Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 25.07.2014 № 316-ППОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 25.07.2014 №316-П г. Петропавловск-Камчатский "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П" ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Губернатор Камчатского края В. И. Илюхин Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 25.07.2014 №316-П Изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа) 1. Раздел "Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)" паспорта Программы изложить в следующей редакции: ----------------------------------------------------- |Объемы и источники |Общий объем | |финансирования Программы|финансирования Программы | |(в ценах соответствующих|составляет 31 105 | |лет) |569,62313 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |2014 год - 5 689 | | |293,28172 тыс. руб.; | | |2015 год - 5 893 | | |934,35300 тыс. руб.; | | |2016 год - 6 204 | | |453,977000 тыс. руб.; | | |2017 год - 6 496 | | |242,42850 тыс. руб.; | | |2018 год - 6 821 | | |645,58291 тыс. руб.; в | | |том числе за счет | | |средств: краевого бюджета | | |- 24 479 584,75089 тыс. | | |руб., из них по годам: | | |2014 год - 4 475 | | |955,13172 тыс. руб., в | | |том числе инвестиционные | | |мероприятия - 98 | | |755,74000 тыс. руб.; | | |2015 год - 4 608 | | |089,24000 тыс. рублей, в | | |том числе инвестиционные | | |мероприятия - 1 010,70000 | | |тыс. руб.; | | |2016 год - 4 894 | | |652,17000 тыс. рублей, в | | |том числе инвестиционные | | |мероприятия - 1 010,70000 | | |тыс. руб.; | | |2017 год - 5 122 | | |081,38200 тыс. руб.; | | |2018 год - 5 378 | | |806,82717 тыс. руб.; | | |федерального бюджета (по | | |согласованию); | | |3 742 652,89000 тыс. | | |руб., из них по годам: | | |2014 год - 1 172 | | |947,49000 тыс. руб., в | | |том числе инвестиционные | | |мероприятия - 3 495,70000 | | |тыс. руб.; | |------------------------+--------------------------| | |2015 год - 1 260 141,90000| | |тыс. руб., в том числе | | |инвестиционные мероприятия| | |- 3 489,00000 тыс. руб.; | | |2016 год - 1 309 563,50000| | |тыс. руб., в том числе | | |инвестиционные мероприятия| | |- 3 481,70000 тыс. руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; федерального бюджета| | |(по согласованию) | | |планируемые объемы | | |обязательств - 2 815 | | |918,59924 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |2014 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 1 373 620,06350| | |тыс. руб.; | | |2018 год - 1 442 298,53574| | |тыс. руб.; внебюджетных | | |источников (по | | |согласованию) - 1 | | |108,05400 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |2014 год - 1 108,05400 | | |тыс. руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; внебюджетных | | |источников (по | | |согласованию) планируемые | | |объемы обязательств - 48 | | |640,10000 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |2014 год - 24 384,90000 | | |тыс. руб.; | | |2015 год - 23 550,00000 | | |тыс. руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 352,60000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 352,60000 тыс. | | |руб.; | | |Фонд поддержки детей, | | |находящихся в трудной | | |жизненной ситуации (по | | |согласованию) - 67,59800 | | |тыс. руб., из них по | | |годам: | | |2014 год - 67,59800 тыс. | | |руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |Фонд поддержки детей, | | |находящихся в трудной | | |жизненной ситуации (по | |------------------------+--------------------------| | |согласованию) планируемые | | |объемы обязательств - 11 | | |903,76000 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |2014 год -11 903,76000 | | |тыс. руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; местных бюджетов (по| | |согласованию) - 5 | | |693,87100 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |2014 год-2 926,34800 тыс. | | |руб.; | | |2015 год - 2 153,21300 | | |тыс. руб.; | | |2016 год - 238,30700 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 188,38300 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 187,62000 тыс. | | |руб. | | | | ----------------------------------------------------- 2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |Объемы и источники |Общий объем | |финансирования |финансирования | |Подпрограммы 1 (в ценах|Подпрограммы 1 составляет | |соответствующих лет) |179 535,25540 тыс. руб., | | |из них по годам: в 2014 | | |году - 33 944,09540 тыс. | | |руб.; в 2015 году - 36 | | |486,15000 тыс. руб.; в | | |2016 году - 36 897,26000 | | |тыс. руб.; в 2017 году - | | |35 461,93000 тыс. руб.; в | | |2018 году - 36 745,82000 | | |тыс. руб.; в том числе за | | |счет средств: краевого | | |бюджета - 178 682,22740 | | |тыс. руб., из них по | | |годам: в 2014 году - 33 | | |621,42740 тыс. руб.; в | | |2015 году - 36 170,70000 | | |тыс. руб.; в 2016 году - | | |36 737,90000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 35 428,60000 | | |тыс. руб.; в 2018 году - | | |36 723,60000 тыс. руб.; | | |местных бюджетов (по | | |согласованию) - 720,02800 | | |тыс. руб., из них по | | |годам: в 2014 году - | | |189,66800 тыс. руб.; в | | |2015 году - 315,45000 | | |тыс. руб.; в 2016 году - | | |159,36000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 33,33000 тыс. | | |руб.; в 2018 году - | | |22,22000 тыс. руб.; | |-----------------------+--------------------------| | |внебюджетных источников | | |(по согласованию) | | |планируемые объемы | | |обязательств - 133,00000 | | |тыс. руб., из них по | | |годам: | | |в 2014 году - 133,00000 | | |тыс. руб.; в 2015 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в 2016 | | |году - 0,00000 тыс. руб.; | | |в 2017 году - 0,00000 тыс.| | |руб.; в 2018 году - | | |0,00000 тыс. руб. | | | | ---------------------------------------------------- 3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |"Объемы и источники |Общий объем финансирования| |финансирования |Подпрограммы 2 составляет | |Подпрограммы 2 (в ценах|45 288,00000 тыс. руб., из| |соответствующих лет) |них по годам: в 2014 году | | |- 10 042,00000 тыс. руб.; | | |в 2015 году - 10 247,00000| | |тыс. руб.; в 2016 году - | | |10 134,00000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 6 835,00000 | | |тыс. руб.; в 2018 году - 8| | |030,00000 тыс. руб.; в том| | |числе за счет средств: | | |краевого бюджета - 45 | | |288,00000 тыс. руб., из | | |них по годам: в 2014 году | | |- 10 042,00000 тыс. руб.; | | |в 2015 году - 10 247,00000| | |тыс. руб.; в 2016 году - | | |10 134,00000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 6 835,00000 | | |тыс. руб.; в 2018 году- 8 | | |030,00000 тыс. руб. | | | | ---------------------------------------------------- 4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции: ----------------------------------------------------- |Объемы и источники |Общий объем | |финансирования |финансирования | |Подпрограммы 3 (в ценах|Подпрограммы 3 составляет | |соответствующих лет) |22 092 918,69133 тыс. | | |руб., из них по годам: | | |в 2014 году - 3 964 | | |008,34660 тыс. руб.; в | | |2015 году-4 190 535,60000 | | |тыс. руб.; в 2016 году - | | |4 424 388,90000 тыс. | | |руб.; в 2017 году - 4 642 | | |753,34200 тыс. руб.; в | | |2018 году - 4 871 | | |232,50273 тыс. руб.; в | | |том числе за счет | | |средств: краевого бюджета | | |- 15 555 845,53809 тыс. | | |руб., из них по годам: в | | |2014 году - 2 810 | | |562,59260 тыс. руб.; в | | |2015 году - 2 931 | | |744,60000 тыс. руб.; в | | |2016 году - 3 116 | | |176,30000 тыс. руб.; в | | |2017 году-3 268 780,67850 | | |тыс. руб.; в 2018 году - | | |3 428 581,36699 тыс. | | |руб.; федерального | | |бюджета (по согласованию) | | |- 3 719 341,30000 тыс. | | |руб., из них по годам: | | |2014 год - 1 152 | | |337,70000 тыс. руб.; | | |2015 год - 1 258 | | |791,00000 тыс. руб.; | | |2016 год - 1 308 | | |212,60000 тыс. руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; федерального | | |бюджета (по согласованию) | | |планируемые объемы | | |обязательств - 2 815 | | |918,59924 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |2014 год -0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 1 373 | | |620,06350 тыс. рублей; | | |2018 год - 1 442 | | |298,53574 тыс. руб.; | | |внебюджетных источников | | |(по согласованию) - 1 | | |108,05400 тыс. руб. из | | |них по годам: | | |2014 год -1 108,05400 | | |тыс. руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | |---------------------------------------------------| | |внебюджетных источников | | |(по согласованию) | | |планируемые объемы | | |обязательств - 705,20000 | | |тыс. руб. из них по годам:| | |2014 год -0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 352,60000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 352,60000 тыс. | | |руб. | | | | ----------------------------------------------------- ". 5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 4 "Дети - инвалиды" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |Объемы и источники |Общий объем финансирования| |финансирования |Подпрограммы 4 составляет | |Подпрограммы 4 (в ценах|44 016,71300 тыс. руб., из| |соответствующих лет) |них по годам: в 2014 году | | |- 11 327,61300 тыс. руб.; | | |в 2015 году - 6 249,10000 | | |тыс. руб.; в 2016 году - 8| | |180,00000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 5 720,00000 | | |тыс. руб.; в 2018 году - | | |12 540,00000 тыс. руб.; в | | |том числе за счет средств:| | |краевого бюджета - 37 | | |915,99600 тыс. руб., из | | |них по годам: в 2014 году | | |- 5 226,89600 тыс. руб.; в| | |2015 году - 6 249,10000 | | |тыс. руб.; в 2016 году - 8| | |180,00000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 5 720,00000 | | |тыс. руб.; в 2018 году - | | |12 540,00000 тыс. руб.; | | |Фонд поддержки детей, | | |находящихся в трудной | | |жизненной ситуации (по | | |согласованию) - 67,59800 | | |тыс. руб., из них по | | |годам: | | |2014 год - 67,59800 тыс. | | |руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |Фонд поддержки детей, | | |находящихся в трудной | | |жизненной ситуации (по | | |согласованию) планируемые | | |объемы обязательств - 6 | | |033,11900 тыс. руб., из | | |них по годам: | | | | |-----------------------+--------------------------| | |2014 год - 6 033Д1900тыс. | | |руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб. | | | | ---------------------------------------------------- 6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |Объемы и источники |Общий объем финансирования| |финансирования |Подпрограммы 5 составляет | |Подпрограммы 5 (в ценах|22 909,64100 тыс. руб., из| |соответствующих лет) |них по годам: в 2014 году | | |- 13 228,64100 тыс. руб.; | | |в 2015 году - 5 916,00000 | | |тыс. руб.; в 2016 году - 3| | |765,00000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 0,00000 тыс. | | |руб.; в 2018 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в том | | |числе за счет средств: | | |краевого бюджета - 17 | | |039,00000 тыс. руб., из | | |них по годам: в 2014 году | | |- 7 358,00000 тыс. руб.; в| | |2015 году-5 916,00000 тыс.| | |руб.; в 2016 году - 3 | | |765,00000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 0,00000 тыс. | | |руб.; в 2018 году - | | |0,00000 тыс. руб.; | | |Фонд поддержки детей, | | |находящихся в трудной | | |жизненной ситуации (по | | |согласованию) планируемые | | |объемы обязательств - 5 | | |870,64100 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |2014 год - 5 870,64100 | | |тыс. руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб. | | |" | ---------------------------------------------------- 7. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции: |-----------------------------------------------------| |Объемы и источники |Общий объем финансирования | |финансирования |Подпрограммы 6 составляет | |Подпрограммы 6 (в ценах |72 256,23000 тыс. руб., из | |соответствующих лет) |них по годам: в 2014 году | | |- 48 005,63000 тыс. руб.; | | |в 2015 году - 24 250,60000 | | |тыс. руб.; в 2016 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в 2017 | | |году - 0,00000 тыс. руб.; | | |в 2018 году - 0,00000 тыс. | | |руб.; в том числе за счет | | |средств: краевого бюджета | | |- 49 942,90000 тыс. руб., | | |из них по годам: в 2014 | | |году - 27 424,80000 тыс. | | |руб.; в 2015 году - 22 | | |518,10000 тыс. руб.; в | | |2016 году - 0,00000 тыс. | | |руб.; в 2017 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в 2018 | | |году - 0,00000 тыс. руб.; | | |федерального бюджета (по | | |согласованию) - 19 | | |170,40000 тыс. руб., из | | |них по годам: в 2014 году | | |- 19 170,40000 тыс. руб.; | | |в 2015 году - 0,00000 тыс. | | |руб.; в 2016 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в 2017 | | |году - 0,00000 тыс. руб.; | | |в 2018 году - 0,00000 тыс. | | |руб.; местных бюджетов (по | | |согласованию) - 3 | | |142,93000 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |в 2014 году - 1 410,43000 | | |тыс. руб.; в 2015 году - 1 | | |732,50000 тыс. руб.; в | | |2016 году - 0,00000 тыс. | | |руб.; в 2017 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в 2018 | | |году - 0,00000 тыс. руб. | | | | ------------------------------------------------------- 8. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |Объемы и источники |Общий объем финансирования| |финансирования |Подпрограммы 7 составляет | |Подпрограммы 7 (в ценах|284 311,62300 тыс. руб., | |соответствующих лет) |из них по годам: | | |в 2014 году - 109 | | |058,96000 тыс. руб.; | | |в 2015 году - 40 792,26300| | |тыс. руб.; в 2016 году- 42| | |765,94700 тыс. руб.; в | | |2017 году - 45 842,05300 | | |тыс. руб.; в 2018 году- 45| | |852,40000 тыс. руб.; в том| | |числе за счет средств: | | |краевого бюджета - 281 | | |622,32000 тыс. руб., из | | |них по годам: в 2014 году | | |- 106 874,32000 тыс. руб.;| | |в 2015 году - 40 687,00000| | |тыс. руб.; в 2016 году - | | |42 687,00000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 45 687,00000 | | |тыс. руб.; в 2018 году - | | |45 687,00000 тыс. руб.; | | |федерального бюджета (по | | |согласованию) - 156,49000 | | |тыс. руб., из них по | | |годам: в 2014 году - | | |156,49000 тыс. руб.; в | | |2015 году - 0,00000 тыс. | | |руб.; в 2016 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в 2017 | | |году - 0,00000 тыс. руб.; | | |в 2018 году - 0,00000 тыс.| | |руб.; внебюджетных | | |источников (по | | |согласованию) планируемые | | |объемы обязательств - | | |701,90000 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |2014 год - 701,90000 тыс. | | |руб.; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |руб.; местных бюджетов (по| | |согласованию) - 1 | | |830,91300 тыс. руб., из | | |них по годам: | | |в 2014 году - 1 326,25000 | | |тыс. руб.; в 2015 году - | | |105,26300 тыс. руб.; в | | |2016 году - 78,94700 тыс. | | |руб.; в 2017 году - | | |155,05300 тыс. руб.; в | | |2018 году - 165,40000 тыс.| | |руб. | | | | ---------------------------------------------------- 9. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------- |Объемы и источники |Общий объем финансирования| |финансирования |Подпрограммы 8 составляет | |Подпрограммы 8 (в ценах|52 794,60000 тыс. руб., из| |соответствующих лет) |них по годам: в 2014 году | | |- 27 034,80000 тыс. руб.; | | |в 2015 году - 25 759,80000| | |тыс. руб.; в 2016 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в 2017 | | |году - 0,00000 тыс. руб.; | | |в 2018 году - 0,00000 тыс.