Расширенный поиск
Постановление Правительства Еврейской автономной области от 31.10.2013 № 565-ппПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2013 № 565-пп г. Биробиджан Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Еврейской автономной области" на 2014- 2016 годы В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 22.10.2013 № 541-пп "О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 19.08.2013 № 385-пп "Об утверждении перечня государственных программ Еврейской автономной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" правительство Еврейской автономной области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую государственную программу Еврейской автономной области "Повышение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Еврейской автономной области" на 2014-2016 годы. 2. Отменить постановление правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 505-пп "Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Еврейской автономной области" на 2014-2016 годы". 3. Признать утратившими силу: - постановление правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп "Об областной целевой программе "Жилище" на 2011- 2015 годы"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 22.02.2011 № 95-пп "О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп "Об областной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 22.03.2011 № 142-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 29.06.2011 № 310-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 05.10.2011 № 467-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 28.10.2011 № 522-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 27.12.2011 № 685-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 15.05.2012 № 212-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 29.06.2012 № 308-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 16.07.2012 № 329-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 28.09.2012 № 491-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 № 601-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 13.11.2012 № 636-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 14.12.2012 № 717-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 25.12.2012 № 777-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 19.02.2013 № 55-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - пункт 2 постановления правительства Еврейской автономной области от 19.02.2013 № 62-пп "О внесении изменений и дополнения в некоторые областные целевые программы" - от 25.03.2013 № 126-пп"О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 21.05.2013 № 220-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 18.06.2013 № 278-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 24.09.2013 № 464-пп "О внесении изменений в областную целевую программу "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 № 487-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 № 608-пп "Об областной целевой Программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2013-2015 годы"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 14.12.2012 № 714-пп "О внесении изменений в областную целевую Программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 № 608-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 02.04.2013 № 148-пп "О внесении изменений в областную целевую Программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 № 608-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 09.04.2013 № 155-пп "О внесении изменений в областную целевую Программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 № 608-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 18.06.2013 № 262-пп "О внесении изменений в областную целевую Программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 № 608-пп"; - постановление правительства Еврейской автономной области от 30.07.2013 № 376-пп "О внесении изменений и дополнения в областную целевую Программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 № 608-пп". 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Проходцева Д. Д. 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года за исключением пункта 2. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня подписания настоящего постановления. Вице-губернатор области Г.А. Антонов УТВЕРЖДЕНА Постановлением правительства Еврейской автономной области от _______________ № ______ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014- 2016 ГОДЫ г. Биробиджан 2013 г. 1. ПАСПОРТ государственной программы Еврейской автономной области "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Еврейской автономной области" на 2014-2016 годы -------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Повышение качества предоставления | | государственной программы | жилищно-коммунальных услуг и | | | развитие жилищного комплекса в | | | Еврейской автономной области (далее - | | | программа) | |----------------------------+-------------------------------------------| | Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального | | государственной программы | хозяйства и энергетики правительства | | | Еврейской автономной области | |----------------------------+-------------------------------------------| | Соисполнители | Управление архитектуры и | | государственной программы | строительства правительства Еврейской | | | автономной области | |----------------------------+-------------------------------------------| | Участники государственной | Управление по внутренней политике | | программы | области, комитет по управлению | | | государственным имуществом области, | | | управление по опеке и попечительству | | | области, управление лесами | | | правительства области, комитет | | | социальной защиты населения | | | правительства области, органы | | | местного самоуправления | | | муниципальных образований области, | | | ОАО "Региональный оператор ЕАО" | |----------------------------+-------------------------------------------| | Структура государственной | Подпрограмма "Модернизация | | программы | объектов коммунальной | | | инфраструктуры в Еврейской | | | автономной области". | | | Подпрограмма "Жилище" | |----------------------------+-------------------------------------------| | Цели государственной | 1. Удовлетворение потребностей | | программы | населения и организаций Еврейской | | | автономной области (далее - область) в | | | качественных и экономически | | | привлекательных жилищно- | | | коммунальных услугах, | | | обеспечивающих благоприятные | | | условия для наиболее комфортного | | | проживания и успешной деятельности. | | | 2. Обеспечение граждан области | | | доступным и комфортным жильем | |----------------------------+-------------------------------------------| | Задачи государственной | 1. Повышение эффективности | | программы | управления и модернизации объектов | | | коммунальной инфраструктуры. | | | 2. Предотвращение критического | | | уровня износа объектов коммунальной | | | инфраструктуры и повышение | | | энергоэффективности | | | функционирования систем | | | коммунальной инфраструктуры. | | | 3. Создание условий для нормативной | | | замены ветхих инженерных сетей. | | | 4. Снижение издержек на производство | | | коммунальных услуг. | | | 5. Привлечение внебюджетных | | | инвестиций для развития систем | | | коммунальной инфраструктуры. | | | 6. Стимулирование строительства | | | жилья. | | | 7. Стимулирование платежеспособного | | | спроса на рынке жилья. | | | 8. Предоставление благоустроенных | | | жилых помещений | | | специализированного жилищного | | | фонда по договорам найма | | | специализированных жилых | | | помещений детям-сиротам и детям, | | | оставшимся без попечения родителей. | | | 9. Предоставление молодым семьям - | | | участникам программы социальных | | | выплат на приобретение жилья или | | | строительство индивидуального жилого | | | дома. | | | 10. Содействие в выдаче гражданам | | | области ипотечных жилищных | | | кредитов. | | | 11. Формирование специальных | | | условий ипотечного кредитования | | | отдельных категорий граждан | |----------------------------+-------------------------------------------| | Целевые индикаторы и | Основные целевые индикаторы | | показатели государственной | представлены в таблице 1 | | программы | | |----------------------------+-------------------------------------------| | Этапы и сроки реализации | 2014-2016 годы в 1 этап | | государственной программы | | |----------------------------+-------------------------------------------| | Ресурсное обеспечение | Общий объем средств, привлекаемых | | реализации государственной | для реализации Программы в 2014-2016 | | программы за счет средств | году, составит 3 408 233,1 тыс. рублей, | | областного бюджета и | в том числе: средства областного | | прогнозная оценка расходов | бюджета - 373 678,1 тыс. рублей, | | федерального бюджета, | средства федерального бюджета - | | бюджетов муниципальных | 782 035,0 тыс. рублей, средства | | образований, внебюджетных | бюджетов муниципальных образований | | средств на реализацию | - 12 820,0 тыс. рублей, внебюджетные | | целей государственной | источники - 2 239 700,0 тыс. рублей, в | | программы, в том числе по | том числе: | | годам | - 2014 год всего - 851 338,3 тыс. рублей, | | | в том числе средства областного | | | бюджета - 122 241,3 тыс. рублей, | | | средства федерального бюджета - | | | 13 827,0 тыс. рублей, средства | | | бюджетов муниципальных образований | | | - 4 570,0 тыс. рублей, внебюджетные | | | источники - 710 700,0 тыс. рублей. | | | - 2015 год всего - 1 248 881,9 тыс. | | | рублей, в том числе средства | | | областного бюджета - 122 708,9 тыс. | | | рублей, средства федерального | | | бюджета - 357 548,0 тыс. рублей, | | | средства бюджетов муниципальных | | | образований - 4 125,0 тыс. рублей, | | | внебюджетные источники - 764 500,0 | | | тыс. рублей. | | | - 2016 год всего - 1 308 012,9 тыс. | | | рублей, в том числе средства | | | областного бюджета - 128 727,9 тыс. | | | рублей, средства федерального | | | бюджета - 410 660,0 тыс. рублей, | | | средства бюджетов муниципальных | | | образований - 4 125,0 тыс. рублей, | | | внебюджетные источники - 764 500,0 | | | тыс. рублей | |----------------------------+-------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | Успешное выполнение мероприятий | | реализации государственной | программы позволит обеспечить | | программы | следующие результаты и показатели | | | социально-экономической | | | эффективности: | | | - снижения потерь в инженерных сетях | | | к 2016 году до 14,8 процентов в сетях | | | теплоснабжения и до 15,5 процентов в | | | сетях водоснабжения; | | | - снижения удельного расхода топлива | | | до 0,210 т у. т.; | | | - замены 40 км тепловых сетей; | | | - замены 27,8 км водопроводных сетей; | | | - замены 40,7 км канализационных | | | сетей; | | | - обеспечение ввода жилья в области: | | | в 2014 году - 58,0 тыс. кв. метров | | | жилья; | | | в 2015 году - 59,0 тыс. кв. метров | | | жилья; | | | в 2016 году - 59,0 тыс. кв. метров | | | жилья; | | | - снижение показателя превышения | | | среднего уровня процентной ставки по | | | ипотечному жилищному кредиту по | | | отношению к индексу потребительских | | | цен к 2016 году до уровня 6,2 | | | процентных пункта; | | | - увеличение количества выдаваемых | | | ипотечных жилищных кредитов до 700 | | | штук в год к 2016 году; | | | - предоставление к 2016 году | | | доступного и комфортного жилья 20 | | | процентам семей, желающим улучшить | | | свои жилищные условия, от общего их | | | числа; | | | - строительство 40-квартирных жилых | | | домов для обеспечения жильем | | | отдельных категорий граждан, в том | | | числе: | | | в 2014 году - 1 дом; | | | в 2016 году - 1 дом; | | | - предоставление благоустроенных | | | жилых помещений | | | специализированного жилищного | | | фонда по договорам найма | | | специализированных жилых | | | помещений 40 детям-сиротам и детям, | | | оставшимся без попечения родителей, в | | | том числе: | | | в 2014 году - 20 гражданам указанной | | | категории; | | | в 2015 году - 20 гражданам указанной | | | категории; | | | - создание фонда арендного жилья в | | | объеме 580,0 кв. метров; | | | - обеспечение жильем 21 молодую | | | семью, в том числе: | | | в 2014 году - 7 семей; | | | в 2015 году - 7 семей; | | | в 2016 году - 7 семей; | | | - выдача гражданам не менее 2 050 | | | ипотечных жилищных кредитов на | | | сумму не менее 2 173,0 млн. рублей, в | | | том числе: | | | в 2014 году - 650 кредитов; | | | в 2015 году - 700 кредитов; | | | в 2016 году - 700 кредитов; | | | - предоставление социальной выплаты | | | врачам на погашение части основного | | | долга по договорам ипотечного | | | кредитования на приобретение жилья | | | на территории области, в том числе: | | | в 2014 году - 5 врачам; | | | в 2015 году - 5 врачам; | | | в 2016 году - 5 врачам. | -------------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы. 2. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития Одним из приоритетов жилищной политики области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 64 процента. В целом по области износ котельных составляет 65 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 75 процента, тепловых сетей - 55,6 процента, водопроводных насосных станций - 56 процентов, канализационных насосных станций - 64 процентов, очистных сооружений водопровода - 46,7 процента, очистных сооружений канализации - 85 процентов. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной временного отключения от теплоснабжения жилых домов и объектов социального значения в зимние периоды. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде населенных пунктов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения области питьевой водой нормативного качества. Более 40 процентов водопроводов с забором воды из подземных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды. Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, многие эксплуатируются 25-30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам области и позволит: - обеспечить более комфортные условия проживания населения области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; - обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; - улучшить экологическое состояние на территории области. Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта. Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе. Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Низкая эффективность использования энергетических ресурсов обуславливает необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов населением. Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в жилом фонде. Также проведенный анализ ситуации в жилищной сфере области свидетельствует о том, что на сегодняшний день, благодаря реализации областной целевой программы "Жилище" в 2011-2013 году заметно активизировано жилищное строительство. В результате этого сформирована нормативная правовая база государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, создана и развивается система ипотечного жилищного кредитования граждан, увеличены инвестиции в жилищное строительство. Однако основными проблемами в ходе реализации в предыдущие годы программы и входящих в ее состав подпрограмм явились: - низкая доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для граждан, возникшая в ходе кризиса и продолжающая оставаться фактором негативного влияния на развитие строительной отрасли в целом; - снижение объемов субсидирования из федерального бюджета, недостаток средств в областном и местных бюджетах на предоставление социальных выплат молодым семьям, малоимущим и гражданам иных категорий на приобретение жилья и улучшение жилищных условий, рост задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями; - недостаток подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение; - слабая проработанность в муниципальных образованиях области документов градостроительного планирования и территориального зонирования; - неравномерное осуществление жилищного строительства в муниципальных образованиях области. Программа предусматривает решение вышеуказанных проблем с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней и внебюджетных ресурсов. Основным направлением программы является улучшение жилищных условий граждан области, дальнейшее повышение доступности жилья. 