Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 10.03.2017 № 99-П
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
г.
Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П «О
государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018
годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление
Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№ 552-П «О государственной программе Камчатского края «Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Камчатском крае на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2014-2018
годы» исключить;
2) в части 1 слова «на 2014-2018 годы»
исключить;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И.
Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского
края
от 10.03.2017 № 99-П
Государственная
программа Камчатского края
«Физическая культура,
спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае»
(далее – Программа)
Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель Программы
|
Министерство спорта и молодежной политики
Камчатского края
|
Соисполнители
Программы
|
отсутствуют
|
Участники Программы
|
Министерство строительства Камчатского
края;
Министерство социального
развития и труда Камчатского края;
Министерство образования и науки
Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края;
Аппарат
Губернатора и Правительства Камчатского края;
органы местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
|
Подпрограммы
Программы
|
1) подпрограмма 1 «Развитие массовой
физической культуры и спорта в Камчатском крае»;
2) подпрограмма 2 «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»;
3) подпрограмма 3 «Обеспечение
реализации Программы»;
4) подпрограмма 4 «Развитие
инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»;
5) подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки»;
6) подпрограмма 6 «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»
|
Цели Программы
|
1) создание условий для физического и
спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения
широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
качественной подготовки спортивного резерва;
2) создание и развитие правовых,
социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи
гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной
экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей
как активных участников преобразований в стране;
3) создание условий
для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
|
Задачи Программы
|
1) развитие
физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического
воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших
составляющих здорового образа жизни;
2) совершенствование системы
подготовки спортивного резерва, сохранение и развитие сети государственных
учреждений физической культуры и спорта, улучшение кадрового потенциала в
сфере физической культуры и спорта;
3) развитие
инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам,
рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного
применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
4) вовлечение молодежи в социальную,
экономическую, политическую и культурную жизнь общества, поддержка
талантливой молодежи, реализация творческого и инновационного потенциала
молодежи;
5) сохранение и развитие материально-технической
базы организаций отдыха детей и их оздоровления, их кадровое и методическое
обеспечение, создание безопасных условий отдыха детей, оказание
преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
Целевые показатели
(индикаторы) Программы
|
1)
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения Камчатского края;
2)
доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, в
общей численности учащихся и студентов;
3)
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и студентов;
4)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения Камчатского края;
5)
доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы,
в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике;
6)
доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
7)
доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и
зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку;
8)
количество учащихся краевых государственных спортивных школ;
9)
доля детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных
организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
10)
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
11)
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого
спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта
России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
12)
доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших
квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках
реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы
физической культуры и спорта;
13)
обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта;
14)
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в
эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для
развития массового спорта;
15)
повышение эффективности использования объектов спорта;
16)
количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на
реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных
некоммерческими организациями;
17)
количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку;
18)
количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»;
19)
количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах;
21)
доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и
занятости, в общей численности детей школьного возраста;
22)
доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной
жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
23)
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в государственных организациях для детей
данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и
оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей
численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в таких организациях;
24)
количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных
в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и
Каспийского морей;
25)
доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю.
Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина;
26)
доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами
видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных
лагерей;
27)
доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях
отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно,
в общей численности оздоровленных детей;
28)
доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных
организаций
|
Этапы и сроки
реализации Программы
|
в
один этап с 2014 года по 2020 год
|
Объемы бюджетных
ассигнований Программы
|
общий объем
финансирования Программы составляет 9 746 633,85950
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) – 235 174,14600 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год –
98 363,58400 тыс. рублей;
2015 год – 110 536,06200
тыс. рублей;
2016 год – 17 202,20000
тыс. рублей;
2017 год – 9 072,30000
тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2019
год – 0,00000 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000 тыс. рублей
краевого бюджета
9 341 909,05805 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 579
153,93348 тыс. рублей;
2015 год –
1 448 423,26967 тыс. рублей;
2016 год –
1 655 689,33490 тыс. рублей;
2017 год –
1 391 796,63000 тыс. рублей;
2018 год – 1 307 279,23000 тыс. рублей;
2019
год – 1 145 849,11000 тыс. рублей;
2020
год –
813 717,55000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по
согласованию) – 166 100,65545 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год –
29 623,51545 тыс. рублей;
2015 год – 20 547,54700
тыс. рублей;
2016 год – 25 679,18300
тыс. рублей;
2017
год – 30 083,47000 тыс. рублей;
2018 год –
30 083,47000 тыс. рублей;
2019
год – 30 083,47000 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000
тыс. рублей;
внебюджетных источников
(по согласованию) – 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 575,00000 тыс.
