Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 25.07.2014 № 316-П





                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВА
                         КАМЧАТСКОГО КРАЯ


25.07.2014 №316-П
г. Петропавловск-Камчатский


"О внесении изменений в государственную программу
Камчатского края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №548-П"


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Внести  в   государственную   программу   Камчатского   края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы",
утвержденную  постановлением  Правительства  Камчатского  края   от
29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после
дня его официального опубликования.


Губернатор
Камчатского края                                       В. И. Илюхин



                                         Приложение к постановлению
                                     Правительства Камчатского края
                                               от 25.07.2014 №316-П


                             Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка
    граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
                        (далее - Программа)

    1. Раздел "Объем и источники финансирования Программы (в  ценах
соответствующих  лет)"  паспорта  Программы  изложить  в  следующей
редакции:

-----------------------------------------------------
|Объемы и источники      |Общий объем               |
|финансирования Программы|финансирования Программы  |
|(в ценах соответствующих|составляет 31 105         |
|лет)                    |569,62313 тыс. руб., из   |
|                        |них по годам:             |
|                        |2014 год - 5 689          |
|                        |293,28172 тыс. руб.;      |
|                        |2015 год - 5 893          |
|                        |934,35300 тыс. руб.;      |
|                        |2016 год - 6 204          |
|                        |453,977000 тыс. руб.;     |
|                        |2017 год - 6 496          |
|                        |242,42850 тыс. руб.;      |
|                        |2018 год - 6 821          |
|                        |645,58291 тыс. руб.; в    |
|                        |том числе за счет         |
|                        |средств: краевого бюджета |
|                        |- 24 479 584,75089 тыс.   |
|                        |руб., из них по годам:    |
|                        |2014 год - 4 475          |
|                        |955,13172 тыс. руб., в    |
|                        |том числе инвестиционные  |
|                        |мероприятия - 98          |
|                        |755,74000 тыс. руб.;      |
|                        |2015 год - 4 608          |
|                        |089,24000 тыс. рублей, в  |
|                        |том числе инвестиционные  |
|                        |мероприятия - 1 010,70000 |
|                        |тыс. руб.;                |
|                        |2016 год - 4 894          |
|                        |652,17000 тыс. рублей, в  |
|                        |том числе инвестиционные  |
|                        |мероприятия - 1 010,70000 |
|                        |тыс. руб.;                |
|                        |2017 год - 5 122          |
|                        |081,38200 тыс. руб.;      |
|                        |2018 год - 5 378          |
|                        |806,82717 тыс. руб.;      |
|                        |федерального бюджета (по  |
|                        |согласованию);            |
|                        |3 742 652,89000 тыс.      |
|                        |руб., из них по годам:    |
|                        |2014 год - 1 172          |
|                        |947,49000 тыс. руб., в    |
|                        |том числе инвестиционные  |
|                        |мероприятия - 3 495,70000 |
|                        |тыс. руб.;                |
|------------------------+--------------------------|
|                        |2015 год - 1 260 141,90000|
|                        |тыс. руб., в том числе    |
|                        |инвестиционные мероприятия|
|                        |- 3 489,00000 тыс. руб.;  |
|                        |2016 год - 1 309 563,50000|
|                        |тыс. руб., в том числе    |
|                        |инвестиционные мероприятия|
|                        |- 3 481,70000 тыс. руб.;  |
|                        |2017 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2018 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.; федерального бюджета|
|                        |(по согласованию)         |
|                        |планируемые объемы        |
|                        |обязательств - 2 815      |
|                        |918,59924 тыс. руб., из   |
|                        |них по годам:             |
|                        |2014 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2015 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2017 год - 1 373 620,06350|
|                        |тыс. руб.;                |
|                        |2018 год - 1 442 298,53574|
|                        |тыс. руб.; внебюджетных   |
|                        |источников (по            |
|                        |согласованию) - 1         |
|                        |108,05400 тыс. руб., из   |
|                        |них по годам:             |
|                        |2014 год - 1 108,05400    |
|                        |тыс. руб.;                |
|                        |2015 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2017 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2018 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.; внебюджетных        |
|                        |источников (по            |
|                        |согласованию) планируемые |
|                        |объемы обязательств - 48  |
|                        |640,10000 тыс. руб., из   |
|                        |них по годам:             |
|                        |2014 год - 24 384,90000   |
|                        |тыс. руб.;                |
|                        |2015 год - 23 550,00000   |
|                        |тыс. руб.;                |
|                        |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2017 год - 352,60000 тыс. |
|                        |руб.;                     |
|                        |2018 год - 352,60000 тыс. |
|                        |руб.;                     |
|                        |Фонд поддержки детей,     |
|                        |находящихся в трудной     |
|                        |жизненной ситуации (по    |
|                        |согласованию) - 67,59800  |
|                        |тыс. руб., из них по      |
|                        |годам:                    |
|                        |2014 год - 67,59800 тыс.  |
|                        |руб.;                     |
|                        |2015 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2017 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2018 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |Фонд поддержки детей,     |
|                        |находящихся в трудной     |
|                        |жизненной ситуации (по    |
|------------------------+--------------------------|
|                        |согласованию) планируемые |
|                        |объемы обязательств - 11  |
|                        |903,76000 тыс. руб., из   |
|                        |них по годам:             |
|                        |2014 год -11 903,76000    |
|                        |тыс. руб.;                |
|                        |2015 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2017 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2018 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.; местных бюджетов (по|
|                        |согласованию) - 5         |
|                        |693,87100 тыс. руб., из   |
|                        |них по годам:             |
|                        |2014 год-2 926,34800 тыс. |
|                        |руб.;                     |
|                        |2015 год - 2 153,21300    |
|                        |тыс. руб.;                |
|                        |2016 год - 238,30700 тыс. |
|                        |руб.;                     |
|                        |2017 год - 188,38300 тыс. |
|                        |руб.;                     |
|                        |2018 год - 187,62000 тыс. |
|                        |руб.                      |
|                        |                          |
-----------------------------------------------------
    2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1  (в
ценах  соответствующих  лет)"  паспорта  Подпрограммы  1   "Старшее
поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------
|Объемы и источники     |Общий объем               |
|финансирования         |финансирования            |
|Подпрограммы 1 (в ценах|Подпрограммы 1 составляет |
|соответствующих лет)   |179 535,25540 тыс. руб.,  |
|                       |из них по годам: в 2014   |
|                       |году - 33 944,09540 тыс.  |
|                       |руб.; в 2015 году - 36    |
|                       |486,15000 тыс. руб.; в    |
|                       |2016 году - 36 897,26000  |
|                       |тыс. руб.; в 2017 году -  |
|                       |35 461,93000 тыс. руб.; в |
|                       |2018 году - 36 745,82000  |
|                       |тыс. руб.; в том числе за |
|                       |счет средств: краевого    |
|                       |бюджета - 178 682,22740   |
|                       |тыс. руб., из них по      |
|                       |годам: в 2014 году - 33   |
|                       |621,42740 тыс. руб.; в    |
|                       |2015 году - 36 170,70000  |
|                       |тыс. руб.; в 2016 году -  |
|                       |36 737,90000 тыс. руб.; в |
|                       |2017 году - 35 428,60000  |
|                       |тыс. руб.; в 2018 году -  |
|                       |36 723,60000 тыс. руб.;   |
|                       |местных бюджетов (по      |
|                       |согласованию) - 720,02800 |
|                       |тыс. руб., из них по      |
|                       |годам: в 2014 году -      |
|                       |189,66800 тыс. руб.; в    |
|                       |2015 году - 315,45000     |
|                       |тыс. руб.; в 2016 году -  |
|                       |159,36000 тыс. руб.; в    |
|                       |2017 году - 33,33000 тыс. |
|                       |руб.; в 2018 году -       |
|                       |22,22000 тыс. руб.;       |
|-----------------------+--------------------------|
|                       |внебюджетных источников   |
|                       |(по согласованию)         |
|                       |планируемые объемы        |
|                       |обязательств - 133,00000  |
|                       |тыс. руб., из них по      |
|                       |годам:                    |
|                       |в 2014 году - 133,00000   |
|                       |тыс. руб.; в 2015 году -  |
|                       |0,00000 тыс. руб.; в 2016 |
|                       |году - 0,00000 тыс. руб.; |
|                       |в 2017 году - 0,00000 тыс.|
|                       |руб.; в 2018 году -       |
|                       |0,00000 тыс. руб.         |
|                       |                          |
----------------------------------------------------
    3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2  (в
ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 2 "Семья  и  дети
Камчатки" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------
|"Объемы и источники    |Общий объем финансирования|
|финансирования         |Подпрограммы 2 составляет |
|Подпрограммы 2 (в ценах|45 288,00000 тыс. руб., из|
|соответствующих лет)   |них по годам: в 2014 году |
|                       |- 10 042,00000 тыс. руб.; |
|                       |в 2015 году - 10 247,00000|
|                       |тыс. руб.; в 2016 году -  |
|                       |10 134,00000 тыс. руб.; в |
|                       |2017 году - 6 835,00000   |
|                       |тыс. руб.; в 2018 году - 8|
|                       |030,00000 тыс. руб.; в том|
|                       |числе за счет средств:    |
|                       |краевого бюджета - 45     |
|                       |288,00000 тыс. руб., из   |
|                       |них по годам: в 2014 году |
|                       |- 10 042,00000 тыс. руб.; |
|                       |в 2015 году - 10 247,00000|
|                       |тыс. руб.; в 2016 году -  |
|                       |10 134,00000 тыс. руб.; в |
|                       |2017 году - 6 835,00000   |
|                       |тыс. руб.; в 2018 году- 8 |
|                       |030,00000 тыс. руб.       |
|                       |                          |
----------------------------------------------------
    4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3  (в
ценах  соответствующих  лет)"   паспорта   Подпрограммы   3   "Меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
изложить в следующей редакции:

-----------------------------------------------------
|Объемы и источники     |Общий объем                |
|финансирования         |финансирования             |
|Подпрограммы 3 (в ценах|Подпрограммы 3 составляет  |
|соответствующих лет)   |22 092 918,69133 тыс.      |
|                       |руб., из них по годам:     |
|                       |в 2014 году - 3 964        |
|                       |008,34660 тыс. руб.; в     |
|                       |2015 году-4 190 535,60000  |
|                       |тыс. руб.; в 2016 году -   |
|                       |4 424 388,90000 тыс.       |
|                       |руб.; в 2017 году - 4 642  |
|                       |753,34200 тыс. руб.; в     |
|                       |2018 году - 4 871          |
|                       |232,50273 тыс. руб.; в     |
|                       |том числе за счет          |
|                       |средств: краевого бюджета  |
|                       |- 15 555 845,53809 тыс.    |
|                       |руб., из них по годам: в   |
|                       |2014 году - 2 810          |
|                       |562,59260 тыс. руб.; в     |
|                       |2015 году - 2 931          |
|                       |744,60000 тыс. руб.; в     |
|                       |2016 году - 3 116          |
|                       |176,30000 тыс. руб.; в     |
|                       |2017 году-3 268 780,67850  |
|                       |тыс. руб.; в 2018 году -   |
|                       |3 428 581,36699 тыс.       |
|                       |руб.; федерального         |
|                       |бюджета (по согласованию)  |
|                       |- 3 719 341,30000 тыс.     |
|                       |руб., из них по годам:     |
|                       |2014 год - 1 152           |
|                       |337,70000 тыс. руб.;       |
|                       |2015 год - 1 258           |
|                       |791,00000 тыс. руб.;       |
|                       |2016 год - 1 308           |
|                       |212,60000 тыс. руб.;       |
|                       |2017 год - 0,00000 тыс.    |
|                       |руб.;                      |
|                       |2018 год - 0,00000 тыс.    |
|                       |руб.; федерального         |
|                       |бюджета (по согласованию)  |
|                       |планируемые объемы         |
|                       |обязательств - 2 815       |
|                       |918,59924 тыс. руб., из    |
|                       |них по годам:              |
|                       |2014 год -0,00000 тыс.     |
|                       |руб.;                      |
|                       |2015 год - 0,00000 тыс.    |
|                       |руб.;                      |
|                       |2016 год - 0,00000 тыс.    |
|                       |руб.;                      |
|                       |2017 год - 1 373           |
|                       |620,06350 тыс. рублей;     |
|                       |2018 год - 1 442           |
|                       |298,53574 тыс. руб.;       |
|                       |внебюджетных источников    |
|                       |(по согласованию) - 1      |
|                       |108,05400 тыс. руб. из     |
|                       |них по годам:              |
|                       |2014 год -1 108,05400      |
|                       |тыс. руб.;                 |
|                       |2015 год - 0,00000 тыс.    |
|                       |руб.;                      |
|                       |2016 год - 0,00000 тыс.    |
|                       |руб.;                      |
|                       |2017 год - 0,00000 тыс.    |
|                       |руб.;                      |
|                       |2018 год - 0,00000 тыс.    |
|                       |руб.;                      |
|---------------------------------------------------|
|                        |внебюджетных источников   |
|                        |(по согласованию)         |
|                        |планируемые объемы        |
|                        |обязательств - 705,20000  |
|                        |тыс. руб. из них по годам:|
|                        |2014 год -0,00000 тыс.    |
|                        |руб.;                     |
|                        |2015 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                        |руб.;                     |
|                        |2017 год - 352,60000 тыс. |
|                        |руб.;                     |
|                        |2018 год - 352,60000 тыс. |
|                        |руб.                      |
|                        |                          |
-----------------------------------------------------
".
    5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4  (в
ценах  соответствующих  лет)"  паспорта  Подпрограммы  4  "Дети   -
инвалиды" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------
|Объемы и источники     |Общий объем финансирования|
|финансирования         |Подпрограммы 4 составляет |
|Подпрограммы 4 (в ценах|44 016,71300 тыс. руб., из|
|соответствующих лет)   |них по годам: в 2014 году |
|                       |- 11 327,61300 тыс. руб.; |
|                       |в 2015 году - 6 249,10000 |
|                       |тыс. руб.; в 2016 году - 8|
|                       |180,00000 тыс. руб.; в    |
|                       |2017 году - 5 720,00000   |
|                       |тыс. руб.; в 2018 году -  |
|                       |12 540,00000 тыс. руб.; в |
|                       |том числе за счет средств:|
|                       |краевого бюджета - 37     |
|                       |915,99600 тыс. руб., из   |
|                       |них по годам: в 2014 году |
|                       |- 5 226,89600 тыс. руб.; в|
|                       |2015 году - 6 249,10000   |
|                       |тыс. руб.; в 2016 году - 8|
|                       |180,00000 тыс. руб.; в    |
|                       |2017 году - 5 720,00000   |
|                       |тыс. руб.; в 2018 году -  |
|                       |12 540,00000 тыс. руб.;   |
|                       |Фонд поддержки детей,     |
|                       |находящихся в трудной     |
|                       |жизненной ситуации (по    |
|                       |согласованию) - 67,59800  |
|                       |тыс. руб., из них по      |
|                       |годам:                    |
|                       |2014 год - 67,59800 тыс.  |
|                       |руб.;                     |
|                       |2015 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2017 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2018 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |Фонд поддержки детей,     |
|                       |находящихся в трудной     |
|                       |жизненной ситуации (по    |
|                       |согласованию) планируемые |
|                       |объемы обязательств - 6   |
|                       |033,11900 тыс. руб., из   |
|                       |них по годам:             |
|                       |                          |
|-----------------------+--------------------------|
|                       |2014 год - 6 033Д1900тыс. |
|                       |руб.;                     |
|                       |2015 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2017 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2018 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.                      |
|                       |                          |
----------------------------------------------------
    6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5  (в
ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы  5  "Детство  без
жестокости и насилия" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------
|Объемы и источники     |Общий объем финансирования|
|финансирования         |Подпрограммы 5 составляет |
|Подпрограммы 5 (в ценах|22 909,64100 тыс. руб., из|
|соответствующих лет)   |них по годам: в 2014 году |
|                       |- 13 228,64100 тыс. руб.; |
|                       |в 2015 году - 5 916,00000 |
|                       |тыс. руб.; в 2016 году - 3|
|                       |765,00000 тыс. руб.; в    |
|                       |2017 году - 0,00000 тыс.  |
|                       |руб.; в 2018 году -       |
|                       |0,00000 тыс. руб.; в том  |
|                       |числе за счет средств:    |
|                       |краевого бюджета - 17     |
|                       |039,00000 тыс. руб., из   |
|                       |них по годам: в 2014 году |
|                       |- 7 358,00000 тыс. руб.; в|
|                       |2015 году-5 916,00000 тыс.|
|                       |руб.; в 2016 году - 3     |
|                       |765,00000 тыс. руб.; в    |
|                       |2017 году - 0,00000 тыс.  |
|                       |руб.; в 2018 году -       |
|                       |0,00000 тыс. руб.;        |
|                       |Фонд поддержки детей,     |
|                       |находящихся в трудной     |
|                       |жизненной ситуации (по    |
|                       |согласованию) планируемые |
|                       |объемы обязательств - 5   |
|                       |870,64100 тыс. руб., из   |
|                       |них по годам:             |
|                       |2014 год - 5 870,64100    |
|                       |тыс. руб.;                |
|                       |2015 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2017 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2018 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.                      |
|                       |"                         |
----------------------------------------------------


