Расширенный поиск

Постановление Правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 496-пп

                                                             Таблица 4

                              Информация
         о ресурсном обеспечении Госпрограммы за счет средств
областного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее
      целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
                 образований, внебюджетных источников


----------------------------------------------------------------------------------------------------
| № п/ |        Наименование        |     Источники     |   Оценка расходов (тыс. рублей), годы    |
|  п   |  подпрограммы, отдельного  |    ресурсного     |------------------------------------------|
|      |        мероприятия         |    обеспечения    |  ВСЕГО  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
|  1   |             2              |         3         |    4    |    5     |    6     |    7     |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
|  1   | Государственная            | ВСЕГО             | 35557,5 | 10322,5  | 13586,5  | 11648,5  |
|      | программа        Еврейской |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | автономной         области | Областной         | 31957,5 |  8322,5  | 11986,5  | 11648,5  |
|      | "Социальная      поддержка | бюджет            |         |          |          |          |
|      | населения        Еврейской |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | автономной   области"   на | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | 2014-2016 годы             | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      | 3600,0  |  2000,0  |  1600,0  |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 1.   | "Социальная      адаптация | ВСЕГО             | 1085,0  |  210,0   |  425,0   |  450,0   |
|      | выпускников        детских |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | домов  и   школ-интернатов | Областной         | 1085,0  |  210,0   |  425,0   |  450,0   |
|      | Еврейской       автономной | бюджет            |         |          |          |          |
|      | области"   на    2014-2016 |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | годы                       | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 1.1. | Организация   курсов   для | ВСЕГО             |  50,0   |    -     |    -     |   50,0   |
|      | работников     интернатных |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | учреждений   по   вопросам | Областной         |  50,0   |    -     |    -     |   50,0   |
|      | постинтернатного           | бюджет            |         |          |          |          |
|      | сопровождения              |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | выпускников    из    числа | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | детей-сирот    и    детей, | бюджет            |         |          |          |          |
|      | оставшихся  без  попечения |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | родителей                  | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 1.2. | Дооборудование трех комн-  | ВСЕГО             |  460,0  |  110,0   |  200,0   |  150,0   |
|      | ат              социально- |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | бытовой ориентировки       | Областной         |  460,0  |  110,0   |  200,0   |  150,0   |
|      | в детских домах и  школах- | бюджет            |         |          |          |          |
|      | интернатах                 |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | бытовой техникой, кухонн-  | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | ым          оборудованием, | бюджет            |         |          |          |          |
|      | мебелью                    |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 1.3. | Приобретение оборудован-   | ВСЕГО             |  300,0  |  100,0   |  100,0   |  100,0   |
|      | ия для                     |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | осуществления допрофесси-  | Областной         |  300,0  |  100,0   |  100,0   |  100,0   |
|      | ональной                   | бюджет            |         |          |          |          |
|      | подготовки воспитанников   |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | интернатных учреждений     | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 1.4. | Приобретение               | ВСЕГО             |  275,0  |    -     |  125,0   |  150,0   |
|      | оборудования           для |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | получения   воспитанниками | Областной         |  275,0  |    -     |  125,0   |  150,0   |
|      | интернатных     учреждений | бюджет            |         |          |          |          |
|      | дополнительного            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | образования                | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.   | Повышение         качества | ВСЕГО             | 12375,1 |  2516,7  |  4835,7  |  5022,7  |
|      | жизни       и       уровня |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | доступности          среды | Областной         | 12375,1 |  2516,7  |  4835,7  |  5022,7  |
|      | жизнедеятельности      для | бюджет            |         |          |          |          |
|      | пожилых     граждан      и |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | инвалидов  на   территории | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | Еврейской       автономной | бюджет            |         |          |          |          |
|      | области                    |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.1  | Организация       оказания | ВСЕГО             | 1500,0  |  500,0   |  500,0   |  500,0   |
|      | материальной        помощи |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | гражданам         пожилого | Областной         | 1500,0  |  500,0   |  500,0   |  500,0   |
|      | возраста   и    инвалидам, | бюджет            |         |          |          |          |
|      | находящимся   в    трудной |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | жизненной   ситуации,    в | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | порядке       определенном | бюджет            |         |          |          |          |
|      | правительством области     |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.2  | Организация       обучения | ВСЕГО             | 1145,0  |  250,0   |  445,0   |  450,0   |
|      | пожилых      людей       и |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | инвалидов          навыкам | Областной         | 1145,0  |  250,0   |  445,0   |  450,0   |
|      | пользования   персональным | бюджет            |         |          |          |          |
|      | компьютером    и     сетью |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | Интернет                   | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.3  | Организация   мероприятий, | ВСЕГО             |  862,0  |  234,0   |  313,0   |  315,0   |
|      | посвященных                |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | Международному         дню | Областной         |  862,0  |  234,0   |  313,0   |  315,0   |
|      | пожилых     людей,     Дню | бюджет            |         |          |          |          |
|      | памяти               жертв |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | политических    репрессий, | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | Дню   Героев    Отечества, | бюджет            |         |          |          |          |
|      | Дню      Победы,       Дню |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | инвалидов.     Организация | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | торжественного      приема | муниципальных     |         |          |          |          |
|      | губернатором       области | образований       |         |          |          |          |
|      | жителей,  внесших   особый |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | вклад в  развитие  области | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | Приобретение      памятных | источники         |         |          |          |          |
|      | медалей "Непокоренные"     |                   |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.4  | Вручение      персональных | ВСЕГО             |  770,0  |  200,0   |  270,0   |  300,0   |
|      | поздравлений    Президента |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | Российской   Федерации   и | Областной         |  770,0  |  200,0   |  270,0   |  300,0   |
|      | ценных            подарков | бюджет            |         |          |          |          |
|      | ветеранам          Великой |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | Отечественной   войны    в | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | связи     с     юбилейными | бюджет            |         |          |          |          |
|      | датами рождения            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.5  | Предоставление    субсидий | ВСЕГО             | 2618,1  |  872,7   |  872,7   |  872,7   |
|      | социально                  |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | ориентированным            | Областной         | 2618,1  |  872,7   |  872,7   |  872,7   |
|      | некоммерческим             | бюджет            |         |          |          |          |
|      | организациям,              |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | осуществляющим        свою | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | деятельность    в    части | бюджет            |         |          |          |          |
|      | решения         социальных |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | проблем  граждан  пожилого | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | возраста                   | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.6  | Проведение         ремонта | ВСЕГО             | 1550,0  |    -     |  750,0   |  800,0   |
|      | здания          областного |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | государственного           | Областной         | 1550,0  |    -     |  750,0   |  800,0   |
|      | бюджетного      учреждения | бюджет            |         |          |          |          |
|      | "Хинганский   дом-интернат |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | для     престарелых      и | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | инвалидов"                 | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.7  | Детальный           анализ | ВСЕГО             |  300,0  |    -     |  150,0   |  150,0   |
|      | положения  дел   в   сфере |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | социального                | Областной         |  300,0  |    -     |  150,0   |  150,0   |
|      | обслуживания,    выявление | бюджет            |         |          |          |          |
|      | существующих      проблем, |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | изучение спроса  населения | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | области    в    социальных | бюджет            |         |          |          |          |
|      | услугах,   предоставляемых |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | негосударственными         | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | учреждениями               | муниципальных     |         |          |          |          |
|      | социального обслуживания   | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.8  | Повышение    квалификации, | ВСЕГО             |  350,0  |    -     |  150,0   |  200,0   |
|      | переподготовка             |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | работников       областных | Областной         |  350,0  |    -     |  150,0   |  200,0   |
|      | государственных            | бюджет            |         |          |          |          |
|      | учреждений     социального |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | обслуживания               | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.9  | Проведение  семинаров   по | ВСЕГО             |  350,0  |    -     |  150,0   |  200,0   |
|      | обмену  опытом  в  области |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | социального   обслуживания | Областной         |  350,0  |    -     |  150,0   |  200,0   |
|      | населения                  | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.10 | Организация  и  проведение | ВСЕГО             |  800,0  |    -     |  400,0   |  400,0   |
|      | областного   конкурса   на |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | звание             "Лучший | Областной         |  800,0  |    -     |  400,0   |  400,0   |
|      | социальный        работник | бюджет            |         |          |          |          |
|      | Еврейской       автономной |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | области"    в     порядке, | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | установленном              | бюджет            |         |          |          |          |
|      | правительством   Еврейской |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | автономной области         | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.11 | Организация        занятий | ВСЕГО             | 1440,0  |  440,0   |  500,0   |  500,0   |
|      | физической   культурой   и |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | спортом    для     пожилых | Областной         | 1440,0  |  440,0   |  500,0   |  500,0   |
|      | граждан  и  инвалидов,   и | бюджет            |         |          |          |          |
|      | граждан  больных   детским |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | церебральным параличом     | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.12 | Социальная   адаптация   и | ВСЕГО             |  200,0  |    -     |  100,0   |  100,0   |
|      | реабилитация       граждан |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | пенсионного   возраста   и | Областной         |  200,0  |    -     |  100,0   |  100,0   |
|      | инвалидов,   не    имеющих | бюджет            |         |          |          |          |
|      | определенного        места |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | жительства                 | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.13 | Оказание           срочной | ВСЕГО             |  155,0  |   15,0   |   70,0   |   70,0   |
|      | социальной    помощи     в |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | рамках          первичного | Областной         |  155,0  |   15,0   |   70,0   |   70,0   |
|      | жизнеобеспечения   граждан | бюджет            |         |          |          |          |
|      | пожилого    возраста     и |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | инвалидов,                 | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | освободившихся   из   мест | бюджет            |         |          |          |          |
|      | лишения свободы            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.14 | Организация проведения     | ВСЕГО             |  300,0  |    -     |  150,0   |  150,0   |
|      | научного исследования по   |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | наиболее актуальным        | Областной         |  300,0  |    -     |  150,0   |  150,0   |
|      | проблемам                  | бюджет            |         |          |          |          |
|      | жизнедеятельности          |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | пожилых людей и издание    | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | по его результатам         | бюджет            |         |          |          |          |
|      | методических материалов    |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | для использования в работе | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | учреждениями               | муниципальных     |         |          |          |          |