рублей;
2015 год – 575,00000 тыс.
рублей;
2016 год – 575,00000 тыс.
рублей;
2017 год – 575,00000 тыс.
рублей;
2018 год – 575,00000 тыс.
рублей;
2019
год –575,00000 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации Программы
|
1) увеличение доли населения, в том числе учащихся и
студентов, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) увеличение доли учащихся и студентов, принявших
участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный
план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной
политики Камчатского края;
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
4) увеличение доли спортсменов, зачисленных в
составы спортивных сборных команд Российской Федерации;
5) увеличение доли занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
6) увеличение количества учащихся краевых
государственных спортивных школ;
7) увеличение доли детей и молодежи в возрасте 6-15
лет, занимающихся в спортивных организациях;
8) увеличение доли
спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
9) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих
разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания
«Заслуженный мастер спорта России»), занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
10) увеличение доли специалистов в сфере физической
культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную
переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2;
11) увеличение доли обеспеченности населения спортивными
сооружениями;
12) увеличение единовременной пропускной способности
объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части
совершенствования условий для развития массового спорта;
13) повышение эффективности использования
существующих объектов спорта;
14) улучшение положения молодежи в обществе, рост
социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных
сфер жизни и деятельности общества и государства;
15) сокращение уровня правонарушений в молодежной
среде;
16) укрепление института молодой семьи в обществе;
17) увеличение доли детей и подростков, участвующих
во всех формах отдыха, оздоровления и занятости;
18) увеличение доли детей и подростков «группы
риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во
всех формах отдыха и оздоровления;
19) обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования,
подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных
лагерях, на уровне 100 %;
20) увеличение количества детей, побывавших в
детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном
федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей;
21) реконструкция и модернизация материально-технической
базы загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина и КГОУ
«Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр»;
22) обеспечение всех загородных детских оздоровительных
лагерей системами видеонаблюдения;
23) обеспечение страхования всех детей и подростков на время их
пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда
к месту отдыха и обратно;
24) обеспечение всех детских оздоровительных
организаций лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
|
Паспорт подпрограммы 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта в
Камчатском крае»
(далее – Подпрограмма 1)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 1
|
Министерство спорта и
молодежной политики Камчатского края
|
Участники
Подпрограммы 1
|
органы
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 1
|
отсутствуют
|
Цель
Подпрограммы 1
|
обеспечение возможностей гражданам систематически
заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ
жизни
|
Задачи
Подпрограммы 1
|
1) повышение эффективности пропаганды
физической культуры и спорта в средствах массовой информации;
2) совершенствование системы физического
воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных
организациях
|
Целевые
показатели
(индикаторы)
Подпрограммы
1
|
1)
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Камчатского края;
2)
доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, в
общей численности учащихся и студентов;
3)
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
4)
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения Камчатского края;
5)
доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы,
в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике
|
Этапы
и сроки реализации
Подпрограммы
1
|
в
один этап с 2014 года по 2020 год
|
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
|
общий объем финансирования Подпрограммы 1
составляет 183 868,26609 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 733,600000 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 733,60000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019
год – 0,00000 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000 тыс. рублей,
краевого бюджета – 181 513,02809 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год – 29 569,14439 тыс. рублей;
2015 год – 37 719,00602 тыс. рублей;
2016 год – 55 143,78768 тыс. рублей;
2017 год – 38 210,50000 тыс. рублей;
2018 год – 9 270,25000 тыс. рублей;
2019
год – 11 600,34000 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000 тыс. рублей,
местных
бюджетов (по согласованию) – 1 621,63800 тыс. рублей из них по годам:
2014 год – 628,16900 тыс. рублей;
2015 год – 357,90000 тыс. рублей;
2016 год – 635,56900 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год – 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год – 0,00000 тыс.
рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 1
|
1) увеличение доли населения, в том числе учащихся
и студентов, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) увеличение доли учащихся и студентов, принявших
участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный
план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и
молодежной политики Камчатского края;
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом
|
Паспорт подпрограммы 2
«Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва»
(далее – Подпрограмма 2)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 2
|
Министерство спорта и
молодежной политики Камчатского края
|
Участники
Подпрограммы
2
|
органы
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 2
|
отсутствуют
|
Цель
Подпрограммы 2
|
обеспечение
конкурентоспособности камчатских спортсменов на всероссийских спортивных
соревнованиях
|
Задачи Подпрограммы 2
|
1)
совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого
класса;
2)
создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного
резерва;
3)
улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта
|
Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 2
|
1)
доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
2)
доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и
зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку;
3)
количество учащихся краевых государственных спортивных школ;
4)
доля детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных
организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
5)
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
5)
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого
спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта
России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
7)
доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших
квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках
реализации подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы
физической культуры и спорта
|
Этапы
и сроки реализации
Подпрограммы
2
|
в
один этап с 2014 года по 2020 год
|
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
2
|
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет
5 241 188,17307 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 38 588,34600 тыс. рублей, из них по
годам:
2014 год – 15 892,48400 тыс. рублей;
2015 год – 7 115,06200 тыс. рублей;
2016 год – 6 508,50000 тыс. рублей;
2017 год – 9 072,30000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018
год – 0,00000
тыс. рублей;
2019
год – 0,00000
тыс. рублей;
2020
год- 0,00000
тыс. рублей,
краевого бюджета – 5 201 782,14107
тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 695 090,21634 тыс. рублей;
2015 год – 693 420,54048 тыс. рублей;
2016 год – 824 584,40025 тыс. рублей;
2017 год – 761 106,40400 тыс. рублей;
2018 год – 741 156,26000 тыс. рублей;
2019 год – 751 366,04000 тыс. рублей;
2020 год – 735 058,28000 тыс. рублей,
местных бюджетов (по согласованию) – 817,68600 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год – 526,93900 тыс. рублей;
2015 год – 165,74700 тыс. рублей;
2016 год – 125,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000
тыс. рублей;
2019
год – 0,00000 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000 тыс. рублей
|
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 2
|
1) увеличение доли спортсменов, зачисленных в
составы спортивных сборных команд Российской Федерации;
2) увеличение доли занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
3) увеличение количества учащихся краевых государственных
спортивных школ;
4) увеличение доли детей и молодежи в возрасте 6-15
лет, занимающихся в спортивных организациях;
5) увеличение доли спортсменов-разрядников,
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва;
6) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих
разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный
мастер спорта России»), занимающихся в системе специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
7) увеличение доли специалистов в сфере физической
культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную
переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2
|
Паспорт подпрограммы 3
«Обеспечение реализации Программы»
(далее – Подпрограмма
3)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
3
|
Министерство
спорта и молодежной политики Камчатского края
|
Участники
Подпрограммы
3
|
отсутствуют
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы
3
|
отсутствуют
|
Цель
Подпрограммы 3
|
обеспечение
эффективной реализации Программы
|
Задача
Подпрограммы 3
|
качественное,
своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства спорта и
молодежной политики Камчатского края, в том числе по реализации Программы
|
Целевые
показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
|
отсутствуют
|
Этапы
и сроки реализации
Подпрограммы
3
|
в
один этап с 2014 года по 2020 год
|
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3
|
общий
объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета
составляет 367 593,45457 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 54 845,46974 тыс. рублей;
