Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 № 407

                            Приложение 4
                            к Государственной программе
                            "Развитие инфраструктуры Чукотского
                            автономного округа на 2014 - 2018 годы"

                           ПОДПРОГРАММА
           "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
     И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

                              ПАСПОРТ
     ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
     И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
            НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

 Ответственный            Департамент промышленной политики,  строительства
 исполнитель           и   жилищно-коммунального    хозяйства    Чукотского
 Подпрограммы          автономного округа

 Соисполнители            Отсутствуют
 Подпрограммы

 Участники                Государственное бюджетное учреждение  "Управление
 Подпрограммы          капитального  строительства  Чукотского  автономного
                       округа"

 Программно-целевые       Подпрограмма не  содержит  ведомственные  целевые
 инструменты           программы
 Подпрограммы

 Цели Подпрограммы        Развитие  инфраструктуры  сельского  хозяйства  и
                       агропромышленного комплекса для повышения  уровня  и
                       качества жизни населения;
                          обеспечение эпизоотического благополучия и защиты
                       населения  от  болезней,  общих   для   человека   и
                       животных, и пищевых отравлений

 Задачи Подпрограммы      Ремонт   и   строительство   объектов   сельского
                       хозяйства и агропромышленного комплекса

 Целевые индикаторы       Количество отремонтированных  объектов  сельского
 (показатели)          хозяйства и агропромышленного комплекса;
 Подпрограммы             количество  объектов,  на   которые   разработана
                       проектно-сметная документация

 Сроки и этапы            2014 - 2018 годы (без разделения на этапы)
 реализации
 Подпрограммы

 Объемы финансовых        Объем  финансирования  мероприятий   Подпрограммы
 ресурсов Подпрограммы составляет 116800,0 тыс. рублей, из них:
                          за счет средств федерального  бюджета  -  85000,0
                       тыс. рублей, в том числе по годам:
                          2018 год - 85000,0 тыс. рублей;
                          за счет средств окружного бюджета - 31800,0  тыс.
                       рублей, в том числе по годам:
                          2014 год - 5800,0 тыс. рублей;
                          2017 год - 11000,0 тыс. рублей;
                          2018 год - 15000,0 тыс. рублей

 Ожидаемые результаты     Повышение  уровня  и  качества  жизни   населения
 реализации            Чукотского  автономного  округа  за  счет   создания
 Подпрограммы          благоприятных условий для жизнедеятельности

                1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ
          НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Обеспечение  эпизоотического благополучия и защиты населения от 
болезней,  общих  для  человека  и  животных, и пищевых отравлений. 
Создание  современного  лабораторного  комплекса,  соответствующего  
международным     стандартам,     и     обеспечение     продвижения     
сельскохозяйственной  продукции  Чукотского  автономного  округа на 
внутрироссийский  и европейский рынки. Исполнение Закона Российской 
Федерации  от  14  мая  1993  года N 4379 "О ветеринарии" (раздел 1 
статья 3).
    Здание   Филиала   ГБУ   ЧАО   "Окрветобъединение"  -  Окружная  
ветеринарная  лаборатория"  в  проекте  капитального  строительства  
возводится   взамен   существующего,   аварийного   и  ветхого,  не  
отвечающего   современным  санитарным  и  ветеринарным  требованиям  
здания.
    Здание ветеринарной станции в г. Певек построено в 1983 году. С 
момента  ввода  его  в  эксплуатацию  капитальный ремонт ни разу не 
производился.  В  результате эксплуатации здания (30 лет) произошли 
повреждения  фасада  и кровли, оконных проемов, изношена инженерная 
система.
    Строительство  здания  окружной  ветеринарной  лаборатории в г. 
Анадырь  и  ремонт  здания  ветеринарной  станции  в г. Певек решит 
проблему предупреждения и ликвидации заразных и массовых незаразных 
болезней  животных,  в  том  числе  опасных  для человека, увеличит 
объемы   и   повышение   качества   лабораторных   исследований  по  
диагностике  болезней  животных  и контролю качества и безопасности 
животноводческой продукции и кормов.

              2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

    Основные цели Подпрограммы:
    развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса для повышения уровня и качества жизни населения;
    обеспечение  эпизоотического благополучия и защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений.
    Задачи Подпрограммы - ремонт и строительство объектов сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса.

             3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  будет осуществляться в течение 2014 - 
2018 годов (без разделения на этапы).

          4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

    Система   мероприятий   Подпрограммы   с  указанием  объемов  и  
источников  финансирования  с  распределением по годам определена в 
Приложении к настоящей Подпрограмме.

               5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Объем   финансирования   мероприятий   Подпрограммы  составляет  
116800,0 тыс. рублей, из них:
    за  счет  средств федерального бюджета - 85000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
    2018 год - 85000,0 тыс. рублей;
    за счет окружного бюджета - 31800,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
    2014 год - 5800,0 тыс. рублей;
    2017 год - 11000,0 тыс. рублей;
    2018 год - 15000,0 тыс. рублей.

                6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:
    закупки  товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд  в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
    предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному 
учреждению   "Управление   капитального   строительства  Чукотского  
автономного  округа"  целевых  субсидий  в  порядке,  установленном  
Правительством Чукотского автономного округа.

    7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

    Целевые   индикаторы  и  показатели  Подпрограммы  приведены  в  
таблице:

----T----------------------------T-----T------T------T------T------T------¬
¦ N ¦    Наименование целевых    ¦ Ед. ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦
¦п/п¦ индикаторов и показателей  ¦изм. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦             2              ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦
+---+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+
¦1. ¦Количество отремонтированных¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦объектов сельского хозяйства¦ ед. ¦  1   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦   ¦и          агропромышленного¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦комплекса                   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+
¦2. ¦Количество   объектов,    на¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦которые          разработана¦ ед. ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  1   ¦  -   ¦
¦   ¦проектно-сметная            ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦документация                ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L---+----------------------------+-----+------+------+------+------+-------

           8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
                      РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Текущее  управление  и  контроль  за  реализацией  Подпрограммы  
осуществляет ответственный исполнитель.
    В   соответствии   с   порядком,  установленным  Постановлением  
Правительства  Чукотского  автономного  округа  от 10 сентября 2013 
года  N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности   государственных   программ  Чукотского  автономного  
округа",   ответственный  исполнитель  представляет  в  Департамент  
финансов,    экономики   и   имущественных   отношений   Чукотского   
автономного округа:
    ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом,  аналитическую  информацию  о выполнении Подпрограммы по 
установленной форме;
    ежегодно  в  срок  до  1  февраля года, следующего за отчетным, 
информацию   о   ходе  реализации  Подпрограммы  и  мероприятий  по  
установленной форме с пояснительной запиской.