| | |руб.; в том числе за счет | | |средств: краевого бюджета | | |- 5 694,60000 тыс. руб., | | |из них по годам: в 2014 | | |году - 3 484,80000 тыс. | | |руб.; в 2015 году - 2 | | |209,80000 тыс. руб.; в | | |2016 году - 0,00000 тыс. | | |руб.; в 2017 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в 2018 | | |году - 0,00000 тыс. руб. | | | | ---------------------------------------------------- 10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------- |Объемы и источники |Общий объем | |финансирования |финансирования | |Подпрограммы 9 (в ценах|Подпрограммы 9 составляет| |соответствующих лет) |8 311538,86940 тыс. руб.,| | |из них по годам: | | |в 2014 году - 1 472 | | |643,19572 тыс. руб.; в | | |2015 году - 1 553 | | |697,84000 тыс. руб.; в | | |2016 году - 1 678 | | |322,87000 тыс. руб.; в | | |2017 году - 1 759 | | |630,10350 тыс. руб.; в | | |2018 году - 1 847 | | |244,86018 тыс. руб.; в | | |том числе за счет | | |средств: федерального | | |бюджета (по согласованию)| | |- 3 984,70000 тыс. руб., | | |из них по годам: в 2014 | | |году - 1 282,90000 тыс. | | |руб.; в 2015 году - 1 | | |350,90000 тыс. руб.; в | | |2016 году - 1 350,90000 | | |тыс. руб.; в 2017 году - | | |0,00000 тыс. руб.; в 2018| | |году - 0,00000 тыс. руб.;| |-----------------------+-------------------------| | |краевого бюджета - 8 307 | | |554,16940 тыс. руб., из | | |них по годам: в 2014 году| | |- 1 471 360,29572 тыс. | | |руб.; | | |в 2015 году - 1 552 | | |346,94000 тыс. рублей; | | |в 2016 году - 1 676 | | |971,97000 тыс. руб.; | | |в 2017 году - 1 759 | | |630,10350 тыс. руб.; | | |в 2018 году - 1 847 | | |244,86018 тыс. руб. | | | | --------------------------------------------------- 11. Таблицу 1 изложить в следующей редакции: "Таблица 1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях -------------------------------------------------------------- |№ |Показатель | |Значения показателей | |п/п| | |--------------------------------| | |(индикатор) |Ед. изм.|базовое|2014|2015|2016|2017|2018| | |(наименование)| |значени| | | | | | | | | |е | | | | | | |---+--------------+--------+-------+----+----+----+----+----| |1 |2 |3 |4 |6 |7 |8 |9 |10 | -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- |Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на| |2014-2018 годы" | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Доля населения, имеющего |% |16,5 |16,1 |15,6 |15,2 |14,7 |14,2 | | |денежные доходы ниже | | | | | | | | | |величины прожиточного | | | | | | | | | |минимума, в общей | | | | | | | | | |численности населения | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |2. |Доля граждан, получивших |% |85 |85 |90 |93 |95 |99 | | |социальные услуги в | | | | | | | | | |учреждениях социального | | | | | | | | | |обслуживания населения, в | | | | | | | | | |общем числе граждан, | | | | | | | | | |обратившихся за | | | | | | | | | |получением социальных | | | | | | | | | |услуг в учреждения | | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | | |населения в Камчатском | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1 |Доля граждан пожилого |% |67 |73 |78 |85 |90 |92 | |. |возраста, охваченных | | | | | | | | | |различными формами | | | | | | | | | |социальной поддержки от | | | | | | | | | |общего числа граждан, | | | | | | | | | |проживающих на территории | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |1.2 |Ожидаемая |лет |71 |75 |78 |80 |81 |82 | |. |продолжительность жизни | | | | | | | | | |граждан в Камчатском крае | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1 |Доля детей из семей с |% |29,9 |29,6 |29,3 |29,1 |28,9 |28,7 | |. |денежными доходами ниже | | | | | | | | | |величины прожиточного | | | | | | | | | |минимума в Камчатском | | | | | | | | | |крае в общей численности | | | | | | | | | |детей, проживающих в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |2.2 |Доля детей-сирот и детей, |% |60,1 |60,3 |60,6 |60,8 |61 |61,2 | |. |оставшихся без попечения | | | | | | | | | |родителей, переданных на | | | | | | | | | |воспитание в семьи, в | | | | | | | | | |общей численности детей- | | | | | | | | | |сирот и детей, оставшихся | | | | | | | | | |без попечения родителей | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |2.3 |Удельный вес безнадзорных |% |2,6 |2,2 |1,8 |1,2 |0,6 |0 | |. |и беспризорных | | | | | | | | | |несовершеннолетних детей | | | | | | | | | |в общей численности детей | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1 |Удельный вес малоимущих |% |20 |25 |35 |50 |65 |90 | |. |граждан, получающих меры | | | | | | | | | |социальной поддержки в | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | |нормативными правовыми | | | | | | | | | |актами Камчатского края, в | | | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | | |малоимущих граждан в | | | | | | | | | |Камчатском крае, | | | | | | | | | |обратившихся за получением | | | | | | | | | |мер социальной поддержки | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |3.2 |Уровень предоставления мер |% |68 |69 |70 |72 |74 |75 | |. |социальной поддержки | | | | | | | | | |отдельным категориям | | | | | | | | | |граждан в денежной форме в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |3.3 |Суммарный коэффициент |чел. |1,726 |1,727 |1,728 |1,729 |1,73 |1,731 | |. |рождаемости в Камчатском | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды" | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1 |Удельный вес детей- |% |33 |65 |80 |85 |90 |95 | |. |инвалидов, получивших | | | | | | | | | |реабилитационные услуги, в | | | | | | | | | |общей численности детей- | | | | | | | | | |инвалидов в Камчатском | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |4.2 |Доля охвата специалистов, |% |23 |50 |70 |75 |80 |100 | |. |прошедших обучение в | | | | | | | | | |рамках Подпрограммы, из | | | | | | | | | |общего числа специалистов, | | | | | | | | | |задействованных в органах | | | | | | | | | |и организациях, | | | | | | | | | |уполномоченных заниматься | | | | | | | | | |вопросами реабилитации и | | | | | | | | | |реабилитации детей- | | | | | | | | | |инвалидов в Камчатском | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |4.3 |Доля охвата семей, |% |21 |55 |70 |75 |80 |85 | |. |воспитывающих детей- | | | | | | | | | |инвалидов, группами | | | | | | | | | |взаимной поддержки, | | | | | | | | | |клубами, общественными | | | | | | | | | |объединениями в Камчатском | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1 |Численность детей, |чел. |87 |65 |42 |38 | | | |. |отобранных у родителей при | | | | | | | | | |непосредственной угрозе их | | | | | | | | | |жизни или здоровью, в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |5.2 |Удельный вес детей, |% |6,7 |7,2 |7,9 |8,5 | | | |. |находящихся в трудной | | | | | | | | | |жизненной ситуации, | | | | | | | | | |получивших социальные | | | | | | | | | |услуги в учреждениях | | | | | | | | | |социального обслуживания | | | | | | | | | |семьи и детей, от общего | | | | | | | | | |числа детского населения в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1 |Доля инвалидов, |% |35 |47 |55 | | | | |. |положительно оценивающих | | | | | | | | | |уровень доступности | | | | | | | | | |приоритетных объектов и | | | | | | | | | |услуг в приоритетных | | | | | | | | | |сферах жизнедеятельности, | | | | | | | | | |в общей численности | | | | | | | | | |инвалидов в Камчатском | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |6.2 |Доля приоритетных |% |37 |50 |60 | | | | |. |объектов и услуг в | | | | | | | | | |приоритетных сферах | | | | | | | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | | |инвалидов, нанесенных на | | | | | | | | | |карту доступности по | | | | | | | | | |результатам их | | | | | | | | | |паспортизации, среди всех | | | | | | | | | |приоритетных объектов и | | | | | | | | | |услуг на территории | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |6.3 |Доля доступных |% |21 |38 |60 | | | | |. |(адаптированных) для | | | | | | | | | |инвалидов и других | | | | | | | | | |малоподвижных групп | | | | | | | | | |населения в Камчатском | | | | | | | | | |крае (далее - МГН) | | | | | | | | | |приоритетных объектов | | | | | | | | | |социальной, транспортной, | | | | | | | | | |инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | |в общем количестве | | | | | | | | | |приоритетных объектов | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |6.4 |Доля объектов социальной |% |20 |80 |95 | | | | |. |инфраструктуры, на | | | | | | | | | |которые сформированы | | | | | | | | | |паспорта доступности, в | | | | | | | | | |общем количестве объектов | | | | | | | | | |социальной инфраструктуры | | | | | | | | | |в приоритетных сферах | | | | | | | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | | |инвалидов и других МГН | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |6.5 |Доля парка городского |% |3 |7 |И | | | | |. |наземного транспорта | | | | | | | | | |общего пользования, | | | | | | | | | |оборудованного для | | | | | | | | | |перевозки МГН, в общем | | | | | | | | | |парке городского | | | | | | | | | |наземного транспорта | | | | | | | | | |общего пользования в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |6.6 |Доля специалистов, |% |10 |45 |95 | | | | |. |прошедших обучение и | | | | | | | | | |повышение квалификации по | | | | | | | | | |вопросам реабилитации и | | | | | | | | | |социальной интеграции | | | | | | | | | |инвалидов, в общем | | | | | | | | | |количестве специалистов, | | | | | | | | | |занятых в этой сфере, в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |6.7 |Доля инвалидов, |% |15 |37 |52 | | | | |. |положительно оценивающих | | | | | | | | | |отношение населения к | | | | | | | | | |проблемам инвалидов, в | | | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | | |опрошенных инвалидов в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |6.8 |Доля инвалидов, |% |25 |45 |62 | | | | |. |обеспеченных техническими | | | | | | | | | |средствами реабилитации и | | | | | | | | | |услугами в соответствии с | | | | | | | | | |региональным перечнем в | | | | | | | | | |рамках индивидуальной | | | | | | | | | |программы реабилитации, в | | | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | | |инвалидов в Камчатском | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение | |эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | |на 2014-2018 годы" | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |7.1 |Удельный вес зданий |% |12,5 |12,5 |12,5 |8,3 |4,1 |4,1 | |. |учреждений социального | | | | | | | | | |обслуживания граждан | | | | | | | | | |пожилого возраста, | | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | |детей), лиц без | | | | | | | | | |определенного места | | | | | | | | | |жительства и занятий, | | | | | | | | | |требующих реконструкции, | | | | | | | | | |зданий, находящихся в | | | | | | | | | |аварийном состоянии, | | | | | | | | | |ветхих зданий, в общем | | | | | | | | | |количестве зданий | | | | | | | | | |стационарных учреждений | | | | | | | | | |социального обслуживания в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.2 |Доля граждан пожилого |% |98 |99 |99 |100 |100 |100 | |. |возраста и инвалидов | | | | | | | | | |(взрослых и детей), | | | | | | | | | |получивших услуги в | | | | | | | | | |учреждениях социального | | | | | | | | | |обслуживания, в общей | | | | | | | | | |численности граждан | | | | | | | | | |пожилого возраста и | | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | |детей), обратившихся за | | | | | | | | | |получением социальной | | | | | | | | | |услуги в нестационарные и | | | | | | | | | |полустационарные | | | | | | | | | |учреждения социального | | | | | | | | | |обслуживания населения в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.3 |Соотношение средней |% |82 |85,6 |89,2 |92,8 |100 |100 | |. |заработной платы | | | | | | | | | |социальных работников, | | | | | | | | | |включая социальных | | | | | | | | | |работников медицинских | | | | | | | | | |организаций, со средней | | | | | | | | | |заработной платой в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.4 |Удельный вес граждан |% |2 |2 |4 |6 |8 |10 | |. |пожилого возраста и | | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | |детей), получивших услуги | | | | | | | | | |в негосударственных | | | | | | | | | |учреждениях социального | | | | | | | | | |обслуживания, в общей | | | | | | | | | |численности граждан | | | | | | | | | |пожилого возраста и | | | | | | | | | |инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | |детей), получивших услуги | | | | | | | | | |в учреждениях социального | | | | | | | | | |обслуживания всех форм | | | | | | | | | |собственности в Камчатском | | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.5 |Количество мероприятий, |ед. |64 |68 |72 |76 |80 |85 | |. |проведенных | | | | | | | | | |некоммерческими | | | | | | | | | |организациями совместно с | | | | | | | | | |исполнительными органами | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.6 |Количество социально |ед. |557 |557 |560 |565 |570 |575 | |. |ориентированных | | | | | | | | | |некоммерческих организаций | | | | | | | | | |(далее - СОНКО), | | | | | | | | | |обслуживающих домашние | | | | | | | | | |хозяйства на территории | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.7 |Число муниципальных |ед. |И |И |14 |17 |20 |22 | |. |образований в Камчатском | | | | | | | | | |крае, в которых | | | | | | | | | |реализуются проекты СОНКО, | | | | | | | | | |получившие государственную | | | | | | | | | |поддержку | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.8 |Число получателей услуг в |чел. |650 |850 |1000 |1150 |1300 |1500 | |. |рамках мероприятий | | | | | | | | | |социально значимых | | | | | | | | | |программ СОНКО | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.9 |Количество некоммерческих |ед. |30 |32 |34 |36 |38 |40 | |. |организаций, реализующих | | | | | | | | | |свои социально значимые | | | | | | | | | |программы при поддержке | | | | | | | | | |органов государственной | | | | | | | | | |власти Камчатского края, в | | | | | | | | | |общем числе | | | | | | | | | |зарегистрированных СОНКО в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.1 |Количество публикаций в |ед. |150 |155 |160 |165 |170 |175 | |0. |средствах массовой | | | | | | | | | |информации Камчатского | | | | | | | | | |края, посвященных | | | | | | | | | |проблемам развития и | | | | | | | | | |деятельности СОНКО | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.1 |Численность работников |чел. |165 |165 |170 |175 |180 |185 | |1. |СОНКО, участвующих в | | | | | | | | | |реализации общественно | | | | | | | | | |полезных программ, закупок | | | | | | | | | |работ и услуг в социальной | | | | | | | | | |сфере в Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.1 |Количество СОНКО, которым |ед. |56 |68 |80 |92 |106 |120 | |2. |оказана поддержка в | | | | | | | | | |нефинансовых формах, в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.1 |Увеличение объемов средств |тыс. |14340 |19320 |19380 |20990 |22000 |23010 | |3. |краевого бюджета, |руб. | | | | | | | | |направленных на поддержку | | | | | | | | | |СОНКО | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.1 |Численность добровольцев, |чел. |860 |885 |910 |935 |960 |985 | |4. |привлекаемых СОНКО к | | | | | | | | | |реализации социально | | | | | | | | | |значимых программ при | | | | | | | | | |поддержке исполнительных | | | | | | | | | |органов государственной | | | | | | | | | |власти в Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |7.1 |Доля благотворительных |% |5,6 |5,6 |5,9 |5,9 |6,2 |6,2 | |5. |организаций в общем числе | | | | | | | | | |зарегистрированных СОНКО в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |8.1 |Доля работающего |% |39,4 |39,6 |39,7 |39,8 |39,9 |40 | |. |населения, охваченного | | | | | | | | | |коллективными договорами, | | | | | | | | | |в общей численности | | | | | | | | | |работающего населения в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |8.2 |Численность пострадавших в |чел. |270 |266 |264 |262 |260 |255 | |. |результате несчастных | | | | | | | | | |случаев на производстве с | | | | | | | | | |утратой трудоспособности | | | | | | | | | |на 1 рабочий день и более | | | | | | | | | |и со