Расширенный поиск
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 № 407ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 октября 2013 г. N 407 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа" Правительство Чукотского автономного округа постановляет: 1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы". 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Давиденко И.В.). Председатель Правительства Р.В. КОПИН Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 407 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" г. Анадырь, 2013 год ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) Ответственный Департамент промышленной политики, строительства исполнитель и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского Государственной автономного округа программы Соисполнители отсутствуют Государственной программы Участники Государственное бюджетное учреждение "Управление Государственной капитального строительства Чукотского автономного программы округа" Перечень Подпрограмма "Развитие инфраструктуры Подпрограмм здравоохранения"; Подпрограмма "Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры"; Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры"; Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса"; Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"; Подпрограмма "Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства"; Подпрограмма "Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь"; Подпрограмма "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" Программно-целевые Государственная программа не содержит инструменты ведомственные целевые программы и отдельные Государственной мероприятия Программы Цели Государственной Развитие социальной, энергетической, инженерной программы инфраструктуры, инфраструктуры сельского и жилищно-коммунального хозяйства, водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения Задачи Реконструкция, ремонт и строительство новых Государственной объектов здравоохранения, физической культуры и программы спорта, образования, культуры, водохозяйственного комплекса и других объектов окружной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; обустройство населенных пунктов Целевые индикаторы Количество завершенных строительством объектов; (показатели) завершение реконструкции водохранилища на Государственной р. Певек программы Сроки и этапы 2014 - 2018 годы (без разделения на этапы) реализации Государственной программы Объемы финансовых Общий объем бюджетных ассигнований ресурсов Государственной программы составляет 16362843,0 тыс. Государственной рублей, из них: программы за счет средств федерального бюджета - 12746301,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 131829,4 тыс. рублей; в 2015 году - 417950,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2439469,5 тыс. рублей; в 2017 году - 3303382,0 тыс. рублей; в 2018 году - 6453671,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 3616541,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 313484,8 тыс. рублей; в 2015 году - 307904,8 тыс. рублей; в 2016 году - 825586,3 тыс. рублей; в 2017 году - 887595,4 тыс. рублей; в 2018 году - 1281969,8 тыс. рублей; в том числе по Подпрограммам: Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения" всего 1741600,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1443640,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 243950,0 тыс. рублей; в 2016 году - 697340,0 тыс. рублей; в 2017 году - 502350,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 297960,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 22200,0 тыс. рублей; в 2015 году - 64050,0 тыс. рублей; в 2016 году - 123060,0 тыс. рублей; в 2017 году - 88650,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры" всего 7305809,6 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 5642540,5 тыс. рублей, в том числе по годам; в 2015 году - 25500,0 тыс. рублей; в 2016 году - 617346,5 тыс. рублей; в 2017 году - 1143857,0 тыс. рублей; в 2018 году - 3855837,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 1663269,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 63400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 93100,0 тыс. рублей; в 2016 году - 352843,5 тыс. рублей; в 2017 году - 393652,6 тыс. рублей; в 2018 году - 760273,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры" всего 3457275,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 2796128,0 тыс. рублей, в том числе по годам; в 2014 году - 34000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 148500,0 тыс. рублей; в 2016 году - 721740,0 тыс. рублей; в 2017 году - 841250,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1050638,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 661147,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 25830,0 тыс. рублей; в 2015 году - 53500,0 тыс. рублей; в 2016 году - 171360,0 тыс. рублей; в 2017 году - 206050,0 тыс. рублей; в 2018 году - 204407,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса" всего 116800,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 85000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 85000,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 31800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 5800,0 тыс. рублей; в 2017 году - 11000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 15000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" всего 3513084,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 2778993,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 97829,4 тыс. рублей; в 2016 году - 403043,0 тыс. рублей; в 2017 году - 815925,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1462196,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 734091,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 145000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 53000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 134068,0 тыс. рублей; в 2017 году - 143988,0 тыс. рублей; в 2018 году - 258035,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства" всего за счет средств окружного бюджета 7000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 7000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Содействие развитию инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь" всего за счет средств окружного бюджета 100000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 20000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 20000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 20000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 20000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" всего за счет средств окружного бюджета 121274,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 24254,8 тыс. рублей; в 2015 году - 24254,8 тыс. рублей; в 2016 году - 24254,8 тыс. рублей; в 2017 году - 24254,8 тыс. рублей; в 2018 году - 24254,8 тыс. рублей Ожидаемые результаты Повышение уровня и качества жизни населения реализации Чукотского автономного округа за счет создания Государственной благоприятных условий для жизнедеятельности, программы получения образования, улучшения качества медицинской помощи, оздоровления, культурно-познавательного и спортивного досуга и отдыха 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих во всех отраслях экономики Чукотского автономного округа. Чукотский автономный округ занимает территорию свыше 721 тыс. квадратных километров. Характерной чертой климата являются суровые климато-метеорологические условия: низкие температуры (-30° - -55°C), сопровождающиеся сильными ветрами зимой, лето короткое с невысокими положительными температурами, длительная полярная ночь. Кроме климатогеографических особенностей Чукотский автономный округ характеризуется самой низкой плотностью населения в Российской Федерации и одной из самых низких на земном шаре. В округе проживает около 48,6 тысячи человек. При этом за счет отрицательной миграции численность населения ежегодно сокращается. Значительная часть населения (около 3 процентов) проживает в небольших поселках, отдаленных друг от друга и от районных центров на большие расстояния, при слабо развитой и ненадежной системе транспортного сообщения - полном отсутствии наземного сообщения между населенными пунктами, сезонном характере водного сообщения основным видом транспорта на Чукотке является авиация. В последние годы в Чукотском автономном округе проделана огромная работа по модернизации здравоохранения, улучшению качества и доступности медицинской помощи. Осуществлена централизация ЛПУ округа и сформирована уникальная региональная модель здравоохранения. Это позволило создать четкую вертикаль управления отраслью, обеспечить преемственность в процессе обследования и лечения больных, определить уровень медицинской помощи на всех этапах. С целью улучшения состояния материальной базы обновлено медицинское оборудование, построено, реконструировано и капитально отремонтировано 60 процентов объектов здравоохранения, в том числе ФАПы, врачебные амбулатории, сельские участковые больницы. Также проведен ряд мероприятий по совершенствованию эффективности использования ресурсов отрасли: здравоохранение перешло на преимущественно одноканальную модель финансирования за счет средств фонда ОМС, утверждена региональная система оплаты труда. В результате существенно сокращен коечный фонд, повысилась эффективность его использования, уменьшена штатная численность работников здравоохранения, при этом сохранен уровень оплаты труда персонала. Реструктуризирована сеть ЛПУ и врачебных участков. В результате стабилизировались основные медико-демографические показатели. Младенческая смертность с 2001 года уменьшилась в 4 раза, стабилизировались показатели заболеваемости и смертности взрослого населения. Здоровье как высшая социально-экономическая ценность - это не только отсутствие болезней, но и мотивация к формированию потребности в здоровом образе жизни - побуждение индивидуумов к действиям, направленным на укрепление, сохранение и восстановление здоровья, а также профилактику заболеваний. Важным фактором в системе профилактики является развитие физической культуры и спорта, работающих на формирование здорового образа жизни. Кроме того, занятия физической культурой и спортом объединяют людей разных поколений и разных возможностей. Уровень развития и доступности занятий спортом и физической культурой является существенным социальным фактором, определяющим повышение уровня комфортности среды обитания людей, особенно в условиях Крайнего Севера. При этом важнейшим фактором является уровень доступности спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов. В