                            Приложение
                            к Подпрограмме "Развитие инфраструктуры
                            сельского хозяйства и агропромышленного
                            комплекса" Государственной программы
                            "Развитие инфраструктуры Чукотского
                            автономного округа на 2014 - 2018 годы"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
    МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО
     ХОЗЯЙСТВА И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
     ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
                    ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

-----T-----------------------------T-----------T----------------------------------------------T------------------------¬
¦    ¦                             ¦           ¦    Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей    ¦                        ¦
¦    ¦                             ¦  Период   +----------T-----------------------------------+     Ответственный      ¦
¦ N  ¦  Наименование направления,  ¦реализации ¦          ¦       в том числе средства:       ¦      исполнитель,      ¦
¦п/п ¦    раздела, мероприятия     ¦мероприятий¦          +------------T---------T------------+     соисполнители,     ¦
¦    ¦                             ¦  (годы)   ¦  Всего   ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦       участники        ¦
¦    ¦                             ¦           ¦          ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦                        ¦
¦    ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦ источников ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2017 - 2018¦ 111000,0 ¦  85000,0   ¦ 26000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦Строительство        объектов+-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦ 1. ¦сельского     хозяйства     и¦   2017    ¦ 11000,0  ¦    0,0     ¦ 11000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦агропромышленного комплекса  +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2018    ¦ 100000,0 ¦  85000,0   ¦ 15000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2017 - 2018¦ 111000,0 ¦  85000,0   ¦ 26000,0 ¦    0,0     ¦    Государственное     ¦
¦    ¦Строительство здания окружной+-----------+----------+------------+---------+------------+  бюджетное учреждение  ¦
¦1.1.¦ветеринарной  лаборатории   в¦   2017    ¦ 11000,0  ¦    0,0     ¦ 11000,0 ¦    0,0     ¦"Управление капитального¦
¦    ¦г. Анадырь                   +-----------+----------+------------+---------+------------+строительства Чукотского¦
¦    ¦                             ¦   2018    ¦ 100000,0 ¦  85000,0   ¦ 15000,0 ¦    0,0     ¦  автономного округа"   ¦
¦    ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦(далее - ГБУ "УКС ЧАО") ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦Ремонт   объектов   сельского¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦                        ¦
¦ 2. ¦хозяйства и агропромышленного¦   2014    ¦  5800,0  ¦    0,0     ¦ 5800,0  ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦комплекса                    ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦Ремонт здания Филиала ГБУ ЧАО¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦                        ¦
¦    ¦"Окружное         объединение¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦                        ¦
¦2.1.¦ветеринарии"    -    Чаунская¦   2014    ¦  5800,0  ¦    0,0     ¦ 5800,0  ¦    0,0     ¦     ГБУ "УКС ЧАО"      ¦
¦    ¦районная станция по борьбе  с¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦                        ¦
¦    ¦болезнями животных           ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2014 - 2018¦ 116800,0 ¦  85000,0   ¦ 31800,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2014    ¦  5800,0  ¦    0,0     ¦ 5800,0  ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦Всего по Подпрограмме        +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2017    ¦ 11000,0  ¦    0,0     ¦ 11000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2018    ¦ 100000,0 ¦  85000,0   ¦ 15000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
L----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+-------------------------


                            Приложение 5
                            к Государственной программе
                            "Развитие инфраструктуры Чукотского
                            автономного округа на 2014 - 2018 годы"

                           ПОДПРОГРАММА
      "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
     ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
                    ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

                              ПАСПОРТ
       ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"
        ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
                      (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

 Ответственный            Департамент промышленной политики,  строительства
 исполнитель           и   жилищно-коммунального    хозяйства    Чукотского
 Подпрограммы          автономного округа

 Соисполнители            Отсутствуют
 Подпрограммы

 Участники                Государственное бюджетное учреждение  "Управление
 Подпрограммы          капитального  строительства  Чукотского  автономного
                       округа"

 Программно-целевые       Подпрограмма не  содержит  ведомственные  целевые
 инструменты           программы
 Подпрограммы

 Цели                     Развитие   водохозяйственного    комплекса    для
 Подпрограммы          повышения уровня и качества жизни населения

 Задачи Подпрограммы      Реконструкция водных  объектов,  строительство  и
                       ремонт водозаборов, станции очистки сточных вод

 Целевые индикаторы       Количество      реконструированных       объектов
 (показатели)          водохозяйственного комплекса;
 Подпрограммы             количество  объектов,  на   которые   разработана
                       проектно-сметная документация

 Сроки и этапы            2014 - 2018 годы (без разделения на этапы)
 реализации
 Подпрограммы

 Объемы финансовых        Объем   финансирования   мероприятий    Программы
 ресурсов              составляет 3513084,4 тыс. рублей, из них:
 Подпрограммы             за счет средств федерального бюджета -  2778993,4
                       тыс. рублей, в том числе по годам:
                          2014 год - 97829,4 тыс. рублей;
                          2016 год - 403043,0 тыс. рублей;
                          2017 год - 815925,0 тыс. рублей;
                          2018 год - 1462196,0 тыс. рублей;
                          за счет средств окружного бюджета - 734091,0 тыс.
                       рублей, в том числе по годам:
                          2014 год - 145000,0 тыс. рублей;
                          2015 год - 53000,0 тыс. рублей;
                          2016 год - 134068,0 тыс. рублей;
                          2017 год - 143988,0 тыс. рублей;
                          2018 год - 258035,0 тыс. рублей

 Ожидаемые                Повышение  уровня  и  качества  жизни   населения
 результаты            Чукотского  автономного  округа  за  счет   создания
 реализации            благоприятных условий для жизнедеятельности
 Подпрограммы

