Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2016 № 671-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

27.12.2016

г. Красноярск

№ 671-п

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан"

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" следующие изменения:

в государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" (далее - государственная программа):

в разделе 1:

в строке "Ресурсное обеспечение государственной программы":

цифры "113 890 148,4" заменить цифрами "113 763 488,5";

цифры "24 096 400,5" заменить цифрами "23 969 740,6";

цифры "16 337 391,8" заменить цифрами "16 340 117,2";

цифры "3 797 002,6" заменить цифрами "3 799 728,0";

цифры "93 959 006,8" заменить цифрами "93 829 621,5";

цифры "19 558 314,2" заменить цифрами "19 428 928,9";

в разделе 8:

цифры "113 890 148,4" заменить цифрами "113 763 488,5";

цифры "24 096 400,5" заменить цифрами "23 969 740,6";

цифры "16 337 391,8" заменить цифрами "16 340 117,2";

цифры "3 797 002,6" заменить цифрами "3 799 728,0";

цифры "93 959 006,8" заменить цифрами "93 829 621,5";

цифры "19 558 314,2" заменить цифрами "19 428 928,9";

приложение № 1 к паспорту государственной программы изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 3 к паспорту государственной программы изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 4;

в подпрограмме "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" (далее - подпрограмма 1):

в разделе 1:

в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":

цифры "47 298 764,5" заменить цифрами "47 230 717,4";

цифры "11 876 477,8" заменить цифрами "11 808 430,7";

цифры "6 499 915,9" заменить цифрами "6 502 641,3";

цифры "1 977 813,1" заменить цифрами "1 980 538,5";

цифры "40 798 848,6" заменить цифрами "40 728 076,1";

цифры "9 898 664,7" заменить цифрами "9 827 892,2";

приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению № 5;

в подпрограмме "Социальная поддержка семей, имеющих детей" (далее - подпрограмма 2):

в разделе 1:

в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":

цифры "16 896 796,5" заменить цифрами "16 991 354,5";

цифры "3 871 355,3" заменить цифрами "3 965 913,3";

цифры "9 998 524,2" заменить цифрами "10 093 082,2";

цифры "2 071 630,5" заменить цифрами "2 166 188,5";

приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 6;

в подпрограмме "Доступная среда" (далее - подпрограмма 3):

в разделе 1:

в строке "Целевые индикаторы":

цифры "11,5" заменить цифрами "23,4";

в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":

цифры "304 766,5" заменить цифрами "300 342,9";

цифры "61 751,1" заменить цифрами "57 327,5";

цифры "209 769,8" заменить цифрами "205 346,2";

цифры "43 374,0" заменить цифрами "38 950,4";

в приложении № 1 к подпрограмме 3:

в строке 7 цифры "11,5" заменить цифрами "23,4";

приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению № 7;

в подпрограмме "Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом" (далее - подпрограмма 4):

в разделе 1:

в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы":

цифры "2 240 105,7" заменить цифрами "2 241 141,2";

цифры "460 378,8" заменить цифрами "461 414,3";

приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению № 8;

в подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг" (далее - подпрограмма 5):

в разделе 1:

строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

цифры "36 947 648,0" заменить цифрами "36 797 865,3";

цифры "7 826 437,5" заменить цифрами "7 676 654,8";

цифры "33 290 006,7" заменить цифрами "33 140 224,0";

цифры "7 084 266,2" заменить цифрами "6 934 483,5";

приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению № 9.

2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

 

 

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П. Томенко

 


 

 

 

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 27.12.2016 № 671-п

 

Приложение № 1

к паспорту государственной программы

Красноярского края "Развитие системы

социальной поддержки граждан"

 

 

Целевые показатели и показатели результативности государственной программы

"Развитие системы социальной поддержки граждан"

 

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

Два года, предшествующие реализации программы

Годы реализации программы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи

Целевой показатель 1

Удельный вес инициативных мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов, в общем числе инициативных мер социальной поддержки

%

X

ведомственная отчетность

19,5

21,4

22,0

21,3

21,7

22,2

22,2

Задача 1. Исполнение принятых публичных нормативных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан

1

Подпрограмма "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности"

1.1

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности получателей мер социальной поддержки

%

0,07

отчет о расходовании субвенций и субсидий, выделяемых из фонда компенсации по законодательству РФ и Красноярского края, отчетные данные программы АСУ БП

53,6

54,3

54,6

54,7

54,7

54,7

54,7

2

Подпрограмма "Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом"

2.1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории

%

0,04

автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)

30,7

30,7

30,6

22,8

21,9

21,8

21,8

2.2

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального района, в общей численности граждан, проживающих на его территории

%

0,04

автоматизированная информационная система "Адресная социальная помощь" (социальный паспорт)

33,2

33,2

33,5

33,2

32,1

32,0

32,0

Задача 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

2

Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей"

