Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 514





                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          24.09.2012   N 514
                            г.Благовещенск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                     Правительства Амурской области
                                         от 24.10.2013 г. N 519

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 23.09.2011 N 617


     В целях   корректировки   программных   мероприятий   и   объемов
финансирования    долгосрочной    целевой    программы    "Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на  2012
- 2015 годы" Правительство Амурской области

постановляет:

     Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы",
утвержденную   постановлением   Правительства   Амурской   области  от
23.09.2011 N 617  (в  редакции  постановления  Правительства  Амурской
области   от  24.09.2012  N  510),  изменения  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.


Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко



                                                   Приложение
                                                   к постановлению
                                                   Правительства
                                                   Амурской области
                                                   от 24.09.2012 N 514

         ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
           "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ
           НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

     1. В паспорте программы:
     а) строку  "Основания   для   разработки   программы"   дополнить
следующими абзацами:
     "Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
     Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах
по обеспечению граждан Российской  Федерации  доступным  и  комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
     Основные направления бюджетной политики на 2013  год  и  плановый
период 2014 и 2015 годов";
     б) строку  "Цель  программы"  дополнить  пунктом   8   следующего
содержания:
     "8. Формирование    рынка    доступного    жилья    экономкласса,
обеспечивающего выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий  граждан,  установленных  законодательством
Российской  Федерации  и  Амурской  области,  а также для приобретения
жилья гражданами со средним уровнем доходов";
     в) в строке "Основные задачи программы":
     в пункте 2 слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на  2012
- 2015 годы";
     пункт 5 изложить в следующей редакции:
     "5. Подпрограмма     "Повышение     качества     и     надежности
жилищно-коммунального  обслуживания   населения   Амурской   области";
     дополнить пунктами 8 - 8.2 следующего содержания:
     "8. Подпрограмма    "Обеспечение    инженерной    инфраструктурой
земельных  участков  под  строительство  жилья  на территории Амурской
области на 2013 - 2015 годы":
     8.1. Обеспечение  инженерной  инфраструктурой земельных участков,
предлагаемых  для  комплексной  застройки  под   строительство   жилья
экономического класса.
     8.2. Создание необходимой инфраструктуры на  земельных  участках,
предоставляемых для улучшения жилищных условий многодетных семей";
     г) в строке "Перечень подпрограмм":
     в пункте  2 слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012
- 2015 годы";
     пункт 5 изложить в следующей редакции:
     "5. Подпрограмма     "Повышение     качества     и     надежности
жилищно-коммунального   обслуживания   населения   Амурской  области";
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
     "8. Подпрограмма    "Обеспечение    инженерной    инфраструктурой
земельных участков под  строительство  жилья  на  территории  Амурской
области на 2013 - 2015 годы";
     д) строку "Объемы и источники финансирования программы"  изложить
в следующей редакции:
"
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники      |Общий объем финансирования программы в 2012 -  |
|финансирования программы|2015 годах составит 9242571,29 тыс. рублей,    |
|                        |в том числе:                                   |
|                        |                                               |
|                        |за счет средств областного бюджета -           |
|                        |3097444,97 тыс. рублей, в том числе по годам:  |
|                        |                                               |
|                        |2012 год - 1399824,34 тыс. рублей;             |
|                        |2013 год - 1363783,93 тыс. рублей;             |
|                        |2014 год - 77563,60 тыс. рублей;               |
|                        |2015 год - 256273,10 тыс. рублей;              |
|                        |                                               |
|                        |за счет средств федерального бюджета -         |
|                        |5575602,04 тыс. рублей;                        |
|                        |                                               |
|                        |за счет средств местных бюджетов -             |
|                        |231231,17 тыс. рублей;                         |
|                        |                                               |
|                        |за счет собственных (заемных) средств граждан -|
|                        |338293,10 тыс. рублей                          |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|";

     е) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
     в пункте 1 слова "18,3%" заменить словами "6,1%";
     в пункте 2 слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
     в пункте 10 слова "233 человека" заменить словами "436 человек";
     дополнить пунктом 12 следующего содержания:
     "12. Ввод  5  тыс.  кв.  м  жилья  за  счет обеспечения земельных
участков  инженерной   инфраструктурой.   Обеспечение   17   земельных
участков,     предоставляемых     многодетным    семьям,    инженерной
инфраструктурой".
     2. В  подпрограмме  "Обеспечение  жильем  молодых семей на 2012 -
2015 годы":
     1) в паспорте подпрограммы:
     а) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники      |Источники финансирования подпрограммы:          |
|финансирования программы|                                                |
|                        |общий объем финансирования составит             |
|                        |520450,92 тыс. рублей, в том числе по годам     |
|                        |и источникам финансирования:                    |
|                        |                                                |
|                        |2012 год - 387979,49 тыс. рублей;               |
|                        |2013 год - 104248,57 тыс. рублей;               |
|                        |2014 год - 14111,43 тыс. рублей;                |
|                        |2015 год - 14111,43 тыс. рублей;                |
|                        |                                                |
|                        |- средства областного бюджета в сумме           |
|                        |94290,00 тыс. рублей, в том числе:              |
|                        |                                                |
|                        |2012 год - 75000,00 тыс. рублей;                |
|                        |2013 год - 15290,00 тыс. рублей;                |
|                        |2014 год - 2000,00 тыс. рублей;                 |
|                        |2015 год - 2000,00 тыс. рублей;                 |
|                        |                                                |
|                        |- средства федерального бюджета в сумме         |
|                        |66447,24 тыс. рублей, в том числе:              |
|                        |                                                |
|                        |2012 год - 43587,24 тыс. рублей;                |
|                        |2013 год - 17880,00 тыс. рублей;                |
|                        |2014 год - 2490,00 тыс. рублей;                 |
|                        |2015 год - 2490,00 тыс. рублей;                 |
|                        |                                                |
|                        |- средства местных бюджетов в сумме             |
|                        |21420,58 тыс. рублей, в том числе:              |
|                        |                                                |
|                        |2012 год - 17205,58 тыс. рублей;                |
|                        |2013 год - 3317,00 тыс. рублей;                 |
|                        |2014 год - 449,00 тыс. рублей;                  |
|                        |2015 год - 449,00 тыс. рублей;                  |
|                        |                                                |
|                        |- собственные (заемные) средства граждан в сумме|
|                        |338293,10 тыс. рублей, в том числе:             |
|                        |                                                |
|                        |2012 год - 252186,67 тыс. рублей;               |
|                        |2013 год - 67761,57 тыс. рублей;                |
|                        |2014 год - 9172,43 тыс. рублей;                 |
|                        |2015 год - 9172,43 тыс. рублей                  |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|";