                1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ
          НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Город  Певек является административным центром Чаунского района 
Чукотского автономного округа.
    Комплекс    гидротехнических    сооружений   на   ручье   Певек   
предназначен   для   обеспечения   питьевой   водой   населения   и   
хозяйственных  объектов города Певек, где объектами водопотребления 
являются:  Чаунская  ТЭЦ,  пожаротушение,  коммунальное хозяйство и 
другие.
    Гидроузел  размещен  в  7 километрах от г. Певек, на расстоянии 
1,5  км  от  места  впадения  р.  Певек  в  Чаунскую губу. Комплекс 
сооружений  введен  в  эксплуатацию  в  1969  году.  В  последующем  
сооружения  гидроузла  подвергались  реконструкции  с  наращиванием  
сооружений   в   связи  с  увеличением  емкости  водохранилища  для  
обеспечения  возможностей  покрытия  вновь  устанавливаемых объемов 
водопотребления.
    В   связи   с  длительной  эксплуатацией  гидроузла  засорились  
водозаборные  сооружения,  износились  трубопроводные  системы, что 
привело   к  перебоям  водоподачи  вплоть  до  полного  прекращения  
водоснабжения.   Возникли  сложности  с  эксплуатацией  морозильной  
системы   земляной   плотины,  созданием  и  поддержанием  заданных  
проектом температурных параметров мерзлотной завесы.
    В  случае возникновения аварийной ситуации на Певекской плотине 
не только население г. Певек, но и хозяйственные социально значимые 
объекты столкнутся с проблемой водоснабжения.
    Таким  образом,  на  плотине  на ручье Певек возникла ситуация, 
требующая   срочных   работ  по  капитальному  ремонту  сооружения,  
обеспечивающего   надежное   водоснабжение  г.  Певек,  в  условиях  
отсутствия альтернативных источников.
    Обеспечение  надежного,  безопасного  водоснабжения населения и 
хозяйственных  объектов  в г. Певек является одной из главных задач 
социально-экономической стабилизации в районе.
    Оперативная   реализация   мероприятия   Подпрограммы  позволит  
устранить   предаварийную  ситуацию  на  плотине  на  ручье  Певек,  
обеспечить  соблюдение  норм и правил безопасности гидротехнических 
сооружений   при  их  эксплуатации,  а  также  обеспечить  надежное  
функционирование объекта.
    Строительство      комплекса      сооружений     по     очистке     
хозяйственно-бытовых  и  промышленных сточных вод позволит добиться 
снижения  количества  загрязняющих  веществ,  поступающих  в водные 
объекты   со   сточными   водами  жилищно-коммунального  хозяйства,  
промышленности,  а  также  с ливневыми и талыми водами, и обеспечит 
снижение  антропогенной  нагрузки  и  загрязнения  водных объектов, 
улучшение   состояния   и   восстановление  водных  объектов  и  их  
экосистем,  повышение  уровня  благоустройства  населенных пунктов, 
повышение экологической безопасности.
    В  результате  осуществления указанных мероприятия Подпрограммы 
будут  повышены  стандарты  жизни  населения  посредством улучшения 
качества   окружающей  среды  и  экологических  условий.  Улучшение  
качества   воды  в  водных  объектах  является  важнейшим  условием  
обеспечения  санитарно-эпидемиологической  безопасности  населения,  
комфортных  условий проживания будущих поколений жителей Российской 
Федерации,   сохранения   здоровья   нации,   а   также  сохранения  
естественной среды обитания водных биологических ресурсов.
    Реализация  Подпрограммы в условиях Крайнего Севера нацелена на 
создание  локальных  очистных  сооружений,  дающих надежную очистку 
воды  с  минимальными  эксплуатационными  затратами,  не требующими 
большого   количества   и   высокой   квалификации   обслуживающего   
персонала,   удобных   в  обслуживании  и  имеющих  высокий  ресурс  
надежности,   для   эксплуатации   в   экстремальных  климатических  
условиях.

              2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

    Основной      целью      Подпрограммы     является     развитие     
водохозяйственного  комплекса для повышения уровня и качества жизни 
населения.
    Задачи    Подпрограммы   -   реконструкция   водных   объектов,   
строительство и ремонт водозаборов, станции очистки сточных вод.

             3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  будет осуществляться в течение 2014 - 
2018 годов (без разделения на этапы).

          4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

    Система   мероприятий   Подпрограммы   с  указанием  объемов  и  
источников  финансирования  определена  в  Приложении  к  настоящей  
Подпрограмме.

               5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Объем   финансирования   мероприятий   Подпрограммы  составляет  
3513084,4 тыс. рублей, из них:
    за счет средств федерального бюджета - 2778993,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
    2014 год - 97829,4 тыс. рублей;
    2016 год - 403043,0 тыс. рублей;
    2017 год - 815925,0 тыс. рублей;
    2018 год - 1462196,0 тыс. рублей;
    за счет средств окружного бюджета - 734091,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
    2014 год - 145000,0 тыс. рублей;
    2015 год - 53000,0 тыс. рублей;
    2016 год - 134068,0 тыс. рублей;
    2017 год - 143988,0 тыс. рублей;
    2018 год - 258035,0 тыс. рублей.

                6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:
    закупки  товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд  в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
    предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному 
учреждению   "Управление   капитального   строительства  Чукотского  
автономного  округа"  целевых  субсидий  в  порядке,  установленном  
Правительством Чукотского автономного округа.

    7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

----T-----------------------------T----T------T------T------T------T------¬
¦ N ¦    Наименование целевых     ¦Ед. ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦
¦п/п¦  индикаторов и показателей  ¦изм.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦              2              ¦ 3  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦
+---+-----------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1. ¦Количество  отремонтированных¦ед. ¦  1   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦объектов водного хозяйства   ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2. ¦Количество    объектов,    на¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦которые           разработана¦ед. ¦  -   ¦  2   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦
¦   ¦проектно-сметная документация¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L---+-----------------------------+----+------+------+------+------+-------

           8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
                      РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Текущее  управление  и  контроль  за  реализацией  Подпрограммы  
осуществляет ответственный исполнитель.
    В   соответствии   с   порядком,  установленным  Постановлением  
Правительства  Чукотского  автономного  округа  от 10 сентября 2013 
года  N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности   государственных   программ  Чукотского  автономного  
округа",   ответственный  исполнитель  представляет  в  Департамент  
финансов,    экономики   и   имущественных   отношений   Чукотского   
автономного округа:
    ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом,  аналитическую  информацию  о выполнении Подпрограммы по 
установленной форме;
    ежегодно  в  срок  до  1  февраля года, следующего за отчетным, 
информацию   о   ходе  реализации  Подпрограммы  и  мероприятий  по  
установленной форме с пояснительной запиской.


