Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 188-ППОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 18.04.2014 №188-П г. Петропавловск-Камчатский "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П" ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Первый вице-губернатор Камчатского края А. М. Потиевский Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 18.04.2014 №188-П Изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П 1. В паспорте: 1) раздел "Участники Программы" дополнить словами "Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края"; 2) раздел "Объем и источники финансирования Программы (в текущих ценах года разработки, по годам реализации и источникам финансирования)" изложить в следующей редакции: ----------------------------------------------------- |Объем и источники|Общий объем финансирования| |финансирования Программы|Программы составляет 31| |(в ценах соответствующих|104 940,61013 тыс. руб.,| |лет) |из них по годам: | | |2014 год - 5 682 384,06872| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 5 901 861,95300| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 6 202| | |806,577000 тыс. рублей; | | |2017 год - 6 496 242,42850| | |тыс. рублей; | | |2018 год- 6 821 645,58291| | |тыс. рублей; в том числе| | |за счет средств: | | |краевого бюджета - 24 456| | |106,65089 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год - 4 456 477,03172| | |тыс. рублей, в том числе| | |инвестиционные мероприятия| | |- 93 435,74000 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 4 606 089,24000| | |тыс. рублей, в том числе| | |инвестиционные мероприятия| | |- 1 010,70000 тыс. рублей;| | |2016 год - 4 892 652,17000| | |тыс. рублей, в том числе| | |инвестиционные мероприятия| | |- 1 010,70000 тыс. рублей;| | |2017 год - 5 122 081,38200| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 5 378 806,82717| | |тыс. рублей; федерального| | |бюджета (по согласованию)| | |3 743 751,10000 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год - 1 174 045,70000| | |тыс. рублей, в том числе| | |инвестиционные мероприятия| | |- 3 495,70000 тыс. рублей;| | |2015 год - 1 260 141,90000| | |тыс. рублей, в том числе| | |инвестиционные мероприятия| | |- 3 489,00000 тыс. рублей;| | |2016 год - 1 309 563,50000| | |тыс. рублей; в том числе| | |инвестиционные мероприятия| | |- 3 481,70000 тыс. рублей;| | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |федерального бюджета (по| | |согласованию) планируемые| | |объемы обязательств - 2| | |844 663,99924 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год - 19 170,40000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 9 575,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 1 373 620,06350| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 1 442 298,53574| | |тыс. рублей; внебюджетных| | |источников (по| | |согласованию) -1 125,39800| | |тыс. руб., из них по| | |годам: | | |2014 год - 420,19800 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 352,60000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 352,60000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; внебюджетных| | |источников (по| | |согласованию) планируемые| | |объемы обязательств - 52| | |970, 64100 тыс. руб., из| | |них по годам: | | |2014 год - 29 420,64100| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 23 550,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |местных бюджетов (по| | |согласованию) | | |- 5 617,62100 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год - 2 850,09800| | |тыс. рублей; | | |2015 год- 2 153,21300 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 238,30700 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 188,38300 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 187,62000 тыс.| | |рублей. | | | | ----------------------------------------------------- ". 2. В подпрограмме 1 "Старшее поколение в Камчатском крае": 1)в паспорте: а) в разделе "Участники Подпрограммы 1" слова "Агентство по внутренней политике Камчатского края" исключить; б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |Объемы и источники|Общий объем финансирования| |финансирования |реализации Подпрограммы 1| |Подпрограммы 1 (в ценах|составляет 173 267,25540| |соответствующих лет) |тыс. рублей, из них по| | |годам: | | |в 2014 году - 31 676,09540| | |тыс. рублей; в 2015 году -| | |34 486,15000 тыс. рублей;| | |в 2016 году - 34 897,26000| | |тыс. рублей; в 2017 году -| | |35 461,93000 тыс. рублей;| | |в 2018 году - 36 745,82000| | |тыс. рублей; в том числе| | |за счет средств: краевого| | |бюджета - 172 547,22740| | |тыс. рублей, из них по| | |годам: в 2014 году - 31| | |486,42740 тыс. рублей; в| | |2015 году - 34 170,70000| | |тыс. рублей; в 2016 году -| | |34 737,90000 тыс. рублей;| | |в 2017 году - 35 428,60000| | |тыс. рублей; в 2018 году -| | |36 723,60000 тыс. рублей;| | |местных бюджетов (по| | |согласованию) - 720,02800| | |тыс. рублей, из них по| | |годам: | | |в 2014 году - 189,66800 | | |тыс. рублей; в 2015 году -| | |315,45000 тыс. рублей; в | | |2016 году - 159,36000 тыс.| | |рублей; в 2017 году - | | |33,33000 тыс. рублей; в | | |2018 году - 22,22000 тыс. | | |рублей. | | | | ---------------------------------------------------- 2) часть 2.6 раздела 2 "Цель и задачи, сроки и механизмы реализации Подпрограммы 1, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции: "2.6. Основное мероприятие 2. "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае": 1) проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста в Камчатском крае позволит выявить пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании; 2) установка тревожной кнопки в жилых помещениях, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов."; 3) в приложении №1: а) часть 3 изложить в следующей редакции: "3. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае до 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле: Cij = Cnpji х 0,95, где: Cij - размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей); Cnpji - стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае; 0,95 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае свыше 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле: Cij = Cnpji х 0,8 где: Cij - размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей); Cnpji - стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае; 0,8 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета."; б) дополнить частью 41 следующего содержания: "41. Целевые показатели результативности предоставления субсидий установлены в таблице 1 к Программе.". 3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции: " ---------------------------------------------------- |"Объемы и источники|Общий объем финансирования| |финансирования |реализации Подпрограммы 2| |Подпрограммы 2 (в ценах|составляет 45 355,59800| |соответствующих лет) |тыс. рублей, из них по| | |годам: | | |в 2014 году -10 109,59800 | | |тыс. рублей; в 2015 году -| | |10 247,00000 тыс. рублей; | | |в 2016 году -10 134,00000 | | |тыс. рублей; в 2017 году -| | |6 835,00000 тыс. рублей; в| | |2018 году - 8 030,00000 | | |тыс. рублей; в том числе | | |за счет средств: краевого | | |бюджета - 45 288,00000 | | |тыс. | | | | |-----------------------+--------------------------| | |рублей, из них по годам: в| | |2014 году - 10 042,00000| | |тыс. рублей; в 2015 году -| | |10 247,00000 тыс. рублей;| | |в 2016 году - 10 134,00000| | |тыс. рублей; в 2017 году -| | |6 835,00000 тыс. рублей; в| | |2018 году - 8 030,00000| | |тыс. рублей; внебюджетных| | |источников (по| | |согласованию) - Фонд| | |поддержки детей,| | |находящихся в трудной| | |жизненной ситуации -| | |67,59800 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год - 67,59800 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |рублей. | | | | ---------------------------------------------------- 4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |Объемы и источники|Общий объем| |финансирования |финансирования | |Подпрограммы 3 (в ценах|Подпрограммы 3 составляет| |соответствующих лет) |22 115 150,53733 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |в 2014 году - 3 985| | |534,99260 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 4 190| | |888,20000 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 4 424| | |741,50000 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 4 642| | |753,34200 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 4 871| | |232,50273 тыс. рублей; | | |в том числе за счет| | |средств: | | |краевого бюджета - 15 557| | |702,53809 тыс. рублей, из| | |них по годам: в 2014 году| | |- 2 812 419,59260 тыс.| | |рублей; | | |в 2015 году - 2 931| | |744,60000 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 3 116| | |176,30000 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 3 268| | |780,67850 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 3 428| | |581,36699 тыс. рублей; | | |федерального бюджета (по| | |согласованию) - 3 739| | |766,40000 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год - 1 172 762,80000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 1258 791,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 1308 212,60000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; федерального| | |бюджета (по согласованию)| | |планируемые объемы| | |обязательств - 2 815| | |918,59924 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год -0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 1373 620,06350| | |тыс. рублей | | |2018 год - 1442 298,53574| | |тыс. рублей; | | |внебюджетных источников| | |(по согласованию) - 1| | |057,80000 тыс. руб. из них| | |по годам: | | |2014 год -352,60000 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 352,60000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 352,60000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |рублей; внебюджетных | | |источников (по | | |согласованию) планируемые | | |объемы обязательств - | | |705,20000 тыс. руб. из них| | |по годам: | | |2014 год -0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 352,60000 тыс.| | |рублей | | |2018 год - 352,60000 тыс.| | |рублей | ---------------------------------------------------- 5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 4 "Дети инвалиды" изложить в следующей редакции": ---------------------------------------------------- |Объемы и источники|Общий объем финансирования| |финансирования |Подпрограммы 4 составляет | |Подпрограммы 4 (в ценах|37 865,99600 тыс. руб., из| |соответствующих лет) |них по годам: в 2014 году | | |- 5 176,89600 тыс. рублей;| | |в 2015 году - 6 249,10000 | | |тыс. рублей; в 2016 году -| | |8 180,00000 тыс. рублей; в| | |2017 году - 5 720,00000 | | |тыс. рублей; в 2018 году -| | |12 540,00000 тыс. рублей; | | |в том числе за счет | | |средств: краевого бюджета | | |- 37 865,99600 тыс. | | |рублей, из них по годам: в| | |2014 году - 5 176,89600 | | |тыс. рублей; в 2015 году -| | |6 249,10000 тыс. рублей; в| | |2016 году - 8 180,00000 | | |тыс. рублей; в 2017 году -| | |5 720,00000 тыс. рублей; в| | |2018 году - 12 540,00000 | | |тыс. рублей. | | | | ---------------------------------------------------- 6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |Объемы и источники|Общий объем| |финансирования |финансирования | |Подпрограммы 5 (в ценах|Подпрограммы 5 составляет| |соответствующих лет) |22 909,64100 тыс. руб.,| | |из них по годам: | | |в 2014 году - 13| | |228,64100 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 5 916,00000| | |тыс. рублей; | | |в 2016 году - 3 765,00000 | | |тыс. рублей; | | |в 2017 году - 0,00000 тыс.| | |рублей; в 2018 году-| | |0,00000 тыс. рублей; в том| | |числе за счет средств:| | |краевого бюджета - 17| | |039,00000 тыс. рублей, из| | |них по годам: в 2014 году| | |- 7 358,00000 тыс. рублей;| | |в 2015 году - 5 916,00000| | |тыс. рублей; | | |в 2016 году - 3 765,00000| | |тыс. рублей; | | |в 2017 году - 0,00000 тыс.| | |рублей; в 2018 году -| | |0,00000 тыс. рублей;| | |внебюджетных источников| | |(по согласованию)| | |планируемые объемы| | |обязательств - Фонд| | |поддержки детей,| | |находящихся в трудной| | |жизненной ситуации - 5| | |870,64100 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год - 5 870,64100| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей | ---------------------------------------------------- 7. В подпрограмме 6 "Доступная среда в Камчатском крае": 1) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |Объемы и источники|Общий объем финансирования| |финансирования |Подпрограммы 6 составляет| |Подпрограммы 6 (в ценах|81 831,23000 тыс. руб., из| |соответствующих лет) |них по годам: | |• |в 2014 году - 48 005,63000| | |тыс. рублей; | | |в 2015 году - 33 825,60000| | |тыс. рублей; | | |в 2016 году -0,00000 тыс.| | |рублей; в 2017 году -| | |0,00000 тыс. рублей; в| | |2018 году - 0,00000 тыс.| | |рублей; в том числе за| | |счет средств: краевого| | |бюджета - 49 942,90000| | |тыс. рублей, из них по| | |годам: в 2014 году - 27| | |424,80000 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 22 518,10000| | |тыс. рублей; | | |в 2016 году - 0,00000 тыс.| | |рублей; в 2017 году -| | |0,00000 тыс. рублей; в| | |2018 году - 0,00000 тыс.| | |рублей; федерального| | | бюджета | | |(по согласованию -| | |планируемые объемы| | |обязательств) - 28| | |745,40000 тыс. рублей, из| | |них по годам: в 2014 году| | |- 19 170,40000 тыс.| | |рублей; | | |в 2015 году - 9 575,00000| | |тыс. рублей; в 2016 году -| | |0,00000 тыс. рублей; в| | |2017 году - 0,00000 тыс.| | |рублей; в 2018 году-| | |0,00000 тыс. рублей;| | |местных бюджетов - 3| | |142,93000 тыс. рублей, из| | |них по годам: в 2014 году| | |- 1 410,43000 тыс. рублей;| | |в 2015 году - 1 732,50000| | |тыс. рублей; | | |в 2016 году - 0,00000 тыс.| | |рублей; в 2017 году -| | |0,00000 тыс. рублей; в| | |2018 году - 0,00000 тыс.| | |рублей | | | | ---------------------------------------------------- "; 2) в приложении №1: а) часть 3 изложить в следующей редакции: "3. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае до 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле: Cij = Cnpji х 0,95, где: Cij - размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей); Cnpji - стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае; 0,95 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае свыше 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле: Cij = Cnpji х 0,8 где: Cij - размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей); Cnpji - стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае; 0,8 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета."; б) пункт 6 части 4 признать утратившим силу; в) дополнить частью 41 следующего содержания: "41. Целевые показатели результативности предоставления субсидий установлены в таблице 1 к Программе.". 8. В подпрограмме 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы": 1) в паспорте: а) раздел "Участники Подпрограммы 7" дополнить словами "Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края"; б) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Общий объем финансирования финансирования Подпрограммы Подпрограммы 7 составляет (в ценах соответствующих 281 056,98300 тыс. руб., из них по годам: ----------------------------- ||в 2014 году - 105| ||804,32000 тыс. рублей; в| ||2015 году - 40 792,26300| ||тыс. рублей; в 2016 году -| ||42 765,94700 тыс. рублей;| ||в 2017 году - 45 842,05300| ||тыс. рублей; в 2018 году-| ||45 852,40000 тыс. рублей;| ||в том числе за счет| ||средств: краевого бюджета| ||- 279 302,32000 тыс| ||рублей, из них по годам: в| ||2014 году - 104 554,32000| ||тыс. рублей; в 2015 году -| ||40 687,00000 тыс. рублей;| ||в 2016 году - 42 687,00000| ||тыс. рублей; в 2017 году -| ||45 687,00000 тыс. рублей;| ||в 2018 году - 45 687,00000| ||тыс. рублей; местных| ||бюджетов - 1 754,66300 тыс| ||рублей, из них по годам: в| ||2014 году - 1 250,00000| ||тыс. рублей; в 2015 году -| ||105,26300 тыс. рублей; в| ||2016 году - 78,94700 тыс.| ||рублей; в 2017 году -| ||155,05300 тыс. рублей; в| ||2018 году - 165,40000 тыс.| ||рублей. | || | ----------------------------- "; 2) в разделе 2 "Цели и задачи, сроки и механизм реализации Подпрограммы 7, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 7": а) в пункте 8 части 2.2.3 слова "в Камчатском крае" заменить словами "на местном уровне"; б) часть 2.2.5 изложить в следующей редакции: "2.2.5. Финансовая поддержка СОНКО осуществляется путем организации и проведения мероприятий: 1) предоставление СОНКО на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) по направлениям деятельности СОНКО, предусмотренным статьей 311 Федерального закона "О некоммерческих организациях", а также статьей 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 №689 "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае"; 2) предоставление субсидий: а) СОНКО, уставная деятельность которых связана с предоставлением социальных услуг отдельным категориям граждан; б) на обеспечение деятельности Центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; в) в целях оказания помощи детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации; 3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у СОНКО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд."; в) дополнить частями 2.2.6-2.2.12 следующего содержания: "2.2.6. Имущественная поддержка СОНКО осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества. 2.2.7. Предоставление информационной поддержки направлено на обеспечение пропаганды и популяризации деятельности и результатов реализации социально значимых программ СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества. 2.2.8. Консультирование и поддержка в области получения дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО предоставляется СОНКО независимо от организационно-правовых форм и участия в реализации мероприятий подпрограммы, а также некоммерческим организациям, оказывающим консультационные услуги СОНКО на безвозмездной основе, в рамках следующих мероприятий: 1) содействие в организации получения дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО; 2) предоставление консультаций СОНКО по вопросам организации деятельности и получения государственной поддержки; 3) проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СОНКО, обмену опытом и распространению лучших практик, в том числе: а) межрегиональной конференции "Роль организаций некоммерческого сектора в развитии гражданского общества" с участием высококвалифицированных специалистов в сфере деятельности СОНКО и иных институтов гражданского общества, представителей СОНКО, осуществляющих деятельность в субъектах Дальневосточного федерального округа (2015 и 1017 годы); б) форума "Доброволец Камчатки" с участием представителей волонтерских движений всех поколений из муниципальных районов и городских округов Камчатского края (2014 год); 4) оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим СОНКО; 5) предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение части расходов работников и добровольцев СОНКО, связанных с получением дополнительного профессионального образования работниками и добровольцами СОНКО за пределами Камчатского края; 6) организация курсов повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО в Камчатском крае. 2.2.9. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере направлено на обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и общественных институтов, деятельность которых ориентирована на продуктивное партнерство в сфере социальных услуг и попечительства. 2.2.10. В целях стимулирования поддержки деятельности СОНКО проводятся следующие мероприятия, направленные на развитие системы морального поощрения сотрудников СОНКО, благотворителей и добровольцев: 1) организация и проведение "Ярмарки социальных проектов"; 2) организация и проведение краевого конкурса по определению лучших СОНКО года; 3) организация и проведение краевого конкурса "Меценат года"; 4) организация и проведение регионального этапа Конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций Всероссийского Фестиваля социальных программ "Содействие". Организация и проведение мероприятий, указанных в пунктах 1-3 настоящей части, осуществляется в порядке, утвержденном приказом Агентства по внутренней политике Камчатского края. Порядок проведения регионального этапа Конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций Всероссийского Фестиваля социальных программ "Содействие" регламентируется нормативным правовым актом Общественной палаты Российской Федерации. 2.2.11. Содействие муниципальным программам поддержки СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества предусматривает как финансовую, так и организационно-методическую поддержку. 2.2.12. Изучение состояние некоммерческого сектора, включая деятельность СОНКО, проводится с участием научных учреждений в Камчатском крае, СОНКО, привлеченных к организационно-методической работе по проведению конкурсов, и независимых экспертов, а также Центра поддержки СОНКО. В рамках данного мероприятия проводится: 1) мониторинг реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае; 2) комплексное исследование состояния и проблем развития СОНКО с учетом организационно-правовых форм: 3) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности общественных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае; 4) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае; 5) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности общественных и некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае; 6) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае; 7) проведение исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО."; 3) в разделе 3: а) часть 3.2 изложить в следующей редакции: "3.2. В сфере "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" предоставление субсидий местным бюджетам планируется на реализацию муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций."; б) в части 3.3 слова "на мероприятия, предусмотренные частями 3.1, 3.2" заменить словами "на мероприятие, предусмотренное частью 3.1"; в) дополнить частью 3.4 следующего содержания: "3.4. Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на мероприятие, предусмотренное частью 3.2 настоящего раздела, представлен в приложении №2 к Подпрограмме 7."; 4) в приложении №1: а) в наименовании слова "мероприятий раздела 3" заменить словами "мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3"; б) в части 1 слова "мероприятий Подпрограммы 7" заменить словами "мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 7"; в) в пункте 1 части 2 слова "и на повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" исключить; г) часть 3 изложить в следующей редакции: "3. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае до 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле: Cij = Cnpji х 0,95, где: Cij - размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей); Cnpji - стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае; 0,95 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета. При уровне бюджетной обеспеченности муниципального образования в Камчатском крае свыше 0,9 размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам, рассчитывается по следующей формуле: Cij = Cnpji х 0,8 где: Cij - размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету i-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение j-того мероприятия (тыс. рублей); Cnpji - стоимость реализации j-того мероприятия i-того муниципального образования в Камчатском крае; 0,8 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета."; д) пункт 3 части 4 признать утратившим силу; е) дополнить частью 41 следующего содержания: "41. Целевые показатели результативности предоставления субсидий установлены в таблице 1 к Программе."; ж) в части 6 слова "Министерства социального развития и труда Камчатского края" заменить словами "главного распорядителя средств Программы"; 5) дополнить приложением №2 следующего содержания: "Приложение №2 к Подпрограмме 7 Порядок предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для реализации мероприятия, предусмотренного частью 3.2 раздела 3 Подпрограммы 7 1. В целях софинансирования мероприятия, предусмотренного частью 3.2 раздела 3 Подпрограммы 7, и обеспечения его реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета. 2. Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае осуществляется при выполнении следующих условий: 1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ поддержки СОНКО; 2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ поддержки СОНКО не менее 25% размера субсидии из краевого бюджета. 3) обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае механизма предоставления поддержки СОНКО на конкурсной основе; 4) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий из краевого бюджета; 5) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 3. Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету в очередном финансовом году, определяется по следующей формуле: Si=V*(4HKOi/4HKOt), где: Si - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-ro муниципального образования в Камчатском крае; V - общий объем субсидий из краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае; Чнксн - численность некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории i-ro муниципального образования в Камчатском крае (определяется согласно официальным данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю); 4HKOt - численность некоммерческих организаций, зарегистрированных на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, между которыми производится распределение субсидий. 4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании СОНКО, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющих на территории муниципального образования в Камчатском крае в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 части 311 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и частью 1 статьи 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 №689 "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае". 5. Целевые показатели результативности предоставления субсидий установлены в таблице 1 к Программе. 6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ежегодно до 1 февраля текущего финансового года представляют в Агентство по внутренней политике Камчатского края: 1) заявку на получение субсидии по форме согласно приложению к Порядку предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для реализации мероприятия, предусмотренного частью 3.2 раздела 3 Подпрограммы 7; 2) копию муниципальной программы поддержки СОНКО, утвержденной администрацией муниципального образования в Камчатском крае; 3) выписку из муниципального правового акта представительного органа муниципального образования в Камчатском крае о местном бюджете, подтверждающую наличие средств на финансирование мероприятий муниципальных программ поддержки СОНКО на очередной календарный год. 7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Камчатском крае в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми между Агентством по внутренней политике Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. 8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обязаны представлять в Агентство по внутренней политике Камчатского края отчеты об использовании субсидий по форме, утверждаемой приказом Агентства по внутренней политике Камчатского края, и в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий. 9. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Агентства по внутренней политике Камчатского края. Уведомление о возврате субсидии направляется Агентством по внутренней политике Камчатского края органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 5 календарных дней со дня выявления соответствующих нарушений. 10. В случаях неисполнения условий, установленных частью 2 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 11. Контроль за исполнением условий, установленных частью 2 настоящего Порядка, осуществляется Агентством по внутренней политике Камчатского края. 12. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в срок до 30 декабря текущего финансового года. Приложение к Порядку предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для реализации мероприятия, предусмотренного частью 3.2 раздела 3 Подпрограммы 7 В Агентство по внутренней политике Камчатского края Заявка на получение субсидии из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае 1. (наименование муниципального образования в Камчатском крае) 2. Наименование муниципальной программы: 3. Размер средств в местном бюджете, предусмотренных для финансирования муниципальной программы в_ году, составляет тыс. рублей. 4. Запрашиваемый размер средств из краевого бюджета тыс. рублей. 5. Контактная информация об органе местного самоуправления муниципального образования: индекс, почтовый адрес 9 телефон (), факс (), электронная почта 6. Банковские реквизиты: КБК ИНН/КПП ОКПО расчетный счет банк получателя корреспондентский счет БИК 7. Ответственное лицо за реализацию муниципальной программы: (ФИО, должность, телефон) 8. Количество некоммерческих организаций на территории муниципального образования в Камчатском крае: (определяется согласно официальным данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю). " " 20 года Глава (наименование муниципального образования в Камчатском крае) // (подпись, Ф. И. О.) М. П. ". 9. В паспорте подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае": 1) раздел "Задачи Подпрограммы 8" дополнить абзацем восьмым следующего содержания: "- совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере труда"; 2) в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 8 и показатели социально-экономической эффективности": а) в пункте 5 цифру "4" заменить цифрой "14"; б) пункт 7 изложить в следующей редакции: "7) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда и (или) прошедших процедуру специальной оценки условий труда, от общего количества занятых в экономике в Камчатском крае, до 34,0%;". 10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |"Объемы и источники|Общий объем финансирования| |финансирования |Подпрограммы 9 составляет| |Подпрограммы 9 (в ценах|8 295 509,86940 тыс.| |соответствующих лет) |рублей, из них по годам: | | |в 2014 году - 1456| | |614,19572 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 1553| | |697,84000 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 1678| | |322,87000 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 1759| | |630,10350 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 1847| | |244,86018 тыс. рублей; | | |в том числе за счет| | |средств: федерального| | |бюджета (по согласованию)| | |- 3 984,70000 тыс. рублей,| | |из них по годам: в 2014| | |году - 1282,90000 тыс.| | |рублей; | | |в 2015 году - 1350,90000| | |тыс. рублей; | | |в 2016 году - 1350,90000| | |тыс. рублей; | | |в 2017 году - 0,00000 тыс.| | |рублей; в 2018 году - | | |0,00000 тыс. рублей; | | |краевого бюджета - 8 291 | | |525,16940 тыс. рублей, из | | |них по годам: | | | | |-----------------------+--------------------------| | |в 2014 году - 1455| | |331,29572 тыс. рублей; | | |в 2015 году - 1552| | |346,94000 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 1 676| | |971,97000 тыс. рублей; | | |в 2017 году - 1759| | |630,10350 тыс. рублей; | | |в 2018 году - 1 847| | |244,86018 тыс. рублей | ---------------------------------------------------- 11. Таблицу 5 изложить в следующей редакции: "Таблица 5 Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п/|государственной | |бюджетной | | |п |программы/подпрогра-| |классифик-| | | |ммы/мероприятия | |ации | | | | | |----------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГРБС|ЦСР* |ВСЕГО |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |1 |2 |3 |4 |5 |б |7 |8 |9 |10 |И | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |31 104|5 682|5 901|6 202|6 496|6 821| | |государственной | | | |940,61013 |384,06872 |861,95300 |806,57700 |242,4285 |645,58291 | | |программы | | | | | | | |0 | | | |"Социальная |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |поддержка граждан в|Всего, в том числе| | |28 200|5 630|5 866|6 202|5 122|5 378| | |Камчатском крае на|без учета| | |983,14889 |942,92972 |583,74000 |568,27000 |081,3820 |806,82717 | | |2014-2018 |планируемых объемов| | | | | | |0 | | | |годы"/подпрограммы/ |обязательств | | | | | | | | | | |мероприятия |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |3 743|1174 |1 260|1 309|0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |751,10000 |045,70000 |141,90000 |563,50000 | | | | | |бюджета** | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |2 844|19 |9 |0,00000 |1 373|1 442| | | |федерального бюджета| | |663,99924 |170,40000 |575,00000 | |620,0635 |298,53574 | | | |(планируемые объемы| | | | | | |0 | | | | |обязательств)*** | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |24456 |4 456|4 606|4 892|5 122|5 378| | | |краевого бюджета | | |106,65089 |477,03172 |089,24000 |652,17000 |081,3820 |806,82717 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |5 |2 |2 |238,30700 |188,3830 |187,62000 | | | |местных бюджетов | | |617,62100 |850,09800 |153,21300 | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |1125,3980 |420,19800 |352,60000 |352,60000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | |0 | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |52 |29 |23 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов| | |970,64100 |420,64100 |550,00000 | | | | | | |(планируемые объемы)| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |1.|Наименование |Всего | | |173 |31 |34 |34 |35 |36 | | |подпрограммы 1| | | |267,25540 |676,09540 |486,15000 |897,26000 |461,9300 |745,82000 | | |"Старшее поколение| | | | | | | |0 | | | |в Камчатском крае" |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |172 |31 |34 |34 |35 |36 | | | |без учета| | |547,22740 |486,42740 |170,70000 |737,90000 |428,6000 |723,60000 | | | |планируемых объемов| | | | | | |0 | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| |031 |172 |31 |34 |34 |35 |36 | | | |краевого бюджета | | |547,22740 |486,42740 |170,70000 |737,90000 |428,6000 |723,60000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |813 |031 |620,00000 |110,00000 |120,00000 |130,00000 |130,0000 |130,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |031 |157 |28470,727-|31 |31 |32 |33 | | | | | | |623,02740 |40 |297,00000 |726,30000 |417,0000 |712,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |816 |031 |7 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |846,00000 |614,00000 |462,00000 |590,00000 |590,0000 |590,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |031 |6458,2000 |1291,7000 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |0 |0 |291,70000 |291,60000 |291,6000 |291,60000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |720,02800 |189,66800 |315,45000 |159,36000 |33,33000 |22,22000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том числе| | | | | | | | | | |основного |без учета| | | | | | | | | | |мероприятия |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |правового |за счет средств| | | | | | | | | | |обеспечения |федерального бюджета| | | | | | | | | | |социальной |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |возраста в|за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |Камчатском крае |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |1 |0,00000 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |666,67000 | |666,67000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |1 |0,00000 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |500,00000 | |500,00000 | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 1.2.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Укрепление |за счет средств| | | | | | | | | | |социальной |федерального бюджета| | | | | | | | | | |защищенности |(планируемые объемы| | | | | | | | | | |граждан пожилого|обязательств) | | | | | | | | | | |возраста в|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Камчатском крае |за счет средств| |031 |1 |0,00000 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |500,00000 | |500,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |031 |1 |0,00000 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |500,00000 | |500,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |166,67000 |0,00000 |166,67000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |161 |29 |31 |32 |33 |34 | | | | | | |899,58540 |802,0954 |087,48000 |827,26000 |521,9300 |660,8200 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |161 |29 |30 |32 |33 |34 | | | |без учета| | |346,22740 |612,4274 |938,70000 |667,90000 |488,6000 |638,6000 | | | |планируемых объемов| | | |0 | | |0 |0 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 1.3.|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |Мероприятия, |обязательств) | | | | | | | | | | |направленные на | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |укрепление здоровья|за счет средств| |031 |161 |29 |30 |32 |33 |34 | | |граждан пожилого |краевого бюджета | | |346,22740 |612,4274 |938,70000 |667,90000 |488,6000 |638,6000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |возраста | |815 |031 |154 |28 |29 |31 |32 |33 | | | | | | |888,02740 |320,7274 |647,00000 |376,30000 |197,0000 |347,0000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |031 |6 |I |1 |1 |1 |1 | | | | | | |458,20000 |291,7000 |291,70000 |291,60000 |291,6000 |291,6000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |553,35800 |189,6680 |148,78000 |159,36000 |33,33000 |22,22000 | | | |местных бюджетов | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |3 |722,0000 |570,00000 |633,00000 |678,0000 |708,0000 | | | | | | |311,00000 |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |3 |722,0000 |570,00000 |633,00000 |678,0000 |708,0000 | | | |без учета| | |311,00000 |0 | | |0 |0 | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 1.4.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Совершенствование |за счет средств| | | | | | | | | | |коммуникационных |федерального бюджета| | | | | | | | | | |связей и развитие |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| |031 |3 |722,0000 |570,00000 |633,00000 |678,0000 |708,0000 | | | |краевого бюджета | | |311,00000 |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |пожилого возраста | |813 |031 |620,00000 |110,0000 |120,00000 |130,00000 |130,0000 |130,0000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |816 |031 |2 |612,0000 |450,00000 |503,00000 |548,0000 |578,0000 | | | | | | |691,00000 |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+----------------+---------------------+--------------------+----------| | |за счет средств| | |1 |1 | | | |юридических лиц | | | | | | ---+--------------------+--------------------+----+----------------+---------------------+--------------------+----------| | | |Всего | | |5 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |940,00000 |102,00000 |112,0000 |187,00000 |212,0000 |327,0000 | | | | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |5 |1 |1 |1 |1 |1 | | | |без учета| | |940,00000 |102,00000 |112,0000 |187,00000 |212,0000 |327,0000 | | | |планируемых объемов| | | | |0 | |0 |0 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 1.5.|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |Организация |обязательств) | | | | | | | | | | |свободного времени| | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |культурного досуга|за счет средств| |031 |5 |1 |1 |1 |1 |1 | | |граждан пожилого |краевого бюджета | | |940,00000 |102,00000 |112,0000 |187,00000 |212,0000 |327,0000 | | | | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |возраста | |815 |031 |785,00000 |100,00000 |100,0000 |100,00000 |170,0000 |315,0000 | | | | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |816 |031 |5 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |155,00000 |002,00000 |012,0000 |087,00000 |042,0000 |012,0000 | | | | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |450,00000 |50,00000 |50,00000 |250,00000 |50,00000 |50,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |450,00000 |50,00000 |50,00000 |250,00000 |50,00000 |50,00000 | | | |без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 1.6.|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |Методическое и|обязательств) | | | | | | | | | | |информационное | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |сопровождение |за счет средств| |031 |450,00000 |50,00000 |50,00000 |250,00000 |50,00000 |50,00000 | | |Подпрограммы |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |031 |450,00000 |50,00000 |50,00000 |250,00000 |50,00000 |50,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц- | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |45 |10 |10 |10 |6 |8 | | | | | | |355,59800 |109,59800 |247,0000 |134,00000 |835,0000 |030,0000 | | | | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |45 |10 |10 |10 |6 |8 | | | |без учета| | |355,59800 |109,59800 |247,0000 |134,00000 |835,0000 |030,0000 | | | |планируемых объемов| | | | |0 | |0 |0 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |45 |10 |10247,00- |10 |6 |8 | | | |краевого бюджета | | |288,00000 |042,00000 |000 |134,00000 |835,0000 |030,0000 | | | | | | | | | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |2.|Наименование | |813 |032 |5 |1 |1 |1 |1 |1 | | |подпрограммы 2| | | |430,00000 |015,00000 |215,0000 |100,00000 |000,0000 |100,0000 | | |"Семья и | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |дети Камчатки" | |815 |032 |27 |5 |5 |5 |4 |5 | | | | | | |161,00000 |594,00000 |594,0000 |594,00000 |785,0000 |594,0000 | | | | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |816 |032 |6 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |200,00000 |300,00000 |300,0000 |300,00000 |000,0000 |300,0000 | | | | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |825 |032 |6 |2 |2 |2 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |135,00000 |045,00000 |045,0000 |045,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |032 |362,00000 |88,00000 |93,00000 |95,00000 |50,00000 |36,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |032 |67,59800 |67,59800 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |3810,0000 |665,0000 |865,00000 |750,00000 |750,0000 |780,00000 | | | | | | |0 |0 | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |3810,0000 |665,0000 |865,00000 |750,00000 |750,0000 |780,00000 | | | |без учета| | |0 |0 | | |0 | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 2.1.|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |Развитие и|обязательств) | | | | | | | | | | |поддержка детей-| | | | | | | | | | | |сирот и | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |детей, оставшихся|за счет средств| | |3810,0000 |665,0000 |865,00000 |750,00000 |750,0000 |780,00000 | | |без попечения |краевого бюджета | | |0 |0 | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |родителей | |813 |032 |3030,0000 |515,0000 |715,00000 |600,00000 |600,0000 |600,00000 | | | | | | |0 |0 | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |032 |780,00000 |150,0000 |150,00000 |150,00000 |150,0000 |180,00000 | | | | | | | |0 | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |7392,0000 |1314,000- |1664,0000 |1664,0000 |1370,000-|1380,0000 | | | | | | |0 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |7392,0000 |1314,000- |1664,0000 |1664,0000 |1370,000-|1380,0000 | | | |без учета| | |0 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |2.2. Профилактика|за счет средств| | | | | | | | | | |семейного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |неблагополучия, |(планируемые объемы| | | | | | | | | | |детской |обязательств) | | | | | | | | | | |безнадзорности, |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |развитие |за счет средств| | |7392,0000 |1314,000- |1664,0000 |1664,0000 |1370,000-|1380,0000 | | |инновационных |краевого бюджета | | |0 |00 |0 |0 |00 |0 | | |технологий и форм|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |профилактики | |813 |032 |2400,0000 |500,0000 |500,00000 |500,00000 |400,0000 |500,00000 | | |детской | | | |0 |0 | | |0 | | | |безнадзорности |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |032 |4992,0000 |814,0000 |1164,0000 |1164,0000 |970,0000 |880,00000 | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |33168,598-|7880,598- |7518,0000 |7520,0000 |4550,000-|5700,0000 | | | | | | |00 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |33168,598-|7880,598- |7518,0000 |7520,0000 |4550,000-|5700,0000 | | | |без учета| | |00 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 2.3.