Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 10.03.2017 № 99-П

 

 


 

Приложение 1 к Программе

 

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» и подпрограмм Программы и их значениях

 

пока- зате-ля

Наименование показателя

Ед.

изм.

Значения показателей

2014

базовое значение

2015

отчетный период

2016

текущий период

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»

1.1

Доля населения, систематически занима­ющегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кам­чатского края

%

22,5

23,8

25,3

27,4

29,5

32,7

36,9

1.2

Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных ме­роприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных меро­приятий Министерства спорта и молодеж­ной политики Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов

%

26,8

26,9

26,95

27

27

28

29

1.3

Доля учащихся и студентов, систематиче­ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

46,9

66,3

66,4

66,7

67,5

71,6

75,8

1.4

Доля лиц с ограниченными возможно­стями здоровья и инвалидов, систематиче­ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

3,1

3,9

7,8

8,7

10,3

12,4

17,6

1.5.

Доля населения, занимающегося физиче­ской культурой и спортом по месту ра­боты, в общей численности населения, Камчатского края  занятого в экономике

%

-

6,7

11,5

13,5

16

18,5

22,1

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

 

2.1

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортс­менов, занимающихся на этапах совер­шенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

%

34

48

48,1

48,2

48,3

49

50

2.2.

 

Доля занимающихся в организациях, осу­ществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спор­тивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществ­ляющих спортивную подготовку

%

0,77

0,97

0,98

0,99

1,1

1,2

1,3

2.3

Количество учащихся краевых государ­ственных спортивных школ

чел

4412

4656

4660

4710

4770

4785

4800

2.4

Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных органи­зациях, в общей численности детей и мо­лодежи в возрасте 6 - 15 лет

 

%

36,7

37,2

37,8

38,3

38,8

39,3

39,8

2.5

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

41,7

43,25

43,5

44

45

45,3

45,5

2.6

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслу­женный мастер спорта России»), в общем количе­стве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

23,7

15,63

16

17

18

18,5

19

2.7

Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших професси­ональную переподготовку в рамках реали­зации Подпрограммы 2, в общей числен­ности штатных работников сферы физиче­ской культуры и спорта

 

%

2,85

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»

4.1

Обеспеченность населения спортивными сооружени­ями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

38,1

43,7

43,8

43,9

44

44,9

45

4.2.

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуата­цию в рамках Подпрограммы 4 в части совер­шенствования условий для развития мас­сового спорта

чело­век

110

115

120

170

204

220

227

4.3.

Повышение эффективности использования объектов спорта

 

%

19

28,96

29

29,5

30

31

33

Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки»

5.1

Количество социальных молодежных про­ектов (программ), направленных на реали­зацию государственной молодежной поли­тики в Камчатском крае, выполненных не­коммерческими организациями

Ед.

57

51

59

60

60

61

62

5.2

Количество талантливой молодежи, полу­чившей государствен­ную поддержку

Чел.

2540

2620

2700

2700

2700

2710

2720

5.3

Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»

Ед.

15

14

15

16

18

18

18

5.4

Количество молодежи, принимающей уча­стие в фестивалях, конкурсах, слетах

Чел.

19 450

17 000

17 100

17 150

17 200

17 300

17 350

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»

6.1

Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и заня­тости, в общей численности детей школь­ного возраста

%

60

61

61,5

62

62,5

62,5

63

6.2

Доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизнен­ной ситуации, участвующих во всех фор­мах отдыха и оздоровления, в общей чис­ленности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

31

32

32,5

33

33,5

33,5

33,5

6.3

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, от­дохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите­лей, воспитывающихся в таких организа­циях

%

100

100

100

100

100

100

100

6.4

Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, располо­женных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азов­ского и Каспийского морей

Ед.

950

1000

1050

1100

1150

1150

1150

6.5

Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздорови­тельно-образовательный центр» в общем объеме инфраструктуры КГОУ «Камчат­ский детский оздоровительно-образова­тельный центр»

%

80

-

-

-

-

-

-

6.6

Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина

%

40

100

100

100

100

100

100

6.7

Доля загородных детских оздоровитель­ных лагерей, обеспеченных системами ви­деонаблюдения, в общей численности за­городных детских оздоровительных лаге­рей

%

100

100

100

100

100

100

100

6.8

Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей

%

100

100

100

100

100

100

100

6.9

Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарствен­ными препаратами и медицинскими изде­лиями, в общей численности дет­ских оздоровительных  организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

 

 


 

 

 

 

 

Приложение 4 Программе

 

№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / основного мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика,  отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

9 746 633,85950

1 707 716,03293

1 580 081,87867

1 699 145,71790

1 431 527,40000

1 337 937,70000

1 176 507,58000

813 717,55000

за счет средств федерального бюджета

 