    7.  Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в 
ценах  соответствующих  лет)"  паспорта  Подпрограммы  6 "Доступная 
среда   в   Камчатском   крае"   изложить   в  следующей  редакции:  


|-----------------------------------------------------|
|Объемы и источники      |Общий объем финансирования  |
|финансирования          |Подпрограммы 6 составляет   |
|Подпрограммы 6 (в ценах |72 256,23000 тыс. руб., из  |
|соответствующих лет)    |них по годам: в 2014 году   |
|                        |- 48 005,63000 тыс. руб.;   |
|                        |в 2015 году - 24 250,60000  |
|                        |тыс. руб.; в 2016 году -    |
|                        |0,00000 тыс. руб.; в 2017   |
|                        |году - 0,00000 тыс. руб.;   |
|                        |в 2018 году - 0,00000 тыс.  |
|                        |руб.; в том числе за счет   |
|                        |средств: краевого бюджета   |
|                        |- 49 942,90000 тыс. руб.,   |
|                        |из них по годам: в 2014     |
|                        |году - 27 424,80000 тыс.    |
|                        |руб.; в 2015 году - 22      |
|                        |518,10000 тыс. руб.; в      |
|                        |2016 году - 0,00000 тыс.    |
|                        |руб.; в 2017 году -         |
|                        |0,00000 тыс. руб.; в 2018   |
|                        |году - 0,00000 тыс. руб.;   |
|                        |федерального бюджета (по    |
|                        |согласованию) - 19          |
|                        |170,40000 тыс. руб., из     |
|                        |них по годам: в 2014 году   |
|                        |- 19 170,40000 тыс. руб.;   |
|                        |в 2015 году - 0,00000 тыс.  |
|                        |руб.; в 2016 году -         |
|                        |0,00000 тыс. руб.; в 2017   |
|                        |году - 0,00000 тыс. руб.;   |
|                        |в 2018 году - 0,00000 тыс.  |
|                        |руб.; местных бюджетов (по  |
|                        |согласованию) - 3           |
|                        |142,93000 тыс. руб., из     |
|                        |них по годам:               |
|                        |в 2014 году - 1 410,43000   |
|                        |тыс. руб.; в 2015 году - 1  |
|                        |732,50000 тыс. руб.; в      |
|                        |2016 году - 0,00000 тыс.    |
|                        |руб.; в 2017 году -         |
|                        |0,00000 тыс. руб.; в 2018   |
|                        |году - 0,00000 тыс. руб.    |
|                        |                            |
-------------------------------------------------------
    8. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7  (в
ценах  соответствующих  лет)"  паспорта  Подпрограммы  7  "Развитие
системы  социального  обслуживания  населения  в  Камчатском  крае.
Повышение   эффективности   государственной   поддержки   социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  на  2014-2018   годы"
изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------
|Объемы и источники     |Общий объем финансирования|
|финансирования         |Подпрограммы 7 составляет |
|Подпрограммы 7 (в ценах|284 311,62300 тыс. руб.,  |
|соответствующих лет)   |из них по годам:          |
|                       |в 2014 году - 109         |
|                       |058,96000 тыс. руб.;      |
|                       |в 2015 году - 40 792,26300|
|                       |тыс. руб.; в 2016 году- 42|
|                       |765,94700 тыс. руб.; в    |
|                       |2017 году - 45 842,05300  |
|                       |тыс. руб.; в 2018 году- 45|
|                       |852,40000 тыс. руб.; в том|
|                       |числе за счет средств:    |
|                       |краевого бюджета - 281    |
|                       |622,32000 тыс. руб., из   |
|                       |них по годам: в 2014 году |
|                       |- 106 874,32000 тыс. руб.;|
|                       |в 2015 году - 40 687,00000|
|                       |тыс. руб.; в 2016 году -  |
|                       |42 687,00000 тыс. руб.; в |
|                       |2017 году - 45 687,00000  |
|                       |тыс. руб.; в 2018 году -  |
|                       |45 687,00000 тыс. руб.;   |
|                       |федерального бюджета (по  |
|                       |согласованию) - 156,49000 |
|                       |тыс. руб., из них по      |
|                       |годам: в 2014 году -      |
|                       |156,49000 тыс. руб.; в    |
|                       |2015 году - 0,00000 тыс.  |
|                       |руб.; в 2016 году -       |
|                       |0,00000 тыс. руб.; в 2017 |
|                       |году - 0,00000 тыс. руб.; |
|                       |в 2018 году - 0,00000 тыс.|
|                       |руб.; внебюджетных        |
|                       |источников (по            |
|                       |согласованию) планируемые |
|                       |объемы обязательств -     |
|                       |701,90000 тыс. руб., из   |
|                       |них по годам:             |
|                       |2014 год - 701,90000 тыс. |
|                       |руб.;                     |
|                       |2015 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2016 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2017 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.;                     |
|                       |2018 год - 0,00000 тыс.   |
|                       |руб.; местных бюджетов (по|
|                       |согласованию) - 1         |
|                       |830,91300 тыс. руб., из   |
|                       |них по годам:             |
|                       |в 2014 году - 1 326,25000 |
|                       |тыс. руб.; в 2015 году -  |
|                       |105,26300 тыс. руб.; в    |
|                       |2016 году - 78,94700 тыс. |
|                       |руб.; в 2017 году -       |
|                       |155,05300 тыс. руб.; в    |
|                       |2018 году - 165,40000 тыс.|
|                       |руб.                      |
|                       |                          |
----------------------------------------------------
    9. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8  (в
ценах соответствующих лет)" паспорта  Подпрограммы  8  "Обеспечение
защиты трудовых прав  работников  в  Камчатском  крае"  изложить  в
следующей редакции:

----------------------------------------------------
|Объемы и источники     |Общий объем финансирования|
|финансирования         |Подпрограммы 8 составляет |
|Подпрограммы 8 (в ценах|52 794,60000 тыс. руб., из|
|соответствующих лет)   |них по годам: в 2014 году |
|                       |- 27 034,80000 тыс. руб.; |
|                       |в 2015 году - 25 759,80000|
|                       |тыс. руб.; в 2016 году -  |
|                       |0,00000 тыс. руб.; в 2017 |
|                       |году - 0,00000 тыс. руб.; |
|                       |в 2018 году - 0,00000 тыс.|
|                       |руб.; в том числе за счет |
|                       |средств: краевого бюджета |
|                       |- 5 694,60000 тыс. руб.,  |
|                       |из них по годам: в 2014   |
|                       |году - 3 484,80000 тыс.   |
|                       |руб.; в 2015 году - 2     |
|                       |209,80000 тыс. руб.; в    |
|                       |2016 году - 0,00000 тыс.  |
|                       |руб.; в 2017 году -       |
|                       |0,00000 тыс. руб.; в 2018 |
|                       |году - 0,00000 тыс. руб.  |
|                       |                          |
----------------------------------------------------
    10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в
ценах соответствующих лет)" паспорта  Подпрограммы  9  "Обеспечение
реализации Программы" изложить в следующей редакции:

---------------------------------------------------
|Объемы и источники     |Общий объем              |
|финансирования         |финансирования           |
|Подпрограммы 9 (в ценах|Подпрограммы 9 составляет|
|соответствующих лет)   |8 311538,86940 тыс. руб.,|
|                       |из них по годам:         |
|                       |в 2014 году - 1 472      |
|                       |643,19572 тыс. руб.; в   |
|                       |2015 году - 1 553        |
|                       |697,84000 тыс. руб.; в   |
|                       |2016 году - 1 678        |
|                       |322,87000 тыс. руб.; в   |
|                       |2017 году - 1 759        |
|                       |630,10350 тыс. руб.; в   |
|                       |2018 году - 1 847        |
|                       |244,86018 тыс. руб.; в   |
|                       |том числе за счет        |
|                       |средств: федерального    |
|                       |бюджета (по согласованию)|
|                       |- 3 984,70000 тыс. руб., |
|                       |из них по годам: в 2014  |
|                       |году - 1 282,90000 тыс.  |
|                       |руб.; в 2015 году - 1    |
|                       |350,90000 тыс. руб.; в   |
|                       |2016 году - 1 350,90000  |
|                       |тыс. руб.; в 2017 году - |
|                       |0,00000 тыс. руб.; в 2018|
|                       |году - 0,00000 тыс. руб.;|
|-----------------------+-------------------------|
|                       |краевого бюджета - 8 307 |
|                       |554,16940 тыс. руб., из  |
|                       |них по годам: в 2014 году|
|                       |- 1 471 360,29572 тыс.   |
|                       |руб.;                    |
|                       |в 2015 году - 1 552      |
|                       |346,94000 тыс. рублей;   |
|                       |в 2016 году - 1 676      |
|                       |971,97000 тыс. руб.;     |
|                       |в 2017 году - 1 759      |
|                       |630,10350 тыс. руб.;     |
|                       |в 2018 году - 1 847      |
|                       |244,86018 тыс. руб.      |
|                       |                         |
---------------------------------------------------
11. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1


                             Сведения
 о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского
 края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018
   годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях

--------------------------------------------------------------
|№  |Показатель    |        |Значения показателей            |
|п/п|              |        |--------------------------------|
|   |(индикатор)   |Ед. изм.|базовое|2014|2015|2016|2017|2018|
|   |(наименование)|        |значени|    |    |    |    |    |
|   |              |        |е      |    |    |    |    |    |
|---+--------------+--------+-------+----+----+----+----+----|
|1  |2             |3       |4      |6   |7   |8   |9   |10  |
--------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на|
|2014-2018 годы"                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.   |Доля населения, имеющего    |%     |16,5   |16,1   |15,6    |15,2    |14,7    |14,2    |
|     |денежные доходы ниже        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |величины прожиточного       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |минимума, в общей           |      |       |       |        |        |        |        |
|     |численности населения       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатского края            |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|2.   |Доля граждан, получивших    |%     |85     |85     |90      |93      |95      |99      |
|     |социальные услуги в         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |учреждениях социального     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |обслуживания населения, в   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общем числе граждан,        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |обратившихся за             |      |       |       |        |        |        |        |
|     |получением социальных       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |услуг в учреждения          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социального обслуживания    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |населения в Камчатском      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае                        |      |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1  |Доля граждан пожилого       |%     |67     |73     |78      |85      |90      |92      |
|.    |возраста, охваченных        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |различными формами          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социальной поддержки от     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общего числа граждан,       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |проживающих на территории   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатского края            |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|1.2  |Ожидаемая                   |лет   |71     |75     |78      |80      |81      |82      |
|.    |продолжительность жизни     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |граждан в Камчатском крае   |      |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1  |Доля детей из семей с       |%     |29,9   |29,6   |29,3    |29,1    |28,9    |28,7    |
|.    |денежными доходами ниже     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |величины прожиточного       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |минимума в Камчатском       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае в общей численности    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |детей, проживающих в        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|2.2  |Доля детей-сирот и детей,   |%     |60,1   |60,3   |60,6    |60,8    |61      |61,2    |
|.    |оставшихся без попечения    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |родителей, переданных на    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |воспитание в семьи, в       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общей численности детей-    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |сирот и детей, оставшихся   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |без попечения родителей     |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|2.3  |Удельный вес безнадзорных   |%     |2,6    |2,2    |1,8     |1,2     |0,6     |0       |
|.    |и беспризорных              |      |       |       |        |        |        |        |
|     |несовершеннолетних детей    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |в общей численности детей   |      |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1  |Удельный вес малоимущих     |%     |20     |25     |35      |50      |65      |90      |
|.    |граждан, получающих меры    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социальной поддержки в      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |соответствии с              |      |       |       |        |        |        |        |
|     |нормативными правовыми      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |актами Камчатского края, в  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общей численности           |      |       |       |        |        |        |        |
|     |малоимущих граждан в        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае,            |      |       |       |        |        |        |        |
|     |обратившихся за получением  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |мер социальной поддержки    |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|3.2  |Уровень предоставления мер  |%     |68     |69     |70      |72      |74      |75      |
|.    |социальной поддержки        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |отдельным категориям        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |граждан в денежной форме в  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|3.3  |Суммарный коэффициент       |чел.  |1,726  |1,727  |1,728   |1,729   |1,73    |1,731   |
|.    |рождаемости в Камчатском    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае                        |      |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды"                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1  |Удельный вес детей-         |%     |33     |65     |80      |85      |90      |95      |
|.    |инвалидов, получивших       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |реабилитационные услуги, в  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общей численности детей-    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов в Камчатском      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае                        |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|4.2  |Доля охвата специалистов,   |%     |23     |50     |70      |75      |80      |100     |
|.    |прошедших обучение в        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |рамках Подпрограммы, из     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общего числа специалистов,  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |задействованных в органах   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |и организациях,             |      |       |       |        |        |        |        |
|     |уполномоченных заниматься   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |вопросами реабилитации и    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |реабилитации детей-         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов в Камчатском      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае                        |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|4.3  |Доля охвата семей,          |%     |21     |55     |70      |75      |80      |85      |
|.    |воспитывающих детей-        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов, группами         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |взаимной поддержки,         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |клубами, общественными      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |объединениями в Камчатском  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае                        |      |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1  |Численность детей,          |чел.  |87     |65     |42      |38      |        |        |
|.    |отобранных у родителей при  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |непосредственной угрозе их  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |жизни или здоровью, в       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|5.2  |Удельный вес детей,         |%     |6,7    |7,2    |7,9     |8,5     |        |        |
|.    |находящихся в трудной       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |жизненной ситуации,         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |получивших социальные       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |услуги в учреждениях        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социального обслуживания    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |семьи и детей, от общего    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |числа детского населения в  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1  |Доля инвалидов,             |%     |35     |47     |55      |        |        |        |
|.    |положительно оценивающих    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |уровень доступности         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |приоритетных объектов и     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |услуг в приоритетных        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |сферах жизнедеятельности,   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |в общей численности         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов в Камчатском      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае                        |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|6.2  |Доля приоритетных           |%     |37     |50     |60      |        |        |        |
|.    |объектов и услуг в          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |приоритетных сферах         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |жизнедеятельности           |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов, нанесенных на    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |карту доступности по        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |результатам их              |      |       |       |        |        |        |        |
|     |паспортизации, среди всех   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |приоритетных объектов и     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |услуг на территории         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатского края            |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|6.3  |Доля доступных              |%     |21     |38     |60      |        |        |        |
|.    |(адаптированных) для        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов и других          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |малоподвижных групп         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |населения в Камчатском      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае (далее - МГН)          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |приоритетных объектов       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социальной, транспортной,   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инженерной инфраструктуры   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |в общем количестве          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |приоритетных объектов       |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|6.4  |Доля объектов социальной    |%     |20     |80     |95      |        |        |        |
|.    |инфраструктуры, на          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |которые сформированы        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |паспорта доступности, в     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общем количестве объектов   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социальной инфраструктуры   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |в приоритетных сферах       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |жизнедеятельности           |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов и других МГН      |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|6.5  |Доля парка городского       |%     |3      |7      |И       |        |        |        |
|.    |наземного транспорта        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общего пользования,         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |оборудованного для          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |перевозки МГН, в общем      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |парке городского            |      |       |       |        |        |        |        |
|     |наземного транспорта        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общего пользования в        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|6.6  |Доля специалистов,          |%     |10     |45     |95      |        |        |        |
|.    |прошедших обучение и        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |повышение квалификации по   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |вопросам реабилитации и     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социальной интеграции       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов, в общем          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |количестве специалистов,    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |занятых в этой сфере, в     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|6.7  |Доля инвалидов,             |%     |15     |37     |52      |        |        |        |
|.    |положительно оценивающих    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |отношение населения к       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |проблемам инвалидов, в      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общей численности           |      |       |       |        |        |        |        |
|     |опрошенных инвалидов в      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|6.8  |Доля инвалидов,             |%     |25     |45     |62      |        |        |        |
|.    |обеспеченных техническими   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |средствами реабилитации и   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |услугами в соответствии с   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |региональным перечнем в     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |рамках индивидуальной       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |программы реабилитации, в   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общей численности           |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов в Камчатском      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае                        |      |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение       |
|эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
|на 2014-2018 годы"                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1  |Удельный вес зданий         |%     |12,5   |12,5   |12,5    |8,3     |4,1     |4,1     |
|.    |учреждений социального      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |обслуживания граждан        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |пожилого возраста,          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов (взрослых и       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |детей), лиц без             |      |       |       |        |        |        |        |
|     |определенного места         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |жительства и занятий,       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |требующих реконструкции,    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |зданий, находящихся в       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |аварийном состоянии,        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |ветхих зданий, в общем      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |количестве зданий           |      |       |       |        |        |        |        |
|     |стационарных учреждений     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социального обслуживания в  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.2  |Доля граждан пожилого       |%     |98     |99     |99      |100     |100     |100     |
|.    |возраста и инвалидов        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |(взрослых и детей),         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |получивших услуги в         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |учреждениях социального     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |обслуживания, в общей       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |численности граждан         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |пожилого возраста и         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов (взрослых и       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |детей), обратившихся за     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |получением социальной       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |услуги в нестационарные и   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |полустационарные            |      |       |       |        |        |        |        |
|     |учреждения социального      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |обслуживания населения в    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.3  |Соотношение средней         |%     |82     |85,6   |89,2    |92,8    |100     |100     |
|.    |заработной платы            |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социальных работников,      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |включая социальных          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |работников медицинских      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |организаций, со средней     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |заработной платой в         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.4  |Удельный вес граждан        |%     |2      |2      |4       |6       |8       |10      |
|.    |пожилого возраста и         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов (взрослых и       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |детей), получивших услуги   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |в негосударственных         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |учреждениях социального     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |обслуживания, в общей       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |численности граждан         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |пожилого возраста и         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидов (взрослых и       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |детей), получивших услуги   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |в учреждениях социального   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |обслуживания всех форм      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |собственности в Камчатском  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае                        |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.5  |Количество мероприятий,     |ед.   |64     |68     |72      |76      |80      |85      |
|.    |проведенных                 |      |       |       |        |        |        |        |
|     |некоммерческими             |      |       |       |        |        |        |        |
|     |организациями совместно с   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |исполнительными органами    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |государственной власти      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатского края            |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.6  |Количество социально        |ед.   |557    |557    |560     |565     |570     |575     |
|.    |ориентированных             |      |       |       |        |        |        |        |
|     |некоммерческих организаций  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |(далее - СОНКО),            |      |       |       |        |        |        |        |
|     |обслуживающих домашние      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |хозяйства на территории     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатского края            |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.7  |Число муниципальных         |ед.   |И      |И      |14      |17      |20      |22      |
|.    |образований в Камчатском    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |крае, в которых             |      |       |       |        |        |        |        |
|     |реализуются проекты СОНКО,  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |получившие государственную  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |поддержку                   |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.8  |Число получателей услуг в   |чел.  |650    |850    |1000    |1150    |1300    |1500    |
|.    |рамках мероприятий          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |социально значимых          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |программ СОНКО              |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.9  |Количество некоммерческих   |ед.   |30     |32     |34      |36      |38      |40      |
|.    |организаций, реализующих    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |свои социально значимые     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |программы при поддержке     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |органов государственной     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |власти Камчатского края, в  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общем числе                 |      |       |       |        |        |        |        |
|     |зарегистрированных СОНКО в  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.1  |Количество публикаций в     |ед.   |150    |155    |160     |165     |170     |175     |
|0.   |средствах массовой          |      |       |       |        |        |        |        |
|     |информации Камчатского      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |края, посвященных           |      |       |       |        |        |        |        |
|     |проблемам развития и        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |деятельности СОНКО          |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.1  |Численность работников      |чел.  |165    |165    |170     |175     |180     |185     |
|1.   |СОНКО, участвующих в        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |реализации общественно      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |полезных программ, закупок  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |работ и услуг в социальной  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |сфере в Камчатском крае     |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.1  |Количество СОНКО, которым   |ед.   |56     |68     |80      |92      |106     |120     |
|2.   |оказана поддержка в         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |нефинансовых формах, в      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.1  |Увеличение объемов средств  |тыс.  |14340  |19320  |19380   |20990   |22000   |23010   |
|3.   |краевого бюджета,           |руб.  |       |       |        |        |        |        |
|     |направленных на поддержку   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |СОНКО                       |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.1  |Численность добровольцев,   |чел.  |860    |885    |910     |935     |960     |985     |
|4.   |привлекаемых СОНКО к        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |реализации социально        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |значимых программ при       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |поддержке исполнительных    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |органов государственной     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |власти в Камчатском крае    |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|7.1  |Доля благотворительных      |%     |5,6    |5,6    |5,9     |5,9     |6,2     |6,2     |
|5.   |организаций в общем числе   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |зарегистрированных СОНКО в  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1  |Доля работающего            |%     |39,4   |39,6   |39,7    |39,8    |39,9    |40      |
|.    |населения, охваченного      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |коллективными договорами,   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |в общей численности         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |работающего населения в     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|8.2  |Численность пострадавших в  |чел.  |270    |266    |264     |262     |260     |255     |
|.    |результате несчастных       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |случаев на производстве с   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |утратой трудоспособности    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |на 1 рабочий день и более   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |и со смертельным исходом в  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|     |в расчете на 1 тысячу       |чел.  |2,8    |2,8    |2,7     |2,7     |2,6     |2,6     |
|     |работающих                  |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|8.3  |Численность лиц с           |чел.  |2      |2      |2       |2       |2       |2       |
|.    |установленным в текущем     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |году профзаболеванием в     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|     |в расчете на 10 тыс.        |чел.  |0,11   |0,11   |0,11    |0,11    |0,11    |0,11    |
|     |работающих                  |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|8.4  |Численность лиц, которым    |чел.  |5      |5      |4       |4       |4       |4       |
|.    |впервые установлена         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |инвалидность по трудовому   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |увечью, в Камчатском крае   |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|     |в расчете на 10 тыс.        |чел.  |0,26   |0,26   |0,21    |0,21    |0,21    |0,21    |
|     |работающих                  |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|8.5  |Удельный вес работников,    |%     |42,1   |42,1   |42,1    |42      |42      |42      |
|.    |занятых в условиях, не      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |отвечающих санитарно-       |      |       |       |        |        |        |        |
|     |гигиеническим нормам, в     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|8.6  |Доля учреждений, в которых  |шт.   |60     |85     |90      |100     |100     |100     |
|.    |приобретены средства        |      |       |       |        |        |        |        |
|     |индивидуальной защиты, в    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |общем числе учреждений в    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатском крае             |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|8.7  |Удельный вес работников,    |%     |24     |31     |34      |37      |39      |42      |
|.    |занятых на рабочих местах,  |      |       |       |        |        |        |        |
|     |аттестованных по условиям   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |труда, в общем количестве   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |занятых в экономике         |      |       |       |        |        |        |        |
|     |Камчатского края            |      |       |       |        |        |        |        |
|-----+----------------------------+------+-------+-------+--------+--------+--------+--------|
|8.8  |Количество организаций,     |шт.   |7      |9      |10      |11      |11      |12      |
|.    |расположенных на            |      |       |       |        |        |        |        |
|     |территории Камчатского      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |края, принявших участие в   |      |       |       |        |        |        |        |
|     |проекте "Декларирование     |      |       |       |        |        |        |        |
|     |деятельности предприятия    |      |       |       |        |        |        |        |
|     |по реализации трудовых      |      |       |       |        |        |        |        |
|     |прав работников и           |      |       |       |        |        |        |        |
|     |работодателей"              |      |       |       |        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
12. Раздел "Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"
таблицы 4 дополнить строкой седьмой следующего содержания:
"

