Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 01.12.2011 № 836 ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2011 N 836 г.Благовещенск
Утратил силу - Постановление Правительства Амурской области
от 24.09.2012 № 516
О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 610 В целях приведения акта в соответствие действующему законодательству Правительство Амурской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 610 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и социальное развитие села Амурской области на 2009 - 2013 годы". 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Утверждены
постановлением Правительства
Амурской области
от 01.12.2011 N 836
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009 - 2013 ГОДЫ"
1. В наименовании постановления и в п. 1 постановления цифры "2009" заменить цифрами "2012". 2. В наименовании программы цифры "2009" заменить цифрами "2012".
3. В паспорте программы:
а) в строке "Наименование программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012"; б) в строке "Перечень подпрограмм":
в пункте 1 цифры "2009" заменить цифрами "2012";
в пункте 3 слова "2009 - 2010 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в) в строке "Сроки и этапы реализации программы" цифры "2009" заменить цифрами "2012"; г) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Источники финансирования программы: | |финансирования программы | | | |средства федерального бюджета, | | |средства областного бюджета, | | |средства муниципальных бюджетов, | | |средства внебюджетных источников. | | | | | |Общие расходы на реализацию программы | | |составляют 23466,2 млн. рублей, в том числе: |
| | | | |из федерального бюджета - 948,2 млн. рублей, |
| |из них: | | | | | |в 2012 году - 551 млн. рублей; | | |в 2013 году - 396,8 млн. рублей; | | | | | |из областного бюджета - 1418,0 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 678,5 млн. рублей; | | |в 2013 году - 739,5 млн. рублей; | | | | | |из местного бюджета - 13,2 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 7,2 млн. рублей; | | |в 2013 году - 6,0 млн. рублей; | | | | | |из внебюджетных источников - | | |21086,7 млн. рублей, из них: | | | | | |в 2012 году - 10919,1 млн. рублей; | | |в 2013 году - 10167,6 млн. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; д) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные |1. По подпрограмме "Развитие сельского | |результаты реализации |хозяйства и регулирование рынков | |программы |сельскохозяйственной продукции, сырья | | |и продовольствия Амурской области на 2012 - | | |2013 годы": | | | | | |1.1. Увеличение производства валовой | | |продукции во всех категориях хозяйств | | |в 2,6 раза по отношению к 2006 году | | |(достигнет 33,1 млрд. рублей). | | | | | |1.2. Увеличение площади пашни в обработке | | |на 67% по отношению к 2006 году (увеличится | | |до 1174,2 тыс. га). | | | | | |1.3. Увеличение поголовья: | | | | | |1.3.1. Крупного рогатого скота - | | |до 97,7 тыс. голов. | | | | | |1.3.2. Свиней - до 125 тыс. голов. | | | | | |1.3.3. Птицы - до 3000 тыс. голов. | | | | | |1.4. Увеличение к 2013 году производства | | |скота и птицы (в живом весе) - | | |до 59,7 тыс. тонн. | | | | | |1.5. Увеличение к 2013 году производства | | |молока - до 193 тыс. тонн. | | | | | |2. По подпрограмме "Социальное развитие села |
| |до 2013 года": | | | | | |2.1. Улучшение жилищных условий граждан | | |в количестве 325 человек и их семей, | | |проживающих в сельской местности. | | | | | |2.2. Обеспечение жильем 192 молодых семей | | |и молодых специалистов на селе. | | | | | |2.3. Строительство инфраструктуры пилотных | | |проектов в 2 населенных пунктах области. | | | | | |2.4. Проведение мероприятий по развитию | | |социальной и инженерной инфраструктуры | | |в сельской местности в 11 муниципальных | | |образованиях. | | | | | |3. По подпрограмме "Сохранение | | |и восстановление плодородия почв земель | | |сельскохозяйственного назначения | | |и агроландшафтов Амурской области | | |как национального достояния на 2012 - | | |2013 годы": | | | | | |3.1. Дополнительное получение 421,0 тыс. тонн| | |зерна и сои на сумму 3284,0 млн. рублей. | | | | | |3.2. Снижение засоренности посевов на 80 - | | |90%. | | | | | |3.3. Экономия минеральных удобрений | | |на 180 млн. рублей за счет внесения | | |измельченной соломы и посева многолетних | | |трав | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|". 4. В разделе I:
а) в наименовании подпрограммы слова "на 2009 - 2012 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; б) в подразделе 1.1:
в строке "Наименование подпрограммы" слова "на 2009 - 2012 годы и