                        Приложение
                        к Подпрограмме "Развитие водохозяйственного
                        комплекса" Государственной программы
                        "Развитие инфраструктуры Чукотского
                        автономного округа на 2014 - 2018 годы"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
       МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
          КОМПЛЕКСА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
           ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

-----T-----------------------------T-----------T----------------------------------------------T------------------------¬
¦    ¦                             ¦           ¦    Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей    ¦                        ¦
¦    ¦                             ¦  Период   +----------T-----------------------------------+     Ответственный      ¦
¦ N  ¦  Наименование направления,  ¦реализации ¦          ¦       в том числе средства:       ¦      исполнитель,      ¦
¦п/п ¦    раздела, мероприятия     ¦мероприятий¦          +------------T---------T------------+    соисполнители,      ¦
¦    ¦                             ¦  (годы)   ¦  Всего   ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦       участники        ¦
¦    ¦                             ¦           ¦          ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦                        ¦
¦    ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦ источников ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦ 1. ¦Реконструкция        объектов¦   2014    ¦ 195829,4 ¦  97829,4   ¦ 98000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦водохозяйственного комплекса ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦    Государственное     ¦
¦    ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦  бюджетное учреждение  ¦
¦1.1.¦Реконструкция   водохранилища¦   2014    ¦ 195829,4 ¦  97829,4   ¦ 98000,0 ¦    0,0     ¦"Управление капитального¦
¦    ¦на р. Певек                  ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦строительства Чукотского¦
¦    ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦  автономного округа"   ¦
¦    ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦(далее - ГБУ "УКС ЧАО") ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2014 - 2018¦3229255,0 ¦ 2681164,0  ¦611091,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2014    ¦ 22000,0  ¦    0,0     ¦ 22000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦Строительство        объектов¦   2015    ¦ 53000,0  ¦    0,0     ¦ 53000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦ 2. ¦водохозяйственного комплекса +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2016    ¦ 537111,0 ¦  403043,0  ¦134068,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2017    ¦ 959913,0 ¦  815925,0  ¦143988,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2018    ¦1720231,0 ¦ 1462196,0  ¦258035,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2015 - 2018¦ 291951,0 ¦  231158,0  ¦ 60793,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2015    ¦  7000,0  ¦    0,0     ¦ 7000,0  ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦Строительство      водозабора+-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦2.1.¦подземных вод с  водоводом  в¦   2016    ¦ 13000,0  ¦    0,0     ¦ 13000,0 ¦    0,0     ¦     ГБУ "УКС ЧАО"      ¦
¦    ¦г. Билибино                  +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2017    ¦ 60000,0  ¦  51000,0   ¦ 9000,0  ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2018    ¦ 211951,0 ¦  180158,0  ¦ 31793,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2014 - 2017¦ 218211,0 ¦  170179,0  ¦ 48032,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2014    ¦  6000,0  ¦    0,0     ¦ 6000,0  ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦Строительство  водозабора   с+-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦2.2.¦водоводом с. Лорино          ¦   2015    ¦ 12000,0  ¦    0,0     ¦ 12000,0 ¦    0,0     ¦     ГБУ "УКС ЧАО"      ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2016    ¦ 92251,0  ¦  78413,0   ¦ 13838,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2017    ¦ 107960,0 ¦  91766,0   ¦ 16194,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2014 - 2017¦ 164811,0 ¦  127388,0  ¦ 37423,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2014    ¦  6000,0  ¦    0,0     ¦ 6000,0  ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦Строительство  водозабора   с+-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦2.3.¦водоводом с. Уэлен           ¦   2015    ¦  9000,0  ¦    0,0     ¦ 9000,0  ¦    0,0     ¦     ГБУ "УКС ЧАО"      ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2016    ¦ 56940,0  ¦  48448,0   ¦ 8492,0  ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2017    ¦ 92871,0  ¦  78940,0   ¦ 13931,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2015 - 2018¦1080380,0 ¦  888573,0  ¦191807,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2015    ¦  5000,0  ¦    0,0     ¦ 5000,0  ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦Строительство  водозабора   с+-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦2.4.¦водоводом г. Анадырь         ¦   2016    ¦ 30000,0  ¦    0,0     ¦ 30000,0 ¦    0,0     ¦     ГБУ "УКС ЧАО"      ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2017    ¦ 420240,0 ¦  357204,0  ¦ 63036,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2018    ¦ 625140,0 ¦  531369,0  ¦ 93771,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2014 - 2018¦1536902,0 ¦ 1263866,0  ¦273036,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2014    ¦ 10000,0  ¦    0,0     ¦ 10000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦Строительство станции очистки¦   2015    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦2.5.¦сточных вод в г. Анадырь     +-----------+----------+------------+---------+------------+     ГБУ "УКС ЧАО"      ¦
¦    ¦                             ¦   2016    ¦ 344920,0 ¦  276182,0  ¦ 68738,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2017    ¦ 278842,0 ¦  237015,0  ¦ 41827,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2018    ¦ 883140,0 ¦  750669,0  ¦132471,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦ 3. ¦Ремонт               объектов¦   2014    ¦ 25000,0  ¦    0,0     ¦ 25000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦водохозяйственного комплекса ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦3.1.¦Ремонт      водозабора      в¦   2014    ¦ 25000,0  ¦    0,0     ¦ 25000,0 ¦    0,0     ¦     ГБУ "УКС ЧАО"      ¦
¦    ¦с. Лаврентия                 ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦                        ¦
+----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦    ¦                             ¦2014 - 2018¦3513084,0 ¦ 2778993,0  ¦734091,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2014    ¦ 242829,4 ¦ 97829,4,0  ¦145000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2015    ¦ 53000,0  ¦    0,0     ¦ 53000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦Всего по Подпрограмме        +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2016    ¦ 537111,0 ¦  403043,0  ¦134068,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2017    ¦ 959913,0 ¦  815925,0  ¦143988,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦    ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦    ¦                             ¦   2018    ¦1720231,0 ¦ 1462196,0  ¦258035,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
L----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+-------------------------


                            Приложение 6
                            к Государственной программе
                            "Развитие инфраструктуры Чукотского
                            автономного округа на 2014 - 2018 годы"

                           ПОДПРОГРАММА
   "СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
        ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

                              ПАСПОРТ
    ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО
        СТРОИТЕЛЬСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
           ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
            НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

 Ответственный            Департамент промышленной политики,  строительства
 исполнитель           и   жилищно-коммунального    хозяйства    Чукотского
 Подпрограммы          автономного округа

 Соисполнители            Отсутствуют
 Подпрограммы

 Участники                Отсутствуют
 Подпрограммы

 Программно-целевые       Подпрограмма не  содержит  ведомственные  целевые
 инструменты           программы
 Подпрограммы

 Цели Подпрограммы        Содействие  в  развитии  жилищного   малоэтажного
                       строительства   путем   обеспечения    муниципальных
                       образований    Чукотского     автономного     округа
                       документами территориального планирования

 Задачи Подпрограммы      Оказание содействия муниципальным образованиям  в
                       обеспечении    их    документами    территориального
                       планирования