     б) в   строке   "Ожидаемые   конечные    результаты    реализации
подпрограммы" слова "18,3%" заменить словами "6,1%";
     2) в разделе 3:
     а) в таблице 1:
     в пункте 1  слова  "698  молодых  семей"  заменить  словами  "302
молодых семей";
     в пункте 2 слова "до 60%" заменить словами "до 65%";
     б) абзац шестой после таблицы изложить в следующей редакции:
     "Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить  жильем  302
молодых семьи.";
     3) в разделе 4 таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"                                                            Таблица 2

                   Система программных мероприятий

|———|—————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|———————————|
| N |   Наименование задач,   |Затраты, |  Сроки   |Государственный | Ожидаемый |
|п/п| программных мероприятий | всего,  |реализации|   заказчик,    | результат |
|   |                         |тыс. руб.|          |подведомственное|           |
|   |                         |         |          |  учреждение,   |           |
|   |                         |         |          | ответственные  |           |
|   |                         |         |          | за реализацию  |           |
|   |                         |         |          |  мероприятия   |           |
|———|—————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|———————————|
|1. |Поддержка молодых семей -|520450,92|2012 -    |Министерство    |Поддержка  |
|   |участников подпрограммы  |         |2015 гг.  |жилищно -       |302 молодых|
|   |в части приобретения     |         |          |коммунального   |семей      |
|   |жилья или строительства  |         |          |хозяйства       |           |
|   |индивидуального жилого   |         |          |                |           |
|   |дома                     |         |          |                |           |
|———|—————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|———————————|";

     4) в разделе 6:
     а) абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем   финансирования   подпрограммы   -  520450,92  тыс.
рублей.";
     б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
     "В рамках реализации подпрограммы в 2012 -  2015  годах  за  счет
всех  источников  финансирования  смогут улучшить жилищные условия 302
молодые семьи.";
     в) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"                                                            Таблица 3

                Структура финансирования подпрограммы

                                                             (тыс.руб.)
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|
|     Источники      |  Итого  | 2012 г. | 2013 г. |2014 г. |2015 г.   |
|   финансирования   |         |         |         |        |          |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|
|ВСЕГО               |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43  |
|--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Федеральный бюджет  |66447,24 |43587,24 |17880,00 |2490,00 |2490,00   |
|--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Областной бюджет    |94290,00 |75000,00 |15290,00 |2000,00 |2000,00   |
|--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Местный бюджет      |21420,58 |17205,58 |3317,00  |449,00  |449,00    |
|--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Другие источники    |338293,10|252186,67|67761,57 |9172,43 |9172,43   |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Итого               |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43  |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Капитальные вложения|         |         |         |        |          |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|НИОКР               |         |         |         |        |          |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Прочие расходы      |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43  |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Федеральный бюджет  |66447,24 |43587,24 |17880,00 |2490,00 |2490,00   |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Областной бюджет    |94290,00 |75000,00 |15290,00 |2000,00 |2000,00   |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Местный бюджет      |21420,58 |17205,58 |3317,00  |449,00  |449,00    |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+
|Другие источники    |338293,10|252186,67|67761,57 |9172,43 |9172,43   |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|
|Итого               |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43  |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|";

     г) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"                                                         Таблица 5

