Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 26.12.2016 № 1525
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
26.12.2016
|
г. Тамбов
|
№ 1525
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2014-2020 годы
|
В целях эффективного
использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная
программа), утвержденную постановлением администрации области от
24.09.2013 № 1057 (в редакции от 14.12.2016), следующие изменения:
1.1 в Паспорте
Государственной программы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний
год реализации» цифры «34» и «104,9» заменить цифрами «30» и «104»
соответственно;
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы»
изложить в следующей редакции:
|
Объёмы и источники финансирования государственной
программы
|
Общие затраты на
реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 6905801,5 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43
тыс. рублей):
2014 год – 273669,2 тыс. рублей;
2015 год – 274400,3 тыс. рублей
(в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 191038,9 тыс. рублей;
2017 год – 3088630 тыс. рублей;
2018 год – 1176780,3 тыс. рублей;
2019 год – 1242168,7 тыс. рублей;
2020 год – 659114,1 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 817481
тыс. рублей:
2014 год – 147894,355 тыс.
рублей;
2015 год – 156208,788 тыс.
рублей;
2016 год – 68732,899 тыс. рублей;
2017 год – 145795,0 тыс. рублей;
2018 год – 97950,0 тыс. рублей;
2019 год – 97950,0 тыс. рублей;
2020 год – 102950,0 тыс. рублей;
бюджет области – 854055,8
тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):
2014 год – 119385,8 тыс. рублей;
2015 год – 116560,8 тыс. рублей
(в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 121189,1 тыс. рублей;
2017 год – 186584 тыс. рублей;
2018 год – 118191,3 тыс. рублей;
2019 год – 142579,7 тыс. рублей;
2020 год – 49565,1 тыс. рублей;
местные бюджеты – 3944,4
тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. рублей;
2016 год – 36,4 тыс. рублей;
2017 год – 60,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 60,0 тыс. рублей;
2020 год – 120,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5230320,24
тыс. рублей:
2014 год – 2781,0 тыс. рублей;
2015 год – 1630,74 тыс. рублей;
2016 год – 1080,5 тыс. рублей;
2017 год – 2756191,0 тыс. рублей;
2018 год – 960579,0 тыс. рублей;
2019 год – 1001579,0 тыс. рублей;
2020 год – 506479,0 тыс. рублей
|
1.2. подраздел
«Подпрограмма «Стимулирование инноваций» раздела 4 Государственной программы
«Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой
программы государственной программы» дополнить абзацем девятым в следующей
редакции:
«реализацию стратегии
социально-экономического развития г. Мичуринска – наукограда Российской
Федерации и способствующие развитию научно-производственного комплекса
наукограда, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда.»;
1.3. в разделе 6
Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы»:
абзац третий изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования
государственной программы за счет средств бюджета области составляет 854055,8
тыс. рублей (12,4%), федерального бюджета – 817481 тыс. рублей (11,9%),
местных бюджетов – 3944,4 тыс. рублей.»;
в абзаце шестом цифры
«5232020,24» и «77,6» заменить цифрами «5230320,24» и «75,7» соответственно.
2. Внести в приложения № 1,
2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 4
к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»
на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
3.1. в Паспорте
подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» цифры «104» и «157790,6» заменить цифрами «102» и «137293,4»
соответственно;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 5360805,9 тыс. руб.:
2014 год – 11750 тыс. руб.;
2015 год – 4417,3 тыс. руб.;
2016 год – 25661,5 тыс. руб.;
2017 год – 2792742,2 тыс. руб.;
2018 год – 985829,7 тыс. руб.;
2019 год – 1034455,2 тыс. руб.;
2020 год – 505950 тыс. руб.;
в том числе по источникам
финансирования:
бюджет области – 140893,9
тыс. руб.:
2014 год – 11650 тыс. руб.;
2015 год – 4117,3 тыс. руб.;
2016 год – 25361,5 тыс. руб.;
2017 год – 37830,2 тыс. руб.;
2018 год – 26529,7 тыс. руб.;
2019 год – 34155,2 тыс. руб.;
2020 год – 1250 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 5219912
тыс. руб.:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 2754912,0 тыс. руб.;
2018 год – 959300,0 тыс. руб.;
2019 год – 1000300,0 тыс. руб.;
2020 год – 504700,0 тыс. руб.
|
3.2. в абзаце восьмом
раздела 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «157790,6»
заменить цифрами «137293,4»;
3.3. в разделе 5
подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5360805,9 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 140893,9 тыс. рублей,
внебюджетных средств – 5219912 тыс. рублей.».