---------------------------------------------------------
||Приказ          |Порядок        |Министерство|2014 год|
||                |               |            |        |
||Министерства    |предоставления |социального |        |
||                |               |            |        |
||социального     |социальных     |развития и  |        |
||                |               |            |        |
||развития и труда|выплат для     |труда       |        |
||                |               |            |        |
||Камчатского края|обустройства   |Камчатского |        |
||                |жилых помещений|края        |        |
||                |для проживания |            |        |
||                |инвалидов и    |            |        |
||                |семей с детьми |            |        |
||                |- инвалидами   |            |        |
---------------------------------------------------------
".
13. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5


    Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на
                          2014-2018 годы"
                             тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№ |Наименование     |                 |Код     |Объем средств на реализацию программы                |
|п/|государственной  |                 |бюджетн-|                                                     |
|п |программы/подпро-|                 |ой      |                                                     |
|  |граммы/мероприят-|                 |классиф-|                                                     |
|  |ия               |                 |икации  |                                                     |
|  |                 |                 |--------+-----------------------------------------------------|
|  |                 |                 |ГРБ|ЦСР*|ВСЕГО   |2014    |2015    |2016    |2017    |2018    |
|  |                 |                 |С  |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1 |т                |3                |4  |5   |б       |7       |8       |9       |10      |11      |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |31105   |5 689   |5 893   |6 204   |6 496   |б 821   |
|  |                 |                 |   |    |569,623-|293,281-|934,353-|453,977-|242,428-|645,582-|
|  |                 |                 |   |    |13      |72      |00      |00      |50      |91      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |28 223  |5 650   |5 868   |6 204   |5 122   |5 378   |
|  |                 |планируемых      |   |    |413,292-|078,273-|231,140-|215,670-|081,382-|806,827-|
|  |                 |объемов          |   |    |89      |72      |00      |00      |00      |17      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |3 742   |1172    |1260    |1 309   |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |652,890-|947,490-|141,900-|563,500-|        |        |
|  |                 |бюджета**        |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |2 815   |0,00000 |0,00000 |0,00000 |1373    |1442    |
|  |                 |федерального     |   |    |918,599-|        |        |        |620,063-|298,535-|
|  |                 |бюджета          |   |    |24      |        |        |        |50      |74      |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)*** |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Государственная  |за счет средств  |   |    |24 479  |4 475   |4 608   |4 894   |5 122   |5 378   |
|  |программа        |краевого бюджета |   |    |584,750-|955,131-|089,240-|652,170-|081,382-|806,827-|
|  |Камчатского края |                 |   |    |89      |72      |00      |00      |00      |17      |
|  |"Социальная      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |поддержка        |за счет средств  |   |    |5       |2       |2       |238,307-|188,383-|187,620-|
|  |граждан в        |местных бюджетов |   |    |693,871-|926,348-|153,213-|00      |00      |00      |
|  |Камчатском крае  |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |на 2014-2018     |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |годы"            |за счет средств  |   |    |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |108,054-|108,054-|        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |48      |24      |23      |0,00000 |352,600-|352,600-|
|  |                 |внебюджетных     |   |    |640,100-|384,900-|550,000-|        |00      |00      |
|  |                 |источников       |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |67,5980 |67,5980 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |11      |11      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |903,760-|903,760-|        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |179     |33      |36      |36      |35      |36      |
|  |                 |                 |   |    |535,255-|944,095-|486,150-|897,260-|461,930-|745,820-|
|  |                 |                 |   |    |40      |40      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |178     |33      |36      |36      |35      |36      |
|  |                 |планируемых      |   |    |682,227-|621,427-|170,700-|737,900-|428,600-|723,600-|
|  |                 |объемов          |   |    |40      |40      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |031 |178     |33      |36      |36      |35      |36      |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |682,227-|621,427-|170,700-|737,900-|428,600-|723,600-|
|  |                 |                 |   |    |40      |40      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.|Подпрограмма 1   |                 |813|031 |620,000-|110,000-|120,000-|130,000-|130,000-|130,000-|
|  |"Старшее         |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |поколение в      |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Камчатском крае" |                 |815|031 |157     |28      |31      |31      |32417,0-|33      |
|  |                 |                 |   |    |758,027-|605,727-|297,000-|726,300-|0000    |712,000-|
|  |                 |                 |   |    |40      |40      |00      |00      |        |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|031 |7       |1       |1462,00-|1590,00-|1       |1       |
|  |                 |                 |   |    |846,000-|614,000-|000     |000     |590,000-|590,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|031 |6       |2       |2       |2       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000,000-|000,000-|000,000-|000,000-|        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|031 |6       |1       |1       |1       |1       |1       |
|  |                 |                 |   |    |458,200-|291,700-|291,700-|291,600-|291,600-|291,600-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |720,028-|189,668-|315,450-|159,360-|33,3300 |22,2200 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |00      |00      |00      |00      |0       |0       |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |133,000-|133,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.|Совершенствовани-|Всего            |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|1.|е нормативно-    |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |правового        |Всего без учета  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |обеспечения      |планируемых      |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социальной       |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |защищенности     |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |граждан пожилого |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |возраста в       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |Камчатском крае  |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.|Укрепление       |Всего            |   |    |3       |2       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|2.|социальной       |                 |   |    |934,670-|268,000-|666,670-|        |        |        |
|  |защищенности     |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |граждан пожилого |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |возраста в       |Всего без учета  |   |    |3       |2       |1500,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |Камчатском крае  |планируемых      |   |    |635,000-|135,000-|000     |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |031 |3       |2       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |635,000-|135,000-|500,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|031 |1635,00-|135,000-|1500,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000     |00      |000     |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|031 |6       |2       |2       |2       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000,000-|000,000-|000,000-|000,000-|        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |166,670-|0,00000 |166,670-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|031 |133,000-|133,000-|        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.|Проведение       |Всего            |   |    |161     |29      |31      |32827,2-|33      |34      |
|3.|мероприятий,     |                 |   |    |899,585-|802,095-|087,480-|6000    |521,930-|660,820-|
|  |направленных на  |                 |   |    |40      |40      |00      |        |00      |00      |
|  |укрепление       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |здоровья граждан |Всего без учета  |   |    |161346, |29      |30      |32      |33      |34      |
|  |пожилого         |планируемых      |   |    |22740   |612,427-|938,700-|667,900-|488,600-|638,600-|
|  |возраста         |объемов          |   |    |        |40      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |031 |161     |29      |30      |32      |33      |34      |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |346,227-|612,427-|938,700-|667,900-|488,600-|638,600-|
|  |                 |                 |   |    |40      |40      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|031 |154     |28      |29      |31      |32197,0-|33      |
|  |                 |                 |   |    |888,027-|320,727-|647,000-|376,300-|0000    |347,000-|
|  |                 |                 |   |    |40      |40      |00      |00      |        |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|031 |6       |1291,70-|1       |1291,60-|1       |1       |
|  |                 |                 |   |    |458,200-|000     |291,700-|000     |291,600-|291,600-|
|  |                 |                 |   |    |00      |        |00      |        |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |553,358-|189,668-|148,780-|159,360-|33,3300 |22,2200 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |00      |00      |00      |00      |0       |0       |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.|Совершенствовани-|Всего            |   |    |3       |722,000-|570,000-|633,000-|678,000-|708,000-|
|4.|е                |                 |   |    |311,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |коммуникационных |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |связей и         |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |развитие         |Всего без учета  |   |    |3       |722,000-|570,000-|633,000-|678,000-|708,000-|
|  |интеллектуальног-|планируемых      |   |    |311,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |о потенциала     |объемов          |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |граждан пожилого |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |возраста         |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |031 |3       |722,000-|570,000-|633,000-|678,000-|708,000-|
|  |                 |краевого бюджета |   |    |311,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|031 |620,000-|110,000-|120,000-|130,000-|130,000-|130,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|031 |2       |612,000-|450,000-|503,000-|548,000-|578,000-|
|  |                 |                 |   |    |691,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |5       |1       |1       |1       |1       |1       |
|  |                 |                 |   |    |940,000-|102,000-|112,000-|187,000-|212,000-|327,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |5       |1       |1       |1       |1       |1       |
|  |                 |планируемых      |   |    |940,000-|102,000-|112,000-|187,000-|212,000-|327,000-|
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.|Организация      |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|5.|свободного       |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |времени и        |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |культурного      |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |досуга граждан   |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |пожилого         |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |возраста         |за счет средств  |   |031 |5       |1       |1       |1187,00-|1       |1       |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |940,000-|102,000-|112,000-|000     |212,000-|327,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|031 |785,000-|100,000-|100,000-|100,000-|170,000-|315,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|031 |5       |1       |1       |1087,00-|1       |1       |
|  |                 |                 |   |    |155,000-|002,000-|012,000-|000     |042,000-|012,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |450,000-|50,0000 |50,0000 |250,000-|50,0000 |50,0000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |0       |00      |0       |0       |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета, |   |    |450,000-|50,0000 |50,0000 |250,000-|50,0000 |50,0000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |00      |0       |0       |00      |0       |0       |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.|Методическое и   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|6.|информационное   |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |сопровождение    |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |Подпрограммы 1   |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |031 |450,000-|50,0000 |50,0000 |250,000-|50,0000 |50,0000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |00      |0       |0       |00      |0       |0       |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|031 |450,000-|50,0000 |50,0000 |250,000-|50,0000 |50,0000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |0       |00      |0       |0       |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |45      |10      |10      |10      |6       |8       |
|  |                 |                 |   |    |288,000-|042,000-|247,000-|134,000-|835,000-|030,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |45      |10      |10      |10      |6       |8       |
|  |                 |планируемых      |   |    |288,000-|042,000-|247,000-|134,000-|835,000-|030,000-|
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |45      |10      |10      |10      |6       |8       |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |288,000-|042,000-|247,000-|134,000-|835,000-|030,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.|Подпрограмма 2   |                 |813|032 |5       |1       |1       |1       |1       |1       |
|  |"Семья и дети    |                 |   |    |430,000-|015,000-|215,000-|100,000-|000,000-|100,000-|
|  |Камчатки"        |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|032 |27      |5       |5       |5       |4       |5       |
|  |                 |                 |   |    |161,000-|594,000-|594,000-|594,000-|785,000-|594,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|032 |6       |1       |1       |1       |1       |1       |
|  |                 |                 |   |    |200,000-|300,000-|300,000-|300,000-|000,000-|300,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |825|032 |6       |2       |2       |2       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |135,000-|045,000-|045,000-|045,000-|        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|032 |362,000-|88,0000 |93,0000 |95,0000 |50,0000 |36,0000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |0       |0       |0       |0       |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|032 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |3810,00-|665,000-|865,000-|750,000-|750,000-|780,000-|
|  |                 |                 |   |    |000     |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |3810,00-|665,000-|865,000-|750,000-|750,000-|780,000-|
|  |                 |планируемых      |   |    |000     |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.|Развитие и       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|1.|поддержка детей- |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |сирот и детей,   |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |оставшихся без   |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |попечения        |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |родителей        |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |3810,00-|665,000-|865,000-|750,000-|750,000-|780,000-|
|  |                 |краевого бюджета |   |    |000     |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|032 |3030,00-|515,000-|715,000-|600,000-|600,000-|600,000-|
|  |                 |                 |   |    |000     |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|032 |780,000-|150,000-|150,000-|150,000-|150,000-|180,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |7392,00-|1314,00-|1664,00-|1664,00-|1370,00-|1380,00-|
|  |                 |                 |   |    |000     |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |7392,00-|1314,00-|1664,00-|1664,00-|1370,00-|1380,00-|
|  |                 |планируемых      |   |    |000     |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Профилактика     |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |семейного        |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |неблагополучия,  |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |детской          |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.|безнадзорности,  |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|2.|развитие         |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |инновационных    |за счет средств  |   |    |7392,00-|1314,00-|1664,00-|1664,00-|1370,00-|1380,00-|
|  |технологий и     |краевого бюджета |   |    |000     |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |форм             |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |профилактики     |                 |813|032 |2400,00-|500,000-|500,000-|500,000-|400,000-|500,000-|
|  |детской          |                 |   |    |000     |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |безнадзорности   |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|032 |4992,00-|814,000-|1164,00-|1164,00-|970,000-|880,000-|
|  |                 |                 |   |    |000     |00      |000     |000     |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |33101,0-|7813,00-|7518,00-|7520,00-|4550,00-|5700,00-|
|  |                 |                 |   |    |0000    |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |33101,0-|7813,00-|7518,00-|7520,00-|4550,00-|5700,00-|
|  |                 |планируемых      |   |    |0000    |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Укрепление       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социального      |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |института семьи, |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |пропаганда       |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |положительных    |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.|семейных         |за счет средств  |   |    |33101,0-|7813,00-|7518,00-|7520,00-|4550,00-|5700,00-|
|3.|традиций и       |краевого бюджета |   |    |0000    |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |семейных         |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |ценностей,       |                 |815|032 |20404,0-|4380,00-|4080,00-|4080,00-|3500,00-|4364,00-|
|  |формирование     |                 |   |    |0000    |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |ответственного   |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |родительства     |                 |816|032 |6200,00-|1300,00-|1300,00-|1300,00-|1000,00-|1300,00-|
|  |                 |                 |   |    |000     |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |825|032 |6135,00-|2045,00-|2045,00-|2045,00-|0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000     |000     |000     |000     |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|032 |362,000-|88,0000 |93,0000 |95,0000 |50,0000 |36,0000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |0       |0       |0       |0       |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|032 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |985,000-|250,000-|200,000-|200,000-|165,000-|170,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |985,000-|250,000-|200,000-|200,000-|165,000-|170,000-|
|  |                 |планируемых      |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Патриотическое   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |воспитание       |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |детей,           |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |находящихся в    |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.|трудной          |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|4.|жизненной        |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |ситуации         |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |985,000-|250,000-|200,000-|200,000-|165,000-|170,000-|
|  |                 |краевого бюджета |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |8.1|032 |985,000-|250,000-|200,000-|200,000-|165,000-|170,000-|
|  |                 |                 |5  |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |22 092  |3 964   |4 190   |4 424   |4 642   |4 871   |
|  |                 |                 |   |    |918,691-|008,346-|535,600-|388,900-|753,342-|232,502-|
|  |                 |                 |   |    |33      |60      |00      |00      |00      |73      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |815|033 |19 276  |3 964   |4 190   |4 424   |3 268   |3 428   |
|  |                 |планируемых      |   |    |294,892-|008,346-|535,600-|388,900-|780,678-|581,366-|
|  |                 |объемов          |   |    |09      |60      |00      |00      |50      |99      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|033 |3 719   |1152    |1 258   |1 308   |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |341,300-|337,700-|791,000-|212,600-|        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Подпрограмма 3   |за счет средств  |815|033 |2 815   |0,00000 |0,00000 |0,00000 |1 373   |1 442   |
|  |"Меры социальной |федерального     |   |    |918,599-|        |        |        |620,063-|298,535-|
|  |поддержки        |бюджета          |   |    |24      |        |        |        |50      |74      |
|  |отдельных        |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |категорий        |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |граждан в        |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |Камчатском крае" |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3,|                 |за счет средств  |   |033 |15 555  |2 810   |2 931   |3 116   |3 268   |3 428   |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |845,538-|562,592-|744,600-|176,300-|780,678-|581,366-|
|  |                 |                 |   |    |09      |60      |00      |00      |50      |99      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|033 |15 506  |2 761   |2 931   |3 116   |3 268   |3 428   |
|  |                 |                 |   |    |787,818-|504,872-|744,600-|176,300-|780,678-|581,366-|
|  |                 |                 |   |    |09      |60      |00      |00      |50      |99      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |810|033 |49      |49      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |057,720-|057,720-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|033 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |108,054-|108,054-|        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|033 |705,200-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |352,600-|352,600-|
|  |                 |внебюджетных     |   |    |00      |        |        |        |00      |00      |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |5 188   |953     |1 013   |1 021   |1 072   |1 126   |
|  |                 |                 |   |    |243,659-|768,954-|686,700-|489,800-|863,088-|435,116-|
|  |                 |                 |   |    |49      |00      |00      |00      |50      |99      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |3285214 |953768, |1013686 |1021489 |144546, |151723, |
