Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 16.11.2016 № 450-П
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
|
16.11.2016
|
№
|
450-П
|
|
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу
Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015- 2020
годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№ 548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в
государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Камчатского края от
29.11.2013 № 548-П, изменения согласно приложению к настоящему
постановлению
2.
Настоящее
постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор Камчатского края
|
|
В.И. Илюхин
|
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 15.11.2016 № 450-П
Изменения
в
государственную программу Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 548-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
общий объем финансирования
Программы составляет 43 755 860,15851 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 6 240 804,70214
тыс. руб.;
2016
год - 6 637 429,96368
тыс. руб.;
2017
год - 8 860 045,57394
тыс. руб.;
2018
год - 7 631 910,83354
тыс. руб.;
2019
год - 6 998 205,64997
тыс. руб.;
2020
год - 7 387 463,43524
тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 34 257 599,47734 тыс. руб., из них по
годам:
2015
год - 5 058 854,53003
тыс. руб.;
2016
год - 5 330 025,22534
тыс. руб.;
2017
год - 6 178 035,41044
тыс. руб.;
2018
год - 6 189 612,29780
тыс. руб.;
2019
год - 5 555 907,11423
тыс. руб.;
2020
год - 5 945 164,89950
тыс. руб.;
федерального
бюджета (по согласованию) –
3 727
105,41045 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 1 164 936,67211
тыс. руб.;
2016
год - 1 280 344,93834
тыс. руб.;
2017
год - 1 281 823,80000
тыс. руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы -
5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2016
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2017
год - 1 373 620,06350
тыс. руб.;
2018
год - 1 442 298,53574
тыс. руб.;
2019
год - 1 442 298,53574
тыс. руб.;
2020
год - 1 442 298,53574
тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию)
-
908,40000 тыс. руб.,
из них по годам:
2015
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2016
год - 908,40000 тыс.
руб.;
2017
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
-
17 013,5 тыс. руб., из
них по годам:
2015
год - 17 013,50000
тыс. руб.;
2016
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2017
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые
объемы - 52 717,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2016
год - 26 151,40000
тыс. руб.;
2017
год - 26 566,30000
тыс. руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.».
2. Раздел
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3
«Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216
632,42687 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 52 444,88100
тыс. руб.;
2016
год - 35 291,01843
тыс. руб.;
2017
год т 41 698,57744
тыс. руб.;
2018
год - 36 762,95000
тыс. руб.;
2019
год - 26 960,00000
тыс. руб.;
2020
год - 23 475,00000
тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 163
888,91487 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 23 479,36900
тыс. руб.;
2016
год - 11 513,01843
тыс. руб.;
2017
год - 41 698,57744
тыс. руб.;
2018
год - 36 762,95000
тыс. руб.;
2019
год - 26 960,00000
тыс. руб.;
2020
год - 23 475,00000
тыс. руб.;
федерального
бюджета (по согласованию)
51 835,11200 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 28 965,51200
тыс. руб.;
2016
год - 22 869,60000
тыс. руб.;
2017
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.».
3.
Раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Развитие
системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в
следующей редакции:
«Объемы общий объем финансирования
Подпрограммы 4 со-
бюджетных ставляет 1 731
199,30450 тыс. руб., из них по годам:
ассигнований 2015
год - 111 739,82379 тыс. руб.;
Подпрограммы 4 2016
год - 97 100,73271 тыс. руб.;
2017
год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018
год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019
год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020
год - 389 118,99000
тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 730
733,60450 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 111 274,12379
тыс. руб.;
2016
год - 97 100,73271
тыс. руб.;
2017
год - 528 160,69300
тыс. руб.;
2018
год - 441 977,47500
тыс. руб.;
2019
год - 163 101,59000
тыс. руб.;
2020
год - 389 118,99000
тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
- 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 465,70000 тыс.
руб.;
2016
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2017
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 535,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2016
год - 535,90000 тыс.
руб.;
2017
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.».
4.
Раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 «Обеспечение
реализации Программы» изложить в следующей редакции:
общий объем
финансирования Подпрограммы 6 составляет 78 015,62000 тыс. руб., из них по
годам:
2015
год - 17 880,80000
тыс. руб.;
2016
год - 26 282,02000
тыс. руб.;
2017
год - 28 785,30000
тыс. руб.;
2018
год - 3 457,50000 тыс.
руб.;
2019
год - 1 135,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 475,00000 тыс.
руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 1 424,70000 тыс.
руб.;
2016
год - 762,02000 тыс.
руб.;
2017
год - 2 219,00000 тыс.
руб.;
2018
год - 3 457,50000 тыс.
руб.;
2019
год - 1 135,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 475,00000 тыс.
руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
- 16 456,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 16 456,10000
тыс. руб.;
2016
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2017
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 52 086,30000 тыс. руб., из них по
годам:
2015
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2016
год - 25 520,00000
тыс. руб.;
2017
год - 26 566,30000
тыс. руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.».
5.