этом отношении ситуация в Чукотском автономном округе далека от оптимальной. Современное состояние физкультурно-спортивной инфраструктуры в Чукотском автономном округе является неудовлетворительным. Спортивные залы, отвечающие минимальным нормативным требованиям, входят в состав общеобразовательных учреждений. Пропускная способность спортивных залов Чукотского автономного округа, находящихся на базе центров образования, составляет 27,5 процента от норматива. В настоящее время школьные спортзалы используются полностью для выполнения учебной программы. В расписании работы школьных спортивных залов практически не остается времени для проведения внеклассной спортивной работы. Осуществление тренировочного процесса и проведение соревнований невозможно ввиду загруженности залов. Время для занятий взрослого населения ограниченно рамками учебного процесса и выделяется в крайне неудобные часы - с 21 до 23 часов вечера, когда организм человека уже готовится ко сну. Таким образом, обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры не отвечает нормативной потребности. Общий уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями составляет 0 процентов от нормативных показателей, спортивными залами - 50 процентов, бассейнами - 0 процентов. Переход на новые образовательные стандарты потребует дополнительных свободных площадей для работы учащихся во внеурочный период, которые должны включать в себя идеологию и техническое обеспечение свободного моделирования (трансформации) внутреннего пространства в отдельных помещениях школы, что также может решаться только путем модернизации или реконструкции зданий. Здания учреждений образования имеют крайне низкий уровень соответствия основным параметрам СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10, Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и Федеральным государственным требованиям (ФГТ). Фактическое состояние зданий определяется как "ветхое". С 2012 года количество отремонтированных или вновь построенных учреждений образования со сроком осуществления работ более 10 лет назад начнет расти в арифметической прогрессии. Таким образом, рост количества учреждений образования, соответствующих старым нормам и правилам в строительстве и санитарной области, в отсутствие нового строительства приведет к возрождению отрицательных тенденций 90-х касательно инфраструктуры образовательной отрасли. Это может свести на нет все положительные результаты инвестиций в строительство и реконструкцию учреждений образования в 2001 - 2010 годах, одним из достижений которых являлась безусловная поддержка населением органов государственной власти, положительная динамика развития качества образования и удовлетворенности населения уровнем предоставления образовательных услуг. На сегодняшний день в отрасли "Культура" Чукотского автономного округа одной из основных проблем является недостаточная материально-техническая обеспеченность сельских учреждений культуры. Следствие этого - низкая эффективность и качество культурных услуг. Так, из 46 домов культуры (филиалы, отделения районных культурно-досуговых учреждений) 21 здание нуждается в капитальном ремонте (из 21 здания - 15 зданий находится в сельской местности). Электроэнергетика Чукотского автономного округа является сложной, широко разветвленной системой, состоящей из предприятий, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию, и предприятий, осуществляющих их поставку потребителям. С целью обеспечения удовлетворения спроса на электроэнергию в изолированной энергосистеме Чукотского автономного округа осуществлено строительство энергетических центров с инженерными сетями в с. Омолон и в с. Марково, повысивших надежность и качество электроснабжения потребителей с учетом перспективы социального развития села, снижения зависимости региона от ежегодных закупок дорогостоящих энергоносителей, улучшения экологической обстановки в регионе. Более 40 процентов сельских поселений округа не оборудовано водопроводом. Качество воды в поверхностных источниках не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям из-за повышенного содержания железа, марганца, высокой цветности и неудовлетворительных бактериологических показателей. Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются сточные воды, сбрасываемые предприятиями, которые не имеют очистных сооружений. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки городских и сельских поселений, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения. На сегодняшний день обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования составляет 13,3 процента, правилами землепользования и застройки 100 процентов. Принятие Государственной программы будет способствовать своевременному осуществлению мер по повышению уровня и качества жизни населения, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих во всех отраслях экономики Чукотского автономного округа. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Основными целями Государственной программы являются развитие социальной, энергетической, инженерной инфраструктуры, инфраструктуры сельского и жилищно-коммунального хозяйства, водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения Задачи Государственной программы: осуществление реконструкции, ремонта и строительства новых объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, водохозяйственного комплекса и других объектов окружной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; обустройство населенных пунктов. 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Реализация Государственной программы будет осуществляться комплексно в течение 2014 - 2018 годов (без разделения на этапы). 4. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Государственная программа включает в себя восемь подпрограмм. В пяти Подпрограммах (подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения", "Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры", "Развитие социальной инфраструктуры", "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса", "Развитие водохозяйственного комплекса") предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту объектов соответствующей сферы. Подпрограмма "Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства" направлена на обеспечение муниципальных образований Чукотского автономного округа документами территориального планирования. Подпрограммой "Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских, сельских поселений и городского округа Анадырь" предусмотрены мероприятия по благоустройству и ремонту домов малоэтажной застройки коттеджного типа. Подпрограммой "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" предусмотрено финансовое обеспечение Государственного бюджетного учреждения "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа". 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 16362843,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 12746301,9 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета - 3616541,1 тыс. рублей. 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Государственная программа реализуется во взаимодействии Департаментом промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства с участниками Государственной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм. Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа; предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа; предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в порядке, утвержденном Правительством Чукотского автономного округа. Для реализации мероприятий Подпрограмм Государственной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, а также разработка и принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих сферу действия Государственной программы. Механизм реализации Подпрограмм Государственной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ----T---------------------------T------T------T------T------T------T------¬ ¦ N ¦ Наименование целевых ¦ Ед. ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ ¦п/п¦ индикаторов и показателей ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦1. ¦Количество завершенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством объектов¦ ед. ¦ - ¦ 4 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 1 ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Количество завершенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦строительством объектов¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 4 ¦ ¦ ¦топливно-энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦3. ¦Количество завершенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством объектов¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦4. ¦Количество завершенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством объектов¦ ед. ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦5. ¦Количество завершенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством объектов¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 2 ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦6. ¦Количество завершенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством объектов¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦7. ¦Количество завершенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством объектов¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦водного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦8. ¦Завершение реконструкции¦ ед. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦водохранилища на р. Певек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------+------+------+------+------+------+------- 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Текущее управление и контроль за реализацией Государственной программы осуществляет ответственный исполнитель. В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа", ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа: ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении подпрограмм и мероприятий Государственной программы по установленной форме; ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Государственной программы в разрезе каждой подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской. Приложение 1 к Государственной программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы" ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный Департамент промышленной политики, строительства исполнитель и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского Подпрограммы автономного округа Соисполнители Отсутствуют Подпрограммы Участники Государственное бюджетное учреждение "Управление Подпрограммы капитального строительства Чукотского автономного округа" Программно-целевые Подпрограмма не содержит ведомственные целевые инструменты программы Подпрограммы Цели Подпрограммы Развитие инфраструктуры здравоохранения для повышения уровня и качества жизни населения; улучшение качества медицинской помощи; совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе участковых и районных больниц, врачебных амбулаторий Задачи Подпрограммы Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения Целевые индикаторы Количество реконструированных объектов; (показатели) количество объектов, на которые разработана Подпрограммы проектно-сметная документация Сроки и этапы 2014 - 2017 годы реализации Подпрограммы Объемы финансовых Объем финансирования мероприятий Подпрограммы ресурсов составляет 1741600,0 тыс. рублей, из них: Подпрограммы за счет средств федерального бюджета - 1443640,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 243950,0 тыс. рублей; 2016 год - 697340,0 тыс. рублей; 2017 год - 502350,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 297960,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 22200,0 тыс. рублей; 2015 год - 64050,0 тыс. рублей; 2016 год - 123060,0 тыс. рублей; 2017 год - 88650,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты Повышение уровня и качества жизни населения реализации Чукотского автономного округа за счет улучшения Подпрограммы качества оказания медицинской помощи 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ В течение последних лет сохраняется относительно стабильный уровень показателей рождаемости и смертности населения при сохраняющемся положительном естественном приросте. Однако анализ медико-демографических данных последних пяти лет свидетельствует о сформировавшейся тенденции к росту смертности населения, что обусловило приоритеты модернизации здравоохранения Чукотского автономного округа. Показатели рождаемости в сельских поселениях превышают рождаемость в городских округах. По данным 2011 года в округе показатель рождаемости составил 13,5 промилле. Показатель общей смертности населения составляет 11,0 человека на 1000 населения. Структура причин смерти населения несколько отличается от среднероссийской: на первом месте болезни системы кровообращения - 44,1%, на втором травмы и отравления - 23,9%, на третьем злокачественные новообразования - 10,3%. За период 2005 - 2010 годов в округе сохраняются стабильными показатели ожидаемой продолжительности жизни, прогнозный показатель 2012 года - 51 год. В Чукотском автономном округе один из самых высоких показателей в стране, характеризующих распространенность наркологической патологии. Наркологические расстройства и уровень злоупотребления алкоголем жителей Чукотского автономного округа являются ключевыми факторами, влияющими на демографическую ситуацию. Первичная медико-санитарная помощь сельскому населению в Чукотском автономном округе оказывается в 18 ФАПах, 3 врачебных амбулаториях и 19 участковых больницах. В 2012 году врачебные амбулатории реорганизованы в общеврачебные практики. Существующая структура регионального здравоохранения позволяет обеспечить всех жителей Чукотского автономного округа медицинской помощью. В то же время требуется дальнейшее укрепление материально-технической базы ЛПУ. Проводимые мероприятия программы модернизации здравоохранения Чукотского автономного округа не в полной мере решают вопросы укрепления материальной базы. Ряд зданий находятся в ветхом состоянии. Их ремонт нецелесообразен. В частности, врачебная амбулатория в с. Уэлен построена в 1957 году. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, в первую очередь, в сельских населенных пунктах позволит привлечь для работы в село квалифицированные кадры, обеспечит своевременное и качественное оказание первичной медико-социальной помощи населению, проведение под руководством врача комплекса диагностических, лечебно-профилактических, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Применяемые при выполнении строительно-монтажных работ современные материалы и энергосберегающие технологии позволят снизить затраты на содержание помещений. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Основными целями Подпрограммы являются: развитие инфраструктуры здравоохранения; улучшение качества медицинской помощи; совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе участковых и районных больниц, врачебных амбулаторий; повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры населенных пунктов. Задачи - реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения. 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2017 годов. 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Система программных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Подпрограмме. 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 1741600,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1443640,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 243950,0 тыс. рублей; 2016 год - 697340,0 тыс. рублей; 2017 год - 502350,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 297960,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 22200,0 тыс. рублей; 2015 год - 64050,0 тыс. рублей; 2016 год - 123060,0 тыс. рублей; 2017 год - 88650,0 тыс. рублей. 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице. ----T---------------------------T------T------T------T------T------T------¬ ¦ N ¦ Наименование целевых ¦ Ед. ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ ¦п/п¦ индикаторов и показателей ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦1. ¦Количество ¦единиц¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ ¦реконструированных объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Количество объектов, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦которые разработана¦ штук ¦ 3 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦проектно-сметная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------+------+------+------+------+------+------- 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель. В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа", ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа: ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме; ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской. Приложение к Подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" ----T-----------------------------T-----------T----------------------------------------------T------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Период +----------T-----------------------------------+ ¦ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ Ответственный ¦ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦мероприятий¦ +------------T---------T------------+ исполнитель, ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ Всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦соисполнители, участники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2015¦ 67700,00 ¦ 54400,00 ¦13300,00 ¦ 0,00 ¦ Государственное ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ бюджетное учреждение ¦ ¦1. ¦Участковая больница в¦ 2014 ¦ 3700,00 ¦ 0,00 ¦ 3700,00 ¦ 0,00 ¦"Управление капитального¦ ¦ ¦с. Марково +-----------+----------+------------+---------+------------+строительства Чукотского¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 64000,00 ¦ 54400,00 ¦ 9600,00 ¦ 0,00 ¦ автономного округа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ГБУ "УКС ЧАО") ¦ +---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2015¦ 46000,00 ¦ 36550,00 ¦ 9450,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Врачебная амбулатория в+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦2. ¦с. Уэлен ¦ 2014 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 43000,00 ¦ 36550,00 ¦ 6450,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2017¦503900,00 ¦ 416840,00 ¦87060,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 13500,00 ¦ 0,00 ¦13500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Строительство корпуса с+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦3. ¦отделением психиатрии и¦ 2015 ¦ 50000,00 ¦ 42500,00 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦наркологии в г. Анадырь +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦280400,00 ¦ 238340,00 ¦42060,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦160000,00 ¦ 136000,00 ¦24000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2017¦113000,00 ¦ 89250,00 ¦23750,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция корпуса¦ 2015 ¦ 8000,00 ¦ 0,00 ¦ 8000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦4. ¦районной больницы в+-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦п. Провидения ¦ 2016 ¦ 20000,00 ¦ 17000,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 85000,00 ¦ 72250,00 ¦12750,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2017¦315000,00 ¦ 255000,00 ¦60000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2000,00 ¦ 0,00 ¦ 2000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция комплекса+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦5. ¦Чаунской районной больницы в¦ 2015 ¦ 23000,00 ¦ 8500,00 ¦14500,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦г. Певек +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦170000,00 ¦ 144500,00 ¦25500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦120000,00 ¦ 102000,00 ¦18000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2017¦696000,00 ¦ 591600,00 ¦104400,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Строительство +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦лабораторно-административного¦ 2015 ¦120000,00 ¦ 102000,00 ¦18000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦6. ¦корпуса и хозяйственного+-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦корпуса для районной больницы¦ 2016 ¦350000,00 ¦ 297500,00 ¦52500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦в п. Эгвекинот +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦226000,00 ¦ 192100,00 ¦33900,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2017¦1741600,00¦ 1443640,00 ¦297960,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 22200,00 ¦ 0,00 ¦22200,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Всего по Подпрограмме ¦ 2015 ¦308000,00 ¦ 243950,00 ¦64050,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦820400,00 ¦ 697340,00 ¦123060,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦591000,00 ¦ 502350,00 ¦88650,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ L---+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------- Приложение 2 к