|  |                 |планируемых      |   |    |,77949  |95400   |,70000  |,80000  |21850   |10699   |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|033 |2581740 |821     |876     |883     |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |,20000  |338,400-|623,300-|778,500-|        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Реализация мер   |за счет средств  |   |    |1 902   |0,00000 |0,00000 |0,00000 |927     |974     |
|  |социальной       |федерального     |   |    |323,680-|        |        |        |964,270-|359,410-|
|  |поддержки        |бюджета          |   |    |00      |        |        |        |00      |00      |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |отдельных        |за счет средств  |   |    |702     |131     |137     |137     |144     |151     |
|  |категории        |краевого бюджета |   |    |366,525-|322,500-|063,400-|711,300-|546,218-|723,106-|
|  |граждан,         |                 |   |    |49      |00      |00      |00      |50      |99      |
|  |                 |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|установленных    |                 |815|033 |653     |82      |137     |137     |144     |151     |
|1.|федеральным      |                 |   |    |308,805-|264,780-|063,400-|711,300-|546,218-|723,106-|
|  |                 |                 |   |    |49      |00      |00      |00      |50      |99      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |законодательство |                 |810|033 |49      |49      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |м                |                 |   |    |057,720-|057,720-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|033 |1108,05-|1108,05-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |400     |400     |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|033 |705,200-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |352,600-|352,600-|
|  |                 |внебюджетных     |   |    |00      |        |        |        |00      |00      |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Реализация мер   |Всего            |   |    |9 119   |1 631   |1 729   |1 828   |1 918   |2 012   |
|2.|социальной       |                 |   |    |956,902-|580,472-|187,300-|049,100-|226,800-|913,230-|
|  |поддержки        |                 |   |    |60      |60      |00      |00      |00      |00      |
|  |отдельных        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |категорий        |Всего без учета  |   |    |9 119   |1 631   |1 729   |1 828   |1 918   |2 012   |
|  |граждан,         |планируемых      |   |    |956,902-|580,472-|187,300-|049,100-|226,800-|913,230-|
|  |установленных    |объемов          |   |    |60      |60      |00      |00      |00      |00      |
|  |законодательство-|обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |м Камчатского    |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |края             |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |9119    |1 631   |1 729   |1 828   |1 918   |2 012   |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |956,902-|580,472-|187,300-|049,100-|226,800-|913,230-|
|  |                 |                 |   |    |600     |600     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|033 |9 119   |1 631   |1 729   |1 828   |1 918   |2 012   |
|  |                 |                 |   |    |956,902-|580,472-|187,300-|049,100-|226,800-|913,230-|
|  |                 |                 |   |    |600     |600     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Реализация       |Всего            |   |    |1727    |334     |333     |337     |352     |368     |
|3.|дополнительных   |                 |   |    |028,610-|185,800-|625,500-|779,100-|964,000-|474,210-|
|  |мер социальной   |                 |   |    |000     |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |поддержки        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |отдельных        |Всего без учета  |   |    |1 727   |334     |333     |337     |352     |368     |
|  |категорий        |планируемых      |   |    |028,610-|185,800-|625,500-|779,100-|964,000-|474,210-|
|  |граждан          |объемов          |   |    |000     |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |1 727   |334     |333     |337     |352     |368     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |028,610-|185,800-|625,500-|779,100-|964,000-|474,210-|
|  |                 |                 |   |    |000     |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|033 |1 727   |334     |333     |337     |352     |368     |
|  |                 |                 |   |    |028,610-|185,800-|625,500-|779,100-|964,000-|474,210-|
|  |                 |                 |   |    |000     |000     |000     |000     |000     |000     |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Реализация мер   |Всего            |   |    |5 836   |996     |1 073   |1194    |1 254   |1 316   |
|4.|социальной       |                 |   |    |343,569-|436,320-|935,200-|816,100-|331,913-|824,035-|
|  |поддержки семей  |                 |   |    |24      |00      |00      |00      |50      |74      |
|  |с детьми,        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |предусмотренные  |Всего без учета  |   |    |4       |996     |1 073   |1194    |808     |848     |
|  |федеральным      |планируемых      |   |    |922748, |436,320-|935,200-|816,100-|676,120-|884,910-|
|  |законодательство-|объемов          |   |    |65000   |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |м и              |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |законодательство-|-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |м Камчатского    |за счет средств  |815|033 |1 137   |330     |382     |424     |0,00000 |0,00000 |
|  |края             |федерального     |   |    |601,100-|999,300-|167,700-|434,100-|        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|033 |913     |0,00000 |0,00000 |0,00000 |445     |467     |
|  |                 |федерального     |   |    |594,919-|        |        |        |655,793-|939,125-|
|  |                 |бюджета          |   |    |24      |        |        |        |50      |74      |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |3 785   |665     |691     |770     |808     |848     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |147,550-|437,020-|767,500-|382,000-|676,120-|884,910-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|033 |3 785   |665     |691     |770     |808     |848     |
|  |                 |                 |   |    |147,550-|437,020-|767,500-|382,000-|676,120-|884,910-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |221     |48      |40      |42      |44      |46      |
|  |                 |                 |   |    |345,950-|036,800-|100,900-|254,800-|367,540-|585,910-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |221     |48      |40      |42      |44      |46585,9-|
|  |                 |планируемых      |   |    |345,950-|036,800-|100,900-|254,800-|367,540-|1000    |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Оказание         |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |поддержки        |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |гражданам,       |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |оказавшимся в    |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|трудной          |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|5.|жизненной        |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |ситуации         |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |221     |48      |40      |42      |44      |46      |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |345,950-|036,800-|100,900-|254,800-|367,540-|585,910-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|033 |221     |48      |40      |42      |44      |46      |
|  |                 |                 |   |    |345,950-|036,800-|100,900-|254,800-|367,540-|585,910-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |44      |11      |6       |8       |5       |12      |
|  |                 |                 |   |    |016,713-|327,613-|249,100-|180,000-|720,000-|540,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |37      |5       |6       |8       |5       |12      |
|  |                 |планируемых      |   |    |983,594-|294,494-|249,100-|180,000-|720,000-|540,000-|
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |37      |5       |6       |8       |5       |12      |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |915,996-|226,896-|249,100-|180,000-|720,000-|540,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|034 |6       |1       |1474,00-|1       |100,000-|2       |
|  |                 |                 |   |    |202,896-|098,896-|000     |030,000-|00      |500,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |00      |        |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|034 |18      |1       |2500,00-|5       |3       |5       |
|  |                 |                 |   |    |088,000-|878,000-|000     |000,000-|000,000-|710,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|034 |13      |2       |2       |2150,00-|2       |4       |
|  |                 |                 |   |    |625,100-|250,000-|275,100-|000     |620,000-|330,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|Подпрограмма 4   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |"Дети -          |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |инвалиды"        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |67,5980 |67,5980 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|034 |1,59800 |1,59800 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|034 |66,0000 |66,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |6       |6       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |033,119-|033,119-|        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|034 |98,8500 |98,8500 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|034 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |712,099-|712,099-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|34  |4       |4       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |222,170-|222Д700 |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |планируемых      |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Выявление и учет |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |детей-инвалидов, |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |семей            |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|с детьми-        |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|1.|инвалидами,      |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |мониторинг       |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |потребностей     |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |родителей,       |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |воспитывающих    |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |детей-инвалидов, |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |в услугах        |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |учреждений       |краевого бюджета |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |социальной сферы |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|Оказание         |Всего            |   |    |18      |2175,00-|2500,00-|5       |3       |5       |
|2.|своевременной    |                 |   |    |385,0000|000     |000     |000,000-|000,000-|710,000-|
|  |медицинской      |                 |   |    |0       |        |        |00      |00      |00      |
|  |помощи и         |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |проведение       |Всего без учета  |   |    |18      |1       |2500,00-|5       |3       |5       |
|  |комплексной      |планируемых      |   |    |088,0000|878,000-|000     |000,000-|000,000-|710,000-|
|  |реабилитации     |объемов          |   |    |0       |00      |        |00      |00      |00      |
|  |детей-инвалидов  |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |и детей с        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |ограниченными    |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |возможностями    |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |здоровья,        |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |способствующей   |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |максимально      |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |возможному       |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |восстановлению   |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |утраченных       |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |функций ребенка  |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |18      |1       |2500,00-|5       |3       |5       |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |088,0000|878,000-|000     |000,000-|000,000-|710,000-|
|  |                 |                 |   |    |0       |00      |        |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|034 |18      |1       |2       |5       |3       |5       |
|  |                 |                 |   |    |088,0000|878,000-|500,000-|000,000-|000,000-|710,000-|
|  |                 |                 |   |    |0       |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |297,0000|297,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |0       |00      |        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|034 |297,0000|297,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |0       |00      |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|Создание новых   |Всего            |   |    |4       |1       |450,000-|450,000-|0,00000 |1       |
|3.|служб,           |                 |   |    |310,8480|490,848-|00      |00      |        |920,000-|
|  |оказывающих      |                 |   |    |0       |00      |        |        |        |00      |
|  |поддержку детям- |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |инвалидам,       |Всего без учета  |   |    |3       |450,000-|450,000-|450,000-|0,00000 |1       |
|  |семьям с детьми- |планируемых      |   |    |270,0000|00      |00      |00      |        |920,000-|
|  |инвалидам и      |объемов          |   |    |0       |        |        |        |        |00      |
|  |оказывающих      |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |поддержку детям- |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |инвалидам,       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |семьям с детьми- |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |инвалидами       |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |(реабилитации    |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |детей раннего    |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |возраста (до 3   |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |лет), мобильный  |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |пункт            |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |сопровождения    |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |семей, лекотека, |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |группа выходного |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |дня для детей-   |за счет средств  |   |    |3       |450,000-|450,000-|450,000-|0,00000 |1       |
|  |инвалидов)       |краевого бюджета |   |    |270,0000|00      |00      |00      |        |920,000-|
|  |                 |                 |   |    |0       |        |        |        |        |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|034 |3       |450,000-|450,000-|450,000-|0,00000 |1       |
|  |                 |                 |   |    |270,0000|00      |00      |00      |        |920,000-|
|  |                 |                 |   |    |0       |        |        |        |        |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |040,8480|040,848-|        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |0       |00      |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|034 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |040,8480|040,848-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |0       |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|Внедрение        |Всего            |   |    |7       |3       |980,000-|530,000-|600,000-|1       |
|4.|инновационных    |                 |   |    |509,8210|599,821-|00      |00      |00      |800,000-|
|  |технологий,      |                 |   |    |0       |00      |        |        |        |00      |
|  |методик,         |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |программ по      |Всего без учета  |   |    |4       |653,400-|980,000-|530,000-|600,000-|1       |
|  |реабилитации,    |планируемых      |   |    |563,4000|00      |00      |00      |00      |800,000-|
|  |социализации,    |объемов          |   |    |0       |        |        |        |        |00      |
|  |интеграции       |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |детей-           |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |инвалидов, семей |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |с детьми-        |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |инвалидами в     |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |общество         |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |(реабилитация    |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |при помощи       |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |аппаратно-       |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |программных      |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |комплексов БОС,  |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |иппотерапии,     |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |портативного     |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |физиотерапевтиче-|за счет средств  |   |    |4       |587,400-|980,000-|530,000-|600,000-|1       |
|  |ского            |краевого бюджета |   |    |497,4000|00      |00      |00      |00      |800,000-|
|  |оборудования и   |                 |   |    |0       |        |        |        |        |00      |
|  |др)              |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|034 |2       |387,400-|680,000-|330,000-|100,000-|1       |
|  |                 |                 |   |    |697,4000|00      |00      |00      |00      |200,000-|
|  |                 |                 |   |    |0       |        |        |        |        |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|034 |1       |200,000-|300,000-|200,000-|500,000-|600,000-|
|  |                 |                 |   |    |800,0000|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |                 |   |    |0       |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |66,00000|66,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |        |0       |        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|034 |66,00000|66,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |        |0       |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |2       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |946,4210|946,421-|        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |0       |00      |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|034 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |531,3220|531,322-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |0       |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|034 |1       |1415,09-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |415,0990|900     |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |0       |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |4       |X       |235,000-|230,000-|770,000-|910,000-|
|  |                 |                 |   |    |005,000-|860,000-|00      |00      |00      |00      |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Преодоление      |Всего без учета  |   |    |2       |210,000-|235,000-|230,000-|770,000-|910,000-|
|  |изолированности  |планируемых      |   |    |355,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |семей с          |объемов          |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |адаптивных       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |возможностей     |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |(службы          |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |сопровождения    |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |семей с детьми-  |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |инвалидами,      |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |организация      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|отдыха семей с   |за счет средств  |   |    |2       |210,000-|235,000-|230,000-|770,000-|910,000-|
|5.|                 |краевого бюджета |   |    |355,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |детьми-          |                 |815|034 |2       |210,000-|235,000-|230,000-|770,000-|910,000-|
|  |инвалидами,      |                 |   |    |355,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |дистанционное    |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |консультирование |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |родителей,       |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |формирование     |Фонд поддержки   |   |    |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |клубов, школ,    |детей,           |   |    |650,000-|650,000-|        |        |        |        |
|  |групп            |находящихся в    |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |взаимопомощи     |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |родителей детей- |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |инвалидов)       |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|034 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |650,000-|650,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |9       |2       |1       |1       |1       |2       |
|  |                 |                 |   |    |246,044-|121,944-|994,100-|880,000-|250,000-|000,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |9       |2       |1       |1       |1       |2       |
|  |                 |планируемых      |   |    |147,194-|023,094-|994,100-|880,000-|250,000-|000,000-|
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Создание         |за счет средств  |   |    |9       |2       |1       |1       |1       |2       |
|  |условий,         |краевого бюджета |   |    |145,596-|021,496-|994,100-|880,000-|250,000-|000,000-|
|  |способствующих   |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |раскрытию        |                 |813|034 |3       |711,496-|794,000-|700,000-|0,00000 |1       |
|  |творческого,     |                 |   |    |405,496-|00      |00      |00      |        |200,000-|
|  |спортивного      |                 |   |    |00      |        |        |        |        |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |потенциала       |                 |815|034 |5       |1       |1       |1       |1       |800,000-|
|  |детей-инвалидов, |                 |   |    |740,100-|310,000-|200,100-|180,000-|250,000-|00      |
|  |их               |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|профессиональная |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|6.|поддержка,       |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |интеграция       |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |в среду здоровых |Фонд поддержки   |   |    |1,59800 |1,59800 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |сверстников,     |детей,           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |воспитание       |находящихся в    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |толерантного     |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |отношения        |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |общества к       |                 |813|034 |1,59800 |1,59800 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |детям-инвалидам  |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |98,8500 |98,8500 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|034 |98,8500 |98,8500 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |560,000-|80,0000 |90,0000 |90,0000 |100,000-|200,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |0       |0       |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |560,000-|80,0000 |90,0000 |90,0000 |100,000-|200,000-|
|  |                 |планируемых      |   |    |00      |0       |0       |0       |00      |00      |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Привлечение      |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |средств массовой |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |информации к     |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |освещению        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |вопросов,        |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |связанных с      |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |проблемами       |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |детей-инвалидов  |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |560,000-|80,0000 |90,0000 |90,0000 |100,000-|200,000-|