Раздел «Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта Подпрограммы 7 «Обеспечение
реализации Программы» изложить в следующей редакции:
общий объем
финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 661 574,97528 тыс. руб., из них по
годам:
2015
год - 1 623 875,76580
тыс. руб.;
2016
год - 1 672 065,23845
тыс. руб.;
2017
год - 1 736 682,61000
тыс. руб.;
2018
год - 2 385 793,45430
тыс. руб.;
2019
год - 2 040 037,44573
тыс. руб.;
2020
год - 2 203 120,46100
тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) 671,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015
год - 286,50000 тыс.
руб.;
2016
год - 385,40000 тыс.
руб.;
2017
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2018
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2019
год - 0,00000 тыс.
руб.;
2020
год - 0,00000 тыс.
руб.;
краевого бюджета - 11 660 903,07528 тыс. руб., из них по
годам:
2015
год - 1 623 589,26580
тыс. руб.;
2016
год - 1 671 679,83845
тыс. руб.;
2017
год - 1 736 682,61000
тыс. руб.;
2018
год - 2 385 793,45430
тыс. руб.;
2019
год - 2 040 037,44573
тыс. руб.;
2020
год - 2 203 120,46100
тыс. руб.».
6.
Приложение
4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение
4 к государственной программе Камчатского края "Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Финансовое обеспечение реализации
государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
тыс, руб.
№
п/п
|
Наименование государственной
программы / подпрограммы / мероприятия
|
|
Код бюджетной классификации
|
Объем средств на реализацию
программы
|
ГРБС
|
ЦСР
|
ВСЕГО
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Государственная программа
Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на
2015-2020 годы"
|
Всего
|
|
|
43 755 860,15851
|
6 240 804,70214
|
6 637 429,96368
|
8 860 045,57394
|
7 631 910,83354
|
6 998 205,64997
|
7 387 463,43524
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
38 001 718,38779
|
б 240 804,70214
|
6 610 370,16368
|
7 459 859,21044
|
6 189 612,29780
|
5 555 907,11423
|
5 945 164,89950
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
3 727 105,41045
|
1 164 936,67211
|
1 280 344,93834
|
1 281 823,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
5 700 515,67072
|
0,00000
|
0,00000
|
1 373 620,06350
|
1 442298,53574
|
1 442 298,53574
|
1442298,53574
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
34 257 599,47734
|
5 058 854,53003
|
5 330 025,22534
|
6 178 035,41044
|
6189 612,29780
|
5 555 907,11423
|
5 945 164,89950
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
908,40000
|
0,00000
|
908,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
17 013,50000
|
17 013,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
52 717,70000
|
0,00000
|
26 151,40000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Старшее
поколение в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
228 854,54824
|
34 209,05000
|
35 136,12824
|
38 120,00000
|
36 899,00000
|
39 769,00000
|
44 721,37000
|
Всего без учета планируемых
объемов обязательств
|
|
|
228 759,04824
|
34 209,05000
|
35 040,62824
|
38 120,00000
|
36 899,00000
|
39 769,00000
|
44 721,37000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
228 667,34824
|
34117,35000
|
35 040,62824
|
38 120,00000
|
36 899,00000
|
39 769,00000
|
44 721,37000
|
|
813
|
031
|
780,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
140,00000
|
130,00000
|
130,00000
|
130,00000
|
|
815
|
031
|
196 555,89824
|
29 643,70000
|
29 953,42824
|
31 985,40000
|
31 477,00000
|
34 297,00000
|
39 199,37000
|
|
816
|
031
|
11 303,90000
|
1 062,00000
|
2 371,30000
|
2 494,60000
|
1 792,00000
|
1 792,00000
|
1 792,00000
|
|
846
|
031
|
12 000,00000
|
2 000,00000
|
2000,00000
|
2 000,00000
|
2000,00000
|
2 000,00000
|
2000,00000
|
|
847
|
031
|
8 027,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
1 500,00000
|
1 500,00000
|
1 550,00000
|
1 600,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
91,70000
|
91,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
031
|
91,70000
|
91,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
95,50000
|
0,00000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
031
|
95,50000
|
0,00000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.1.