смертельным исходом в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | |в расчете на 1 тысячу |чел. |2,8 |2,8 |2,7 |2,7 |2,6 |2,6 | | |работающих | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |8.3 |Численность лиц с |чел. |2 |2 |2 |2 |2 |2 | |. |установленным в текущем | | | | | | | | | |году профзаболеванием в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | |в расчете на 10 тыс. |чел. |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 | | |работающих | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |8.4 |Численность лиц, которым |чел. |5 |5 |4 |4 |4 |4 | |. |впервые установлена | | | | | | | | | |инвалидность по трудовому | | | | | | | | | |увечью, в Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | |в расчете на 10 тыс. |чел. |0,26 |0,26 |0,21 |0,21 |0,21 |0,21 | | |работающих | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |8.5 |Удельный вес работников, |% |42,1 |42,1 |42,1 |42 |42 |42 | |. |занятых в условиях, не | | | | | | | | | |отвечающих санитарно- | | | | | | | | | |гигиеническим нормам, в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |8.6 |Доля учреждений, в которых |шт. |60 |85 |90 |100 |100 |100 | |. |приобретены средства | | | | | | | | | |индивидуальной защиты, в | | | | | | | | | |общем числе учреждений в | | | | | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |8.7 |Удельный вес работников, |% |24 |31 |34 |37 |39 |42 | |. |занятых на рабочих местах, | | | | | | | | | |аттестованных по условиям | | | | | | | | | |труда, в общем количестве | | | | | | | | | |занятых в экономике | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| |8.8 |Количество организаций, |шт. |7 |9 |10 |11 |11 |12 | |. |расположенных на | | | | | | | | | |территории Камчатского | | | | | | | | | |края, принявших участие в | | | | | | | | | |проекте "Декларирование | | | | | | | | | |деятельности предприятия | | | | | | | | | |по реализации трудовых | | | | | | | | | |прав работников и | | | | | | | | | |работодателей" | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Раздел "Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы 4 дополнить строкой седьмой следующего содержания: " --------------------------------------------------------- ||Приказ |Порядок |Министерство|2014 год| || | | | | ||Министерства |предоставления |социального | | || | | | | ||социального |социальных |развития и | | || | | | | ||развития и труда|выплат для |труда | | || | | | | ||Камчатского края|обустройства |Камчатского | | || |жилых помещений|края | | || |для проживания | | | || |инвалидов и | | | || |семей с детьми | | | || |- инвалидами | | | --------------------------------------------------------- ". 13. Таблицу 5 изложить в следующей редакции: "Таблица 5 Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п/|государственной | |бюджетн-| | |п |программы/подпро-| |ой | | | |граммы/мероприят-| |классиф-| | | |ия | |икации | | | | | |--------+-----------------------------------------------------| | | | |ГРБ|ЦСР*|ВСЕГО |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | | | | |С | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1 |т |3 |4 |5 |б |7 |8 |9 |10 |11 | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |31105 |5 689 |5 893 |6 204 |6 496 |б 821 | | | | | | |569,623-|293,281-|934,353-|453,977-|242,428-|645,582-| | | | | | |13 |72 |00 |00 |50 |91 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |28 223 |5 650 |5 868 |6 204 |5 122 |5 378 | | | |планируемых | | |413,292-|078,273-|231,140-|215,670-|081,382-|806,827-| | | |объемов | | |89 |72 |00 |00 |00 |17 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |3 742 |1172 |1260 |1 309 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |652,890-|947,490-|141,900-|563,500-| | | | | |бюджета** | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |2 815 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |1373 |1442 | | | |федерального | | |918,599-| | | |620,063-|298,535-| | | |бюджета | | |24 | | | |50 |74 | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств)*** | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Государственная |за счет средств | | |24 479 |4 475 |4 608 |4 894 |5 122 |5 378 | | |программа |краевого бюджета | | |584,750-|955,131-|089,240-|652,170-|081,382-|806,827-| | |Камчатского края | | | |89 |72 |00 |00 |00 |17 | | |"Социальная |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |поддержка |за счет средств | | |5 |2 |2 |238,307-|188,383-|187,620-| | |граждан в |местных бюджетов | | |693,871-|926,348-|153,213-|00 |00 |00 | | |Камчатском крае | | | |00 |00 |00 | | | | | |на 2014-2018 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |годы" |за счет средств | | |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | |108,054-|108,054-| | | | | | | |источников | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |48 |24 |23 |0,00000 |352,600-|352,600-| | | |внебюджетных | | |640,100-|384,900-|550,000-| |00 |00 | | | |источников | | |00 |00 |00 | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |67,5980 |67,5980 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |0 |0 | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |11 |11 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |903,760-|903,760-| | | | | | | |находящихся в | | |00 |00 | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |179 |33 |36 |36 |35 |36 | | | | | | |535,255-|944,095-|486,150-|897,260-|461,930-|745,820-| | | | | | |40 |40 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |178 |33 |36 |36 |35 |36 | | | |планируемых | | |682,227-|621,427-|170,700-|737,900-|428,600-|723,600-| | | |объемов | | |40 |40 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | |031 |178 |33 |36 |36 |35 |36 | | | |краевого бюджета | | |682,227-|621,427-|170,700-|737,900-|428,600-|723,600-| | | | | | |40 |40 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1.|Подпрограмма 1 | |813|031 |620,000-|110,000-|120,000-|130,000-|130,000-|130,000-| | |"Старшее | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | |поколение в | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Камчатском крае" | |815|031 |157 |28 |31 |31 |32417,0-|33 | | | | | | |758,027-|605,727-|297,000-|726,300-|0000 |712,000-| | | | | | |40 |40 |00 |00 | |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|031 |7 |1 |1462,00-|1590,00-|1 |1 | | | | | | |846,000-|614,000-|000 |000 |590,000-|590,000-| | | | | | |00 |00 | | |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|031 |6 |2 |2 |2 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000,000-|000,000-|000,000-|000,000-| | | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|031 |6 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |458,200-|291,700-|291,700-|291,600-|291,600-|291,600-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |720,028-|189,668-|315,450-|159,360-|33,3300 |22,2200 | | | |местных бюджетов | | |00 |00 |00 |00 |0 |0 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |133,000-|133,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | |00 |00 | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1.|Совершенствовани-|Всего | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |1.|е нормативно- |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |правового |Всего без учета | | | | | | | | | | |обеспечения |планируемых | | | | | | | | | | |социальной |объемов | | | | | | | | | | |защищенности |обязательств | | | | | | | | | | |граждан пожилого |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |возраста в |за счет средств | | | | | | | | | | |Камчатском крае |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1.|Укрепление |Всего | | |3 |2 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |2.|социальной | | | |934,670-|268,000-|666,670-| | | | | |защищенности | | | |00 |00 |00 | | | | | |граждан пожилого |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |возраста в |Всего без учета | | |3 |2 |1500,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |Камчатском крае |планируемых | | |635,000-|135,000-|000 | | | | | | |объемов | | |00 |00 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | |031 |3 |2 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |635,000-|135,000-|500,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|031 |1635,00-|135,000-|1500,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000 |00 |000 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|031 |6 |2 |2 |2 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000,000-|000,000-|000,000-|000,000-| | | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |166,670-|0,00000 |166,670-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | |00 | |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|031 |133,000-|133,000-| | | | | | | |внебюджетных | | |00 |00 | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1.|Проведение |Всего | | |161 |29 |31 |32827,2-|33 |34 | |3.|мероприятий, | | | |899,585-|802,095-|087,480-|6000 |521,930-|660,820-| | |направленных на | | | |40 |40 |00 | |00 |00 | | |укрепление |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |здоровья граждан |Всего без учета | | |161346, |29 |30 |32 |33 |34 | | |пожилого |планируемых | | |22740 |612,427-|938,700-|667,900-|488,600-|638,600-| | |возраста |объемов | | | |40 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | |031 |161 |29 |30 |32 |33 |34 | | | |краевого бюджета | | |346,227-|612,427-|938,700-|667,900-|488,600-|638,600-| | | | | | |40 |40 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|031 |154 |28 |29 |31 |32197,0-|33 | | | | | | |888,027-|320,727-|647,000-|376,300-|0000 |347,000-| | | | | | |40 |40 |00 |00 | |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|031 |6 |1291,70-|1 |1291,60-|1 |1 | | | | | | |458,200-|000 |291,700-|000 |291,600-|291,600-| | | | | | |00 | |00 | |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |553,358-|189,668-|148,780-|159,360-|33,3300 |22,2200 | | | |местных бюджетов | | |00 |00 |00 |00 |0 |0 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1.|Совершенствовани-|Всего | | |3 |722,000-|570,000-|633,000-|678,000-|708,000-| |4.|е | | | |311,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | |коммуникационных | | | |00 | | | | | | | |связей и |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |развитие |Всего без учета | | |3 |722,000-|570,000-|633,000-|678,000-|708,000-| | |интеллектуальног-|планируемых | | |311,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | |о потенциала |объемов | | |00 | | | | | | | |граждан пожилого |обязательств | | | | | | | | | | |возраста |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | |031 |3 |722,000-|570,000-|633,000-|678,000-|708,000-| | | |краевого бюджета | | |311,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|031 |620,000-|110,000-|120,000-|130,000-|130,000-|130,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|031 |2 |612,000-|450,000-|503,000-|548,000-|578,000-| | | | | | |691,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |5 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |940,000-|102,000-|112,000-|187,000-|212,000-|327,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |5 |1 |1 |1 |1 |1 | | | |планируемых | | |940,000-|102,000-|112,000-|187,000-|212,000-|327,000-| | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1.|Организация |за счет средств | | | | | | | | | |5.|свободного |федерального | | | | | | | | | | |времени и |бюджета | | | | | | | | | | |культурного |(планируемые | | | | | | | | | | |досуга граждан |объемы | | | | | | | | | | |пожилого |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |возраста |за счет средств | |031 |5 |1 |1 |1187,00-|1 |1 | | | |краевого бюджета | | |940,000-|102,000-|112,000-|000 |212,000-|327,000-| | | | | | |00 |00 |00 | |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|031 |785,000-|100,000-|100,000-|100,000-|170,000-|315,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|031 |5 |1 |1 |1087,00-|1 |1 | | | | | | |155,000-|002,000-|012,000-|000 |042,000-|012,000-| | | | | | |00 |00 |00 | |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |450,000-|50,0000 |50,0000 |250,000-|50,0000 |50,0000 | | | | | | |00 |0 |0 |00 |0 |0 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета, | | |450,000-|50,0000 |50,0000 |250,000-|50,0000 |50,0000 | | | |планируемых | | |00 |0 |0 |00 |0 |0 | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |1.|Методическое и |за счет средств | | | | | | | | | |6.|информационное |федерального | | | | | | | | | | |сопровождение |бюджета | | | | | | | | | | |Подпрограммы 1 |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | |031 |450,000-|50,0000 |50,0000 |250,000-|50,0000 |50,0000 | | | |краевого бюджета | | |00 |0 |0 |00 |0 |0 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|031 |450,000-|50,0000 |50,0000 |250,000-|50,0000 |50,0000 | | | | | | |00 |0 |0 |00 |0 |0 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |45 |10 |10 |10 |6 |8 | | | | | | |288,000-|042,000-|247,000-|134,000-|835,000-|030,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |45 |10 |10 |10 |6 |8 | | | |планируемых | | |288,000-|042,000-|247,000-|134,000-|835,000-|030,000-| | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |45 |10 |10 |10 |6 |8 | | | |краевого бюджета | | |288,000-|042,000-|247,000-|134,000-|835,000-|030,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2.|Подпрограмма 2 | |813|032 |5 |1 |1 |1 |1 |1 | | |"Семья и дети | | | |430,000-|015,000-|215,000-|100,000-|000,000-|100,000-| | |Камчатки" | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|032 |27 |5 |5 |5 |4 |5 | | | | | | |161,000-|594,000-|594,000-|594,000-|785,000-|594,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|032 |6 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |200,000-|300,000-|300,000-|300,000-|000,000-|300,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |825|032 |6 |2 |2 |2 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |135,000-|045,000-|045,000-|045,000-| | | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|032 |362,000-|88,0000 |93,0000 |95,0000 |50,0000 |36,0000 | | | | | | |00 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|032 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |3810,00-|665,000-|865,000-|750,000-|750,000-|780,000-| | | | | | |000 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |3810,00-|665,000-|865,000-|750,000-|750,000-|780,000-| | | |планируемых | | |000 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2.|Развитие и |за счет средств | | | | | | | | | |1.|поддержка детей- |федерального | | | | | | | | | | |сирот и детей, |бюджета | | | | | | | | | | |оставшихся без |(планируемые | | | | | | | | | | |попечения |объемы | | | | | | | | | | |родителей |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |3810,00-|665,000-|865,000-|750,000-|750,000-|780,000-| | | |краевого бюджета | | |000 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|032 |3030,00-|515,000-|715,000-|600,000-|600,000-|600,000-| | | | | | |000 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|032 |780,000-|150,000-|150,000-|150,000-|150,000-|180,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |7392,00-|1314,00-|1664,00-|1664,00-|1370,00-|1380,00-| | | | | | |000 |000 |000 |000 |000 |000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |7392,00-|1314,00-|1664,00-|1664,00-|1370,00-|1380,00-| | | |планируемых | | |000 |000 |000 |000 |000 |000 | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Профилактика |за счет средств | | | | | | | | | | |семейного |федерального | | | | | | | | | | |неблагополучия, |бюджета | | | | | | | | | | |детской |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2.|безнадзорности, |за счет средств | | | | | | | | | |2.