на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2009 - 2012 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Общие расходы на реализацию подпрограммы | |финансирования подпрограммы|составляют 20277,4 млн. рублей, в том числе:| | | | | |из областного бюджета - 791,3 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 336,1 млн. рублей; | | |в 2013 году - 455,2 млн. рублей; | | | | | |из внебюджетных источников - | | |19486,1 млн. рублей, из них: | | | | | |в 2012 году - 9696,1 млн. рублей; | | |в 2013 году - 9790,0 млн. рублей | |———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|"; в) в абзаце двадцать третьем подраздела 1.2 цифры "2012" заменить
цифрами "2013"; г) в абзаце первом подраздела 1.3 слова "2009 - 2012 годы и период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; д) в подразделе 1.4: слова "2009 - 2012 годы и период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в абзаце третьем пункта 1.4.1.1 цифры "2012" заменить цифрами "2013"; в абзаце первом пункта 1.4.3 слова "2009 - 2012 годах и период до
2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годах"; в пункте 1.4.7:
в абзаце втором дату "1 января 2007 года" заменить датой "1 января 2011 года"; в абзаце семнадцатом слова "2009 по 2012 год и период до 2013 года" заменить словами "2012 по 2013 год"; е) абзац восьмой подраздела 1.6 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2013 годах за счет средств областного бюджета составит 791,3 млн. рублей."; ж) приложения N 1 - N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 - N 6 к настоящим изменениям. 5. В разделе II:
а) в подразделе 2.1:
в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2009" заменить цифрами "2012"; строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники |Общие расходы на реализацию подпрограммы | |финансирования подпрограммы|составляют 993,7 млн. рублей, в том числе: | | | | | |из федерального бюджета - 331,2 млн. рублей, |
| |из них: | | | | | |в 2012 году - 179,4 млн. рублей; | | |в 2013 году - 151,8 млн. рублей; | | | | | |из областного бюджета - 466,7 млн. рублей, | | |из них: | | | | | |в 2012 году - 262,3 млн. рублей; | | |в 2013 году - 204,4 млн. рублей; | | | | | |из местного бюджета - 13,2 млн. рублей; | | | | | |из внебюджетных источников - | | |182,6 млн. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые конечные |1. Улучшение жилищных условий граждан | |результаты реализации |в количестве 325 человек и их семей, | |подпрограммы |проживающих в сельской местности. | | | | | |2. Обеспечение жильем 192 молодых семей | | |и молодых специалистов на селе. | | | | | |3. Строительство инфраструктуры пилотных | | |проектов в 2 населенных пунктах области. | | | | | |4. Проведение мероприятий по развитию | | |социальной и инженерной инфраструктуры | | |в сельской местности в 11 муниципальных | | |образованиях | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; б) в подразделе 2.2:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"На территории области за 2009 - 2010 годы в сельской местности было построено 56,6 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. В том числе в 2010 году построено 37,7 тыс. кв. метров жилья, что на 198% больше, чем в 2009 году. В рамках программных мероприятий за этот период построено 17,9 тыс. кв. метров. В том числе в 2010 году построено 9,8 тыс. кв. метров жилья, что на 120% больше, чем в 2009 году. В 2010 году доля жилых домов на селе, введенных индивидуальными
застройщиками, составила 48%. В процентах к прошлому году доля составила 15,4%. Ввод жилья в сельской местности был обеспечен в основном застройщиками Благовещенского и Ивановского районов (57%). Ввод жилья сельскохозяйственными организациями в 2009 - 2010 годах осуществлялся в незначительных объемах в Ивановском, Тамбовском
муниципальных районах."; абзацы четвертый - шестой признать утратившими силу;
в) в подразделе 2.3:
таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям; в абзаце тринадцатом цифры "2009" заменить цифрами "2012";
г) в подразделе 2.4:
в абзаце восьмом пункта 2.4.1.1 слова "600 человек" заменить словами "325 человек"; в абзаце двадцать первом пункта 2.4.1.2 слова "482 молодых семей"
заменить словами "192 молодых семей"; д) в пункте 2.4.5: абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы в 2012 - 2013 годах за счет средств областного бюджета составляет 466,7 млн. рублей (приложение N
11 к настоящей подпрограмме)."; таблицу 2 изложить в следующей редакции: " Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