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели и задачи программы Одним из приоритетов жилищной политики области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения, обеспечение граждан области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг". Основными целями программы являются: - удовлетворение потребностей населения и организаций области в качественных и экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах, обеспечивающих благоприятные условия для наиболее комфортного проживания и успешной деятельности; - обеспечение граждан области доступным и комфортным жильем. Для достижения поставленной цели необходимо решения следующих задач: - повышение эффективности управления и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей; - снижение издержек на производство коммунальных услуг; - привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры; - стимулирование строительства жилья; - стимулирование платежеспособного спроса на рынке жилья; - предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; - содействие в выдаче гражданам области ипотечных жилищных кредитов; - формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан. 4. Перечень показателей (индикаторов) программы Таблица 1 Сведения о показателях (индикаторах) программы ------------------------------------------------------------------------------------- | № | Целевые индикаторы | Ед. измерения | Значение показателя | | п/п | | |-----------------------------| | | | | отчетный | 2015 | 2016 | | | | | 2014 год | год | год | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в | | Еврейской автономной области" | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Интегральный показатель | количество | | | | | | аварийности инженерных | аварий на 10 км | | | | | | сетей: | инженерных | 5,08 | 5,04 | 5 | | | - теплоснабжение | сетей | 6,68 | 6,64 | 6,62 | | | - водоснабжение | | 2,55 | 2,51 | 2,46 | | | - водоотведение | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 2 | Потери энергоресурсов в | % | | | | | | инженерных сетях: | | | | | | | - теплоснабжение | | 15,6 | 15,2 | 14,8 | | | - водоснабжение | | 16,3 | 15,9 | 15,5 | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 3 | Удельный расход топлива на | т у. т. | 0,219 | 0,216 | 0,210 | | | выработку тепловой энергии | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 4 | Темпы замены ветхих и | км | | | | | | аварийных инженерных | | | | | | | сетей: | | 9,5 | 18,5 | 12,0 | | | - теплоснабжение | | 7,8 | 9,0 | 11,0 | | | - водоснабжение | | 9,0 | 17,2 | 14,5 | | | - водоотведение | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Жилище" | |-----------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Обеспечение ввода жилья в | тыс. кв. м | 58,0 | 59,0 | 59,0 | | | области | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 6 | Снижение показателя | процентных | 6,3 | 6,2 | 6,2 | | | превышения среднего уровня | пунктов | | | | | | процентной ставки по | | | | | | | ипотечному жилищному | | | | | | | кредиту по отношению к | | | | | | | индексу потребительских цен | | | | | | | к 2016 году до уровня 6,2 | | | | | | | процентных пункта | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 7 | Обеспечение жильем | семей | 7 | 7 | 7 | | | молодых семей области | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 8 | Соотношение средней | лет | 2,84 | 2,74 | 2,73 | | | рыночной стоимости | | | | | | | стандартной квартиры общей | | | | | | | площадью 54 кв. м и | | | | | | | среднего годового | | | | | | | совокупного денежного | | | | | | | дохода семьи из 3 человек | | | | | | | (коэффициент доступности | | | | | | | жилья), лет | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 9 | Доля семей, имеющих | процентов | 33 | 34 | 35 | | | возможность приобрести | | | | | | | жилье, соответствующее | | | | | | | стандартам обеспечения | | | | | | | жилыми помещениями, с | | | | | | | помощью собственных и | | | | | | | заемных средств | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 10 | Выдача гражданам не менее | штук/млн. руб. | 650/689 | 700/752 | 700/74 | | | 2 050 ипотечных жилищных | | | | 2 | | | кредитов на сумму не менее | | | | | | | 2 173,0 млн. рублей | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 11 | Предоставление к 2016 году | процентов | 17 | 20 | 20 | | | доступного и комфортного | | | | | | | жилья | | | | | | | 20 процентам семей, | | | | | | | желающим улучшить свои | | | | | | | жилищные условия, от | | | | | | | общего их числа | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 12 | Строительство 40- | домов | 1 | 0 | 1 | | | квартирных жилых домов | | | | | | | для обеспечения жильем | | | | | | | отдельных категорий | | | | | | | граждан | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 13 | Предоставление | детей-сирот | 20 | 20 | 0 | | | благоустроенных жилых | | | | | | | помещений | | | | | | | специализированного | | | | | | | жилищного фонда по | | | | | | | договорам найма | | | | | | | специализированных жилых | | | | | | | помещений детям-сиротам и | | | | | | | детям, оставшимся без | | | | | | | попечения родителей | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 14 | Создание фонда арендного | кв. м. | 380 | 200 | 0 | | | жилья | | | | | |-----+-----------------------------+-----------------+----------+---------+--------| | 15 | Предоставление социальной | человек | 5 | 5 | 5 | | | выплаты врачам на | | | | | | | погашение части основного | | | | | | | долга по договорам | | | | | | | ипотечного кредитования на | | | | | | | приобретение жилья на | | | | | | | территории области | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- Сбор информации о показателях (индикаторах) Программы планируется осуществлять посредством анализа отчетов соисполнителей программных мероприятий, поступивших в адрес ответственного исполнителя по итогам проведенных мероприятий. 