Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2016 № 671-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2016
|
г. Красноярск
|
№ 671-п
|
О внесении изменений в постановление
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п "Об
утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы
социальной поддержки граждан"
В
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением
Правительства Красноярского края от
01.08.2013 № 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести
в постановление
Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 507-п "Об утверждении государственной программы
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" следующие изменения:
в государственной
программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан"
(далее - государственная программа):
в разделе 1:
в строке "Ресурсное
обеспечение государственной программы":
цифры "113 890 148,4"
заменить цифрами "113 763 488,5";
цифры "24 096 400,5"
заменить цифрами "23 969 740,6";
цифры "16 337 391,8"
заменить цифрами "16 340 117,2";
цифры "3 797 002,6"
заменить цифрами "3 799 728,0";
цифры "93 959 006,8"
заменить цифрами "93 829 621,5";
цифры "19 558 314,2"
заменить цифрами "19 428 928,9";
в разделе 8:
цифры "113 890 148,4"
заменить цифрами "113 763 488,5";
цифры "24 096 400,5"
заменить цифрами "23 969 740,6";
цифры "16 337 391,8"
заменить цифрами "16 340 117,2";
цифры "3 797 002,6"
заменить цифрами "3 799 728,0";
цифры "93 959 006,8"
заменить цифрами "93 829 621,5";
цифры "19 558 314,2"
заменить цифрами "19 428 928,9";
приложение № 1 к паспорту государственной программы изложить в
редакции согласно приложению № 1;
приложение № 3 к паспорту государственной программы изложить в
редакции согласно приложению № 2;
приложение № 1 к государственной программе изложить в
редакции согласно приложению № 3;
приложение № 2 к государственной программе изложить в
редакции согласно приложению № 4;
в подпрограмме "Повышение качества
жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"
(далее - подпрограмма 1):
в
разделе 1:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы":
цифры "47 298 764,5" заменить цифрами "47 230 717,4";
цифры "11 876 477,8" заменить цифрами "11 808 430,7";
цифры "6 499 915,9" заменить цифрами "6 502 641,3";
цифры "1 977 813,1" заменить цифрами "1 980 538,5";
цифры "40 798 848,6" заменить цифрами "40 728 076,1";
цифры "9 898 664,7" заменить цифрами "9 827 892,2";
приложение
№ 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению № 5;
в подпрограмме "Социальная поддержка семей, имеющих детей"
(далее - подпрограмма 2):
в разделе 1:
в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы":
цифры "16 896 796,5" заменить цифрами "16 991 354,5";
цифры "3 871 355,3" заменить цифрами "3 965 913,3";
цифры "9 998 524,2" заменить цифрами "10 093 082,2";
цифры "2 071 630,5" заменить цифрами "2 166 188,5";
приложение
№ 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 6;
в подпрограмме "Доступная среда" (далее - подпрограмма
3):
в разделе 1:
в строке "Целевые
индикаторы":
цифры "11,5"
заменить цифрами "23,4";
в строке "Объемы и
источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":
цифры "304 766,5"
заменить цифрами "300 342,9";
цифры "61 751,1"
заменить цифрами "57 327,5";
цифры "209 769,8"
заменить цифрами "205 346,2";
цифры "43 374,0"
заменить цифрами "38 950,4";
в
приложении № 1 к подпрограмме 3:
в
строке 7 цифры "11,5" заменить цифрами "23,4";
приложение
№ 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению № 7;
в подпрограмме "Повышение социальной защищенности и уровня жизни
граждан, проживающих в территориях с особым статусом" (далее - подпрограмма
4):
в разделе 1:
в строке "Объемы и
источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":
цифры "2 240 105,7"
заменить цифрами "2 241 141,2";
цифры "460 378,8"
заменить цифрами "461 414,3";
приложение
№ 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению № 8;
в подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг"
(далее - подпрограмма 5):
в разделе 1:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
цифры "36 947 648,0" заменить цифрами "36 797 865,3";
цифры "7 826 437,5" заменить цифрами "7 676 654,8";
цифры "33 290 006,7" заменить цифрами "33 140 224,0";
цифры "7 084 266,2" заменить цифрами "6 934 483,5";
приложение
№ 2 к подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению № 9.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш
Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день,
следующий за днем его официального опубликования.