тыс. руб. |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————| | Источники финансирования | Итого |2012 год| 2013 год | |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————| |Всего | | | | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |331237 |179441 |151796 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Областной бюджет |466714,9|262342 |204372,9 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Местный бюджет |13190 |7240 |5950 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Внебюджетные средства |182570 |96970 |85600 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Итого |993711,9|545993 |447718,9 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Капитальные вложения | | | | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |155477 |83741 |71736 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Областной бюджет |39992 |24992 |15000 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Местный бюджет |1560 |860 |700 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Внебюджетные средства |12950 |7650 |5300 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Итого |209979 |117243 |92736 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |НИОКР | | | | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |- |- |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Областной бюджет |- |- |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Местный бюджет | | |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Внебюджетные средства |- |- |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Итого |- |- |- | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Прочие расходы | | | | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |175760 |95700 |80060 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Областной бюджет |426722,9|237350 |189372,9 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Местный бюджет |11630 |6380 |5250 | +-----------------------------------+--------+--------+----------+ |Внебюджетные средства |169620 |89320 |80300 | |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————| |Итого |783732,9|428750 |354982,9 | |———————————————————————————————————|————————|————————|——————————|"; е) пункт 2.4.8 изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в сфере социального развития на селе, решению жилищной проблемы сельского населения, развитию информационно-консультационного обслуживания и других услуг сельскому
населению. С вводом и покупкой:
15,0 тыс. квадратных метров жилья граждане в количестве 325 человек и их семьи улучшат жилищные условия; 14,9 тыс. квадратных метров жилья 192 молодые семьи и молодые специалисты будут обеспечены жильем; 23 молодым семьям (молодым специалистам) будут осуществлены дополнительные социальные выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья; 87 молодым специалистам агропромышленного комплекса, участвующим в реализации подпрограммы "Социальное развитие села до 2013 года", будет произведена выплата для компенсации расходов, понесенных на строительство (приобретение) жилья. В результате комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений будут осуществлены: 1) инженерная подготовка строительных площадок массовой жилищной застройки; 2) строительство (реконструкция) объектов социальной и культурной
сферы (объекты дошкольных и общеобразовательных учреждений, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения клубного типа, спортивные сооружения и площадки); 3) строительство трансформаторных подстанций, линий электропередач; 4) благоустройство (озеленение, обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и тротуаров). В рамках мероприятий по комплексной компактной застройке будут проведены следующие работы: 1) строительство линии электропередачи 10-кВ протяженностью 375 м; 2) строительство линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 3300
м; 3) строительство трансформаторной подстанции;
4) строительство трансформаторной подстанции S = 2 x 620 кВа; 5) строительство асфальтобетонной уличной дороги протяженностью
7) строительство хозяйственных проездов протяженностью 8) устройство водоотводных сооружений протяженностью 9) благоустройство и озеленение территорий.
В рамках мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности будут проведены: 1) строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта;
2) строительство 2 спортивных площадок;
3) реконструкция 1 стадиона;
4) реконструкция 1 клуба;
5) строительство электрических сетей ВЛ 10 кВ протяженностью 3 км; 5) строительство 1 локального водопровода.
В рамках мероприятия по развитию сети бытового обслуживания будут
проведены следующие работы: 1) строительство 3 бань;
2) реконструкция 1 бани.