5. Прогноз конечных результатов программы Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить достижение следующих показателей: - снижения потерь в инженерных сетях к 2016 году до 14,8 процентов в сетях теплоснабжения и до 15,5 процентов в сетях водоснабжения; - снижения удельного расхода топлива до 0,210 т у. т.; - замены 40 км тепловых сетей; - замены 27,8 км водопроводных сетей; - замены 40,7 км канализационных сетей; - обеспечение ввода жилья к 2016 году до 176 тыс. кв. м; - обеспечение жильем 21 молодую семью; - строительство 2-х 40-квартирных жилых домов для обеспечения жильем отдельных категорий граждан; - снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту по отношению к индексу потребительских цен к 2016 году до уровня 6,2 процентных пункта; - обеспечение жильем 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - выдача гражданам не менее 2 050 ипотечных жилищных кредитов на сумму не менее 2 173,0 млн. рублей; - предоставление социальных выплат 15 врачам на погашение части основного долга по договорам ипотечного кредитования на приобретение жилья на территории области; - предоставление к 2016 году доступного и комфортного жилья 20 процентам семей, желающим улучшить свои жилищные условия, от общего их числа; - создание фонда арендного жилья в объеме 580,0 кв. метров; - увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 700 штук в год к 2016 году. 6. Сроки и этапы реализации программы Программа рассчитана на 2014-2016 годы в 1 этап. 7. Система программных мероприятий Таблица 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------- | № | Наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | | п/п | программы, | исполнитель, | реали- | результат в | нереализации | | | подпрограммы, | соисполнитель, | зации | количественном | Программы | | | мероприятия | участники | | измерении | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа Еврейской автономной области "Повышение качества | | предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в | | Еврейской автономной области" на 2014-2016 годы" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в | | | Еврейской автономной области" | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Реконструкция | Органы местного | 2014 | Приведение | Снижение | | | котельной | самоуправления | | котельной | КПД | | | "Групповая" в | муниципального | | "Групповая" в | котельного | | | пос. | образования | | пос. Николаевка | оборудования | | | Николаевка | "Николаевское | | в соответствие с | , | | | | городское | | санитарно- | невозможност- | | | | поселение" | | строительными | ь | | | | | | нормами, | присоединени- | | | | | | повышение | я новых | | | | | | надежности ее | потребляемых | | | | | | функционирован- | мощностей | | | | | | ия | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.2 | Реконструкция | Органы местного | 2014 | Приведение | Снижение | | | котельной | самоуправления | | котельной | КПД | | | "ПМК" в с. | муниципального | | "ПМК" в с. | котельного | | | Амурзет | образования | | Амурзет в | оборудования | | | | "Октябрьский | | соответствие с | , | | | | муниципальный | | санитарно- | невозможност- | | | | район" | | строительными | ь | | | | | | нормами, | присоединени- | | | | | | повышение | я новых | | | | | | надежности ее | потребляемых | | | | | | функционирован- | мощностей | | | | | | ия | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.3 | Реконструкция | Органы местного | 2014 | Приведение | Увеличение | | | систем тепло-, | самоуправления | | системы | процента | | | водоснабжения | муниципального | | теплоснабжения | износа сетей, | | | пос. | образования | | в пос. | теплоснабжен- | | | Теплоозерск и | "Теплоозерское | | Теплоозерск и | ия, | | | пос. Лондоко- | городское | | пос. Лондоко- | ухудшение | | | завод | поселение" | | завод в | качества | | | | | | соответствие с | предоставлен- | | | | | | санитарно- | ия | | | | | | строительными | коммунальны- | | | | | | нормами, | х услуг | | | | | | повышение | | | | | | | надежности ее | | | | | | | функционирован- | | | | | | | ия | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.4 | Реконструкция | Органы местного | 2014 | Повышение | Снижение | | | котельной в | самоуправления | | надежности | КПД | | | пос. | муниципального | | работы | котельного | | | Теплоозерск | образования | | котельной и | оборудования | | | | "Теплоозерское | | сетей | , | | | | городское | | теплоснабжения | невозможност- | | | | поселение" | | в пос. | ь | | | | | | Теплоозерск | присоединени- | | | | | | | я новых | | | | | | | потребляемых | | | | | | | мощностей, | | | | | | | увеличение | | | | | | | процента | | | | | | | износа | | | | | | | тепловых | | | | | | | сетей | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.5 | Реконструкция | Органы местного | 2014 | Повышение | Увеличение | | | системы | самоуправления | | надежности | процента | | | водоотведения | муниципального | | работы сетей | износа сетей | | | г. Биробиджана | образования | | водоотведения в | водоотведени | | | | "Город | | г. Биробиджане | я, ухудшение | | | | Биробиджан" | | | качества | | | | | | | предоставлен- | | | | | | | ия | | | | | | | коммунальны- | | | | | | | х услуг | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.6 | Реконструкция | Органы местного | 2014 | Приведение | Снижение | | | котельной | самоуправления | | котельной | КПД | | | "Больница" в с. | муниципального | | "Больница" в с. | котельного | | | Бирофельд | образования | | Бирофельд в | оборудования | | | | "Бирофельдское | | соответствие с | , | | | | сельское | | санитарно- | невозможност- | | | | поселение" | | строительными | ь | | | | | | нормами, | присоединени- | | | | | | повышение | я новых | | | | | | надежности ее | потребляемых | | | | | | функционирован- | мощностей | | | | | | ия | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.7 | Реконструкция | Органы местного | 2014 | Приведение | Увеличение | | | системы | самоуправления | | системы | процента | | | водоснабжения | муниципального | | водоснабжения в | износа сетей | | | с. Ленинское | образования | | с. Ленинское в | водоснабжени | | | (СХТ) | "Ленинское | | соответствие с | я, ухудшение | | | | сельское | | санитарно- | качества | | | | поселение" | | строительными | предоставлен- | | | | | | нормами, | ия | | | | | | повышение | коммунальны- | | | | | | надежности ее | х услуг | | | | | | функционирован- | | | | | | | ия | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.8 | Реконструкция | Органы местного | 2015- | Приведение | Увеличение | | | системы | самоуправления | 2016 | системы | процента | | | теплоснабжени- | муниципального | | теплоснабжения | износа сетей | | | я в г. | образования | | в г. | теплоснабжен- | | | Биробиджане | "Город | | Биробиджане в | ия, | | | | Биробиджан" | | соответствие с | ухудшение | | | | | | санитарно- | качества | | | | | | строительными | предоставлен- | | | | | | нормами, | ия | | | | | | повышение | коммунальны- | | | | | | надежности ее | х услуг | | | | | | функционирован- | | | | | | | ия | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.9 | Реконструкция | Органы местного | 2015- | Повышение | Снижение | | | котельной в с. | самоуправления | 2016 | качества услуг | КПД | | | Ленинское | муниципального | | по | котельного | | | | образования | | теплоснабжению | оборудования | | | | "Ленинское | | в с. Ленинское | , | | | | сельское | | | невозможност- | | | | поселение" | | | ь | | | | | | | присоединени- | | | | | | | я новых | | | | | | | потребляемых | | | | | | | мощностей | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.10 | Реконструкция | Органы местного | 2015- | Приведение | Увеличение | | | системы тепло-- | самоуправления | 2016 | систем тепло- и | процента | | | , | муниципального | | водоснабжения в | износа сетей, | | | водоснабжения | образования | | с. Ленинское в | тепло- и | | | в с. Ленинское | "Ленинское | | соответствие с | водоснабжени | | | | сельское | | санитарно- | я, ухудшение | | | | поселение" | | строительными | качества | | | | | | нормами, | предоставлен- | | | | | | повышение | ия | | | | | | надежности ее | коммунальны- | | | | | | функционирован- | х услуг | | | | | | ия | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1.1.11 | Строительство | Органы местного | 2015- | Улучшение | Загрязнение | | | очистных | самоуправления | 2016 | экологической | окружающей | | | сооружений в | муниципального | | ситуации в пос. | среды и | | | пос. | образования | | Теплоозерск | ухудшение | | | Теплоозерск | "Теплоозерское | | | экологическо- | | | | городское | | | й обстановки | | | | поселение" | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Подпрограмма "Жилище" | | | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Стимулирование строительства жилья | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1 | Разработка | Администрации | 2014- | Разработка | Нарушение | | | документов | городского округа | 2016 | документов | градостроитель- | | | территориальн- | и муниципальных | | территориальног- | ного | | | ого | районов (по | | о планирования | законодательств | | | планирования | согласованию) | | в 22 городских и | а | | | и | | | сельских | | | | градостроитель- | | | поселениях | | | | ного | | | области | | | | зонирования | | | | | | | муниципальны- | | | | | | | ми | | | | | | | образованиями | | | | | | | области | | | | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2 | Стимулирование платежеспособного спроса на рынке жилья. Предоставление | | | благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по | | | договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, | | | оставшимся без попечения родителей | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1 | Строительство | Управление | 2014, | Строительство 1 | Невыполнение | | | 40-квартирных | архитектуры и | 2016 | дома в 2014 | обязательств по | | | жилых домов | строительства | | году, 1 дома в | обеспечению | | | для | правительства | | 2016 году | жильем | | | обеспечения | области, комитет по | | | отдельных | | | жильем | управлению | | | категорий | | | отдельных | государственным | | | граждан | | | категорий | имуществом | | | | | | граждан (с | области, управление | | | | | | изготовлением | по опеке и | | | | | | проектно- | попечительству | | | | | | сметной | области, управление | | | | | | документации) | лесами | | | | | | | правительства | | | | | | | области, управление | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | правительства | | | | | | | области, комитет | | | | | | | социальной защиты | | | | | | | населения | | | | | | | правительства | | | | | | | области | | | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 2.2.2 | Предоставлени- | Управление | 2014- | Предоставление | Невыполнение | | | е | архитектуры и | 2015 | благоустроенных | обязательств по | | | благоустроенн- | строительства | | жилых | обеспечению | | | ых жилых | правительства | | помещений | жильем детей- | | | помещений | области, комитет по | | специализирован- | сирот и детей, | | | специализиров- | управлению | | ного жилищного | оставшихся без | | | анного | государственным | | фонда по | попечения | | | жилищного | имуществом | | договорам найма | родителей | | | фонда по | области, | | специализирован- | | | | договорам | управление по | | ных жилых | | | | найма | опеке и | | помещений 40 | | | | специализиров- | попечительству | | детям-сиротам и | | | | анных жилых | области | | детям, | | | | помещений | | | оставшимся без | | | | детям-сиротам | | | попечения | | | | и детям, | | | родителей | | | | оставшимся без | | | | | | | попечения | | | | | | | родителей | | | | | |--------+-----------------+---------------------+--------+-------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат | | | на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.1 | Предоставлени- | Управление по | 2014- | Предоставление | Не | | | е социальных | внутренней | 2016 | социальных | выполнение | | | выплат | политике области, | | выплат 21 | обязательств | | | молодым | органы местного | | молодой семьям, | по | | | семьям | самоуправления | | в том числе: в | обеспечению | | | | муниципальных | | 2014 году - 7 | жильем | | | | образований (по | | семей; в 2015 | молодых | | | | согласованию) | | году - 7 семей; в | семей | | | | | | 2016 году - 7 | Еврейской | | | | | | семей | автономной | | | | | | | области | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4 | Содействие в выдаче гражданам области долгосрочных ипотечных жилищных | | | кредитов | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4.1 | Получение | ОАО | 2014- | Выдача | Снижение | | | гражданами | "Региональный | 2016 | гражданам не | покупательског- | | | ипотечных | оператор ЕАО" | | менее 2 050 | о спроса на | | | жилищных | (по | | ипотечных | рынке жилья | | | кредитов | согласованию), | | жилищных | | | | | кредитные | | кредитов на | | | | | организации | | сумму не менее | | | | | области (по | | 2 173,0 млн. | | | | | согласованию), | | рублей, в том | | | | | управление | | числе: | | | | | архитектуры и | | в 2014 году - 650 | | | | | строительства | | кредитов; | | | | | правительства | | в 2015 году - 700 | | | | | области | | кредитов; | | | | | | | в 2016 году - 700 | | | | | | | кредитов | | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.5 | Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных | | | категорий граждан | |--------+--------------------------------------------------------------------------------------| | 2.5.1 | Предоставлени- | Управление | 2014- | Выдача | Отсутствие | | | е социальной | здравоохранения | 2016 | социальной | стимулирования | | | выплаты | правительства | | выплаты | врачей | | | врачам на | области | | в 2014 году - | | | | погашение | | | 5 врачам; | | | | части | | | в 2015 году - | | | | основного | | | 5 врачам; | | | | долга по | | | в 2016 году - | | | | договорам | | | 5 врачам | | | | ипотечного | | | | | | | кредитования | | | | | | | на | | | | | | | приобретение | | | | | | | жилья на | | | | | | | территории | | | | | | | области | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Механизм реализации программы Программа состоит из двух составных частей и включает в себя Подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" и Подпрограмму "Жилище". Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики в сфере жилищного и коммунального хозяйства с учетом интересов населения, проживающего на территории области. Ответственным исполнителем Программы является управление жилищно- коммунального хозяйства и энергетики правительства области. Соисполнителем программы является управление архитектуры и строительства правительства области. Ответственный исполнитель и соисполнители программы в ходе реализации программы контролируют своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств, на конкурсной основе осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), согласовывают с ними возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. 9. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации программы В рамках подпрограммы оказание государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется. 10. Ресурсное обеспечение реализации программы Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы в 2014-2016 году, составит 3 408 233,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 373 678,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 782 035,0 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 12 820,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 2 239 700,0 тыс. рублей, в том числе: - 2014 год всего - 851 338,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 122 241,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 13 827,0 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 4 570,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 710 700,0 тыс. рублей. - 2015 год всего - 1 248 881,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 122 708,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 357 548,0 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 4 125,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 764 500,0 тыс. рублей. - 2016 год всего - 1 308 012,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 128 727,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 410 660,0 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 4 125,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 764 