4. Внести в приложение № 5
к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на
2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
4.1. в Паспорте
подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» цифры «4200», «3500» и «175» заменить цифрами «8500», «5500» и
«125» соответственно;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 79826,5 тыс. руб.:
2014 год – 300 тыс. руб.;
2015 год – 10846,1 тыс. руб.;
2016 год – 6485,4 тыс. руб.;
2017 год – 55795 тыс. руб.;
2018 год – 300 тыс. руб.;
2019 год – 300 тыс. руб.;
2020 год – 5800 тыс. руб.;
в том числе по источникам
финансирования:
федеральный бюджет – 47845
тыс. руб.:
2017 год – 47845 тыс. руб.;
бюджет области – 29681,5
тыс. руб.:
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 10646,1 тыс. руб.;
2016 год – 6385,4 тыс. руб.;
2017 год – 7650 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 5000 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 2300
тыс. руб.:
2014 год – 300,0 тыс. руб.;
2015 год – 200,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.;
2017 год – 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 800,0 тыс. руб.
|
4.2. раздел 4 подпрограммы
«Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» дополнить подразделом
4.10 «Мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития г.
Мичуринска – наукограда Российской Федерации, способствующих развитию
научно-производственного комплекса наукограда, а также сохранению и развитию
инфраструктуры наукограда»;
4.3. в разделе 5
подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 79826,5 тыс. рублей:
в том числе за счет средств федерального бюджета – 47845 тыс. рублей; бюджета
области – 29681,5 тыс. рублей, внебюджетных источников – 2300 тыс. рублей.».
5. Внести в приложение № 6
к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствования системы
стратегического и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее
– подпрограмма) следующие изменения:
5.1. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 4400 тыс. руб.
2016 год – 400 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 4000 тыс. руб.;
в том числе по источникам
финансирования:
бюджет области – 4400 тыс.
руб.:
2016 год – 400 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 4000 тыс. руб.
|
5.2. раздел 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение
реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области,
федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 4400 тыс. рублей:
в том числе за счет средств бюджета области – 4400 тыс. рублей.
Информация по ресурсному
обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей
бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем
подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к
государственной программе.
Объемы бюджетных
ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период.».
6. Внести в приложение № 7
к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства» на 2014-2020 годы» изменения, изложив его в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
7. Внести в приложение № 8
к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного
и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма)
следующие изменения:
7.1. в Паспорте
подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» цифры «131» заменить цифрами «100»;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 639202,1 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):
2014 год – 111180,37 тыс. руб.;
2015 год – 116124,03 тыс. руб.;
2016 год – 82403,7 тыс. руб.;
2017 год – 82443,5 тыс. руб.;
2018 год – 82590,6 тыс. руб.;
2019 год – 23980,2 тыс. руб.;
2020 год – 26002,1 тыс. руб.;
в том числе по источникам
финансирования:
федеральный бюджет – 51684,2
тыс. руб.:
2014 год – 25215,87 тыс. руб.;
2015 год – 22499,93 тыс. руб.;
2016 год – 168,4 тыс. руб.;
2017 год – 950,0 тыс. руб.;
2018 год – 950,0 тыс. руб.;
2019 год – 950,0 тыс. руб.;
2020 год – 950,0 тыс. руб.;
бюджет области – 578421,7
тыс. руб.:
2014 год – 81488,5 тыс. руб.;
2015 год – 93093,36 тыс. руб.
(в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 82061,8 тыс. руб.;
2017 год – 126608,8 тыс. руб.;
2018 год – 77166,6 тыс. руб.;
2019 год – 93929,5 тыс. руб.;
2020 год – 24073,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 3608,0
тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства –
5488,24 тыс. руб.:
2014 год – 868,0 тыс. руб.;
2015 год – 530,74 тыс. руб.;
2016 год – 173,5 тыс. руб.;
2017 год – 979,0 тыс. руб.;
2018 год – 979,0 тыс. руб.;
2019 год – 979,0 тыс. руб.;
2020 год – 979,0 тыс. руб.
|
7.2. в абзаце
четырнадцатом раздела 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»
цифры «131» заменить цифрами «100»;
7.3. в разделе 6
подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы» абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объем
средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 639202,1 тыс. рублей
(из них в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств
федерального бюджета 51684,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета
области 578421,7 тыс. рублей;
за счет средств местных
бюджетов 3608 тыс. рублей;
за счет внебюджетных
средств 5488,24 тыс. рублей.»;
7.4. приложение № 1
«Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на софинансирование
расходов по организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» к подпрограмме изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7.5. в приложении № 2
«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме:
в графе 7 цифры «68441,6»
заменить цифрами «67959,8».
8. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
области
|
А.В.Никитин
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 26.12.2016 № 1525
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Тамбовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной
программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их
значениях
|
№ п/п
|
Показатель
(индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы
|
Единица измерения
|
Значения
показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Государственная
программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2014-2020 годы
|
Цель 1: создание
благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса
|
1.
|
Доля инвестиций в основной
капитал в валовом региональном продукте
|
Проценты
|
40,8
|
41,6
|
40,1
|
38,9
|
33,2
|
32,1
|
31,2
|
30,5
|
30,0
|
2.
|
Доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей), занятых на
микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей, в общей численности занятого населения области
|
Проценты
|
28,1
|
27,5
|
27,7
|
27,9
|
27,9
|
28,0
|
28,1
|
28,2
|
28,4
|
3.
|
Индекс производительности труда
|
Проценты
|
108,6
|
110,3
|
106,9
|
103,7
|
100,8
|
102,2
|
102,9
|
103,5
|
104,0
|
Цель 2: повышение
инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы
|
4.
|
Удельный вес организаций,
осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или
организационные инновации), в общем числе обследованных организаций
|
Проценты
|
8,5
|
8,8
|
10,1
|
9,3
|
9,7
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
15,2
|
Цель 3: повышение
эффективности государственного управления
|
5.
|
Уровень удовлетворенности
населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг
|
Проценты
|
70
|
75
|
75
|
75
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
6.
|
Доля расходов бюджета
Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов
бюджета Тамбовской области
|
Проценты
|
70,4
|
83,0
|
92,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
1. Подпрограмма
государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»
|
1.1.
|
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
|
Проценты
|
116,7
|
113,5
|
108,0
|
100,1
|
86,3
|
99,6
|
101,1
|
101,8
|
102,0
|
1.2.
|
Инвестиции в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека
|
Руб.
|
63614,1
|
85101,9
|
91499,7
|
104871,3
|
107009,1
|
112890,0
|
119713,4
|
128311,6
|
137293,4
|
Подпрограмма
государственной программы «Стимулирование инноваций»
|
2.1.
|
Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг
|
Проценты
|
4,4
|
3,0
|
4,5
|
6,4
|
6,5
|
8,0
|
10,5
|
13,5
|
17,0
|
2.2.
|
Объем отгруженных инновационных
товаров, работ, услуг
|
Млн. руб.
|
3468,1
|
2513,1
|
2625
|
2890
|
7200
|
7500
|
7700
|
8000
|
8500
|
2.3.
|
Общий объем средств,
затраченных на технологические инновации
|
Млн. руб.
|
2865,5
|
1841,8
|
2500
|
3000
|
3500
|
4000
|
4500
|
5000
|
5500
|
2.4.
|
Количество поданных заявок на
выдачу патентов
|
Ед.
|
133
|
132
|
145
|
147
|
118
|
120
|
121
|
123
|
125
|
3. Подпрограмма
государственной программы «Совершенствование системы стратегического и
программно-целевого планирования»
|
3.1.
|
Степень достижения значения
целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области
|
Проценты
|
Х
|
80,0
|
80,0
|
85,0
|
86,0
|
90,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
3.2.
|
Отклонение ключевых фактических
показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году
|
Проценты
|
5,0
|
7,0
|
6,5
|
6,5
|
6,2
|
6,0
|
5,6
|
5,4
|
5,0
|
4. Подпрограмма
государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
|
4.1.
|
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет,
некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку
|
Ед.
|
466
|
497
|
722
|
480
|
367
|
1584
|
1584
|
1584
|
1596
|
4.2.
|
Количество конференций, встреч,
конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
|
Ед.
|
32
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
4.3.
|
Оборот продукции (услуг),
производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями
|
Млн. руб.