|развитие |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |инновационных |за счет средств | | |7392,00-|1314,00-|1664,00-|1664,00-|1370,00-|1380,00-| | |технологий и |краевого бюджета | | |000 |000 |000 |000 |000 |000 | | |форм | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |профилактики | |813|032 |2400,00-|500,000-|500,000-|500,000-|400,000-|500,000-| | |детской | | | |000 |00 |00 |00 |00 |00 | | |безнадзорности | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|032 |4992,00-|814,000-|1164,00-|1164,00-|970,000-|880,000-| | | | | | |000 |00 |000 |000 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |33101,0-|7813,00-|7518,00-|7520,00-|4550,00-|5700,00-| | | | | | |0000 |000 |000 |000 |000 |000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |33101,0-|7813,00-|7518,00-|7520,00-|4550,00-|5700,00-| | | |планируемых | | |0000 |000 |000 |000 |000 |000 | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Укрепление |за счет средств | | | | | | | | | | |социального |федерального | | | | | | | | | | |института семьи, |бюджета | | | | | | | | | | |пропаганда |(планируемые | | | | | | | | | | |положительных |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2.|семейных |за счет средств | | |33101,0-|7813,00-|7518,00-|7520,00-|4550,00-|5700,00-| |3.|традиций и |краевого бюджета | | |0000 |000 |000 |000 |000 |000 | | |семейных | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |ценностей, | |815|032 |20404,0-|4380,00-|4080,00-|4080,00-|3500,00-|4364,00-| | |формирование | | | |0000 |000 |000 |000 |000 |000 | | |ответственного | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |родительства | |816|032 |6200,00-|1300,00-|1300,00-|1300,00-|1000,00-|1300,00-| | | | | | |000 |000 |000 |000 |000 |000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |825|032 |6135,00-|2045,00-|2045,00-|2045,00-|0,00000 |0,00000 | | | | | | |000 |000 |000 |000 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|032 |362,000-|88,0000 |93,0000 |95,0000 |50,0000 |36,0000 | | | | | | |00 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|032 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |985,000-|250,000-|200,000-|200,000-|165,000-|170,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |985,000-|250,000-|200,000-|200,000-|165,000-|170,000-| | | |планируемых | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Патриотическое |за счет средств | | | | | | | | | | |воспитание |федерального | | | | | | | | | | |детей, |бюджета | | | | | | | | | | |находящихся в |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2.|трудной |за счет средств | | | | | | | | | |4.|жизненной |федерального | | | | | | | | | | |ситуации |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |985,000-|250,000-|200,000-|200,000-|165,000-|170,000-| | | |краевого бюджета | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |8.1|032 |985,000-|250,000-|200,000-|200,000-|165,000-|170,000-| | | | |5 | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |22 092 |3 964 |4 190 |4 424 |4 642 |4 871 | | | | | | |918,691-|008,346-|535,600-|388,900-|753,342-|232,502-| | | | | | |33 |60 |00 |00 |00 |73 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета |815|033 |19 276 |3 964 |4 190 |4 424 |3 268 |3 428 | | | |планируемых | | |294,892-|008,346-|535,600-|388,900-|780,678-|581,366-| | | |объемов | | |09 |60 |00 |00 |50 |99 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|033 |3 719 |1152 |1 258 |1 308 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |341,300-|337,700-|791,000-|212,600-| | | | | |бюджета | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Подпрограмма 3 |за счет средств |815|033 |2 815 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |1 373 |1 442 | | |"Меры социальной |федерального | | |918,599-| | | |620,063-|298,535-| | |поддержки |бюджета | | |24 | | | |50 |74 | | |отдельных |(планируемые | | | | | | | | | | |категорий |объемы | | | | | | | | | | |граждан в |обязательств) | | | | | | | | | | |Камчатском крае" |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |3,| |за счет средств | |033 |15 555 |2 810 |2 931 |3 116 |3 268 |3 428 | | | |краевого бюджета | | |845,538-|562,592-|744,600-|176,300-|780,678-|581,366-| | | | | | |09 |60 |00 |00 |50 |99 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|033 |15 506 |2 761 |2 931 |3 116 |3 268 |3 428 | | | | | | |787,818-|504,872-|744,600-|176,300-|780,678-|581,366-| | | | | | |09 |60 |00 |00 |50 |99 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |810|033 |49 |49 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |057,720-|057,720-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|033 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | |108,054-|108,054-| | | | | | | |источников | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|033 |705,200-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |352,600-|352,600-| | | |внебюджетных | | |00 | | | |00 |00 | | | |источников | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |5 188 |953 |1 013 |1 021 |1 072 |1 126 | | | | | | |243,659-|768,954-|686,700-|489,800-|863,088-|435,116-| | | | | | |49 |00 |00 |00 |50 |99 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |3285214 |953768, |1013686 |1021489 |144546, |151723, | | | |планируемых | | |,77949 |95400 |,70000 |,80000 |21850 |10699 | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|033 |2581740 |821 |876 |883 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |,20000 |338,400-|623,300-|778,500-| | | | | |бюджета | | | |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Реализация мер |за счет средств | | |1 902 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |927 |974 | | |социальной |федерального | | |323,680-| | | |964,270-|359,410-| | |поддержки |бюджета | | |00 | | | |00 |00 | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |отдельных |за счет средств | | |702 |131 |137 |137 |144 |151 | | |категории |краевого бюджета | | |366,525-|322,500-|063,400-|711,300-|546,218-|723,106-| | |граждан, | | | |49 |00 |00 |00 |50 |99 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |3.|установленных | |815|033 |653 |82 |137 |137 |144 |151 | |1.|федеральным | | | |308,805-|264,780-|063,400-|711,300-|546,218-|723,106-| | | | | | |49 |00 |00 |00 |50 |99 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |законодательство | |810|033 |49 |49 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |м | | | |057,720-|057,720-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|033 |1108,05-|1108,05-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | |400 |400 | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|033 |705,200-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |352,600-|352,600-| | | |внебюджетных | | |00 | | | |00 |00 | | | |источников | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |3.|Реализация мер |Всего | | |9 119 |1 631 |1 729 |1 828 |1 918 |2 012 | |2.|социальной | | | |956,902-|580,472-|187,300-|049,100-|226,800-|913,230-| | |поддержки | | | |60 |60 |00 |00 |00 |00 | | |отдельных |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |категорий |Всего без учета | | |9 119 |1 631 |1 729 |1 828 |1 918 |2 012 | | |граждан, |планируемых | | |956,902-|580,472-|187,300-|049,100-|226,800-|913,230-| | |установленных |объемов | | |60 |60 |00 |00 |00 |00 | | |законодательство-|обязательств | | | | | | | | | | |м Камчатского |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |края |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |9119 |1 631 |1 729 |1 828 |1 918 |2 012 | | | |краевого бюджета | | |956,902-|580,472-|187,300-|049,100-|226,800-|913,230-| | | | | | |600 |600 |000 |000 |000 |000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|033 |9 119 |1 631 |1 729 |1 828 |1 918 |2 012 | | | | | | |956,902-|580,472-|187,300-|049,100-|226,800-|913,230-| | | | | | |600 |600 |000 |000 |000 |000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |3.|Реализация |Всего | | |1727 |334 |333 |337 |352 |368 | |3.|дополнительных | | | |028,610-|185,800-|625,500-|779,100-|964,000-|474,210-| | |мер социальной | | | |000 |000 |000 |000 |000 |000 | | |поддержки |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |отдельных |Всего без учета | | |1 727 |334 |333 |337 |352 |368 | | |категорий |планируемых | | |028,610-|185,800-|625,500-|779,100-|964,000-|474,210-| | |граждан |объемов | | |000 |000 |000 |000 |000 |000 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |1 727 |334 |333 |337 |352 |368 | | | |краевого бюджета | | |028,610-|185,800-|625,500-|779,100-|964,000-|474,210-| | | | | | |000 |000 |000 |000 |000 |000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|033 |1 727 |334 |333 |337 |352 |368 | | | | | | |028,610-|185,800-|625,500-|779,100-|964,000-|474,210-| | | | | | |000 |000 |000 |000 |000 |000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |3.|Реализация мер |Всего | | |5 836 |996 |1 073 |1194 |1 254 |1 316 | |4.|социальной | | | |343,569-|436,320-|935,200-|816,100-|331,913-|824,035-| | |поддержки семей | | | |24 |00 |00 |00 |50 |74 | | |с детьми, |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |предусмотренные |Всего без учета | | |4 |996 |1 073 |1194 |808 |848 | | |федеральным |планируемых | | |922748, |436,320-|935,200-|816,100-|676,120-|884,910-| | |законодательство-|объемов | | |65000 |00 |00 |00 |00 |00 | | |м и |обязательств | | | | | | | | | | |законодательство-|-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |м Камчатского |за счет средств |815|033 |1 137 |330 |382 |424 |0,00000 |0,00000 | | |края |федерального | | |601,100-|999,300-|167,700-|434,100-| | | | | |бюджета | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|033 |913 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |445 |467 | | | |федерального | | |594,919-| | | |655,793-|939,125-| | | |бюджета | | |24 | | | |50 |74 | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |3 785 |665 |691 |770 |808 |848 | | | |краевого бюджета | | |147,550-|437,020-|767,500-|382,000-|676,120-|884,910-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|033 |3 785 |665 |691 |770 |808 |848 | | | | | | |147,550-|437,020-|767,500-|382,000-|676,120-|884,910-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |221 |48 |40 |42 |44 |46 | | | | | | |345,950-|036,800-|100,900-|254,800-|367,540-|585,910-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |221 |48 |40 |42 |44 |46585,9-| | | |планируемых | | |345,950-|036,800-|100,900-|254,800-|367,540-|1000 | | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Оказание |за счет средств | | | | | | | | | | |поддержки |федерального | | | | | | | | | | |гражданам, |бюджета | | | | | | | | | | |оказавшимся в |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |3.|трудной |за счет средств | | | | | | | | | |5.|жизненной |федерального | | | | | | | | | | |ситуации |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |221 |48 |40 |42 |44 |46 | | | |краевого бюджета | | |345,950-|036,800-|100,900-|254,800-|367,540-|585,910-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|033 |221 |48 |40 |42 |44 |46 | | | | | | |345,950-|036,800-|100,900-|254,800-|367,540-|585,910-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |44 |11 |6 |8 |5 |12 | | | | | | |016,713-|327,613-|249,100-|180,000-|720,000-|540,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |37 |5 |6 |8 |5 |12 | | | |планируемых | | |983,594-|294,494-|249,100-|180,000-|720,000-|540,000-| | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |37 |5 |6 |8 |5 |12 | | | |краевого бюджета | | |915,996-|226,896-|249,100-|180,000-|720,000-|540,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|034 |6 |1 |1474,00-|1 |100,000-|2 | | | | | | |202,896-|098,896-|000 |030,000-|00 |500,000-| | | | | | |00 |00 | |00 | |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|034 |18 |1 |2500,00-|5 |3 |5 | | | | | | |088,000-|878,000-|000 |000,000-|000,000-|710,000-| | | | | | |00 |00 | |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|034 |13 |2 |2 |2150,00-|2 |4 | | | | | | |625,100-|250,000-|275,100-|000 |620,000-|330,000-| | | | | | |00 |00 |00 | |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4.|Подпрограмма 4 |за счет средств | | | | | | | | | | |"Дети - |местных бюджетов | | | | | | | | | | |инвалиды" |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |67,5980 |67,5980 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |0 |0 | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|034 |1,59800 |1,59800 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|034 |66,0000 |66,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |0 |0 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |6 |6 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |033,119-|033,119-| | | | | | | |находящихся в | | |00 |00 | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|034 |98,8500 |98,8500 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |0 |0 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|034 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |712,099-|712,099-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|34 |4 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |222,170-|222Д700 | | | | | | | | | | |00 |0 | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | | | | | | | | | | |планируемых | | | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Выявление и учет |за счет средств | | | | | | | | | | |детей-инвалидов, |федерального | | | | | | | | | | |семей |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4.|с детьми- |за счет средств | | | | | | | | | |1.|инвалидами, |федерального | | | | | | | | | | |мониторинг |бюджета | | | | | | | | | | |потребностей |(планируемые | | | | | | | | | | |родителей, |объемы | | | | | | | | | | |воспитывающих |обязательств) | | | | | | | | | | |детей-инвалидов, |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |в услугах |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |учреждений |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |социальной сферы |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4.|Оказание |Всего | | |18 |2175,00-|2500,00-|5 |3 |5 | |2.|своевременной | | | |385,0000|000 |000 |000,000-|000,000-|710,000-| | |медицинской | | | |0 | | |00 |00 |00 | | |помощи и |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |проведение |Всего без учета | | |18 |1 |2500,00-|5 |3 |5 | | |комплексной |планируемых | | |088,0000|878,000-|000 |000,000-|000,000-|710,000-| | |реабилитации |объемов | | |0 |00 | |00 |00 |00 | | |детей-инвалидов |обязательств | | | | | | | | | | |и детей с |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |ограниченными |за счет средств | | | | | | | | | | |возможностями |федерального | | | | | | | | | | |здоровья, |бюджета | | | | | | | | | | |способствующей |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |максимально |за счет средств | | | | | | | | | | |возможному |федерального | | | | | | | | | | |восстановлению |бюджета | | | | | | | | | | |утраченных |(планируемые | | | | | | | | | | |функций ребенка |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |18 |1 |2500,00-|5 |3 |5 | | | |краевого бюджета | | |088,0000|878,000-|000 |000,000-|000,000-|710,000-| | | | | | |0 |00 | |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|034 |18 |1 |2 |5 |3 |5 | | | | | | |088,0000|878,000-|500,000-|000,000-|000,000-|710,000-| | | | | | |0 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |297,0000|297,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |0 |00 | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|034 |297,0000|297,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |0 |00 | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4.|Создание новых |Всего | | |4 |1 |450,000-|450,000-|0,00000 |1 | |3.