500,0 тыс. рублей. Таблица 3 Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств областного бюджета ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы (тыс. рублей), годы | | п/п | программы, | исполнитель, | классификации | | | | Подпрограммы | соисполнитель, |--------------------------+-----------------------------------------------| | | | участники | ГРБС | Рз- | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | Пр | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Программа "Повышение | Всего | | | | | 373 678,1 | 122 241,3 | 122 708,9 | 128 727,9 | | | качества предоставления |-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | | жилищно- | Управление | 009 | 05 | 522 0 | | 120 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | | | коммунальных услуг и | жилищно- | | 02 | 310 | | | | | | | | развитие жилищного | коммунального | | | | | | | | | | | комплекса в Еврейской | хозяйства и | | | | | | | | | | | автономной области" | энергетики | | | | | | | | | | | | правительства | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Управление | 010 | 10 | 522 0 | | 253 678,1 | 82 241,3 | 82 708,9 | 88 727,9 | | | | архитектуры и | | 03 | 320 | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | | | | правительства | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | Подпрограмма | | 009 | 05 | 522 0 | | 120 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | | | "Модернизация | | | 02 | 310 | | | | | | | | объектов коммунальной | | | | | | | | | | | | инфраструктуры в | | | | | | | | | | | | Еврейской автономной | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1 | Реконструкция | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 8 100,0 | 8 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | котельной "Групповая" в | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | пос. Николаевка | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Николаевское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2 | Реконструкция | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 6 300,0 | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 | | | котельной "ПМК" в с. | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | Амурзет | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Октябрьский | | | | | | | | | | | | муниципальный | | | | | | | | | | | | район" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3 | Реконструкция систем | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 3 100,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | тепло-, водоснабжения | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | пос. Теплоозерск и пос. | самоуправления | | | | | | | | | | | Лондоко-завод | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Теплоозерское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4 | Реконструкция | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | | | котельной в пос. | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | Теплоозерск | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Теплоозерское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5 | Реконструкция системы | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 14 400,0 | 14 400,0 | 0,0 | 0,0 | | | водоотведения г. | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | Биробиджана | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Город | | | | | | | | | | | | Биробиджан" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.6 | Реконструкция | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | | | котельной "Больница" в | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | с. Бирофельд | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Бирофельдское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.7 | Реконструкция системы | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | водоснабжения с. | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | Ленинское (СХТ) | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Ленинское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.8 | Реконструкция системы | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | теплоснабжения в г. | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | Биробиджане | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Город | | | | | | | | | | | | Биробиджан" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.9 | Реконструкция | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | котельной в с. | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | Ленинское | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Ленинское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.10 | Реконструкция системы | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | тепло-, водоснабжения в | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | с. Ленинское | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Ленинское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.11 | Строительство очистных | Органы | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | сооружений в пос. | местного | | 02 | 310 | | | | | | | | Теплоозерск | самоуправления | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Теплоозерское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Подпрограмма | Управление | 010 | 10 | 522 0 | | 253 678,1 | 82 241,3 | 82 708,9 | 88 727,9 | | | "Жилище" | архитектуры и | | 03 | 320 | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | | | | правительства | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.1 | Строительство 40- | Управление | 010 | 10 | 522 0 | 521 | 243 178,1 | 78 741,3 | 79 208,9 | 85 227,9 | | | квартирных жилых | архитектуры и | | 03 | 320 | | | | | | | | домов для обеспечения | строительства | | | | | | | | | | | жильем отдельных | правительства | | | | | | | | | | | категорий граждан (с | области | | | | | | | | | | | изготовлением | | | | | | | | | | | | проектно-сметной | | | | | | | | | | | | документации) | | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2 | Предоставление | Управление по | 034 | 10 | 522 0 | 321 | 7 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | | | социальных выплат | внутренней | | 03 | 320 | | | | | | | | молодым семьям | политике | | | | | | | | | | | | Еврейской | | | | | | | | | | | | автономной | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+-------------------------+-----------------+------+-----+-------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.3 | Предоставление | Управление | 002 | 10 | 522 0 | 321 | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | социальной выплаты | здравоохранения | | 03 | 320 | | | | | | | | врачам на погашение | правительства | | | | | | | | | | | части основного долга | Еврейской | | | | | | | | | | | по договорам | автономной | | | | | | | | | | | ипотечного | области | | | | | | | | | | | кредитования на | | | | | | | | | | | | приобретение жилья на | | | | | | | | | | | | территории области | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы. Таблица 4 Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № п/ | Наименование | Источник ресурсного | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | п | Подпрограммы, | обеспечения |-----------------------------------------------------| | | отдельного мероприятия | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | Программа "Повышение | ВСЕГО | 3 408 233,1 | 851 338,3 | 1 248 881,9 | 1 308 012,9 | | | качества предоставления |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | жилищно-коммунальных | Областной бюджет | 373 678,1 | 122 241,3 | 122 708,9 | 128 727,9 | | | услуг и развитие | <*> | | | | | | | жилищного комплекса в |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | Еврейской автономной | Федеральный | 782 035,0 | 13 827,0 | 357 548,0 | 