|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |Укрепление |обязательств) | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | |института | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |семьи, пропаганда|за счет средств| | |33101,000-|7813,000- |7518,0000 |7520,0000 |4550,000-|5700,0000 | | |положительных |краевого бюджета | | |00 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |семейных традиций и| |815 |032 |20404,000-|4380,000- |4080,0000 |4080,0000 |3500,000-|4364,0000 | | |семейных | | | |00 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |ценностей, | |816 |032 |6200,0000 |1300,000- |1300,0000 |1300,0000 |1000,000-|1300,0000 | | |формирование | | | |0 |00 |0 |0 |00 |0 | | |ответственного | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |родительства | |825 |032 |6135,0000 |2045,000- |2045,0000 |2045,0000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |0 |00 |0 |0 | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |032 |362,00000 |88,00000 |93,00000 |95,00000 |50,00000 |36,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |032 |67,59800 |67,59800 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |985,00000 |250,00000 |200,00000 |200,00000 |165,0000 |170,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |985,00000 |250,00000 |200,00000 |200,00000 |165,0000 |170,00000 | | | |без учета| | | | | | |0 | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 2.4 | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Патриотическое |за счет средств| | | | | | | | | | |воспитание детей,|федерального бюджета| | | | | | | | | | |находящихся в|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |трудной жизненной |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |ситуации |за счет средств| | |985,00000 |250,00000 |200,00000 |200,00000 |165,0000 |170,00000 | | | |краевого бюджета | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |032 |985,00000 |250,00000 |200,00000 |200,00000 |165,0000 |170,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |22 115|3 985|4 190|4 424|4 642|4 871| | | | | | |150,53733 |534,99260 |888,20000 |741,50000 |753,3420 |232,50273 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе|815 |033 |19 298|3 985|4 190|4 424|3 268|3 428| | | |без учета| | |526,73809 |534,99260 |888,20000 |741,50000 |780,6785 |581,36699 | | | |планируемых объемов| | | | | | |0 | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |033 |3 739|1 172|1 258|1 308|0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | |766,40000 |762,80000 |791,00000 |212,60000 | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств|815 |033 |2 815|0,00000 |0,00000 |0,00000 |1 373|1 442| | |подпрограммы 3|федерального бюджета| | |918,59924 | | | |620,0635 |298,53574 | | |"Меры социальной|(планируемые объемы| | | | | | |0 | | | |поддержки отдельных |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |3,| |за счет средств| |033 |15 |2 812|2 931|3 116|3 268|3 428| | | |краевого бюджета | | |557702,53-|419,59260 |744,60000 |176,30000 |780,6785 |581,36699 | | | | | | |809 | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |категорий граждан в| |815 |033 |15 508|2 763|2 931|3 116|3 268|3 428| | |Камчатском крае" | | | |644,81809 |361,87260 |744,60000 |176,30000 |780,6785 |581,36699 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |810 |033 |49 |49 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |057,72000 |057,72000 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |033 |1 |352,60000 |352,60000 |352,60000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | |057,80000 | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |033 |705,20000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |352,6000 |352,60000 | | | |внебюджетных фондов| | | | | | |0 | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |5 208|973 |1 014|1 021|1 072|1 126| | | | | | |618,50549 |438,60000 |039,30000 |842,40000 |863,0885 |435,11699 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |3305589,6-|973438,60-|1014039,3-|1021842,4-|144546,2-|151723,10-| | | |без учета| | |2549 |000 |0000 |0000 |1850 |699 | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |033 |2 602|841 |876 |883 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | |165,30000 |763,50000 |623,30000 |778,50000 | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | |1 902|0,00000 |0,00000 |0,00000 |927 |974 | | |основного |федерального бюджета| | |323,68000 | | | |964,2700 |359,41000 | | |мероприятия |(планируемые объемы| | | | | | |0 | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |3.1 Реализация мер|за счет средств| | |702 |131 |137063,40-|137 |144 |151 | | |социальной |краевого бюджета | | |366,52549 |322,50000 |000 |711,30000 |546,2185 |723,10699 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |поддержки отдельных | |815 |033 |653 |82264,780-|137063,40-|137 |144 |151 | | |категорий граждан, | | | |308,80549 |00 |000 |711,30000 |546,2185 |723,10699 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |установленных | |810 |033 |49 |49 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |федеральным | | | |057,72000 |057,72000 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |законодательством |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |033 |1 |352,60000 |352,60000 |352,60000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | |057,80000 | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |033 |705,20000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |352,6000 |352,60000 | | | |внебюджетных фондов| | | | | | |0 | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |9 120|1 632|1 729|1 828|1 918|2 012| | |основного | | | |456,90260 |080,4726 |187,30000 |049,10000 |226,8000 |913,23000 | | |мероприятия 3.2| | | | |0 | | |0 | | | |Реализация мер|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |социальной |Всего, в том числе| | |9 120|1 632|1 729|1 828|1 918|2 012| | |поддержки отдельных|без учета| | |456,90260 |080,4726 |187,30000 |049,10000 |226,8000 |913,23000 | | |категорий граждан,|планируемых объемов| | | |0 | | |0 | | | |установленных |обязательств | | | | | | | | | | |законодательством |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Камчатского края |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |9 |1 632|1 729|1 828|1 918|2 012| | | |краевого бюджета | | |120456,90-|080,4726- |187,30000 |049,10000 |226,8000-|913,23000 | | | | | | |2600 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |033 |9 120|1 632|1 729|1 828|1 918|2 012| | | | | | |456,90260 |080,4726- |187,30000 |049,10000 |226,8000-|913,23000 | | | | | | |0 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |1 728|335 |333 |337 |352 |368 | | |основного | | | |385,61000 |542,8000- |625,50000 |779,10000 |964,0000-|474,21000 | | |мероприятия 3.3| | | |0 |00 |0 |0 |00 |0 | | |Реализация |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |дополнительных мер|Всего, в том числе| | |1 728|335 |333 |337 |352 |368 | | |социальной |без учета| | |385,61000 |542,8000- |625,50000 |779,10000 |964,0000-|474,21000 | | |поддержки отдельных|планируемых объемов| | |0 |00 |0 |0 |00 |0 | | |категорий граждан |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |1 728|335 |333 |337 |352 |368 | | | |краевого бюджета | | |385,61000 |542,8000- |625,50000 |779,10000 |964,0000-|474,21000 | | | | | | |0 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |033 |1 728|335 |333 |337 |352 |368 | | | | | | |385,61000 |542,8000- |625,50000 |779,10000 |964,0000-|474,21000 | | | | | | |0 |00 |0 |0 |00 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |5 836|996 |1 073|1 194|1 254|1 316| | |основного | | | |343,56924 |436,3200 |935,20000 |816,10000 |331,9135 |824,03574 | | |мероприятия 3.4.| | | | |0 | | |0 | | | |Реализация мер|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |социальной |Всего, в том числе| | |4 922|996 |1 073|1 194|808 |848 | | |поддержки семей с|без учета| | |748,65000 |436,3200 |935,20000 |816,10000 |676,1200 |884,91000 | | |детьми, |планируемых объемов| | | |0 | | |0 | | | |предусмотренные |обязательств | | | | | | | | | | |федеральным и|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |краевым |за счет средств|815 |033 |1 |330 |382 |424 |0,00000 |0,00000 | | |законодательством |федерального бюджета| | |137601,10-|999,3000 |167,70000 |434,10000 | | | | | | | | |000 |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |033 |913 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |445 |467 | | | |федерального бюджета| | |594,91924 | | | |655,7935 |939,12574 | | | |(планируемые объемы| | | | | | |0 | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |3 785|665 |691 |770 |808 |848 | | | |краевого бюджета | | |147,55000 |437,0200 |767,50000 |382,00000 |676,1200 |884,91000 | | | | | | | |0 | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |033 |3 785|665 |691 |770 |808 |848 | | | | | | |147,55000 |437,0200 |767,50000 |382,00000 |676,1200 |884,91000 | | | | | | | |0 | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |221 |48 |40 |42 |44 |46 | | | | | | |345,95000 |036,8000 |100,90000 |254,80000 |367,5400 |585,9100 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |221 |48 |40 |42 |44 |46 | | | |без учета| | |345,95000 |036,8000 |100,90000 |254,80000 |367,5400 |585,9100 | | | |планируемых объемов| | | |0 | | |0 |0 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 3.5.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Поддержка граждан,|за счет средств| | | | | | | | | | |оказавшихся в|федерального бюджета| | | | | | | | | | |трудной жизненной|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |ситуации |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |221 |48 |40 |42 |44 |46 | | | |краевого бюджета | | |345,95000 |036,8000 |100,90000 |254,80000 |367,5400 |585,9100 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |033 |221 |48 |40 |42 |44 |46 | | | | | | |345,95000 |036,8000 |100,90000 |254,80000 |367,5400 |585,9100 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |37 |5 |6 |8 |5 |12 | | | | | | |865,99600 |176,8960 |249,10000 |180,00000 |720,0000 |540,0000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |37 |5 |6 |8 |5 |12 | | | |без учета| | |865,99600 |176,8960 |249,10000 |180,00000 |720,0000 |540,0000 | | | |планируемых объемов| | | |0 | | |0 |0 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |подпрограммы 4|федерального бюджета| | | | | | | | | | |"Дети - инвалиды" |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |4.| |за счет средств| | |37 |5 |6 |8 |5 |12 | | | |краевого бюджета | | |865,99600 |176,8960 |249,10000 |180,00000 |720,0000 |540,0000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |813 |034 |6 |1 |1 |1 |100,0000 |2 | | | | | | |202,89600 |098,8960 |474,00000 |030,00000 |0 |500,0000 | | | | | | | |0 | | | |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |814 |034 |18 |1 |2 |5 |3 |5 | | | | | | |038,00000 |828,0000 |500,00000 |000,00000 |000,0000 |710,0000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |034 |13 |2 |2 |2 |2 |4 | | | | | | |625,10000 |250,0000 |275,10000 |150,00000 |620,0000 |330,0000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы)| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | | | | | | | | | | |без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |4.1. Выявление и |за счет средств| | | | | | | | | | |учет детей- |федерального бюджета| | | | | | | | | | |инвапидов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |семей с детьми-|за счет средств| | | | | | | | | | |инвалидами, |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мониторинг |(планируемые объемы| | | | | | | | | | |потребностей |обязательств) | | | | | | | | | | |родителей, | | | | | | | | | | | |воспитывающих | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |детей-инвалидов, в|за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |услугах учреждений |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |социальной сферы |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |18 |1 |2 |. 5|3 |5 | | | | | | |038,00000 |828,0000 |500,0000 |000,00000 |000,0000 |710,00000 | | | | | | | |0 |0 | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том числе| | |18 |1 |2 |5 |3 |5 | | |основного |без учета| | |038,00000 |828,0000 |500,0000 |000,00000 |000,0000 |ho,00000 | | |мероприятия 4.2.|планируемых объемов| | | |0 |0 | |0 | | | |Оказание |обязательств | | | | | | | | | | |своевременной |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |медицинской помощи|за счет средств| | | | | | | | | | |и проведение|федерального бюджета| | | | | | | | | | |комплексной |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |реабилитации дегей-|за счет средств| | | | | | | | | | |инвалидов и детей с|федерального бюджета| | | | | | | | | | |ограниченными |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |возможностями |за счет средств| | |18 |1 |2 |5 |3 |5 | | |здоровья, |краевого бюджета | | |038,00000 |828,0000 |500,0000 |000,00000 |000,0000 |710,00000 | | | | | | | |0 |0 | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |способствующей | |814 |034 |18 |1 |2 |5 |3 |5 | | |максимально | | | |038,00000 |828,0000 |500,0000 |000,00000 |000,0000 |710,00000 | | | | | | | |0 |0 | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |возможному |за счет средств| | | | | | | | | | |восстановлению |местных бюджетов | | | | | | | | | | |утраченных | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |функций ребенка |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |3 |450,0000 |450,0000 |450,00000 |0,00000 |1 | | | | | | |270,00000 |0 |0 | | |920,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том числе| | |3 |450,0000 |450,0000 |450,00000 |0,00000 |1 | | |основного |без учета| | |270,00000 |0 |0 | | |920,00000 | | |мероприятия |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |4.3. Создание новых|за счет средств| | | | | | | | | | |служб, оказывающих |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |поддержку детям-|за счет средств| | | | | | | | | | |инвалидам, семьям с|федерального бюджета| | | | | | | | | | |детьми-инвалидам и|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |оказывающих |обязательств) | | | | | | | | | | |поддержку детям-| | | | | | | | | | | |инвалидам, семьям с | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |детьми-инвалидами |за счет средств| | |3 |450,0000 |450,0000 |450,00000 |0,00000 |1 | | |(реабилитации детей |краевого бюджета | | |270,00000 |0 |0 | | |920,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |раннего возраста| |815 |034 |3 |450,0000 |450,0000 |450,00000 |0,00000 |1 | | |(до 3 лет),| | | |270,00000 |0 |0 | | |920,00000 | | |мобильный | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |пункт сопровождения |за счет средств| | | | | | | | | | |семей, лекотека, |местных бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |группа выходного|за счет средств| | | | | | | | | | |дня для детеи-|внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |инвалидов)" | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |4 |587,4000 |980,0000 |530,00000 |600,0000 |1 | | | | | | |497,40000 |0 |0 | |0 |800,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том числе| | |4 |587,4000 |980,0000 |530,00000 |600,0000 |1 | | |основного |без учета| | |497,40000 |0 |0 | |0 |800,00000 | | |мероприятия |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |4.4. Внедрение|за счет средств| | | | | | | | | | |инновационных |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |технологий, |за счет средств| | | | | | | | | | |методик, программ|федерального бюджета| | | | | | | | | | |по реабилитации,|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |социализации, |обязательств) | | | | | | | | | | |интеграции детей-|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |инвалидов, семей с|за счет средств| | |4 |587,4000 |980,0000 |530,00000 |600,0000 |1 | | |детьми- инвалидами|краевого бюджета | | |497,40000 |0 |0 | |0 |800,00000 | | |в общество|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |(реабилитация | |813 |034 |2 |387,4000 |680,0000 |330,00000 |100,0000 |1 | | | | | | |697,40000 |0 |0 | |0 |200,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |при помощи | |815 |034 |1 |200,0000 |300,0000 |200,00000 |500,0000 |600,00000 | | |mnmpairio-iipoi | | | |800,00000 |0 |0 | |0 | | | |раммных комплексов |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |БОС, иппотерапии, |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |оборудования и др.) |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |2 |- |235,0000 |230,00000 |770,0000 |910,0000 | | |основного | | | |355,00000 |210,00000 |0 | |0 |0 | | |мероприятия 4.5.| | | | |- | | | | | | |Преодоление |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |изолированности |Всего, в том числе| | |2 |210,00000 |235,0000 |230,00000 |770,0000 |910,0000 | | |семей с детьми-|без учета| | |355,00000 | |0 | |0 |0 | | |инвалидами, |планируемых объемов| | | | | | | | | | |повышение их|обязательств | | | | | | | | | | |адаптивных |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |возможностей |за счет средств| | | | | | | | | | |(службы |федерального бюджета| | | | | | | | | | |сопровождения семей|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |с детьми-|за счет средств| | | | | | | | | | |инвалидами, |федерального бюджета| | | | | | | | | | |организация отдыха|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |семей с детьми-|обязательств) | | | | | | | | | | |инвалидами, |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |дистанционное |за счет средств| | |2 |210,00000 |235,0000 |230,00000 |770,0000 |910,0000 | | |консультирование |краевого бюджета | | |355,00000 | |0 | |0 |0 | | |родителей, |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |формирование | |815 |034 |2 |210,00000 |235,0000 |230,00000 |770,0000 |910,0000 | | |клубов, школ, групп| | | |355,00000 | |0 | |0 |0 | | |взаимопомощи |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |родителей дегей-|за счет средств| | | | | | | | | | |инвалидов)." |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |9 |2 |1 |1 |1 |2 | | |основного | | | |145,59600 |021,49600 |994,1000 |880,00000 |250,0000 |000,0000 | | |мероприятия 4.6.| | | | | |0 | |0 |0 | | |Создание условий,|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |способствующих |Всего, в том числе| | |9 |2 |1 |1 |1 |2 | | |раскрытию |без учета| | |145,59600 |021,49600 |994,1000 |880,00000 |250,0000 |000,0000 | | |творческого, |планируемых объемов| | | | |0 | |0 |0 | | |спортивного |обязательств | | | | | | | | | | |потенциала детей-|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |инвалидов, их|за счет средств| | | | | | | | | | |профессиональная |федерального бюджета| | | | | | | | | | |поддержка, |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |интеграция в среду|за счет средств| | | | | | | | | | |здоровых |федерального бюджета| | | | | | | | | | |сверстников, |(планируемые объемы| | | | | | | | | | |воспитание |обязательств) | | | | | | | | | | |толерантного |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |отношения общества|за счет средств| | |9 |2 |1 |1 |1 |2 | | |к детям-инвалидам |краевого бюджета | | |145,59600 |021,49600 |994,1000 |880,00000 |250,0000 |000,0000 | | | | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |813 |034 |3 |711,49600 |794,0000 |700,00000 |0,00000 |1 | | | | | | |405,49600 | |0 | | |200,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |034 |5 |1 |1 |1 |1 |800,0000 | | | | | | |740,10000 |310,00000 |200,1000 |180,00000 |250,0000 |0 | | | | | | | | |0 | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |560,00000 |80,00000 |90,00000 |90,00000 |100,0000 |200,0000 | | |основного | | | | | | | |0 |0 | | |мероприятия 4.7. |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Привлечение средств |Всего, в том числе| | |560,00000 |80,00000 |90,00000 |90,00000 |100,0000 |200,0000 | | |массовой информации |без учета| | | | | | |0 |0 | | |к освещению |планируемых объемов| | | | | | | | | | |вопросов, связанных |обязательств | | | | | | | | | | |с проблемами детей- |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |инвалидов и их |за счет средств| | | | | | | | | | |семей, социальной |федерального бюджета| | | | | | | | | | |интеграции детей в |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |общественную жизнь. |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |560,00000 |80,00000 |90,00000 |90,00000 |100,0000 |200,0000 | | | |краевого бюджета | | | | | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |813 |034 |100,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |100,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |034 |460,00000 |80,00000 |90,00000 |90,00000 |100,0000 |100,0000 | | | | | | | | | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |- -|0,00000 |... -|0,00000.. |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | |0,00000 | |0,00000.. |. | | | | |мероприятия 4.8.| | | | | | | | | | | |Привлечение |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |общественных |Всего, в том числе| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |организаций и|без учета| | | | | | | | | | |добровольцев к|планируемых объемов| | | | | | | | | | |реализации |обязательств | | | | | | | | | | |совместных проектов|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |социальной |за счет средств| | | | | | | | | | |интеграции детей-|федерального бюджета| | | | | | | | | | |инвалидов, их|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |успешной творческой|за счет средств| | | | | | | | | | |самореализации |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |мероприятия 4.9. |Всего, в том числе| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |Поддержка инициатив |без учета| | | | | | | | | | |общественных |планируемых объемов| | | | | | | | | | |объединений в |обязательств | | | | | | | | | | |обеспечении |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |нормальных условий |за счет средств| | | | | | | | | | |жизнедеятельности |федерального бюджета| | | | | | | | | | |детей- инвалидов, |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |их успешной |за счет средств| | | | | | | | | | |интеграции в |федерального бюджета| | | | | | | | | | |общество, включая |(планируемые объемы| | | | | | | | | | |организацию |обязательств) | | | | | | | | | | |региональных |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |грантовых конкурсов |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |социальных |краевого бюджета | | | | | | | | | | |проектов; развитие |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |добровольческого |за счет средств| | | | | | | | | | |движения. |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |5.|Наименование |Всего | | |22 |13 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | |подпрограммы 5| | | |909,64100 |228,6410 |916,00000 |765,00000 | | | | |"Детство без| | | | |0 | | | | | | |жестокости и|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |насилия" |Всего, в том числе| | |17 |7 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |039,00000 |358,0000 |916,00000 |765,00000 | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |17039,000-|7 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |00 |358,0000 |916,00000 |765,00000 | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |813 |035 |90,00000 |45,00000 |45,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |814 |035 |3 |948,0000 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |054,00000 |0 |106,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |035 |13 |6 |3 |3 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |895,00000 |365,0000 |765,00000 |765,00000 | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |5 |5 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов| | |870,64100 |870,6410 | | | | | | | |(планируемые объемы)| | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |1 |за счет средств| | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |-----------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |6 |6 |350,00000 |350,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |742,64000 |042,6400 |- | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |6 |5 |350,00000 |350,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |250,00000 |550,0000 | | | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 5.1.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Организация |за счет средств| | | | | | | | | | |межведомственного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |взаимодействия по|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |вопросам оказания |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |6 |5 |350,00000 |350,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |250,00000 |550,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |формам насилия, и| |815 |035 |6 |5 |350,00000 |350,00000 |0,00000 |0,00000 | | |семьям, в которых| | | |250,00000 |550,0000 | | | | | | |произошли случаи| | | | |0 | | | | | | |насилия |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |035 |492,64000 |492,6400 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов| | | |0 | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |14 |5 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |737,00100 |956,0010 |466,00000 |315,00000 | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |10 |1 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |389,00000 |608,0000 |466,00000 |315,00000 | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |10 |1 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |389,00000 |608,0000 |466,00000 |315,00000 | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование | |813 |035 |90,00000 |45,00000 |45,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |мероприятия | |814 |035 |3 |948,0000 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |054,00000 |0 |106,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |5.2. Своевременное| |815 |035 |7 |615,0000 |3 |3 |0,00000 |0,00000 | | |оказание помощи| | | |245,00000 |0 |315,00000 |315,00000 | | | | |детям, подвергшимся|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |различным формам|за счет средств| | | | | | | | | | |насилия, жестокого|местных бюджетов | | | | | | | | | | |обращения, |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |профилактика рисков|за счет средств| | |4 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |жестокого обращения|внебюджетных фондов| | |348,00100 |348,0010 | | | | | | |с детьми |(планируемые объемы| | | |0 | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |813 |035 |919,90900 |919,9090 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |814 |035 |203,37200 |203,3720 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |035 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |224,72000 |224,7200 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |030,00000 |030,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 5.3.