|  |                 |краевого бюджета |   |    |00      |0       |0       |0       |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|034 |100,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |100,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|034 |460,000-|80,0000 |90,0000 |90,0000 |100,000-|100,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |0       |0       |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Привлечение      |Всего без учета  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |общественных     |планируемых      |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |организаций и    |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |добровольцев к   |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |реализации       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |совместных       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |проектов         |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социальной       |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |интеграции       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|детей-           |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|8.|инвалидов, их    |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |успешной         |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |творческой       |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |самореализации   |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Поддержка        |Всего без учета  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |инициатив        |планируемых      |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |общественных     |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |объединений в    |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |обеспечении      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |нормальных       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |условий          |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |жизнедеятельност-|бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |и детей-         |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|инвалидов, их    |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|9.|успешной         |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |интеграции в     |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |общество,        |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |включая          |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |организацию      |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |региональных     |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |грантовых        |краевого бюджета |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |конкурсов        |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |социальных       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |проектов;        |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |развитие         |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |добровольческого |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |движения         |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |22      |13      |5       |3       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |909,641-|228,641-|916,000-|765,000-|        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |17      |7       |5       |3       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |039,000-|358,000-|916,000-|765,000-|        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |17      |7       |5       |3       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |039,000-|358,000-|916,000-|765,000-|        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|035 |90,0000 |45,0000 |45,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |0       |0       |0       |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Подпрограмма 5   |                 |814|035 |3       |948,000-|2106,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |"Детство без     |                 |   |    |054,000-|00      |000     |        |        |        |
|  |жестокости       |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |и насилия"       |                 |815|035 |13      |6       |3       |3       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |895,000-|365,000-|765,000-|765,000-|        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |   |    |5       |5       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |870,641-|870,641-|        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|035 |919,909-|919,909-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|035 |203,372-|203,372-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|035 |4       |4       |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |747,360-|747,360-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |6       |6       |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |742,640-|042,640-|00      |00      |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |6       |5       |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |250,000-|550,000-|00      |00      |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Организация      |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |межведомственног-|федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |о взаимодействия |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |по вопросам      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.|оказания помощи  |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|1,|детям,           |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |подвергшимся     |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |различным        |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |формам насилия,  |за счет средств  |   |    |6       |5       |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |
|  |и семьям, в      |краевого бюджета |   |    |250,000-|550,000-|00      |00      |        |        |
|  |которых          |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |произошли случаи |                 |815|035 |6       |5       |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |
|  |насилия          |                 |   |    |250,000-|550,000-|00      |00      |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |815|035 |492,640-|492,640-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |14      |5       |5       |3       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |737,001-|956,001-|466,000-|315,000-|        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |10      |1       |5       |3       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |389,000-|608,000-|466,000-|315,000-|        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |10      |1       |5       |3       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |389,000-|608,000-|466,000-|315,000-|        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Своевременное    |                 |813|035 |90,0000 |45,0000 |45,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |оказание помощи  |                 |   |    |0       |0       |0       |        |        |        |
|  |детям,           |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.|подвергшимся     |                 |814|035 |3       |948,000-|2106,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|2.|различным формам |                 |   |    |054,000-|00      |000     |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |насилия,         |                 |815|035 |7       |615,000-|3       |3       |0,00000 |0,00000 |
|  |жестокого        |                 |   |    |245,000-|00      |315,000-|315,000-|        |        |
|  |обращения,       |                 |   |    |00      |        |00      |00      |        |        |
|  |                 |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |профилактика     |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |рисков жестокого |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |обращения с      |Фонд поддержки   |   |    |4       |4       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |детьми           |детей,           |   |    |348,001-|348,001-|        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|035 |919,909-|919,909-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|035 |203,372-|203,372-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|035 |3       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |224,720-|224,720-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |030,000-|030,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.|Расширение       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|3.|спектра          |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социальных услуг |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |детям и семьям,  |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |попавшим в       |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |трудную          |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |жизненную        |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |ситуацию         |краевого бюджета |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Фонд поддержки   |815|035 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |детей,           |   |    |030,000-|030,000-|        |        |        |        |
|  |                 |находящихся в    |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |трудной жизненной|   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |ситуации         |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |400,000-|200,000-|100,000-|100,000-|0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Проведение       |Всего без учета  |   |    |400,000-|200,000-|100,000-|100,000-|0,00000 |0,00000 |
|  |мероприятий,     |планируемых      |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |направленных     |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.|обращению с      |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|4.|детьми и         |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |формирование в   |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |обществе         |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |нетерпимого      |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |отношения к      |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |различным        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |проявления       |за счет средств  |   |    |400,000-|200,000-|100,000-|100,000-|0,00000 |0,00000 |
|  |насилия по       |краевого бюджета |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |отношению к      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |детям            |                 |815|035 |400,000-|200,000-|100,000-|100,000-|0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |72      |48      |24      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |256,230-|005,630-|250,600-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |69      |46      |22      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |113,300-|595,200-|518,100-|        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |19      |19      |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |170,400-|170,400-|        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|036 |3       |3       |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |230,000-|230,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|036 |5       |5       |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |162,400-|162,400-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|036 |4       |4       |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |286,000-|286,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|036 |3       |3       |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |230,000-|230,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |829|036 |400,000-|400,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |833|036 |2       |2       |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |862,000-|862,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.|Подпрограммы 6   |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |"Доступная среда |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |в Камчатском     |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |крае"            |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |49      |27      |22      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |942,900-|424,800-|518,100-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|036 |8       |3       |4       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |143,000-|930,000-|213,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|036 |5       |5       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |162,400-|162,400-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|036 |15      |9       |5       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |063,500-|290,400-|773Д000 |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |0       |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|036 |8       |4       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |770,000-|780,000-|990,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |829|036 |650,000-|400,000-|250,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |833|036 |6       |2       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |527,000-|962,000-|565,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|036 |4       |400,000-|4       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |627,000-|00      |227,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |850|036 |1       |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000,000-|00      |00      |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |3       |1410,43-|1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |142,930-|000     |732,500-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Совершенствовани-|Всего без учета  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |е нормативно-    |планируемых      |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |формирования     |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |доступной среды  |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |жизнедеятельност-|бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |и инвалидов и    |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.|других           |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|1.|малоподвижных    |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |групп населения  |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |в                |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Камчатском крае  |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |68172,6-|42      |26      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |6800    |081,230-|091,438-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |        |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |49      |40      |9       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |945,800-|670,800-|275,000-|        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |18      |18470,4-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |470,400-|0000    |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|036 |3       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |230,000-|230,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|036 |5       |5       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |162,400-|162,400-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Проведение       |                 |815|036 |3       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |комплекса        |                 |   |    |736,000-|736,000-|        |        |        |        |
|  |мероприятий по   |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |повышению уровня |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |доступности и    |                 |816|036 |3       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |качества         |                 |   |    |080,000-|080,000-|        |        |        |        |
|  |приоритетных     |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |объектов и услуг |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |в приоритетных   |                 |829|036 |400,000-|400,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |сферах           |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |833|036 |2       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |862,000-|862,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.|жизнедеятельност-|за счет средств  |   |    |15      |0,00000 |15      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|2.|и инвалидов и    |федерального     |   |    |235,188-|        |235,188-|        |        |        |
|  |других           |бюджета          |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |малоподвижных    |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |групп населения  |за счет средств  |   |    |31      |22      |9       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |в Камчатском     |краевого бюджета |   |    |475,400-|200,400-|275,000-|        |        |        |
|  |крае             |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|036 |6       |3       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |080,000-|230,000-|850,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|036 |5       |5       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |162,400-|162,400-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|036 |9       |7       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |976,000-|366,000-|610,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|036 |3       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |080,000-|080,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |829|036 |650,000-|400,000-|250,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |833|036 |6       |2       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |527,000-|962,000-|565,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |2       |1410,43-|1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |991,680-|000     |581,250-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |17      |4       |12      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |778,250-|982,000-|796,250-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |16      |4       |11      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |977,000-|982,000-|995,000-|        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |650,000-|650,000-|        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|036 |500,000-|500,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Повышение        |                 |816|036 |150,000-|150,000-|        |        |        |        |
|  |доступности и    |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |качества         |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.|реабилитационных |за счет средств  |   |    |650,000-|0,00000 |650,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|3.|услуг (развитие  |федерального     |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |системы          |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |реабилитации и   |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социальной       |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |интеграции       |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |инвалидов в      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |общество) в      |за счет средств  |   |    |16      |4       |11      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |Камчатском крае  |краевого бюджета |   |    |327,000-|332,000-|995,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|036 |1       |630,000-|700,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |330,000-|00      |00      |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|036 |3       |1       |2578,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |680,000-|102,000-|000     |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|036 |5       |1       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |690,000-|700,000-|990,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|036 |4       |400,000-|4       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |627,000-|00      |227,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |850|036 |1       |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000,000-|00      |00      |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |151,250-|0,00000 |151,250-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |948,000-|140,000-|808,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |948,000-|140,000-|808,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Информационно-   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |методическое и   |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |кадровое         |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |обеспечение      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.|системы          |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|4.|реабилитации и   |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социальной       |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |интеграции       |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |инвалидов в      |за счет средств  |   |    |948,000-|140,000-|808,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |общество в       |краевого бюджета |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |Камчатском крае  |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|036 |683,000-|50,0000 |633,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|036 |265,000-|90,0000 |175,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |1       |802,400-|490,100-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |242,500-|00      |00      |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Преодоление      |Всего без учета  |   |    |1       |802,400-|440,100-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |социальной       |планируемых      |   |    |242,500-|00      |00      |        |        |        |
|  |разобщенности в  |объемов          |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |обществе и       |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |формирование     |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |позитивного      |за счет средств  |   |    |50,0000 |50,0000 |        |        |        |        |
|  |отношения к      |федерального     |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|  |проблемам        |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |инвалидов и к    |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|036 |50,0000 |50,0000 |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.|проблеме         |за счет средств  |   |    |50,0000 |0,00000 |50,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|5.|обеспечения      |федерального     |   |    |0       |        |0       |        |        |        |
|  |доступной среды  |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |жизнедеятельност-|(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |и для инвалидов  |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |и                |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |в Камчатском     |за счет средств  |   |    |1192,50-|752,400-|440,100-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |крае             |краевого бюджета |   |    |000     |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|036 |50,0000 |20,0000 |30,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |0       |0       |0       |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|036 |1142,50-|732,400-|410,100-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000     |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |284     |109     |40      |42      |45      |45      |
|  |                 |                 |   |    |311,623-|058,960-|792,263-|765,947-|842,053-|852,400-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |281     |107     |40      |42      |45      |45      |
|  |                 |планируемых      |   |    |884,073-|030,810-|792,263-|687,000-|687,000-|687,000-|
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |156,490-|156,490-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|037 |4,00000 |4,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |152,490-|152,490-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Подпрограмма 7   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |"Развитие        |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |системы          |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |социального      |за счет средств  |   |    |281     |106     |40      |42      |45      |45      |