|служб, | | | |310,8480|490,848-|00 |00 | |920,000-| | |оказывающих | | | |0 |00 | | | |00 | | |поддержку детям- |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |инвалидам, |Всего без учета | | |3 |450,000-|450,000-|450,000-|0,00000 |1 | | |семьям с детьми- |планируемых | | |270,0000|00 |00 |00 | |920,000-| | |инвалидам и |объемов | | |0 | | | | |00 | | |оказывающих |обязательств | | | | | | | | | | |поддержку детям- |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |инвалидам, |за счет средств | | | | | | | | | | |семьям с детьми- |федерального | | | | | | | | | | |инвалидами |бюджета | | | | | | | | | | |(реабилитации |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |детей раннего |за счет средств | | | | | | | | | | |возраста (до 3 |федерального | | | | | | | | | | |лет), мобильный |бюджета | | | | | | | | | | |пункт |(планируемые | | | | | | | | | | |сопровождения |объемы | | | | | | | | | | |семей, лекотека, |обязательств) | | | | | | | | | | |группа выходного |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |дня для детей- |за счет средств | | |3 |450,000-|450,000-|450,000-|0,00000 |1 | | |инвалидов) |краевого бюджета | | |270,0000|00 |00 |00 | |920,000-| | | | | | |0 | | | | |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|034 |3 |450,000-|450,000-|450,000-|0,00000 |1 | | | | | | |270,0000|00 |00 |00 | |920,000-| | | | | | |0 | | | | |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |040,8480|040,848-| | | | | | | |находящихся в | | |0 |00 | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|034 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |040,8480|040,848-| | | | | | | | | | |0 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4.|Внедрение |Всего | | |7 |3 |980,000-|530,000-|600,000-|1 | |4.|инновационных | | | |509,8210|599,821-|00 |00 |00 |800,000-| | |технологий, | | | |0 |00 | | | |00 | | |методик, |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |программ по |Всего без учета | | |4 |653,400-|980,000-|530,000-|600,000-|1 | | |реабилитации, |планируемых | | |563,4000|00 |00 |00 |00 |800,000-| | |социализации, |объемов | | |0 | | | | |00 | | |интеграции |обязательств | | | | | | | | | | |детей- |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |инвалидов, семей |за счет средств | | | | | | | | | | |с детьми- |федерального | | | | | | | | | | |инвалидами в |бюджета | | | | | | | | | | |общество |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |(реабилитация |за счет средств | | | | | | | | | | |при помощи |федерального | | | | | | | | | | |аппаратно- |бюджета | | | | | | | | | | |программных |(планируемые | | | | | | | | | | |комплексов БОС, |объемы | | | | | | | | | | |иппотерапии, |обязательств) | | | | | | | | | | |портативного |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |физиотерапевтиче-|за счет средств | | |4 |587,400-|980,000-|530,000-|600,000-|1 | | |ского |краевого бюджета | | |497,4000|00 |00 |00 |00 |800,000-| | |оборудования и | | | |0 | | | | |00 | | |др) |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|034 |2 |387,400-|680,000-|330,000-|100,000-|1 | | | | | | |697,4000|00 |00 |00 |00 |200,000-| | | | | | |0 | | | | |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|034 |1 |200,000-|300,000-|200,000-|500,000-|600,000-| | | | | | |800,0000|00 |00 |00 |00 |00 | | | | | | |0 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |66,00000|66,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | | |0 | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|034 |66,00000|66,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | | |0 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |946,4210|946,421-| | | | | | | |находящихся в | | |0 |00 | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|034 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |531,3220|531,322-| | | | | | | | | | |0 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|034 |1 |1415,09-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |415,0990|900 | | | | | | | | | | |0 | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |4 |X |235,000-|230,000-|770,000-|910,000-| | | | | | |005,000-|860,000-|00 |00 |00 |00 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Преодоление |Всего без учета | | |2 |210,000-|235,000-|230,000-|770,000-|910,000-| | |изолированности |планируемых | | |355,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | |семей с |объемов | | |00 | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |адаптивных |за счет средств | | | | | | | | | | |возможностей |федерального | | | | | | | | | | |(службы |бюджета | | | | | | | | | | |сопровождения |(планируемые | | | | | | | | | | |семей с детьми- |объемы | | | | | | | | | | |инвалидами, |обязательств) | | | | | | | | | | |организация |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4.|отдыха семей с |за счет средств | | |2 |210,000-|235,000-|230,000-|770,000-|910,000-| |5.| |краевого бюджета | | |355,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |детьми- | |815|034 |2 |210,000-|235,000-|230,000-|770,000-|910,000-| | |инвалидами, | | | |355,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | |дистанционное | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |консультирование |за счет средств | | | | | | | | | | |родителей, |местных бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |формирование |Фонд поддержки | | |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |клубов, школ, |детей, | | |650,000-|650,000-| | | | | | |групп |находящихся в | | |00 |00 | | | | | | |взаимопомощи |трудной жизненной| | | | | | | | | | |родителей детей- |ситуации | | | | | | | | | | |инвалидов) |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|034 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |650,000-|650,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |9 |2 |1 |1 |1 |2 | | | | | | |246,044-|121,944-|994,100-|880,000-|250,000-|000,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |9 |2 |1 |1 |1 |2 | | | |планируемых | | |147,194-|023,094-|994,100-|880,000-|250,000-|000,000-| | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Создание |за счет средств | | |9 |2 |1 |1 |1 |2 | | |условий, |краевого бюджета | | |145,596-|021,496-|994,100-|880,000-|250,000-|000,000-| | |способствующих | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |раскрытию | |813|034 |3 |711,496-|794,000-|700,000-|0,00000 |1 | | |творческого, | | | |405,496-|00 |00 |00 | |200,000-| | |спортивного | | | |00 | | | | |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |потенциала | |815|034 |5 |1 |1 |1 |1 |800,000-| | |детей-инвалидов, | | | |740,100-|310,000-|200,100-|180,000-|250,000-|00 | | |их | | | |00 |00 |00 |00 |00 | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4.|профессиональная |за счет средств | | | | | | | | | |6.|поддержка, |местных бюджетов | | | | | | | | | | |интеграция | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |в среду здоровых |Фонд поддержки | | |1,59800 |1,59800 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |сверстников, |детей, | | | | | | | | | | |воспитание |находящихся в | | | | | | | | | | |толерантного |трудной жизненной| | | | | | | | | | |отношения |ситуации | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |общества к | |813|034 |1,59800 |1,59800 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |детям-инвалидам | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |98,8500 |98,8500 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |0 |0 | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|034 |98,8500 |98,8500 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |0 |0 | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |560,000-|80,0000 |90,0000 |90,0000 |100,000-|200,000-| | | | | | |00 |0 |0 |0 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |560,000-|80,0000 |90,0000 |90,0000 |100,000-|200,000-| | | |планируемых | | |00 |0 |0 |0 |00 |00 | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Привлечение |за счет средств | | | | | | | | | | |средств массовой |федерального | | | | | | | | | | |информации к |бюджета | | | | | | | | | | |освещению |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |вопросов, |за счет средств | | | | | | | | | | |связанных с |федерального | | | | | | | | | | |проблемами |бюджета | | | | | | | | | | |детей-инвалидов |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |560,000-|80,0000 |90,0000 |90,0000 |100,000-|200,000-| | | |краевого бюджета | | |00 |0 |0 |0 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|034 |100,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |100,000-| | | | | | |00 | | | | |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|034 |460,000-|80,0000 |90,0000 |90,0000 |100,000-|100,000-| | | | | | |00 |0 |0 |0 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Привлечение |Всего без учета | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |общественных |планируемых | | | | | | | | | | |организаций и |объемов | | | | | | | | | | |добровольцев к |обязательств | | | | | | | | | | |реализации |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |совместных |за счет средств | | | | | | | | | | |проектов |федерального | | | | | | | | | | |социальной |бюджета | | | | | | | | | | |интеграции |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4.|детей- |за счет средств | | | | | | | | | |8.|инвалидов, их |федерального | | | | | | | | | | |успешной |бюджета | | | | | | | | | | |творческой |(планируемые | | | | | | | | | | |самореализации |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Поддержка |Всего без учета | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |инициатив |планируемых | | | | | | | | | | |общественных |объемов | | | | | | | | | | |объединений в |обязательств | | | | | | | | | | |обеспечении |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |нормальных |за счет средств | | | | | | | | | | |условий |федерального | | | | | | | | | | |жизнедеятельност-|бюджета | | | | | | | | | | |и детей- | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4.|инвалидов, их |за счет средств | | | | | | | | | |9.|успешной |федерального | | | | | | | | | | |интеграции в |бюджета | | | | | | | | | | |общество, |(планируемые | | | | | | | | | | |включая |объемы | | | | | | | | | | |организацию |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |региональных |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |грантовых |краевого бюджета | | | | | | | | | | |конкурсов | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |социальных |за счет средств | | | | | | | | | | |проектов; |местных бюджетов | | | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |добровольческого |за счет средств | | | | | | | | | | |движения |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |22 |13 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |909,641-|228,641-|916,000-|765,000-| | | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |17 |7 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |039,000-|358,000-|916,000-|765,000-| | | | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |17 |7 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |039,000-|358,000-|916,000-|765,000-| | | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|035 |90,0000 |45,0000 |45,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |0 |0 |0 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Подпрограмма 5 | |814|035 |3 |948,000-|2106,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |"Детство без | | | |054,000-|00 |000 | | | | | |жестокости | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |и насилия" | |815|035 |13 |6 |3 |3 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |895,000-|365,000-|765,000-|765,000-| | | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки | | |5 |5 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |870,641-|870,641-| | | | | | | |находящихся в | | |00 |00 | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|035 |919,909-|919,909-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|035 |203,372-|203,372-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|035 |4 |4 | | | | | | | | | | |747,360-|747,360-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |6 |6 |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 | | | | | | |742,640-|042,640-|00 |00 | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |6 |5 |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |250,000-|550,000-|00 |00 | | | | | |объемов | | |00 |00 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Организация |за счет средств | | | | | | | | | | |межведомственног-|федерального | | | | | | | | | | |о взаимодействия |бюджета | | | | | | | | | | |по вопросам |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |5.|оказания помощи |за счет средств | | | | | | | | | |1,|детям, |федерального | | | | | | | | | | |подвергшимся |бюджета | | | | | | | | | | |различным |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |формам насилия, |за счет средств | | |6 |5 |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 | | |и семьям, в |краевого бюджета | | |250,000-|550,000-|00 |00 | | | | |которых | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |произошли случаи | |815|035 |6 |5 |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 | | |насилия | | | |250,000-|550,000-|00 |00 | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки |815|035 |492,640-|492,640-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |00 |00 | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |14 |5 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |737,001-|956,001-|466,000-|315,000-| | | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |10 |1 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |389,000-|608,000-|466,000-|315,000-| | | | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |10 |1 |5 |3 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |389,000-|608,000-|466,000-|315,000-| | | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Своевременное | |813|035 |90,0000 |45,0000 |45,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |оказание помощи | | | |0 |0 |0 | | | | | |детям, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |5.|подвергшимся | |814|035 |3 |948,000-|2106,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | |2.|различным формам | | | |054,000-|00 |000 | | | | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |насилия, | |815|035 |7 |615,000-|3 |3 |0,00000 |0,00000 | | |жестокого | | | |245,000-|00 |315,000-|315,000-| | | | |обращения, | | | |00 | |00 |00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |профилактика |за счет средств | | | | | | | | | | |рисков жестокого |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |обращения с |Фонд поддержки | | |4 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |детьми |детей, | | |348,001-|348,001-| | | | | | | |находящихся в | | |00 |00 | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|035 |919,909-|919,909-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|035 |203,372-|203,372-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|035 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |224,720-|224,720-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |030,000-|030,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |5.|Расширение |за счет средств | | | | | | | | | |3.|спектра |федерального | | | | | | | | | | |социальных услуг |бюджета | | | | | | | | | | |детям и семьям, |(планируемые | | | | | | | | | | |попавшим в |объемы | | | | | | | | | | |трудную |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |жизненную |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |ситуацию |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Фонд поддержки |815|035 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |детей, | | |030,000-|030,000-| | | | | | | |находящихся в | | |00 |00 | | | | | | | |трудной жизненной| | | | | | | | | | | |ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |400,000-|200,000-|100,000-|100,000-|0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Проведение |Всего без учета | | |400,000-|200,000-|100,000-|100,000-|0,00000 |0,00000 | | |мероприятий, |планируемых | | |00 |00 |00 |00 | | | | |направленных |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |5.