|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |Расширение спектра|обязательств) | | | | | | | | | | |социальных | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |услуг детям и|за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |семьям попавшим в |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |трудную жизненную|за счет средств| | | | | | | | | | |ситуацию |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |035 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов| | |030,00000 |030,0000 | | | | | | | |(планируемые объемы)| | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |400,00000 |200,0000 |100,00000 |100,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 |- | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том числе| | |400,00000 |200,0000 |100,00000 |100,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного |без учета| | | |0 | | | | | | |мероприятия 5.4.|планируемых объемов| | | | | | | | | | |Мероприятия, |обязательств | | | | | | | | | | |направленные на |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |проведение |за счет средств| | | | | | | | | | |коммуникативной |федерального бюджета| | | | | | | | | | |кампании по|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |противодействию |обязательств) | | | | | | | | | | |жестокому | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |обращению с детьми,|за счет средств| | |400,00000 |200,0000 |100,00000 |100,00000 |0,00000 |0,00000 | | |формированию в |краевого бюджета | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |обществе | |815 |035 |400,00000 |200,0000 |100,00000 |100,00000 |0,00000 |0,00000 | | |нетерпимого | | | | |0 | | | | | | |отношения к | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |различным |за счет средств| | | | | | | | | | |проявления насилия|местных бюджетов | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |отношению к детям |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |81 |48 |33 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |831,23000 |005,6300 |825,60000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |49 |27 |22 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |942,90000 |424,8000 |518,10000 | | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |28 |19 |9 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | |745,40000 |170,4000 |575,00000 | | | | | | |(планируемые объемы| | | |0 | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |49 |27424,80- |22 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |942,90000 |000 |518,10000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |813 |036 |8 |3 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |143,00000 |930,0000 |213,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование | |814 |036 |5 |5 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |подпрограммы 6| | | |162,40000 |162,4000 | | | | | | |"Доступная среда в| | | | |0 | | | | | | |Камчатском крае" |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |6.| | |815 |036 |15 |9290,400- |5 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |063,50000 |00 |773,10000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |816 |036 |8 |4 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |770,00000 |780,0000 |990,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |829 |036 |650,00000 |400,0000 |250,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |833 |036 |6 |2 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |527,00000 |962,0000 |565,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |036 |4 |400,0000 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |627,00000 |0 |227,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |850 |036 |1 |500,0000 |500,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000,00000 |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |3 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | |142,93000 |410,4300 |732,50000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |68 |42 |26 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |172,66800 |081,2300 |091,43800 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |31 |22 |9 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |475,40000 |200,4000 |275,00000 | | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | |33 |18 |15 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного |федерального бюджета| | |705,58800 |470,4000 |235,18800 | | | | | |мероприятия |(планируемые объемы| | | |0 | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |6.1. Комплекс|за счет средств| | |31 |22 |9 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |мероприятий по |краевого бюджета | | |475,40000 |200,4000 |275,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |повышению уровня| |813 |036 |6 |3 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |доступности и| | | |080,00000 |230,0000 |850,00000 | | | | | |качества | | | | |0 | | | | | | |приоритетных |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |объектов и услуг в| |814 |036 |5 |5 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |приоритетных сферах| | | |162,40000 |162,4000 | | | | | | |жизнедеятельности | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |036 |9 |7 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |976,00000 |366,0000 |610,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |инвалидов и МГН в| |816 |036 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |Камчатском крае | | | |080,00000 |080,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |829 |036 |650,00000 |400,0000 |250,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |833 |036 |6 |2 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |527,00000 |962,0000 |565,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |2 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | |991,68000 |410,4300 |581,25000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |17 |4 |12 |0,00000 |0,00000 |' 0,00000 | | | | | | |778,25000 |982,00000 |796,25000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |16 |4 |11 |0,00000 |0,00000 |; 0,00000 | | | |без учета| | |327,00000 |332,00000 |995,00000 | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | |1 |650,00000 |650,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного |федерального бюджета| | |300,00000 | | | | | | | |мероприятия 6.2.|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |Повышение |обязательств) | | | | | | | | | | |доступности и|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |качества |за счет средств| | |16 |4 |11 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |реабилитационных |краевого бюджета | | |327,00000 |332,00000 |995,00000 | | | | | |услуг (развитие|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |системы | |813 |036 |1 |630,00000 |700,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |реабилитации и| | | |330,00000 | | | | | | | |социальной |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |интеграции | |815 |036 |3 |1 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |инвалидов в| | | |680,00000 |102,00000 |578,00000 | | | | | |общество) в|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Камчатском крае | |816 |036 |5 |1 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |690,00000 |700,00000 |990,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |036 |4 |400,00000 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |627,00000 | |227,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |850 |036 |1 |500,00000 |500,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000,00000 | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |151,25000 |0,00000 |151,25000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |948,00000 |140,00000 |808,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |948,00000 |140,00000 |808,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |6.3. Информационно-|за счегг средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |методическое и|федерального бюджета| | | | | | | | | | |кадровое |(планируемые объемы| | | | | | | | | | |обеспечение системы|обязательств) | | | | | | | | | | |реабилитации и|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |социальной нитрации|за счет средств| | |948,00000 |140,00000 |808,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |инвалидов в|краевого бюджета | | | | | | | | | | |общество в|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Камчатском крае | |813 |036 |683,00000 |50,00000 |633,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |036 |265,00000 |90,00000 |175,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |1 |802,40000 |490,10000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |292,50000 | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том числе| | |1 |752,40000 |440,10000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного |без учета| | |192,50000 | | | | | | | |мероприятия 6.4.|планируемых объемов| | | | | | | | | | |Преодоление |обязательств | | | | | | | | | | |социальной |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |разобщенности в|за счет средств| | | | | | | | | | |обществе и|федерального бюджета| | | | | | | | | | |формирование |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |позитивного |за счет средств| | |100,00000 |50,00000 |50,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |отношения к|федерального бюджета| | | | | | | | | | |проблемам инвалидов|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |и к проблеме |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |обеспечения |за счет средств| | |1 |752,40000 |440,10000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |доступной среды |краевого бюджета | | |192,50000 | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |жизнедеятельности | |813 |036 |50,00000 |20,00000 |30,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |для инвалидов и | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |других МГН в| |815 |036 |1 |732,40000 |410,10000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |Камчатском крае | | | |142,50000 | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |1 |за счет средств| | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |-----------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |281 |105 |40 |42 |45 |45:852,4- | | | | | | |056,98300 |804,3200 |792,26300 |765,94700 |842,0530 |0000 | | | | | | | |0. | | |0 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |279 |104 |40 |42 |45 |45 | | | |без учета| | |302,32000 |554,3200 |687,00000 |687,00000 |687,0000 |687,0000 | | | |планируемых объемов| | | |0 | | |0 |0 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |Подпрограммы 7|федерального бюджета| | | | | | | | | | |"Развитие системы|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |социального |обязательств) | | | | | | | | | | |обслуживания в|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Камчатском крае.|за счет средств| | |279 |104 |40 |42 |45 |45 | | |Повышение |краевого бюджета | | |302,32000 |554,3200 |687,00000 |687,00000 |687,0000 |687,0000 | | |эффективности | | | | |0 | | |0 |0 | | |государственной |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |поддержки социально| |812 |037 |43 |43 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |ориентированных | | | |367,32000 |367,3200 | | | | | | |некоммерческих | | | | |0 | | | | | | |организаций на|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |7.|2014-2018 годы" | |813 |037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000,00000 |000,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |037 |220 |45 |40 |42 |45 |45 | | | | | | |335,00000 |587,0000 |687,00000 |687,00000 |687,0000 |687,0000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |816 |037 |700,00000 |700,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |829 |037 |500,00000 |500,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |846 |037 |11 |11 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |900,00000 |900,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |500,00000 |500,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |1 |1 |105,26300 |78,94700 |155,0530 |165,4000 | | | |местных бюджетов | | |754,66300 |250,0000 | | |0 |0 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |263 |88 |40 |42 |45 |45 | | | | | | |431,98300 |179,3200 |792,26300 |765,94700 |842,0530 |852,4000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |262 |87 |40 |42 |45 |45 | | | |без учета| | |302,32000 |554,3200 |687,00000 |687,00000 |687,0000 |687,0000 | | | |планируемых объемов| | | |0 | | |0 |0 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Раздел 1 "Развитие|за счет средств| | | | | | | | | | |системы социального|федерального бюджета| | | | | | | | | | |обслуживания в|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |Камчатском крае |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |262 |87 |40 |42 |45 |45 | | | |краевого бюджета | | |302,32000 |554,3200 |687,00000 |687,00000 |687,0000 |687,0000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |812 |037 |43 |43 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |367,32000 |367,3200 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |037 |218 |44 |40 |42 |45 |45 | | | | | | |935,00000 |187,0000 |687,00000 |687,00000 |687,0000 |687,0000 | | | | | | | |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |1 |625,0000 |105,26300 |78,94700 |155,0530 |165,4000 | | | |местных бюджетов | | |129,66300 |0 | | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | | |Всего | | | | | | |--------------------+----+-----| | | |Наименование |Всего, в том числе| | | | | |основного |без учета| | | | | |мероприятия 7.1.1.|планируемых объемов| | | | | |Формирование |обязательств | | | | | |нормативной |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |федерального бюджета| | | | | | |--------------------+----+-----| | | |правовой базы,|за счет средств| | | Финансирование не | | |обеспечивающей |федерального бюджета| | | предусмотрено | | |совершенствование |(планируемые объемы| | | | | |системы социального |обязательств) | | | | | | |--------------------+----+-----| | | |обслуживания |за счет средств| | | | | |населения в|краевого бюджета | | | | | |Камчатском | | | | | | | |--------------------+----+-----| | | |крае; |за счет средств| | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |юридических лиц | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | |Наименование |Всего | | |Финансирование не предусмотрено | | |основного |--------------------+----+-----| | | |мероприятия 7.1.2. |Всего, в том числе| | | | | |Разработка и |без учета| | | | | |внедрение в |планируемых объемов| | | | | |практику работы |обязательств | | | | | |учреждений |--------------------+----+-----| | | |социального |за счет средств| | | | | |обслуживания |федерального бюджета| | | | | |населения норм, |--------------------+----+-----| | | |нормативов, |за счет средств| | | | | |стандартов |федерального бюджета| | | | | |предоставления |(планируемые объемы| | | | | |социальных услуг; |обязательств) | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |юридических лиц | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | |Наименование |Всего | | |Финансирование не предусмотрено | | |основного |--------------------+----+-----| | | |мероприятия 7.1.3.|Всего, в том числе| | | | | |Внедрение |без учета| | | | | |независимой оценки|планируемых объемов| | | | | |качества работы|обязательств | | | | | |учреждений, |--------------------+----+-----| | | |оказывающих |за счет средств| | | | | |социальные услуги |федерального бюджета| | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |федерального бюджета| | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | |обязательств) | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |юридических лиц | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | |Наименование |Всего | | |43 |43 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | |367,32000 |367,32000 | | | | | | |мероприятия 7.1.4. |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Расширение сети |Всего, в том числе| | |43 |43 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |социальных |без учета| | |367,32000 |367,32000 | | | | | | |учреждений |планируемых объемов| | | | | | | | | | |(инвестиционные |обязательств | | | | | | | | | | |мероприятия); |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |43 |43 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |367,32000 |367,32000 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |812 |037 |43 |43 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |367,32000 |367,32000 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |037 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |189 |36 |35 |37 |40 |40 | | |основного | | | |841,66300 |629,00000 |162,26300 |350,94700 |347,0530 |352,40000 | | |мероприятия 7.1.5. | | | | | | | |0 | | | |Обеспечение |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |комплексной |Всего, в том числе| | |188 |36 |35 |37 |40237,00-|40237,000-| | |безопасности |без учета| | |807,00000 |004,00000 |057,00000 |272,00000 |000 |00 | | |учреждений |планируемых объемов| | | | | | | | | | |социального |обязательств | | | | | | | | | | |обслуживания |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Камчатского края; |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |188 |36 |35 |37272,000-|40 |40 | | | |краевого бюджета | | |807,00000 |004,00000 |057,00000 |00 |237,0000 |237,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |037 |188 |36 |35 |37 |40 |40 | | | | | | |807,00000 |004,00000 |057,00000 |272,00000 |237,0000 |237,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |1 |625,00000 |105,26300 |78,94700 |110,0530 |115,40000 | | | |местных бюджетов | | |034,66300 | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |25 |5 |5 |4 |5 |5 | | |основного | | | |473,00000 |183,00000 |215,00000 |980,00000 |045,0000 |050,00000 | | |мероприятия 7.1.6. | | | | | | | |0 | | | |Укрепление |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |материально- |Всего, в том числе| | |25 |5 |5 |4 |5 |5 | | |технической базы |без учета| | |378,00000 |183,00000 |215,00000 |980,00000 |000,0000 |000,00000 | | |учреждений |планируемых объемов| | | | | | |0 | | | |социального |обязательств | | | | | | | | | | |обслуживания |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Камчатского края; |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |25 |5 |5 |4 |5 |5 | | | |краевого бюджета | | |378,00000 |183,00000 |215,00000 |980,00000 |000,0000 |000,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |037 |25 |5 |5 |4 |5 |5 | | | | | | |378,00000 |183,00000 |215,00000 |980,00000 |000,0000 |000,00000 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |95,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |45,00000 |50,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |1 |0,00000 |415,00000 |435,00000 |450,0000 |450,00000 | | |основного | | | |750,00000 | | | |0 | | | |мероприятия 7.1.7.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Повышение |Всего, в том числе| | |1 |0,00000 |415,00000 |435,00000 |450,0000 |450,00000 | | |квалификации |без учета| | |750,00000 | | | |0 | | | |персонала |планируемых объемов| | | | | | | | | | |учреждений |обязательств | | | | | | | | | | |социального |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |обслуживания |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |1 |0,00000 |415,00000 |435,00000 |450,0000 |450,00000 | | | |краевого бюджета | | |750,00000 | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |037 |1 |0,00000 |415,00000 |435,00000 |450,0000 |450,00000 | | | | | | |750,00000 | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | |000,00000 |000,00000 | | | | | | |мероприятия 7.1.8.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Проведение |Всего, в том числе| | |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |конкурсов среди|без учета| | |000,00000 |000,00000 | | | | | | |краевых |планируемых объемов| | | | | | | | | | |государственных |обязательств | | | | | | | | | | |учреждений |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |000,00000 |000,00000 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |037 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |L 0,00000 | | | | | | |000,00000 |000,00000 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе: | | |17 |17 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |625,00000 |625,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |17000,000-|17 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |00 |000,0000 | | | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Раздел 2 "Повышение|за счет средств| | |17 |17000,00- |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |эффективности |краевого бюджета | | |000,00000 |000 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |государственной | |813 |037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |поддержки социально | | | |000,00000 |000,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |up иен 1 ировсшных| |815 |037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |некоммерческих | | | |400,00000 |400,0000 | | | | | | |организаций в| | | | |0 | | | | | | |Камчатском крае на| | | | | | | | | | | |2014- | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |2018 годы" | |816 |037 |700,00000 |700,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |829 |037 |500,00000 |500,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |846 |037 |11 |11 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |900,00000 |900,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |500,00000 |500,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |625,00000 |625,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе: | | |12 |12 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |350,00000 |350,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |12 |12 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |350,00000 |350,0000 | | | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |12 |12 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |350,00000 |350,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование | |813 |037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | |000,00000 |000,0000 | | | | | | |мероприятия | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |7.2.1. Финансовая| |815 |037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |под держка СОНКО в| | | |400,00000 |400,0000 | | | | | | |Камчатском крае | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |816 |037 |700,00000 |700,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |829 |037 |500,00000 |500,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |846 |037 |7 |7 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |250,00000 |250,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |500,00000 |500,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе: | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | | | | | | | | | | |без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | | | | | | | | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|822 |037 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том числе: | | |820,00000 |820,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | | |0 | | | | | | |мероприятия 7.2.3.