2.1

Доля семей с детьми, получающих различные меры социальной поддержки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего количества семей с детьми в крае

%

0,06

информационный банк данных "Адресная социальная помощь"

54,1

52,6

39,7

44,6

44,6

44,6

44,6

Задача 3. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества их жизни

3

Подпрограмма "Доступная среда"

3.1

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Красноярском крае

%

0,05

ведомственная отчетность

0,0

0,0

25,0

44,2

56,7

56,7

64,0

3.2

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Красноярском крае

%

0,05

результаты мониторинга

27,3

28,0

30,0

51,0

50,1

50,6

51,2

3.3

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности Красноярского края, по результатам их паспортизации, среди общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

0,04

сайт "Карта доступности объектов и услуг Красноярского края" и на информационно-справочном портале РИАС

0,0

5,2

50,0

72,7

95,0

95,0

98,0

3.4

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Красноярском крае

%

0,04

ведомственная отчетность

35,5

48,9

65,6

66,7

72,0

3.5

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Красноярском крае

%

0,03

ведомственная отчетность

33,0

50,0

50,0

50,0

57,0

3.6

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Красноярском крае

%

0,03

ведомственная отчетность

47,3

55,2

65,0

3.7

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования

%

0,04

ведомственная отчетность

2,1

3,1

9,4

23,4

23,4

23,4

23,4

3.8

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Красноярском крае

%

0,03

ведомственная отчетность

27,2

46,7

57,6

57,6

57,6

3.9

Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Красноярском крае

%

0,04

ведомственная отчетность

13,3

13,5

13,7

13,8

13,9

15,1

16,8

3.10

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Красноярском крае

%

ведомственная отчетность

66,0

75,8

3.11

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Красноярском крае

%

0,03

ведомственная отчетность

37,5

37,5

50,0

59,6

69,4

3.12

Доля семей, имеющих детей-инвалидов, охваченных социальным сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов, в Красноярском крае

%

0,04

ведомственная отчетность

29,3

30,0

50,0

70,1

70,0

80,0

80,0

3.13

Количество краевых общественных организаций, принимающих участие в предоставлении реабилитационных услуг инвалидам в рамках социального партнерства, от общего количества общественных организаций, непосредственно занимающихся вопросами инвалидов

ед.

0,04

ведомственная отчетность

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Целевой показатель 2

Доля граждан, получивших услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением

%

X

ведомственная отчетность

93,9

93,9

94,7

95,7

96,0

97,7

98,6

Задача 4. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг

4

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг"

4.1 

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

%

0,07

ведомственная отчётность

99,6

99,7

99,8

99,9

99,9

99,9

100,0

4.2

Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан

%

0,05

ведомственная отчётность

83,3

83,3

84,4

84,8

84,8

84,8

84,8

4.3

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных учреждений

%

0,06

Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 4-собес (сводная)

5,1

3,1

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае

%

0,05

отчет по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей" (Минздравсоцразвития России), социальный паспорт (сведения о категориях семей)

64,3

64,3

64,5

71,0

64,7

64,9

65,1

4.5

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

%

0,05

Росстат, форма № 3-собес (сводная), форма № 6-собес

1,2

1,2

1,2

2,2

3,0

4,0

5,0

4.6

Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

0,05

социологический опрос, проводимый министерством социальной политики края с участием Общественного совета, созданного при министерстве социальной политики края

95,4

97,8

98,4

99,0

не менее 90

не менее 90

не менее 90


 

 

 

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 27.12.2016 № 671-п

 

Приложение № 3

к паспорту государственной

программы Красноярского края

"Развитие системы социальной

поддержи граждан"

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

 

п/п

Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта

Вид ассигнований (инвестиций, субсидий)

Годы

строительства (приобретения)

Предельная сметная стоимость объекта

Остаток стоимости объекта в ценах контрактов*

Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

два года, предшествующие реализации программы

годы реализации программы

годы до ввода объекта

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019-2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Наименование подпрограммы: "Повышение качества и доступности социальных услуг"

Главный распорядитель бюджетных средств: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Наименование мероприятия: "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов"

Заказчик: краевое государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Красноярского края"

1

Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. Спальный корпус № 2 на 75 мест в п. Большая Мурта, Большемуртинский район

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

годы строительства: 2011-2013

-

-

64 410,40

19 968,90

-

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

64 410,40

19 968,90

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых детей. Спальный корпус № 3 на 75 мест в п. Большая Мурта, Большемуртинский район. Изготовление ПСД - 2015

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

годы строительства: 2019-2020

128 717,00

123 200,00

-

-

5 517,00

2 730,80

-

-

123 200,00

в том числе:

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

128 717,00

123 200,00

-

-

5 517,00

2 730,80

-

-

123 200,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по заказчику:

128 717,00

123 200,00

64 410,40

19 968,90

-

5 517,00

2 730,80

-

-

123 200,00

в том числе:

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

128 717,00

123 200,00

64 410,40

19 968,90

-

5 517,00

2 730,80

-

-

123 200,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик: министерство социальной политики Красноярского края

3

Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната специального типа в г. Лесосибирске

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

годы строительства: 2013-2014

-

-

13 124,50

35 531,80

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

13 124,50

35 531,80

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей с бурением скважины и водонапорной башней. Изготовление ПСД - 2013 год, государственная экспертиза - 2014 год

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

год строительства: 2016

18 442,82

14 400,00

-

2 520,00

756,70

14 400,00

-

-

-

в том числе:

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

18 442,82

14 400,00

-

2 520,00

756,70

14 400,00

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Котельная с реконструкцией тепловых сетей для теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных зданий Шилинского психоневрологического интерната. Изготовление ПСД - 2013 год, государственная экспертиза - 2014 год

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

годы строительства: 2019-2020

138 380,60

135 825,00

-

1 966,60

589,00

-

-

-

-

135 825,00

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

138 380,60

135 825,00

1 966,60

589,00

-

-

-

-

135 825,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Жилой корпус на 75 мест № 2 Шарыповского психоневрологического дома-интерната в д. Гляден

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

годы строительства: 2016-2018

154 408,00

154 408,00

-

-

-

-

-

-

145 498,00

8 910,00

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

154 408,00

154 408,00

-

-

-

-

145 498,00

8 910,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по заказчику

311 231,42

304 633,00

-

17 611,10

36 877,50

-

14 400,00

-

145 498,00

144 735,00

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

311 231,42

304 633,00

-

17 611,10

36 877,50

-

14 400,00

-

145 498,00

144 735,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

439 948,42

427 833,00

64 410,40

37 580,00

36 877,50

5 517,00

17 130,80

-

145 498,00

267 935,00

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

439 948,42

427 833,00

64 410,40

37 580,00

36 877,50

5 517,00

17 130,80

-

145 498,00

267 935,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Главный распорядитель бюджетных средств: министерство социальной политики Красноярского края

Заказчик: КГБУ СО "Шилинский психоневрологический интернат"

7

Водоснабжение объектов Шилинского психоневрологического интерната с бурением скважины и водонапорной башней. Изготовление ПСД, проведение госэкпертизы - 2015 год

субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

год строительства: 2019

21 304,60

18 028,00

-

-

-

3 276,60

-

-

-

18 028,00

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

21 304,60

18 028,00

-

-

3 276,60

-

-

-

18 028,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по заказчику:

21 304,60

18 028,00

-

-

-

3 276,60

-

-

-

18 028,00

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

21 304,60

18 028,00

-

-

-

3 276,60

-

-

-

18 028,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик: КГАУ СО "Маганский психоневрологический интернат"

8

Маганский психоневрологический интернат. Спальный корпус на 75 мест. Изготовление ПСД - 2012 год

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

годы строительства: 2013-2014

-

1 926,20

43 912,00

63 077,60

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

1 926,20

43 912,00

63 077,60

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Водонапорная башня с сетями водоснабжения для краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат"

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

год строительства: 2015

-

-

-

12 733,20

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

12 733,20

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по заказчику

-

1 926,20

43 912,00

63 077,60

12 733,20

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

1 926,20

43 912,00

63 077,60

12 733,20

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заказчик: КГАУ "Комплексный центр социального обслуживания "Жарки"

10

Реконструкция трехэтажного нежилого здания (спальный корпус № 1) КГАУ "КЦСО "Жарки"

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

годы строительства: 2012-2014

-

27 011,43

121 936,43

4 574,90

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

27 011,43

121 936,43

4 574,90

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Устройство переходной галереи от здания столовой к 3-этажному нежилому зданию (спальный корпус № 1) КГАУ "КЦСО Жарки"

субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

год строительства:
2016

5 694,50

5 683,30

-

-

-

-

5 683,30

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

5 694,5

5 683,30

-

-

-

-

5 683,30

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по заказчику

5 683,30

27 011,43

121 936,43

4 574,90

-

5 683,30

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

5 683,30

27 011,43

121 936,43

4 574,90

-

5 683,30

-

-

-

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по министерству социальной политики Красноярского края

21 304,60

23 711,30

28 937,63

165 848,43

67 652,50

16 009,80

5 683,30

-

-

18 028,00

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

21 304,60

23 711,30

28 937,60

165 848,40

67 652,50

16 009,80

5 683,30

-

-

18 028,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по мероприятию

461 253,02

451 544,30

93 348,03

203 428,43

104 530,00

21 526,80

22 814,10

-

145 498,00

285 963,00

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

краевой бюджет

461 253,02

451 544,30

93 348,03

203 428,43

104 530,00

21 526,80

22 814,10

-

145 498,00

285 963,00

бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также