 Целевые индикаторы       Удельный     вес     разработанных     документов
 (показатели)          территориального     планирования      муниципальных
 Подпрограммы          образований Чукотского автономного округа

 Сроки и этапы            2014 год
 реализации
 Подпрограммы

 Объемы финансовых        Объем финансирования мероприятий Подпрограммы  за
 ресурсов              счет средств  окружного  бюджета  составляет  7000,0
 Подпрограммы          тыс. рублей, в том числе по годам:
                          2014 год - 7000,0 тыс. рублей

 Ожидаемые результаты     Увеличение    удельного    веса     муниципальных
 реализации            образований,   в   которых   разработаны   документы
 Подпрограммы          территориального планирования

                1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ
          НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    В   соответствии   с   Градостроительным   кодексом  Российской  
Федерации  и  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  документы  
территориального      планирования     являются     основой     для     
сбалансированного  развития  территорий  и  застройки  городских  и  
сельских  поселений  как  объектами  жилищного строительства, так и 
иными   объектами,   а   также   для   осуществления  рационального  
землепользования,  создания  благоприятной  среды жизнедеятельности 
населения.
    Малоэтажное    домостроение    обладает    рядом   существенных   
преимуществ    перед   традиционным   для   России   строительством   
многоэтажного жилья и является актуальным для территории Чукотского 
автономного округа:
    динамичность - более низкие финансовые затраты и более короткие 
сроки строительства;
    экономичность  -  возможность  снижения  себестоимости и сроков 
строительства,  а  также  повышения  степени  готовности строящихся 
объектов;  возможность  строительства автономных систем инженерного 
обеспечения  населенных  пунктов  в виде обособленных имущественных 
комплексов,  что  исключит  влияние  этих  затрат  на себестоимость 
строительства;
    экологичность   -   при  производстве  строительных  материалов  
используется экологически чистое сырье;
    теплоэффективность - современный теплый дом должен обеспечивать 
комфортный   микроклимат  для  проживания  людей  и  вместе  с  тем  
минимальное   потребление   энергоресурсов   на   нужды  отопления.  
Реализовать   концепцию   теплого   дома   на   практике  позволяет  
использование     совокупности     объемно-планировочных    решений    
строительных  материалов  и технологий. Эффективная тепловая защита 
зданий  неразрывно  связана  с  их энергоэффективностью - значением 
удельного   расхода   тепловой   энергии   на   отопление  дома  за  
отопительный период.
    На  сегодняшний  день  обеспеченность муниципальных образований 
документами территориального планирования составляет 13,3 процента, 
правилами землепользования и застройки - 100 процентов.
    В  соответствии  с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса 
Российской    Федерации    не    допускается    принятие   органами   
государственной  власти,  органами  местного самоуправления решений 
(за  исключением  случаев, предусмотренных федеральными законами) о 
резервировании  земель,  об  изъятии,  в  том  числе  путем выкупа, 
земельных  участков  для  государственных или муниципальных нужд, о 
переводе  земель  из  одной  категории  в  другую, о предоставлении 
находящихся   в  государственной  или  муниципальной  собственности  
земельных   участков   в  целях  размещения  объектов  федерального  
значения  в  областях,  указанных  в  части  1 статьи 10 настоящего 
Кодекса,   объектов   регионального   значения,  объектов  местного  
значения,   если   размещение   таких   объектов  не  предусмотрено  
документами  территориального  планирования  Российской Федерации в 
областях,  указанных  в  части  1  статьи  10  настоящего  Кодекса,  
документами   территориального   планирования  субъекта  Российской  
Федерации,  документами территориального планирования муниципальных 
образований,  а также о переводе земель из одной категории в другую 
для   целей,  не  связанных  с  размещением  объектов  федерального  
значения,   объектов   регионального  значения,  объектов  местного  
значения  муниципальных  районов, при отсутствии генерального плана 
городского    округа    или   поселения   (схемы   территориального   
планирования   муниципального  района  в  случае  перевода  земель,  
расположенных  на  межселенных  территориях,  из  одной категории в 
другую).
    При   отсутствии  соответствующих  документов  территориального  
планирования  вышеуказанные  ограничения  наступили с 1 января 2013 
года  -  для  межселенных  территорий,  с  1 апреля 2013 года - для 
территорий  городских поселений и наступят с 1 января 2014 года для 
территорий сельских поселений.
    Поэтому   строительство   объектов,   в   том   числе  объектов  
малоэтажного  жилищного  строительства,  без  разработки документов 
территориального планирования не представляется возможным.

              2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

    Основной целью Подпрограммы являются:
    содействие  в  развитии  жилищного  малоэтажного  строительства  
путем  обеспечения муниципальных образований Чукотского автономного 
округа документами территориального планирования.
    Задача  -  оказание  содействия  муниципальным  образованиям  в  
обеспечении их документами территориального планирования.

             3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  будет  осуществляться  в течение 2014 
года.

          4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

    Система   мероприятий   Подпрограммы   с  указанием  объемов  и  
источников  финансирования  определена  в  Приложении  к  настоящей  
Подпрограмме.

               5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Объем  финансирования  мероприятия Подпрограммы за счет средств 
окружного  бюджета  составляет  7000,0  тыс. рублей, в том числе по 
годам:
    2014 год - 7000,0 тыс. рублей.

                6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством 
предоставления  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
в   порядке,  утвержденном  Правительством  Чукотского  автономного  
округа.

    7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

----T---------------------------------------------T---------T------T------¬
¦ N ¦      Наименование целевого показателя       ¦   Ед.   ¦ 2013 ¦ 2014 ¦
¦п/п¦                                             ¦  изм.   ¦      ¦      ¦
+---+---------------------------------------------+---------+------+------+
¦1. ¦Удельный   вес    разработанных    документов¦         ¦      ¦      ¦
¦   ¦территориального  планирования  муниципальных¦процентов¦ 13,3 ¦ 51,1 ¦
¦   ¦образований Чукотского автономного округа    ¦         ¦      ¦      ¦
L---+---------------------------------------------+---------+------+-------

               8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ
                 ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Текущее  управление  и  контроль  за  реализацией  Подпрограммы  
осуществляет ответственный исполнитель.
    Органы   местного   самоуправления,   получившие   межбюджетные   
субсидии,   ежемесячно   предоставляют   Департаменту  промышленной  
политики,    строительства    и   жилищно-коммунального   хозяйства   
Чукотского   автономного   округа   информацию  о  ходе  выполнения  
мероприятий  Подпрограммы  в  соответствии с порядком, утвержденным 
Правительством Чукотского автономного округа.
    В   соответствии   с   порядком,  установленным  Постановлением  
Правительства  Чукотского  автономного  округа  от 10 сентября 2013 
года  N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности   государственных   программ  Чукотского  автономного  
округа",   ответственный  исполнитель  представляет  в  Департамент  
финансов,    экономики   и   имущественных   отношений   Чукотского   
автономного округа:
    ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом,  аналитическую  информацию  о выполнении Подпрограммы по 
установленной форме;
    ежегодно  в  срок  до  1  февраля года, следующего за отчетным, 
информацию   о   ходе  реализации  Подпрограммы  и  мероприятий  по  
установленной форме с пояснительной запиской.