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Информационная |Всего, в том числе| | |820,00000 |820,0000 | | | | | | |поддержка СОНКО |без учета| | | |0 | | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |820,00000 |820,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |846 |037 |820,00000 |820,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том числе: | | |1 |1050,000- |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | |050,00000 |00 | | | | | | |мероприятия 7.2.4.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Консультирование и|Всего, в том числе| | |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |поддержка в области|без учета| | |050,00000 |050,0000 | | | | | | |повышения |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | |квалификации |обязательств | | | | | | | | | | |работников и|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |добровольцев СОНКО |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |1050,0000 |1050,000- |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |0 |00 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |846 |037 |1 |1050,000- |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |050,00000 |00 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | |Наименование |Всего, в том числе: | | |Финансирование отсутствует | | |основного | | | | | | |мероприятия 7.2.5.|--------------------+----+-----| | | |Привлечение СОНКО к|Всего, в том числе| | | | | |реализации |без учета| | | | | |государственной |планируемых объемов| | | | | |политики в|обязательств | | | | | |социальной сфере |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |федерального бюджета| | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |федерального бюджета| | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | |обязательств) | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |юридических лиц | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | |Наименование |Всего, в том числе: | | |430,00000 |430,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | | |0 | | | | | | |мероприятия 7.2.6.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Стимулирование |Всего, в том числе| | |430,00000 |430,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |поддержки |без учета| | | |0 | | | | | | |деятельности СОНКО|планируемых объемов| | | | | | | | | | |и участия в ней|обязательств | | | | | | | | | | |граждан и|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |юридических лиц |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |430,00000 |430,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |846 |037 |430,00000 |430,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том| | |..2 |, |• | 0,00- |0,00000. |' 0,00000 | | |основного |числ_е;.... | | |625,00000 | 2.6- |0,00000. |000. |. | | | |мероприятия 7.2.7.| | | |...,. |25,00000 | | | | | | |Поддержка | | | | | | | | | | | |деятельности СОНКО|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |на местном уровне |Всего, в том числе| | |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |; 0,00000 | | | |без учета| | |000,00000 |000,0000 | | | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |¦ 0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы)| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |000,00000 |000,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |846 |037 |2 |2 | | | | | | | | | | |000,00000 |000,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |625,00000 |625,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего, в том числе: | | |350,00000 |350,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | | |0 | | | | | | |мероприятия 7.2,8.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Изучение состояния|Всего, в том числе| | | | | | | | | | |некоммерческого |без учета| | | | | | | | | | |сектора и|планируемых объемов| | | | | | | | | | |реализации программ|обязательств | | | | | | | | | | |поддержки СОНКО в|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Камчатском крае |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы)| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |350,00000 |350,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |846 |037 |350,00000 |350,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |8.|Наименование |Всего | | |51 |26 |25 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |подпрограммы 8| | | |993,50000 |233,7000 |759,80000 | | | | | |"Обеспечение защиты| | | | |0 | | | | | | |трудовых прав|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |работников в|Всего, в том числе| | |4 |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |Камчатском крае" |без учета| | |893,50000 |683,7000 |209,80000 | | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |4 |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |893,50000 |683,7000 |209,80000 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |814 |038 |2 |1 |850,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |815,00000 |965,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |038 |2 |658,7000 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |018,50000 |0 |359,80000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |847 |038 |60,00000 |60,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |47 |23 |23 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов| | |100,00000 |550,0000 |550,00000 | | | | | | |(планируемые объемы)| | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | | |Всего | | |Финансирование не требуется | | |--------------------+--------------------+----+-----| | | |Наименование |Всего, в том числе| | | | | |основного |без учета| | | | | |мероприятия 8.1.|планируемых объемов| | | | | |Развитие |обязательств | | | | | |социального |--------------------+----+-----| | | |партнерства в сфере|за счет средств| | | | | |труда в Камчатском|федерального бюджета| | | | | |крае |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |федерального бюджета| | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | |обязательств) | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |юридических лиц | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | | |Всего | | |Финансирование не требуется | | |--------------------+--------------------+----+-----| | | |Наименование |Всего, в том числе| | | | | |основного |без учета| | | | | |мероприятия 8.2.|планируемых объемов| | | | | |Содействие |обязательств | | | | | |разрешению |--------------------+----+-----| | | |коллективных |за счет средств| | | | | |трудовых споров в|федерального бюджета| | | | | |организациях в|--------------------+----+-----| | | |Камчатском крае |за счет средств| | | | | | |федерального бюджета| | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | |обязательств) | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |юридических лиц | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | | |Всего | | |Финансирование не требуется | |--+--------------------+--------------------+----+-----| | | |Наименование |Всего, в том числе| | | | | |основного |без учета| | | | | |мероприятия 8.3.|планируемых объемов| | | | | |Содействие |обязательств | | | | | |обеспечению |--------------------+----+-----| | | |трудовых прав и|за счет средств| | | | | |гарантий граждан в|федерального бюджета| | | | | |области оплаты|--------------------+----+-----| | | |труда |за счет средств| | | | | | |федерального бюджета| | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | |обязательств) | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | |--------------------+----+-----| | | | |за счет средств| | | | | | |юридических лиц | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------------------------------------------------------------| | |Наименование |Всего | | |40 |20 |20 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | |140,00000 |068,0000 |072,00000 | | | | | |мероприятия 8.4. | | | | |0 | | | | | | |Внедрение |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |механизмов |Всего, в том числе| | |140,00000 |68,00000 |72,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |управления |без учета| | | | | | | | | | |профессиональными |планируемых объемов| | | | | | | | | | |рисками в системы |обязательств | | | | | | | | | | |управления охраной |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |труда в |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |организациях, |федерального бюджета| | | | | | | | | | |расположенных на |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |территории |за счет средств| | | | | | | | | | |Камчатского края. |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |140,00000 |68,00000 |72,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |038 |140,00000 |68,00000 |72,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |40 |20 |20 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов| | |000,00000 |000,0000 |000,00000 | | | | | | |(планируемые объемы| | | |0 | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |1 |370,0000 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | |395,00000 |0 |025,00000 | | | | | |мероприятия 8.5.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Подготовка |Всего, в том числе| | |1 |370,0000 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |работников по|без учета| | |395,00000 |0 |025,00000 | | | | | |вопросам охраны|планируемых объемов| | | | | | | | | | |труда на основе|обязательств | | | | | | | | | | |современных |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |технологий обучения |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |1 |370,0000 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |395,00000 |0 |025,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |038 |1 |370,0000 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |395,00000 |0 |025,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего. | | |583,50000 |270,70000 |312,80000 |0,00000 |0,00000. |0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |483,50000 |220,70000 |262,80000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | | | | | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 8.6.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Информационное |за счет средств| | | | | | | | | | |обеспечение и |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |483,50000 |220,70000 |262,80000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |815 |038 |483,50000 |220,70000 |262,80000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |100,00000 |50,00000 |50,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |8 |4 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |315,00000 |465,00000 |850,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |1 |965,00000 |350,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |315,00000 | | | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 8.7.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Совершенствование |за счет средств| | | | | | | | | | |лечебнопрофилактиче-|федерального бюджета| | | | | | | | | | |ского обслуживания|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |работающего |обязательств) | | | | | | | | | | |населения |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |1 |965,00000 |350,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |315,00000 | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | |814 |038 |1 |965,00000 |350,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |315,00000 | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |7 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных фондов | | |000,00000 |500,00000 |500,00000 | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |1 |1 |500,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |560,00000 |060,00000 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |1 |1 |500,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |560,00000 |060,00000 | | | | | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |за счет средств| | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного |федерального бюджета| | | | | | | | | | |мероприятия 8.8.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Обеспечение |за счет средств| | | | | | | | | | |безопасных условий|федерального бюджета| | | | | | | | | | |труда, аттестации|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |рабочих мест |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |сотрудников краевых|за счет средств| | |1 |1 |500,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |государственных и |краевого бюджета | | |560,00000 |060,00000 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |муниципальных | |814 |038 |1 |1 |500,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |учреждений | | | |500,00000 |000,00000 | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |сферы в Камчатском| |847 |038 |60,00000 |60,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |крае | | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего | | |8 295|1 456|1 553|1 678|1 759|1 847| | | | | | |509,86940 |614,19572 |697,84000 |322,87000 |630,1035 |244,86018 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе| | |8 295|1456 |1 553|1 678|1 759|1 | | | |без учета| | |509,86940 |614,19572 |697,84000 |322,87000 |630,1035 |847244,86-| | | |планируемых объемов| | | | | | |0 |018 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | |3 |1 |1 |1 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | |984,70000 |282,90000 |350,90000 |350,90000 | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| |9.|Подпрограмма 9|за счет средств| | | | | | | | | | |"Обеспечение |федерального бюджета| | | | | | | | | | |реализации |(планируемые объемы| | | | | | | | | | |Программы" |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |8 291|1 455|1 552|1 676|1 759|1 847| | | |краевого бюджета | | |525,16940 |331,29572 |346,94000 |971,97000 |630,1035 |244,86018 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |4 095|.7.14.2. |765.914, |829 |. 871|914 | | |основного | | | |275,27668 |9.9,7600 |Ш.0.0... |678;47000 |162,3935 |720,51318 | | |мероприятия 9.1.| | | | |0. | | |0.. | | | |Субсидии на| | | | | | | | | | | |выполнение |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |государственно |Всего, в том числе| | |4 095|714 |765 |829 |871 |914 | | |задания автономным|без учета| | |775,27668 |299,7600 |914,14000 |678,47000 |162,3935 |720,51318 | | |учреждениям |планируемых объемов| | | |0 | | |0 | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |4 095|714299,7- |765 |829 |871 |914 | | | |краевого бюджета | | |775,27668 |6000 |914,14000 |678,47000 |162,3935 |720,51318 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |4 |4225,000- |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | |225,00000 |00 | | | | | | |мероприятия 9.2.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Проведение |Всего, в том числе| | |4 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |тематических |без учета| | |225,00000 |225,0000 | | | | | | |мероприятий |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |4 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |225,00000 |225,0000 | | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |1 061|197380,4- |202 |211 |219 |230 | | |основного | | | |212,12600 |5000 |212,90000 |129,80000 |750,7200 |738,25600 | | |мероприятия 9.3.| | | | | | | |0 | | | |Содержание КГКУ|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |"Центр выплат |Всего, в том числе| | |1 061|197 |202 |211 |219 |230 | | | |без учета| | |212,12600 |380,4500 |212,90000 |129,80000 |750,7200 |738,25600 | | | |планируемых объемов| | | |0 | | |0 | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |1 061|197 |202 |211 |219 |230 | | | |краевого бюджета | | |212,12600 |380,4500 |212,90000 |129,80000 |750,7200 |738,25600 | | | | | | | |0 | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |104281,07-|19409,38- |19887,000-|20 |21 |22 | | |основного | | | |497 |572 |00 |613,70000 |644,3850 |726,60425 | | |мероприятия 9.4.| | | | | | | |0 | | | |Содержание КГКУ|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |"Юридическое бюро |Всего, в том числе| | |104 |19409,38- |19 |20 |21 |22 | | | |без учета| | |281,07497 |572 |887,00000 |613,70000 |644,3850 |726,60425 | | | |планируемых объемов| | | | | | |0 | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |104 |19409,38- |19 |20 |21 |22 | | | |краевого бюджета | | |281,07497 |572 |887,00000 |613,70000 |644,3850 |726,60425 | | | | | | | | | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего.;; | | |. 374 |. 70|:: |.73 |.76 |81- | | |основного | | | |998,05175 |824,70000 |73.088, |088,70000 |963,6350 |032,3167 | | |мероприятия 9.5.| | | |.: |~ |-70000 |.. |0 |5 | | |Содержание | | | | | | | | | | | |Министерства, в том|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |числе внедрение|Всего, в том числе| | |374 |70 |73 |73 |76 |81' | | |системы |без учета| | |998,05175 |824,70000 |088,7000 |088,70000 |963,6350 |032,3167 | | |материального и|планируемых объемов| | | | |0 | |0 |5 | | |морального |обязательств | | | | | | | | | | |стимулирования |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |социальных |за счет средств| | | | | | | | | | |работников и|федерального бюджета| | | | | | | | | | |специалистов сферы|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |социального |за счет средств| | | | | | | | | | |обслуживания и|федерального бюджета| | | | | | | | | | |социальной защиты|(планируемые объемы| | | | | | | | | | |населения в|обязательств) | | | | | | | | | | |Камчатском крае |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |374 |70 |73 |73 |76 |81 | | | |краевого бюджета | | |998,05175 |824,70000 |088,7000 |088,70000 |963,6350 |032,3167 | | | | | | | | |0 | |0 |5 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |1 |350,00000 |350,0000 |350,00000 |350,0000 |350,0000 | | |основного | | | |750,00000 | |0 | |0 |0 | | |мероприятия 9.6.|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Повышение престижа|Всего, в том числе| | |1 |350,00000 |350,0000 |350,00000 |350,0000 |350,0000 | | |профессии |без учета| | |750,00000 | |0 | |0 |0 | | |"Социальный |планируемых объемов| | | | | | | | | | |работник" |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |1 |350,00000 |350,0000 |350,00000 |350,0000 |350,0000 | | | |краевого бюджета | | |750,00000 | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |2 548|429 |471 |522463,60-|549 |576 | | |основного | | | |416,24000 |581,30000 |246,5000 |000 |109,2400 |015,6000 | | |мероприятия 9.7.| | | | | |0 | |0 |0 | | |Субвенции |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |муниципальным |Всего, в том числе| | |2 548|429 |471 |522 |549 |576 | | |образованиям на|без учета| | |416,24000 |581,30000 |246,5000 |463,60000 |109,2400 |015,6000 | | |социальное |планируемых объемов| | | | |0 | |0 |0 | | |обслуживание |обязательств | | | | | | | | | | |отдельных категорий|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |граждан |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |2 548|429 |471 |522 |549 |576 | | | |краевого бюджета | | |416,24000 |581,30000 |246,5000 |463,60000 |109,2400 |015,6000 | | | | | | | | |0 | |0 |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |55 |10 |10 |10 |И |11 | | |основного | | | |636,69000 |484,00000 |871,0000 |871,00000 |425,4200 |985,2700 | | |мероприятия 9.8.| | | | | |0 | |0 |0 | | |Субвенции |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |муниципальным |Всего, в том числе| | |55 |10 |10 |10 |И |11 | | |образованиям на|без учета| | |636,69000 |484,00000 |871,0000 |871,00000 |425,4200 |985,2700 | | |содержание |планируемых объемов| | | | |0 | |0 |0 | | |специалистов |обязательств | | | | | | | | | | |органов опеки и|--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |попечительства |за счет средств| | | | | | | | | | |совершеннолетних |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |55 |10 |10 |10 |11425,42-|11 | | | |краевого бюджета | | |636,69000 |484,00000 |871,0000 |871,00000 |000 |985,2700 | | | | | | | | |0 | | |0 | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |45 |8 |8 |8 |9 |9 | | |основного | | | |230,71000 |776,7000 |776,70000 |776,70000 |224,3100 |676,30000 | | |мероприятия 9.9.| | | | |0 | | |0 | | | |Субвенции |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |муниципальным |Всего, в том числе| | |45 |8 |8 |8 |9 |9 | | |образованиям в|без учета| | |230,71000 |776,7000 |776,70000 |776,70000 |224,3100 |676,30000 | | |части выплаты|планируемых объемов| | | |0 | | |0 | | | |вознаграждения |обязательств | | | | | | | | | | |опекунам |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |совершеннолетних |за счет средств| | | | | | | | | | |недееспособных |федерального бюджета| | | | | | | | | | |граждан |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |45 |8 |8 |8 |9 |9 | | | |краевого бюджета | | |230,71000 |776,7000 |776,70000 |776,70000 |224,3100 |676,30000 | | | | | | | |0 | | |0 | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |--+--------------------+--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |Наименование |Всего | | |3 |1 |1 |1 |0,00000 |0,00000 | | |основного | | | |984,70000 |282,9000 |350,90000 |350,90000 | | | | |мероприятия 9.10.| | | | |0 | | | | | | |Перевозка |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | |несовершеннолетних |Всего, в том числе| | |3 |1 |1 |1 |0,00000 |0,00000 | | | |без учета| | |984,70000 |282,9000 |350,90000 |350,90000 | | | | | |планируемых объемов| | | |0 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств|815 |039 |3 |1 |1 |1 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального бюджета| | |984,70000 |282,9000 |350,90000 |350,90000 | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |федерального бюджета| | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |--------------------+----+-----+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | |за счет средств| | | | | | | |". | | | |юридических лиц | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * -указывается три первых цифры целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета ** -здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет" указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. *** -здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет (планируемые объемы обязательств)" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. 12. Таблицу 6 признать утратившей силу. 13. Таблицу 7 изложить в следующей редакции: ’’Таблица 7 Финансово-экономическое обоснование к постановлению Правительства Камчатского края об утверждении государственной программы Камчатского края (внесении изменений) тыс, рубле" ------------------------------------------------------------------------------ |№п|Наименование |КБК |Объем средств на реализацию| |/п|подпрограммы | |программы | | | |----------------+-------------------------------------| | | |ГРБ|Р. |КЦСР |КВ|2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | | | |С |ПР |* |Р"| | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Подпрограмма 1 |X |X |X |X |31 |34 |34 |35 |36 | | |"Старшее поколение| | | | |486,42-|170,7-|737,90-|428,6-|723,60-| | |в Камчатском крас"| | | | |740 |0000 |000 |0000 |000 | | |- всего, в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Министерство |* |X |X |X |28 |31 |31 |32 |33 | | |социального | | | | |470,72-|297,0-|726,30-|417,0-|712,00-| | |развития и труда| | | | |740 |0000 |000 |0000 |000 | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |1.