Социально-экономическая результативность программных мероприятий приведена в таблице 3. Таблица 3
Социально-экономическая результативность
программных мероприятий
|————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Показатель по годам реализации: | | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| | | | 2012 год | 2013 год | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| |1. |Строительство (приобретение) жилья | | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| |1.1.|Строительство и приобретение|8,0 |7,0 | | |жилья гражданам, проживающим| | | | |в сельской местности, тыс. | | | | |кв. м | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |1.2.|Ввод и приобретение жилья |8,7 |6,2 | | |для молодых семей и молодых | | | | |специалистов на селе, тыс. | | | | |кв. м | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |1.3.|Выплата молодым семьям |на 10 детей |на 13 детей | | |(молодым специалистам) | | | | |по 50 тысяч рублей | | | | |на ребенка | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |1.4.|Выплата для компенсации |42 семьи |45 семей | | |собственных средств молодым | | | | |специалистам АПК, | | | | |участвующим в реализации | | | | |подпрограммы "Социальное | | | | |развитие села до 2013 года",| | | | |для компенсации расходов, | | | | |понесенных на строительство | | | | |(приобретение) жилья | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |2. |Поддержка комплексной |1. Строительство линии |1. Строительство линии | | |компактной застройки |электропередачи 10 кВ - | |и благоустройства в рамках |2. Строительство линии |2. Строительство линии | | |пилотных проектов |электропередачи 0,4 кВ - | | |3. Строительство трансформаторной|3. Строительство трансформаторной| | | |подстанции S = 2 x 620 кВа. |подстанции. | | | |4. Строительство асфальтобетонной|4. Строительство асфальтобетонной| | | |уличной дороги - | | |5. Строительство хозяйственных |5. Строительство хозяйственных | | | |проездов - | | |6. Устройство водоотводных |6. Благоустройство и озеленение | | | |сооружений - | | |7. Благоустройство и озеленение | | | | |территории | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3. |Развитие социальной | | | | |и инженерной инфраструктуры | | | | |в сельской местности | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.1.|Строительство фельдшерско - |Строительство 1 ФАП |0 | | |акушерского пункта (ФАП) | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.2.|Развитие физической культуры|1. Строительство 2 спортивных |0 | | |и спорта |площадок. | | | | |2. Реконструкция 1 стадиона | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.3.|Развитие культурно-досуговой|Реконструкция 1 клуба |0 | | |сферы | | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.4.|Развитие электрических сетей|Строительство электрических сетей|0 | | | |10 кВ - +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |3.5.|Развитие водоснабжения |Строительство 1 локального |0 | | | |водопровода | | +----+----------------------------+---------------------------------+---------------------------------+ |4. |Развитие сети бытового |Реконструкция 1 бани, |Строительство 2 бань | | |обслуживания |строительство 1 бани | | |————|————————————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————| Коэффициенты значимости программных мероприятий приведены в таблице 4. Таблица 4
Коэффициенты значимости программных мероприятий
|——|———————————————————————————————————————————|—————————————————| |N | Наименование мероприятий | Коэффициент | | | | значимости | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| |1.|Улучшение жилищных условий граждан, |0,3 |0,3 | | |проживающих в сельской местности | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |2.|Обеспечение доступным жильем молодых семей |0,3 |0,3 | | |и молодых специалистов на селе | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |3.|Поддержка комплексной компактной застройки |0,38 |0,39 | | |и благоустройства в рамках пилотных | | | | |проектов | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------+ |4.|Развитие социальной и инженерной |0,01 |0 | | |инфраструктуры в сельской местности | | | |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| |5.|Развитие сети бытового обслуживания |0,01 |0,01 | |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| В сфере занятости сельского населения предусматриваются более полное использование трудоспособного населения, снижение уровня безработицы в результате сохранения на объектах инженерной инфраструктуры рабочих мест и за счет создания дополнительных рабочих