            Объемы и источники финансирования подпрограммы

|————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————|
| N  | Наименование задач/мероприятий  |Вид расходов|    Объемы     |                В том числе:                 |
|п/п |                                 |(капитальные|финансирования,|——————————————————————————————|——————————————|
|    |                                 | вложения,  |     всего     |            бюджет            |    другие    |
|    |                                 |   НИОКР,   |  (тыс. руб.)  |———————————|—————————|————————|  источники   |
|    |                                 |   прочие   |               |федеральный|областной|местный |финансирования|
|    |                                 |  расходы)  |               |           |         |        |              |
|————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————|
|    |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ            |Прочие      |520450,92      |66447,24   |94290,00 |21420,58|338293,10     |
|    |                                 |расходы     |               |           |         |        |              |
+----+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+--------------+
|1.  |Поддержка молодых семей -        |Прочие      |520450,92      |66447,24   |94290,00 |21420,58|338293,10     |
|    |участников подпрограммы в части  |расходы     |               |           |         |        |              |
|    |приобретения жилья               |            |               |           |         |        |              |
|    |или строительства индивидуального|            |               |           |         |        |              |
|    |жилого дома                      |            |               |           |         |        |              |
|————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————|
|1.1.|2012 год                         |            |387979,49      |43587,24   |75000,00 |17205,58|252186,67     |
|----+---------------------------------+            +---------------+-----------+---------+--------+--------------|
|1.2.|2013 год                         |            |104248,57      |17880,00   |15290,00 |3317,00 |67761,57      |
|----+---------------------------------+            +---------------+-----------+---------+--------+--------------|
|1.3.|2014 год                         |            |14111,43       |2490,00    |2000,00  |449,00  |9172,43       |
|----+---------------------------------+            +---------------+-----------+---------+--------+--------------|
|1.4.|2015 год                         |            |14111,43       |2490,00    |2000,00  |449,00  |9172,43       |
|————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————|";

     5) в разделе 7:
     а) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

"                                                       Таблица 6

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
                         на 2012 - 2015 годы

|———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————————————|
| N |Наименование индикатора эффективности | Единица |Показатель по годам|
|п/п|                                      |измерения|    реализации:    |
|   |                                      |         |————|————|————|————|
|   |                                      |         |2012|2013|2014|2015|
|———|——————————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|
|1. |Доля молодых семей, улучшивших        |Процент  |4,7 |5,8 |5,9 |6,1 |
|   |жилищные условия (в том числе         |         |    |    |    |    |
|   |с использованием ипотечных жилищных   |         |    |    |    |    |
|   |кредитов и займов), в общем количестве|         |    |    |    |    |
|   |молодых семей, признанных нуждающимися|         |    |    |    |    |
|   |в улучшении жилищных условий          |         |    |    |    |    |
|   |по состоянию на 1 января 2011 года    |         |    |    |    |    |
|———|——————————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|";

     б) слова "жильем 698 молодых семей,  в том числе:  в 2012 году  -
199 молодых семей;  в 2013 году - 190 молодых семей; в 2014 году - 100
молодых семей;  в 2015 году - 209  молодых  семей;  а  также  позволит
обеспечить" исключить;
     в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"                                                           Таблица 7

        Социально-экономическая результативность и коэффициент
                  значимости программных мероприятий

|———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————————————|
| N |  Наименование программ  |Коэффициент|Планируемый|  В т.ч. по годам  |
|п/п|  (задач) и мероприятий  |значимости |результат, |    реализации:    |
|   |                         |           |   семей   |————|————|————|————|
|   |                         |           |           |2012|2013|2014|2015|
|———|—————————————————————————|———————————|———————————|————|————|————|————|
|1. |Поддержка молодых семей -|1          |302        |235 |53  |7   |7   |
|   |участников подпрограммы  |           |           |    |    |    |    |
|   |в части приобретения     |           |           |    |    |    |    |
|   |жилья или строительства  |           |           |    |    |    |    |
|   |индивидуального жилого   |           |           |    |    |    |    |
|   |дома                     |           |           |    |    |    |    |
|———|—————————————————————————|———————————|———————————|————|————|————|————|".

     3. В  подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов,  основных
объектов и систем жизнеобеспечения  в  сейсмических  районах  Амурской
области на 2012 - 2014 годы":
     1) в наименовании  подпрограммы  слова  "на  2012  -  2014  годы"
заменить словами "на 2012 - 2015 годы";
     2) в паспорте подпрограммы:
     а) в  строке  "наименование  подпрограммы"  слова "на 2012 - 2014
годы" заменить словами "на 2012 - 2015 годы";
     б) в  строке  "Перечень  основных мероприятий подпрограммы" слова
"ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и
(или)  жилищного  фонда  с  высоким  уровнем  износа  в  городе Тында"
исключить;
     в) в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2012 -
2014 годы" заменить словами "2012 - 2015 годы";
     г) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Источники финансирования подпрограммы:       |
|финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных  |
|                           |бюджетов.                                    |
|                           |                                             |
|                           |Общий объем финансирования программных       |
|                           |мероприятий составляет                       |
|                           |3493995,334 тыс. рублей, в том числе         |
|                           |с разбивкой по годам и источникам            |
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 2167130,284 тыс. рублей;          |
|                           |2013 год - 1113365,050 тыс. рублей;          |
|                           |2014 год - 203000,0 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 10500,0 тыс. рублей.              |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в сумме 3057010,0 тыс. рублей, в том числе:  |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1867870,0 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 991140,0 тыс. рублей;             |
|                           |2014 год - 198000,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 436660,284 тыс. рублей, в том числе: |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 299160,284 тыс. рублей;           |
|                           |2013 год - 122000,000 тыс. рублей;           |
|                           |2014 год - 5000,0 тыс. рублей;               |
|                           |2015 год - 10500,0 тыс. рублей.              |
|                           |                                             |
|                           |Средства местного бюджета планируются в сумме|
|                           |325,050 тыс. рублей, в том числе:            |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 100,000 тыс. рублей;              |
|                           |2013 год - 225,050 тыс. рублей               |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     д) в   строке   "Ожидаемые   конечные    результаты    реализации
подпрограммы" слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
     3) в разделе 3:
     а) в   абзаце   третьем   слова  "3  лет  (с  2012  по  2014  год
включительно)"  заменить  словами  "4  лет  (с  2012   по   2015   год
включительно)";
     б) в таблице 2:
     в графе "Период реализации" цифры "2014" заменить цифрами "2015";
     в столбце  "Количественная  оценка"  цифры  "95720,76"   заменить
цифрами "63656,09";
     4) таблицу 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:

                                                        "Таблица 3

                   СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|
|  N   |     Наименование задач,      | Затраты,  |  Сроки   |Государственный |     Ожидаемый результат     |
| п/п  |   программных мероприятий    |  всего,   |реализации|   заказчик,    |                             |
|      |                              | тыс. руб. |          |подведомственное|                             |
|      |                              |           |          |  учреждение,   |                             |
|      |                              |           |          | ответственные  |                             |
|      |                              |           |          | за реализацию  |                             |
|      |                              |           |          |  мероприятия   |                             |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|
|  1   |              2               |     3     |    4     |       5        |              6              |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|
|1.    |Повышение уровня              |3493995,334|2012 -    |Министерство    |                             |
|      |сейсмоустойчивости жилых домов|           |2015 гг.  |строительства   |                             |
|      |                              |           |          |и архитектуры   |                             |
|      |                              |           |          |Амурской области|                             |
|      |                              |           |          |(далее -        |                             |
|      |                              |           |          |минстрой        |                             |
|      |                              |           |          |Амурской        |                             |
|      |                              |           |          |области)        |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------|
|1.1.  |Строительство новых           |3397165,304|2012 -    |Минстрой        |Строительство нового жилья   |
|      |сейсмостойких объектов        |           |2015 гг.  |Амурской области|площадью 62880,17 кв. м      |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.1.1.|Малоэтажное быстровозводимое  |3351035,724|2012 -    |Минстрой        |Строительство нового жилья   |
|      |жилье, город Тында,           |           |2015 гг.  |Амурской        |площадью 58084,63 кв. м      |
|      |мкр. Таежный                  |           |          |области,        |                             |
|      |                              |           |          |государственное |                             |
|      |                              |           |          |казенное        |                             |
|      |                              |           |          |учреждение      |                             |
|      |                              |           |          |Амурской области|                             |
|      |                              |           |          |"Дирекция       |                             |
|      |                              |           |          |по строительству|                             |
|      |                              |           |          |объектов в зоне |                             |
|      |                              |           |          |Байкало-Амурской|                             |
|      |                              |           |          |магистрали"     |                             |
|      |                              |           |          |(далее -        |                             |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"ДСО БАМа")     |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.1.2.|Многоквартирный жилой дом     |36234,580  |2012 г.   |Минстрой        |Завершение строительства     |
|      |(достройка) в мкр. 2 - 3,     |           |          |Амурской        |жилого дома площадью         |
|      |ул. Верхне-Набережная,        |           |          |области,        |2872,7 кв. м                 |
|      |г. Тында                      |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"Строитель"     |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.1.3.|Жилой дом (достройка),        |9895,000   |2012 г.   |Минстрой        |Выполнение работ             |
|      |ул. Студенческий проезд,      |           |          |Амурской        |по благоустройству территории|
|      |г. Тында                      |           |          |области,        |для ввода в эксплуатацию     |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |жилого дома площадью         |
|      |                              |           |          |области         |1922,84 кв. м                |
|      |                              |           |          |"Строитель"     |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.2.  |Разработка проектов           |64000,000  |2012 г.   |Минстрой        |Разработка проектной         |
|      |строительства сейсмостойких   |           |          |Амурской        |документации на строительство|
|      |жилых зданий                  |           |          |области,        |7 объектов                   |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"ДСО БАМа",     |                             |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"Строитель"     |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом     |6287,710   |2012 г.   |Минстрой        |Разработка проектной         |
|      |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында|           |          |Амурской        |документации                 |
|      |                              |           |          |области,        |                             |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"ДСО БАМа"      |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.2.2.|Многоквартирный жилой дом     |4757,510   |2012 г.   |Минстрой        |Разработка проектной         |
|      |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында|           |          |Амурской        |документации                 |
|      |                              |           |          |области,        |                             |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"ДСО БАМа"      |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.2.3.|Многоквартирный жилой дом     |4246,240   |2012 г.   |Минстрой        |Разработка проектной         |
|      |по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында|           |          |Амурской        |документации                 |
|      |                              |           |          |области,        |                             |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"ДСО БАМа"      |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.2.4.|Многоквартирный жилой дом     |5404,310   |2012 г.   |Минстрой        |Разработка проектной         |
|      |по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында|           |          |Амурской        |документации                 |
|      |                              |           |          |области,        |                             |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"ДСО БАМа"      |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.2.5.|Многоквартирный жилой дом     |3475,920   |2012 г.   |Минстрой        |Разработка проектной         |
|      |по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында|           |          |Амурской        |документации                 |
|      |                              |           |          |области,        |                             |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"ДСО БАМа"      |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.2.6.|Многоквартирный жилой дом     |4028,310   |2012 г.   |Минстрой        |Разработка проектной         |
|      |по ул. Кирова, 2 "Г", г. Тында|           |          |Амурской        |документации                 |
|      |                              |           |          |области,        |                             |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"ДСО БАМа"      |                             |
+------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+
|1.2.7.|Малоэтажное быстровозводимое  |35800,000  |2012 г.   |Минстрой        |Разработка проектной         |
|      |жилье, г. Тында, мкр. Таежный |           |          |Амурской        |документации (завершение     |
|      |                              |           |          |области,        |2 этапа)                     |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"Строитель",    |                             |
|      |                              |           |          |ГКУ Амурской    |                             |
|      |                              |           |          |области         |                             |
|      |                              |           |          |"ДСО БАМа"      |                             |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|
|1.3.  |Софинансирование строительства|32830,030  |2012 -    |Минстрой        |Строительство нового         |
|      |сейсмостойких объектов        |           |2013 гг.  |Амурской        |сейсмостойкого жилья площадью|
|      |муниципальной собственности   |           |          |области,        |775,92 кв. м                 |
|      |                              |           |          |муниципальные   |                             |
|      |                              |           |          |образования     |                             |
|——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|";