|  |обслуживания в   |краевого бюджета |   |    |622,320-|874,320-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-|
|  |Камчатском крае. |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |Повышение        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|эффективности    |                 |812|037 |31      |31      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |государственной  |                 |   |    |987,320-|987,320-|        |        |        |        |
|  |поддержки        |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |социально        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|037 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |организаций на   |                 |815|037 |234     |59      |40      |42      |45      |45      |
|  |2014-2018 годы"  |                 |   |    |035,000-|287,000-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|037 |700,000-|700,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |829|037 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |11      |и       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |900,000-|900,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|037 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |500,000-|500,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |1       |1       |105,263-|78,9470 |155,053-|165,400-|
|  |                 |местных бюджетов |   |    |830,913-|326,250-|00      |0       |00      |00      |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|037 |701,900-|701,900-|        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |266     |91      |40      |42      |45      |45      |
|  |                 |                 |   |    |530,133-|277,470-|792,263-|765,947-|842,053-|852,400-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |264     |89      |40      |42      |45      |45      |
|  |                 |планируемых      |   |    |622,320-|874,320-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-|
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Развитие системы |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социального      |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |обслуживания в   |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |Камчатском крае  |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|                 |за счет средств  |   |    |264     |89      |40      |42      |45      |45      |
|1.|                 |краевого бюджета |   |    |622,320-|874,320-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |812|037 |43      |31      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |367,320-|987,320-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|037 |232     |57      |40      |42      |45      |45      |
|  |                 |                 |   |    |635,000-|887,000-|687,000-|687,000-|687,000-|687,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |1       |701,250-|105,263-|78,9470 |155,053-|165,400-|
|  |                 |местных бюджетов |   |    |205,913-|00      |00      |0       |00      |00      |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|037 |701,900-|701,900-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|  |                 |Всего            |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |Формирование     |Всего без учета  |   |    |                                                     |
|  |нормативной      |планируемых      |   |    |                                                     |
|  |правовой базы,   |объемов          |   |    |                                                     |
|  |обеспечивающей   |обязательств     |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |федерального     |   |    |                                                     |
|  |                 |бюджета.         |   |    |                                                     |
|  |                 |                 |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|7.|совершенствовани-|за счет средств  |   |    |                  Финансирование                     |
|1.|е системы        |федерального     |   |    |                  не                                 |
|1.|социального      |бюджета          |   |    |                  предусмотрено                      |
|  |обслуживания     |(планируемые     |   |    |                                                     |
|  |населения в      |объемы           |   |    |                                                     |
|  |Камчатском       |обязательств)    |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |крае             |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |                                                     |
|  |                 |источников       |   |    |                                                     |
|--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|7.|Разработка и     |Всего            |   |    |Финансирование не предусмотрено                      |
|1.|внедрение в      |-----------------+---+----|                                                     |
|2.|практику работы  |Всего без учета  |   |    |                                                     |
|  |учреждений       |планируемых      |   |    |                                                     |
|  |социального      |объемов          |   |    |                                                     |
|  |обслуживания     |обязательств     |   |    |                                                     |
|  |населения норм,  |-----------------+---+----|                                                     |
|  |нормативов,      |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |стандартов       |федерального     |   |    |                                                     |
|  |предоставления   |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |социальных услуг |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |федерального     |   |    |                                                     |
|  |                 |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |                 |(планируемые     |   |    |                                                     |
|  |                 |объемы           |   |    |                                                     |
|  |                 |обязательств)    |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |                                                     |
|  |                 |источников       |   |    |                                                     |
|--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|7.|Внедрение        |Всего            |   |    |Финансирование не предусмотрено                      |
|1.|независимой      |-----------------+---+----|                                                     |
|3.|оценки качества  |Всего без учета  |   |    |                                                     |
|  |работы           |планируемых      |   |    |                                                     |
|  |учреждений,      |объемов          |   |    |                                                     |
|  |оказывающих      |обязательств     |   |    |                                                     |
|  |социальные       |-----------------+---+----|                                                     |
|  |услуги в         |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |Камчатском крае  |федерального     |   |    |                                                     |
|  |                 |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |федерального     |   |    |                                                     |
|  |                 |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |                 |(планируемые     |   |    |                                                     |
|  |                 |объемы           |   |    |                                                     |
|  |                 |обязательств)    |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |                                                     |
|  |                 |источников       |   |    |                                                     |
|--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|7.|Расширение сети  |Всего            |   |    |32      |32      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|1.|социальных       |                 |   |    |107,320-|107,320-|        |        |        |        |
|4.|учреждений       |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |(инвестиционные  |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |мероприятия)     |Всего без учета  |   |    |32      |32      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |107,320-|107,320-|        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |32      |32107,3-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |107,320-|2000    |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |812|037 |31      |31      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |987,320-|987,320-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|037 |120,000-|120,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Обеспечение      |Всего            |   |    |205     |52      |35      |37      |40      |40      |
|1.|комплексной      |                 |   |    |699,813-|487Д500 |162,263-|350,947-|347,053-|352,400-|
|5.|безопасности     |                 |   |    |00      |0       |00      |00      |00      |00      |
|  |учреждений       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |социального      |Всего без учета  |   |    |203     |51      |35      |37      |40      |40      |
|  |обслуживания в   |планируемых      |   |    |887,000-|084,000-|057,000-|272,000-|237,000-|237,000-|
|  |Камчатском крае  |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |203     |51      |35      |37      |40      |40      |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |887,000-|084,000-|057,000-|272,000-|237,000-|237,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|037 |203     |51      |35      |37      |40      |40      |
|  |                 |                 |   |    |887,000-|084,000-|057,000-|272,000-|237,000-|237,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |1110,91-|701,250-|105,263-|78,9470 |110,053-|115,400-|
|  |                 |местных бюджетов |   |    |300     |00      |00      |0       |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|037 |701,900-|701,900-|        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Укрепление       |Всего            |   |    |24      |4       |5       |4       |5       |5       |
|1.|материально-     |                 |   |    |973,000-|683,000-|215,000-|980,000-|045,000-|050,000-|
|6.|технической базы |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |учреждений       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |социального      |Всего без учета  |   |    |24      |4       |5       |4       |5       |5       |
|  |обслуживания в   |планируемых      |   |    |878,000-|683,000-|215,000-|980,000-|000,000-|000,000-|
|  |Камчатском крае  |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |24      |4       |5       |4       |5       |5       |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |878,000-|683,000-|215,000-|980,000-|000,000-|000,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|037 |24      |4       |5       |4       |5       |5       |
|  |                 |                 |   |    |878,000-|683,000-|215,000-|980,000-|000,000-|000,000-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |95,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |45,0000 |50,0000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |0       |        |        |        |0       |0       |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Повышение        |Всего            |   |    |1       |0,00000 |415,000-|435,000-|450,000-|450,000-|
|1.|квалификации     |                 |   |    |750,000-|        |00      |00      |00      |00      |
|7.|персонала        |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |учреждений       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |социального      |Всего без учета  |   |    |1       |0,00000 |415,000-|435,000-|450,000-|450,000-|
|  |обслуживания в   |планируемых      |   |    |750,000-|        |00      |00      |00      |00      |
|  |Камчатском крае  |объемов          |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |1       |0,00000 |415,000-|435,000-|450,000-|450,000-|
|  |                 |краевого бюджета |   |    |750,000-|        |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|037 |1750,00-|0,00000 |415,000-|435,000-|450,000-|450,000-|
|  |                 |                 |   |    |000     |        |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Проведение       |Всего            |   |    |2       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|1.|конкурсов среди  |                 |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|8.|краевых          |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |государственных  |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |учреждений       |Всего без учета  |   |    |2       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |социального      |планируемых      |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|  |обслуживания     |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |2       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|037 |3       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |17      |17      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |781,490-|781,490-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |17      |17      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |156,490-|156,490-|        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |156,490-|156,490-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Повышение        |за счет средств  |   |    |17      |17      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |эффективности    |краевого бюджета |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|  |государственной  |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |поддержки        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|социально        |                 |813|037 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|2.|                 |                 |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |организаций      |                 |815|037 |1400,00-|1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |(далее - СОНКО)  |                 |   |    |000     |400,000-|        |        |        |        |
|  |в                |                 |   |    |        |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Камчатском крае  |                 |816|037 |700,000-|700,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |на 2014-2018     |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |годы             |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |829|037 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |И       |И       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |900,000-|900,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|037 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |500,000-|500,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |625,000-|625,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |12      |12      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |506,490-|506,490-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |12      |12      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |350,000-|506,490-|        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |156,490-|156,490-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |813|037 |4,00000 |4,00000 |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |152,490-|152,490-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |Финансовая       |за счет средств  |   |    |12      |12350,0-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |поддержка СОНКО  |краевого бюджета |   |    |350,000-|0000    |        |        |        |        |
|  |в Камчатском     |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |крае             |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|                 |                 |813|037 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|2.|                 |                 |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|1.|                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|037 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |400,000-|400,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |816|037 |700,000-|700,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |829|037 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |7       |7       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |250,000-|250,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|037 |1       |1500,00-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |500,000-|000     |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |планируемых      |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Имущественная    |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|2.|поддержка СОНКО  |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|2.|                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |822|037 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |820,000-|820,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |820,000-|820,000-|        |        |        |        |
|  |                 |планируемых      |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Информационная   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|2.|поддержка СОНКО  |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|3.|                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |820,000-|820,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |820,000-|820,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |050,000-|050,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |050,000-|050,000-|        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Консультирование |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|2.|и поддержка в    |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|4.|области          |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |подготовки,      |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |переподготовки и |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |повышения        |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |квалификации     |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |работников и     |за счет средств  |   |    |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |добровольцев     |краевого бюджета |   |    |050,000-|050,000-|        |        |        |        |
|  |СОНКО            |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |050,000-|050,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|  |                 |Всего            |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |Всего без учета  |   |    |                                                     |
|  |                 |планируемых      |   |    |                                                     |
|  |                 |объемов          |   |    |                                                     |
|  |                 |обязательств     |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |Привлечение      |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |СОНКО к          |федерального     |   |    |                                                     |
|  |реализации       |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |государственной  |-----------------+---+----|                                                     |
|7.|политики в       |за счет средств  |   |    |                  Финансирование                     |
|2.|социальной сфере |федерального     |   |    |                  не                                 |
|5.|                 |бюджета          |   |    |                  предусмотрено                      |
|  |                 |(планируемые     |   |    |                                                     |
|  |                 |объемы           |   |    |                                                     |
|  |                 |обязательств)    |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |                                                     |
|  |                 |источников       |   |    |                                                     |
|--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|  |                 |Всего            |   |    |430,000-|430,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |430,000-|430,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Стимулирование   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|2.|поддержки        |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|6.|деятельности     |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |СОНКО и участия  |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |в ней граждан и  |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |юридических лиц  |за счет средств  |   |    |430,000-|430,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |430,000-|430,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |2       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |625,000-|625,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |2       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Поддержка        |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|2.|деятельности     |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|7.|СОНКО на         |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |2       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |2       |2       |        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |000,000-|000,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |625,000-|625,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |планируемых      |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|Изучение         |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|2.|состояния        |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|8.|некоммерческого  |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |сектора и        |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |реализации       |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |программ         |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |поддержки СОНКО  |за счет средств  |   |    |350,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |в Камчатском     |краевого бюджета |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |крае             |                 |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |846|037 |350,000-|350,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего            |   |    |52      |27      |25      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |794,600-|034,800-|759,800-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |5       |3       |2       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |694,600-|484,800-|209,800-|        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|8.|Подпрограмма 8   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |"Обеспечение     |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |защиты трудовых  |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |прав работников  |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |в Камчатском     |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |крае"            |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |5       |3       |2209,80-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |694,600-|484,800-|000     |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|038 |2765,00-|1       |850,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000     |915,000-|00      |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |        |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|038 |2       |1509,80-|1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |869,600-|000     |359,800-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|038 |60,0000 |60,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |47      |23      |23      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |100,000-|550,000-|550,000-|        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы)          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|  |                 |Всего            |   |    |                                                     |
|  |-----------------+-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |Всего без учета  |   |    |                                                     |
|  |                 |планируемых      |   |    |                                                     |
|  |                 |объемов          |   |    |                                                     |
|  |                 |обязательств     |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |федерального     |   |    |                                                     |