Государственной программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы" ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный Департамент промышленной политики, строительства исполнитель и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского Подпрограммы автономного округа Соисполнители Отсутствуют Подпрограммы Участники Государственное бюджетное учреждение "Управление Подпрограммы капитального строительства Чукотского автономного округа" Программно-целевые Подпрограмма не содержит ведомственные целевые инструменты программы Подпрограммы Цели Подпрограммы Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения; повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; оптимизация топливно-энергетического баланса округа Задачи Подпрограммы Реконструкция и строительство объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей; повышение надежности работы оборудования, систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения Целевые индикаторы Ввод мощностей энергетического комплекса; (показатели) количество реконструированных объектов Подпрограммы топливно-энергетического комплекса; количество реконструированных объектов инженерной инфраструктуры; количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация Сроки и этапы 2014 - 2018 годы (без разделения на этапы) реализации Подпрограммы Объемы финансовых Объем финансирования мероприятий Подпрограммы ресурсов составляет 7305809,6 тыс. рублей, из них: Подпрограммы за счет средств федерального бюджета - 5642540,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 25500,0 тыс. рублей; 2016 год - 617346,5 тыс. рублей; 2017 год - 1143857,0 тыс. рублей; 2018 год - 3855837,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 1663269,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 63400,0 тыс. рублей; 2015 год - 93100,0 тыс. рублей; 2016 год - 352843,5 тыс. рублей; 2017 год - 393652,6 тыс. рублей; 2018 год - 760273,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты Повышение уровня и качества жизни населения реализации Чукотского автономного округа за счет создания Подпрограммы благоприятных условий для жизнедеятельности 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Важной ролью в улучшении качества жизни населения является повышение качества эксплуатации энергетических объектов и внедрение энергосберегающих технологий, реализация комплекса мероприятий по снижению темпов роста тарифов. Электроэнергетика Чукотского автономного округа является сложной, широко разветвленной системой, состоящей из предприятий, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию, и предприятий, осуществляющих их поставку потребителям. Одной из основных задач в развитии энергетики округа является формирование энергетической инфраструктуры - строительство новых энергетических центров. Развитие энергетической инфраструктуры будет направлено на обеспечение и повышение надежности электроснабжения потребителей. Город Певек с населением 4,4 тыс. человек является одним из центров Чаун-Билибинской промышленной зоны. Основным энергогенерирующим источником для г. Певека является Чаунская ТЭЦ (34,5 МВт и 99 Гкал/ч), которая была введена в эксплуатацию в 1946 году. Чаунская ТЭЦ, работая параллельно с Билибинской АЭС, образует изолированный Чаун-Билибинский энергоузел, который обеспечивает электроэнергией не только национальные села Чаунского района с населением около 700 человек, но и крупные предприятия горнорудной промышленности Чаунского района. В связи с длительным сроком эксплуатации Чаунская ТЭЦ имеет значительный физический и моральный износ: парковый ресурс основной части оборудования ТЭЦ будет выработан к 2019 году (турбоагрегаты, установленные на Чаунской ТЭЦ, были выпущены и введены в эксплуатацию в 70 - 80-х годах прошлого века и имеют наработку свыше 310 тыс. час. Котлоагрегаты, выпущенные и введенные в эксплуатацию с начала 1961 годов, имеют наработку более 273 тысяч часов). В связи с чем руководством ОАО "Чукотэнерго" планируется с 2019 года начать вывод из эксплуатации Чаунской ТЭЦ. В целях обеспечения жизнедеятельности г. Певек и развития Чаун-Билибинской промышленной зоны будет необходим ввод в эксплуатацию нового энергоисточника. Строительство энергоцентра в г. Певек мощностью 45 МВт/40 Гкал/ч (годовой отпуск тепла составит 0,16 млн. Гкал, электрической энергии 210 млн. кВт.ч) сделает надежным и устойчивым обеспечение электроэнергией населения и производственных объектов Чаун-Билибинского района. Потребности Чаун-Билибинской промышленной зоны на 80 процентов зависят от Билибинской АЭС по электроснабжению. Для г. Билибино с населением 5,5 тыс. человек Билибинская АЭС (48 МВт и 67 Гкал) является градообразующим предприятием и безальтернативным источником теплоснабжения. Билибинская АЭС является основным электроснабжающим источником для национальных сел Билибинского района с населением около 500 человек, поселка Черский (Республика Саха (Якутия)) с населением 3 тыс. человек и золоторудных предприятий Билибинского района (ЗАО "Рудник Каральвеем" - 7 МВт, ООО "Золоторудная компания "Майское" - 17 МВт). Энергоблоки Билибинской АЭС были введены в эксплуатацию в период с 1974 по 1976 год. В 2006 году ОАО "Концерн Росэнергоатом" выполнил комплексное обследование Билибинской АЭС, на основании которого было принято решение о продлении срока эксплуатации станции до 2019 года. Поскольку с 2019 года намечается постепенный вывод из эксплуатации Билибинской АЭС (48 МВт), то в 2019 году в целях обеспечения жизнедеятельности г. Билибино, национальных сел Билибинского района и развития Чаун-Билибинской промышленной зоны будет необходим ввод в эксплуатацию нового энергоисточника. Предполагается строительство энергоцентра в г. Билибино мощностью 30 МВт/50 Гкал/ч. Годовой отпуск тепла составит 0,18 млн. Гкал, электрической энергии 200 млн. кВт.ч. Всю тепловую мощность предполагается использовать на отопление г. Билибино и собственные нужды. Развитие электрических сетей будет направлено на обеспечение и повышение надежности электроснабжения потребителей. Строительство новых ЛЭП - 110 кВ "Комсомольское - Майское" обеспечит в полном объеме электрической энергией промышленных потребителей, осваивающих золоторудные месторождения. Реконструкция существующей ВЛ - 110 кВ "Билибино - Комсомольский - Певек", модернизация электрических сетей г. Певек, г. Билибино, г. Эгвекинот повысит надежность электроснабжения потребителей Чаун-Билибинского и Анадырского энергоузлов. Строительство ВЛ - 110 кВ "Валунистое - Комсомольское" обеспечит объединение трех энергоузлов, создаст возможность перетока электрической энергии между ними и повысит надежность и качество электроснабжения потребителей. В последние годы в Чукотском автономном округе проведена огромная работа по стабилизации положения в жилищно-коммунальном хозяйстве, что подтверждается надежной, безаварийной работой оборудования и механизмов, бесперебойной подачей жителям округа тепла, электроэнергии и воды. Однако, учитывая критическое состояние жилищно-коммунального хозяйства в период до 2001 года, существует необходимость в дальнейших усилиях по его укреплению и развитию. Техническое состояние тепловых и водопроводных сетей и оборудования в отдельных населенных пунктах округа продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии. Задачу ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, надежного и устойчивого обслуживания потребителей предлагается решать в рамках реализации данной Подпрограммы. Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, позволит повысить уровень и качество жизни населения. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Основными целями Подпрограммы являются: развитие энергетической и инженерной инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения; повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; оптимизация топливно-энергетического баланса округа. Задачи Подпрограммы: реконструкция и строительство объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей; повышение надежности работы оборудования, систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов (без разделения на этапы). 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Система программных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме. 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 7305809,6 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 5642540,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 25500,0 тыс. рублей; 2016 год - 617346,5 тыс. рублей; 2017 год - 1143857,0 тыс. рублей; 2018 год - 3855837,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 1663269,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 63400,0 тыс. рублей; 2015 год - 93100,0 тыс. рублей; 2016 год - 352843,5 тыс. рублей; 2017 год - 393652,6 тыс. рублей; 2018 год - 760273,0 тыс. рублей. 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице: ----T---------------------------T------T------T------T------T------T-------¬ ¦ N ¦ Наименование целевых ¦ Ед. ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ ¦п/п¦ индикаторов и показателей ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+ ¦ ¦Ввод мощностей¦ МВт/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ ¦1. ¦энергетического комплекса ¦ Гкал ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦МВт/100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал/ч ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦реконструированных объектов¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 1 ¦ 4 ¦ ¦ ¦топливно-энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦реконструированных объектов¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦ ¦инженерной инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+ ¦ ¦Количество объектов, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦которые разработана¦ штук ¦ 1 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 3 ¦ ¦ ¦проектно-сметная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------+------+------+------+------+------+-------- 9. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель. В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа", ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа: ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме; ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской. Приложение к Подпрограмме "Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" ------T-----------------------------T-----------T-----------------------------------------------T------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Период +----------T------------------------------------+ ¦ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ Ответственный ¦ ¦ п/п ¦ раздела, мероприятия ¦мероприятий¦ +------------T----------T------------+ исполнитель, ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ Всего ¦федерального¦окружного ¦ прочих ¦соисполнители, участники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦4983659,60¦ 3728213,50 ¦1255446,10¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 51000,00 ¦ 0,00 ¦ 51000,00 ¦ 0,0 ¦ Государственное ¦ ¦ ¦Строительство и реконструкция+-----------+----------+------------+----------+------------+ бюджетное учреждение ¦ ¦ ¦объектов ¦ 2015 ¦101000,00 ¦ 25500,00 ¦ 75500,00 ¦ 0,00 ¦"Управление капитального¦ ¦ 1. ¦топливно-энергетического +-----------+----------+------------+----------+------------+строительства Чукотского¦ ¦ ¦комплекса ¦ 2016 ¦441190,00 ¦ 192346,50 ¦248843,50 ¦ 0,00 ¦ автономного округа" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+(далее - ГБУ "УКС ЧАО") ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦939789,60 ¦ 645145,00 ¦294644,60 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦3450680,00¦ 2865222,00 ¦585458,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2017¦ 76000,00 ¦ 59500,00 ¦ 16500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 1500,00 ¦ 0,00 ¦ 1500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦1.1. ¦Котельная в с. Ванкарем ¦ 2015 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 20000,00 ¦ 17000,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 50000,00 ¦ 42500,00 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2018¦234000,00 ¦ 187000,00 ¦ 47000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Котельная со складом угля в+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦1.2. ¦с. Сиреники ¦ 2016 ¦ 11500,00 ¦ 0,00 ¦ 11500,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 90000,00 ¦ 76500,00 ¦ 13500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦130000,00 ¦ 110500,00 ¦ 19500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 7000,00 ¦ 0,00 ¦ 7000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция котельной в+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦1.3. ¦с. Конергино ¦ 2017 ¦ 2000,00 ¦ 0,00 ¦ 2000,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦ 85000,00 ¦ 68000,00 ¦ 17000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция ДЭС и¦ 2016 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.4. ¦электрических сетей в+-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦с. Илирней ¦ 2017 ¦ 10000,00 ¦ 8500,00 ¦ 1500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 70000,00 ¦ 59500,00 ¦ 10500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2016¦ 69500,00 ¦ 55250,00 ¦ 14250,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция ДЭС в¦ 2014 ¦ 1500,00 ¦ 0,00 ¦ 1500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.5. ¦с. Биллингс +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 18000,00 ¦ 12750,00 ¦ 5250,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 50000,00 ¦ 42500,00 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2016¦ 61500,00 ¦ 48450,00 ¦ 13050,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция ДЭС в¦ 2014 ¦ 1500,00 ¦ 0,00 ¦ 1500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.6. ¦с. Ванкарем +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 13000,00 ¦ 8500,00 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 47000,00 ¦ 39950,00 ¦ 7050,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦1.7. ¦Реконструкция ДЭС в¦ 2018 ¦ 3500,00 ¦ 0,00 ¦ 3500,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦с. Нунлигран ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2016¦ 33500,00 ¦ 25500,00 ¦ 8000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция ДЭС в с. Новое¦ 2014 ¦ 3500,00 ¦ 0,00 ¦ 3500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.8. ¦Чаплино +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 5000,00 ¦ 4250,00 ¦ 750,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 25000,00 ¦ 21250,00 ¦ 3750,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦ 75000,00 ¦ 56950,00 ¦ 18050,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция ДЭС и¦ 2015 ¦ 8000,00 ¦ 0,00 ¦ 8000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.9. ¦электрических сетей в+-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦с. Островное ¦ 2016 ¦ 40200,00 ¦ 34170,00 ¦ 6030,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 26800,00 ¦ 22780,00 ¦ 4020,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦162290,00 ¦ 125196,50 ¦ 37093,50 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Энергоблок (ДЭС + котельная)¦ 2015 ¦ 12000,00 ¦ 0,00 ¦ 12000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.10.¦в с. Ваеги +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 32890,00 ¦ 27956,50 ¦ 4933,50 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦100100,00 ¦ 85090,00 ¦ 15010,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 14300,00 ¦ 12150,00 ¦ 2150,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦ 89500,00 ¦ 72250,00 ¦ 17250,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция котельной в с.¦ 2016 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.11.¦Амгуэма +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 34000,00 ¦ 28900,00 ¦ 5100,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 51000,00 ¦ 43350,00 ¦ 7650,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 6000,00 ¦ 0,00 ¦ 6000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция котельной в+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦1.12.¦с. Кепервеем ¦ 2017 ¦ 2000,00 ¦ 0,00 ¦ 2000,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 4000,00 ¦ 0,00 ¦ 4000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦ 84800,00 ¦ 68000,00 ¦ 16800,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция котельной в¦ 2016 ¦ 4800,00 ¦ 0,00 ¦ 4800,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.13.¦с. Илирней +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 10000,00 ¦ 8500,00 ¦ 1500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 70000,00 ¦ 59500,00 ¦ 10500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2016¦ 45000,00 ¦ 0,00 ¦ 45000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Энергетический центр в¦ 2014 ¦ 15000,00 ¦ 0,00 ¦ 15000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.14.¦г. Билибино +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 25000,00 ¦ 0,00 ¦ 25000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2017¦ 45000,00 ¦ 0,00 ¦ 45000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Энергетический центр в+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦1.15.¦г. Певек ¦ 2016 ¦ 15000,00 ¦ 0,00 ¦ 15000,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 30000,00 ¦ 0,00 ¦ 30000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦1106500,00¦ 881280,00 ¦225220,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция ВЛ 110 кВ¦ 2016 ¦ 30000,00 ¦ 0,00 ¦ 30000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.16.¦"Угол-50 - Комсомольский -+-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦Певек" ¦ 2017 ¦ 39700,00 ¦ 0,00 ¦ 39700,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦1036800,00¦ 881280,00 ¦155520,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦1274520,00¦ 998342,00 ¦276178,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Строительство ВЛ 110 кВ¦ 2016 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.17.¦"Гамма - Угол-50" +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 80000,00 ¦ 0,00 ¦ 80000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦1174520,00¦ 998342,00 ¦176178,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦236000,00 ¦ 85000,00 ¦151000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ВЛ+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦1.18.¦"Валунистое - Комсомольское" ¦ 2017 ¦ 36000,00 ¦ 0,00 ¦ 36000,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦200000,00 ¦ 85000,00 ¦115000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦841849,60 ¦ 636160,00 ¦205689,60 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Строительство ВЛ 110 кВ¦ 2014 ¦ 25000,00 ¦ 0,00 ¦ 25000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦"Угольные Копи - Канчалан -+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Валунистое" (III этап¦ 2015 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.19.¦объекта "Строительство ЛЭП 35+-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦кВ Анадырская ТЭЦ - Угольные¦ 2016 ¦ 90000,00 ¦ 0,00 ¦ 90000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Копи - Канчалан -+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Валунистое - Эгвекинот" ¦ 2017 ¦151289,60 ¦ 136160,00 ¦ 15129,60 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦555560,00 ¦ 500000,00 ¦ 55560,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2018¦304200,00 ¦ 247520,00 ¦ 56680,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦1.20.¦Котельная в с. Лорино ¦ 2016 ¦ 11200,00 ¦ 9520,00 ¦ 1680,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦196000,00 ¦ 166600,00 ¦ 29400,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 84000,00 ¦ 71400,00 ¦ 12600,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦143000,00 ¦ 113815,00 ¦ 29185,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 9100,00 ¦ 0,00 ¦ 9100,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦1.21.