|      | социального обслуживания   | образований       |         |          |          |          |
|      | пожилых граждан и          |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | инвалидов                  | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 2.15 | Содействие  в  обеспечении | ВСЕГО             |  35,0   |   5,0    |   15,0   |   15,0   |
|      | методическими              |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | материалами  по   вопросам | Областной         |  35,0   |   5,0    |   15,0   |   15,0   |
|      | внедрения  новых   методов | бюджет            |         |          |          |          |
|      | работы     с      пожилыми |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | гражданами  и   инвалидами | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | областных     общественных | бюджет            |         |          |          |          |
|      | организаций  инвалидов   и |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | учреждений     социального | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | обслуживания населения     | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники         |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.   | "Социальная реабилитация   | ВСЕГО             | 22097,4 |  7595,8  |  8325,8  |  6175,8  |
|      | детей с ограниченными      |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | возможностями, их          | Областной         | 18497,4 |  5595,8  |  6725,8  |  6175,8  |
|      | социальная адаптация и     | бюджет:           |         |          |          |          |
|      | подготовка к               |                   |         |          |          |          |
|      | самостоятельной жизни в    |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | обществе" на 2014-2016     | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | годы                       | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      | 3600,0  |  2000,0  |  1600,0  |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.1. | Внедрение  в  ОГКУЗ   "Дом | ВСЕГО             |  800,0  |  800,0   |    -     |    -     |
|      | ребенка                    |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | специализированный"        | Областной         |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | новых           технологий | бюджет            |         |          |          |          |
|      | комплексной   реабилитации |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | детей в раннем возрасте    | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |  800,0  |  800,0   |    -     |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.2  | Внедрение            новых | ВСЕГО             |  200,0  |  200,0   |    -     |    -     |
|      | технологий  по  социально- |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | педагогической           и | Областной         |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | психологической            | бюджет            |         |          |          |          |
|      | реабилитации    детей    с |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | ограниченными              | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | возможностями  здоровья  и | бюджет            |         |          |          |          |
|      | детей-инвалидов  на   базе |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | ОГКУ    СО     "Социально- | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | реабилитационный     центр | муниципальных     |         |          |          |          |
|      | для несовершеннолетних"    | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |  200,0  |  200,0   |    -     |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.3  | Создание    и     развитие | ВСЕГО             | 3360,0  |  620,0   |  2100,0  |  640,0   |
|      | Служб          социального |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | сопровождения       семей, | Областной         | 1420,0  |  220,0   |  1200,0  |  640,0   |
|      | имеющих      детей       с | бюджет            |         |          |          |          |
|      | ограниченными              |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | возможностями  здоровья  и | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | детей-инвалидов,  на  базе | бюджет            |         |          |          |          |
|      | ОГБУ               "Центры |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | социального                | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | обслуживания",        ОГБУ | муниципальных     |         |          |          |          |
|      | "Комплексный         центр | образований       |         |          |          |          |
|      | социального   обслуживания |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | по  городу   Биробиджану", | Внебюджетные      | 1300,0  |  400,0   |  900,0   |    -     |
|      | расположенных   во    всех | источники - Грант |         |          |          |          |
|      | муниципальных              | Фонда*            |         |          |          |          |
|      | образованиях области       |                   |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.4  | Обеспечение   участия    в | ВСЕГО             |  120,0  |   20,0   |   50,0   |   50,0   |
|      | семинарах,    конференциях |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | для         руководителей, | Областной         |  120,0  |   20,0   |   50,0   |   50,0   |
|      | активистов    общественных | бюджет            |         |          |          |          |
|      | объединений              и |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | специалистов               | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | медицинских,    социальных | бюджет            |         |          |          |          |
|      | и          образовательных |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | учреждений,    оказывающих | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | услуги  семьям  с  детьми- | муниципальных     |         |          |          |          |
|      | инвалидами,  по   вопросам | образований       |         |          |          |          |
|      | реабилитации             и |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | социализации        детей- | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | инвалидов                  | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.5  | Внедрение            новых | ВСЕГО             |  950,0  |  400,0   |  550,0   |    -     |
|      | технологий    и    методов |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | работы     по      медико- | Областной         |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | социальной    реабилитации | бюджет            |         |          |          |          |
|      | и          постинтернатной |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | адаптации           детей- | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | инвалидов,  в  том   числе | бюджет            |         |          |          |          |
|      | сирот  и  оставшихся   без |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | попечения   родителей   на | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | базе  ОГКУ   "Валдгеймский | муниципальных     |         |          |          |          |
|      | детский дом-интернат"      | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |  950,0  |  400,0   |  550,0   |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.6  | Формирование   у    детей- | ВСЕГО             |  60,0   |   20,0   |   20,0   |   20,0   |
|      | инвалидов и  их  родителей |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | навыков        пользования | Областной         |  60,0   |   20,0   |   20,0   |   20,0   |
|      | персональным               | бюджет            |         |          |          |          |
|      | компьютером    и     сетью |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | Интернет      в      целях | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | расширения     возможности | бюджет            |         |          |          |          |
|      | их трудоустройства         |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.7  | Организация   для   детей- | ВСЕГО             |  390,0  |  130,0   |  130,0   |  130,0   |
|      | инвалидов   и   детей    с |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | ограничениями     здоровья | Областной         |  390,0  |  130,0   |  130,0   |  130,0   |
|      | экскурсионных              | бюджет            |         |          |          |          |
|      | мероприятий    в    рамках |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | межведомственной     акции | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | "Мы мир познать хотим":    | бюджет            |         |          |          |          |
|      | -   по   архитектурным   и |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | памятным            местам | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | Еврейской       автономной | муниципальных     |         |          |          |          |
|      | области;                   | образований       |         |          |          |          |
|      | -  экскурсии  за   пределы |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | области (Хабаровский  край | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | и др.)                     | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.8  | Организация участия  детей | ВСЕГО             |  600,0  |  200,0   |  200,0   |  200,0   |
|      | с            ограниченными |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | возможностями  здоровья  и | Областной         |  600,0  |  200,0   |  200,0   |  200,0   |
|      | их  родителей,   семей   с | бюджет            |         |          |          |          |
|      | детьми,   находящихся    в |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | социально          опасном | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | положении,  к  участию   в | бюджет            |         |          |          |          |
|      | социально         значимых |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | семейных     и     детских | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | мероприятиях               | муниципальных     |         |          |          |          |
|      | (Международный        день | образований       |         |          |          |          |
|      | семьи. День защиты  детей. |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | Международный         день | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | инвалида, День матери.)    | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.9  | Проведение       ежегодной | ВСЕГО             |  590,0  |  190,0   |  200,0   |  200,0   |
|      | "Новогодней   елки"    для |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | детей   с    ограниченными | Областной         |  590,0  |  190,0   |  200,0   |  200,0   |
|      | возможностями  здоровья  с | бюджет            |         |          |          |          |
|      | организацией  выезда  Деда |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | Мороза  и  Снегурочки  для | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | поздравления        детей- | бюджет            |         |          |          |          |
|      | инвалидов на дому          |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.10 | Организация        участия | ВСЕГО             |  60,0   |   10,0   |   20,0   |   30,0   |
|      | талантливых    детей     с |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | ограниченными              | Областной         |  60,0   |   10,0   |   20,0   |   30,0   |
|      | возможностями  здоровья  в | бюджет            |         |          |          |          |
|      | областных   фестивалях   и |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | конкурсах       творчества | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | детей                      | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.11 | Внедрение     во      всех | ВСЕГО             |  350,0  |  200,0   |  150,0   |    -     |
|      | муниципальных              |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | образованиях       области | Областной         |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | новых           технологий | бюджет            |         |          |          |          |
|      | спортивной    реабилитации |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | детей-инвалидов   (в   том | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | числе плавание)            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |  350,0  |  200,0   |  150,0   |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.12 | Организация  и  проведение | ВСЕГО             |  240,0  |   80,0   |   80,0   |   80,0   |
|      | областного       фестиваля |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | спорта     для      детей- | Областной         |  240,0  |   80,0   |   80,0   |   80,0   |
|      | инвалидов  "Я  в   мир   с | бюджет            |         |          |          |          |
|      | надеждою смотрю"           |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.15 | Предоставление    субсидий | ВСЕГО             | 14177,4 |  4725,8  |  4725,8  |  4725,8  |
|      | социально                  |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | ориентированным            | Областной         | 14177,4 |  4725,8  |  4725,8  |  4725,8  |
|      | некоммерческим             | бюджет            |         |          |          |          |
|      | организациям,              |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | осуществляющим        свою | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | деятельность    в    части | бюджет            |         |          |          |          |
|      | решения         социальных |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | проблем инвалидов,  детей- | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      | инвалидов                  | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
|------+----------------------------+-------------------+---------+----------+----------+----------|
| 3.16 | Просвещение  населения   о | ВСЕГО             |  200,0  |    -     |  100,0   |  100,0   |
|      | необходимости    поддержки |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | детей-инвалидов,           | Областной         |  200,0  |    -     |  100,0   |  100,0   |
|      | вовлечение  волонтеров   в | бюджет            |         |          |          |          |
|      | оказание  услуг  семьям  с |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      | детьми-инвалидами          | Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | бюджет            |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Бюджет            |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | муниципальных     |         |          |          |          |
|      |                            | образований       |         |          |          |          |
|      |                            |-------------------+---------+----------+----------+----------|
|      |                            | Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
|      |                            | источники - Грант |         |          |          |          |
|      |                            | Фонда*            |         |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
     Грант  Фонда  <*>  -  финансовые  средства,   выделенные   Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.