|всего по КБК I |X |X |X |X |2 |2550, |2750,0-|2750, |2750,0-| |1.|(муниципальные | | | | |535,00-|00000 |0000 |00000 |0000 | | |учреждения), в том| | | | |000 | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среОств|815|10-|0314-|50|2 |2550, |2 |2 |2750.0-| | |краевого бюджета | |02 |006 |0 |535,00-|00000 |750,00-|750,0-|0000 | | | | | | | |000 | |000 |0000 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |1.|всего по КБК 2 |X |X |X |X |250,00-|0,000-|0,0000 |0.000-|0,0000 | |2.|(автономные | | | | |000 |00 |0 |00 |0 | | |учреждения), в том| | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0310-|60|250,00-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |000 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |1.|всего по КБК 3 |X |X |X |X |25 |26 |28 |29 |30 | |3.|(Министерство), в | | | | |519,90-|897,0-|376,30-|067,0-|362,00-| | |том числе: | | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0312-|30|25 |26 |28376, |29 |30362, | | |краевого бюджета | |03 |007 |0 |519,90-|897,0-|30000 |067.0-|00000 | | | | | | | |000 |0000 | |0000 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |1.|всего по КБК 4 |X |X |X |X |150,00-|350,0-|600,00-|600,0-|600,00-| |4.|(Министерство), в | | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0310-|20|150,00-|350,0-|600,00-|600,0-|600,00-| | |краевого бюОжета | |06 |999 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |1.|всего по КБК 5 |X |X |X |X |15,827-|1500, |0,0000 |0,000-|0,0000 | |5.|(КГКУ "Центр | | | | |40 |00000 |0 |00 |0 | | |выплат"), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среОств|815|10-|0312-|30|15,827-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |03 |007 |0 |40 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0310-|20|0,0000 |1500, |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |0 |00000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |1.|Министерство |X |X |X |X |1 |1462, |1590,0-|1590, |1590,0-| |6.|культуры | | | | |614,00-|00000 |0000 |00000 |0000 | | |Камчатского края | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|816|08-|0310-|60|1 |1 |1590,0-|1590, |1590,0-| | |краевого бюджета | |01 |999 |0 |614,00-|462,0-|0000 |00000 |0000 | | | | | | | |000 |0000 | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |1.|Министерство |X |X |X |X |1291,7-|1 |1291,6-|1 |1 | |7.|спорта и| | | | |0000 |291,7-|0000 |291,6-|291,60-| | |молодежной | | | | | |0000 | |0000 |000 | | |полигаки | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |Оругихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|847|U0 |0310-|60|941,70-|941,7-|941,60-|941,6-|941,60-| | |краевого бюджета | |1 |999 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |847|U0 |0310-|60|350,00-|350,0-|350,00-|350,0-|350,00-| | | | |3 |999 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |1.|Министерство |X |X |X |X |110,00-|120,0-|130,00-|130,0-|130,00-| |8.|образования | | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет сребств|813|07-|0310-|60|110,00-|120,0-|130,00-|130,0-|130,00-| | |краевого бюджета | |09 |999 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Подпрограмма 2 |X |X |X |X |10109, |10 |10 |6 |8030,0-| | |"Семья в дети | | | | |59800 |247,0-|134,00-|835,0-|0000 | | |Камчатки"- всего, | | | | | |0000 |000 |0000 | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Министерство |X |X |X |X |5 |5 |5594,0-|4785, |5594,0-| | |социального | | | | |661,59-|594,0-|0000 |00000 |0000 | | |развития и труда| | | | |800 |0000 | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |2.|всего по КБК 1 |815|10-|0320-|30|1120,0-|180,0-|180,00-|180,0-|180,00-| |1.|(КГКУ "Центр | |02 |999 |0 |0000 |0000 |000 |0000 |000 | | |выплат"), в том | | | | | | | | | | | |чиоле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюожетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|815|10-|0320-|20|7,6600 |2,660-|2,6600 |2,660-|2,6600 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет Средств|815|10-|0320-|30|1112,3-|177,3-|177,34-|177,3-|177,34-| | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |4000 |4000 |000 |4000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |2.|всего по КБК 2 |815|10-|0320-|60|700,00-|700,0-|700,00-|700,0-|700,00-| |2.|(Министерство), в | |02 |999 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0320-|60|700,00-|700,0-|700,00-|700,0-|700,00-| | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|815|10-|0326-|60|67,598-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |Фонда Оетей,| |02 |249 |0 |00 |00 |0 |00 |0 | | |находящихся в| | | | | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |cumvauuu | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |2.|всего по КБК 3 |815|10-|0320-|60|3 |4 |4714,0-|3 |4 | |3.|(автономные | |02 |999 |0 |774,00-|714,0-|0000 |905,0-|714,00-| | |учреждения), в том| | | | |000 |0000 | |0000 |000 | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0320-|60|3 |4714, |4714,0-|3 |4 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |774,00-|00000 |0000 |905,0-|714,00-| | | | | | | |000 | | |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |2.|Министерство |X |X |X |X |1 |1 |1300,0-|1 |1300,0-| |4.|культуры | | | | |300,00-|300,0-|0000 |000,0-|0000 | | |Камчатского края | | | | |000 |0000 | |0000 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |КШТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|816|08-|0320-|60|1 |1300, |1 |1000, |1 | | |краевого бюджета | |01 |999 |0 |300,00-|00000 |300,00-|00000 |300,00-| | | | | | | |000 | |000 | |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |2.|Министерство |X |X |X |X |88,000-|93,00-|95,000-|50,00-|36,000-| |5.|спорта и| | | | |00 |000 |00 |000 |00 | | |молодежной | | | | | | | | | | | |политики | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|847|11-|0320-|60|88,000-|93,00-|95,000-|50,00-|36,000-| | |краевого бюджета | |01 |999 |0 |00 |000 |00 |000 |00 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |2.|Министерство |X |X |X |X |1 |1 |1100,0-|1 |1 | |6.|образования | | | | |015,00-|215,0-|0000 |000,0-|100,00-| | |Камчатского края | | | | |000 |0000 | |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|813|07-|0320-|20|1 |1215, |1100,0-|1000, |1100,0-| | |краевого бюОжета | |09 |999 |0 |015,00-|00000 |0000 |00000 |0000 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |2.|Агентство ЗАГС |X |X |X |X |2 |2045, |2045,0-|0,000-|0,0000 | |7.| | | | | |045,00-|00000 |0000 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|825|01-|0320-|20|2045,0-|2045, |2045,0-|0,000-|0.0000 | | |краевого бюджета | |13 |999 |0 |0000 |00000 |0000 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Наименование |X |X |X |X |3985 |4 190|4 424|3 268|3428 | | |подпрограммы 3 | | | | |534,99-|888,2-|741,50-|780,6-|581,36-| | |"Меры социальной | | | | |260 |0000 |000 |7850 |699 | | |?одаержкв | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | |категорий гразкдап| | | | | | | | | | | |в Камчатском крас | | | | | | | | | | | |" - всего, в том | | | | | | | | | | | |числе; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Министерство |X |X |X |X |3 936|4190 |442474 |3 |3 428| | |социального | | | | |477,27-|888,2-|1,5000 |26878 |581,36-| | |разв1гтия к труда| | | | |260 |0000 |0 |0,678-|699 | | |Камчатского края | | | | | | | |50 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 1 |X |X |X |X |548,10-|577,6-|609,40-|639,8-|671,86-| |1.|(оказание | | | | |000 |0000 |000 |7000 |350 | | |материальной | | | | | | | | | | | |помощи гражданам, | | | | | | | | | | | |отбывшим наказание| | | | | | | | | | | |в виде лишения | | | | | | | | | | | |свободы), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |А/БТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0330-|20|8,1000 |8,535-|9,0059 |9,456-|9,9290 | | |краевого бюджета | |03 |999 |0 |0 |96 |1 |21 |2 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0330-|30|540,00-|569,0-|600,39-|630,4-|661,93-| | |краевого бюджета | |03 |999 |0 |000 |6404 |409 |1379 |448 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 2 |X |X |X |X |9 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |2.|(социальная | | | | |906,00-|00 |0 |00 |0 | | |выплата отдельным | | | | |000 | | | | | | |категориям граждан| | | | | | | | | | | |по газификации | | | | | | | | | | | |многоквартирных и | | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | | |жилых домов | | | | | | | | | | | |Соболевского | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | |района), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0330-|30|9 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевогд бюджета | |03 |999 |0 |906,00-|00 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 3 |X |X |X |X |1200 |1 270|1 343|1410 |1 480| |3.|(обеспечение мер | | | | |977,90-|779,6-|089,80-|244,2-|756,50-| | |социальной | | | | |000 |0000 |000 |9000 |450 | | |поддержки | | | | | | | | | | | |ветеранов труда), | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|17747, |18 |19 |20 |21 | | |краевого бюджета | |03 |001 |0 |09000 |692,0-|840,57-|832,6-|874.23-| | | | | | | | |6880 |800 |0690 |72S | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|1 183|1 252|1323 |13894-|1458 | | |краевого бюджета | |03 |001 |0 |230,81-|087,5-|249,22-|11,68-|882,26-| | | | | | | |000 |3120 |200 |310 |726 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 4 |X |X |X |X |16 |15 |14253, |14 |15 | |4.|(обеспечение мер | | | | |126,80-|513,6-|00000 |965,6-|713,93-| | |социальной | | | | |000 |0000 | |5000 |250 | | |поддержки | | | | | | | | | | | |тружеников тыла), | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|237,63-|228,6-|210,00-|220,5-|231,52-| | |краевого бюджета | |03 |002 |0 |480 |0000 |000 |0000 |500 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|15 |15 |14043, |14 |15 | | |краевого бюджета | |03 |002 |0 |889,16-|285,0-|00000 |745,1-|482,40-| | | | | | | |520 |0000 | |5000 |750 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 5 |X |X |X |X |157202 |171 |180 |189 |199 | |5.|(ежемесячное | | | | |,80000 |211,4-|627,10-|658,4-|141,37-| | |пособие на | | | | | |0000 |000 |5500 |775 | | |ребенка), 8 том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|735,86-|800,7-|850,93-|893,4-|938,15-| | |краевого бюджета | |03 |003 |0 |800 |2240 |000 |7650 |033 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|156 |170 |179 |18876 |198 | | |краевого бюджета | |03 |003 |0 |466,93-|410,6-|776,17-|4,978-|203,22-| | | | | | | |200 |7760 |000 |50 |743 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |З.|всего по КБК 6 |X |X |X |X |4735,7-|4 |5 |5 |5 | |б.|(выплата | | | | |0000 |991,5-|265,80-|529,0-|805,54-| | |социального | | | | | |0000 |000 |9000 |450 | | |пособия на | | | | | | | | | | | |погребение и | | | | | | | | | | | |возмещение | | | | | | | | | | | |расходов по | | | | | | | | | | | |гарантированному | | | | | | | | | | | |перечню услуг по | | | | | | | | | | | |погребению | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | |категорий | | | | | | | | | | | |граждан), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|47,828-|50,58-|53,040-|55,69-|58,476-| | |краевого бюджета | |03 |004 |0 |00 |000 |00 |200 |60 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|3219,6-|3 |3 |3 |3 | | |краевого бюджета | |03 |004 |0 |7200 |393,5-|580,16-|759,1-|947,12-| | | | | | | | |2000 |000 |6800 |640 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|80|1468,2-|1547, |1 |1714, |1799,9-| | |краевого бюджета | |03 |004 |0 |0000 |40000 |632,60-|23000 |4150 | | | | | | | | | |000 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 7 |X |X |X |X |37582, |39 |41 |43 |45 | |7.|(оказание | | | | |70000 |523,3-|645,40-|727,6-|914,05-| | |материальной | | | | | |0000 |000 |7000 |350 | | |помощи населению в| | | | | | | | | | | |трудной жизненной | | | | | | | | | | | |ситуации), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|528,11-|507,3-|531,61-|558,1-|586,10-| | |краевого бюджета | |03 |005 |0 |200 |4400 |600 |9680 |664 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|36 |38249 |40 |42 |44 | | |краевого бюджета | |03 |005 |0 |321,98-|,1560 |346,98-|364,3-|482,54-| | | | | | | |800 |0 |400 |3320 |986 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|80|732,60-|766,8-|766,80-|805,1-|845,39-| | |краевого бюджета | |03 |005 |0 |000 |0000 |000 |4000 |700 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 8 | |X |X |X |48514, |51134 |53 |56 |59 | |8.|(компенсация | | | | |70000 |,4000 |946,70-|644,0-|476,23-| | |выезда | | | | | |0 |000 |3500 |675 | | |неработающим | | | | | | | | | | | |пенсионерам и | | | | | | | | | | | |инвалидам из | | | | | | | | | | | |районов Крайнего | | | | | | | | | | | |Севера на | | | | | | | | | | | |постоянное место | | | | | | | | | | | |жительства), в том| | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|238,43-|251,2-|264,97-|278,2-|292,13-| | |краевого бюджета | |03 |006 |0 |720 |4640 |780 |2669 |802 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|48276, |50 |53 |56 |59 | | |краевого бюджета | |03 |006 |0 |26280 |883,1-|681,72-|365,8-|184,09-| | | | | | | | |5360 |220 |0831 |873 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 9 |X |X |X |X |1 |1 |2 |2278, |2392,3-| |9.|(Реализация Закона| | | | |625,40-|808,1-|169,90-|39500 |1475 | | |Камчатского края | | | | |000 |0000 |000 | | | | |от 11.03.2008 №18 | | | | | | | | | | | |*0 наградах, | | | | | | | | | | | |премиях и | | | | | | | | | | | |стипендиях | | | | | | | | | | | |Камчатского | | | | | | | | | | | |края"), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|5,4000 |8,100-|9,9000 |10,39-|10,914-| | |краевого бюджета | |03 |008 |0 |0 |00 |0 |500 |75 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|1W |U332-|30|1 |1 |216U,0-|2 |2381,4-| | |краевого бюджета | |3 |008 |0 |62G.UU-|SOO.U-|0000 |268,0-|0000 | | | | | | | |OOO |OUUU | |0000 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 10 |X |X |X |X |44315, |46 |49 |S1- |54 | |10|(Реализация | | | | |90000 |708,9-|277,70-|741,5-|328,66-| |. |постано&лекня | | | | | |0000 |000 |8500 |425 | | |Правительства | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | | |от 23.03.2010 | | | | | | | | | | | |№127-П | | | | | | | | | | | |"Об установлении | | | | | | | | | | | |расходных | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | | |по предоставлению | | | | | | | | | | | |мер социальной | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | | |отдельным | | | | | | | | | | | |категориям | | | | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | | | | |проживающим в | | | | | | | | | | | |Калгчатском крае, | | | | | | | | | | | |по проезду на | | | | | | | | | | | |автомобильном | | | | | | | | | | | |транспорте общего | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | | |городского, | | | | | | | | | | | |пригородного и | | | | | | | | | | | |медугородного | | | | | | | | | | | |сообщения, а также| | | | | | | | | | | |на воздушном | | | | | | | | | | | |транспорте | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | |сообщения в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае"),| | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|363,90-|383,7-|405,06-|425,3-|446,58-| | |краевого бюджета | |03 |009 |0 |300 |7600 |900 |2245 |857 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|80|43 |46 |48 |51 |53882, | | |краевого бюджета | |03 |009 |0 |951,99-|325,1-|872,63-|316,2-|07568 | | | | | | | |700 |2400 |100 |6255 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 11 |X |X |X |X |68 |68900 |68900, |72 |75 | |11|(ежемесячные | | | | |900,00-|,0000 |00000 |345,0-|962,25-| |. |денежные выплаты | | | | |000 |0 | |0000 |000 | | |семьям, имеющим | | | | | | | | | | | |детей-инвалидов, | | | | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае), | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|788,00-|788,0-|788,00-|827,4-|868,77-| | |краевого бюджета | |03 |010 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|68112, |68112 |68112, |71 |75 | | |краевого бюджета | |03 |010 |0 |00000 |,0000 |00000 |517,6-|093,48-| | | | | | | | |0 | |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 12 | |X |X |X |5 |4 |4 |4 |5235,7-| |12|(ежемесячные | | | | |115,60-|932,6-|749,00-|986,4-|7250 | |. |социальные выплаты| | | | |000 |0000 |000 |5000 | | | |отдельным | | | | | | | | | | | |категориям | | | | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | | | | |установленным | | | | | | | | | | | |постановлением | | | | | | | | | | | |Правительства | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | | |от 23.08.2012 | | | | | | | | | | | |№385-П | | | | | | | | | | | |"Об установлении | | | | | | | | | | | |расходных | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | | |по предоставлению | | | | | | | | | | | |мер социальной | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | |категорий граждан,| | | | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае"),| | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|75,600-|72,60-|69,000-|72,45-|76,072-| | |краевого бюджета | |03 |011 |0 |00 |000 |00 |000 |50 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|5 |4 |4 |4914, |5 | | |краевого бюджета | |03 |011 |0 |040,00-|860,0-|680,00-|00000 |159,70-| | | | | | | |000 |0000 |000 | |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 13 |X |X |X |X |102 |107 |113 |119 |125 | |13|(обеспечение мер | | | | |348,40-|875,6-|580,30-|259,3-|222,28-| |. |социальной | | | | |000 |0000 |000 |1500 |075 | | |поддержки | | | | | | | | | | | |многодетных семей | | | | | | | | | | | |в Камчатском | | | | | | | | | | | |крае), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|1509,2-|1555, |1655,7-|1 |1 | | |краевого бюджета | |03 |012 |0 |7740 |50870 |7610 |738,5-|825,49-| | | | | | | | | | |6491 |315 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------- | |за счет средств|815|10-|0332-|30|100 |106 |111 |11742 |123 | |краевого бюджета | |03 |012 |0 |759,92-|236,5-|836,52-|8,350-|299,76- | | | | | | |260 |9130 |390 |10 |760 |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------- | |за счет среоств|815|10-|0332-|80|79,200-|83,50-|88,000-|92,40-|97,020-| | |краевого бюОжета | |03 |012 |0 |00 |000 |00 |000 |00 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 14 |X |X |X |X |16150, |16 |16150, |16 |17805, | |14|(предоставление | | | | |00000 |150,0-|00000 |957,5-|37500 | |. |краевого | | | | | |0000 | |0000 | | | |материнского | | | | | | | | | | | |(ссмсйного) | | | | | | | | | | | |капитала), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|16150, |16150 |16 |16 |17 | | |краевого бюджета | |03 |013 |0 |00000 |,0000 |150,00-|957,5-|805,37-| | | | | | | | |0 |000 |0000 |500 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 15 |X |X |X |X |243,10-|243,1-|243,10-|243,2-|243,20-| |15|(ежемесячное | | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | |. |денежное пособие | | | | | | | | | | | |Героям | | | | | | | | | | | |Социалистического | | | | | | | | | | | |Труда н полным | | | | | | | | | | | |кавалерам ордена | | | | | | | | | | | |Трудовой Славы, | | | | | | | | | | | |проживающим в | | | | | | | | | | | |Камчатском крас), | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|815|10-|0332-|20|3,1000 |3,100-|3,1000 |3,200-|3,2000 | | |краевого бюОжета | |03 |014 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|240,00-|240,0-|240,00-|240,0-|240,00-| | |краевого бюджета | |03 |014 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 16 |X |X |X |X |1 |1 |1 |1 |2059,8-| |16|(ежемесячное | | | | |601,10-|734,9-|868,30-|961,7-|0075 | |. |материальное | | | | |000 |0000 |000 |1500 | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | |отдельным | | | | | | | | | | | |категориям граждан| | | | | | | | | | | |за особые заслуги | | | | | | | | | | | |в развили | | | | | | | | | | | |Камчатского края),| | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |Оругих уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|4,1000 |4,900-|5,2000 |5,460-|5,7330 | | |краевого бюОжета | |03 |015 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|1 |1730, |1 |1956, |2054,0-| | |краевого бюджета | |03 |015 |0 |597,00-|00000 |863,10-|25500 |6775 | | | | | | | |000 | |000 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 17 |X |X |X |X |13093, |13 |14 |15287 |16051, | |17|(компенсация | | | | |50000 |800,5-|559,50-|,4750 |84875 | |. |расходов на оплату| | | | | |0000 |000 |0 | | | |стоимости проезда | | | | | | | | | | | |детям-инвалидам, | | | | | | | | | | | |инвалидам с | | | | | | | | | | | |детства и | | | | | | | | | | | |сопровождающим их | | | | | | | | | | | |лицам, проживающим| | | | | | | | | | | |в Камчатском | | | | | | | | | | | |крае), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|18,487-|19,42-|20,470-|21,49-|22,568-| | |краевого бюОжета | |03 |016 |0 |50 |500 |00 |350 |18 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|13 |13 |14539, |15 |16029, | | |краевого бюджета | |03 |016 |0 |075,01-|781,0-|03000 |265,9-|28058 | | | | | | | |250 |7500 | |8150 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 18 |X |X |X |X |227 |24708 |258 |271 |285 | |18|(ежемесячная | | | | |931,50-|3,100-|870,70-|814,2-|404,94-| |. |денежная выплата | | | | |000 |00 |000 |3500 |675 | | |беременным | | | | | | | | | | | |женщинам, кормящим| | | | | | | | | | | |матерям, а также | | | | | | | | | | | |детям в возрасте | | | | | | | | | | | |до трех лет, | | | | | | | | | | | |проживающим в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае), | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|3 |3 |3576,7-|3 |3 | | |краевого бюджета | |03 |017 |0 |216,50-|413,5-|0000 |755,5-|943,31-| | | | | | | |000 |0000 | |3500 |175 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|815|10-|0332-|30|224715 |243 |255 |26805 |281461 | | |краевого бюджета | |03 |017 |0 |,00000 |669,6-|294,00-|8,700-|,63500 | | | | | | | | |0000 |000 |00 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 19 |X |X |X |X |1 |1176, |1241,5-|1 |1368,7-| |19|(единовременная | | | | |116,50-|70000 |0000 |303,5-|5375 | |. |денежная выплата я| | | | |000 | | |7500 | | | |ежемесячная | | | | | | | | | | | |денежная выплата | | | | | | | | | | | |женщинам, которым | | | | | | | | | | | |присвоено звание | | | | | | | | | | | |"Материнская слава| | | | | | | | | | | |Камчатки"), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|15,500-|17,39-|14,500-|15,22-|15,986-| | |краевого бюджета | |03 |018 |0 |00 |000 |00 |500 |25 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|1101,0-|1 |1227,0-|1 |1 | | |краевого бюджета | |03 |018 |0 |0000 |159,3-|0000 |288,3-|352,76-| | | | | | | | |1000 | |5000 |750 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 20 |X |X |X |X |1 |1860, |1 |1 |1 | |20|(обеспечение мер | | | | |874,00-|30000 |717*50-|717,5-|717,50-| |. |социальной | | | | |000 | |000 |0000 |000 | | |поддержки по плате| | | | | | | | | | | |за жилое помещение| | | | | | | | | | | |и коммунальные | | | | | | | | | | | |услуга инвалидам | | | | | | | | | | | |Великой | | | | | | | | | | | |Отечественной | | | | | | | | | | | |войны и