2015
год – 50 287,36483 тыс. рублей;
2016
год – 44 493,90000 тыс. рублей;
2017
год –
54 491,68000 тыс. рублей;
2018
год – 54 491,68000 тыс. рублей;
2019
год – 54 491,68000 тыс. рублей;
2020
год – 54 491,68000 рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 3
|
1) реализация Программы
своевременно и в полном объеме;
2) реализация полномочий
Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края;
3) повышение
эффективности расходования бюджетных средств
|
Паспорт подпрограммы 4
«Развитие инфраструктуры для занятий физической
культурой и спортом»
(далее – Подпрограмма 4)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 4
|
Министерство
спорта и молодежной политики Камчатского края
|
Участники
Подпрограммы 4
|
Министерство
строительства Камчатского края
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 4
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 4
|
создание
условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения
и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений,
в том числе в рамках государственно-частного партнерства
|
Задачи Подпрограммы 4
|
1)
развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом,
в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам,
рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного
применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
2)
развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого
класса, в том числе в рамках государственно-частного партнерства
|
Целевые
показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 4
|
1)
обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта;
2)
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в
эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для
развития массового спорта;
3)
повышение эффективности использования объектов спорта
|
Этапы
и сроки реализации
Подпрограммы
4
|
в
один этап с 2014 года по 2020 год
|
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
4
|
общий
объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 385 544,97055
тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального
бюджета (по согласованию) – 133
421,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2015
год – 103 421,00000 тыс. рублей;
2016
год – 0,00000 тыс. рублей;
2017
год – 0,00000 тыс. рублей;
2018
год – 0,00000 тыс. рублей;
2019
год – 0,00000 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000 тыс. рублей,
краевого
бюджета – 1 237 819,66910 тыс. рублей, из них по годам:
2014
год – 368 927,77648 тыс. рублей;
2015
год – 225 566,91000 тыс. рублей;
2016
год – 313 143,96262 тыс. рублей;
2017
год – 154 786,40000 тыс. рублей;
2018
год – 175 394,6200 тыс. рублей;
2019
год – 0,00000 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000 тыс. рублей,
местных
бюджетов (по согласованию) –
14
304,30145 тыс. руб., из них по годам:
2014
год – 9 409,58745 тыс. рублей;
2015
год – 0,00000 тыс. рублей;
2016
год – 4 894,71400 тыс. рублей;
2017
год – 0,00000 тыс. рублей;
2018
год – 0,00000
тыс. рублей;
2019
год – 0,00000 тыс. рублей;
2020
год – 0,00000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 4
|
1) увеличение доли обеспеченности населения спортивными
сооружениями;
2) увеличение единовременной пропускной способности
объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части
совершенствования условий для развития массового спорта;
3) повышение эффективности использования
существующих объектов спорта
|
Паспорт подпрограммы 5
«Молодежь Камчатки»
(далее – Подпрограмма
5)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 5
|
Министерство спорта и
молодежной политики Камчатского края
|
Участники
Подпрограммы 5
|
отсутствуют
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 5
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 5
|
создание
и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для
воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества,
рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых
людей как активных участников преобразований в стране
|
Задачи Подпрограммы 5
|
1)
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях развития;
2) создание условий для
интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее
научно-технического и творческого потенциала;
3) укрепление института
молодой семьи;
4) обеспечение
деятельности краевых государственных организаций сферы молодежной политики
|
Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 5
|
1) количество социальных
молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной
молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими
организациями;
2) количество талантливой
молодежи, получившей государственную поддержку;
3)
количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»;
4)
количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 5
|
в
один этап с 2014 года по 2020 год
|
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
5
|
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет
средств краевого бюджета составляет – 247 168,19244 тыс. руб., из них по
годам:
2014 год – 36 189,82653 тыс. рублей;
2015 год – 46 428,40991 тыс.
рублей;
2016 год – 42 645,12000 тыс.
рублей;
2017 год – 39 594,35600 тыс.