|
Основное мероприятие 1.1
"Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной
защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Основное мероприятие 1.2
"Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
|
Всего
|
|
|
12 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
12 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
12 000,00000
|
2 000,00000
|
2000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
|
815
|
031
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
031
|
12 000,00000
|
2 000,00000
|
2000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
815
|
031
|
0,00000
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Основное мероприятие 1.3
"Укрепление здоровья граждан пожилого возраста”
|
Всего
|
|
|
200 925,84824
|
30 543,65000
|
30 278,42824
|
32 615,40000
|
32 082,00000
|
34 847,00000
|
40 559,37000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
200 925,84824
|
30 543,65000
|
30 278,42824
|
32 615,40000
|
32 082,00000
|
34 847,00000
|
40 559,37000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
200 925,84824
|
30 543,65000
|
30 278,42824
|
32 615,40000
|
32 082,00000
|
34 847,00000
|
40 559,37000
|
|
815
|
031
|
192 898,29824
|
29 252,00000
|
29 692,52824
|
31 115,40000
|
30 582,00000
|
33 297,00000
|
38 959,37000
|
|
847
|
031
|
8 027,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
1 500,00000
|
1 500,00000
|
1 550,00000
|
1 600,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Основное мероприятие 1.4
"Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального
потенциала граждан пожилого возраста"
|
Всего
|
|
|
5 503,80000
|
681,40000
|
992,40000
|
990,00000
|
980,00000
|
980,00000
|
880,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
5 408,30000
|
681,40000
|
896,90000
|
990,00000
|
980,00000
|
980,00000
|
880,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
5 316,60000
|
589,70000
|
896,90000
|
990,00000
|
980,00000
|
980,00000
|
880,00000
|
|
813
|
031
|
780,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
140,00000
|
130,00000
|
130,00000
|
130,00000
|
|
815
|
031
|
408,60000
|
91,70000
|
16,90000
|
100,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
|
816
|
031
|
4 128,00000
|
378,00000
|
750,00000
|
750,00000
|
750,00000
|
750,00000
|
750,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
031
|
91,70000
|
91,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
031
|
91,70000
|
91,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
031
|
95,50000
|
0,00000
|
95,50000
|
0.00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
031
|
95,50000
|
0,00000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего
|
|
|
9 949,90000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
2 424,60000
|
1 752,00000
|
1 842,00000
|
1 212,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
9 949,90000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
2 424,60000
|
1 752,00000
|
1 842,00000
|
1 212,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.5
"Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого
возраста"
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
9 949,90000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
2 424,60000
|
1 752,00000
|
1 842,00000
|
1 212,00000
|
|
|
815
|
031
|
2 774,00000
|
250,00000
|
164,00000
|
680,00000
|
710,00000
|
800,00000
|
170,00000
|
|
|
|
816
|
031
|
7 175,90000
|
684,00000
|
1 621,30000
|
1 744,60000
|
1 042,00000
|
1 042,00000
|
1 042,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
475,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
90,00000
|
85,00000
|
100,00000
|
70,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
475,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
90,00000
|
85,00000
|
100,00000
|
70,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Основное мероприятие 1.6
"Методическое и
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационное сопровождение
Подпрограммы 1"
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
475,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
90,00000
|
85,00000
|
100,00000
|
70,00000
|
|
|
|
815
|
031
|
475,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
90,00000
|
85,00000
|
100,00000
|
70,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
29 737 198,77207
|
4 377 990,18155
|
4 755 263,79430
|
6 470 707Д5350
|
4 711 079,21424
|
4 711079,21424
|
4 711079,21424
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
24 036 683,10135
|
4 377 990,18155
|
4 755 263,79430
|
5 097 087,09000
|
3 268 780,67850
|
3 268 780,67850
|
3 268 780,67850
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
032
|
3 666 384,39845
|
1 127 470,66011
|
1 257 089,93834
|
1 281 823,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
815
|
032
|
2 815 918,59924
|
0,00000
|
0,00000
|
1 373 620,06350
|
1 442 298,53574
|
1 442 298,53574
|
1 442 298,53574
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
032
|
20 370 298,70290
|
3 250 519,52144
|
3 498 173,85596
|
3 815 263,29000
|
3 268 780,67850
|
3 268 780,67850
|
3 268 780,67850
|
|
815
|
032
|
19 869 284,73250
|
3 142 143,14104
|
3 356 173,85596
|
3 564 625,70000
|
3 268 780,67850
|
3 268 780,67850
|
3 268 780,67850
|
|
|
|
810
|
032
|
501 013,97040
|
108 376,38040
|
142 000,00000
|
250 637,59000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
815
|
032
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
032
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.
|
Основное мероприятие 2.1
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
установленных федеральным законодательством"
|
Всего
|
|
|
7 117 933,16450
|
836 995,48500
|
1 040 379,42400
|
1 883 841,37000
|
1 118 905,62850
|
1 118 905,62850
|
1 118 905,62850
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
3 266 890,66450
|
836 995,48500
|
1 040 379,42400
|
955 877,10000
|
144 546,21850
|
144 546,21850
|
144 546,21850
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
032
|
2 431 854,71000
|
731 508,31000
|
868 529,50000
|
831 816,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
3 851 042,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
927 964,27000
|
974 359,41000
|
974 359,41000
|
974 359,41000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
835 035,95450
|
105 487,17500
|
171 849,92400
|
124 060,20000
|
144 546,21850
|
144 546,21850
|
144 546,21850
|
|
815
|
032
|
835 035,95450
|
105 487,17500
|
171 849,92400
|
124 060,20000
|
144 546,21850
|
144 546,21850
|
144 546,21850
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
815
|
032
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
032
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.2.