мест и получения сельским населением дополнительных доходов. В сфере кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана минимально необходимая для преодоления негативных тенденций база кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, а также для формирования в отрасли стабильного высококвалифицированного кадрового потенциала. Индикаторы эффективности программных мероприятий приведены в таблице 5. Таблица 5
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
|——|———————————————————————————————|——————————————————————————————————————| |N | Наименование индикатора | Показатель по годам реализации: | | | эффективности |————————————————————|—————————————————| | | | 2012 год | 2013 год | |——|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | |——|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————| |1.|Улучшение жилищных условий |160 семей |165 семей | | |граждан, проживающих в сельской| | | | |местности | | | +--+-------------------------------+--------------------+-----------------+ |2.|Обеспечение доступным жильем |120 семей |72 семьи | | |молодых семей и молодых | | | | |специалистов на селе | | | +--+-------------------------------+--------------------+-----------------+ |3.|Строительство инфраструктуры |1 населенный пункт |1 населенный | | |пилотных проектов в населенных | |пункт | | |пунктах области | | | +--+-------------------------------+--------------------+-----------------+ |4.|Проведение мероприятий |В 9 муниципальных |В 5 муниципальных| | |по развитию социальной |образованиях области|образованиях | | |и инженерной инфраструктуры | |области"; | | |в сельской местности | | | |——|———————————————————————————————|————————————————————|—————————————————| ж) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим изменениям; з) приложение N 11 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящим изменениям. 6. В разделе III:
а) в наименовании подпрограммы слова "2009 - 2012 годы и на период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; б) в подразделе 3.1:
в строке "Наименование подпрограммы" слова "2009 - 2012 годы и на
период до 2013 года" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в строке "Сроки реализации" цифры "2009" заменить цифрами "2012";
строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: " |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники|Общие расходы на реализацию подпрограммы составляют |
|финансирования |2195,0 млн. рублей, в том числе: | | | | | |из федерального бюджета - 617,0 млн. рублей, из них:| | | | | |в 2012 году - 372,0 млн. рублей; | | |в 2013 году - 245,0 млн. рублей; | | | | | |из областного бюджета - 160,0 млн. рублей, из них: | | | | | |в 2012 году - 80,0 млн. рублей; | | |в 2013 году - 80,0 млн. рублей; | | | | | |из внебюджетных источников - 1418,0 млн. рублей | |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————|"; в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации":
в пункте 1 слова "получение 1007 тыс. тонн" заменить словами "получение 484 тыс. тонн", сумму "7810,0 млн. рублей" заменить суммой
"3762,0 млн. рублей"; в пункте 2 сумму "438 млн. рублей" заменить суммой "180 млн. рублей"; в) в абзаце седьмом подраздела 3.3 цифры "2009" заменить цифрами "2012"; г) подраздел 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников (приложение N 3 к настоящей подпрограмме). Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы составляет 2195,0
млн. рублей (таблица 1), в том числе: из федерального бюджета (прогноз) - 617,0 млн. рублей;
из областного бюджета - 160,0 млн. рублей, в том числе:
в 2012 году - 80,0 млн. рублей;
в 2013 году - 80,0 млн. рублей;
из внебюджетных источников (прогноз) - 1418,0 млн. рублей.