235 174,14600

98 363,58400

110 536,06200

17 202,20000

9 072,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

9 341 909,05805

1 579 153,93348

1 448 423,26967

1 655 689,33490

1 391 796,63000

1 307 279,23000

1 145 849,11000

813 717,55000

за счет средств местных бюджетов

 

166 100,65545

29 623,51545

20 547,54700

25 679,18300

30 083,47000

30 083,47000

30 083,47000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и  спорта в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

183 868,26609

30 197,31339

38 076,90602

56 512,95668

38 210,50000

9 270,25000

11 600,34000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

733,60000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

181 513,02809

29 569,14439

37 719,00602

55 143,78768

38 210,50000

9 270,25000

11 600,34000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

1 621,63800

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

12 767,31539

2 985,94939

3 481,11600

3 090,00000

2 000,00000

520,00000

690,25000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

12 767,31539

2 985,94939

3 481,11600

3 090,00000

2 000,00000

520,00000

690,25000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Всего, в том числе:

 

165 049,31270

25 138,19500

32 792,89002

51 247,38768

36 210,50000

8 750,25000

10 910,09000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

733,60000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

164 315,71270

25 138,19500

32 792,89002

50 513,78768

36 210,50000

8 750,25000

10 910,09000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

6 051,63800

2 073,16900

1 802,90000

2 175,56900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

4 430,00000

1 445,00000

1 445,00000

1 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

1 621,63800

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Всего, в том числе:

 

5 241 188,17307

711 509,63934

700 701,34948

831 217,90025

770 178,70400

741 156,26000

751 366,04000

735 058,28000

за счет средств федерального бюджета

 

38 588,34600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

9 072,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

5 201 782,14107

695 090,21634

693 420,54048

824 584,40025

761 106,40400

741 156,26000

751 366,04000

735 058,28000

за счет средств местных бюджетов

 

817,68600

526,93900

165,74700

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Обеспечение спортивной подготовки   спортсменов высокого класса и спортивного резерва

Всего, в том числе:

 

96 256,48326

46 342,92969

15 306,85225

11 402,54132

9 910,50000

6 060,50000

7 233,16000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

96 256,48326

46 342,92969

15 306,85225

11 402,54132

9 910,50000

6 060,50000

7 233,16000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Развитие  учреждений  сферы физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

 

5 139 419,70681

662 433,98265

684 097,69723

818 457,90293

760 143,20400

735 095,76000

744 132,88000

735 058,28000

за счет средств федерального бюджета

 

38 588,34600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

9 072,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета в том числе

847

5 100 608,20181

646 397,28665

676 903,68823

811 949,40293

751 070,90400

735 095,76000

744 132,88000

735 058,28000

за счет средств местных бюджетов

 

223,15900

144,21200

78,94700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

 

5 511,98300

2 732,72700

1 296,80000

1 357,45600

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

4 917,45600

2 350,00000

1 210,00000

1 232,45600

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

594,52700

382,72700

86,80000

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

 

367 593,45457

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

367 593,45457

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края

Всего, в том числе:

 

367 593,45457

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

847

367 593,45457

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Подпрограмма   4  "Развитие  инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

Всего, в том числе:

 

1 385 544,97055

408 337,36393

328 987,91000

318 038,67662

154 786,40000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

133 421,00000

30 000,00000

103 421,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

1 237 819,66910

368 927,77648

225 566,91000

313 143,96262

154 786,40000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

772 125,44913

368 531,77648

153 668,00000

249 925,67265

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

465 694,21997

396,00000

71 898,91000

63 218,28997

154 786,40000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

14 304,30145

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Капитальный ремонт, строительство, реконструкция  объектов  спортивной инфраструктуры  муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование                   

Всего, в том числе:

 

90 117,11593

69 562,40193

0,00000

20 554,71400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

75 812,81448

60 152,81448

0,00000

15 660,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

14 304,30145

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация  спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

304 039,27000

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

154 786,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

304 039,27000

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

154 786,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

53 398,00000

0,00000

2 410,00000

50 988,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

250 641,27000

0,00000

41 854,87000

54 000,00000

154 786,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация  спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Всего, в том числе:

 

991 388,58462

338 774,96200

284 723,04000

192 495,96262

0,00000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

847

133 421,00000

30 000,00000

103 421,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

857 967,58462

308 774,96200

181 302,04000

192 495,96262

0,00000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

642 914,63465

308 378,96200

151 258,00000

183 277,67265

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

215 052,94997

396,00000

30 044,04000

9 218,28997

0,00000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений,  капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж  спортивных объектов

Всего, в том числе:

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

5.