                                                             Таблица 5
                Структура финансирования Госпрограммы


----------------------------------------------------------------
|    Источники и    |       Расходы (тыс. рублей), годы        |
|    направления    |------------------------------------------|
|  финансирования   |  всего  |      В том числе по годам      |
|                   |         |--------------------------------|
|                   |         | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|-------------------+---------+----------+----------+----------|
|         1         |    2    |    3     |    4     |    5     |
|--------------------------------------------------------------|
|                            ВСЕГО                             |
|--------------------------------------------------------------|
| Областной         | 31957,5 |  8322,5  | 11986,5  | 11648,5  |
| бюджет            |         |          |          |          |
|-------------------+---------+----------+----------+----------|
| Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
| бюджет            |         |          |          |          |
|-------------------+---------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные      | 3600,0  |  2000,0  |  1600,0  |    -     |
| источники - Грант |         |          |          |          |
| Фонда*            |         |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|
|                     КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                     |
|--------------------------------------------------------------|
| Областной         |    -    |    -     |    -     |    -     |
| бюджет            |         |          |          |          |
|-------------------+---------+----------+----------+----------|
| Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
| бюджет            |         |          |          |          |
|-------------------+---------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные      |    -    |    -     |    -     |    -     |
| источники - Грант |         |          |          |          |
| Фонда*            |         |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|
|                            НИОКР                             |
|--------------------------------------------------------------|
| Областной         |  300,0  |    -     |  150,0   |  150,0   |
| бюджет            |         |          |          |          |
|-------------------+---------+----------+----------+----------|
| Федеральный       |         |          |          |          |
| бюджет            |         |          |          |          |
|-------------------+---------+----------+----------+----------|
| Другие источники  |         |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|
|                        ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                        |
|--------------------------------------------------------------|
| Областной         | 31657,5 |  8322,5  | 11836,5  | 11498,5  |
| бюджет            |         |          |          |          |
|-------------------+---------+----------+----------+----------|
| Федеральный       |    -    |    -     |    -     |    -     |
| бюджет            |         |          |          |          |
|-------------------+---------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные      | 3600,0  |  2000,0  |  1600,0  |    -     |
| источники - Грант |         |          |          |          |
| Фонда*            |         |          |          |          |
----------------------------------------------------------------

Грант Фонда <*> - финансовые  средства,  выделенные  Фондом  поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

            10. Методика оценки эффективности Госпрограммы

     Оценка  эффективности  реализации  Госпрограммы   проводится   на
основе:
     - оценки степени достижения целей и  решения  задач  Госпрограммы
путем сопоставления фактически достигнутых в  отчетном  году  значений
показателей (индикаторов) Госпрограммы и входящих в нее подпрограмм  и
их плановых значений, приведенных в Таблице 1, по формуле:
     Сд = Зф/Зп*100%, где:
     Сд - степень достижения целей (решения задач),
     Зф    -    фактическое    значение    показателя     (индикатора)
Госпрограммы/подпрограммы в отчетном году,
     Зп  -  запланированное  на  отчетный  год   значение   показателя
(индикатора)    Госпрограммы/подпрограммы    -     для     показателей
(индикаторов), тенденцией изменения которых  является  рост  значений,
или
     Сд  =  Зп/Зф*100%  -  для  показателя  (индикатора),   тенденцией
изменения которых является снижение значений;
     - оценки  уровня  освоения  средств  областного  бюджета  и  иных
источников ресурсного  обеспечения  Госпрограммы  путем  сопоставления
плановых и фактических  объемов  финансирования  основных  мероприятий
Госпрограммы, представленных в Таблицах 3 и  4  по  каждому  источнику
ресурсного   обеспечения    (областной    бюджет,    иные    источники
финансирования), по формуле:
     Уф = Фф/Фп*100%, где:
     Уф - уровень освоения средств Госпрограммы в отчетном году,
     Фф  -  объем  средств,   фактически   освоенных   на   реализацию
Госпрограммы в отчетном году,
     Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Госпрограмме на
отчетный год.
     До начала очередного года реализации  Госпрограммы  ответственный
исполнитель   по   каждому   показателю   (индикатору)    Госпрограммы
(подпрограммы) определяет интервалы значений показателя  (индикатора),
при которых реализация Госпрограммы характеризуется:
     высоким уровнем эффективности;
     удовлетворительным уровнем эффективности;
     неудовлетворительным уровнем эффективности.
     Нижняя граница интервала  значений  показателя  (индикатора)  для
целей отнесения Госпрограммы к высокому уровню эффективности не  может
быть ниже, чем значение, соответствующее степени  достижения  цели  на
соответствующий год, равной 95  процентов.  Нижняя  граница  интервала
значений   показателя   для    целей    отнесения    Госпрограммы    к
удовлетворительному уровню  эффективности  не  может  быть  ниже,  чем
значение, соответствующее степени достижения цели  на  соответствующий
год, равной 75 процентов.
     Госпрограмма   считается   реализуемой    с    высоким    уровнем
эффективности, если:
     значения 95% и более показателей Госпрограммы  и  ее  подпрограмм
соответствуют установленным интервалам значений  для  целей  отнесения
Госпрограммы к высокому уровню эффективности;
     не  менее  95%  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме;
     освоено не менее  98%  средств,  запланированных  для  реализации
Госпрограммы в отчетном году.
     Госпрограмма считается реализуемой с  удовлетворительным  уровнем
эффективности, если:
     значения 80% и более показателей государственной программы  и  ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для  целей
отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;
     не  менее  80%  мероприятий,  запланированных  на  отчетный  год,
выполнены в полном объеме;
     освоено от 95 до  98%  средств,  запланированных  для  реализации
Госпрограммы в отчетном году.
     Если  реализация  Госпрограммы  не  отвечает   приведенным   выше
критериям,  уровень  эффективности  ее  реализации  в  отчетном   году
признается неудовлетворительным.
     Для расчета показателей  (индикаторов)  Госпрограммы  при  оценке
эффективности ее  реализации  используются  данные  форм  федерального
статистического наблюдения Росстата:
     годовая форма № 3-собес (сводная), утвержденная приказом Росстата
от 11.09.2009 № 196 "Об утверждении статистического инструментария для
организации Минздравсоцразвития  России  федерального  статистического
наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
     годовая форма № 4-собес (сводная), утвержденная приказом Росстата
от 11.09.2009 № 196 "Об утверждении статистического инструментария для
организации Минздравсоцразвития  России  федерального  статистического
наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения";
     форма   № 2-УСОН,   утвержденная   постановлением   Росстата   от
27.12.2005 № 108 "Об утверждении  статистического  инструментария  для
организации Минздравсоцразвития России статистического  наблюдения  за
лицами, обратившимися в учреждения социального  обслуживания  семьи  и
детей".
     данные  бухгалтерской  и  финансовой  отчетности  исполнителей  и
соисполнителей Госпрограммы;
     иные  формы  отчетности  и  статистические  сборники,  содержащие
информацию,  необходимую   для   расчета   показателей   эффективности
Госпрограммы.

                               ПАСПОРТ
 подпрограммы "Социальная адаптация выпускников детских домов и школ-
      интернатов Еврейской автономной области" на 2014-2016 годы


                                                                               
  Наименование          Социальная адаптация выпускников детских домов и       
  подпрограммы          школ-интернатов из числа детей-сирот и детей,          
                        оставшихся без попечения родителей, Еврейской          
                        автономной области                                     
                                                                               
  Ответственный         Комитет социальной защиты населения правительства      
  исполнитель           Еврейской автономной области                           
  подпрограммы                                                                 
                                                                               
                                                                               
  Соисполнители         Комитет образования Еврейской автономной области,      
  подпрограммы          управление по опеке и попечительству Еврейской         
                        автономной области; областное государственное          
                        бюджетное учреждение "Детский дом № 1" (далее -        
                        ОГОБУ "Детский дом № 1"); областное                    
                        государственное бюджетное учреждение "Детский дом      
                        № 2" (далее - ОГОБУ "Детский дом № 2"); областное      
                        государственное бюджетное учреждение "Детский дом      
                        № 3" (далее - ОГОБУ "Детский дом                       
                        № 3"); областное государственное образовательное       
                        бюджетное учреждение для детей-сирот и детей,          
                        оставшихся без попечения родителей, "Специальная       
                        (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и       
                        детей, оставшихся без попечения родителей, с           
                        ограниченными возможностями здоровья п. Бира"          
                        (далее - ОГОБУ "Школа-интернат п. Бира"); областное    
                        государственное специальное (коррекционное)            
                        образовательное бюджетное учреждение для               
                        обучающихся, воспитанников с ограниченными             
                        возможностями здоровья "Специальная                    
                        (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат     
                        с. Ленинское" (далее - ОГСКОБУ "Школа-интернат с.      
                        Ленинское"); областное государственное автономное      
                        образовательное учреждение "Институт повышения         
                        квалификации педагогических работников" (далее -       
                        ОГАОУ ДПО ИПКПР)                                       
                                                                               
                                                                               
  Цели                  Обеспечение успешной социальной адаптации              
  подпрограммы          выпускников детских домов и школ-интернатов из         
                        числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения    
                        родителей                                              
                                                                               