                           Приложение
                           к Подпрограмме "Содействие
                           в развитии малоэтажного жилищного
                           строительства" Государственной программы
                           "Развитие инфраструктуры Чукотского
                           автономного округа на 2014 - 2018 годы"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
   МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ МАЛОЭТАЖНОГО
   ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
           ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

----T-----------------------------T-----------T----------------------------------------------T------------------------¬
¦   ¦                             ¦           ¦    Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей    ¦                        ¦
¦   ¦                             ¦  Период   +----------T-----------------------------------+                        ¦
¦ N ¦  Наименование направления,  ¦реализации ¦          ¦       в том числе средства:       ¦     Ответственный      ¦
¦п/п¦    раздела, мероприятия     ¦мероприятий¦          +------------T---------T------------+      исполнитель,      ¦
¦   ¦                             ¦  (годы)   ¦  Всего   ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦соисполнители, участники¦
¦   ¦                             ¦           ¦          ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦                        ¦
¦   ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦ источников ¦                        ¦
+---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦   ¦Обеспечение     муниципальных¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦      Департамент       ¦
¦1. ¦образований       документами¦   2014    ¦  7000,0  ¦    0,0     ¦ 7000,0  ¦    0,0     ¦промышленной политики,  ¦
¦   ¦территориального планирования¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦    строительства и     ¦
+---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+ жилищно-коммунального  ¦
¦   ¦Всего по Подпрограмме        ¦   2014    ¦  7000,0  ¦    0,0     ¦ 7000,0  ¦    0,0     ¦  хозяйства Чукотского  ¦
¦   ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦            ¦   автономного округа   ¦
L---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+-------------------------


                            Приложение 7
                            к Государственной программе
                            "Развитие инфраструктуры Чукотского
                            автономного округа на 2014 - 2018 годы"

                           ПОДПРОГРАММА
       "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
    ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ"
        ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

                              ПАСПОРТ
         ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
   И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКОГО
        ОКРУГА АНАДЫРЬ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
           ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
            НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

 Ответственный            Департамент промышленной политики,  строительства
 исполнитель           и   жилищно-коммунального    хозяйства    Чукотского
 Подпрограммы          автономного округа

 Соисполнители            Отсутствуют
 Подпрограммы

 Участники                Отсутствуют
 Подпрограммы

 Программно-целевые       Подпрограмма не  содержит  ведомственные  целевые
 инструменты           программы
 Подпрограммы

 Цели Подпрограммы        Содействие развитию  инфраструктуры  и  поддержке
                       благоустройства городских  и  сельских  поселений  и
                       городского округа Анадырь

 Задачи Подпрограммы      Приведение  в  качественное  состояние   объектов
                       благоустройства городских  и  сельских  поселений  и
                       городского округа Анадырь;
                          обеспечение       качественного       содержания,
                       своевременного   ремонта   уличного   и    дворового
                       освещения, инженерных сетей;
                          создание условий для  комфортного  и  безопасного
                       проживания граждан

 Целевые индикаторы       Удельный    вес    отремонтированных     объектов
 (показатели)          инфраструктуры   в   общем    количестве    объектов
 Подпрограммы          инфраструктуры  городских  и  сельских  поселений  и
                       городского  округа  Анадырь,  требующих  ремонта  на
                       указанный период времени

 Сроки и этапы            2014 - 2018 годы (без разделения на этапы)
 реализации
 Подпрограммы

 Объемы бюджетных         Объем финансирования мероприятий Подпрограммы  за
 ассигнований          счет средств окружного бюджета  составляет  100000,0
 Подпрограммы          тыс. рублей, в том числе по годам:
                          2014 год - 20000,0 тыс. рублей;
                          2015 год - 20000,0 тыс. рублей;
                          2016 год - 20000,0 тыс. рублей;
                          2017 год - 20000,0 тыс. рублей;
                          2018 год - 20000,0 тыс. рублей

 Ожидаемые                Улучшение благоустройства территорий городских  и
 результаты            сельских поселений и городского округа Анадырь;
 реализации               проведение ремонта  домов  малоэтажной  застройки
 Подпрограммы          коттеджного типа

                1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ
          НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Для стабильного и качественного развития территорий городских и 
сельских   поселений   и   городского   округа  Анадырь  необходимо  
осуществление  мер  по повышению уровня и качества жизни населения, 
поддержанию    в    технически    исправном    состоянии   объектов   
жилищно-гражданского     назначения,    объектов    благоустройства    
территорий,   объектов   освещения,   находящихся  в  муниципальной  
собственности.
    Учитывая  необходимость  выработки  комплексного  и  системного  
решения,  обеспечивающего  кардинальное  улучшение  качества  жизни  
населения  и  эффективности  использования  выделяемых  средств  на  
развитие   инфраструктуры,  благоустройства  городских  и  сельских  
поселений   округа  и  городского  округа  Анадырь,  представляется  
наиболее  эффективным  решать существующие проблемы в рамках данной 
Подпрограммы.
    Реализация  Подпрограммы  позволит  повысить уровень и качество 
жизни   населения   путем   улучшения  благоустройства  территорий,  
технического  состояния  объектов  жилищно-гражданского назначения. 
Выполнение мероприятий Подпрограммы окажет положительное влияние на 
развитие  социальной  сферы городских и сельских поселений округа и 
городского округа Анадырь.

              2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

    Основными целями Подпрограммы являются:
    содействие  развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства 
городских и сельских поселений и городского округа Анадырь.
    Для  достижения  указанных  целей  необходимо  решить следующие 
задачи:
    приведение  в  качественное  состояние объектов благоустройства 
городских и сельских поселений, городского округа Анадырь;
    обеспечение  качественного  содержания,  своевременного ремонта 
уличного и дворового освещения, инженерных сетей;
    создание  условий  для  комфортного  и  безопасного  проживания  
граждан.

             3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  будет  осуществляться  в  2014 - 2018 
годах (без разделения на этапы).