Таблица 1
Структура финансирования подпрограммы
тыс. рублей |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| | Источники финансирования | Итого |2012 год|2013 год| |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Всего |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Федеральный бюджет |617000 |372000 |245000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Областной бюджет |160000 |80000 |80000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Внебюджетные средства |1418000|1126000 |292000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Итого |2195000|1578000 |617000 | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Капитальные вложения |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Федеральный бюджет |310000 |155000 |155000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Областной бюджет | | | | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Внебюджетные средства |- |- |- | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Итого |310000 |15500 |155000 | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |НИОКР | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Областной бюджет |- |- |- | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Внебюджетные средства |- |- |- | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Итого |- |- |- | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Прочие расходы |
|——————————————————————————————————————|———————|————————|————————| |Федеральный бюджет |307000 |217000 |90000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Областной бюджет |160000 |80000 |80000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Внебюджетные средства |1418000|1126000 |292000 | |--------------------------------------+-------+--------+--------| |Итого |1885000|1423000 |462000 | |——————————————————————————————————————|———————|————————|————————|"; е) в подразделе 3.7 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
" Таблица 2
Коэффициенты значимости программных мероприятий
|——|———————————————————————————————————————————|—————————————————| |N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | | | | значимости | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————| |1.|Агрохимические мероприятия |0,7 |0,7 | +--+-------------------------------------------+--------+--------| |2.|Агротехнические приемы сохранения |0,1 |0,1 | | |плодородия почв | | | +--+-------------------------------------------+--------+--------| |3.|Мелиоративные мероприятия |0,2 |0,2 | |——|———————————————————————————————————————————|————————|————————|"; ж) приложения N 2 - N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 10 - N 14 к настоящим изменениям. 7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Приложение N 1
к изменениям
СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
|——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————| | N |Наименование программных мероприятий| Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | | всего, |реализации| заказчик, | к 2013 году | | | |тыс. рублей| | ответственный |(в количественном измерении)| | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————————|————————————————————————————| |1. |Улучшение общих условий |3000,0 |2012 - | | | | |функционирования сельского хозяйства| |2013 гг. | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |1.1. |Создание системы государственного |1000,0 |2012 - |Министерство |Охват органов управления | | |информационного обеспечения в сфере | |2013 гг. |сельского хозяйства|агропромышленного комплекса | | |сельского хозяйства | | |области |регионального уровня | | | | | | |и 16 сельскохозяйственных | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | |области функциональными | | | | | | |возможностями, | | | | | | |предоставляемыми системой | | | | | | |государственного | | | | | | |информационного обеспечения | | | | | | |в сфере сельского хозяйства | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |1.2. |Оказание консультационной помощи |2000,0 |2012 - |Министерство |Количество оказанных | | |в сфере сельского хозяйства | |2013 гг. |сельского хозяйства|консультационных услуг | | | | | |области |до 1,5 тыс. ед. ежегодно | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2. |Развитие приоритетных подотраслей |445860,0 |2012 - |Министерство | | | |сельского хозяйства | |2013 гг. |сельского хозяйства| | | | | | |области | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1. |Основные направления развития |192650,0 |2012 - | | | | |животноводства, всего | |2013 гг. | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1.1.|Поддержка мясного скотоводства |15000,0 |2013 г. |Министерство |Поголовье скота мясного | | | | | |сельского хозяйства|направления к концу | | | | | |области |2013 года составит | | | | | | |20,3 тыс. голов (в 2,5 раза | | | | | | |больше уровня 2010 года) | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1.2.|Поддержка |95000,0 |2013 г. |Министерство |Увеличение производства | | |сельхозтоваропроизводителей, | | |сельского хозяйства|молока во всех категориях | | |осуществляющих производство | | |области |хозяйств до 176,3 тыс. тонн,| | |и реализацию молока | | | |или на 8,9% к уровню | | | | | | |2010 года | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1.3.