                                                                               
  Задачи                1. Повышение квалификации ежегодно не менее 25         
  подпрограммы          специалистов, занимающихся социальной адаптацией и     
                        постинтернатным сопровождением детей-сирот и детей,    
                        оставшихся без попечения родителей                     
                        2. Создание условий для подготовки ежегодно не менее   
                        40 воспитанников интернатных учреждений к              
                        самостоятельной жизни                                  
                        3. Содействие ежегодно не менее 35 выпускникам         
                        детских домов и школ-интернатов, обучающимся и         
                        студентам образовательных учреждений области в         
                        реализации их прав на жилые помещения                  
                                                                               
                                                                               
  Целевые               1. Доля воспитанников детских домов и школ-            
  индикаторы            интернатов, охваченных дополнительным                  
  и        показатели   образованием                                           
  подпрограммы          2. Доля специалистов, занимающихся социальной          
                        адаптацией и постинтернатным сопровождением детей-     
                        сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,     
                        прошедших повышение квалификации по указанной          
                        проблематике.                                          
                        3. Количество организаций для детей-сирот и детей,     
                        оставшихся без попечения родителей, оснащенных         
                        оборудованием для допрофессиональной подготовки        
                        воспитанников.                                         
                        4. Число выпускников детских домов и школ-             
                        интернатов, занятых допрофессиональной подготовкой.    
                        5. Число организаций для детей-сирот и детей,          
                        оставшихся без попечения родителей, имеющих            
                        дооборудованные комнаты социально-бытовой              
                        ориентировки                                           
                                                                               
  Этапы    и    сроки   2014-2016 годы                                         
  реализации                                                                   
  подпрограммы                                                                 
                                                                               
  Ресурсное             Общий объем затрат на реализацию мероприятий           
  обеспечение           подпрограммы составляет 1085, 0 тыс. рублей за счет    
  реализации            средств областного бюджета, в том числе по годам:      
  подпрограммы     за   2014 год - 210,0 тыс. рублей;                          
  счет        средств   2015 год - 425,0 тыс. рублей;                          
  областного  бюджета   2014 год - 450,0 тыс. рублей                           
  и прогнозная оценка                                                          
  расходов                                                                     
  федерального                                                                 
  бюджета,   бюджетов                                                          
  муниципальных                                                                
  образований,                                                                 
  внебюджетных                                                                 
  средств          на                                                          
  реализацию    целей                                                          
  подпрограммы,     в                                                          
  том числе по годам                                                           
                                                                               
                                                                               
  Ожидаемые             Реализация            программы             позволит:  
  результаты            1. Обеспечить  повышение  квалификации  не  менее  50  
  реализации            работников   интернатных   учреждений   по   вопросам  
  подпрограммы          постинтернатного  сопровождения  выпускников   и   не  
                        менее  60  специалистов  по  опеке  и  попечительству  
                        области,  социальных  работников  образовательных   и  
                        медицинских   организаций,   оказывающих   социальные  
                        услуги, в том числе  организаций  для  детей-сирот  и  
                        детей,  оставшихся  без   попечения   родителей,   по  
                        вопросам защиты  жилищных  прав  выпускников  детских  
                        домов и школ-интернатов из числа детей-сирот и детей,  
                        оставшихся       без       попечения       родителей.  
                        2.    Дооборудовать     комнаты     социально-бытовой  
                        ориентировки  трех  организаций  для  детей-сирот   и  
                        детей, оставшихся без  попечения  родителей,  бытовой  
                        техникой,    кухонным     оборудованием,     мебелью.  
                        3.   Увеличить   на   10   процентов   долю    охвата  
                        воспитанников   детских   домов   и   школ-интернатов  
                        дополнительным образованием.                           
                        4.  Оказать   содействие   ежегодно   не   менее   35  
                        выпускникам   детских   домов   и    школ-интернатов,  
                        обучающимся     и      студентам      образовательных  
                        учреждений области в  реализации  их  прав  на  жилые  
                        помещения.                                             
                        5. Создать условия для подготовки ежегодно  не  менее  
                        40    воспитанников    интернатных    учреждений    к  
                        самостоятельной жизни                                  
                                                                               

  2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе
                основных проблем и прогноз ее развития

     В число наиболее актуальных задач в сфере защиты прав детей-сирот
и  детей,  оставшихся   без   попечения   родителей,   входит   задача
совершенствования системы социальной адаптации выпускников  учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,  включая
их правовое сопровождение по реализации их прав  на  жилые  помещения,
создание условий для  подготовки  к  самостоятельной  жизни,  а  также
повышение  квалификации  специалистов  социальной  сферы  по  вопросам
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
     В соответствии со статьей 1  Федерального  закона  от  21.12.1996
№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по  социальной  поддержке  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей"  выпускниками
учреждений для  детей-сирот  являются  лица,  находившиеся  на  полном
государственном обеспечении и закончившие  свое  пребывание  в  данном
учреждении в связи с завершением обучения.
     Ежегодно из детских домов и школ-интернатов  области  выпускается
более  50  несовершеннолетних,  оставшихся  без  попечения  родителей,
планируемых для дальнейшего обучения в  учреждениях  профессионального
образования. Проводимый мониторинг по  выявлению  проблем  прохождения
выпускниками адаптационного периода  в  учреждениях  профессионального
образования выявил острую  необходимость  принятия  мер  превентивного
характера.
     Законом  Еврейской  автономной  области    от 24.12.2004 № 400-ОЗ
"О дополнительных мерах  социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, в  Еврейской  автономной  области"
установлены меры социальной  поддержки  выпускников  детских  домов  с
целью реализации ими права на образование.
     Комитетом образования Еврейской автономной области  разработан  и
реализуется  комплекс   мероприятий,   направленный   на   организацию
эффективного сопровождения и улучшение адаптации  выпускников  детских
домов и школ-интернатов в обществе.
     В  интернатных  учреждениях  проводится  определенная  работа  по
социализации воспитанников. Вместе с тем,  вступая  в  самостоятельную
жизнь, выпускники  детских  домов  и  школ-интернатов  сталкиваются  с
проблемами, которые большинство из них не могут решить самостоятельно,
испытывая трудности при адаптации в социуме.  Большинство  выпускников
на протяжении еще одного-трех лет  нуждаются  в  поддержке  и  помощи.
Имеют место случаи неуспешного обучения  выпускников  госучреждений  в
учреждениях профессионального образования  с  последующим  отчислением
несовершеннолетних, асоциальные проступки, социальная неустроенность.
     Несмотря   на   перечисленные   выше   мероприятия,   организация
сопровождения выпускников затруднена по ряду причин, связанных с:
     - недостаточно активным использованием ресурсов самих выпускников
в решении вопросов их социальной адаптации;
     - невысоким   уровнем    владения    педагогами    инновационными
технологиями сопровождения;
     - недостаточности  условий  для  подготовки  выпускников  детских
домов и школ-интернатов к самостоятельной жизни.
     Анализ  данных  проблем  позволяет  сделать  вывод  о   назревшей
необходимости   применения   эффективных,   согласованных   механизмов
преодоления  сложившейся  ситуации,   построения   целостной   системы
постинтернатного сопровождения.
     Постинтернатным   сопровождением   признается   вид    социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,  а
также лиц из их числа в  возрасте  до  23  лет  с  целью  оказания  им
содействия  в  получении  образования,   трудоустройстве,   защите   и
обеспечении реализации права на жилое помещение, приобретении  навыков
адаптации в обществе.
     Использование программно-целевого метода представляется  наиболее
целесообразным для создания системы постинтернатного сопровождения.

      3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
               подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

     Цель подпрограммы -  обеспечение  успешной  социальной  адаптации
выпускников детских домов и школ-интернатов  из  числа  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей.
     Задачи подпрограммы:
     1. Повышение квалификации  ежегодно  не  менее  25  специалистов,
занимающихся социальной адаптацией  и  постинтернатным  сопровождением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
     2. Создание  условий  для  подготовки  ежегодно   не   менее   40
воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни;
     3. Содействие ежегодно не менее 35 выпускникам  детских  домов  и
школ-интернатов, обучающимся и  студентам  образовательных  учреждений
области в реализации их прав на жилые помещения.

          4. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

     Оценка   эффективности   подпрограммы    "Социальная    адаптация
выпускников  детских  домов  и  школ-интернатов  Еврейской  автономной
области"  Госпрограммы  будет   ежегодно   производиться   на   основе
использования   системы   целевых   индикаторов,   которая   обеспечит
мониторинг ситуации за оцениваемый период с целью  уточнения  задач  и
мероприятий подпрограммы.
     При  оценке  эффективности  подпрограммы  "Социальная   адаптация
выпускников  детских  домов  и  школ-интернатов  Еврейской  автономной
области" Госпрограммы  будут  сравниваться  текущие  значения  целевых
индикаторов, определяемые на основе анализа данных статистических форм
отчетности, с установленными  Госпрограммой  значениями  на  2014-2016
годы (Таблица 1 Госпрограммы).

             5. Прогноз конечных результатов подпрограммы

     Реализация подпрограммы позволит:
     1. Обеспечить  повышение  квалификации  не  менее  50  работников
интернатных  учреждений  по  вопросам  постинтернатного  сопровождения
выпускников и не менее  60  специалистов  по  опеке  и  попечительству
области,   социальных   работников   образовательных   и   медицинских
организаций, оказывающих социальные услуги, в  том  числе  организаций
для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  по
вопросам защиты  жилищных  прав  выпускников  детских  домов  и  школ-
интернатов       из       числа       детей-сирот       и       детей,
оставшихся без попечения родителей.
     2. Дооборудовать  комнаты  социально-бытовой  ориентировки   трех
организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся   без   попечения
родителей, бытовой техникой, кухонным оборудованием, мебелью.
     3. Увеличить на 10 процентов долю  охвата  воспитанников  детских
домов и школ-интернатов дополнительным образованием.
     4. Оказать содействие ежегодно не менее  35  выпускникам  детских
домов  и  школ-интернатов,  обучающимся  и  студентам  образовательных
учреждений области в реализации их прав на жилые помещения.
     5. Создать  условия  для  подготовки   ежегодно   не   менее   40
воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни.