          4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

    Система   мероприятий   Подпрограммы   с  указанием  объемов  и  
источников  финансирования  определена  в  приложении  к  настоящей  
Подпрограмме.

               5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Объем  финансирования  мероприятий Подпрограммы за счет средств 
окружного  бюджета  составляет 100000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
    2014 год - 20000,0 тыс. рублей;
    2015 год - 20000,0 тыс. рублей;
    2016 год - 20000,0 тыс. рублей;
    2017 год - 20000,0 тыс. рублей;
    2018 год - 20000,0 тыс. рублей.

                6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством 
предоставления  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
в   порядке,  утвержденном  Правительством  Чукотского  автономного  
округа.

    7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

----T------------------------------T----T------T------T------T------T------¬
¦ N ¦     Наименование целевых     ¦Ед. ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦
¦п/п¦  индикаторов и показателей   ¦изм.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦              2               ¦ 3  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦
+---+------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦   ¦Удельный вес отремонтированных¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦объектов   инфраструктуры    в¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦общем   количестве    объектов¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1. ¦инфраструктуры   городских   и¦ %  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦
¦   ¦сельских      поселений      и¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦городского   округа   Анадырь,¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦требующих ремонта на указанный¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦период времени                ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L---+------------------------------+----+------+------+------+------+-------

           8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
                      РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Текущее  управление  и  контроль  за  реализацией  Подпрограммы  
осуществляет ответственный исполнитель.
    Органы   местного   самоуправления,   получившие   межбюджетные   
субсидии,   ежемесячно   предоставляют   Департаменту  промышленной  
политики,    строительства    и   жилищно-коммунального   хозяйства   
Чукотского   автономного   округа   информацию  о  ходе  выполнения  
мероприятий  Подпрограммы  в  соответствии с порядком, утвержденным 
Правительством Чукотского автономного округа.
    В   соответствии   с   порядком,  установленным  Постановлением  
Правительства  Чукотского  автономного  округа  от 10 сентября 2013 
года  N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности   государственных   программ  Чукотского  автономного  
округа",   ответственный  исполнитель  представляет  в  Департамент  
финансов,    экономики   и   имущественных   отношений   Чукотского   
автономного округа:
    ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом,  аналитическую  информацию  о выполнении Подпрограммы по 
установленной форме;
    ежегодно  в  срок  до  1  февраля года, следующего за отчетным, 
информацию   о   ходе  реализации  Подпрограммы  и  мероприятий  по  
установленной форме с пояснительной запиской.


                        Приложение
                        к Подпрограмме "Содействие развитию
                        инфраструктуры и поддержке благоустройства
                        городских и сельских поселений и городского
                        округа Анадырь" Государственной программы
                        "Развитие инфраструктуры Чукотского
                        автономного округа"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
   МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
         И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
      И ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

----T-----------------------------T-----------T----------------------------------------------T------------------------¬
¦   ¦                             ¦           ¦    Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей    ¦                        ¦
¦   ¦                             ¦  Период   +----------T-----------------------------------+                        ¦
¦ N ¦  Наименование направления,  ¦реализации ¦          ¦       в том числе средства:       ¦     Ответственный      ¦
¦п/п¦    раздела, мероприятия     ¦мероприятий¦          +------------T---------T------------+      исполнитель,      ¦
¦   ¦                             ¦  (годы)   ¦  Всего   ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦соисполнители, участники¦
¦   ¦                             ¦           ¦          ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦                        ¦
¦   ¦                             ¦           ¦          ¦            ¦         ¦ источников ¦                        ¦
+---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦   ¦                             ¦2014 - 2018¦ 100000,0 ¦    0,0     ¦100000,0 ¦    0,0     ¦Департамент промышленной¦
¦   ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+политики, строительства ¦
¦   ¦                             ¦   2014    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦и жилищно-коммунального ¦
¦   ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+  хозяйства Чукотского  ¦
¦   ¦Благоустройство   и    ремонт¦   2015    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦   автономного округа   ¦
¦   ¦домов  малоэтажной  застройки+-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦1. ¦коттеджного типа в населенных¦   2016    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦   ¦пунктах            Чукотского+-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦   ¦автономного округа           ¦   2017    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦   ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦   ¦                             ¦   2018    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦   ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦   ¦                             ¦   2018    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
+---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+
¦   ¦                             ¦2014 - 2018¦ 100000,0 ¦    0,0     ¦100000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦   ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦   ¦                             ¦   2014    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦   ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦   ¦                             ¦   2015    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦   ¦Всего по Подпрограмме        +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦   ¦                             ¦   2016    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦   ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦   ¦                             ¦   2017    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
¦   ¦                             +-----------+----------+------------+---------+------------+                        ¦
¦   ¦                             ¦   2018    ¦ 20000,0  ¦    0,0     ¦ 20000,0 ¦    0,0     ¦                        ¦
L---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+-------------------------


                            Приложение 8
                            к Государственной программе
                            "Развитие инфраструктуры Чукотского
                            автономного округа на 2014 - 2018 годы"

                           ПОДПРОГРАММА
   "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
     ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
     ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
                    ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

                              ПАСПОРТ
       ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
       ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
    РАБОТ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
                      (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

 Ответственный            Департамент промышленной политики,  строительства
 исполнитель           и   жилищно-коммунального    хозяйства    Чукотского
 Подпрограммы          автономного округа

 Соисполнители            Отсутствуют
 Подпрограммы

 Участники                Государственное бюджетное учреждение  "Управление
 Подпрограммы          капитального  строительства  Чукотского  автономного
                       округа"

 Программно-целевые       Подпрограмма не  содержит  ведомственные  целевые
 инструменты           программы
 Подпрограммы

 Цели Подпрограммы        Обеспечение     содержания      подведомственного
                       учреждения  и  совершенствование  форм   финансового
                       обеспечения деятельности государственного учреждения

 Задачи Подпрограммы      Выполнение   показателей   объема   и    качества
                       предоставляемых  государственных  услуг  (выполнения
                       работ)

 Сроки и этапы            2014 - 2018 годы (без разделения на этапы)
 реализации
 Подпрограммы

 Объемы финансовых        Объем финансирования мероприятий Подпрограммы  за
 ресурсов              счет средств окружного бюджета 112840,6 тыс. рублей,
 Подпрограммы          в том числе по годам:
                          2014 год - 24254,8 тыс. рублей;
                          2015 год - 24254,8 тыс. рублей;
                          2016 год - 24254,8 тыс. рублей;
                          2017 год - 24254,8 тыс. рублей;
                          2018 год - 24254,8 тыс. рублей