|обращению с |за счет средств | | | | | | | | | |4.|детьми и |федерального | | | | | | | | | | |формирование в |бюджета | | | | | | | | | | |обществе |(планируемые | | | | | | | | | | |нетерпимого |объемы | | | | | | | | | | |отношения к |обязательств) | | | | | | | | | | |различным |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |проявления |за счет средств | | |400,000-|200,000-|100,000-|100,000-|0,00000 |0,00000 | | |насилия по |краевого бюджета | | |00 |00 |00 |00 | | | | |отношению к |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |детям | |815|035 |400,000-|200,000-|100,000-|100,000-|0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |72 |48 |24 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |256,230-|005,630-|250,600-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |69 |46 |22 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |113,300-|595,200-|518,100-| | | | | | |объемов | | |00 |00 |00 | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |19 |19 | | | | | | | |федерального | | |170,400-|170,400-| | | | | | | |бюджета | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|036 |3 |3 | | | | | | | | | | |230,000-|230,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|036 |5 |5 | | | | | | | | | | |162,400-|162,400-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|036 |4 |4 | | | | | | | | | | |286,000-|286,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|036 |3 |3 | | | | | | | | | | |230,000-|230,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |829|036 |400,000-|400,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |833|036 |2 |2 | | | | | | | | | | |862,000-|862,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.|Подпрограммы 6 |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |"Доступная среда |федерального | | | | | | | | | | |в Камчатском |бюджета | | | | | | | | | | |крае" |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |49 |27 |22 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |942,900-|424,800-|518,100-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|036 |8 |3 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |143,000-|930,000-|213,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|036 |5 |5 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |162,400-|162,400-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|036 |15 |9 |5 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |063,500-|290,400-|773Д000 | | | | | | | | | |00 |00 |0 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|036 |8 |4 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |770,000-|780,000-|990,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |829|036 |650,000-|400,000-|250,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |833|036 |6 |2 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |527,000-|962,000-|565,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|036 |4 |400,000-|4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |627,000-|00 |227,000-| | | | | | | | | |00 | |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |850|036 |1 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000,000-|00 |00 | | | | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |3 |1410,43-|1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | |142,930-|000 |732,500-| | | | | | | | | |00 | |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Совершенствовани-|Всего без учета | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |е нормативно- |планируемых | | | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |формирования |за счет средств | | | | | | | | | | |доступной среды |федерального | | | | | | | | | | |жизнедеятельност-|бюджета | | | | | | | | | | |и инвалидов и |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.|других |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |1.|малоподвижных |федерального | | | | | | | | | | |групп населения |бюджета | | | | | | | | | | |в |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Камчатском крае |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |68172,6-|42 |26 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |6800 |081,230-|091,438-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |49 |40 |9 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |945,800-|670,800-|275,000-| | | | | | |объемов | | |00 |00 |00 | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |18 |18470,4-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |470,400-|0000 | | | | | | | |бюджета | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|036 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |230,000-|230,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|036 |5 |5 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |162,400-|162,400-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Проведение | |815|036 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |комплекса | | | |736,000-|736,000-| | | | | | |мероприятий по | | | |00 |00 | | | | | | |повышению уровня |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |доступности и | |816|036 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |качества | | | |080,000-|080,000-| | | | | | |приоритетных | | | |00 |00 | | | | | | |объектов и услуг |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |в приоритетных | |829|036 |400,000-|400,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |сферах | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |833|036 |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |862,000-|862,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.|жизнедеятельност-|за счет средств | | |15 |0,00000 |15 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |2.|и инвалидов и |федерального | | |235,188-| |235,188-| | | | | |других |бюджета | | |00 | |00 | | | | | |малоподвижных |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |групп населения |за счет средств | | |31 |22 |9 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |в Камчатском |краевого бюджета | | |475,400-|200,400-|275,000-| | | | | |крае | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|036 |6 |3 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |080,000-|230,000-|850,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|036 |5 |5 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |162,400-|162,400-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|036 |9 |7 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |976,000-|366,000-|610,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|036 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |080,000-|080,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |829|036 |650,000-|400,000-|250,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |833|036 |6 |2 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |527,000-|962,000-|565,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |2 |1410,43-|1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | |991,680-|000 |581,250-| | | | | | | | | |00 | |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |17 |4 |12 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |778,250-|982,000-|796,250-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |16 |4 |11 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |977,000-|982,000-|995,000-| | | | | | |объемов | | |00 |00 |00 | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |650,000-|650,000-| | | | | | | |федерального | | |00 |00 | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|036 |500,000-|500,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Повышение | |816|036 |150,000-|150,000-| | | | | | |доступности и | | | |00 |00 | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.|реабилитационных |за счет средств | | |650,000-|0,00000 |650,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | |3.|услуг (развитие |федерального | | |00 | |00 | | | | | |системы |бюджета | | | | | | | | | | |реабилитации и |(планируемые | | | | | | | | | | |социальной |объемы | | | | | | | | | | |интеграции |обязательств) | | | | | | | | | | |инвалидов в |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |общество) в |за счет средств | | |16 |4 |11 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |Камчатском крае |краевого бюджета | | |327,000-|332,000-|995,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|036 |1 |630,000-|700,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |330,000-|00 |00 | | | | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|036 |3 |1 |2578,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |680,000-|102,000-|000 | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|036 |5 |1 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |690,000-|700,000-|990,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|036 |4 |400,000-|4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |627,000-|00 |227,000-| | | | | | | | | |00 | |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |850|036 |1 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000,000-|00 |00 | | | | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |151,250-|0,00000 |151,250-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | |00 | |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |948,000-|140,000-|808,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |948,000-|140,000-|808,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |00 |00 |00 | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Информационно- |за счет средств | | | | | | | | | | |методическое и |федерального | | | | | | | | | | |кадровое |бюджета | | | | | | | | | | |обеспечение |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.|системы |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |4.|реабилитации и |федерального | | | | | | | | | | |социальной |бюджета | | | | | | | | | | |интеграции |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |инвалидов в |за счет средств | | |948,000-|140,000-|808,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |общество в |краевого бюджета | | |00 |00 |00 | | | | | |Камчатском крае | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|036 |683,000-|50,0000 |633,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |0 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|036 |265,000-|90,0000 |175,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |0 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |1 |802,400-|490,100-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |242,500-|00 |00 | | | | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Преодоление |Всего без учета | | |1 |802,400-|440,100-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |социальной |планируемых | | |242,500-|00 |00 | | | | | |разобщенности в |объемов | | |00 | | | | | | | |обществе и |обязательств | | | | | | | | | | |формирование |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |позитивного |за счет средств | | |50,0000 |50,0000 | | | | | | |отношения к |федерального | | |0 |0 | | | | | | |проблемам |бюджета | | | | | | | | | | |инвалидов и к |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|036 |50,0000 |50,0000 | | | | | | | | | | |0 |0 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.|проблеме |за счет средств | | |50,0000 |0,00000 |50,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |5.|обеспечения |федерального | | |0 | |0 | | | | | |доступной среды |бюджета | | | | | | | | | | |жизнедеятельност-|(планируемые | | | | | | | | | | |и для инвалидов |объемы | | | | | | | | | | |и |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |в Камчатском |за счет средств | | |1192,50-|752,400-|440,100-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |крае |краевого бюджета | | |000 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|036 |50,0000 |20,0000 |30,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |0 |0 |0 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|036 |1142,50-|732,400-|410,100-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |284 |109 |40 |42 |45 |45 | | | | | | |311,623-|058,960-|792,263-|765,947-|842,053-|852,400-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |281 |107 |40 |42 |45 |45 | | | |планируемых | | |884,073-|030,810-|792,263-|687,000-|687,000-|687,000-| | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |156,490-|156,490-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |00 |00 | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|037 |4,00000 |4,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |152,490-|152,490-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Подпрограмма 7 |за счет средств | | | | | | | | | | |"Развитие |федерального | | | | | | | | | | |системы |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |социального |за счет средств | | |281 |106 |40 |42 |45 |45 | | |обслуживания в |краевого бюджета | | |622,320-|874,320-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-| | |Камчатском крае. | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | |Повышение |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|эффективности | |812|037 |31 |31 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |государственной | | | |987,320-|987,320-| | | | | | |поддержки | | | |00 |00 | | | | | | |социально |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000,000-|000,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |организаций на | |815|037 |234 |59 |40 |42 |45 |45 | | |2014-2018 годы" | | | |035,000-|287,000-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|037 |700,000-|700,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |829|037 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |11 |и |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |900,000-|900,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |500,000-|500,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |1 |1 |105,263-|78,9470 |155,053-|165,400-| | | |местных бюджетов | | |830,913-|326,250-|00 |0 |00 |00 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|037 |701,900-|701,900-| | | | | | | |внебюджетных | | |00 |00 | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |266 |91 |40 |42 |45 |45 | | | | | | |530,133-|277,470-|792,263-|765,947-|842,053-|852,400-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |264 |89 |40 |42 |45 |45 | | | |планируемых | | |622,320-|874,320-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-| | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Развитие системы |за счет средств | | | | | | | | | | |социального |федерального | | | | | | | | | | |обслуживания в |бюджета | | | | | | | | | | |Камчатском крае |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.| |за счет средств | | |264 |89 |40 |42 |45 |45 | |1.| |краевого бюджета | | |622,320-|874,320-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |812|037 |43 |31 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |367,320-|987,320-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|037 |232 |57 |40 |42 |45 |45 | | | | | | |635,000-|887,000-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |1 |701,250-|105,263-|78,9470 |155,053-|165,400-| | | |местных бюджетов | | |205,913-|00 |00 |0 |00 |00 | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|037 |701,900-|701,900-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | |00 |00 | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| | | |Всего | | | | | | |-----------------+---+----| | | |Формирование |Всего без учета | | | | | |нормативной |планируемых | | | | | |правовой базы, |объемов | | | | | |обеспечивающей |обязательств | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |федерального | | | | | | |бюджета. | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----| | |7.|совершенствовани-|за счет средств | | | Финансирование | |1.|е системы |федерального | | | не | |1.