Первый
заместитель
Губернатора
края -
председатель
Правительства
края
|
В.П.
Томенко
|
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 27.12.2016 № 671-п
Приложение № 1
к паспорту государственной программы
Красноярского края "Развитие системы
социальной поддержки граждан"
Целевые
показатели и показатели результативности государственной программы
"Развитие
системы социальной поддержки граждан"
|
№ п/п
|
Цели, задачи, показатели
|
Единица измерения
|
Вес показателя
|
Источник информации
|
Два года, предшествующие реализации программы
|
Годы реализации программы
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель 1. Повышение эффективности мер социальной
поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи
|
Целевой показатель 1
|
Удельный вес инициативных мер социальной поддержки,
предоставляемых с учетом доходов, в общем числе инициативных мер социальной
поддержки
|
%
|
X
|
ведомственная отчетность
|
19,5
|
21,4
|
22,0
|
21,3
|
21,7
|
22,2
|
22,2
|
Задача 1. Исполнение принятых публичных нормативных
обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан
|
1
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, степени их социальной защищенности"
|
1.1
|
Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в
общей численности получателей мер социальной поддержки
|
%
|
0,07
|
отчет о расходовании субвенций и субсидий, выделяемых из
фонда компенсации по законодательству РФ и Красноярского края, отчетные
данные программы АСУ БП
|
53,6
|
54,3
|
54,6
|
54,7
|
54,7
|
54,7
|
54,7
|
2
|
Подпрограмма "Повышение социальной защищенности и
уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом"
|
2.1
|
Удельный вес граждан, получающих меры социальной
поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района, в общей численности граждан,
проживающих на его территории
|
%
|
0,04
|
автоматизированная информационная система "Адресная
социальная помощь" (социальный паспорт)
|
30,7
|
30,7
|
30,6
|
22,8
|
21,9
|
21,8
|
21,8
|
2.2
|
Удельный вес граждан, получающих меры социальной
поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Эвенкийского
муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его
территории
|
%
|
0,04
|
автоматизированная информационная система "Адресная
социальная помощь" (социальный паспорт)
|
33,2
|
33,2
|
33,5
|
33,2
|
32,1
|
32,0
|
32,0
|
Задача 2. Создание благоприятных условий для
функционирования института семьи, рождения детей
|
2
|
Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих
детей"
|
2.1
|
Доля семей с детьми, получающих различные меры социальной
поддержки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего количества семей с
детьми в крае
|
%
|
0,06
|
информационный банк данных "Адресная социальная
помощь"
|
54,1
|
52,6
|
39,7
|
44,6
|
44,6
|
44,6
|
44,6
|
Задача 3. Формирование доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни
|
3
|
Подпрограмма "Доступная среда"
|
3.1
|
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов в Красноярском крае
|
%
|
0,05
|
ведомственная отчетность
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
44,2
|
56,7
|
56,7
|
64,0
|
3.2
|
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в
Красноярском крае
|
%
|
0,05
|
результаты мониторинга
|
27,3
|
28,0
|
30,0
|
51,0
|
50,1
|
50,6
|
51,2
|
3.3
|
Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры,
нанесенных на карту доступности Красноярского края, по результатам их
паспортизации, среди общего количества приоритетных объектов социальной
инфраструктуры
|
%
|
0,04
|
сайт "Карта доступности объектов и услуг Красноярского
края" и на информационно-справочном портале РИАС
|
0,0
|
5,2
|
50,0
|
72,7
|
95,0
|
95,0
|
98,0
|
3.4
|
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и
других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных
объектов в сфере социальной защиты в Красноярском крае
|
%
|
0,04
|
ведомственная отчетность
|
|
|
35,5
|
48,9
|
65,6
|
66,7
|
72,0
|
3.5
|
Доля приоритетных объектов органов службы занятости,
доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов
службы занятости в Красноярском крае
|
%
|
0,03
|
ведомственная отчетность
|