рублей;
2018 год – 28 359,13000 тыс.
рублей;
2019 год – 29 783,76000 тыс. рублей;
2020 год – 24 167,59000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 5
|
1) улучшение положения молодежи в обществе, рост
социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных
сфер жизни и деятельности общества и государства;
2) сокращение уровня правонарушений в молодежной
среде;
3) укрепление института молодой семьи в обществе
|
Паспорт подпрограммы 6
«Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в Камчатском крае»
(далее – Подпрограмма
6)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 6
|
Министерство спорта и
молодежной политики Камчатского края
|
Участники
Подпрограммы 6
|
Аппарат Губернатора и
Правительства Камчатского края;
Министерство социального
развития и труда Камчатского края;
Министерство образования
и науки Камчатского края;
Министерство
строительства Камчатского края;
Министерство
имущественных и земельных отношений Камчатского края;
органы местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
|
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 6
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 6
|
создание условий для
обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи
|
Задачи Подпрограммы 6
|
1) сохранение и развитие
сети организаций отдыха детей и их оздоровления;
2) укрепление и развитие
материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных
лагерей;
3) создание условий для
обеспечения безопасности детей и подростков в организациях отдыха детей и их
оздоровления;
4) совершенствование
кадрового, информационно-методического обеспечения организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи;
5) оказание
преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам,
находящимся в трудной жизненной ситуации
|
Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы 6
|
1)
доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и
занятости, в общей численности детей школьного возраста;
2)
доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной
жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в
общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3)
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в государственных организациях
для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и
оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких
организациях;
4)
количество детей, побывавших в детских оздоровительных оранизациях,
расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях
Черного, Азовского и Каспийского морей;
5)
доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина
в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина;
6)
доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами
видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных
лагерей;
7)
доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях
отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно,
в общей численности оздоровленных детей;
8)
доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
|
в
один этап с 2014 года по 2020 год
|
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
6
|
общий объем финансирования Подпрограммы 6
составляет 2 321 270,80278 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета (по согласованию) – 62 431,20000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 52 471,10000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 9 960,10000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей,
краевого бюджета – 2 106 032,57278 тыс.
руб., из них по годам:
2014 год – 394 531,50000 тыс. рублей;
2015 год – 395 001,03843 тыс. рублей;
2016 год – 375 678,16435 тыс. рублей;
2017 год – 343 607,29000 тыс. рублей;
2018 год – 298 607,29000 тыс. рублей;
2019 год – 298 607,29000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей,
местных бюджетов (по согласованию) –
149 357,0300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 19 058,82000 тыс. рублей;
2015 год – 20 023,90000 тыс. рублей;
2016 год – 20 023,90000тыс. рублей;
2017 год – 30 083,47000 тыс. рублей;
2018 год – 30 083,47000 тыс. рублей;
2019 год – 30 083,47000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей,
внебюджетных источников (по согласованию) –
3 450,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 575,00000 тыс. рублей;
2015 год – 575,00000 тыс. рублей;
2016 год – 575,00000 тыс. рублей;
2017 год – 575,00000 тыс. рублей;
2018 год – 575,00000 тыс. рублей;
2019 год – 575,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 6
|
1) увеличение доли детей и подростков, участвующих
во всех формах отдыха, оздоровления и занятости;
2) увеличение доли детей и подростков «группы
риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во
всех формах отдыха и оздоровления;
3) обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования,
подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных
лагерях, на уровне 100 %;
4) увеличение количества детей, побывавших в детских
оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном
округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей;
5) реконструкция и модернизация материально-технической
базы загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина и КГОУ
«Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр»;
6) обеспечение всех загородных детских оздоровительных
лагерей системами видеонаблюдения;
7) обеспечение страхования всех детей и подростков на время их
пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда
к месту отдыха и обратно;
7)
обеспечение всех детских оздоровительных организаций лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями
|
1.
Приоритеты и цели региональной
политики
в сфере реализации Программы
1.1.
Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы
сформулированы в следующих целях Программы:
1)
создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления
здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
2)
качественной подготовки спортивного резерва;
3)
создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных
условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях
демократического общества, рыночной экономики и правового государства,
личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований
в стране;
4)
создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и
молодежи.
1.2.
Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:
1) развитие
физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического
воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших
составляющих здорового образа жизни;
2)
совершенствование системы подготовки спортивного резерва, сохранение и
развитие сети государственных учреждений физической культуры и спорта,
улучшение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;
3) развитие
инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам,
рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного
применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
4)
вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную
жизнь общества, поддержка талантливой молодежи, реализация творческого и
инновационного потенциала молодежи;
5)
сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и
их оздоровления, их кадровое и методическое обеспечение, создание безопасных
условий отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в учреждения отдыха и
оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.3.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их
значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.4.
Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные
мероприятия, сведения о которых представлены в приложении 2 к Программе.
1.5.
Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к
Программе.
2.
Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых
органами местного самоуправления муниципальных
образований
в Камчатском крае
2.1. Программа
предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в
реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к
Программе:
1) по Подпрограмме 1:
а) основного
мероприятия 1.1«Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой
и массовым спортом»;
б) основного
мероприятия 1.2 «Физическое воспитание и обеспечение учреждения и проведения
физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий»;
в) основного
мероприятия 1.3 «Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и массовым спортом»;
2) по
Подпрограмме 2:
а) основного
мероприятия 2.1 «Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса
и спортивного резерва»;
б) основного
мероприятия 2.2 «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта»;
в) основного
мероприятия 2.3 «Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и
спорта»;
3)
по Подпрограмме 4:
а)
основного мероприятия 4.1 «Строительство, реконструкция объектов спортивной
инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование»;
б)
основного мероприятия 4.2 «Проектирование, строительство, реконструкция и
модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым
спортом»;
в)
основного мероприятия 4.3 «Проектирование, строительство, реконструкция и
модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса»;
г)
основного мероприятия4.4 «Приобретение и монтаж временных некапитальных
спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж
спортивных объектов»;
4)
по Подпрограмме 6 – основного мероприятия 6.2. «Мероприятия по повышению
качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления».
2.2.
Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основных
мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела предоставляются в
соответствии с приложениями 4 – 7 к Программе.
3.
Методика оценки эффективности Программы
3.1. Оценка
эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки
эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета
ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке
эффективности.
3.2. Оценка
эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки
степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации)
Программы;
2) оценки
степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки
степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее –
степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки
степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений
каждого показателя (индикатора) Программы.
3.4. Степень
достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется
по формулам:
1) для
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является
увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф/ЗПгпп,
где
СДгппз – степень
достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф – значение
показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое
значение показателя (индикатора) Программы;
2) для
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является
снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп/ЗПгпф.
3.5. Степень
реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРгп – степень реализации
Программы;
М – число
показателей (индикаторов) Программы.
При
использовании данной формулы в случае, если СДгппз
больше 1, значение СДгппз принимается
равным 1.
3.6. Степень
соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для
Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф/Зп, где
ССуз – степень
соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф – фактические
расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп – плановые
расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень
реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в
целом по формуле:
СРкс = КСв/КС, где
СРкс – степень
реализации контрольных событий;
КСв – количество
выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных
к реализации в отчетном году;
КС – общее
количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
3.8.
Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений
степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню
затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭРгп – эффективность
реализации Программы;
СРгп – степень
реализации Программы;
ССуз – степень
соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс – степень
реализации контрольных событий.
3.9. Эффективность
реализации Программы признается:
1) высокой в
случае, если значение ЭРгп составляет не
менее 0,95;
2) средней в
случае, если значение ЭРгп составляет не
менее 0,90;
3)
удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп
составляет не менее 0,80.
3.10. В случае,
если значение ЭРгп составляет менее 0,80,
реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Читайте также
|