|
174483,4
|
197124,7
|
221173,9
|
237076,2
|
239438,7
|
256917,7
|
275672,7
|
295796,8
|
317390
|
4.4.
|
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
|
Ед.
|
28816
|
27861
|
29895
|
32077
|
27940
|
30623
|
32858
|
35256
|
37829
|
4.5.
|
Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации подпрограммы
|
Ед.
|
667
|
760
|
820
|
752
|
288
|
184
|
184
|
184
|
196
|
4.6.
|
Оценка предпринимательским
сообществом эффективности реализации подпрограммы
|
Баллы
|
-
|
5,5
|
6,0
|
6,5
|
7,0
|
7,5
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
4.7.
|
Оборот субъектов малого и
среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю
2014 года
|
процентов
|
-
|
-
|
100
|
98
|
104
|
110
|
118
|
126
|
134
|
4.8.
|
Оборот в расчете на одного
работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года
|
процентов
|
-
|
-
|
100
|
96,9
|
101,9
|
106,9
|
112
|
117,5
|
123,5
|
4.9.
|
Доля обрабатывающей
промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей)
|
процентов
|
11,9
|
12,3
|
11,8
|
12,2
|
12,6
|
13,0
|
13,5
|
13,9
|
14,4
|
4.10.
|
годовой объём закупок, товаров, работ,
услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров,
заключенных по результатам закупок, в том числе:
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
не менее 18
|
не менее 18
|
не менее 18
|
не менее 25
|
не менее 25
|
не менее 25
|
|
годовой стоимостной объем
договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по
результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 15
|
не менее 15
|
не менее 15
|
4.11.
|
Доля экспорта малых и средних
предприятий в общем объеме экспорта области
|
процентов
|
-
|
-
|
6
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
7
|
7
|
7,5
|
4.12.
|
Доля кредитов субъектов малого
и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
|
процентов
|
36,9
|
48,0
|
42,1
|
40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
4.13.
|
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в
расчёте на 1 тыс. человек населения
|
единиц
|
32,1
|
29,2
|
29,9
|
30,2
|
32,6
|
35,2
|
38,1
|
41,1
|
44,4
|
4.14.
|
Доля средств, направляемая на
реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства
в монопрофилных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового
обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
за счёт средств федерального бюджета
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 10
|
4.15.
|
Исполнение расходных
обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из
федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы
|
процентов
|
-
|
-
|
89,4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
5. Подпрограмма
государственной программы «Совершенствование государственного и
муниципального управления»
|
5.1.
|
Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
|
Проценты
|
63
|
73
|
75
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
5.2.
|
Количество созданных МФЦ
(нарастающим итогом)
|
Ед.
|
8
|
16
|
21
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
5.3.
|
Количество «окон», созданных в
системе МФЦ (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
137
|
324
|
420
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
5.4.
|
Количество территориально
обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе
сельсоветов (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
-
|
111
|
146
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
5.5.
|
Среднее время ожидания в
очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган
Российской Федерации
|
Мин.
|
20
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
5.6.
|
Доля получателей
государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном
государственном учреждении «Много-функциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
|
Проценты
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
5.7.
|
Количество разработанных и
внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной
власти области, и (или) размещенных в средствах массовой информации
методологических и информационных материалов, направленных на
методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение
организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию
института государственной гражданской службы, внедрение эффективных
технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих
области и обеспечение условий для повышения результативности их
профессиональной служебной деятельности
|
Ед.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
5.8.
|
Число государственных
гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных
программ повышения квалификации и переподготовки
|
Чел.
|
250
|
250
|
280
|
290
|
363
|
209
|
163
|
177
|
350
|
5.9.
|
Число государственных
гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное
образование
|
Чел.
|
290
|
300
|
300
|
290
|
365
|
249
|
178
|
227
|
400
|
5.10.
|
Количество лиц, ежегодно назначаемых
на должности из резерва управленческих кадров
|
Чел.
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
5.11.
|
Количество специалистов, ежегодно
направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации
|
Чел.
|
28
|
29
|
30
|
28
|
9
|
30
|
30
|
30
|
30
|
5.12.
|
Количество ежегодно
награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами
Тамбовской области
|
Чел., коллекти-вов
|
74
|
124
|
125
|
60
|
55
|
100
|
45
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|