¦ДЭС в с. Лаврентия +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 81900,00 ¦ 69615,00 ¦ 12285,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 52000,00 ¦ 44200,00 ¦ 7800,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦2322150,00¦ 1914327,00 ¦407823,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 12400,00 ¦ 0,00 ¦ 12400,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Строительство и реконструкция¦ 2015 ¦ 17600,00 ¦ 0,00 ¦ 17600,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ 2. ¦объектов инженерной+-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ 2016 ¦529000,00 ¦ 425000,00 ¦104000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦597720,00 ¦ 498712,00 ¦ 99008,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦1165430,00¦ 990615,00 ¦174815,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2018¦473010,00 ¦ 383358,00 ¦ 89652,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция инженерных+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦2.1. ¦сетей г. Билибино ¦ 2016 ¦ 17000,00 ¦ 0,00 ¦ 17000,00 ¦ 0,00 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦186720,00 ¦ 158712,00 ¦ 28008,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦264290,00 ¦ 224646,00 ¦ 39644,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦283640,00 ¦ 221544,00 ¦ 62096,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция инженерных¦ 2016 ¦ 12000,00 ¦ 0,00 ¦ 12000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦2.2. ¦сетей г. Певек +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 11000,00 ¦ 0,00 ¦ 11000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦260640,00 ¦ 221544,00 ¦ 39096,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦1565500,00¦ 1309425,00 ¦256075,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 12400,00 ¦ 0,00 ¦ 12400,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция инженерных¦ 2015 ¦ 12600,00 ¦ 0,00 ¦ 12600,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦2.3. ¦сетей п. Эгвекинот +-----------+----------+------------+----------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦500000,00 ¦ 425000,00 ¦ 75000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦400000,00 ¦ 340000,00 ¦ 60000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦640500,00 ¦ 544425,00 ¦ 96075,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦7305809,60¦ 5642540,50 ¦1663269,10¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 63400,00 ¦ 0,00 ¦ 63400,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦118600,00 ¦ 25500,00 ¦ 93100,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦Всего по Подпрограмме +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦970190,00 ¦ 617346,50 ¦352843,50 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦1537509,60¦ 1143857,00 ¦393652,60 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦4616110,00¦ 3855837,00 ¦760273,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ L-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+------------------------- Приложение 3 к Государственной программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы" ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный Департамент промышленной политики, строительства исполнитель и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского Подпрограммы автономного округа Соисполнители Отсутствуют Подпрограммы Участники Государственное бюджетное учреждение "Управление Подпрограммы капитального строительства Чукотского автономного округа" Программно-целевые Подпрограмма не содержит ведомственные целевые инструменты программы Подпрограммы Цели Подпрограммы Развитие социальной инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения; обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования на территории Чукотского автономного округа; укрепление здоровья населения Задачи Подпрограммы Реконструкция, ремонт и строительство новых объектов образования, физической культуры и спорта, культуры Целевые индикаторы Количество реконструированных объектов (показатели) образования и культуры; Подпрограммы количество отремонтированных объектов образования; количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация Сроки и этапы 2014 - 2018 годы (без разделения на этапы) реализации Подпрограммы Объемы финансовых Объем финансирования мероприятий Подпрограммы ресурсов Подпрограммы составляет 3457275,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 2796128,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 34000,0 тыс. рублей; 2015 год - 148500,0 тыс. рублей; 2016 год - 721740,0 тыс. рублей; 2017 год - 841250,0 тыс. рублей; 2018 год - 1050638,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 661147,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25830,0 тыс. рублей; 2015 год - 53500,0 тыс. рублей; 2016 год - 171360,0 тыс. рублей; 2017 год - 206050,0 тыс. рублей; 2018 год - 204407,0 тыс. рублей Ожидаемые результаты Повышение уровня и качества жизни населения реализации Чукотского автономного округа за счет создания Подпрограммы благоприятных условий для получения образования, оздоровления, культурно-познавательного и спортивного досуга и отдыха 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Физическая культура и спорт как неотъемлемые части культуры являются уникальными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности. С целью развития физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе проводится активная работа по популяризации национальных видов спорта, а также развитию детско-юношеского спорта. В целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни развиваются национальные виды спорта народов Чукотского автономного округа, осуществляются поддержка и развитие детско-юношеского спорта, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения, создаются спортивные клубы при предприятиях, организациях и учреждениях и по месту жительства, в том числе в сельской местности. За последние годы в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе произошли большие перемены в лучшую сторону. Но, несмотря на это, есть ряд проблем, которые сдерживают развитие этой важнейшей отрасли социальной сферы в Чукотском автономном округе: удаленность территории от центральных районов страны, особенности природно-климатических условий: зимой температура воздуха достигает 50 - 60 градусов ниже нуля, сила ветра часто достигает ураганных значений 40 - 55 метров в секунду, в зимний период времени продолжительность снежных бурь достигает 28 - 30 дней, летний период очень короток, характерны низкие температуры, сложная транспортная схема внутри округа, единственный круглогодичный вид транспорта - авиация, что требует дополнительных затрат на проведение спортивно-массовых мероприятий, на создание спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуры; увеличение количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению; кадровые проблемы в отрасли физической культуры и спорта, в особенности в спортивных школах, а также отсутствие на многих предприятиях и учреждениях специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах, особенно в сельской местности; слабое финансирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа. Принимая во внимание условия окружающей среды, в которых проживают северяне, оказывающие отрицательное влияние на здоровье человека, ряд наследственных заболеваний, связанных с проживанием в районах Крайнего Севера, то среди составляющих сохранения здоровья одним из основных становится систематическая двигательная активность человека. Для развития системы образования в Чукотском автономном округе, а также в интересах формирования гармонично развитой и социально активной, творческой личности требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по достижению эффективности и высокого качества образования в образовательных учреждениях Чукотки, совершенствованию учебно-воспитательного процесса на основе использования информационных технологий, обеспечению получения качественного образования для детей с ограниченными возможностями, повышению уровня комфортности пребывания детей и специалистов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Территория Чукотского автономного округа представляет собой "сельскую местность". Большую часть населения составляют представители коренных малочисленных народов: чукчи, эвены, эскимосы, которые заняты в сфере традиционного промысла народов Севера - оленеводство и морзверобойный промысел. Сельские и городские поселения расположены на большом расстоянии друг от друга, и их население немногочисленно. В прежние годы детей из стойбищ и маленьких поселений свозили на период учебного года в интернаты районных центров, где они на долгие месяцы были оторваны от родителей, от традиционного уклада жизни. В настоящее время вопрос наполнения сельских школ учениками был удачно решен путем строительства в некоторых сельских поселениях Чукотского АО центров образования, объединивших в себе детский сад, школу и интернат в единый комплекс. Принцип строительства образовательных учреждений такого рода позволил комплексно и эффективно решить вопросы проживания, образования и питания детей (особенно из отдаленных стойбищ), а также взаимодействия специалистов дошкольного и школьного образования, укрепления семейных связей, когда дети разных возрастов из одной семьи живут и учатся в одном учреждении, а также преподавания предметов дополнительного образования в сфере прикладного национального творчества. Наличие спортивных залов в составе центров образования, укомплектованных всем необходимым спортивным инвентарем, также позволит детям заниматься физической культурой и спортом в своем селе. Здания образовательных учреждений в селах Марково, Нешкан, Лорино, Айон Снежное, Ванкарем, Нунлигран находятся в состоянии, практически определяемом как "ветхое", которые ранее не попали в перечень первоочередных объектов строительства, и с учетом времени эксплуатации требуют либо проведения полной реконструкции, либо строительства новых зданий. При этом необходимо учитывать постоянно сохраняющий свое воздействие временной фактор эксплуатации в жестких климатических условиях зданий постройки 80 - 90 годов прошлого века, для которых с целью превентивного обеспечения недостижения аварийного состояния и гарантированной безопасной эксплуатации необходимо проводить плановые капитальные ремонтные работы. Одновременно, учитывая, что технологии, применяемые ранее строившими на территории округа компаниями, не всегда учитывали местные условия, что в настоящее время активно проявляется и, как результат, требуется модернизация отдельных элементов зданий, как правило, это касается инженерных сетей зданий, в отдельных случаях установленного технологического оборудования систем отопления и вентиляции, оконных рам, фасадных покрытий. Введение новых санитарных норм и правил в отношении общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования устанавливает новые подходы к внутренней и наружной инфраструктуре зданий, что требует проведения модернизации разного уровня и объема, но практически большинства зданий образовательных учреждений округа. Переход на новые образовательные стандарты потребует дополнительных свободных площадей для работы учащихся во внеурочный период, которые должны включать в себя идеологию и техническое обеспечение свободного моделирования (трансформации) внутреннего пространства в отдельных помещениях школы, что также может решаться только путем модернизации или реконструкции зданий. С 2012 года количество отремонтированных или вновь построенных учреждений образования со сроком осуществления работ более 10 лет назад начнет расти в арифметической прогрессии. Таким образом, рост количества учреждений образования, соответствующих старым нормам и правилам в