|
Основное мероприятие 2.2
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных
законодательством Камчатского края"
|
Всего
|
|
|
И 142762,18771
|
1 673 309,63271
|
1 686 964,25500
|
2 027 807,90000
|
1 918 226,80000
|
1 918 226,80000
|
1 918 226,80000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
11 142762,18771
|
1 673 309,63271
|
1 686 964,25500
|
2 027 807,90000
|
1 918 226,80000
|
1 918 226,80000
|
1 918 226,80000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
11 142762,18771
|
1 673 309,63271
|
1 686 964,25500
|
2 027 807,90000
|
1 918 226,80000
|
1 918 226,80000
|
1 918 226,80000
|
|
815
|
032
|
11 142 762,18771
|
1 673 309,63271
|
1 686 964,25500
|
2 027 807,90000
|
1 918 226,80000
|
1 918 226,80000
|
1 918 226,80000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Основное мероприятие 2.3
"Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан"
|
Всего
|
|
|
2 465 782,11360
|
489 659,04330
|
528 178,27030
|
389 052,80000
|
352 964,00000
|
352 964,00000
|
352 964,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
2 465 782,11360
|
489 659,04330
|
528 178,27030
|
389 052,80000
|
352 964,00000
|
352 964,00000
|
352 964,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
032
|
3 112,78845
|
1 686,15011
|
1 426,63834
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
2 462 669,32515
|
487 972,89319
|
526 751,63196
|
389 052,80000
|
352 964,00000
|
352 964,00000
|
352 964,00000
|
|
815
|
032
|
2 462 669,32515
|
487 972,89319
|
526 751,63196
|
389 052,80000
|
352 964,00000
|
352 964,00000
|
352 964,00000
|
за счег
средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Основное мероприятие 2.4
"Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
|
Всего
|
|
|
8 721 795,33626
|
1 318 914,27054
|
1 445 921,14500
|
2 127 114,18350
|
1 276 615,24574
|
1 276 615,24574
|
1 276 615,24574
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
6 872 322,16554
|
1 318 914,27054
|
1445 921,14500
|
1 681 458,39000
|
808 676,12000
|
808 676,12000
|
808 676,12000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
032
|
1 231 416,90000
|
394 276,20000
|
387 133,80000
|
450 006,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
815
|
032
|
1 849 473,17072
|
0,00000
|
0,00000
|
445 655,79350
|
467 939,12574
|
467 939,12574
|
467 939,12574
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
5 640 905,26554
|
924 638,07054
|
1 058 787,34500
|
1 231 451,49000
|
808 676,12000
|
808 676,12000
|
808 676,12000
|
|
815
|
032
|
5 139 891,29514
|
816 261,69014
|
916 787,34500
|
980 813,90000
|
808 676,12000
|
808 676,12000
|
808 676,12000
|
|
810
|
032
|
501 013,97040
|
108 376,38040
|
142 000,00000
|
250 637,59000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
200 190,89000
|
59 111,75000
|
53 820,70000
|
42 890,90000
|
44 367,54000
|
44 367,54000
|
44 367,54000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
200 190,89000
|
59 111,75000
|
53 820,70000
|
42 890,90000
|
44 367,54000
|
44 367,54000
|
44 367,54000
|
|
Основное мероприятие 2.5 “Оказание
поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации'’
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
288 925,97000
|
59 111,75000
|
53 820,70000
|
42 890,90000
|
44 367,54000
|
44 367,54000
|
44 367,54000
|
|
|
|
815
|
032
|
288 925,97000
|
59111,75000
|
53 820,70000
|
42890,90000
|
44 367,54000
|
44 367,54000
|
44 367,54000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
216 632,42687
|
52 444,88100
|
35 291,01843
|
41 698,57744
|
36 762,95000
|
26 960,00000
|
23 475,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
216 632,42687
|
52 444,88100
|
35 291,01843
|
41 698,57744
|
36 762,95000
|
26 960,00000
|
23 475,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
51 835,11200
|
28 965,51200
|
22 869,60000
|
0,00000
|
0,00000'
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
813
|
033
|
35 261,70000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
814
|
033
|
1 539,60000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
815
|
033
|
4 479,42800
|
3 234,52800
|
1 244,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
816
|
033
|
1 087,00000
|
717,00000
|
370,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
829
|
033
|
|
0,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
833
|
033
|
3 629,50000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
847
|
033
|
5 487,88400
|
2 442,78400
|
3 045,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
163 888,91487
|
23 479,36900
|
11513,01843
|
41 698,57744
|
36 762,95000
|
26
960,00000
|
23 475,00000
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Доступная среда
в Камчатском крае"
|
|
813
|
033
|
12442,82000
|
4 090,06000
|
1 104,60000
|
203,16000
|
2 080,00000
|
2 480,00000
|
2485,00000
|
|
|
814
|
033
|
20 533,16744
|
75,00000
|
320,00000
|
10 533,21744
|
3 304,95000
|
300,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
815
|
033
|
56 967,97743
|
5 304,65900
|
6 640,31843
|
16 308,00000
|
13 775,00000
|
8 320,00000
|
б 620,00000
|
|
|
|
816
|
033
|
38 057,60000
|
5 130,60000
|
660,00000
|
12 134,00000
|
10 503,00000
|
8 510,00000
|
1 120,00000
|
|
|
|
829
|
033
|
2 358,10000
|
0,00000
|
558,10000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
|
|
|
833
|
033
|
17 815,00000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
500,00000
|
4 200,00000
|
4 500,00000
|
4 700,00000
|
|
|
|
847
|
033
|
13 014,25000
|
4 814,05000
|
1 880,00000
|
520,20000
|
1 900,00000
|
1 950,00000
|
1 950,00000
|
|
|
|
850
|
033
|
2 700,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
600,00000
|
600,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
908,40000
|
0,00000
|
908,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Основное мероприятие 3.1
"Совершенствование
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.1.
|
нормативно-правовой и
организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
населения"
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
151 146,46787
|
41 546,63200
|
29 325,30843
|
28 859,57744
|
20 704,95000
|
12 710,00000
|
18 000,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
151 146,46787
|
41 546,63200
|
29 325,30843
|
28 859,57744
|
20 704,95000
|
12 730,00000
|
18 000,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
46 804,07200
|
27 204,57200
|
19 599,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
S13
|
033
|
35 261,70000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
814
|
033
|
1 539,60000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
815
|
033
|
3 528,20000
|
2 508,30000
|
1 019,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
816
|
033
|
837,00000
|
467,00000
|
370,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
829
|
033
|
350,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Основное мероприятие 3.2.
"Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в
основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
|
|
833
|
033
|
3 629,50000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
033
|
1 658,07200
|
1 658,07200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
3.2.
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
103 433,99587
|
14 342,06000
|
8 817,40843
|
28 859,57744
|
20 704,95000
|
12 710,00000
|
18 000,00000
|
|
|
|
813
|
033
|
8 634,82000
|
3 127,06000
|
1 104,60000
|
203,16000
|
1 200,00000
|
1 500,00000
|
1 500,00000
|
|
|
|
814
|
033
|
20 533,16744
|
75,00000
|
320,00000
|
10 533,21744
|
3 304.9S000
|
300,00000
|
6 000,00000
|
|
|
|
815
|
033
|
34 584,20843
|
2 813,00000
|
4 805,20843
|
9 936,00000
|
9 600,00000
|
3 430,00000
|
4 000,00000
|
|
|
|
816
|
033
|
11 526,50000
|
1 900,00000
|
379,50000
|
6 167,00000
|
800,00000
|
1 580,00000
|
700,00000
|
|
|
|
829
|
033
|
2 358,10000
|
0,00000
|
558,10000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
|
|
|
833
|
033
|
17 815,00000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
500,00000
|
4 200,00000
|
4 500,00000
|
4 700,00000
|
|
|
|
847
|
033
|
7 982,20000
|
2 862,00000
|
I 300,00000
|
520,20000
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
] 100,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
908,40000
|
0,00000
|
908,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43.3.
|
Основное мероприятие 3.3 "Повышение
уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
|
Всего
|
|
|
58 007,41100
|
9 570,70100
|
5 610,71000
|
11 353,00000
|
14 493,00000
|
12 560,00000
|
4 420,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
58 007,41100
|
9 570,70100
|
5 610,71000
|
И 353,00000
|
14 493,00000
|
12 560,00000
|
4 420,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
4 981,04000
|
1 710,94000
|
3 270,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
S15
|
033
|
901,22800
|
676,22800
|
225,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
033
|
250,00000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
033
|
3 829,81200
|
784,71200
|
3 045,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
53 026,37100
|
7 859,76100
|
2 340,61000
|
11 353,00000
|
14 493,00000
|
12 560,00000
|
4 420,00000
|
|
813
|
033
|
1 950,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
500,00000
|
550,00000
|
550,00000
|
|
815
|
033
|
16 813,22100
|
1 827,11100
|
1 480,11000
|
4 886,00000
|
2 990,00000
|
3 630,00000
|
2 000,00000
|
|
816
|
033
|
26 531,10000
|
3 230,60000
|
280,50000
|
5 967,00000
|
9 703,00000
|
6 930,00000
|
420,00000
|
|
829
|
033
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
033
|
5 032,05000
|
1 952,05000
|
580,00000
|
0,00000
|
800,00000
|
850,00000
|
850,00000
|
|
850
|
033
|
2 700,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
600,00000
|
600,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Основное мероприятие 3.4
"Информационно- методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации
и социальной интеграции инвалидов в общество"
|
Всего
|
|
|
4 067,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
610,00000
|
1 000,00000
|
1 140,00000
|
570,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
4 067,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
610,00000
|
1 000,00000
|
1 140,00000
|
570,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
4 067,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
610,00000
|
1 000,00000
|
1 140,00000
|
570,00000
|
|
813
|
033
|
1 733,00000
|
583,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
|
815
|
033
|
2 334,36000
|
164,36000
|
0,00000
|
610,00000
|
650,00000
|
740,00000
|
170,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Основное мероприятие 3.5
"Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"
|
Всего
|
|
|
3 411,18800
|
580,18800
|
355,00000
|
876,00000
|
565,00000
|
550,00000
|
485,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
3 411,18800
|
580,18800
|
355,00000
|
876,00000
|
565,00000
|
550,00000
|
485,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
50,00000
|
50,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
033
|
50,00000
|
50,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
3 361,18800
|
530,18800
|
355,00000
|
876,00000
|
565,00000
|
550,00000
|
485,00000
|
|
813
|
033
|
125,00000
|
30,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
30,00000
|
30,00000
|
35,00000
|
|
815
|
033
|
3 236,18800
|
500,18800
|
355,00000
|
876,00000
|
535,00000
|
520,00000
|
450,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 4 "Развитие
системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
1 731 199,30450
|
111 739,82379
|
97 100,73271
|
528 160,69300
|
441 977,47500
|
163 101,59000
|
389 118,99000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
1 731 199,30450
|
111 739,82379
|
97 100,73271
|
528 160,69300
|
441 977,47500
|
163 101,59000
|
389 118,99000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 730 733,60450
|
Ш 274,12379
|
97 100,73271
|
528 160,69300
|
441 977,47500
|
163 101,59000
|
389 118,99000
|
|
812
|
034
|
990 225,01017
|
6 280,86079
|
21 749,89938
|
339 234,07000
|
305 960,18000
|
31 000,00000
|
286 000,00000
|
|
815
|
034
|
740 508,59433
|
104 993,26300
|
75 350,83333
|
188 926,62300
|
136 017,29500
|
132101,59000
|
103118,99000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
815
|
034
|
465,70000
|
465,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
034
|
465,70000
|
465,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,0001)0
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
034
|
535,90000
|
0,00000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
535,90000
|
0,00000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.1.