|Поддержка племенного животноводства |57100,0 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса | | |(развитие племенного животноводства)| |2013 гг. |сельского хозяйства|племенного скота в общем | | | | | |области |поголовье до 7,9%, доведение| | | | | | |объема искусственного | | | | | | |осеменения маточного | | | | | | |поголовья крупного рогатого | | | | | | |скота в области к 2013 году | | | | | | |до 90% в сельхозпредприятиях| | | | | | |и до 30% в личных подсобных | | | | | | |хозяйствах граждан | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.1.4.|Поддержка северного оленеводства |25550,0 |2012 - |Министерство |Увеличение численности | | | | |2013 гг. |сельского хозяйства|поголовья северных оленей | | | | | |области |до 7,1 тыс. голов, или | | | | | | |на 2,9% к уровню 2010 года | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2. |Основные направления развития |253210,0 |2012 - | | | | |растениеводства, всего | |2013 гг. | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.1.|Поддержка элитного семеноводства |23100,0 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса | | | | |2013 гг. |сельского хозяйства|площади, засеваемой элитными| | | | | |области |семенами, в общей площади | | | | | | |посевов до 8% | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.2.|Поддержка репродукционного |100000,0 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса | | |семеноводства | |2013 гг. |сельского хозяйства|площади, засеваемой | | | | | |области |репродукционными семенами, | | | | | | |в общей площади посевов | | | | | | |до 18% | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.3.|Поддержка элитхозов, приобретающих |4100,0 |2012 - |Министерство |Приобретение оригинальных | | |оригинальные семена | |2013 гг. |сельского хозяйства|семян сортов зерновых | | | | | |области |культур и сои | | | | | | |для дальнейшего производства| | | | | | |элитных семян | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.4.|Поддержка завоза семян |700,0 |2012 - |Министерство |Увеличение площади посевов | | |для выращивания кормовых культур | |2013 гг. |сельского хозяйства|кормовых культур | | |в районах Крайнего Севера | | |области |до 3,2 тыс. га | | |и приравненных к ним местностях, | | | | | | |включая производство продукции | | | | | | |растениеводства на низкопродуктивных| | | | | | |пашнях | | | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.5.|Закладка и уход за многолетними |310,0 |2012 - |Министерство |Ежегодное обновление площади| | |насаждениями | |2013 гг. |сельского хозяйства|закладки многолетних | | | | | |области |насаждений: | | | | | | |2012 г. - до | | | | | |2013 г. - до +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |2.2.6.|Страхование урожая |125000,0 |2012 - |Министерство |Доведение удельного веса | | |сельскохозяйственных культур, урожая| |2013 гг. |сельского хозяйства|застрахованных посевных | | |многолетних насаждений и посадок | | |области |площадей в общей посевной | | |многолетних насаждений | | | |площади до 78,7% | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3. |Достижение финансовой устойчивости |19758500,0 |2012 - | | | | |сельского хозяйства области | |2013 гг. | | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.1. |Повышение доступности кредитов |19733500,0 |2012 - |Министерство |Увеличение объема | | | | |2013 гг. |сельского хозяйства|привлеченных кредитных | | | | | |области |ресурсов личными подсобными | | | | | | |хозяйствами граждан, | | | | | | |крестьянскими (фермерскими) | | | | | | |хозяйствами, | | | | | | |сельскохозяйственными | | | | | | |потребительскими | | | | | | |кооперативами | | | | | | |до 390 млн. рублей в год; | | | | | | |повышение доступности | | | | | | |кредитов к 2013 году: | | | | | | |краткосрочных - | | | | | | |до 7100,0 млн. рублей, | | | | | | |инвестиционных - | | | | | | |до 3350,0 млн. рублей | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.1.1.|Повышение доступности краткосрочных |12280000,0 |2012 - |Министерство | | | |кредитов | |2013 гг. |сельского хозяйства| | | | | | |области | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.1.2.|Повышение доступности инвестиционных|6645500,0 |2012 - |Министерство | | | |кредитов | |2013 гг. |сельского хозяйства| | | | | | |области | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.1.3.|Повышение доступности кредитов малым|808000,0 |2012 - |Министерство | | | |формам хозяйствования | |2013 гг. |сельского хозяйства| | | | | | |области | | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |3.2. |Удешевление техники и оборудования, |25000,0 |2012 - |Министерство |Планируется за 2012 - | | |приобретаемых для агропромышленного | |2013 гг. |сельского хозяйства|2013 гг. приобрести: | | |комплекса, удешевление ремонтных | | |области |тракторов - 812, комбайнов | | |работ энергонасыщенной техники | | | |зерноуборочных - 540, | | | | | | |комбайнов кормоуборочных - | | | | | | |19 | +------+------------------------------------+-----------+----------+-------------------+----------------------------+ |4. |Поддержка |30000,0 |2012 - |Министерство |Компенсация затрат | | |сельхозтоваропроизводителей | |2013 гг. |сельского хозяйства|на тепловую и электрическую | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|