строительстве и санитарной области, в отсутствие нового строительства приведет к возрождению отрицательных тенденций 90-х касательно инфраструктуры образовательной отрасли. Это может свести на нет все положительные результаты инвестиций в строительство и реконструкцию учреждений образования в 2001 - 2010 годах, одним из достижений которых являлась безусловная поддержка населением органов государственной власти, положительная динамика развития качества образования и удовлетворенности населения уровнем предоставления образовательных услуг. Здания имеют крайне низкий уровень соответствия основным параметрам СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10, Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и Федеральным государственным требованиям (ФГТ). Фактическое состояние зданий определяется как "ветхое". Проведение капитального ремонта нерационально, так как изначальный проект данного образовательного учреждения даже после капитального ремонта не сможет отвечать новым требованиям, предъявляемым к проектам общеобразовательных учреждений. Реконструкция же с учетом удаленности и труднодоступности населенного пункта, а также уровня износа деревянных зданий барачного типа, в которых и располагается образовательное учреждение, требует более высоких затрат, нежели строительство нового объекта. Отсутствие нового строительства приведет в ближайшее время к закрытию образовательного учреждения из-за перехода его состояния в состояние аварийности, притом что на территории сельского поселения это единственное образовательное учреждение. Перевод обучающихся и воспитанников в иные образовательные учреждения в связи с высокой дисперсностью поселений на территории муниципального района повлечет за собой повышение социального напряжения, понижение экономической составляющей сельского поселения Островное и потребует постоянных дополнительных затрат, связанных с обеспечением авиаперевозок обучающихся и воспитанников. Реконструкция и строительство образовательных учреждений может стать положительным фактором развития экономики Чукотского автономного округа, так как они являются гарантом вторичной занятости населения положительной направленности и творческой реализации личности, а также залогом сохранения и успешного развития культуры коренных малочисленных народов Чукотки. Такой переход невозможен без комплексного дифференцированного подхода к решению проблем в области образования, который должен строиться на взаимодействии государственных и муниципальных структур, на создании новых целевых и комплексных программ, направленных на развитие образования. На сегодняшний день в отрасли "Культура" одной из основных проблем является недостаточная материально-техническая обеспеченность сельских учреждений культуры. Следствие этого - низкая эффективность и качество культурных услуг. Так, из 46 домов культуры (филиалы, отделения районных культурно-досуговых учреждений) 21 здание нуждается в капитальном ремонте (из 21 здания - 15 зданий находится в сельской местности). В целом культурная политика в округе строится на базе диалога государственных и муниципальных структур. Вместе с тем существующая инфраструктура учреждений культурно-досугового типа не адекватна современным требованиям. Сложные процессы, происходящие в обществе на данном этапе и отражающиеся на современном развитии муниципальных образований, характеризуются утратой духовно-нравственных ориентиров и утратой богатого культурного пласта самобытных культур коренных малочисленных народов Чукотки. Для выполнения необходимой обществу социальной миссии требуется модернизация муниципального/сельского клуба в социокультурные учреждения, этнокультурные центры, соединяющие под одной крышей помещения досугового типа, спортивные, образовательные помещения, кафе-клубы, национальные кухни, мастерские по изготовлению изделий народных художественных промыслов и т.п. Внедрение в сельскую клубно-досуговую сферу инновационных моделей должно базироваться на принципиальной позиции: оптимальная модель учреждения культуры в масштабах села - это триединство информации - этнокультурного эстетического образования - досуга. Реконструкция сельских домов культуры и строительство таких культурных комплексов может стать положительным фактором развития экономики Чукотского автономного округа, так как они являются гарантом вторичной занятости населения положительной направленности и творческой реализации личности, а также залогом сохранения и успешного развития культуры коренных малочисленных народов Чукотки. Такой переход невозможен без комплексного дифференцированного подхода к решению проблем в области сельской культуры, который должен строиться на взаимодействии государственных и муниципальных структур, на создании новых целевых и комплексных программ, направленных на развитие нематериальной культуры народов Российской Федерации. Реализация мероприятий Подпрограммы окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, позволит создать условия для вовлечения населения в физкультурно-спортивное движение, научного и кадрового обеспечения, улучшения качества физкультурно-оздоровительной работы, укрепления материально-технической базы. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Основными целями Подпрограммы являются: развитие социальной инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения; обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования на территории Чукотского автономного округа; укрепление здоровья населения. Задачи Подпрограммы: реконструкция, ремонт и строительство новых объектов образования, физической культуры и спорта, культуры. 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2014 - 2018 годах (без разделения на этапы). 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме. 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 3457275,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 2796128,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 34000,0 тыс. рублей; 2015 год - 148500,0 тыс. рублей; 2016 год - 721740,0 тыс. рублей; 2017 год - 841250,0 тыс. рублей; 2018 год - 1050638,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 661147,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25830,0 тыс. рублей; 2015 год - 53500,0 тыс. рублей; 2016 год - 171360,0 тыс. рублей; 2017 год - 206050,0 тыс. рублей; 2018 год - 204407,0 тыс. рублей. 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; предоставления из окружного бюджета Государственному бюджетному учреждению "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" целевых субсидий в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице: ----T---------------------------T------T------T------T------T------T------¬ ¦ N ¦ Наименование целевых ¦ Ед. ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ ¦п/п¦ индикаторов и показателей ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. ¦реконструированных объектов¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦отремонтированных объектов¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦реконструированных объектов¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Количество объектов, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦которые разработана¦ шт. ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 3 ¦ ¦ ¦проектно-сметная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------+------+------+------+------+------+------- 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель. В соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа", ответственный исполнитель представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа: ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме; ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы и мероприятий по установленной форме с пояснительной запиской. Приложение к Подпрограмме "Развитие социальной инфраструктуры" Государственной программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" ------T-----------------------------T-----------T----------------------------------------------T------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Период +----------T-----------------------------------+ Ответственный ¦ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ исполнитель, ¦ ¦ п/п ¦ раздела, мероприятия ¦мероприятий¦ +------------T---------T------------+ соисполнители, ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ Всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦1638200,0 ¦ 1313590,0 ¦324610,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 46500,0 ¦ 34000,0 ¦ 12500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Строительство и реконструкция¦ 2015 ¦ 132500,0 ¦ 110500,0 ¦ 22000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 1. ¦объектов образования +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 595900,0 ¦ 489090,0 ¦106810,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 239300,0 ¦ 165750,0 ¦ 73550,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 624000,0 ¦ 514250,0 ¦109750,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 3700,0 ¦ 0,0 ¦ 3700,0 ¦ 0,0 ¦ Государственное ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ бюджетное учреждение ¦ ¦1.1. ¦Реконструкция здания детского¦ 2017 ¦ 1200,0 ¦ 0,0 ¦ 1200,0 ¦ 0,0 ¦"Управление капитального¦ ¦ ¦сада в с. Марково +-----------+----------+------------+---------+------------+строительства Чукотского¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 2500,0 ¦ 0,0 ¦ 2500,0 ¦ 0,0 ¦ автономного округа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ГБУ "УКС ЧАО") ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2016¦ 364000,0 ¦ 309400,0 ¦ 54600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Строительство центра¦ 2014 ¦ 40000,0 ¦ 34000,0 ¦ 6000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦1.2. ¦образования в с. Нешкан +-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 70000,0 ¦ 59500,0 ¦ 10500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 254000,0 ¦ 215900,0 ¦ 38100,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 105600,0 ¦ 85000,0 ¦ 20600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Пристройка к детскому саду в+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦1.3. ¦с. Канчалан ¦ 2017 ¦ 5600,0 ¦ 0,0 ¦ 5600,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 100000,0 ¦ 85000,0 ¦ 15000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2016¦ 347900,0 ¦ 290190,0 ¦ 57710,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Строительство центра¦ 2014 ¦ 6500,0 ¦ 0,0 ¦ 6500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦1.4. ¦образования (школа - детский+-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦сад) в с. Островное ¦ 2015 ¦ 60000,0 ¦ 51000,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 281400,0 ¦ 239190,0 ¦ 42210,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦ 60500,0 ¦ 42500,0 ¦ 18000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦1.5. ¦Начальная школа в с. Лорино +-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 8500,0 ¦ 0,0 ¦ 8500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 50000,0 ¦ 42500,0 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 8500,0 ¦ 0,0 ¦ 8500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦1.6. ¦Школа - детский сад в с. Айон¦ 2017 ¦ 2500,0 ¦ 0,0 ¦ 2500,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 6000,0 ¦ 00 ¦ 6000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦ 160000,0 ¦ 136000,0 ¦ 24000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦1.7. ¦Детский сад в с. Снежное ¦ 2016 ¦ 40000,0 ¦ 34000,0 ¦ 6000,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 120000,0 ¦ 102000,0 ¦ 18000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2018¦ 218500,0 ¦ 178500,0 ¦ 40000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 2500,0 ¦ 0,0 ¦ 2500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Школа - детский сад в с.