               6. Сроки и этапы реализации подпрограммы

     Сроки реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.

                7. Система подпрограммных мероприятий

     Перечень   мероприятий   подпрограммы    "Социальная    адаптация
выпускников детских домов и школ-интернатов  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  Еврейской   автономной
области" Госпрограммы, сроки и ожидаемые результаты  их  реализации  в
количественном измерении с распределением по годам отражены в  Таблице
2 Госпрограммы.

                 8. Механизм реализации подпрограммы

     Ответственным за реализацию подпрограммы  является  ответственный
исполнитель  подпрограммы  -  комитет  социальной   защиты   населения
правительства Еврейской автономной области. Ответственный  исполнитель
подпрограммы  и   соисполнители   в   ходе   реализации   подпрограммы
контролируют  своевременность   выполнения   мероприятий   и   целевое
использование бюджетных средств,  на  конкурсной  основе  осуществляют
отбор исполнителей работ (услуг), согласовывают с ними возможные сроки
выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.
     Соисполнитель  мероприятийГоспрограммы  -   комитет   образования
Еврейской автономной области представляет  ответственному  исполнителю
Госпрограммы:
     - ежеквартальные отчеты -  до  10  числа  месяца,  следующего  за
отчетным кварталом;
     - ежегодный и итоговый отчеты о  ходе  и  результатах  реализации
подпрограммы - до  20  января  года,  следующего  за  отчетным.  Форма
отчетов определяется управлением экономики правительства области.
     В целях оценки вклада  результатов  подпрограммы  в  социально  -
экономическое  развитие  области   проводится   оценка   эффективности
реализации подпрограммы.

           9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

                                                           Таблица 1.1

                Структура финансирования подпрограммы
                       по направлениям расходов

----------------------------------------------------------------
|    Источники и     |       Расходы (тыс. рублей), годы       |
|    направления     |-----------------------------------------|
|   финансирования   | всего  |      В том числе по годам      |
|                    |        |--------------------------------|
|                    |        | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|--------------------+--------+----------+----------+----------|
|         1          |   2    |    3     |    4     |    5     |
|--------------------------------------------------------------|
|                            ВСЕГО                             |
|--------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет   | 1085,0 |  210,0   |  425,0   |  450,0   |
|--------------------+--------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет |        |          |          |          |
|--------------------+--------+----------+----------+----------|
| Другие источники   |        |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|
|                     КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                     |
|--------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет   |        |          |          |          |
|--------------------+--------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет |        |          |          |          |
|--------------------+--------+----------+----------+----------|
| Другие источники   |        |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|
|                            НИОКР                             |
|--------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет   |        |          |          |          |
|--------------------+--------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет |        |          |          |          |
|--------------------+--------+----------+----------+----------|
| Другие источники   |        |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|
|                        ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                        |
|--------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет   | 1085,0 |  210,0   |  425,0   |  450,0   |
|--------------------+--------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет |        |          |          |          |
|--------------------+--------+----------+----------+----------|
| Другие источники   |        |          |          |          |
----------------------------------------------------------------

                               ПАСПОРТ
  подпрограммы "Повышение качества жизни и уровня доступности среды
   жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов на территории
                    Еврейской автономной области"

  Ответственный         Комитет   социальной   защиты   населения  
  исполнитель           правительства    Еврейской     автономной  
  подпрограммы          области                                    
                                                                   
  Соисполнители         Областные    государственные    бюджетные  
  подпрограммы          учреждения      "Центры       социального  
                        обслуживания",                  областное  
                        государственное   бюджетное    учреждение  
                        "Комплексный      центр       социального  
                        обслуживания  по   городу   Биробиджану",  
                        областное    государственное    бюджетное  
                        учреждение    "Хинганский    дом-интернат  
                        для престарелых и инвалидов"               
                                                                   
  Цель подпрограммы     -  повышение  в  области  качества  жизни  
                        пожилых     людей     и     граждан     с  
                        ограниченными   возможностями    здоровья  
                        и  уровня  доступности  для   них   среды  
                        жизнедеятельности                          
                                                                   
  Задачи                1.  Предоставление  дополнительных   меры  
  подпрограммы          социальной   поддержки   ежегодно   35000  
                        пожилых   людей   и   400   инвалидам   и  
                        повышение качества их жизни.               
                        2.     Модернизация     и      укрепление  
                        материально-технической              базы  
                        учреждений    социального    обслуживания  
                        для пожилых граждан и инвалидов.           
                        3. Развитие  сети  организаций  различных  
                        организационно -  правовых  форм  и  форм  
                        собственности,             осуществляющих  
                        социальное обслуживание населения.         
                        4.   Развитие   конкуренции    в    сфере  
                        социального обслуживания населения.        
                        5.     Организация     мероприятий     по  
                        социальной   поддержке,    способствующих  
                        самореализации  не  менее   250   пожилых  
                        людей   и   граждан    с    ограниченными  
                        возможностями здоровья  и  их  участию  в  
                        жизни общества.                            
                        6.    Обеспечение    научно-методического  
                        информационного     сопровождения      не  
                        менее    80    социально    -    значимых  
                        мероприятий программы.                     
                                                                   
  Целевые  индикаторы   1. Численность граждан,  которым  оказана  
  и        показатели   социальная поддержка:                      
  подпрограммы          - пожилые граждане                         
                        - инвалиды;                                
                        2.   Количество   проведенных   социально  
                        значимых мероприятий;                      
                        3.  Количество   учреждений   социального  
                        обслуживания,     материальная      база,  
                        которых улучшена;                          
                        4.  Численность  специалистов   прошедших  
                        обучение и участвовавших  в  мероприятиях  
                        по обмену опытом работы;                   
                        5. Количество граждан  пожилого  возраста  
                        и    инвалидов,    прошедших     обучение  
                        навыкам     пользования      персональным  
                        компьютером и сетью Интернет               
                                                                   
  Этапы    и    сроки   2014-2016 годы без деления на этапы        
  реализации                                                       
  подпрограммы                                                     
                                                                   
  Ресурсное             Объем       финансового       обеспечения  
  обеспечение           реализации  подпрограммы   за   2014-2016  
  реализации            годы за счет средств областного бюджета -  
  подпрограммы     за   12375,1 тыс. рублей, в том числе:          
  счет        средств   в 2014 году - 2516,7 тыс. рублей;          
  областного  бюджета   в 2015 году - 4835,7 тыс. рублей;          
  и прогнозная оценка   в 2016 году - 5022,7 тыс. рублей.          
  расходов                                                         
  федерального                                                     
  бюджета,   бюджетов                                              
  муниципальных                                                    
  образований,                                                     
  внебюджетных                                                     
  средств          на                                              
  реализацию    целей                                              
  государственной                                                  
  программы,  в   том                                              
  числе по годам                                                   
                                                                   
  Ожидаемые             1.   Предоставить   дополнительные   меры  
  результаты            социальной   поддержки   35000    пожилым  
  реализации            гражданам и  400  инвалидам,  и  повысить  
  подпрограммы          качество их жизни.                         
                        2.     Модернизировать     и     укрепить  
                        материально-техническую              базу  
                        учреждений    социального    обслуживания  
                        для пожилых граждан и инвалидов.           
                        3.     Организовать     развитие     сети  
                        организаций  различных  организационно  -  
                        правовых  форм  и   форм   собственности,  
                        осуществляющих                 социальное  
                        обслуживание населения.                    
                        4.  Осуществить  развитие  конкуренции  в  
                        сфере      социального       обслуживания  
                        населения.                                 
                        5.    Организовать     мероприятия     по  
                        социальной   поддержке,    способствующие  
                        самореализации    пожилых     людей     и  
                        граждан  с  ограниченными   возможностями  
                        здоровья и участию их в  жизни  общества.  
                        Обеспечить развитие и  пропаганду  спорта  
                        среди  инвалидов   и   граждан   пожилого  
                        возраста     посредством      организации  
                        посещения  ими  занятий   по   физической  
                        культуре и спорту.                         
                        6. Обеспечить научно - методического и     
                        информационное сопровождение               
                        мероприятий программы.                     
                                                                   
                                                                   
   2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы "Повышение
   качества жизни и уровня доступности среды жизнедеятельности для
    пожилых граждан и инвалидов на территории Еврейской автономной
    области", в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

     С целью обеспечения социального предоставления гражданам пожилого
возраста и инвалидам дополнительных  мер  социальной  поддержки  и  во
исполнение поручений Президента  Российской  Федерации  от  27.11.2010
№ Пр-3464ГС и Правительства Российской Федерации от  06.12.2010  № АЖ-
П12-8703, Федеральных законов  от  02.08.1995  № 122-ФЗ  "О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"  и  от  24.11.1995
№ 181-ФЗ  "О социальной  защите  инвалидов  в  Российской   Федерации"
разработана  подпрограмма   "Повышение   качества   жизни   и   уровня
доступности среды жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов на
территории   Еврейской   автономной   области"   на   2014-2016   годы
государственной программы "Социальная  поддержка  населения  Еврейской
автономной области".
     Сложившаяся в области  демографическая  ситуация  характеризуется
высокой численностью лиц пожилого возраста: в настоящее  время  каждый
пятый  житель  области  (20  процентов  численности  всего   населения
области) старше 55 лет.
                                                           Таблица 2.1