|
Основное мероприятие 4.1
"Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы
учреждений социального обслуживания граждан"
|
Всего
|
|
|
Финансирование не предусмотрено
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
за счет средств федерального
бюджета.
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
4.Z
|
Основное мероприятие 4.2
"Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные
мероприятия)"
|
Всего
|
|
|
377 426,43017
|
16 442,46079
|
21 749,89938
|
339 234,07000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
377 426,43017
|
16 442,46079
|
21 749,89938
|
339 234,07000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за.счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 000 386,61017
|
16 442,46079
|
21 749,89938
|
339 234,07000
|
305 960,18000
|
31 000,00000
|
286 000,00000
|
|
812
|
034
|
990 225,01017
|
6 280,86079
|
21 749,89938
|
339 234,07000
|
305 960,18000
|
31 000,00000
|
286 000,00000
|
|
815
|
034
|
10 161,60000
|
10 161,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Основное мероприятие 4.3
"Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания
граждан"
|
Всего
|
|
|
563 476,56233
|
69 909,87900
|
56 980,76033
|
142 596,67500
|
111 408,18800
|
106 900,40000
|
75 680,66000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
563 476,56233
|
69 909,87900
|
56 980,76033
|
142 596,67500
|
111 408,38800
|
106 900,40000
|
75 680,66000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
563 010,86233
|
69 444,17900
|
56 980,76033
|
142 596,67500
|
1П 408,18800
|
106 900,40000
|
75 680,66000
|
|
815
|
034
|
563 010,86233
|
69 444,17900
|
56 980,76033
|
142596,67500
|
Ш 408,18800
|
106 900,40000
|
75 680,66000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
034
|
465,70000
|
465,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
034
|
465,70000
|
465,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
034
|
535,90000
|
0,00000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
535,90000
|
0,00000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.4.
|
Основное мероприятие 4.4
"Укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания граждан"
|
Всего
|
|
|
157 236,83200
|
25 207,48400
|
17 800,07300
|
41 459,84800
|
22 598,70700
|
23 412,39000
|
26 758,33000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
157 236,83200
|
25 207,48400
|
17 800,07300
|
41 459,84800
|
22 598,70700
|
23 412,39000
|
26 75S,33000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
157 236,83200
|
25 207,48400
|
17 800,07300
|
41 459,84800
|
22 598,70700
|
23 412,39000
|
26 758,33000
|
|
815
|
034
|
157 236,83200
|
25 207,48400
|
17 800,07300
|
41 459,84800
|
22 598,70700
|
23 412,39000
|
26 758,33000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.
|
Основное мероприятие 4.5
"Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания
граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных
технологий"
|
Всего
|
|
|
10 099,30000
|
180,00000
|
570,00000
|
4 870,10000
|
2 010,40000
|
1 788,80000
|
680,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
10 099,30000
|
180,00000
|
570,00000
|
4 870,10000
|
2 010,40000
|
1 788,80000
|
680,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
10 099,30000
|
180,00000
|
570,00000
|
4 870,10000
|
2 010,40000
|
1 788,80000
|
680,00000
|
|
815
|
034
|
10 099,30000
|
180,00000
|
570,00000
|
4 870,10000
|
2 010,40000
|
1 788,80000
|
680,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.
|
Основное мероприятие 4.6
"Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания
граждан"
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
034
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Подпрограмма 5 "Повышение
эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций"
|
Всего
|
|
|
101 848,61155
|
22 664,20000
|
15 755,13155
|
35 891,24000
|
15 941,24000
|
16 123,40000
|
15 473,40000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
101 848,61155
|
22 664,20000
|
15 755,13155
|
15 891,24000
|
15 941,24000
|
16 123,40000
|
15 473,40000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
035
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000.
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
035
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
035
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
035
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
035
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
93 634,61155
|
14 450,20000
|
15 755,13155
|
15 891,24000
|
15 941,24000
|
16 123,40000
|
15 473,40000
|
|
813
|
035
|
5 855,68000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
967,84000
|
967,84000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
|
815
|
035
|
8 202,43155
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
1 400,00000
|
1 400,00000
|
1 500,00000
|
1 500,00000
|
|
816
|
035
|
1 800,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
550,00000
|
600,00000
|
650,00000
|
0,00000
|
|
846
|
035
|
72 276,50000
|
П 150,20000
|
13 232,70000
|
И 973,40000
|
И 973,40000
|
И 973,40000
|
И 973,40000
|
|
847
|
035
|
5 500,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.1.
|
Основное мероприятие 5.
"Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"
|
Всего
|
|
|
78 862,11155
|
19 454,00000
|
13 872,43155
|
11 417,84000
|
И 467,84000
|
И 650,00000
|
11 000,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
78 862,11155
|
19 454,00000.
|
13 872,43155
|
11 417,84000
|
11 467,84000
|
И 650,00000
|
11 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
035
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
035
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
035
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
035
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
035
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
70 648,11155
|
11 240,00000
|
13 872,43155
|
11417,84000
|
11 467,84000
|
И 650,00000
|
11 000,00000
|
|
813
|
035
|
5 855,68000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
967,84000
|
967,84000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
|
815
|
035
|
8 202,43155
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
1 400,00000
|
1 400,00000
|
1 500,00000
|
1 500,00000
|
|
816
|
035
|
1 800,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
550,00000
|
600,00000
|
650,00000
|
0,00000
|
|
846
|
035
|
49 290,00000
|
7 940,00000
|
11 350,00000
|
7 500,00000
|
7 500,00000
|
7 500,00000
|
7 500,00000
|
|
847
|
035
|
5 500,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.2.
|
Основное мероприятие 5.2
"Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
822
|
035
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Основное мероприятие 5.3
"Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к
реализации государственной политики в социальной сфере, развитие
благотворительности и добровольчества, в том числе информационная
поддержка"
|
Всего
|
|
|
26 106,70000
|
2390,20000
|
1 082,70000
|
3 233,40000
|
б 466,80000
|
б 466,80000
|
6 466,80000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
6 706,30000
|
2 390,20000
|
1 082,70000
|
3 233,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
16 406,50000
|
2 390,20000
|
1 082,70000
|
3 233,40000
|
3 233,40000
|
3 233,40000
|
3 233,40000
|
|
846
|
035
|
16 406,50000
|
2 390,20000
|
1 082,70000
|
3 233,40000
|
3 233,40000
|
3 233,40000
|
3 233,40000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.4.
|
Основное мероприятие 5.4
"Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и
содействие дополнительному профессиональному образованию"
|
Всего
|
|
|
6 580,00000
|
820,00000
|
800,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
6 580,00000
|
820,00000
|
800,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
6 580,00000
|
820,00000
|
800,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
|
846
|
035
|
6 580,00000
|
820,00000
|
800,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
1 240,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего
|
|
|
78 015,62000
|
17 880,80000
|
26 282,02000
|
28 785,30000
|
3 457,50000
|
1 135,00000
|
475,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
25 929,32000
|
17 880,80000
|
762,02000
|
2219,00000
|
3 457,50000
|
1 135,00000
|
475,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
9 473,22000
|
1 424,70000
|
762,02000
|
2 219,00000
|
3 457,50000
|
1 135,00000
|
475,00000
|
|
|
|
814
|
036
|
4 997,50000
|
850,00000
|
0,00000
|
700,00000
|
2 867,50000
|
580,00000
|
0,00000
|
б.
|
Подпрограмма 6 "Обеспечение
зашиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
|
|
815
|
036
|
4 375,72000
|
574,70000
|
762,02000
|
1 419,00000
|
590,00000
|
555,00000
|
475,00000
|
|
|
847
|
036
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
16 456,10000
|
16 456,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
КРО ФСС
|
|
16 456,10000
|
16 456,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы)
|
|
|
52 086,30000
|
0,00000
|
25 520,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
КРО ФСС
|
|
52 086,30000
|
0,00000
|
25 520,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего
|
|
|
5 771,52000
|
0,00000
|
336,02000
|
1 793,00000
|
2 982,50000
|
660,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
5 771,52000
|
0,00000
|
336,02000
|
1 793,00000
|
2 982,50000
|
660,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Основное мероприятие 6,
"Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в
организациях, расположенных на территории Камчатского края"
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
5 771,52000
|
0,00000
|
336,02000
|
1 793,00000
|
2 982,50000
|
660,00000
|
0,00000
|
|
|
814
|
036
|
4 147,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
700,00000
|
2867,50000
|
580,00000
|
0,00000
|
|
|
|
815
|
036
|
0,00000
|
0,00000
|
336,02000
|
993,00000
|
115,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
|
|
847
|
036
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего
|
|
|
69 905,94100
|
17 378,10000
|
25 630,54100
|
26 642,30000
|
85,00000
|
85,00000
|
85,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
1 363,54100
|
922,00000
|
110,54100
|
76,00000
|
85,00000
|
85,00000
|
85,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.2
"Реализация превентивных мер, направленных на снижение
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 363,54100
|
922,00000
|
110,54100
|
76,00000
|
85,00000
|
85,00000
|
85,00000
|
6.2.
|
|
814
|
036
|
850,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости"
|
|
815
|
036
|
513,54100
|
72,00000
|
110,54100
|
76,00000
|
85,00000
|
85,00000
|
85,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
16 456,10000
|
16 456,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
КРО ФСС
|
|
16 456,10000
|
16 456,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
КРО ФСС
|
|
52086,30000
|
0,00000
|
25 520,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
КРО ФСС
|
|
52 086,30000
|
0,00000
|
25 520,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего
|
|
|
688,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
90,00000
|
110,00000
|
110,00000
|
110,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
688,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
90,00000
|
110,00000
|
110,00000
|
110,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.3.