|социального |бюджета | | | предусмотрено | | |обслуживания |(планируемые | | | | | |населения в |объемы | | | | | |Камчатском |обязательств) | | | | | | |-----------------+---+----| | | |крае |за счет средств | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |внебюджетных | | | | | | |источников | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| |7.|Разработка и |Всего | | |Финансирование не предусмотрено | |1.|внедрение в |-----------------+---+----| | |2.|практику работы |Всего без учета | | | | | |учреждений |планируемых | | | | | |социального |объемов | | | | | |обслуживания |обязательств | | | | | |населения норм, |-----------------+---+----| | | |нормативов, |за счет средств | | | | | |стандартов |федерального | | | | | |предоставления |бюджета | | | | | |социальных услуг |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |федерального | | | | | | |бюджета | | | | | | |(планируемые | | | | | | |объемы | | | | | | |обязательств) | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |внебюджетных | | | | | | |источников | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| |7.|Внедрение |Всего | | |Финансирование не предусмотрено | |1.|независимой |-----------------+---+----| | |3.|оценки качества |Всего без учета | | | | | |работы |планируемых | | | | | |учреждений, |объемов | | | | | |оказывающих |обязательств | | | | | |социальные |-----------------+---+----| | | |услуги в |за счет средств | | | | | |Камчатском крае |федерального | | | | | | |бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |федерального | | | | | | |бюджета | | | | | | |(планируемые | | | | | | |объемы | | | | | | |обязательств) | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |внебюджетных | | | | | | |источников | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| |7.|Расширение сети |Всего | | |32 |32 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |1.|социальных | | | |107,320-|107,320-| | | | | |4.|учреждений | | | |00 |00 | | | | | | |(инвестиционные |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |мероприятия) |Всего без учета | | |32 |32 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |107,320-|107,320-| | | | | | | |объемов | | |00 |00 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |32 |32107,3-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |107,320-|2000 | | | | | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |812|037 |31 |31 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |987,320-|987,320-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|037 |120,000-|120,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Обеспечение |Всего | | |205 |52 |35 |37 |40 |40 | |1.|комплексной | | | |699,813-|487Д500 |162,263-|350,947-|347,053-|352,400-| |5.|безопасности | | | |00 |0 |00 |00 |00 |00 | | |учреждений |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |социального |Всего без учета | | |203 |51 |35 |37 |40 |40 | | |обслуживания в |планируемых | | |887,000-|084,000-|057,000-|272,000-|237,000-|237,000-| | |Камчатском крае |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |203 |51 |35 |37 |40 |40 | | | |краевого бюджета | | |887,000-|084,000-|057,000-|272,000-|237,000-|237,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|037 |203 |51 |35 |37 |40 |40 | | | | | | |887,000-|084,000-|057,000-|272,000-|237,000-|237,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |1110,91-|701,250-|105,263-|78,9470 |110,053-|115,400-| | | |местных бюджетов | | |300 |00 |00 |0 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|037 |701,900-|701,900-| | | | | | | |внебюджетных | | |00 |00 | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Укрепление |Всего | | |24 |4 |5 |4 |5 |5 | |1.|материально- | | | |973,000-|683,000-|215,000-|980,000-|045,000-|050,000-| |6.|технической базы | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | |учреждений |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |социального |Всего без учета | | |24 |4 |5 |4 |5 |5 | | |обслуживания в |планируемых | | |878,000-|683,000-|215,000-|980,000-|000,000-|000,000-| | |Камчатском крае |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |24 |4 |5 |4 |5 |5 | | | |краевого бюджета | | |878,000-|683,000-|215,000-|980,000-|000,000-|000,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|037 |24 |4 |5 |4 |5 |5 | | | | | | |878,000-|683,000-|215,000-|980,000-|000,000-|000,000-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |95,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |45,0000 |50,0000 | | | |местных бюджетов | | |0 | | | |0 |0 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Повышение |Всего | | |1 |0,00000 |415,000-|435,000-|450,000-|450,000-| |1.|квалификации | | | |750,000-| |00 |00 |00 |00 | |7.|персонала | | | |00 | | | | | | | |учреждений |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |социального |Всего без учета | | |1 |0,00000 |415,000-|435,000-|450,000-|450,000-| | |обслуживания в |планируемых | | |750,000-| |00 |00 |00 |00 | | |Камчатском крае |объемов | | |00 | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |1 |0,00000 |415,000-|435,000-|450,000-|450,000-| | | |краевого бюджета | | |750,000-| |00 |00 |00 |00 | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|037 |1750,00-|0,00000 |415,000-|435,000-|450,000-|450,000-| | | | | | |000 | |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Проведение |Всего | | |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |1.|конкурсов среди | | | |000,000-|000,000-| | | | | |8.|краевых | | | |00 |00 | | | | | | |государственных |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |учреждений |Всего без учета | | |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |социального |планируемых | | |000,000-|000,000-| | | | | | |обслуживания |объемов | | |00 |00 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |000,000-|000,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|037 |3 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000,000-|000,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |17 |17 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |781,490-|781,490-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |17 |17 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |156,490-|156,490-| | | | | | | |объемов | | |00 |00 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |156,490-|156,490-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |00 |00 | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Повышение |за счет средств | | |17 |17 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |эффективности |краевого бюджета | | |000,000-|000,000-| | | | | | |государственной | | | |00 |00 | | | | | | |поддержки |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|социально | |813|037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |2.| | | | |000,000-|000,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |организаций | |815|037 |1400,00-|1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |(далее - СОНКО) | | | |000 |400,000-| | | | | | |в | | | | |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Камчатском крае | |816|037 |700,000-|700,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |на 2014-2018 | | | |00 |00 | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |829|037 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |И |И |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |900,000-|900,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |500,000-|500,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |625,000-|625,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |12 |12 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |506,490-|506,490-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |12 |12 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |350,000-|506,490-| | | | | | | |объемов | | |00 |00 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |156,490-|156,490-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |00 |00 | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |813|037 |4,00000 |4,00000 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |152,490-|152,490-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |Финансовая |за счет средств | | |12 |12350,0-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |поддержка СОНКО |краевого бюджета | | |350,000-|0000 | | | | | | |в Камчатском | | | |00 | | | | | | | |крае |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.| | |813|037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |2.| | | | |000,000-|000,000-| | | | | |1.| | | | |00 |00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |400,000-|400,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |816|037 |700,000-|700,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |829|037 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |7 |7 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |250,000-|250,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|037 |1 |1500,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |500,000-|000 | | | | | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | | | | | | | | | | |планируемых | | | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Имущественная |за счет средств | | | | | | | | | |2.|поддержка СОНКО |федерального | | | | | | | | | |2.| |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |822|037 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |820,000-|820,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |820,000-|820,000-| | | | | | | |планируемых | | |00 |00 | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Информационная |за счет средств | | | | | | | | | |2.|поддержка СОНКО |федерального | | | | | | | | | |3.| |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |820,000-|820,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |820,000-|820,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |050,000-|050,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |050,000-|050,000-| | | | | | | |объемов | | |00 |00 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Консультирование |за счет средств | | | | | | | | | |2.|и поддержка в |федерального | | | | | | | | | |4.|области |бюджета | | | | | | | | | | |подготовки, |(планируемые | | | | | | | | | | |переподготовки и |объемы | | | | | | | | | | |повышения |обязательств) | | | | | | | | | | |квалификации |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |работников и |за счет средств | | |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |добровольцев |краевого бюджета | | |050,000-|050,000-| | | | | | |СОНКО | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |050,000-|050,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| | | |Всего | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |Всего без учета | | | | | | |планируемых | | | | | | |объемов | | | | | | |обязательств | | | | | | |-----------------+---+----| | | |Привлечение |за счет средств | | | | | |СОНКО к |федерального | | | | | |реализации |бюджета | | | | | |государственной |-----------------+---+----| | |7.|политики в |за счет средств | | | Финансирование | |2.|социальной сфере |федерального | | | не | |5.| |бюджета | | | предусмотрено | | | |(планируемые | | | | | | |объемы | | | | | | |обязательств) | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |внебюджетных | | | | | | |источников | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| | | |Всего | | |430,000-|430,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |430,000-|430,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |00 |00 | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Стимулирование |за счет средств | | | | | | | | | |2.|поддержки |федерального | | | | | | | | | |6.|деятельности |бюджета | | | | | | | | | | |СОНКО и участия |(планируемые | | | | | | | | | | |в ней граждан и |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |юридических лиц |за счет средств | | |430,000-|430,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |430,000-|430,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |625,000-|625,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |000,000-|000,000-| | | | | | | |объемов | | |00 |00 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Поддержка |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |2.|деятельности |федерального | | | | | | | | | |7.|СОНКО на |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |2 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |000,000-|000,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |2 |2 | | | | | | | | | | |000,000-|000,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |625,000-|625,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | | | | | | | | | | |планируемых | | | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7.|Изучение |за счет средств | | | | | | | | | |2.|состояния |федерального | | | | | | | | | |8.|некоммерческого |бюджета | | | | | | | | | | |сектора и |(планируемые | | | | | | | | | | |реализации |объемы) | | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |поддержки СОНКО |за счет средств | | |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |в Камчатском |краевого бюджета | | |00 |00 | | | | | | |крае | | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |846|037 |350,000-|350,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего | | |52 |27 |25 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |794,600-|034,800-|759,800-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |5 |3 |2 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |694,600-|484,800-|209,800-| | | | | | |объемов | | |00 |00 |00 | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |8.|Подпрограмма 8 |за счет средств | | | | | | | | | | |"Обеспечение |федерального | | | | | | | | | | |защиты трудовых |бюджета | | | | | | | | | | |прав работников |(планируемые | | | | | | | | | | |в Камчатском |объемы | | | | | | | | | | |крае" |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |5 |3 |2209,80-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |694,600-|484,800-|000 | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|038 |2765,00-|1 |850,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000 |915,000-|00 | | | | | | | | | | |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|038 |2 |1509,80-|1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |869,600-|000 |359,800-| | | | | | | | | |00 | |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|038 |60,0000 |60,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |0 |0 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |47 |23 |23 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | |100,000-|550,000-|550,000-| | | | | | |источников | | |00 |00 |00 | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| | | |Всего | | | | | |-----------------+-----------------+---+----| | | | |Всего без учета | | | | | | |планируемых | | | | | | |объемов | | | | | | |обязательств | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |федерального | | | | | | |бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | |8.|Развитие |за счет средств | | | Финансирование | |1.|социального |федерального | | | не | | |партнерства в |бюджета | | | предусмотрено | | |сфере труда в |(планируемые | | | | | |Камчатском крае |объемы | | | | | | |обязательств) | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |внебюджетных | | | | | | |источников | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| |8.| |Всего | | |Финансирование не требуется | |2.