     5) в разделе 6:
     а) абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Планируемый общий  объем финансирования мероприятий подпрограммы
(таблица 4) предусматривается в размере 3493995,334 тыс. рублей, в том
числе  за  счет средств федерального бюджета - 3057010,0 тыс.  рублей,
областного бюджета  -  436660,284  тыс.  рублей,  местного  бюджета  -
325,050 тыс. рублей.";
     б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

"                                                            Таблица 4

                Структура финансирования подпрограммы

                                                              (тыс. рублей)
|——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|
|    Источники     |   Итого   |   2012 год    | 2013 год  | 2014 год |2015 год |
|  финансирования  |           |               |           |          |         |
|——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|
|                    Общий объем финансирования подпрограммы                    |
|——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|
|Всего             |3493995,334|2167130,284    |1113365,050|203000,000|10500,000|
|------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------|
|Федеральный бюджет|3057010,000|1867870,000 <*>|991140,000 |198000,000|-        |
|------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------|
|Областной бюджет  |436660,284 |299160,284 <**>|122000,000 |5000,000  |10500,000|
|------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------|
|Местный бюджет    |325,050    |100,000        |225,050    |-         |-        |
|——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|
|                             Капитальные вложения                              |
|——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|
|Всего             |3493995,334|2167130,284    |1113365,050|203000,000|10500,000|
|------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------|
|Федеральный бюджет|3057010,000|1867870,000 <*>|991140,000 |198000,000|-        |
|------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------|
|Областной бюджет  |436660,284 |299160,284 <**>|122000,000 |5000,000  |10500,000|
|------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------|
|Местный бюджет    |325,050    |100,000        |225,050    |-         |-        |
|——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|

     <*> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года  в
сумме 807160,0 тыс. рублей.
     <**> В том числе  213312,29  тыс.  рублей  -  выполнение  условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2011 году.";
     6) в разделе 7:
     а) таблицу 6 изложить в следующей редакции:

                                                            "Таблица 6

           Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

|———|————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————|
| N |            Наименование            |  Единица   |  Показатель по годам реализации:  |
|п/п|                                    | измерения  |————————|————————|————————|————————|
|   |                                    |            |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|
|———|————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|
|1. |Размер предотвращенного ущерба      |Млрд. рублей|15,16   |14,4    |13,9    |5,99    |
|   |от возможного разрушения жилых      |            |        |        |        |        |
|   |домов, основных объектов и систем   |            |        |        |        |        |
|   |жизнеобеспечения в результате       |            |        |        |        |        |
|   |землетрясения                       |            |        |        |        |        |
|---+------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------|
|2. |Снижение уровня риска возникновения |Процентов   |20      |50      |65      |80      |
|   |чрезвычайных ситуаций вследствие    |            |        |        |        |        |
|   |разрушительных землетрясений        |            |        |        |        |        |
|———|————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|";

     б) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

                                                          "Таблица 7

               Социально-экономическая результативность
                       программных мероприятий

|————|——————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| N  |   Наименование подпрограмм   |  Планируемый   |           В том числе по годам реализации:            |
|п/п |    (задач) и мероприятий     |   результат    |——————————————|——————————————|—————————————|———————————|
|    |                              |в количественном|   2012 год   |   2013 год   |  2014 год   | 2015 год  |
|    |                              |   выражении    |              |              |             |           |
|————|——————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|
|1.  |Повышение уровня              |                |              |              |             |           |
|    |сейсмоустойчивости жилых домов|                |              |              |             |           |
+----+------------------------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-----------+
|1.1.|Строительство новых           |Строительство   |40275,16 кв. м|18904,34 кв. м|3518,67 кв. м|182,0 кв. м|
|    |сейсмостойких объектов        |нового жилья    |              |              |             |           |
|    |                              |площадью        |              |              |             |           |
|    |                              |62880,17 кв. м  |              |              |             |           |
+----+------------------------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-----------+
|1.2.|Разработка проектов           |Разработка      |7 объектов    |-             |-            |-          |
|    |строительства сейсмостойких   |проектной       |              |              |             |           |
|    |жилых зданий                  |документации    |              |              |             |           |
|    |                              |на строительство|              |              |             |           |
|    |                              |7 объектов      |              |              |             |           |
+----+------------------------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-----------+
|1.3.|Софинансирование строительства|Строительство   |-             |775,92 кв. м  |-            |-";        |
|    |сейсмостойких объектов        |нового          |              |              |             |           |
|    |муниципальной собственности   |сейсмостойкого  |              |              |             |           |
|    |                              |жилья площадью  |              |              |             |           |
|    |                              |775,92 кв. м    |              |              |             |           |
|————|——————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————|

     в) таблицу 8 изложить в следующей редакции:

                                                         "Таблица 8

           Коэффициенты значимости программных мероприятий

|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| N  |    Наименование мероприятий    |      Коэффициенты значимости      |
|п/п |                                |           мероприятий             |
|    |                                |————————|————————|————————|————————|
|    |                                |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|
|————|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
|1.  |Повышение уровня                |        |        |        |        |
|    |сейсмоустойчивости жилых домов  |        |        |        |        |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1.1.|Строительство новых             |0,6     |0,6     |1,0     |1,0     |
|    |сейсмостойких объектов          |        |        |        |        |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1.2.|Разработка проектов             |0,2     |-       |-       |-       |
|    |строительства сейсмостойких     |        |        |        |        |
|    |жилых зданий                    |        |        |        |        |
|----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|1.3.|Софинансирование строительства  |0,2     |0,4     |-       |-       |
|    |сейсмостойких объектов          |        |        |        |        |
|    |муниципальной собственности     |        |        |        |        |
|————|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|";

     7) приложение  N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
     8) в приложении N 2 к подпрограмме:
     а) в наименовании приложения слова "на 2012 - 2014 годы" заменить
словами "на 2012 - 2015 годы";
     б) в абзаце  первом  приложения  слова  "на  2012  -  2014  годы"
заменить словами "на 2012 - 2015 годы".
     4. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного  кредитования  в
Амурской области на 2012 - 2013 годы":
     1) в   паспорте   подпрограммы   строку   "Объемы   и    источник
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования подпрограммы     |
|финансирования подпрограммы|составляет 501620,0 тыс. руб., в том числе  |
|                           |по годам:                                   |
|                           |                                            |
|                           |2012 год - 448620,0 тыс. руб.;              |
|                           |2013 год - 53000,0 тыс. руб.                |
|                           |                                            |
|                           |Источник финансирования программы - средства|
|                           |областного бюджета                          |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|";

     2) в разделе 6:
     а) в абзаце первом сумму "513,62  млн.  рублей"  заменить  суммой
"501,62 млн. рублей";
     б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

                                                        "Таблица 1

                Структура финансирования подпрограммы

                                                       (тыс. руб.)
|—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|       Источник финансирования       | Итого  |2012 год|2013 год|
|—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|                         Прочие расходы                         |
|—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|
|Всего                                |501620,0|448620,0|53000,0 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Федеральный бюджет                   |0,0     |0,0     |0,0     |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Областной бюджет                     |501620,0|448620,0|53000,0 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Местный бюджет                       |0,0     |0,0     |0,0     |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Другие источники                     |0,0     |0,0     |0,0     |
|—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|";

     3) приложение  N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 2 к настоящим изменениям;
     4) приложение  N  3  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
     5) приложение  N  4  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
     5. В  подпрограмме  "Переселение  граждан  из  ветхого  жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда
с  высоким уровнем износа (более 70 процентов),  расположенного в зоне
Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской  области,  на
2012 - 2015 годы":
     1) в паспорте подпрограммы:
     в строке  "Перечень  основных  мероприятий"  слова  "на вторичном
рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или)  вторичном  рынках
жилья";
     строки "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"   и
"Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники         |Источники финансирования подпрограммы:       |
|финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных  |
|                           |бюджетов.                                    |
|                           |                                             |
|                           |Общий объем финансирования программных       |
|                           |мероприятий составляет 581774,5 тыс. рублей, |
|                           |в том числе с разбивкой по годам и источникам|
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 162004,5 тыс. рублей;             |
|                           |2013 год - 118860,0 тыс. рублей;             |
|                           |2014 год - 134570,0 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 166340,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в сумме 499060,0 тыс. рублей, в том числе:   |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 89290,0 тыс. рублей;              |
|                           |2013 год - 108860,0 тыс. рублей;             |
|                           |2014 год - 134570,0 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 166340,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 75000,0 тыс. рублей, в том числе:    |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 65000,0 тыс. рублей;              |
|                           |2013 год - 10000,0 тыс. рублей.              |
|                           |                                             |
|                           |Средства местных бюджетов планируются в сумме|
|                           |7714,5 тыс. рублей, в том числе:             |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 7714,5 тыс. рублей                |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные         |Снижение уровня ветхого жилищного фонда      |
|результаты реализации      |в зоне БАМ к концу 2015 года в среднем       |
|подпрограммы               |на 5,3%                                      |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";

     2) в разделе 2:
     абзац пятый изложить в следующей редакции:
     "Площадь ветхого    и   аварийного   жилищного   фонда   в   зоне
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали составляет 303,0 тыс.  кв.
м.  Данные  по  муниципальным  образованиям  приведены  в таблице 1.";
     таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"                                                       Таблица 1

|———|—————————————————————————————————————————————————|——————————|
| N |     Наименование муниципального образования     |  Всего,  |
|п/п|                                                 |тыс. кв. м|
|———|—————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1. |г. Зея                                           |44,9      |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|2. |г. Тында                                         |140,7     |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|3. |Зейский район                                    |24,4      |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|4. |Мазановский район                                |1,6       |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|5. |Селемджинский район                              |30,4      |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|6. |Тындинский район                                 |61,0      |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|   |Всего                                            |303,0     |
|———|—————————————————————————————————————————————————|——————————|";