             Численность пенсионеров, состоящих на учете
                     в системе Пенсионного фонда
                         Российской Федерации
                                                             (человек)

-------------------------------------------------------
| Все пенсионеры, в  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| том числе          |          |          |          |
| получающие пенсии: |          |          |          |
|                    |          |          |          |
|--------------------+----------+----------+----------|
| По старости        |  36090   |  36429   |  36709   |
|--------------------+----------+----------+----------|
| По инвалидности    |   2993   |   2776   |   2571   |
-------------------------------------------------------

                                                           Таблица 2.2

              Численность граждан, имеющих инвалидность
                         в возрасте от 18 лет
                                                             (человек)

------------------------------------------------------
| Категория граждан | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|-------------------+----------+----------+----------|
| Всего инвалидов   |  15686   |  15252   |  16985   |
------------------------------------------------------

     На территории Еврейской  автономной  области  в  настоящее  время
проживают более 36,1 тыс. человек граждан старшего  поколения,  в  том
числе в муниципальном образовании  Биробиджанского  района  более  2,1
тыс. человек, в муниципальном образовании Ленинского района более  3,2
тыс. человек, в муниципальном образовании Смидовичского  района  более
5,4 тыс. человек, в муниципальном образовании города Биробиджана более
17,2 тыс. человек, в  муниципальном  образовании  Октябрьского  района
более 2,0 тыс. человек  и  в  муниципальном  образовании  Облученского
района более 6,1 тыс. человек.
     В настоящее время  прослеживается  следующая  динамика  изменения
возрастной структуры населения:

                                                           Таблица 2.3

               Изменение возрастной структуры населения
                          (в процентах от общей численности населения)


--------------------------------------------------
| Категория граждан | 2010 год | 2011 год | 2012 |
|-------------------+----------+----------+------|
| Население  моложе |   18,5   |   18,6   | 18,9 |
| трудоспособного   |          |          |      |
| возраста          |          |          |      |
|-------------------+----------+----------+------|
| Население  старше |   18,9   |   19,3   | 19,9 |
| трудоспособного   |          |          |      |
| возраста          |          |          |      |
--------------------------------------------------

     Пожилые  люди  относятся  к  одной  из  наиболее  уязвимых  групп
населения. Особым фактором  социального  риска  является  одиночество,
негативно отражающееся на способности пожилых людей к самостоятельному
обслуживанию и передвижению и отрицательно влияющее на их  психическое
здоровье.
     Ограниченные возможности получения гражданами пожилого  возраста,
проживающими в отдаленной сельской местности, социальных и  социально-
медицинских услуг вызывают необходимость  раннего  перехода  указанных
граждан  в  стационарные  учреждения  социального  обслуживания,   что
повышает бюджетные затраты и создает в области определенную социальную
напряженность в связи с нехваткой мест в  этих  учреждениях  для  всех
нуждающихся граждан.
     В настоящее время  на  территории  Еврейской  автономной  области
осуществляют свою  работу  три  дома-интерната  для  граждан  пожилого
возраста и инвалидов, в которых проживает  более  130  человек  и  два
специальных дома для одиноких престарелых граждан, где  проживают  130
граждан вышеуказанной категории. В  данных  учреждениях  пожилые  люди
получают все необходимые  социальные  услуги,  а  так  же  медицинское
сопровождение.
     Обеспечение стационарным социальным обслуживанием  нуждающихся  в
нем пожилых граждан в настоящее время в Еврейской  автономной  области
составляет 40 процентов от норматива, в связи с  чем,  имеется  острая
потребность в  расширении  существующей  сети  учреждений  социального
обслуживания и укреплении их материально-технической базы.
     По-прежнему   наиболее   востребованными   остаются   услуги   по
социальному  обслуживанию  пожилых  граждан  на  дому.   Свою   работу
осуществляют шесть нестационарных учреждений социального обслуживания,
которые обеспечивают предоставление социальных услуг гражданам без  их
проживания  в  указанных  учреждениях.  В  областных   государственных
бюджетных учреждениях "Центры социального  обслуживания"  940  граждан
пожилого возраста и инвалидов, в зависимости от  степени  и  характера
нуждаемости, а также в соответствии с  областным  перечнем  социальных
услуг,   предоставляемых   населению    областными    государственными
учреждениями социального  обслуживания  и  требований  к  качеству  их
оказания получают ежегодно более 80,0 тыс. социальных услуг, а  именно
социально - бытовые услуги на дому, социально - медицинские, санитарно
- гигиенические,  правовые  и  другие  услуги.  Организация  надомного
социального обслуживания и  развитие  новых  его  форм  (в  том  числе
организация работы мобильных бригад в сельской местности)  гарантируют
каждому нуждающемуся государственную  поддержку  в  трудной  жизненной
ситуации и надежную  защиту  в  форме  предоставления  длительных  или
непрерывных услуг комплексного характера, что позволит продлить  жизнь
многих пожилых граждан в домашних условиях без направления их в  дома-
интернаты.
     В  этих  условиях  все  более  актуальной   становится   проблема
предоставления  качественного  социального   обслуживания   гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
     К числу существенных недостатков современной системы  социального
обслуживания  населения  области,  не  обеспечивающих   предоставление
социальных  услуг,  удовлетворяющих  потребности  граждан,   относятся
следующие:
     1. Устаревшая  законодательная  баз,  регулирующая  отношения   в
области социального обслуживания населения. Нормы действующих  законов
не согласуются по многим принципиальным вопросам с новыми федеральными
и  областными  законами,   не   соответствуют   практике   социального
обслуживания населения.
     2. Устаревшая   материальная    база    учреждений    социального
обслуживания  населения.   Основная   часть   учреждений   социального
обслуживания расположена  в  зданиях  и  помещениях,  которые  требуют
приведения в  нормативное  состояние  эксплуатационных  и  технических
характеристик,   необходимых    для    нормального    функционирования
учреждения. Для решения данных проблем  представляется  целесообразным
провести работы по ремонту подведомственных учреждений.
     3. Дефицит кадров социальных  работников  в  системе  социального
обслуживания населения, в том числе в связи с низким уровнем оплаты их
труда. Ставок социальных работников в Центрах социального обслуживания
населения области 163 фактически социальных работников 126.
     Предоставление  качественных  и  доступных  социальных  услуг   в
системе социального обслуживания населения  сдерживается  также  иными
причинами, в т. ч.:
     сохранившимся  невысоким   уровнем   стандартизации   социального
обслуживания населения, неразвитостью системы  научно  -  обоснованных
норм и нормативов, используемых при его организации;
     ограниченным участием негосударственных организаций в  социальном
обслуживании населения.
     Необходимость решения существующих проблем в системе  социального
обслуживания Еврейской автономной области предопределяет направление и
содержание мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни и уровня
доступности среды жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов на
территории Еврейской автономной области".
     Большое количество обращений пожилых граждан содержит просьбы  об
оказании материальной помощи для выхода из трудной ситуации вследствие
болезни, а также понесенных затрат  разового  характера  на  различные
неотложные нужды.
     В  этих  условиях  все  более  актуальной   становится   проблема
психологической поддержки, обучения пожилых людей основам компьютерной
грамотности и поддержания их жизненной активности, а также  содействие
им в трудоустройстве и ведении предпринимательства.
     Все большую значимость в работе с гражданами пожилого возраста  и
инвалидами  приобретают  такие  формы,   как   проведение   культурно-
просветительских,   спортивно-оздоровительных    и    реабилитационных
мероприятий. Граждане с ограниченными возможностями здоровья стремятся
к участию в спортивных мероприятиях, проводимых на территории  области
и за ее  пределами.  В  области  много  талантливых  пожилых  людей  и
инвалидов, которые стремятся  реализовать  себя,  общаются  с  людьми,
имеющими  схожие  интересы,  делятся  с  ними  опытом   и   налаживают
социальные связи.
     Вместе с тем, отсутствие в системе  социальной  защиты  населения
области социально-реабилитационных учреждений для инвалидов, в которых
возможно организовать осуществление комплекса  реабилитационных  услуг
для   инвалидов   в   соответствии   с   индивидуальными   программами
реабилитации, не позволяет  обеспечить  полноценную  жизнедеятельность
подавляющего большинства инвалидов, создать  условия  для  преодоления
ими ограничений жизнедеятельности и равного участия в  жизни  общества
наряду с другими гражданами.
     Все  вышеизложенное  вызывает  необходимость   использовать   для
решения  указанных  проблем  программно-целевой  метод  и  посредством
среднесрочного планирования реализовать на территории области комплекс
мероприятий,  обеспечивающих  системный  подход  к   решению   проблем
инвалидов,  работе  по  повышению  социальной   защищенности   пожилых
граждан, созданию условий для их активного участия в  жизни  общества,
расширению  и  оснащению  сети  учреждений  социального  обслуживания,
увеличению спектра услуг по их профессиональной и социальной адаптации
и реабилитации, созданию условий  беспрепятственного  доступа  граждан
указанной категории к социальным услугам и информационным  источникам,
улучшению социального положения  и  повышению  качества  жизни  данных
граждан.
     Повышение доступности информационных,  медицинских  и  социальных
услуг, предоставляемых населению,  повлечет  рост  активности  пожилых
граждан  и  инвалидов,  будет  способствовать  более  высокому  уровню
занятости  этой  категории  граждан  и  приведет  к  их  относительной
независимости  от  социальных  выплат  (пенсия,  ежемесячные  денежные
выплаты) и, как следствие, к повышению уровня их жизни.
     Инновационный характер подпрограммы будет обеспечиваться за  счет
разработки и внедрения в практику новых технических и  организационных
решений,  разработанных  с  учетом  российского  и  международного   в
направлении повышения  качества  и  уровня  жизни  гражданам  пожилого
возраста и инвалидам,  предоставления  дополнительных  мер  социальной
поддержки  указанным  категориям  граждан   в   области   формирования
доступности  социально  значимых  услуг   для   инвалидов   и   других
маломобильных групп населения.