|-----------------+-----------------+---+----| | | |Содействие |Всего без учета | | | | | |разрешению |планируемых | | | | | |коллективных |объемов | | | | | |трудовых споров |обязательств | | | | | |в организациях, |-----------------+---+----| | | |расположенных на |за счет средств | | | | | |территории |федерального | | | | | |Камчатского края |бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |федерального | | | | | | |бюджета | | | | | | |(планируемые | | | | | | |объемы | | | | | | |обязательств) | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |внебюджетных | | | | | | |источников | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| | | |Всего | | |Финансирование не требуется | |--+-----------------+-----------------+---+----| | | |Содействие |Всего без учета | | | | | |обеспечению |планируемых | | | | | |трудовых прав и |объемов | | | | | |гарантий граждан |обязательств | | | | | |в области оплаты |-----------------+---+----| | | |труда |за счет средств | | | | | | |федерального | | | | | | |бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |федерального | | | | | | |бюджета | | | | | | |(планируемые | | | | | | |объемы | | | | | | |обязательств) | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |краевого бюджета | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |-----------------+---+----| | | | |за счет средств | | | | | | |внебюджетных | | | | | | |источников | | | | | |-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------| | |Внедрение |Всего | | |40 |20 |20 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |механизмов | | | |140,000-|068,000-|072,000-| | | | | |управления | | | |00 |00 |00 | | | | | |профессиональным-|-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |и рисками в |Всего без учета | | |140,000-|68,0000 |72,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |системы |планируемых | | |00 |0 |0 | | | | | |управления |объемов | | | | | | | | | | |охраной труда в |обязательств | | | | | | | | | | |организациях, |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |расположенных на |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |территории |федерального | | | | | | | | | | |Камчатского края |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |140,000-|68,0000 |72,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |00 |0 |0 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|038 |140,000-|68,0000 |72,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |0 |0 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |40 |20 |20 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | |000,000-|000,000-|000,000-| | | | | | |источников | | |00 |00 |00 | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |8.|Подготовка |Всего | | |2 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |5.|работников по | | | |246,100-|221Д000 |025,000-| | | | | |вопросам охраны | | | |00 |0 |00 | | | | | |труда на основе |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |современных |Всего без учета | | |2246,10-|1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |технологий |планируемых | | |000 |221,100-|025,000-| | | | | |обучения |объемов | | | |00 |00 | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |2 |1221,10-|1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |246,100-|000 |025,000-| | | | | | | | | |00 | |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|038 |2 |1 |1 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |246,100-|221,100-|025,000-| | | | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |8.|Информационное |Всего | | |583,500-|270,700-|312,800-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | |6.|обеспечение в | | | |00 |00 |00 | | | | | |сфере соблюдения |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |трудового |Всего без учета | | |483,500-|220,700-|262,800-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |законодательства |планируемых | | |00 |00 |00 | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |483,500-|220,700-|262,800-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |815|038 |483,500-|220,700-|262,800-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |00 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |100,000-|50,0000 |50,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | |00 |0 |0 | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |8.|Совершенствовани-|Всего | | |8 |4 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |7.|е лечебно- | | | |315,000-|465,000-|850,000-| | | | | |профилактическог-| | | |00 |00 |00 | | | | | |о обслуживания |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |работающего |Всего без учета | | |1 |965,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |населения в |планируемых | | |315,000-|00 |00 | | | | | |Камчатском крае |объемов | | |00 | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |1 |965,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |315,000-|00 |00 | | | | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|038 |1315,00-|965,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |000 |00 |00 | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |7 |3 |3 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |внебюджетных | | |000,000-|500,000-|500,000-| | | | | | |источников | | |00 |00 |00 | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |8.|Обеспечение |Всего | | |1 |1010,00-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | |8.|безопасных | | | |510,000-|000 |00 | | | | | |условий труда, | | | |00 | | | | | | | |аттестации |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |рабочих мест |Всего без учета | | |1 |1 |500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |сотрудников |планируемых | | |510,000-|010,000-|00 | | | | | |краевых |объемов | | |00 |00 | | | | | | |государственных |обязательств | | | | | | | | | | |и муниципальных |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |учреждений |за счет средств | | |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |социальной сферы |федерального | | | | | | | | | | |в Камчатском |бюджета | | | | | | | | | | |крае |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |1 |1 |500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |560,000-|010,000-|00 | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |814|038 |1 |950,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |450,000-|00 |00 | | | | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |847|038 |60,0000 |60,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |0 |0 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Подпрограмма 9 |Всего | | |8 311 |1472 |1553 |1 678 |1 759 |1 847 | | |"Обеспечение | | | |538,869-|643,195-|697,840-|322,870-|630,103-|244,860-| | |реализации | | | |40 |72 |00 |00 |50 |18 | | |Программы" |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |8 |1 472 |1553 |1 678 |1 759 |1 847 | | | |планируемых | | |311538, |643,195-|697,840-|322,870-|630,103-|244,860-| | | |объемов | | |86940 |72 |00 |00 |50 |18 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | |3 |1 |1 |1 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |984,700-|282,900-|350,900-|350,900-| | | | | |бюджета | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |8 307 |1471 |1552 |1 676 |1 759 |1 847 | | | |краевого бюджета | | |554,169-|360,295-|346,940-|971,970-|630,103-|244,860-| | | | | | |40 |72 |00 |00 |50 |18 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Предоставление |Всего | | |4 107 |725 |765 |829 |871 |914 | |1.|субсидий краевым | | | |330,276-|854,760-|914,140-|678,470-|162,393-|720,513-| | |государственным | | | |68 |00 |00 |00 |50 |18 | | |автономным |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |учреждениям в |Всего без учета | | |4 107 |725 |765 |829 |871 |914 | | |сфере |планируемых | | |330,276-|854,760-|914,140-|678,470-|162,393-|720,513-| | |социального |объемов | | |68 |00 |00 |00 |50 |18 | | |обслуживания |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |4 107 |725 |765 |829 |871 |914 | | | |краевого бюджета | | |330,276-|854,760-|914,140-|678,470-|162,393-|720,513-| | | | | | |68 |00 |00 |00 |50 |18 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Проведение |Всего | | |4 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |2.|тематических | | | |725,000-|725,000-| | | | | | |мероприятий | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |4 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |725,000-|725,000-| | | | | | | |объемов | | |00 |00 | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |4 |4 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |725,000-|725,000-| | | | | | | | | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Содержание КГКУ |Всего | | |1 064 |200 |202 |211129, |219750, |230 | |3.|"Камчатский | | | |446,126-|614,450-|212,900-|80000 |72000 |738,256-| | |центр по выплате | | | |00 |00 |00 | | |00 | | |государственных |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |и социальных |Всего без учета | | |1 064 |200 |202 |211 |219 |230 | | |пособий" |планируемых | | |446,126-|614,450-|212,900-|129,800-|750,720-|738,256-| | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |1 064 |200 |202 |211 |219 |230 | | | |краевого бюджета | | |446,126-|614,450-|212,900-|129,800-|750,720-|738,256-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Содержание КГКУ |Всего | | |104 |19 |19 |20 |21 |22 | |4.|"Государственное | | | |629,074-|757,385-|887,000-|613,700-|644,385-|726,604-| | |юридическое бюро | | | |97 |72 |00 |00 |00 |25 | | |Камчатского |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |края" |Всего без учета | | |104 |19 |19 |20 |21 |22 | | | |планируемых | | |629,074-|757,385-|887,000-|613,700-|644,385-|726,604-| | | |объемов | | |97 |72 |00 |00 |00 |25 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |104 |19 |19 |20 |21 |22 | | | |краевого бюджета | | |629,074-|757,385-|887,000-|613,700-|644,385-|726,604-| | | | | | |97 |72 |00 |00 |00 |25 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Содержание |Всего | | |375 |70 |73 |73 |76 |81 | |5.|Министерства, в | | | |025,051-|851,700-|088,700-|088,700-|963,635-|032,316-| | |том числе | | | |75 |00 |00 |00 |00 |75 | | |внедрение |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |системы |Всего без учета | | |375 |70 |73 |73 |76 |81 | | |материального и |планируемых | | |025,051-|851,700-|088,700-|088,700-|963,635-|032,316-| | |морального |объемов | | |75 |00 |00 |00 |00 |75 | | |стимулирования |обязательств | | | | | | | | | | |социальных |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |работников и |за счет средств | | | | | | | | | | |специалистов |федерального | | | | | | | | | | |сферы |бюджета | | | | | | | | | | |социального |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |обслуживания и |за счет средств | | | | | | | | | | |социальной |федерального | | | | | | | | | | |защиты населения |бюджета | | | | | | | | | | |в Камчатском |(планируемые | | | | | | | | | | |крае |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |375 |70 |73 |73 |76 |81 | | | |краевого бюджета | | |025,051-|851,700-|088,700-|088,700-|963,635-|032,316-| | | | | | |75 |00 |00 |00 |00 |75 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Повышение |Всего | | |1 |350,000-|350,000-|350,000-|350,000-|350,000-| |6.|престижа | | | |750,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | |профессии | | | |00 | | | | | | | |"Социальный |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |работник" в |Всего без учета | | |1 |350,000-|350,000-|350,000-|350,000-|350,000-| | |Камчатском крае |планируемых | | |750,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | | |объемов | | |00 | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |1 |350,000-|350,000-|350,000-|350,000-|350,000-| | | |краевого бюджета | | |750,000-|00 |00 |00 |00 |00 | | | | | | |00 | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Предоставление |Всего | | |2 548 |429 |471 |522 |549 |576 | |7.|местным бюджетам | | | |416,240-|581,300-|246,500-|463,600-|109,240-|015,600-| | |субвенций на | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | |социальное |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |обслуживание |Всего без учета | | |2 548 |429 |471 |522 |549 |576 | | |отдельных |планируемых | | |416,240-|581,300-|246,500-|463,600-|109,240-|015,600-| | |категорий |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | |граждан |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |2 548 |429 |471 |522463, |549 |576 | | | |краевого бюджета | | |416,240-|581,300-|246,500-|60000 |109,240-|015,600-| | | | | | |00 |00 |00 | |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Предоставление |Всего | | |55 |10 |10 |10 |11 |11 | |8.|местным бюджетам | | | |636,690-|484,000-|871,000-|871,000-|425,420-|985,270-| | |субвенций на | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | |содержание |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |специалистов |Всего без учета | | |55 |10 |10 |10 |11425,4-|И | | |органов опеки и |планируемых | | |636,690-|484,000-|871,000-|871,000-|2000 |985,270-| | |попечительства |объемов | | |00 |00 |00 |00 | |00 | | |совершеннолетних |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |55 |10 |10 |10 |11425,4-|11 | | | |краевого бюджета | | |636,690-|484,000-|871,000-|871,000-|2000 |985,270-| | | | | | |00 |00 |00 |00 | |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Предоставление |Всего | | |45 |8 |8 |8 |9 |9 | |9.|местным бюджетам | | | |095,710-|641,700-|776,700-|776,700-|224,310-|676,300-| | |субвенций в | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | |части выплаты |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |вознаграждения |Всего без учета | | |45 |8 |8 |8 |9 |9 | | |опекунам |планируемых | | |095,710-|641,700-|776,700-|776,700-|224,310-|676,300-| | |совершеннолетних |объемов | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | |недееспособных |обязательств | | | | | | | | | | |граждан |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |45 |8 |8 |8 |9 |9 | | | |краевого бюджета | | |095,710-|641,700-|776,700-|776,700-|224,310-|676,300-| | | | | | |00 |00 |00 |00 |00 |00 | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Обеспечение |Всего | | |3 |1 |1 |1 |0,00000 |0,00000 | |10|перевозки | | | |984,700-|282,900-|350,900-|350,900-| | | |. |несовершеннолетн-| | | |00 |00 |00 |00 | | | | |их, самовольно |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |Всего без учета | | |3 |1 |1 |1 |0,00000 |0,00000 | | | |планируемых | | |984,700-|282,900-|350,900-|350,900-| | | | | |объемов | | |00 |00 |00 |00 | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |3 |1 |1 |1 |0,00000 |0,00000 | | | |федерального | | |984,700-|282,900-|350,900-|350,900-| | | | | |бюджета | | |00 |00 |00 |00 | | | | |-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |сирот и детей, |за счет средств | | | | | | | | | | |оставшихся без |федерального | | | | | | | | | | |попечения |бюджета | | | | | | | | | | |родителей, |(планируемые | | | | | | | | | | |образовательных |объемы | | | | | | | | | | |организаций и |обязательств) | | | | | | | | | | |иных |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |организаций, в |за счет средств | | | | | | | | | | |Камчатском крае |краевого бюджета | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9.|Предоставление |Всего | | |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |11|частичной | | | |00 |00 | | | | | |. |компенсации |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |затрат за |Всего без учета | | |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |использование в |планируемых | | |00 |00 | | | | | | |служебных целях |объемов | | | | | | | | | | |мобильной связи |обязательств | | | | | | | | | | |социальным |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |работникам |за счет средств | | | | | | | | | | |учреждений |федерального | | | | | | | | | | |социального |бюджета | | | | | | | | | | |обслуживания |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | |населения в |за счет средств | | | | | | | | | | |Камчатском крае |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств |815|039 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | |краевого бюджета | | |00 |00 | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|