|
Основное мероприятие 6.3
"Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране
|
за снег средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
труда на основе современных
технологий обучения"
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
688,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
90,00000
|
110,00000
|
110,00000
|
110,00000
|
|
|
|
815
|
036
|
688,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
90,00000
|
110,00000
|
110,00000
|
110,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Основное мероприятие 6.4
"Совершенствование
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.
|
нормативной правовой базы
Камчатского края в области охраны труда"
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
847
|
036
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего
|
|
|
1 650,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
280,00000
|
280,00000
|
280,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
1 650,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
280,00000
|
280,00000
|
280,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.5.
|
Основное меропрития
6.5 "Информационное обеспечение н пропаганда охраны труда"
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 650,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
280,00000
|
280,00000
|
280,00000
|
|
|
|
815
|
036
|
1 650,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
280,00000
|
280,00000
|
280,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.6.
|
Основное меропрития
б.б "Содействие развитию социального
партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
815
|
036
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
11 661 574,97528
|
1 623 875,76580
|
1 672 065,23845
|
1 736 682,61000
|
2 385 793,45430
|
2 040 037,44573
|
2 203 120,46100
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
11 661 574,97528
|
1 623 875,76580
|
1 672 065,23845
|
1 736 682,61000
|
2 385 793,45430
|
2 040 037,44573
|
2 203 120,46100
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
671,90000
|
286,50000
|
385,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение
реализации Программы"
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
037
|
И 660 903,07528
|
1 623 589,26580
|
1 671 679,83845
|
1 736 682,61000
|
2 385 793,45430
|
2 040 037,44573
|
2 203 120.46100
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
10 751 129,19483
|
1 478 839,58380
|
1 536 400,17000
|
1 581 103,81000
|
2 228 316,14430
|
1 881 693,23573
|
2 044 776,25100
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
10 751 129,19483
|
1 478 839,58380
|
1 536 400,17000
|
1 581 103,81000
|
2 228 316,14430
|
1 881 693,23573
|
2 044 776,25100
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Основное мероприятие 7,1
"Финансовая поддержка подведомственных учреждений"
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
037
|
10 751 129,19483
|
1 478 839,58380
|
1 536 400,17000
|
1 581 103,81000
|
2 228 316,14430
|
1 881 693,23573
|
2 044 776,25100
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
28 802,39200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
4 268,00000
|
4 268,00000
|
5 134,90000
|
5 134,90000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
28 802,39200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
4 268,00000
|
4 268,00000
|
5 134,90000
|
5 134,90000
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
Основное меропяритие
7.2 "Проведение тематических мероприятий"
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
037
|
28 802,39200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
4 268,00000
|
4 268,00000
|
5 134,90000
|
5 134,90000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
512 482,02900
|
76 011,62900
|
75 843,80000
|
90 156,65000
|
90 156,65000
|
90 156,65000
|
90 156,65000
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
512 482,02900
|
76 011,62900
|
75 843,80000
|
90 156,65000
|
90 156,65000
|
90 156,65000
|
90 156,65000
|
|
Основное мероприятие 7,3
"Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и
труда Камчатского края"
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
037
|
512 482,02900
|
76 011,62900
|
75 843,80000
|
90 156,65000
|
90 156,65000
|
90 156,65000
|
90 156,65000
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.
|
Основное мероприятие 7.4
"Повышение престижа профессии "Социальный работник" в
Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального
стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального
обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
2 270,00000
|
350,00000
|
520,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
2 270,00000
|
350,00000
|
520,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
за счет
средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
037
|
2 270,00000
|
350,00000
|
520,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
Основное мероприятие 7.5
"Финансовое обеспечение мероприятии, направленных на организацию социального
обслуживания"
|
Всего
|
|
|
258 569,13845
|
58 224,73000
|
35 948,86845
|
40 658,47000
|
41 245,69000
|
41 245,69000
|
41 245,69000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
258 569,13845
|
58 224,73000
|
35 948,86845
|
40 658,47000
|
41 245,69000
|
41 245,69000
|
41 245,69000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет
средств краевого бюджета
|
815
|
037
|
258 569,13845
|
58 224,73000
|
35 948,86845
|
40 658,47000
|
41 245,69000
|
41 245,69000
|
41 245,69000
|
за счет
средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.
|
Основное мероприятие 7.6
"Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из «мен,
организаций для детсй-сирот н детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в
Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
671,90000
|
286,50000
|
385,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
671,90000
|
286,50000
|
385,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
037
|
671,90000
|
286,50000
|
385,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.
|
Основное мероприятие 7.7
"Финансовое обеспечение организации н осуществления деятельности по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
|
Всего
|
|
|
107 650,32100
|
4 434,73100
|
18 699,00000
|
20 145,68000
|
21 456,97000
|
21 456,97000
|
21 456,97000
|
Всего без учета планируемых объемов
обязательств
|
|
|
107 650,32100
|
4 434,73100
|
18 699,00000
|
20 145,68000
|
21 456,97000
|
21 456,97000
|
21 456,97000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
(планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
037
|
107 650,32100
|
4 434,73100
|
18 699,00000
|
20 145,68000
|
21 456,97000
|
21 456,97000
|
21 456,97000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|