      3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
  подпрограммы "Повышение качества жизни и уровня доступности среды
   жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов на территории
     Еврейской автономной области", цели и задачи государственной
                              программы

     Целью подпрограммы "Повышение качества жизни и уровня доступности
среды жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов на  территории
Еврейской автономной области" является повышение  в  области  качества
жизни пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья и
уровня доступности для них среды жизнедеятельности.
     В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
     1. Предоставление  дополнительных   меры   социальной   поддержки
ежегодно 35000 пожилых людей и 400 инвалидам и  повысить  качество  их
жизни.
     2. Модернизация   и   укрепление   материально-технической   базы
учреждений социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов.
     3. Развитие сети организаций различных организационно -  правовых
форм и  форм  собственности,  осуществляющих  социальное  обслуживание
населения.
     4. Развитие  конкуренции   в   сфере   социального   обслуживания
населения.
     5. Организация    мероприятий    по     социальной     поддержке,
способствующих самореализации не менее 250 пожилых людей и  граждан  с
ограниченными возможностями здоровья и их участию в жизни общества.
     6. Обеспечение   научно   -   методического   и   информационного
сопровождения не менее 80 социально - значимых мероприятий программы.

                4. Перечень показателей (индикаторов)
  подпрограммы "Повышение качества жизни и уровня доступности среды
   жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов на территории
                    Еврейской автономной области"

     Оценка эффективности подпрограммы  "Повышение  качества  жизни  и
уровня доступности  среды  жизнедеятельности  для  пожилых  граждан  и
инвалидов на территории  Еврейской  автономной  области"  Госпрограммы
будет ежегодно производиться на основе использования  системы  целевых
индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере  социальной
поддержки населения за оцениваемый период с целью  уточнения  задач  и
мероприятий государственной программы.
     При оценке эффективности подпрограммы "Повышение качества жизни и
уровня доступности  среды  жизнедеятельности  для  пожилых  граждан  и
инвалидов на территории  Еврейской  автономной  области"  Госпрограммы
будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов,  определяемые
на  основе  анализа   данных   статистических   форм   отчетности,   с
установленными Госпрограммой значениями на 2014-2016 годы  (Таблица  1
Госпрограммы).
     Показатели достижения целей подпрограммы:
     1. Численность граждан, которым оказана социальная поддержка:
     -пожилые граждане
     - инвалиды
     Показатель характеризует уровень охвата граждан пожилого возраста
и инвалидов мероприятиями, позволяет в динамике  оценивать  результаты
реализации мероприятий, направленных на решение задачи  по  социальной
поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов.
     Источники  исходных  данных   -   данные   областных   учреждений
социального   обслуживания;   данные   отделения   Пенсионного   фонда
Российской Федерации по ЕАО.
     Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены  в
Таблице 1 Госпрограммы.
     2. Количество проведенных социально значимых мероприятий:
     Показатель   характеризует   количество   проведенных   социально
значимых мероприятий включая празднование Международного  дня  пожилых
людей, дня памяти жертв политических репрессий, дня Героев  Отечества,
дня  Победы,  дня   инвалидов,   организация   торжественного   приема
губернатором области жителей, внесших особый вклад в развитие области,
приобретение памятных медалей  "Непокоренные",  вручение  персональных
поздравлений  Президента  Российской  Федерации  и   ценных   подарков
ветеранам Великой Отечественной войны  в  связи  с  юбилейными  датами
рождения.
     3. Количество учреждений социального  обслуживания,  материальная
база, которых улучшена.
     Показатель  характеризует   количество   учреждений   социального
обслуживания,  материальная  база,  которых  улучшена,   позволяет   в
динамике оценивать результат реализации мероприятия, направленного  на
решение задачи по улучшению материальной базы  учреждений  социального
обслуживания.
     Источники исходных данных -  данные  комитета  социальной  защиты
населения правительства Еврейской автономной области.
     Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены  в
Таблице 1 Госпрограммы.
     4. Численность специалистов прошедших обучение и участвовавших  в
мероприятиях по обмену опытом работы;
     Показатель характеризует количество специалистов,  нуждающихся  в
обучении и  участии  в  мероприятиях  по  обмену  опытом  работы,  что
позволит  в  динамике  оценивать  результат  реализации   мероприятия,
направленного на решение задачи по обучению и участию  в  мероприятиях
по обмену опытом работы.
     Источники исходных данных -  данные  комитета  социальной  защиты
населения правительства Еврейской автономной области.
     Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены  в
Таблице 1 Госпрограммы.
     5. Количество граждан пожилого возраста  и  инвалидов,  прошедших
обучение навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет
     Показатель характеризует количество граждан пожилого  возраста  и
инвалидов, нуждающихся  в  прохождении  обучения  навыкам  пользования
персональным компьютером и сетью Интернет,  что  позволит  в  динамике
оценивать результат реализации мероприятия, направленного  на  решение
задачи по обучению  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  навыкам
пользования персональным компьютером и сетью Интернет.
     Источники исходных данных -  данные  комитета  социальной  защиты
населения правительства Еврейской автономной области.
     Значения показателей по годам реализации подпрограммы приведены в
Таблице 1 Госпрограммы.

             5. Прогноз конечных результатов подпрограммы

     Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать  основу
для повышения качества жизни пожилых людей и граждан  с  ограниченными
возможностями  здоровья   и   уровня   доступности   для   них   среды
жизнедеятельности, укрепить  материально-техническую  базу  учреждений
социального  обслуживания,  здоровье   граждан   старшего   поколения,
обеспечить социальную реабилитацию и  адаптацию  инвалидов  и  создать
условия  для  самореализации  указанных  категорий  граждан  в   жизни
общества, в том числе:
     Реализация подпрограммы позволит:
     1. Предоставить дополнительные меры  социальной  поддержки  35000
пожилым гражданам и 400 инвалидам и повысить качество их жизни.
     2. Модернизировать  и   укрепить   материально-техническую   базу
учреждений социального обслуживания для пожилых граждан  и  инвалидов.
Создать  условия  для  безаварийного   функционирования   стационарных
учреждений     социального     обслуживания,     безопасной      среды
жизнедеятельности  для  престарелых  граждан,   имеющих   существенные
нарушения здоровья.
     3. Организовать    развитие    сети     организаций     различных
организационно - правовых форм и  форм  собственности,  осуществляющих
социальное обслуживание населения. Провести исследования,  разработать
рекомендации в сфере социального обслуживания населения.
     4. Осуществить   развитие   конкуренции   в   сфере   социального
обслуживания  населения.  Осуществить  пропаганду  престижа  профессий
работников учреждений социального обслуживания, мотивации к  повышению
профессионального мастерства  500  работников  учреждений  социального
обслуживания. Повысить мотивацию к работе  не  менее  10  специалистов
учреждений социального обслуживания населения  по  работе  с  пожилыми
гражданами и инвалидами.
     5. Организовать    мероприятия    по    социальной     поддержке,
способствующие самореализации не менее 250 пожилых людей и  граждан  с
ограниченными возможностями здоровья и участию их  в  жизни  общества.
Обеспечить развитие и пропаганду  спорта  среди  инвалидов  и  граждан
пожилого возраста посредством организации  посещения  ими  занятий  по
физической культуре и спорту. Провести не менее  двух  мероприятий  по
трудотерапии  для  25  пожилых  граждан  и   инвалидов,   не   имеющих
определенного места жительства. Приобрести наборы продуктов питания  и
предметы личной гигиены, оплатить социальную гостиницу  и  прохождение
медицинских обследований для граждан пожилого  возраста  и  инвалидов,
освободившихся из мест лишения свободы.
     6. Обеспечить научно-методическое и информационное  сопровождение
не менее 80 социально - значимых мероприятий программы. Определить  на
основе  результатов  научного  исследования  приоритетные  направления
деятельности   органов   социальной   защиты   населения   и    других
заинтересованных служб. Обеспечить издание 10 экземпляров методических
материалов, приобретение методической литературы.

               6. Сроки и этапы реализации подпрограммы

     Срок реализации программы: 2014-2016 годы.
     В связи  с  тем,  что  основная  часть  мероприятий  подпрограммы
"Повышение качества жизни и уровня доступности среды жизнедеятельности
для пожилых граждан и инвалидов  на  территории  Еврейской  автономной
области"  Госпрограммы  связана  с  последовательным   предоставлением
социальных услуг гражданам, выделение  этапов  в  данной  подпрограмме
Госпрограммы не предусмотрено.
     В ходе исполнения подпрограммы будет производиться  корректировка
параметров и  ежегодных  планов  ее  реализации  в  рамках  бюджетного
процесса,  с  учетом  тенденций   демографического   и   социально   -
экономического развития области.

                7. Система подпрограммных мероприятий

     Перечень мероприятий подпрограммы  "Повышение  качества  жизни  и
уровня доступности  среды  жизнедеятельности  для  пожилых  граждан  и
инвалидов на территории Еврейской  автономной  области"  Госпрограммы,
сроки и ожидаемые результаты их реализации в количественном  измерении
с распределением по годам отражены в Таблице 2 Госпрограммы.

                 8. Механизм реализации подпрограммы

     Текущее  управление   реализацией   подпрограммы   осуществляется
комитетом  социальной   защиты   населения   правительства   Еврейской
автономной  области,  которым  обеспечивается  целевое   использование
бюджетных средств, организация и проведение  конкурсов  на  выполнение
работ и оказание услуг в соответствии с программными  мероприятиями  и
действующим законодательством.
     Комитет  социальной  защиты  населения  правительства   Еврейской
автономной области представляет в управление  экономики  правительства
Еврейской автономной области ежеквартальные и годовые отчеты о ходе  и
результатах реализации подпрограммы.

