6 тыс. рублей;
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019 – 7833,6 тыс. рублей;
2020
– 6327,5 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета –
0,00
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020
– 0,00 тыс. рублей;
средства
ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014
– 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020
– 0,00 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 6
|
1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения).
2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
детям (1 койка на 100 тысяч детского населения)
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» государственной программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма
7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(далее
также – подпрограмма 7)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 7
|
Департамент
здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 7
|
Отсутствует
|
Участники подпрограммы 7
|
Не
предусмотрены
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 7
|
В
состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят
|
Цели
подпрограммы 7
|
1.
Совершенствование
и перспективное развитие региональной системы здравоохранения в части
обеспечения медицинскими кадрами.
2.
Поэтапное
устранение дефицита медицинских кадров.
3.
Обеспечение
притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского
персонала, позволяющих восполнять естественную убыль.
4.
Планирование
подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием
современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных
механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными
кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.
5.
Решение
социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и
качества
оказываемой
медицинской помощи
|
Задачи
подпрограммы 7
|
1.
Формирование системы управления кадровым
потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом региональной
потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного
использования.
2.
Достижение
полной укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками.
3.
Создание
условий для планомерного повышения медицинскими работниками профессионального
уровня знаний и умений.
4.
Обеспечение
социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников
посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и
эффективностью оказания медицинской помощи.
5.
Регулирование
подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального
здравоохранения посредством мониторинга кадров при реализации
организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
здравоохранения
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 7
|
1.
Количество
подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и
фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования.
2.
Количество
подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и
фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования.
3.
Количество
подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического
образования в государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования.
4.
Количество
подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и
фармацевтического образования в
государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
5.
Количество
обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.
6.
Доля
медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения
обучения в медицинские или фармацевтические организации системы
здравоохранения Орловской области.
7.
Доля
аккредитованных специалистов
|
Этапы и сроки реализации
подпрограммы 7
|
Подпрограмма
7 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 7
|
Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, – 254 870,6
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013
– 54 260,0 тыс. рублей;
2014
– 30 069,0 тыс. рублей;
2015
– 18 938,3 тыс. рублей;
2016
– 62 506,0 тыс. рублей;
2017
– 29 938,9 тыс. рублей;
2018
– 29 578,9 тыс. рублей;
2019
– 29 578,9 тыс. рублей;
2020
– 0,0 тыс. рублей,
из
них:
запланированные средства областного бюджета – 214 170,6 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2013 – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 – 43 306,0 тыс. рублей;
2017 – 29 938,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020
– 0,0 тыс. рублей;
средства
федерального бюджета –
40 700,0
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 – 8000,0 тыс. рублей;
2015 – 3000,0 тыс. рублей;
2016 – 19 200,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020
– 0,0 тыс. рублей;
средства
ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020
– 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 7
|
1.
Увеличение
количества подготовленных специалистов по программам дополнительного
медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до
30 человек.
2.
Увеличение
количества подготовленных специалистов по программам послевузовского
медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до
3 человек.
3.
Увеличение
количества подготовленных специалистов по программам медицинского и
фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования до 620 человек.
4.
Увеличение
количества подготовленных специалистов по программам послевузовского
медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 110
человек.
5.
Увеличение
количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных
центрах, до 25 человек.
6.
Увеличение
доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках
целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после
завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы
здравоохранения Орловской области, до 90 %.
7.
Увеличение
доли аккредитованных специалистов до 80 %
|
Читайте также
|