|
|
33,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
57,0
|
3.6
|
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и
других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов
в сфере здравоохранения в Красноярском крае
|
%
|
0,03
|
ведомственная отчетность
|
|
|
|
|
47,3
|
55,2
|
65,0
|
3.7
|
Доля учреждений профессионального образования, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем
количестве учреждений профессионального образования
|
%
|
0,04
|
ведомственная отчетность
|
2,1
|
3,1
|
9,4
|
23,4
|
23,4
|
23,4
|
23,4
|
3.8
|
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и
других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в
сфере культуры в Красноярском крае
|
%
|
0,03
|
ведомственная отчетность
|
|
|
27,2
|
46,7
|
57,6
|
57,6
|
57,6
|
3.9
|
Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта
общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого
подвижного состава в Красноярском крае
|
%
|
0,04
|
ведомственная отчетность
|
13,3
|
13,5
|
13,7
|
13,8
|
13,9
|
15,1
|
16,8
|
3.10
|
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры,
доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных
объектов транспортной инфраструктуры в Красноярском крае
|
%
|
|
ведомственная отчетность
|
|
|
|
|
|
66,0
|
75,8
|
3.11
|
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и
других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Красноярском
крае
|
%
|
0,03
|
ведомственная отчетность
|
|
|
37,5
|
37,5
|
50,0
|
59,6
|
69,4
|
3.12
|
Доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным
сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов, в
Красноярском крае
|
%
|
0,04
|
ведомственная отчетность
|
29,3
|
30,0
|
50,0
|
70,1
|
70,0
|
80,0
|
80,0
|
3.13
|
Количество краевых общественных организаций, принимающих
участие в предоставлении реабилитационных услуг инвалидам в рамках
социального партнерства, от общего количества общественных организаций,
непосредственно занимающихся вопросами инвалидов
|
ед.
|
0,04
|
ведомственная отчетность
|
2,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
Цель 2. Повышение качества и доступности
предоставления услуг по социальному обслуживанию
|
Целевой показатель 2
|
Доля граждан, получивших услуги в стационарных
учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан,
обратившихся за их получением
|
%
|
X
|
ведомственная отчетность
|
93,9
|
93,9
|
94,7
|
95,7
|
96,0
|
97,7
|
98,6
|
Задача 4. Обеспечение потребностей граждан пожилого
возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном
обслуживании. Привлечение более широкого круга социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг
|
4
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности
социальных услуг"
|
4.1
|
Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального
обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением
|
%
|
0,07
|
ведомственная отчётность
|
99,6
|
99,7
|
99,8
|
99,9
|
99,9
|
99,9
|
100,0
|
4.2
|
Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам
качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных
учреждениях социального обслуживания граждан
|
%
|
0,05
|
ведомственная отчётность
|
83,3
|
83,3
|
84,4
|
84,8
|
84,8
|
84,8
|
84,8
|
4.3
|
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц
без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции,
зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего
количества зданий данных учреждений
|
%
|
0,06
|
Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 4-собес
(сводная)
|
5,1
|
3,1
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.4
|
Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях,
получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, к
общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае
|
%
|
0,05
|
отчет по форме № 1-СД "Территориальные
учреждения социального обслуживания семьи и детей" (Минздравсоцразвития
России), социальный паспорт (сведения о категориях семей)
|
64,3
|
64,3
|
64,5
|
71,0
|
64,7
|
64,9
|
65,1
|
4.5
|
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях
социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального
обслуживания всех форм собственности
|
%
|
0,05
|
Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 6-собес
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
2,2
|
3,0
|
4,0
|
5,0
|
4.6
|
Уровень удовлетворенности жителей края качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг
|
%
|
0,05
|
социологический опрос, проводимый министерством
социальной политики края с участием Общественного совета, созданного при
министерстве социальной политики края
|
95,4
|
97,8
|
98,4
|
99,0
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 27.12.2016 № 671-п
Приложение № 3
к паспорту государственной
программы Красноярского края
"Развитие системы социальной
поддержи граждан"
Перечень
объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского
края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению
или приобретению
|
№
п/п
|
Наименование объекта, территория строительства (приобретения),
мощность и единицы измерения мощности объекта
|
Вид ассигнований (инвестиций, субсидий)
|
Годы
строительства (приобретения)
|
Предельная сметная стоимость объекта
|
Остаток стоимости объекта в ценах контрактов*
|
Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества
государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству,
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
|
два года, предшествующие реализации программы
|
годы реализации программы
|
годы до ввода объекта
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019-2021
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
Наименование подпрограммы: "Повышение
качества и доступности социальных услуг"
|
Главный распорядитель бюджетных средств: министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
|
Наименование мероприятия: "Бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень
строек и объектов"
|
Заказчик: краевое государственное казённое
учреждение "Управление капитального строительства Красноярского края"
|
1
|
Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. Спальный
корпус № 2 на 75 мест в п. Большая Мурта, Большемуртинский
район
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
годы строительства: 2011-2013
|
-
|
-
|
64 410,40
|
19 968,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
-
|
-
|
64 410,40
|
19 968,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. Спальный
корпус № 3 на 75 мест в п. Большая Мурта, Большемуртинский
район. Изготовление ПСД - 2015
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
годы строительства: 2019-2020
|
128 717,00
|
123 200,00
|
-
|
|
-
|
5 517,00
|
2 730,80
|
-
|
-
|
123 200,00
|
в том числе:
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
128 717,00
|
123 200,00
|
-
|
|
-
|
5 517,00
|
2 730,80
|
-
|
-
|
123 200,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по заказчику:
|
|
|
128 717,00
|
123 200,00
|
64 410,40
|
19 968,90
|
-
|
5 517,00
|
2 730,80
|
-
|
-
|
123 200,00
|
в том числе:
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
128 717,00
|
123 200,00
|
64 410,40
|
19 968,90
|
-
|
5 517,00
|
2 730,80
|
-
|
-
|
123 200,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Заказчик: министерство социальной политики
Красноярского края
|
|
3
|
Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната специального типа
в г. Лесосибирске
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
годы строительства: 2013-2014
|
|
-
|
-
|
13 124,50
|
35 531,80
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
13 124,50
|
35 531,80
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей с бурением скважины и водонапорной башней. Изготовление
ПСД - 2013 год, государственная экспертиза - 2014 год
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
год строительства: 2016
|
18 442,82
|
14 400,00
|
-
|
2 520,00
|
756,70
|
|
14 400,00
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
18 442,82
|
14 400,00
|
-
|
2 520,00
|
756,70
|
|
14 400,00
|
-
|
-
|
-
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Котельная с реконструкцией тепловых сетей для теплоснабжения жилых
корпусов и вспомогательных зданий Шилинского психоневрологического интерната.