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

Всего, в том числе:

 

247 168,19244

36 189,82653

46 428,40991

42 645,12000

39 594,35600

28 359,13000

29 783,76000

24 167,59000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

247 168,19244

36 189,82653

46 428,40991

42 645,12000

39 594,35600

28 359,13000

29 783,76000

24 167,59000

за счет средств краевого бюджета

847

236 405,19244

34 689,82653

37 165,40991

42 645,12000

39 594,35600

28 359,13000

29 783,76000

24 167,59000

за счет средств краевого бюджета

812

10 763,00000

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития

Всего, в том числе:

 

9 578,69464

2 037,47400

1 715,99814

2 724,95250

1 648,00000

500,00000

952,27000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

9 578,69464

2 037,47400

1 715,99814

2 724,95250

1 648,00000

500,00000

952,27000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала

Всего, в том числе:

 

65 975,08136

14 125,02600

14 367,45186

15 445,98750

13 946,16600

3 636,55000

4 453,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

65 975,08136

14 125,02600

14 367,45186

15 445,98750

13 946,16600

3 636,55000

4 453,90000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Укрепление института молодой семьи

Всего, в том числе:

 

1 160,00000

150,00000

170,00000

210,00000

210,00000

210,00000

210,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 160,00000

150,00000

170,00000

210,00000

210,00000

210,00000

210,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики

Всего, в том числе:

 

159 691,41644

18 377,32653

20 911,95991

24 264,18000

23 790,19000

24 012,58000

24 167,59000

24 167,59000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

159 691,41644

18 377,32653

20 911,95991

24 264,18000

23 790,19000

24 012,58000

24 167,59000

24 167,59000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики

Всего, в том числе:

 

10 763,00000

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

10 763,00000

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Подпрограмма 6 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

2 321 270,80278

466 636,42000

415 599,93843

406 237,16435

374 265,76000

329 265,76000

329 265,76000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

62 431,20000

52 471,10000

0,00000

9 960,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

2 106 032,57278

394 531,50000

395 001,03843

375 678,16435

343 607,29000

298 607,29000

298 607,29000

0,00000

 

847

793 318,23083

123 865,38000

136 463,25441

132 726,64142

133 420,98500

133 420,98500

133 420,98500

0,00000

 

815

304 138,12800

1 923,00000

57 919,00000

61 043,52800

61 084,20000

61 084,20000

61 084,20000

0,00000

 

813

583 052,31873

80 743,12000

85 900,77873

104 102,10500

104 102,10500

104 102,10500

104 102,10500

0,00000

 

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

822

302 718,00529

188 000,00000

114 718,00529

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

804

122 805,88993

0,00000

0,00000

77 805,88993

45 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

149 357,03000

19 058,82000

20 023,90000

20 023,90000

30 083,47000

30 083,47000

30 083,47000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае

Всего, в том числе:

 

1 324,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 324,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Всего, в том числе:

 

1 349 688,41491

188 356,99000

210 877,59913

234 184,44578

238 756,46000

238 756,46000

238 756,46000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

813

494 836,67609

65 572,89000

71 935,36609

89 332,10500

89 332,10500

89 332,10500

89 332,10500

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

705 494,70882

103 725,28000

118 918,33304

124 828,44078

119 340,88500

119 340,88500

119 340,88500

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

149 357,03000

19 058,82000

20 023,90000

20 023,90000

30 083,47000

30 083,47000

30 083,47000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Всего, в том числе:

 

533 214,33444

85 894,93000

88 013,28086

92 551,52358

88 918,20000

88 918,20000

88 918,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

62 431,20000

52 471,10000

0,00000

9 960,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

301 689,07400

1 453,00000

57 423,27400

60 703,20000

60 703,20000

60 703,20000

60 703,20000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

88 215,64264

15 170,23000

13 965,41264

14 770,00000

14 770,00000

14 770,00000

14 770,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

80 878,41780

16 800,60000

16 624,59422

7 118,22358

13 445,00000

13 445,00000

13 445,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края

Всего, в том числе:

 

509,57715

214,00000

295,57715

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

509,57715

214,00000

295,57715

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

Всего, в том числе:

 

5 519,22800

815,00000

920,90000

915,32800

956,00000

956,00000

956,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 069,22800

240,00000

345,90000

340,32800

381,00000

381,00000

381,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

847

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха

Всего, в том числе:

 

427 488,52228

189 451,00000

114 886,75529

78 150,76699

45 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 964,62706

1 451,00000

168,75000

344,87706

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

822

302 718,00529

188 000,00000

114 718,00529

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

804

122 805,88993

0,00000

0,00000

77 805,88993

45 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.

Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае

Всего, в том числе:

 

3 146,20000

497,80000

428,00000

405,10000

605,10000

605,10000

605,10000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

3 146,20000

497,80000

428,00000

405,10000

605,10000

605,10000

605,10000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

6.8.

Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков

Всего, в том числе:

 

379,82600

230,00000

149,82600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

379,82600

230,00000

149,82600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также