боевых | | | | | | | | | | | |действий, лицам | | | | | | | | | | | |награжденным | | | | | | | | | | | |знаком "Жителю | | | | | | | | | | | |блокадного | | | | | | | | | | | |Ленинграда"), в | | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|815|10-|0332-|20|27,032-|27,00-|25,100-|25,10-|25,100-| | |краевого бюОжета | |03 |019 |0 |00 |000 |00 |000 |00 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|1846,9-|1 |1 |1 |1 | | |краевого бюджета | |03 |019 |0 |6800 |833,3-|692,40-|692,4-|692,40-| | | | | | | | |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 21 |X |X |X |X |971,70-|971,7-|971,70-|971,7-|971,70-| |21|(предоставление | | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | |. |дополнительных мер| | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | | |участникам | | | | | | | | | | | |локальных войн и | | | | | | | | | | | |вооруженных | | | | | | | | | | | |конфликтов и | | | | | | | | | | | |членов их семей), | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |К/БТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |815|10-|0332-|20|11,700-|11,70-|11,700-|11,70-|11,700-| | | | |03 |020 |0 |00 |000 |00 |000 |00 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|815|10-|0332-|30|960,00-|960,0-|960,00-|960,0-|960,00-| | |краевого бюджета | |03 |020 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 22 |X |X |X |X |3 |3 |3 |3 |3349,5-| |22|(проведение | | | | |349,50-|349,5-|349,50-|349,5-|0000 | |. |новогодних и | | | | |000 |0000 |000 |0000 | | | |рождественских | | | | | | | | | | | |мероприятий в | | | | | | | | | | | |поддержку | | | | | | | | | | | |малообеспеченных | | | | | | | | | | | |категорий | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | |(денежная выплата | | | | | | | | | | | |на приобретение | | | | | | | | | | | |новогодних | | | | | | | | | | | |подарков), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|49,500-|49,50-|49,500-|49,50-|49,500-| | |краевого бюджета | |03 |021 |0 |00 |000 |00 |000 |00 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|3 |3 |3 |3 |3 | | |краевого бюджета | |03 |021 |0 |300,00-|300,0-|300,00-|300,0-|300,00-| | | | | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 23 |X |X |X |X |8461,0-|13 |14106, |14811 |15 | |23|(подготовка и | | | | |0000 |370,9-|00000 |,3000 |551,86-| |. |проведение | | | | | |0000 | |0 |500 | | |мероприятий, | | | | | | | | | | | |посвященных дням | | | | | | | | | | | |воинской славы | | | | | | | | | | | |России, | | | | | | | | | | | |праздничным, | | | | | | | | | | | |памятным и иным | | | | | | | | | | | |значимым датам | | | | | | | | | | | |России и | | | | | | | | | | | |Камчатского края),| | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|212,00-|223,4-|235,60-|247,3-|259,74-| | |краевого бюджета | |03 |022 |0 |000 |0000 |000 |8000 |900 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|815|10-|0332-|30|8249,0-|13 |13 |14 |15 | | |краевого бюджета | |03 |022 |0 |0000 |147,5-|870,40-|563,9-|292,11-| | | | | | | | |0000 |000 |2000 |600 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 24 |X |X |X |X |247 |26293 |279 |293 |307 | |24|(обеспечение мер | | | | |673,80-|6,100-|320,60-|286,6-|950,96-| |. |социальной | | | | |000 |00 |000 |3000 |150 | | |поддержки | | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | | |работающих и | | | | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | |населенных пунктах| | | | | | | | | | | |Камчатского края, | | | | | | | | | | | |по плате ими за | | | | | | | | | | | |жилое помещение и | | | | | | | | | | | |коммунальные | | | | | | | | | | | |услуги), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|3 |3 |4097,4-|4302, |4517,4-| | |краевого бюОжета | |03 |023 |0 |657,30-|818,9-|3200 |30360 |1878 | | | | | | | |400 |6480 | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|244016 |259 |275 |288 |303 | | |краевого бюОжета | |03 |023 |0 |,49600 |117,1-|223,16-|984,3-|433,54-| | | | | | | | |3520 |800 |2640 |272 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 25 |X |X |X |X |96,372-|112,2-|112,20-|112,2-|112,20-| |25|(единовременные | | | | |60 |0000 |000 |0000 |000 | |. |пособия гражданам,| | | | | | | | | | | |установленные | | | | | | | | | | | |Законом | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | | |от 18.09.2008 №123| | | | | | | | | | | |"Об участии | | | | | | | | | | | |граждан Российской| | | | | | | | | | | |Федерации в охране| | | | | | | | | | | |общественного | | | | | | | | | | | |порядка на | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае"),| | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|2,2000 |2,200-|2,2000 |2,200-|2,2000 | | |краевого бюджета | |03 |024 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|94,172-|110,0-|110,00-|110,0-|110,00-| | |краевого бюджета | |03 |024 |0 |60 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 26 |X |X |X |X |280,20-|280,2-|280,20-|280,2-|280,20-| |26|(ежемесячная | | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | |. |надбавка к пенсии | | | | | | | | | | | |ветеранам Зелнкой | | | | | | | | | | | |Отечественной | | | | | | | | | | | |войны, вдовам | | | | | | | | | | | |военнослужащих, | | | | | | | | | | | |погибших (умерших)| | | | | | | | | | | |в Великую | | | | | | | | | | | |Отечественную | | | | | | | | | | | |войну, проживающим| | | | | | | | | | | |на территории | | | | | | | | | | | |Корякского | | | | | | | | | | | |округа), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|815|10-|0332-|20|3,5000 |3,500-|3,5000 |3,500-|3,5000 | | |краевого бюОжета | |03 |025 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|276,70-|276,7-|276,70-|276,7-|276,70-| | |краевого бюджета | |03 |025 |0 |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 27 |X |X |X |X |163 |170 |178455 |0,000-|0,0000 | |27|(выплата | | | | |846,30-|198,3-|,00000 |00 |0 | |. |государственных | | | | |000 |0000 | | | | | |пособий лицам, не | | | | | | | | | | | |подлежащим | | | | | | | | | | | |обязательному | | | | | | | | | | | |социальному | | | | | | | | | | | |страхованию на | | | | | | | | | | | |случай временной | | | | | | | | | | | |нетрудоспособности| | | | | | | | | | | |и в связи с | | | | | | | | | | | |материнством, и | | | | | | | | | | | |лицам, уволенным в| | | | | | | | | | | |связи с | | | | | | | | | | | |ликвидацией | | | | | | | | | | | |организаций), в | | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|20|1 |1 |1593,6-|0,000-|0.0000 | | |из федерального| |03 |380 |0 |547,90-|551,0-|0660 |00 |0 | | |бюджета | | | | |042 |9596 | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|30|162 |168 |176 |0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |380 |0 |298,39-|647,2-|861,39-|00 |0 | | |бюджета | | | | |958 |0404 |340 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | | | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 29 |X |X |X |X |13 |14 |15 |16015 |16 | |28|(обеспечение | | | | |922,30-|457,3-|252,50-|.1250 |815,88-| |. |дополнительных мер| | | | |000 |0000 |000 |0 |125 | | |социальной | | | | | | | | | | | |поддержки донорам | | | | | | | | | | | |крови и ее | | | | | | | | | | | |компонентов в | | | | | | | | | | | |Камчатском крас), | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней ***| | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|201,74-|203,2-|214,10-|224,8-|236,04-| | |краевого бюджета | |03 |029 |0 |240 |1040 |000 |0500 |525 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|13 |14 |15038, |15 |16 | | |краевого бюджета | |03 |029 |0 |720,55-|254,0-|40000 |790,3-|579,83-| | | | | | | |760 |8960 | |2000 |600 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 30 |X |X |X |X |521 |544 |546 |143 |150 | |29|(региональная | | | | |247,20-|211,0-|802,40-|535.6-|712,41-| |. |социальная доплата| | | | |000 |0000 |000 |3000 |150 | | |к пенсии), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет иных МБТ|815|10-|033S-|20|5 |6 |6 |0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |153 |0 |776,98-|031,5-|060,30-|00 |0 | | |бюджета | | | | |000 |0500 |000 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет иных МБТ|815|10-|0335-|30|385 |402 |404 |0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |153 |0 |158,42-|126,7-|041,50-|00 |0 | | |бюджета | | | | |000 |9500 |000 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет сребств|81S|10-|0332-|20|1 |2010, |2020,1-|2 |2 | | |краевого бюджета | |03 |030 |0 |925,66-|43500 |0000 |121,1-|227,16-| | | | | | | |000 | | |0500 |025 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|128 |13404 |134680 |14141 |148485 | | |краевого бюджета | |03 |030 |0 |386,14-|2,265-|,50000 |4,525-|,25125 | | | | | | | |000 |00 | |00 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 31 |X |X |X |X |922,20-|922,2-|922,20-|922,2-|922,20-| |30|(обеспечение мер | | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | |. |социальной | | | | | | | | | | | |поддержки лиц, | | | | | | | | | | | |замещающих | | | | | | | | | | | |государственные | | | | | | | | | | | |должности | | | | | | | | | | | |Камчатского края),| | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|13,628-|13,62-|13,628-|13,62-|13,628-| | |краевого бюджета | |03 |034 |0 |57 |857 |57 |857 |57 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|908,57-|908,5-|908,57-|908,5-|908,57-| | |краевого бюджета | |03 |034 |0 |143 |7143 |143 |7143 |143 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 32 |X |X |X |X |196 |276 |361 |13283 |139 | |31|(предоставление | | | | |123,50-|341,0-|718,50-|8,020-|479,92-| |. |ежемесячной | | | | |000 |0000 |000 |00 |100 | | |денежной выплаты, | | | | | | | | | | | |назначаемой в | | | | | | | | | | | |случае рождения | | | | | | | | | | | |третьего ребенка и| | | | | | | | | | | |последующ® детей | | | | | | | | | | | |до достижения | | | | | | | | | | | |ребенком возрасте | | | | | | | | | | | |трех лет), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субсидий|815|10-|0335-|30|157 |20147 |235 |0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |084 |0 |879,40-|0,300-|206,10-|00 |0 | | |бюджета | | | | |000 |00 |000 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|2 |4 |5 |5 |5 | | |краевого бюджета | |03 |035 |0 |941,70-|083,8-|345,60-|612,8-|893,52-| | | | | | | |000 |0000 |000 |8000 |400 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|35 |70 |121166 |12722 |133586 | | |краевого бюджета | |03 |035 |0 |302,40-|786,9-|,80000 |5,140-|,39700 | | | | | | | |000 |0000 | |00 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 33 |815|10-|0335-|30|3 |3489, |3 |0,000-|0,0000 | |32|(обеспечение | |03 |135 |0 |495,70-|00000 |481,70-|00 |0 | |. |жильем отдельных | | | | |000 | |000 | | | | |категорий граждан,| | | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | | |Федеральными | | | | | | | | | | | |законами от | | | | | | | | | | | |12.01.1995 №5-ФЗ | | | | | | | | | | | |"О ветеранах" и от| | | | | | | | | | | |24.11.1995 №181-ФЗ| | | | | | | | | | | |"О социальной | | | | | | | | | | | |защите инвалидов в| | | | | | | | | | | |РФ", в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций| | | | |3 |3 |3481,7-|0,000-|0,0000 | | |из федерального| | | | |495,70-|489,0-|0000 |00 |0 | | |бюджета | | | | |000 |0000 | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | | | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 33 |X |X |X |X |1 |1010, |1 |1 |1 | |33|(обеспечение | | | | |010,70-|70000 |010,70-|010,7-|010,70-| |. |жильем отдельных | | | | |000 | |000 |0000 |000 | | |категорий граждан,| | | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | | |Федеральным | | | | | | | | | | | |законом от | | | | | | | | | | | |12.01.1995 №5-ФЗ | | | | | | | | | | | |"О ветеранах*, в | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | |Указом Президента | | | | | | | | | | | |РФ от 07.05.2008 | | | | | | | | | | | |Ла 714 | | | | | | | | | | | |"Об обеспечении | | | | | | | | | | | |жильем ветеранов | | | | | | | | | | | |ВОВ 1941-1945 | | | | | | | | | | | |годов’в том числе:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций| | | | | | | | | | | |из федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|1010,7-|1 |1 |1010, |1 | | |краевого бюджета | |03 |036 |0 |0000 |010,7-|010,70-|70000 |010,70-| | | | | | | | |0000 |000 | |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 34 |X |X |X |X |352,60-|352,6-|352,60-|0,000-|0,0000 | |34|(компенсации | | | | |000 |0000 |000 |00 |0 | |. |гражданам, которым| | | | | | | | | | | |причинен ущерб на | | | | | | | | | | | |финансовых и | | | | | | | | | | | |фондовых рынках | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | |Федерации), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|2,6000 |2,600-|2,6000 |0,000-|0,0000 | | |федерального | |03 |037 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | | |общественно- | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |фонда по защите| | | | | | | | | | | |прав вкладчиков | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|350,00-|350,0-|350,00-|0,000-|0,0000 | | |федерального |’ |03 |037 |0 |000 |0000 |000 |00 |0 | | |общественно- | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |фонда по защите| | | | | | | | | | | |прав вкладчиков | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 35 |X |X |X |X |21 |22236 |20250, |20250 |20 | |35|(обеспечение мер | | | | |955,70-|,2000 |70000 |,7000 |250,70-| |. |социальной | | | | |000 |0 | |0 |000 | | |поддержки | | | | | | | | | | | |реабилитированных | | | | | | | | | | | |лиц и лиц, | | | | | | | | | | | |признанных | | | | | | | | | | | |пострадавшими от | | | | | | | | | | | |политических | | | | | | | | | | | |репрессий), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней ***| | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|293,70-|319,0-|289,30-|289,3-|289,30-| | |краевого бюджета | |03 |038 |0 |790 |3790 |450 |0450 |450 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|21 |21 |19 |19961 |19 | | |краевого бюджета | |03 |038 |0 |661,99-|917,1-|961,39-|,3955 |961,39-| | | | | | | |210 |6210 |550 |0 |550 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 36 |X |X |X |X |75 |84197 |93 |98 |103 | |36|(доплаты к пенсиям| | | | |295,20-|,4000 |650,70-|333,2-|249,89-| |. |государственных | | | | |000 |0 |000 |3500 |675 | | |служащих | | | | | | | | | | | |Камчатского края),| | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней ***| | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|193,20-|212,1-|280,20-|294,2-|308,92-| | |краевого бюджета | |01 |039 |0 |000 |0000 |000 |1000 |050 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|75 |83 |93 |98039 |102 | | |краевого бюджета | |01 |039 |0 |102,00-|985,3-|370,50-|,0250 |940,97-| | | | | | | |000 |0000 |000 |0 |625 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 37 |X |X |X |X |425 |442 |446 |0,000-|0,0000 | |37|(оплата жилищно- | | | | |915,50-|470,2-|544,50-|00 |0 | |. |коммунальных услуг| | | | |000 |0000 |000 | | | | |отдельным | | | | | | | | | | | |категориям | | | | | | | | | | | |граждан), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|20|6 |6 |6574,1-|0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |250 |0 |292,47-|525,1-|9000 |00 |0 | | |бюджета | | | | |280 |3400 | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|81S|10-|0335-|30|419 |435 |439 |0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |250 |0 |623,02-|945,0-|970,31-|00 |0 | | |бюджета | | | | |720 |6600 |000 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | | | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 38 |X |X |X |X |46,000-|46,00-|46,000-|0,000-|0,0000 | |38|(выплата | | | | |00 |000 |00 |00 |0 | |. |государственного | | | | | | | | | | | |единовременного | | | | | | | | | | | |пособия и | | | | | | | | | | | |ежемесячной | | | | | | | | | | | |денежной | | | | | | | | | | | |компенсации | | | | | | | | | | | |гражданам при | | | | | | | | | | | |возникновении | | | | | | | | | | | |поствакцкнальных | | | | | | | | | | | |осложнений), в том| | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|20|0,6800 |0,521-|0,4140 |0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |240 |0 |0 |75 |0 |00 |0 | | |бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|30|45,320-|45,47-|45,586-|0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |240 |0 |00 |825 |00 |00 |0 | | |бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | | | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 39 |X |X |X |X |15,100-|15,10-|15,100-|0,000-|0,0000 | |39|(выплата инвалидам| | | | |00 |000 |00 |00 |0 | |. |компенсаций | | | | | | | | | | | |страховых премий | | | | | | | | | | | |по договорам | | | | | | | | | | | |обязательного | | | | | | | | | | | |страхование | | | | | | | | | | | |гражданской | | | | | | | | | | | |ответственности | | | | | | | | | | | |владельцев | | | | | | | | | | | |транспортных | | | | | | | | | | | |средств), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|20|0,2000 |0,200-|0,2000 |0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |280 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | | |бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|30|14,900-|14,90-|14,900-|0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |280 |0 |00 |000 |00 |00 |0 | | |бюдзквта | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | | | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 40 |X |X |X |X |21 |22444 |23 |0,000-|0,0000 | |40|(осуществление | | | | |355,80-|,7000 |589,30-|00 |0 | |. |переданного | | | | |000 |0 |000 | | | | |полномочия | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | |Федерации по | | | | | | | | | | | |осуществлению | | | | | | | | | | | |ежегодной денежной| | | | | | | | | | | |выплаты л>щам, | | | | | | | | | | | |награжденным | | | | | | | | | | | |нагрудным знаком | | | | | | | | | | | |"Почетный донор | | | | | | | | | | | |России"), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|20|304,98-|329,0-|367,92-|0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |220 |0 |000 |5035 |640 |00 |0 | | |бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|30|21050, |22115 |23 |0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |220 |0 |82000 |,6496 |221,37-|00 |0 | | |бюджета | | | | | |5 |360 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | | | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 41 |X |X |X |X |9273,6-|10 |10773, |0,000-|0,0000 | |41|(выплата | | | | |0000 |499,1-|10000 |00 |0 | |. |единовременного | | | | | |0000 | | | | | |пособия беременной| | | | | | | | | | | |жене | | | | | | | | | | | |военнослужащего, | | | | | | | | | | | |проходящего | | | | | | | | | | | |военную службу по | | | | | | | | | | | |призыв)', а также | | | | | | | | | | | |ежемесячного | | | | | | | | | | | |пособия на ребенка| | | | | | | | | | | |военнослужащего, | | | | | | | | | | | |проходящего | | | | | | | | | | | |военную службу по | | | | | | | | | | | |призыву), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|20|91,300-|105,6-|57,377-|0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |270 |0 |00 |2850 |10 |00 |0 | | |бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет субвенций|815|10-|0335-|30|9 |10 |10 |0,000-|0,0000 | | |из федерального| |03 |270 |0 |182,30-|393,4-|715,72-|00 |0 | | |бюджета | | | | |000 |7150 |290 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | | | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 42 |X |X |X |X |26 |26 |26 |28 |29 | |42|(субвенции мун. | | | | |648,50-|648,5-|648,50-|007,5-|379,94-| |. |образованиям на | | | | |000 |0000 |000 |7350 |460 | | |предоставление мер| | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | | |отдельным | | | | | | | | | | | |категориям граждан| | | | | | | | | | | |на автобусных | | | | | | | | | | | |маршрутах | | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | | |сообщения), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |заснет целевых МБТ| | | | | | | | | | | |из бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0334-|50|26 |26 |26 |28 |29 | | |краевого бюджета | |03 |014 |0 |648,50-|648,5-|648,50-|007,5-|379,94-| | | | | | | |000 |0000 |000 |7350 |460 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 43 |X |X |X |X |184860 |184 |184 |19428 |203 | |43|(субвенции мун. | | | | |,00000 |860,0-|860,00-|7,860-|807,96-| |. |образованиям на | | | | | |0000 |000 |00 |514 | | |прсдоставлешю мер | | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | | |отдельным | | | | | | | | | | | |категориям граждан| | | | | | | | | | | |по проезду на | | | | | | | | | | | |(городском) | | | | | | | | | | | |транспорте), в том| | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|815|10-|0334-|50|184 |184 |184860 |19428 |203 | | |краевого бюОжета | |03 |013 |0 |860,00-|860,0-|,00000 |7,860-|807.96-| | | | | | | |000 |0000 | |00 |514 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 44 |X |X |X | |4486,0-|4 |4 |4500, |4 | |44|(меры социальной | | | | |0000 |500,0-|500,00-|00000 |500,00-| |. |поддержки семьям с| | | | | |0000 |000 | |000 | | |детьми), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюожетое других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0330-|20|66,295-|66,50-|66,502-|66,50-|66,502-| | |краевого бюджета | |03 |999 |0 |56 |246 |46 |246 |46 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0330-|30|4419,7-|4 |4433,4-|4433, |4 | | |краевого бюджета | |03 |999 |0 |0444 |433,4-|9754 |49754 |433,49-| | | | | | | | |9754 | | |754 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК |X | |X |X |34 |34 |34 |34 |34 | |45|45(ежемесячноя | | | | |963,10-|963,1-|963,10-|963,1-|963,10-| |. |социальная выплата| | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | | |неработающим | | | | | | | | | | | |пенсионерам, | | | | | | | | | | | |проживающим в | | | | | | | | | | | |Корякском округе),| | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|20|516,63-|509,9-|509,99-|509,9-|509,99-| | |краевого бюджета | |03 |045 |0 |500 |9360 |360 |9360 |360 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0332-|30|34446, |34453 |34 |34453 |34453, | | |краевого бюджета | |03 |045 |0 |46500 |,1064 |453,10-|,1064 |10640 | | | | | | | | |0 |640 |0 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК |X |X |X |X |10 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |46|4б(проведение | | | | |000,00-|00 |0 |00 |0 | |. |текущего ремонта и| | | | |000 | | | | | | |благоустройства | | | | | | | | | | | |жилых помещений | | | | | | | | | | | |ветеранов ВОВ | | | | | | | | | | | |1941-1945гг (в | | | | | | | | | | | |связи с 70-летием | | | | | | | | | | | |Победы)), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0330-|30|10000, |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |03 |999 |0 |00000 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Министерство |X |X |X |X |49 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |жилищно- | | | | |057,72-|00 |0 |00 |0 | | |коммунального | | | | |000 | | | | | | |хозяйства и| | | | | | | | | | | |энергетики | | | | | | | | | | | |Калгчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |3.