410 660,0 | | | области | бюджет <*> | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 12 820,0 | 4 570,0 | 4 125,0 | 4 125,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований <*> | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | 2 239 700,0 | 710 700,0 | 764 500,0 | 764 500,0 | | | | источники <*> | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1 | Подпрограмма | ВСЕГО | 884 185,0 | 44 445,0 | 388 280,0 | 451 460,0 | | | "Модернизация объектов |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | коммунальной | Областной бюджет | 120 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | | | инфраструктуры в |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | Еврейской автономной | Федеральный | 751 740,0 | 0,0 | 344 280,0 | 407 460,0 | | | области" | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 12 445,0 | 4 445,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.1 | Реконструкция котельной | ВСЕГО | 9 000,0 | 9 000,0 | | | | | "Групповая" в пос. |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | Николаевка | Областной бюджет | 8 100,0 | 8 100,0 | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 900,0 | 900,0 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.2 | Реконструкция котельной | ВСЕГО | 7 000,0 | 7 000,0 | | | | | "ПМК" в с. Амурзет |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Областной бюджет | 6 300,0 | 6 300,0 | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 700,0 | 700,0 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.3 | Реконструкция систем | ВСЕГО | 3 445,0 | 3 445,0 | | | | | тепло-, водоснабжения |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | пос. Теплоозерск и пос. | Областной бюджет | 3 100,0 | 3 100,0 | | | | | Лондоко-завод |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 345,0 | 345,0 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.4 | Реконструкция котельной | ВСЕГО | 3 000,0 | 3 000,0 | | | | | в пос. Теплоозерск |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Областной бюджет | 2 700,0 | 2 700,0 | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 300,0 | 300,0 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.5 | Реконструкция системы | ВСЕГО | 16 000,0 | 16 000,0 | | | | | водоотведения г. |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | Биробиджана | Областной бюджет | 14 400,0 | 14 400,0 | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 1 600,0 | 1 600,0 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.6 | Реконструкция котельной | ВСЕГО | 2 000,0 | 2 000,0 | | | | | "Больница" в с. |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | Бирофельд | Областной бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 200,0 | 200,0 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.7 | Реконструкция системы | ВСЕГО | 4 000,0 | 4 000,0 | | | | | водоснабжения с. |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | Ленинское (СХТ) | Областной бюджет | 3 600,0 | 3 600,0 | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 400,0 | 400,0 | | | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.8 | Реконструкция системы | ВСЕГО | 341 280,0 | 0,0 | 130 280,0 | 211 000,0 | | | теплоснабжения в г. |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | Биробиджане | Областной бюджет | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 00,0 | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | 319 280,0 | 0,0 | 119 280,0 | 200 000,0 | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.9 | Реконструкция котельной | ВСЕГО | 133 400,0 | 0,0 | 71 000,0 | 62 400,0 | | | в с. Ленинское |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Областной бюджет | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | 111 400,0 | 0,0 | 60 000,0 | 51 400,0 | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.10 | Реконструкция системы | ВСЕГО | 118 800,0 | 0,0 | 66 000,0 | 52 800,0 | | | тепло-, водоснабжения в |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | с. Ленинское | Областной бюджет | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | 96 800,0 | 0,0 | 55 000,0 | 41 800,0 | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1.11 | Строительство очистных | ВСЕГО | 246 260,0 | 0,0 | 121 000,0 | 125 260,0 | | | сооружений в пос. |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | Теплоозерск | Областной бюджет | 20 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | 224 260,0 | 0,0 | 110 000,0 | 114 260,0 | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 2 | Подпрограмма "Жилище" | ВСЕГО | 2 524 048,1 | 806 893,3 | 860 601,9 | 856 552,9 | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Областной бюджет | 253 678,1 | 82 241,3 | 82 708,9 | 88 727,9 | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | 30 295,0 | 13 827,0 | 13 268,0 | 3 200,0 | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 375,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | 2 239 700,0 | 710 700,0 | 764 500,0 | 764 500,0 | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 2.1 | Строительство 40- | ВСЕГО | 263 873,1 | 89 368,3 | 89 276,9 | 85 227,9 | | | квартирных жилых домов |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | для обеспечения жильем | Областной бюджет | 243 178,1 | 78 741,3 | 79 208,9 | 85 227,9 | | | отдельных категорий |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | граждан (с | Федеральный | 20 695,0 | 10 627,0 | 10 068,0 | - | | | изготовлением проектно- | бюджет | | | | | | | сметной документации) |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | - | - | - | - | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | - | - | - | - | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 2.2 | Предоставление | ВСЕГО | 84 175,0 | 27 525,0 | 28 325,0 | 28 325,0 | | | социальных выплат |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | молодым семьям | Областной бюджет | 7 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | 9 600,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | 375,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | 66 700,0 | 21 700,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 2.3 | Получение гражданами | ВСЕГО | 2 173 000,0 | 689 000,0 | 742 000,0 | 742 000,0 | | | ипотечных жилищных |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | кредитов | Областной бюджет | - | - | - | - | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Федеральный | - | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Бюджет | - | - | - | - | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | 2 173 000,0 | 689 000,0 | 742 000,0 | 742 000,0 | | | | источники | | | | | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+--------------------------+---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | 2.5 | Предоставление | ВСЕГО | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | социальной выплаты |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | врачам на погашение | Областной бюджет | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | части основного долга по |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | договорам ипотечного | Федеральный | - | - | - | - | | | кредитования на | бюджет | | | | | | | приобретение жилья на |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | территории области | Бюджет | - | - | - | - | | | | муниципальных | | | | | | | | образований | | | | | | | |---------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | | | Внебюджетные | - | - | - | - | | | | источники | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы. Таблица 5 Структура финансирования программы ---------------------------------------------------------------------------- | Источники и | Расходы (тыс. рублей), годы | | направления | | | расходов | | | |-----------------------------------------------------| | | Всего | В том числе по годам | | | |---------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | ВСЕГО | 3 408 233,1 | 851 338,3 | 1 248 881,9 | 1 308 012,9 | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Областной бюджет | 373 678,1 | 122 241,3 | 122 708,9 | 128 727,9 | | <*> | | | | | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Федеральный бюджет | 782 035,0 | 13 827,0 | 357 548,0 | 410 660,0 | | <*> | | | | | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 2 252 520,0 | 715 270,0 | 768 625,0 | 768 625,0 | | <*> | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |--------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 363 178,1 | 118 741,3 | 119 208,9 | 125 227,9 | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Федеральный бюджет | 772 435,0 | 10 627,0 | 354 348,0 | 407 460,0 | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 12 445,0 | 4 445,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |--------------------------------------------------------------------------| | НИОКР | |--------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |--------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 10 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 9 600,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | |--------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 2 240 075,0 | 710 825,0 | 764 625,0 | 764 625,0 | ---------------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы. 11. Методика оценки эффективности программы Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки: - степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1; - степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения реализации программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы, приведенных в таблице 3 и таблице 4, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, федеральный бюджет, бюджет муниципальных образований, внебюджетные источники); - степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы. Социальная эффективность реализации программы достигается за счет: - обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения; - снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения; - улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения, снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду; - создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами. Технико-экономическая эффективность реализации Программы определяется: - увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения; - снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов; - снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. Снижение экологических рисков обеспечивается: - сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям; - сокращением утечек из канализационных сетей; - сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии. ПОДПРОГРАММА "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" 1. Паспорт Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" (далее - Подпрограмма) --------------------------------------------------------------------- | Наименование | Модернизация объектов коммунальной | | Подпрограммы | инфраструктуры в Еврейской автономной | | | области | |---------------------+---------------------------------------------| | Ответственный | Управление жилищно-коммунального | | исполнитель | хозяйства и энергетики правительства | | | Еврейской автономной области (далее - | | | область) | |---------------------+---------------------------------------------| | Соисполнители | Органы местного самоуправления | | Подпрограммы | муниципальных образований области | |---------------------+---------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | Создание условий для приведения | | | коммунальной инфраструктуры области в | | | соответствие со стандартами качества, | | | обеспечивающими повышение надежности | | | функционирования систем | | | жизнеобеспечения, а также комфортные | | | условия проживания населения | |---------------------+---------------------------------------------| | Основные задачи | Модернизация объектов коммунальной | | Подпрограммы | инфраструктуры | |---------------------+---------------------------------------------| | Целевые индикаторы | 1. Темпы замены ветхих и аварийных | | и показатели | инженерных сетей. | | Подпрограммы | 2. Интегральный показатель аварийности | | | инженерных сетей. | | | 3. Потери энергоресурсов в инженерных | | | сетях. | | | 4. Удельный расход топлива на выработку | | | тепловой энергии | |---------------------+---------------------------------------------| | Этапы и сроки | 2014-2016 годы в 1 этап | | реализации | | | Подпрограммы | | |---------------------+---------------------------------------------| | Ресурсное | Общий объем финансирования | | обеспечение | Подпрограммы за счет всех источников в | | реализации | 2014-2016 году составит всего - 884 185,0 | | Подпрограммы за | тыс. рублей, в том числе: за счет средств | | счет средств | федерального бюджета - 751 740,0 тыс. | | областного бюджета | рублей, за счет средств областного | | и прогнозная оценка | бюджета - 120 000,0 тыс. рублей, за счет | | расходов | средств местных бюджетов- 12 445,0 тыс. | | федерального | рублей (на условиях софинансирования), в | | бюджета, бюджетов | том числе: | | муниципальных | - 2014 год всего - 44 445,0 тыс. рублей, в | | образований, | том числе 40 000,0 тыс. рублей за счет | | внебюджетных | средств областного бюджета, 4 445,0 тыс. | | средств на | рублей за счет средств местных бюджетов; | | реализацию целей | - 2015 год всего - 388 280,0 тыс. рублей, в | | Подпрограммы | том числе 344 280 тыс. рублей за счет | | | средств федерального бюджета, 40 000,0 | | | тыс. рублей за счет средств областного | | | бюджета, 4 000,0 тыс. рублей за счет | | | средств местных бюджетов; | | | - 2016 год всего - 451 460 тыс. рублей, в | | | том числе 407 460,0 тыс. рублей за счет | | | средств федерального бюджета, 40 000,0 | | | тыс. рублей за счет средств областного | | | бюджета, 4 000,0 тыс. рублей за счет | | | средств местных бюджетов | |---------------------+---------------------------------------------| | Ожидаемые | Успешное выполнение мероприятий | | результаты | Подпрограммы позволит обеспечить: | | реализации | - снижения потерь в инженерных сетях к | | Подпрограммы | 2016 году до 14,8 процентов в сетях | | | теплоснабжения и до 15,5 процентов в | | | сетях водоснабжения; | | | - снижения удельного расхода топлива до | | | 0,210 т у. т.; | | | - замены 40 км тепловых сетей; | | | - замены 27,8 км водопроводных сетей; | | | - замены 40,7 км канализационных сетей. | --------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Подпрограммы. 2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 64 процента. В целом по области износ котельных составляет 65 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 75 процента, тепловых сетей - 55,6 процента, водопроводных насосных станций - 56 процентов, канализационных насосных станций - 64 процентов, очистных сооружений водопровода - 46,7 процента, очистных сооружений канализации - 85 процентов. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной временного отключения от теплоснабжения жилых домов и объектов социального значения в зимние периоды. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде населенных пунктов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения области питьевой водой нормативного качества. Более 40 процентов водопроводов с забором воды из подземных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды. Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, многие эксплуатируются 25-30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|