           9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

                                                           Таблица 2.4

                Структура финансирования подпрограммы
                       по направлениям расходов

-----------------------------------------------------------------
|    Источники и     |       Расходы (тыс. рублей), годы        |
|    направления     |------------------------------------------|
|   финансирования   |  всего  |      В том числе по годам      |
|                    |         |--------------------------------|
|                    |         | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|--------------------+---------+----------+----------+----------|
|         1          |    2    |    3     |    4     |    5     |
|---------------------------------------------------------------|
|                             ВСЕГО                             |
|---------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет   | 12375,1 |  2516,7  |  4835,7  |  5022,7  |
|--------------------+---------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет |         |          |          |          |
|--------------------+---------+----------+----------+----------|
| Другие источники   |         |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|
|                     КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                      |
|---------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет   |         |          |          |          |
|--------------------+---------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет |         |          |          |          |
|--------------------+---------+----------+----------+----------|
| Другие источники   |         |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|
|                             НИОКР                             |
|---------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет   |  300,0  |    -     |  150,0   |  150,0   |
|--------------------+---------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет |         |          |          |          |
|--------------------+---------+----------+----------+----------|
| Другие источники   |         |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|
|                        ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                         |
|---------------------------------------------------------------|
| Областной бюджет   | 12075,1 |  2516,7  |  4685,7  |  4872,7  |
|--------------------+---------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет |         |          |          |          |
|--------------------+---------+----------+----------+----------|
| Другие источники   |         |          |          |          |
-----------------------------------------------------------------


                               ПАСПОРТ
     подпрограммы "Социальная реабилитация детей с ограниченными
возможностями, их социальная адаптация и подготовка к самостоятельной
                 жизни в обществе" на 2014-2016 годы

                                                                      
  Наименование          Социальная     реабилитация     детей      с  
  подпрограммы          ограниченными       возможностями,        их  
                        социальная   адаптация   и   подготовка    к  
                        самостоятельной жизни в обществе              
                                                                      
                                                                      
  Ответственный         Комитет    социальной    защиты    населения  
  исполнитель           правительства Еврейской автономной области    
  подпрограммы                                                        
                                                                      
  Соисполнители         Областное      государственной      казенное  
  подпрограммы          учреждение     социального      обслуживания  
                        "Социально-реабилитационный    центр     для  
                        несовершеннолетних"   (далее   -   ОГКУ   СО  
                        "Социально-реабилитационный    центр     для  
                        несовершеннолетних");              областное  
                        государственной     казенное      учреждение  
                        управления  здравоохранения   "Дом   ребенка  
                        специализированный"  (далее  -  ОГКУЗ   "Дом  
                        ребенка   специализированный");    областное  
                        государственной     казенное      учреждение  
                        "Валдгеймский   детский   дом-интернат   для  
                        умственно  отсталых  детей"  (далее  -  ОГКУ  
                        "Валдгеймский   детский   дом-интернат   для  
                        умственно   отсталых    детей";    областные  
                        государственные     бюджетные     учреждения  
                        "Центры социального обслуживания"  (далее  -  
                        ОГБУ  "Центры  социального   обслуживания");  
                        областное     государственное      бюджетное  
                        учреждение        "Комплексный         центр  
                        социального    обслуживания    по     городу  
                        Биробиджану"  (далее  -  ОГБУ   "Комплексный  
                        центр  социального  обслуживания  по  городу  
                        Биробиджану")                                 
                                                                      
  Цели                  -   проведение   системных    изменений    в  
  подпрограммы          Еврейской автономной области  в  организации  
                        работы по абилитации и  реабилитации  детей-  
                        инвалидов, в том числе в раннем возрасте;     
                        -  преодоление   изолированности   семей   с  
                        детьми-инвалидами,      внедрение      новых  
                        эффективных технологий по работе  с  детьми-  
                        инвалидами и их семьями;                      
                        -     повышение     качества     жизни     и  
                        самореализации    детей-инвалидов    и    их  
                        родителей    в    трудовой,     общественной  
                        деятельности, творчестве и спорте             
                                                                      
  Задачи                1.  Организация   своевременного   выявления  
  подпрограммы          семей,   имеющих   детей   с   ограниченными  
                        возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  
                        формирование  базы  данных   детей-инвалидов  
                        и    мониторинг    потребностей     граждан,  
                        осуществляющих уход за ними.                  
                        2.   Совершенствование    деятельности    по  
                        выполнению    мероприятий     индивидуальных  
                        программ    реабилитации    детей-инвалидов,  
                        внедрение    инновационных    методик     их  
                        комплексной реабилитации.                     
                        3.  Формирование   модели   профессиональной  
                        подготовки детей-инвалидов к  возможной  для  
                        них трудовой деятельности.                    
                        4. Разработка и реализация  программ  отдыха  
                        детей-инвалидов, а  также  семей  с  детьми-  
                        инвалидами.                                   
                        5.     Создание      системы      творческой  
                        реабилитации детей-инвалидов.                 
                        6.  Создание  условий  для  занятий   детей-  
                        инвалидов физкультурой и спортом.             
                        7.  Просвещение  населения  о  необходимости  
                        поддержки детей-инвалидов, семей  с  детьми-  
                        инвалидами,  формирование  отношения  к  ним  
                        как к равным членам общества                  
                                                                      
  Целевые               1.     Удельный     вес     детей-инвалидов,  
  индикаторы            получивших   реабилитационные   услуги,    в  
  и        показатели   общей численности детей-инвалидов;            
  подпрограммы          2.   Количество    семей    с    детьми    с  
                        ограниченными   возможностями   взятых    на  
                        патронажное сопровождение;                    
                        3.  Удельный  вес  детей  до   4-х   лет   с  
                        ограниченными    возможностями     здоровья,  
                        получивших   реабилитационные   услуги,    в  
                        общей   численности   детей   до   4    лет,  
                        помещенных  по  медицинским   и   социальным  
                        показаниям    в    областные     медицинские  
                        учреждения;                                   
                        4.   Численность   детей   с   ограниченными  
                        возможностями      здоровья,      получивших  
                        социально-педагогические  и  психологические  
                        услуги;                                       
                        5. Численность  целевой  группы,  получившей  
                        навыки       пользования        персональным  
                        компьютером и сетью интернет;                 
                        6.     Удельный     вес     детей-инвалидов,  
                        получивших   услуги   по   оздоровлению    и  
                        отдыху,   в   общей    численности    детей-  
                        инвалидов;                                    
                        7.   Количество   детей   с    ограниченными  
                        возможностями  здоровья,   занимающихся   на  
                        постоянной  основе   в   созданных   группах  
                        адаптивной физической культуры;               
                        8. Удельный  вес  детей-инвалидов  школьного  
                        возраста,    систематически     занимающихся  
                        физкультурой, спортом, творчеством, в  общей  
                        численности детей-инвалидов;                  
                        9.   Число    привлеченных    некоммерческих  
                        организаций   к   решению   проблем   детей-  
                        инвалидов;                                    
                        10.  Численность   волонтеров,   оказывающих  
                        услуги детям-инвалидам и  семьям  с  детьми-  
                        инвалидами;                                   
                        11. Количество специалистов медицинских,      
                        социальных и образовательных учреждений       
                        повысивших квалификацию.                      
                                                                      
                                                                      
  Этапы    и    сроки   2014-2016 годы                                
  реализации                                                          
  подпрограммы                                                        
                                                                      
  Ресурсное             Объем  финансового  обеспечения   реализации  
  обеспечение           подпрограммы  за  2014-2016  годы  всего   -  
  реализации            22097,4 тыс. рублей, в том числе:             
  подпрограммы     за   за счет средств областного бюджета - 18497,4  
  счет        средств   тыс. рублей, по годам:                        
  областного  бюджета   2014 год - 5595,8 тыс. рублей;                
  и прогнозная оценка   2015 год - 6725,8 тыс. рублей;                
  расходов              2016 год - 6175,8 тыс. руб.                   
  федерального          за  счет  средств  Фонда  поддержки   детей,  
  бюджета,   бюджетов   находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  
  муниципальных         всего - 3600,0 тыс. рублей, по годам:         
  образований,          2014 год - 2000,0 тыс. рублей;                
  внебюджетных          2015 год - 1600,0 тыс. рублей.                
  средств          на                                                 
  реализацию    целей                                                 
  подпрограммы,     в                                                 
  том числе по годам                                                  
                                                                      
  Ожидаемые             1.  Организация  патронажного  сопровождения  
  результаты            более 170 семей  с  детьми  с  ограниченными  
  реализации            возможностями     здоровья     и     детьми-  
  подпрограммы          инвалидами;                                   
                        2.   Предоставление    ранней    медицинской  
                        помощи  более  60  детям   с   ограниченными  
                        возможностями   здоровья,    помещенным    в  
                        областные медицинские учреждения;             
                        3.  Предоставление  социально-педагогических  
                        и психологических услуг 120 семьям с  детьми  
                        с ограниченными возможностями здоровья;       
                        4. Профессиональная подготовка не менее  100  
                        детей-инвалидов   к   возможной   для    них  
                        трудовой деятельности;                        
                        5. Формирование у 90  детей-инвалидов  и  их  
                        родителей        навыков         пользования  
                        персональным     компьютером     и     сетью  
                        Интернет;                                     
                        6.  Улучшение  социального  самочувствия   у  
                        300 детей-инвалидов и их родителей;           

Информация по документу
Читайте также