Изготовление ПСД - 2013 год, государственная экспертиза - 2014 год
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
годы строительства: 2019-2020
|
138 380,60
|
135 825,00
|
-
|
1 966,60
|
589,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
135 825,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
138 380,60
|
135 825,00
|
|
1 966,60
|
589,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
135 825,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
Жилой корпус на 75 мест № 2 Шарыповского
психоневрологического дома-интерната в д. Гляден
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
|
годы строительства: 2016-2018
|
154 408,00
|
154 408,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
145 498,00
|
8 910,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
154 408,00
|
154 408,00
|
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
145 498,00
|
8 910,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по заказчику
|
|
|
311 231,42
|
304 633,00
|
-
|
17 611,10
|
36 877,50
|
-
|
14 400,00
|
-
|
145 498,00
|
144 735,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
311 231,42
|
304 633,00
|
-
|
17 611,10
|
36 877,50
|
-
|
14 400,00
|
-
|
145 498,00
|
144 735,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
|
|
|
439 948,42
|
427 833,00
|
64 410,40
|
37 580,00
|
36 877,50
|
5 517,00
|
17 130,80
|
-
|
145 498,00
|
267 935,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
439 948,42
|
427 833,00
|
64 410,40
|
37 580,00
|
36 877,50
|
5 517,00
|
17 130,80
|
-
|
145 498,00
|
267 935,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Главный распорядитель бюджетных средств: министерство
социальной политики Красноярского края
|
Заказчик: КГБУ СО "Шилинский
психоневрологический интернат"
|
|
7
|
Водоснабжение объектов Шилинского психоневрологического интерната с
бурением скважины и водонапорной башней. Изготовление ПСД, проведение
госэкпертизы - 2015 год
|
субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
|
год строительства: 2019
|
21 304,60
|
18 028,00
|
-
|
-
|
-
|
3 276,60
|
-
|
-
|
-
|
18 028,00
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
|
21 304,60
|
18 028,00
|
-
|
|
-
|
3 276,60
|
-
|
-
|
-
|
18 028,00
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по заказчику:
|
|
|
21 304,60
|
18 028,00
|
-
|
-
|
-
|
3 276,60
|
-
|
-
|
-
|
18 028,00
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
|
21 304,60
|
18 028,00
|
-
|
-
|
-
|
3 276,60
|
-
|
-
|
-
|
18 028,00
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Заказчик: КГАУ СО "Маганский
психоневрологический интернат"
|
|
8
|
Маганский психоневрологический интернат. Спальный корпус на 75 мест.
Изготовление ПСД - 2012 год
|
субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
|
годы строительства: 2013-2014
|
|
-
|
1 926,20
|
43 912,00
|
63 077,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
-
|
1 926,20
|
43 912,00
|
63 077,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
Водонапорная башня с сетями водоснабжения для краевого
государственного автономного учреждения социального обслуживания "Маганский
психоневрологический интернат"
|
субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
|
год строительства: 2015
|
|
|
-
|
-
|
-
|
12 733,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
12 733,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по заказчику
|
|
|
|
-
|
1 926,20
|
43 912,00
|
63 077,60
|
12 733,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
|
|
|
-
|
1 926,20
|
43 912,00
|
63 077,60
|
12 733,20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Заказчик: КГАУ "Комплексный центр
социального обслуживания "Жарки"
|
|
10
|
Реконструкция трехэтажного нежилого здания (спальный корпус № 1) КГАУ
"КЦСО "Жарки"
|
субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
|
годы строительства: 2012-2014
|
|
-
|
27 011,43
|
121 936,43
|
4 574,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
|
-
|
27 011,43
|
121 936,43
|
4 574,90
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
Устройство переходной галереи от здания столовой к 3-этажному
нежилому зданию (спальный корпус № 1) КГАУ "КЦСО Жарки"
|
субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
|
год строительства:
2016
|
5 694,50
|
5 683,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 683,30
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
5 694,5
|
5 683,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 683,30
|
-
|
-
|
-
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по заказчику
|
|
|
|
5 683,30
|
27 011,43
|
121 936,43
|
4 574,90
|
-
|
5 683,30
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
|
5 683,30
|
27 011,43
|
121 936,43
|
4 574,90
|
-
|
5 683,30
|
-
|
-
|
-
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по министерству социальной политики
Красноярского края
|
|
|
21 304,60
|
23 711,30
|
28 937,63
|
165 848,43
|
67 652,50
|
16 009,80
|
5 683,30
|
-
|
-
|
18 028,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
21 304,60
|
23 711,30
|
28 937,60
|
165 848,40
|
67 652,50
|
16 009,80
|
5 683,30
|
-
|
-
|
18 028,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого по мероприятию
|
|
|
461 253,02
|
451 544,30
|
93 348,03
|
203 428,43
|
104 530,00
|
21 526,80
|
22 814,10
|
-
|
145 498,00
|
285 963,00
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
краевой бюджет
|
|
|
461 253,02
|
451 544,30
|
93 348,03
|
203 428,43
|
104 530,00
|
21 526,80
|
22 814,10
|
-
|
145 498,00
|
285 963,00
|
бюджеты муниципальных образований
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
внебюджетные источники
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Читайте также
|