     3) в  таблице  2  раздела  3 подпрограммы столбец "количественная
оценка" изложить в следующей редакции:
     "Приобретение 4524,6  кв.  м  жилых  помещений  и переселение 251
человека из ветхого жилищного  фонда.  Строительство  11709,07  кв.  м
жилых  помещений  и  переселение  651  человека  из  ветхого жилищного
фонда";
     4) в разделе 4:
     в абзаце втором слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами
"на первичном и (или) вторичном рынках жилья";
     таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"                                                            Таблица 3

                   СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|  N   | Наименование задач, программных |Затраты, |  Сроки   |Государственный |    Ожидаемый результат     |
| п/п  |           мероприятий           | всего,  |реализации|   заказчик,    |                            |
|      |                                 |тыс. руб.|          |подведомственное|                            |
|      |                                 |         |          |  учреждение,   |                            |
|      |                                 |         |          | ответственные  |                            |
|      |                                 |         |          | за реализацию  |                            |
|      |                                 |         |          |  мероприятия   |                            |
|——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|  1   |                2                |    3    |    4     |       5        |             6              |
|——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|
|1.    |Обеспечение жилыми помещениями   |581774,5 |2012 -    |                |                            |
|      |экономического класса граждан,   |         |2015 гг.  |                |                            |
|      |проживающих в жилищном фонде,    |         |          |                |                            |
|      |признанном непригодным           |         |          |                |                            |
|      |для проживания, и (или) жилищном |         |          |                |                            |
|      |фонде с высоким уровнем износа   |         |          |                |                            |
+------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+
|1.1.  |Приобретение муниципальными      |154290,0 |2012 г.   |Министерство    |Приобретение 4524,6 кв. м   |
|      |образованиями жилых помещений    |         |          |строительства   |жилых помещений. Переселение|
|      |экономического класса            |         |          |и архитектуры   |251 человека из ветхого     |
|      |на первичном и (или) вторичном   |         |          |области         |жилищного фонда             |
|      |рынках жилья                     |         |          |                |                            |
+------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+
|1.2.  |Строительство жилых помещений    |419770,0 |2013 -    |Министерство    |Строительство 11709,07 кв. м|
|      |экономического класса            |         |2015 гг.  |строительства   |жилых помещений. Переселение|
|      |                                 |         |          |и архитектуры   |651 человека из ветхого     |
|      |                                 |         |          |области,        |жилищного фонда             |
|      |                                 |         |          |ГКУ Амурской    |                            |
|      |                                 |         |          |области         |                            |
|      |                                 |         |          |"ДСО БАМа"      |                            |
+------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+
|1.2.1.|Многоквартирный жилой дом        |199468,8 |2013 -    |Министерство    |Строительство 3695,3 кв. м  |
|      |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында   |         |2014 гг.  |строительства   |жилых помещений             |
|      |                                 |         |          |и архитектуры   |                            |
|      |                                 |         |          |области,        |                            |
|      |                                 |         |          |ГКУ Амурской    |                            |
|      |                                 |         |          |области         |                            |
|      |                                 |         |          |"ДСО БАМа"      |                            |
+------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+
|1.3.  |Ликвидация жилищного фонда,      |7714,5   |2012 г.   |Муниципальные   |Ликвидация 4524,6 кв. м     |
|      |признанного непригодным          |         |          |образования     |ветхого жилищного фонда     |
|      |для проживания, и (или) жилищного|         |          |Амурской области|                            |
|      |фонда с высоким уровнем износа   |         |          |                |                            |
|      |в городе Тында                   |         |          |                |                            |
|——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|";

     5) в  пункте  3  раздела 5 подпрограммы слова "на вторичном рынке
жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья";
     6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"                    6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Финансовые ресурсы  для  реализации  мероприятий  по  переселению
граждан  из  жилищного  фонда,  признанного  в  установленном  порядке
непригодным  для проживания,  формируются на условиях софинансирования
за счет средств федерального,  областного и  местных  бюджетов.  Общий
объем  финансирования  мероприятий  подпрограммы  предусматривается  в
размере 581774,5  тыс.  рублей,  в  том  числе  федеральный  бюджет  -
499060,0 тыс.  рублей, областной бюджет - 75000,0 тыс. рублей, местный
бюджет - 7714,5 тыс. рублей.
     Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 4.

                                                             Таблица 4

                Структура финансирования подпрограммы

|——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|
|    Источники     | Итого  | 2012 год  |2013 год|2014 год|2015 год|
|  финансирования  |        |           |        |        |        |
|——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|
|                              ВСЕГО                               |
|——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет|499060,0|89290,0    |108860,0|134570,0|166340,0|
|------------------+--------+-----------+--------+--------+--------|
|Областной бюджет  |75000,0 |65000,0 <*>|10000,0 |-       |-       |
|------------------+--------+-----------+--------+--------+--------|
|Местный бюджет    |7714,5  |7714,5     |-       |-       |-       |
|------------------+--------+-----------+--------+--------+--------|
|Итого             |581774,5|162004,5   |118860,0|134570,0|166340,0|
|——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|
|                       КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                       |
|——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет|499060,0|89290,0    |108860,0|134570,0|166340,0|
|------------------+--------+-----------+--------+--------+--------|
|Областной бюджет  |277605,3|65000,0 <*>|10000,0 |-       |-       |
|------------------+--------+-----------+--------+--------+--------|
|Местный бюджет    |-       |-          |-       |-       |-       |
|------------------+--------+-----------+--------+--------+--------|
|Итого             |574060,0|154290,0   |118860,0|134570,0|166340,0|
|——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|
|                              ПРОЧИЕ                              |
|——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет|-       |-          |-       |-       |-       |
|------------------+--------+-----------+--------+--------+--------|
|Областной бюджет  |-       |-          |-       |-       |-       |
|------------------+--------+-----------+--------+--------+--------|
|Местный бюджет    |7714,5  |7714,5     |        |        |        |
|------------------+--------+-----------+--------+--------+--------|
|Итого             |7714,5  |7714,5     |        |        |        |
|——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————|

     <*> В  том  числе  64613,8  тыс.  рублей  -  выполнение   условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2011 году.