 Ожидаемые результаты     Выполнение    количественных    и    качественных
 реализации            показателей   государственных   услуг    (выполнения
 Подпрограммы          работ);
                          обеспечение  перехода   на   нормативно-подушевое
                       финансирование государственного задания

                1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ
          НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Государственное     учреждение     "Управление     капитального     
строительства  Чукотского  автономного  округа"  (далее  - ГБУ "УКС 
ЧАО")  создано  на  основании Распоряжения Правительства Чукотского 
автономного округа от 11 марта 2010 года N 89-рп.
    ГБУ  "УКС  ЧАО" является некоммерческой организацией, созданной 
для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чукотского 
автономного   округа   полномочий  органов  государственной  власти  
(государственных органов) в сфере:
    строительства  объектов жилищно-гражданского, производственного 
и  непроизводственного  назначения  для обеспечения государственных 
нужд   и   реализации   региональных  целевых  программ  в  области  
капитального строительства;
    реализации  проектов и мероприятий энергосбережения и повышения 
энергоэффективности  объектов  социальной  сферы,  жилищного фонда, 
объектов  производственного  и  непроизводственного  назначения для 
обеспечения  государственных нужд и реализации региональных целевых 
программ в области энергосбережения;
    выполняет  функции  Регионального  центра  по ценообразованию в 
строительном  комплексе  и  деятельности  в  области энергетических 
обследований Чукотского автономного округа.

              2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

    Цель  Подпрограммы  -  обеспечение содержания подведомственного 
учреждения   и   совершенствование   форм  финансового  обеспечения  
деятельности государственного учреждения.
    Достижение   цели   Подпрограммы   будет  осуществляться  путем  
выполнения следующих задач:
    1) обеспечение финансирования и целевого использования субсидий 
на    выполнение    государственного    задания   подведомственными   
учреждениями;
    2)  выполнение  показателей  объема  и качества предоставляемых 
государственных услуг (выполнения работ).

             3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  будет осуществляться в течение 2014 - 
2018 годов (без разделения на этапы).

    4. ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
             ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

    Прогноз   сводных   показателей   государственного  задания  на  
оказание  государственных  услуг (выполнение работ) по Подпрограмме 
приведен в Приложении к настоящей Подпрограмме.

               5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Объем  финансирования  мероприятий Подпрограммы за счет средств 
окружного  бюджета  составляет 112840,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
    2014 год - 24254,8 тыс. рублей;
    2015 год - 24254,8 тыс. рублей;
    2016 год - 24254,8 тыс. рублей;
    2017 год - 24254,8 тыс. рублей;
    2018 год - 24254,8 тыс. рублей.

                6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Механизм   реализации   Подпрограммы   основан  на  обеспечении  
достижения  запланированных прогнозных показателей государственного 
задания   на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ)  
Государственным   бюджетным  учреждением  "Управление  капитального  
строительства Чукотского автономного округа".
    Подпрограмма   реализуется   во   взаимодействии   Департамента   
промышленной   политики,   строительства   и  жилищно-коммунального  
хозяйства Чукотского автономного округа с участником Подпрограммы.
    Реализация  мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством 
предоставления  из  окружного  бюджета  Государственному бюджетному 
учреждению   "Управление   капитального   строительства  Чукотского  
автономного    округа"    субсидии    на   финансовое   обеспечение   
государственного   задания   на   оказание   государственных  услуг  
(выполнение   работ)   в   порядке,   установленном  Правительством  
Чукотского автономного округа.

                     7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
            И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Текущее  управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 
осуществляет  ответственный  исполнитель Подпрограммы - Департамент 
промышленной   политики,   строительства   и  жилищно-коммунального  
хозяйства Чукотского автономного округа.
    Контроль  за  обеспечением  состава,  качества  и  (или) объема 
(содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), 
условий,  порядка  и  результатов  оказания  государственных  услуг  
(выполнения   работ),   определенных   в  государственном  задании,  
осуществляется  в  порядке, установленном Правительством Чукотского 
автономного округа.
    Департамент     промышленной    политики,    строительства    и    
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа:
    1)  ежеквартально  в  срок  до  15  числа месяца, следующего за 
отчетным   кварталом,   направляет   аналитическую   информацию   о   
выполнении   Подпрограммы   в  Департамент  финансов,  экономики  и  
имущественных    отношений   Чукотского   автономного   округа   по   
установленной форме;
    2)  ежегодно  в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
информацию  о ходе реализации Подпрограммы по установленной форме с 
пояснительной запиской.


                 Приложение 1
                 к Подпрограмме "Финансовое обеспечение
                 государственного задания на оказание
                 государственных услуг (выполнение работ)"
                 Государственной программы "Развитие инфраструктуры
                 Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы"

                    ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
    ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
     (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
         "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО
                        АВТОНОМНОГО ОКРУГА"

-----------------------------------T------------------------------T--------------------------------------------¬
¦  Наименование государственного   ¦  Значение показателя объема  ¦   Расходы окружного бюджета на оказание    ¦
¦учреждения/государственной услуги ¦      услуги (работы), %      ¦государственной услуги (выполнение работы), ¦
¦   (работы), показателя объема    ¦                              ¦                тыс. рублей                 ¦
¦       услуги, подпрограммы       +-----T-----T------T-----T-----+--------T--------T--------T--------T--------+
¦                                  ¦2014 ¦2015 ¦ 2016 ¦2017 ¦2018 ¦  2014  ¦  2015  ¦  2016  ¦  2017  ¦  2018  ¦
+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+
¦I.  Объем  капитальных   вложений,¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦предусмотренный    государственной¦ 100 ¦ 100 ¦ 100  ¦ 100 ¦ 100 ¦22568,12¦22568,12¦22568,12¦22568,12¦22568,12¦
¦программой в области  капитального¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦строительства на год              ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+
¦II.    Количество     утвержденных¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦отраслевых   индексов    изменения¦ 100 ¦ 100 ¦ 100  ¦ 100 ¦ 100 ¦  0,88  ¦  0,88  ¦  0,88  ¦ 0,880  ¦  0,88  ¦
¦сметной стоимости строительства   ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+
¦III.    Достижение     планируемых¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦значений    целевых    показателей¦ 100 ¦ 100 ¦ 100  ¦ 100 ¦ 100 ¦1685,80 ¦1685,80 ¦1685,80 ¦1685,80 ¦1685,80 ¦
¦эффективности           выполнения¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦финансового плана                 ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ИТОГО:                            ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦24254,80¦24254,80¦24254,80¦24254,80¦24254,80¦
L----------------------------------+-----+-----+------+-----+-----+--------+--------+--------+--------+---------



Информация по документу
Читайте также