|всего по КБК 1 |810|10-|0332-|30|49057, |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |47|(предоставление | |03 |012 |0 |72000 |00 |0 |00 |0 | |. |социальной выплаты| | | | | | | | | | | |на строительство | | | | | | | | | | | |или приобретение | | | | | | | | | | | |жилого помещения в| | | | | | | | | | | |собственность | | | | | | | | | | | |граждан, состав | | | | | | | | | | | |семьи которых не | | | | | | | | | | | |менее 4-х детей | | | | | | | | | | | |или не менее 3-х | | | | | | | | | | | |одновременно | | | | | | | | | | | |рожденных детей, и| | | | | | | | | | | |одиноких матерей, | | | | | | | | | | | |имеющих не менее | | | | | | | | | | | |3-х детей, | | | | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае не| | | | | | | | | | | |менее пятя лет), в| | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | |49 | | | | | | |краевого бюджета | | | | |057,72-| | | | | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Подпрограмма 4 |X |X |X |X |5176,8-|б |8180,0-|5 |12540, | | |"Детн-инвалиды"- | | | | |9600 |249,1-|0000 |720,0-|00000 | | |всего, в том | | | | | |0000 | |0000 | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Министерство |X |X |X |X |2250,0-|2 |2150,0-|2620, |4 | | |социального | | | | |0000 |27S,1-|0000 |00000 |330,00-| | |развития и труда| | | | | |0000 | | |000 | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |4.|всего по КБК 2 |815|10-|0340-|60|2 |2275, |2150,0-|2620, |4330,0-| |1.|(автономные | |02 |999 |0 |250,00-|10000 |0000 |00000 |0000 | | |учреждения), в том| | | | |000 | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0340-|60|2250,0-|2275, |2150,0-|2620, |4 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |0000 |10000 |0000 |00000 |330,00-| | | | | | | | | | | |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |4.|Министерство |X |X |X |X |1 |2500, |5 |3000, |5 | |2.|здравоохранения | | | | |828,00-|00000 |000,00-|00000 |710,00-| | |Камчатского края | | | | |000 | |000 | |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|814|09-|0340-|30|1 |2 |5 |3000, |5 | | |краевого бюджета | |09 |999 |0 |828,00-|500,0-|000,00-|00000 |710,00-| | | | | | | |000 |0000 |000 | |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |4.|Министерство |X |X |X |X |1098,8-|1474, |1030,0-|100,0-|2500,0-| |3.|образования | | | | |9600 |00000 |0000 |0000 |0000 | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |другихуровней9** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|813|07-|0340-|20|452,40-|1474, |1 |100,0-|2500,0-| | |краевого бюджета | |09 |999 |0 |000 |00000 |030,00-|0000 |0000 | | | | | | | | | |000 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|813|07-|0340-|60|646,49-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |09 |999 |0 |600 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Подпрограмма 5 |X |X |X |X |7358,0-|5916, |3765,0-|0,000-|0,0000 | | |"Детство без | | | | |0000 |00000 |0000 |00 |0 | | |жестокости в | | | | | | | | | | | |иасвлня"- вссго, в| | | | | | | | | | | |том после: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |^Министерство |X |X |X |X |6 |3 |3 |0,000-|0,0000 | | |социального | | | | |365,00-|765,0-|765,00-|00 |0 | | |развития и труда| | | | |000 |0000 |000 | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |5.|всего по КБК 2 |815|10-|0350-|60|6365,0-|3 |3 |0,000-|0,0000 | |1.|(автономные | |02 |999 |0 |0000 |765,0-|765,00-|00 |0 | | |учреждения), в том| | | | | |0000 |000 | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |К/БТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0350-|60|6 |3 |3 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |365,00-|765,0-|765,00-|00 |0 | | | | | | | |000 |0000 |000 | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |5.|^Министерство |X |X |X |X |948,00-|2106, |0,0000 |0,000-|0,0000 | |2.|здравоохранения | | | | |000 |00000 |0 |00 |0 | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|814|09-|0350-|60|388,00-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |01 |999 |0 |000 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |814|09-|0350-|60|560,00-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | | | |02 |999 |0 |000 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |814|09-|0350-|30|0,0000 |2 |0,0000 |0,000-|0,0000 | | | | |09 |999 |0 |0 |106,0-|0 |00 |0 | | | | | | | | |0000 | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |5.|Министерство |X |X |X |X |45,000-|45,00-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |3.|образования | | | | |00 |000 |0 |00 |0 | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |га счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |а счет среоств|813|07-|0350-|60|45,000-|45,00-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |09 |999 |0 |00 |000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Тодпрограмма б |X |X |X |X |27 |22518 |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |мДоступная среда в| | | | |424,80-|,1000 |0 |00 |0 | | |Камчатском крае"* | | | | |000 |0 | | | | | |всего, в том | | | | | | | | | | | |чпеле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Министерство |X |X |X |X |9290,4-|5 |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |социального | | | | |0000 |773,1-|0 |00 |0 | | |развития н труда| | | | | |0000 | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|эсего по КБК 1 |X |X |X |X |3700,0-|988,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |1.|(муниципальные | | | | |0000 |0000 |0 |00 |0 | | |учреждения), в том| | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |а счет| | | | | | | | | | | |целевыхKWTиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |а счет среоств|815|10-|0364-|50|3 |988,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |006 |0 |700,00-|0000 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|сего по КБК 2 |X |X |X |X |3 |2 |0,0000 |0,000-|0,0000 | |2.|(автономные | | | | |682,90-|801,9-|0 |00 |0 | | |учреждения), в том| | | | |000 |0000 | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|81S|10-|0360-|60|3 |2 |0,0000 |0.000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |682,90-|801,9-|0 |00 |0 | | | | | | | |000 |0000 | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|всего по КБК 3 |1 |X |X |X |395,10-|365,1-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |3.|(КГКУ "Центр | | | | |000 |0000 |0 |00 |0 | | |выплат"), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевьи| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0360-|20|5,8200 |5,100-|0.0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |835|10-|0360-|30|389,28-|360,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | | | |02 |999 |0 |000 |0000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|всего по КБК |X |X |X |X |1512,4-|1618, |0,0000 |0,000-|0,0000 | |4.|(Министерство), в | | | | |0000 |10000 |0 |00 |0 | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней ***| | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0360-|20|1512,4-|1618, |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |06 |999 |0 |0000 |10000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|Министерство |X |X |X |X |400,00-|4227, |0,0000 |0,000-|0,0000 | |5.|спорта и| | | | |000 |00000 |0 |00 |0 | | |молодежной | | | | | | | | | | | |политики | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|847|04-|0360-|60|400,00-|4227, |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |12 |999 |0 |000 |00000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|Министерство |X |X |X |X |3 |4213, |0,0000 |0,000-|0,0000 | |6.|образования | | | | |930,00-|00000 |0 |00 |0 | | |Камчатского края | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|813|07-|0360-|20|60,000-|50,00-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |09 |999 |0 |00 |000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|813|07-|0360-|60|1 |1563, |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |09 |999 |0 |970,00-|00000 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|813|07-|0364-|50|1 |2600, |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |09 |006 |0 |900,00-|00000 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|Министерство |X |X |X |X |5 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |7.|здравоохранения | | | | |162,40-|00 |0 |00 |0 | | |Камчатского края | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|814|09-|0360-|60|3 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |01 |999 |0 |089,30-|00 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|814|09-|0360-|60|2 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |073,10-|00 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|Министерство |X |X |X |X |4780,0-|3 |0,0000 |0,000-|0,0000 | |8.|культуры | | | | |0000 |990,0-|0 |00 |0 | | |Камчатского края | | | | | |0000 | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|816|08-|0360-|60|4780,0-|3 |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |01 |999 |0 |0000 |990,0-|0 |00 |0 | | | | | | | | |0000 | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|Агентство |X |X |X |X |400,00-|250,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |9.|занятости и| | | | |000 |0000 |0 |00 |0 | | |миграционной | | | | | | | | | | | |политики | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|829|04-|0360-|20|400,00-|250,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |01 |999 |0 |000 |0000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|Министерство |X |X |X |X |2 |3 |0,0000 |0,000-|0,0000 | |10|транспорта и| | | | |962,00-|565,0-|0 |00 |0 | |. |дорожного | | | | |000 |0000 | | | | | |"лрительстаа | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевыхМБТ| | | | | | | | | | | |из бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|833|04-|0360-|20|2 |3565, |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |08 |999 |0 |962,00-|00000 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |6.|Агентство по|X |X |X |X |500,00-|500,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |11|туризму и внешним| | | | |000 |0000 |0 |00 |0 | |. |связям Камчатского| | | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|8S0|04-|0360-|60|500,00-|500,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |12 |999 |0 |000 |0000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Подпрограмма 7 |X |X |X |X |104554 |40 |42 |45 |45 | | |"Развитие системы | | | | |,32000 |687,0-|687,00-|687,0-|687,00-| | |социального | | | | | |0000 |000 |0000 |000 | | |обслуживания | | | | | | | | | | | |пасслеивя в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае. | | | | | | | | | | | |Повышевве | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | | |социально | | | | | | | | | | | |ориентированных | | | | | | | | | | | |организаций ва | | | | | | | | | | | |2014-2018 годы"- | | | | | | | | | | | |всего, в том | | | | | | | | | | | |чвсле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Министерство |X |X | |X |45 |40 |42687, |45 |45 | | |социального | | | | |587,00-|687,0-|00000 |687,0-|687,00-| | |развития и труда| | | | |000 |0000 | |0000 |000 | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|всего по КБК 1 |815|10-|0374-|50|6 |2000, |0,0000 |0,000-|0,0000 | |1.|(мунишшальне | |02 |006 |0 |823,70-|00000 |0 |00 |0 | | |учреждения), в том| | | | |000 | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0374-|50|6 |2000, |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |006 |0 |823,70-|00000 |0 |00. |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|всего по КБК 2 |815|10-|0370-|60|36 |38 |42 |45 |45 | |2.|(автономные | |02 |999 |0 |363,30-|687,0-|687,00-|687,0-|687,00-| | |учреждения), в том| | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | | |чвсле: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней ***| | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0370-|60|36 |38 |42 |45 |45 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |363,30-|687,0-|687,00-|687,0-|687,00-| | | | | | | |000 |0000 |000 |0000 |000 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|всего по КБК 3 |815|10-|0370-|60|1400,0-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |3.|(Министерство), в | |06 |999 |0 |0000 |00 |0 |00 |0 | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0370-|60|1400,0-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |06 |999 |0 |0000 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|всего по КБК 4 |815|10-|0370-|20|1000,0-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |4.|(Центр выплат), в | |02 |999 |0 |0000 |00 |0 |00 |0 | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0370-|20|1000,0-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |0000 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|Министерство |X |X |X |х |1000,0-|0,000-|0.0000 |0,000-|0,0000 | |5.|образования | | | |' |0000 |00 |0 |00 |0 | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевьк| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|813|10-|0370-|60|1000,0-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |06 |999 |0 |0000 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|^Министерство |X |X |X |X |1 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |6.|спорта и| | | | |500,00-|00 |0 |00 |0 | | |молодежной | | | | |000 | | | | | | |политики | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|847|10-|0370-|60|1 |0,000-|0,0000 |0,000-|0.0000 | | |краевого бюОжета | |06 |999 |0 |500,00-|00 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|Агентство |X |X |X |X |500,00-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |7.|занятости и| | | | |000 |00 |0 |00 |0 | | |миграционной | | | | | | | | | | | |политики | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|829|10-|0370-|60|500,00-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |06 |999 |0 |000 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|Миш<стерство |X |X |X |X |700,00-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |8.|культуры | | | | |000 |00 |0 |00 |0 | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|816|10-|0370-|60|700,00-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |06 |999 |0 |000 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|Агентство по|X |X |X |X |И |0,000-|0,0000 |• |0,0000 | |9.|внутренней | | | | |900,00-|00 |0 |0,000-|0 | | |политике | | | | |000 | | |00 | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|846|10-|0370-|60|7 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюОжета | |06 |999 |0 |650,00-|00 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |846|10-|0370-|20|1 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | | | |06 |999 |0 |950,00-|00 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |846|10-|0374-|50|2 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | | | |06 |006 |0 |300,00-|00 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |7.|Министерство |X |X |X |X |43 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |10|строительства | | | | |367,32-|00 |0 |00 |0 | |. |Камчатского края | | | | |000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|812|10-|0371-|40|43 |0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюОжета | |06 |013 |0 |367,32-|00 |0 |00 |0 | | | | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Подпрограмма 8 |X |X |X |X |2683,7-|2 |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |"Обеспечение | | | | |0000 |209,8-|0 |00 |0 | | |защиты трудовых | | | | | |0000 | | | | | |прав работников в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае"* | | | | | | | | | | | |всего, в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Министерство |X |X |X |X |658,70-|1 |0,0000 |0,000-|0,0000 | | |социального | | | | |000 |359,8-|0 |00 |0 | | |разв1гпиг и труда| | | | | |0000 | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |8.|всего по КБК 1 |815|10-|0380-|60|300,00-|765,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |1.|(КГАУ "Камчатский | |02 |999 |0 |000 |0000 |0 |00 |0 | | |цешр охраны | | | | | | | | | | | |труда"), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0380-|60|300,00-|765,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |000 |0000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |8.|всего по КБК 2 |815|10-|0380-|10|7,7000 |16,50-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |2.|(Министерство), в | |02 |999 |0 |0 |000 |0 |00 |0 | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0380-|10|7,7000 |16,50-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |0 |000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |8.|всего по КБК 2 |815|10-|0380-|20|351,00-|578,3-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |3.|(Министерство), в | |02 |999 |0 |000 |0000 |0 |00 |0 | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|815|10-|0380-|20|351,00-|578,3-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |000 |0000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |8.|Министерство |X |X |X |- |60,000-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |4.|спорта и| | | | |00 |00 |0 |00 |0 | | |молодежной | | | | | | | | | | | |политики | | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет среоств|847|11-|0380-|60|60,000-|0,000-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |03 |999 |0 |00 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |8.|Министерство |X |X |X |X |1 |850,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | |5.|здравоохранения | | | | |965,00-|0000 |0 |00 |0 | | |Камчатского края | | | | |000 | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств|814|09-|0380-|60|1965,0-|850,0-|0,0000 |0,000-|0,0000 | | |краевого бюджета | |02 |999 |0 |0000 |0000 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |Подпрограмма 9 |X |X |X |X |145661 |1553 |1678 |17S9 |1 847| | |"Обеспечение | | | | |4,1957 |697,8-|322,87-|630,1-|244,86-| | |реализации | | | | |2 |4000 |000 |0350 |018 | | |Программы" - | | | | | | | | | | | |всего, в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |9.|всего по КБК 1 |815|10-|0391-|60|718524 |765 |829 |871 |914720 | |1.|(субсидии на | |02 |014 |0 |,76000 |914,1-|678,47-|162,3-|,51318 | | |выполнение | | | | | |4000 |000 |9350 | | | |госзадакня | | | | | | | | | | | |автономным | | | | | | | | | | | |учреждениям), в | | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | |718 |765 |829 |87116 |914 | | |краевого бюджета | | | | |524,76-|914,1-|678,47-|2,393-|720,51-| | | | | | | |000 |4000 |000 |50 |318 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |9.|всего по КБК 2 |815|10-|0391-|10|165034 |173 |181401 |18853 |197 | |2.|(содержание КГКУ | |02 |014 |0 |,40000 |106,3-|,60000 |6,110-|962,91-| | |"Центр выплат*), в| | | | | |0000 | |00 |5S0 | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |815|10-|0391-|20|32196, |28956 |29 |31057 |32 | | | | |02 |014 |0 |05000 |,6000 |578,20-|,1100 |609,96-| | | | | | | | |0 |000 |0 |550 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |815|10-|0391-|80|150,00-|1S0,0-|150,00-|157,5-|165,37-| | | | |02 |014 |0 |000 |0000 |000 |0000 |500 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | |197380 |20221 |211 |219 |230738 | | |краевого бюджета | | | | |,45000 |2,900-|129,80-|750,7-|,25600 | | | | | | | | |00 |000 |2000 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |9.|всего по КБК 3 |815|10-|0391-|10|14 |14 |16 |17114 |17 | |3.|(содержание КГКУ | |06 |014 |0 |778,64-|644,7-|299,25-|,2125 |969,92-| | |"Юридическое | | | | |000 |6000 |000 |0 |313 | | |бюро"), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |815|10-|0391-|20|4 |5 |4304,2-|4 |4 | | | | |06 |014 |0 |622,14-|232,8-|5000 |519,4-|745,43-| | | | | | | |572 |4000 | |6250 |563 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |815|10-|0391-|80|8,6000 |9,400-|10,200-|10,71-|11,245-| | | | |06 |014 |0 |0 |00 |00 |000 |50 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | |19 |19887 |20 |21 |22726, | | |краевого бюджета | | | | |409,38-|,0000 |613,70-|644,3-|60425 | | | | | | | |572 |0 |000 |8500 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |9.|всего по КБК 4 |815|10-|0391-|10|60 |62 |62 |66 |69 | |4.|(содержание | |06 |001 |0 |523,93-|752,6-|752,65-|240,2-|902,30-| | |Министерства), в | | | | |800 |5700 |700 |8985 |434 | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |815|10-|0391-|20|7 |7 |7 |8130, |8 | | | | |06 |001 |0 |812,76-|743,0-|743,04-|19515 |536,70-| | | | | | | |200 |4300 |300 | |491 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | |815|10-|0391-|80|3,0000 |3,000-|3,0000 |3,150-|3,3075 | | | | |06 |001 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |а счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТиз | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |другихуровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |а счет средств| | | | |68339, |70 |70 |74 |78442, | | |краевого бюджета | | | | |70000 |498,7-|498,70-|373,6-|31675 | | | | | | | | |0000 |000 |3500 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |9.|всего по КБК 5 |815|10-|0394-|50|429 |471 |522 |549 |576 | |5.|(субвенции мутс | |02 |011 |0 |581,30 |246,5 |463,60 |109,2 |015.60 | | |образованиям на | | | | | |0 | |4 | | | |соцобслуживание | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | |категорий | | | | | | | | | | | |храждан), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | |429 |471 |522463 |549 |576 | | |краевого бюджета | | | | |581,30 |246,5 |,60 |109,2 |015,60 | | | | | | | | |0 | |4 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |9.|всего по КБК б |815|10-|0394-|50|10 |10 |10 |11 |11985, | |6.|(субвенции мун. | |06 |012 |0 |484,00 |871,0 |871,00 |425.4 |27 | | |образованиям на | | | | | |0 | |2 | | | |содержание | | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | | | |органов опеки и | | | | | | | | | | | |попечительства | | | | | | | | | | | |совершеннолетних)-| | | | | | | | | | | |, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | |10 |10 |10 |11 |И | | |краевого бюджета | | | | |484,00 |871,0 |871,00 |425,4 |985,27 | | | | | | | | |0 | |2 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |9.|всего по КБК 7 |815|10-|0394-|50|8776,7 |8776, |8776,7 |9224. |9 | |7.|(субвенции мун. | |04 |015 |0 |0 |70 |0 |31 |676.30 | | |образованиям в | | | | | | | | | | | |части выплаты | | | | | | | | | | | |вознаграждения | | | | | | | | | | | |опекунам | | | | | | | | | | | |совершеннолетних | | | | | | | | | | | |недееспособных | | | | | | | | | | | |граждан), в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет целевых| | | | | | | | | | | |МБТ из бюджетов| | | | | | | | | | | |других уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | |8776,7 |8 |8 |9 |9 | | |краевого бюджета | | | | |0 |776,7 |776,70 |224,3 |676,30 | | | | | | | | |0 | |1 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |9.|всего по КБК 4 |815|01-|0391-|10|2835,0 |2940, |2940,0 |2940, |2940,0 | |8.|(содержание | |04 |001 |0 |0 |00 |0 |00 |0 | | |Министерства), в | | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТ из| | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | |2 |2940, |2 |2 |2 | | |краевого бюджета | | | | |835,00 |00 |940,00 |940,0 |940.00 | | | | | | | | | | |0 | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| |9.|всего по КБК 4 |815|10-|0395-|60|1 |1 |1 |0,00 |0,00 | |9.|(перевозка | |04 |940 |0 |282,90 |350,9 |350,90 | | | | |несовершеннолетни | | | | | |0 | | | | | |х), в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет| | | | | | | | | | | |целевыхМБТ из| | | | | | | | | | | |бюджетов других| | | | | | | | | | | |уровней*** | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | |за счет средств| | | | |1 |1350, |1 |0,00 |0,00 | | |федерального | | | | |282,90 |90 |350,90 | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | | | | | | | | | | | |--+------------------+---+---+-----+--+-------+------+-------+------+-------| | | | | | | |5 630|5 866|6 |5 |5 378| | | | | | | |942,92-|583.7-|202568 |12208 |806.82-| | | | | | | |972 |4000 |.27000 |1,382-|717 | | | | | | | | | | |00 | | ------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|