|  |                 |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|8.|Развитие         |за счет средств  |   |    |                  Финансирование                     |
|1.|социального      |федерального     |   |    |                  не                                 |
|  |партнерства в    |бюджета          |   |    |                  предусмотрено                      |
|  |сфере труда в    |(планируемые     |   |    |                                                     |
|  |Камчатском крае  |объемы           |   |    |                                                     |
|  |                 |обязательств)    |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |                                                     |
|  |                 |источников       |   |    |                                                     |
|--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|8.|                 |Всего            |   |    |Финансирование не требуется                          |
|2.|-----------------+-----------------+---+----|                                                     |
|  |Содействие       |Всего без учета  |   |    |                                                     |
|  |разрешению       |планируемых      |   |    |                                                     |
|  |коллективных     |объемов          |   |    |                                                     |
|  |трудовых споров  |обязательств     |   |    |                                                     |
|  |в организациях,  |-----------------+---+----|                                                     |
|  |расположенных на |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |территории       |федерального     |   |    |                                                     |
|  |Камчатского края |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |федерального     |   |    |                                                     |
|  |                 |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |                 |(планируемые     |   |    |                                                     |
|  |                 |объемы           |   |    |                                                     |
|  |                 |обязательств)    |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |                                                     |
|  |                 |источников       |   |    |                                                     |
|--+-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|  |                 |Всего            |   |    |Финансирование не требуется                          |
|--+-----------------+-----------------+---+----|                                                     |
|  |Содействие       |Всего без учета  |   |    |                                                     |
|  |обеспечению      |планируемых      |   |    |                                                     |
|  |трудовых прав и  |объемов          |   |    |                                                     |
|  |гарантий граждан |обязательств     |   |    |                                                     |
|  |в области оплаты |-----------------+---+----|                                                     |
|  |труда            |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |федерального     |   |    |                                                     |
|  |                 |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |федерального     |   |    |                                                     |
|  |                 |бюджета          |   |    |                                                     |
|  |                 |(планируемые     |   |    |                                                     |
|  |                 |объемы           |   |    |                                                     |
|  |                 |обязательств)    |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |                                                     |
|  |                 |-----------------+---+----|                                                     |
|  |                 |за счет средств  |   |    |                                                     |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |                                                     |
|  |                 |источников       |   |    |                                                     |
|  |-----------------+-----------------+---+----+-----------------------------------------------------|
|  |Внедрение        |Всего            |   |    |40      |20      |20      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |механизмов       |                 |   |    |140,000-|068,000-|072,000-|        |        |        |
|  |управления       |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |профессиональным-|-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |и рисками в      |Всего без учета  |   |    |140,000-|68,0000 |72,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |системы          |планируемых      |   |    |00      |0       |0       |        |        |        |
|  |управления       |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |охраной труда в  |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |организациях,    |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |расположенных на |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |территории       |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |Камчатского края |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |140,000-|68,0000 |72,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |00      |0       |0       |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|038 |140,000-|68,0000 |72,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |0       |0       |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |40      |20      |20      |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |000,000-|000,000-|000,000-|        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|8.|Подготовка       |Всего            |   |    |2       |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|5.|работников по    |                 |   |    |246,100-|221Д000 |025,000-|        |        |        |
|  |вопросам охраны  |                 |   |    |00      |0       |00      |        |        |        |
|  |труда на основе  |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |современных      |Всего без учета  |   |    |2246,10-|1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |технологий       |планируемых      |   |    |000     |221,100-|025,000-|        |        |        |
|  |обучения         |объемов          |   |    |        |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |2       |1221,10-|1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |246,100-|000     |025,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|038 |2       |1       |1       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |246,100-|221,100-|025,000-|        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|8.|Информационное   |Всего            |   |    |583,500-|270,700-|312,800-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|6.|обеспечение в    |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |сфере соблюдения |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |трудового        |Всего без учета  |   |    |483,500-|220,700-|262,800-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |законодательства |планируемых      |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |483,500-|220,700-|262,800-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |815|038 |483,500-|220,700-|262,800-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |100,000-|50,0000 |50,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |00      |0       |0       |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|8.|Совершенствовани-|Всего            |   |    |8       |4       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|7.|е лечебно-       |                 |   |    |315,000-|465,000-|850,000-|        |        |        |
|  |профилактическог-|                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|  |о обслуживания   |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |работающего      |Всего без учета  |   |    |1       |965,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |населения в      |планируемых      |   |    |315,000-|00      |00      |        |        |        |
|  |Камчатском крае  |объемов          |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |1       |965,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |315,000-|00      |00      |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|038 |1315,00-|965,000-|350,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |000     |00      |00      |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |7       |3       |3       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |000,000-|500,000-|500,000-|        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |00      |00      |00      |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|8.|Обеспечение      |Всего            |   |    |1       |1010,00-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|8.|безопасных       |                 |   |    |510,000-|000     |00      |        |        |        |
|  |условий труда,   |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |аттестации       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |рабочих мест     |Всего без учета  |   |    |1       |1       |500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |сотрудников      |планируемых      |   |    |510,000-|010,000-|00      |        |        |        |
|  |краевых          |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |государственных  |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |и муниципальных  |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |учреждений       |за счет средств  |   |    |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |социальной сферы |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |в Камчатском     |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |крае             |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |1       |1       |500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |560,000-|010,000-|00      |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |814|038 |1       |950,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |450,000-|00      |00      |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |                 |847|038 |60,0000 |60,0000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |                 |   |    |0       |0       |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |фондов           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Подпрограмма 9   |Всего            |   |    |8 311   |1472    |1553    |1 678   |1 759   |1 847   |
|  |"Обеспечение     |                 |   |    |538,869-|643,195-|697,840-|322,870-|630,103-|244,860-|
|  |реализации       |                 |   |    |40      |72      |00      |00      |50      |18      |
|  |Программы"       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |8       |1 472   |1553    |1 678   |1 759   |1 847   |
|  |                 |планируемых      |   |    |311538, |643,195-|697,840-|322,870-|630,103-|244,860-|
|  |                 |объемов          |   |    |86940   |72      |00      |00      |50      |18      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |3       |1       |1       |1       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |984,700-|282,900-|350,900-|350,900-|        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |8 307   |1471    |1552    |1 676   |1 759   |1 847   |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |554,169-|360,295-|346,940-|971,970-|630,103-|244,860-|
|  |                 |                 |   |    |40      |72      |00      |00      |50      |18      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Предоставление   |Всего            |   |    |4 107   |725     |765     |829     |871     |914     |
|1.|субсидий краевым |                 |   |    |330,276-|854,760-|914,140-|678,470-|162,393-|720,513-|
|  |государственным  |                 |   |    |68      |00      |00      |00      |50      |18      |
|  |автономным       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |учреждениям в    |Всего без учета  |   |    |4 107   |725     |765     |829     |871     |914     |
|  |сфере            |планируемых      |   |    |330,276-|854,760-|914,140-|678,470-|162,393-|720,513-|
|  |социального      |объемов          |   |    |68      |00      |00      |00      |50      |18      |
|  |обслуживания     |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |4 107   |725     |765     |829     |871     |914     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |330,276-|854,760-|914,140-|678,470-|162,393-|720,513-|
|  |                 |                 |   |    |68      |00      |00      |00      |50      |18      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Проведение       |Всего            |   |    |4       |4       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|2.|тематических     |                 |   |    |725,000-|725,000-|        |        |        |        |
|  |мероприятий      |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |4       |4       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |725,000-|725,000-|        |        |        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |4       |4       |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |725,000-|725,000-|        |        |        |        |
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Содержание КГКУ  |Всего            |   |    |1 064   |200     |202     |211129, |219750, |230     |
|3.|"Камчатский      |                 |   |    |446,126-|614,450-|212,900-|80000   |72000   |738,256-|
|  |центр по выплате |                 |   |    |00      |00      |00      |        |        |00      |
|  |государственных  |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |и социальных     |Всего без учета  |   |    |1 064   |200     |202     |211     |219     |230     |
|  |пособий"         |планируемых      |   |    |446,126-|614,450-|212,900-|129,800-|750,720-|738,256-|
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |1 064   |200     |202     |211     |219     |230     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |446,126-|614,450-|212,900-|129,800-|750,720-|738,256-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Содержание КГКУ  |Всего            |   |    |104     |19      |19      |20      |21      |22      |
|4.|"Государственное |                 |   |    |629,074-|757,385-|887,000-|613,700-|644,385-|726,604-|
|  |юридическое бюро |                 |   |    |97      |72      |00      |00      |00      |25      |
|  |Камчатского      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |края"            |Всего без учета  |   |    |104     |19      |19      |20      |21      |22      |
|  |                 |планируемых      |   |    |629,074-|757,385-|887,000-|613,700-|644,385-|726,604-|
|  |                 |объемов          |   |    |97      |72      |00      |00      |00      |25      |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |104     |19      |19      |20      |21      |22      |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |629,074-|757,385-|887,000-|613,700-|644,385-|726,604-|
|  |                 |                 |   |    |97      |72      |00      |00      |00      |25      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Содержание       |Всего            |   |    |375     |70      |73      |73      |76      |81      |
|5.|Министерства, в  |                 |   |    |025,051-|851,700-|088,700-|088,700-|963,635-|032,316-|
|  |том числе        |                 |   |    |75      |00      |00      |00      |00      |75      |
|  |внедрение        |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |системы          |Всего без учета  |   |    |375     |70      |73      |73      |76      |81      |
|  |материального и  |планируемых      |   |    |025,051-|851,700-|088,700-|088,700-|963,635-|032,316-|
|  |морального       |объемов          |   |    |75      |00      |00      |00      |00      |75      |
|  |стимулирования   |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социальных       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |работников и     |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |специалистов     |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |сферы            |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социального      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |обслуживания и   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социальной       |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |защиты населения |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |в Камчатском     |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |крае             |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |375     |70      |73      |73      |76      |81      |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |025,051-|851,700-|088,700-|088,700-|963,635-|032,316-|
|  |                 |                 |   |    |75      |00      |00      |00      |00      |75      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Повышение        |Всего            |   |    |1       |350,000-|350,000-|350,000-|350,000-|350,000-|
|6.|престижа         |                 |   |    |750,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |профессии        |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |"Социальный      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |работник" в      |Всего без учета  |   |    |1       |350,000-|350,000-|350,000-|350,000-|350,000-|
|  |Камчатском крае  |планируемых      |   |    |750,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |1       |350,000-|350,000-|350,000-|350,000-|350,000-|
|  |                 |краевого бюджета |   |    |750,000-|00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |                 |   |    |00      |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Предоставление   |Всего            |   |    |2 548   |429     |471     |522     |549     |576     |
|7.|местным бюджетам |                 |   |    |416,240-|581,300-|246,500-|463,600-|109,240-|015,600-|
|  |субвенций на     |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |социальное       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |обслуживание     |Всего без учета  |   |    |2 548   |429     |471     |522     |549     |576     |
|  |отдельных        |планируемых      |   |    |416,240-|581,300-|246,500-|463,600-|109,240-|015,600-|
|  |категорий        |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |граждан          |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |2 548   |429     |471     |522463, |549     |576     |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |416,240-|581,300-|246,500-|60000   |109,240-|015,600-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |        |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Предоставление   |Всего            |   |    |55      |10      |10      |10      |11      |11      |
|8.|местным бюджетам |                 |   |    |636,690-|484,000-|871,000-|871,000-|425,420-|985,270-|
|  |субвенций на     |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |содержание       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |специалистов     |Всего без учета  |   |    |55      |10      |10      |10      |11425,4-|И       |
|  |органов опеки и  |планируемых      |   |    |636,690-|484,000-|871,000-|871,000-|2000    |985,270-|
|  |попечительства   |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |        |00      |
|  |совершеннолетних |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |55      |10      |10      |10      |11425,4-|11      |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |636,690-|484,000-|871,000-|871,000-|2000    |985,270-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Предоставление   |Всего            |   |    |45      |8       |8       |8       |9       |9       |
|9.|местным бюджетам |                 |   |    |095,710-|641,700-|776,700-|776,700-|224,310-|676,300-|
|  |субвенций в      |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |части выплаты    |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |вознаграждения   |Всего без учета  |   |    |45      |8       |8       |8       |9       |9       |
|  |опекунам         |планируемых      |   |    |095,710-|641,700-|776,700-|776,700-|224,310-|676,300-|
|  |совершеннолетних |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |недееспособных   |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |граждан          |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |45      |8       |8       |8       |9       |9       |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |095,710-|641,700-|776,700-|776,700-|224,310-|676,300-|
|  |                 |                 |   |    |00      |00      |00      |00      |00      |00      |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Обеспечение      |Всего            |   |    |3       |1       |1       |1       |0,00000 |0,00000 |
|10|перевозки        |                 |   |    |984,700-|282,900-|350,900-|350,900-|        |        |
|. |несовершеннолетн-|                 |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |их, самовольно   |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |Всего без учета  |   |    |3       |1       |1       |1       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |планируемых      |   |    |984,700-|282,900-|350,900-|350,900-|        |        |
|  |                 |объемов          |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |                 |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |3       |1       |1       |1       |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |федерального     |   |    |984,700-|282,900-|350,900-|350,900-|        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |00      |00      |00      |00      |        |        |
|  |-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |сирот и детей,   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |оставшихся без   |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |попечения        |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |родителей,       |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |образовательных  |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |организаций и    |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |иных             |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |организаций, в   |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |Камчатском крае  |краевого бюджета |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|Предоставление   |Всего            |   |    |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|11|частичной        |                 |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|. |компенсации      |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |затрат за        |Всего без учета  |   |    |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |использование в  |планируемых      |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |служебных целях  |объемов          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |мобильной связи  |обязательств     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социальным       |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |работникам       |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |учреждений       |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |социального      |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |обслуживания     |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |населения в      |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |Камчатском крае  |федерального     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |бюджета          |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |(планируемые     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |объемы           |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |обязательств)    |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |815|039 |500,000-|500,000-|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |
|  |                 |краевого бюджета |   |    |00      |00      |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |местных бюджетов |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |-----------------+---+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |                 |за счет средств  |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |внебюджетных     |   |    |        |        |        |        |        |        |
|  |                 |источников       |   |    |        |        |        |        |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также