+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦1.8. ¦Ванкарем ¦ 2016 ¦ 6000,0 ¦ 0,0 ¦ 6000,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 20000,0 ¦ 17000,0 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 190000,0 ¦ 161500,0 ¦ 28500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦ 110000,0 ¦ 85000,0 ¦ 25000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция здания МАОУ¦ 2016 ¦ 1500,0 ¦ 0,0 ¦ 1500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦1.9. ¦"Средняя общеобразовательная+-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦школа N 1 г. Билибино" ¦ 2017 ¦ 8500,0 ¦ 0,0 ¦ 8500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 100000,0 ¦ 85000,0 ¦ 15000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦ 49500,0 ¦ 34000,0 ¦ 15500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦1.10.¦Детский сад в с. Нунлигран +-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 40000,0 ¦ 34000,0 ¦ 6000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 38500,0 ¦ 25500,0 ¦ 13000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция здания МБДОУ+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦1.11.¦"Детский сад "Солнышко" с.¦ 2017 ¦ 8500,0 ¦ 0,0 ¦ 8500,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦Лорино +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 30000,0 ¦ 25500,0 ¦ 4500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2016 - 2018¦ 159000,0 ¦ 127500,0 ¦ 31500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Реконструкция здания МБДОУ¦ 2016 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦1.12.¦"Детский сад "Радуга" в с.+-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦Лаврентия ¦ 2017 ¦ 55000,0 ¦ 46750,0 ¦ 8250,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 95000,0 ¦ 80750,0 ¦ 14250,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 12500,0 ¦ 0,0 ¦ 12500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция здания ГОУ НПО+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦1.13.¦"Профессиональное училище N 1¦ 2017 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦г. Билибино" +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 10500,0 ¦ 0,0 ¦ 10500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ 2. ¦Ремонт объектов образования ¦ 2014 ¦ 11330,0 ¦ 0,0 ¦ 11330,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦2.1. ¦Ремонт школы в с. Рыткучи ¦ 2014 ¦ 11330,0 ¦ 0,0 ¦ 11330,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2018¦ 235000,0 ¦ 180200,0 ¦ 54800,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 4500,0 ¦ 0,0 ¦ 4500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ 3. ¦Строительство и реконструкция¦ 2016 ¦ 69500,0 ¦ 54400,0 ¦ 15100,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 13000,0 ¦ 0,0 ¦ 13000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 148000,0 ¦ 125800,0 ¦ 22200,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 69500,0 ¦ 54400,0 ¦ 15100,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Этнокультурный центр в+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦3.1. ¦с. Инчоун ¦ 2017 ¦ 5500,0 ¦ 0,0 ¦ 5500,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 64000,0 ¦ 54400,0 ¦ 9600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 69500,0 ¦ 54400,0 ¦ 15100,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Этнокультурный центр с+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦3.2. ¦библиотекой в с. Илирней ¦ 2017 ¦ 5500,0 ¦ 0,0 ¦ 5500,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 64000,0 ¦ 54400,0 ¦ 9600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2016¦ 74000,0 ¦ 54400,0 ¦ 19600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Этнокультурный центр с+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦3.3. ¦библиотекой в с. Канчалан ¦ 2015 ¦ 4500,0 ¦ 0,0 ¦ 4500,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 69500,0 ¦ 54400,0 ¦ 15100,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 11000,0 ¦ 8500,0 ¦ 2500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция этнокультурного+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦3.4. ¦центра с библиотекой¦ 2017 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦с. Амгуэма +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 10000,0 ¦ 8500,0 ¦ 1500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2018¦ 11000,0 ¦ 8500,0 ¦ 2500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция этнокультурного+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦3.5. ¦центра с библиотекой¦ 2017 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦с. Марково +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 10000,0 ¦ 8500,0 ¦ 1500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦1572745,0 ¦ 1302338,0 ¦270407,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Строительство и реконструкция¦ 2015 ¦ 65000,0 ¦ 38000,0 ¦ 27000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 4. ¦спортивных сооружений +-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 227700,0 ¦ 178250,0 ¦ 49450,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 795000,0 ¦ 675500,0 ¦119500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 483045,0 ¦ 410588,0 ¦ 72457,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦Многофункциональная ¦2014 - 2015¦ 47000,0 ¦ 38000,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦спортивная площадка с+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦4.1. ¦искусственным покрытием в¦ 2014 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦с. Марково +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 45000,0 ¦ 38000,0 ¦ 7000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2018¦ 291000,0 ¦ 242250,0 ¦ 48750,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Многофункциональный ¦ 2015 ¦ 6000,0 ¦ 0,0 ¦ 6000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦4.2. ¦спортивный комплекс в+-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦с. Лаврентия ¦ 2016 ¦ 75000,0 ¦ 63750,0 ¦ 11250,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 2100000 ¦ 178500,0 ¦ 31500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦Многофункциональная ¦2015 - 2016¦ 46700,0 ¦ 38000,0 ¦ 8700,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦спортивная площадка с+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦4.3. ¦искусственным покрытием в¦ 2015 ¦ 1700,0 ¦ 0,0 ¦ 1700,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦с. Лорино +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 45000,0 ¦ 38000,0 ¦ 7000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦Многофункциональная ¦2016 - 2017¦ 46700,0 ¦ 38000,0 ¦ 8700,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦спортивная площадка с+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦4.4. ¦искусственным покрытием в¦ 2016 ¦ 1700,0 ¦ 0,0 ¦ 1700,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦п. Беринговский +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 45000,0 ¦ 38000,0 ¦ 7000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2017¦ 336500,0 ¦ 280500,0 ¦ 56000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Крытый каток с искусственным¦ 2015 ¦ 6500,0 ¦ 0,0 ¦ 6500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦4.5. ¦льдом в г. Певек +-----------+----------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 90000,0 ¦ 76500,0 ¦ 13500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 240000,0 ¦ 204000,0 ¦ 36000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2018¦ 509045,0 ¦ 419088,0 ¦ 89957,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 3500,0 ¦ 0,0 ¦ 3500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Крытый плавательный бассейн в+-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦4.6. ¦г. Анадырь ¦ 2016 ¦ 12500,0 ¦ 0,0 ¦ 12500,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 220000,0 ¦ 187000,0 ¦ 33000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 273045,0 ¦ 232088,0 ¦ 40957,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2015 - 2018¦ 295800,0 ¦ 246500,0 ¦ 49300,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 2300,0 ¦ 0,0 ¦ 2300,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Многофункциональный +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦4.7. ¦спортивный комплекс в¦ 2016 ¦ 3500,0 ¦ 0,0 ¦ 3500,0 ¦ 0,0 ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦ ¦ ¦п. Эгвекинот +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 80000,0 ¦ 68000,0 ¦ 12000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 210000,0 ¦ 178500,0 ¦ 31500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2018¦3457275,0 ¦ 2796128,0 ¦661147,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 59830,0 ¦ 34000,0 ¦ 25830,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 202000,0 ¦ 148500,0 ¦ 53500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Всего по Подпрограмме +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 893100,0 ¦ 721740,0 ¦171360,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦1047300,0 ¦ 841250,0 ¦206050,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦1255045,0 ¦ 1050638,0 ¦204407,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ L-----+-----------------------------+-----------+----------+------------+---------+------------+------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|