     В рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  размер  средств,
направляемых   на   приобретение   и   строительство  жилых  помещений
экономического  класса,  рассчитывается  исходя  из  средней  рыночной
стоимости 1 кв.  м жилья,  устанавливаемой Министерством регионального
развития Российской Федерации для  субъекта  Российской  Федерации  на
соответствующий период.
     Объемы и источники  финансирования  подпрограммы  представлены  в
приложении N 2.".
     7) в разделе 7 подпрограммы:
     а) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"                                                       Таблица 5

|——|—————————————————————————|—————————|—————————————————————————|
|N | Наименование индикатора | Единица |   Показатель по годам   |
|  |      эффективности      |измерения|       реализации:       |
|  |                         |         |————|————|————|————|—————|
|  |                         |         |2011|2012|2013|2014|2015 |
|——|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|—————|
|1.|Снижение уровня ветхого  |Процент  |-   |1,5 |2,6 |3,8 |5,3  |
|  |жилищного фонда          |         |    |    |    |    |     |
|——|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|—————|";

     б) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"                                                          Таблица 7

               СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
                       ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|——|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|N |    Наименование мероприятий     |  Планируемый   |           В том числе по годам реализации:            |
|  |                                 |   результат    |——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
|  |                                 |в количественном|   2012 год   |  2013 год   |  2014 год  |  2015 год   |
|  |                                 |   выражении    |              |             |            |             |
|——|—————————————————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|
|1.|Приобретение муниципальными      |Приобретение    |4524,6 кв. м  |-            |-           |-            |
|  |образованиями жилых помещений    |4524,6 кв. м    |              |             |            |             |
|  |экономического класса            |жилых помещений |              |             |            |             |
|  |на первичном и (или) вторичном   |                |              |             |            |             |
|  |рынках жилья                     |Переселение     |251 чел.      |-            |-           |-            |
|  |                                 |251 человека    |              |             |            |             |
|  |                                 |из ветхого      |              |             |            |             |
|  |                                 |жилищного фонда |              |             |            |             |
+--+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+------------+-------------+
|2.|Строительство жилья              |Строительство   |-             |3315,48 кв. м|3753,7 кв. м|4639,89 кв. м|
|  |экономического класса            |11709,07 кв. м  |              |             |            |             |
|  |                                 |жилых помещений |              |             |            |             |
|  |                                 |                |              |             |            |             |
|  |                                 |Переселение     |-             |184 чел.     |209 чел.    |258 чел.     |
|  |                                 |651 человек     |              |             |            |             |
|  |                                 |из ветхого      |              |             |            |             |
|  |                                 |жилищного фонда |              |             |            |             |
+--+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+------------+-------------+
|3.|Ликвидация жилищного фонда,      |Ликвидация      |4524,6 кв. м  |             |            |             |
|  |признанного непригодным          |4524,6 кв. м    |              |             |            |             |
|  |для проживания, и (или) жилищного|ветхого         |              |             |            |             |
|  |фонда с высоким уровнем износа   |жилищного фонда |              |             |            |             |
|——|—————————————————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|";

     8) приложение N  2  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 5 к настоящим изменениям;
     9) в пунктах 1,  3  приложения  N  4  к  подпрограмме  слова  "на
вторичном   рынке  жилья"  заменить  словами  "на  первичном  и  (или)
вторичном рынках жилья".
     6. В   подпрограмме   "Модернизация  коммунальной  инфраструктуры
Амурской области на 2012 - 2014 годы":
     1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
     "V. Подпрограмма     "Повышение     качества     и     надежности
жилищно-коммунального   обслуживания   населения   Амурской   области"
долгосрочной целевой  программы  "Обеспечение  качественным  жильем  и
услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы";
     2) разделы 1 - 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"
                       1. Паспорт подпрограммы

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Наименование подпрограммы  |Повышение качества и надежности жилищно  -   |
|                           |коммунального обслуживания населения Амурской|
|                           |области                                      |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Основания для разработки   |Бюджетный кодекс Российской Федерации;       |
|подпрограммы (наименование,|Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ     |
|номер и дата нормативного  |"О теплоснабжении"; постановление            |
|документа)                 |Правительства Российской Федерации           |
|                           |от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной          |
|                           |целевой программе "Жилище" на 2011 -         |
|                           |2015 годы"; постановление Правительства      |
|                           |Российской Федерации от 15.04.1996           |
|                           |N 480 "Об утверждении федеральной целевой    |
|                           |программы "Экономическое и социальное        |
|                           |развитие Дальнего Востока и Забайкалья       |
|                           |на период до 2013 года"; Указ Президента     |
|                           |Российской Федерации от 07.05.2012 N 600     |
|                           |"О мерах по обеспечению граждан Российской   |
|                           |Федерации доступным и комфортным жильем      |
|                           |и повышению качества жилищно-коммунальных    |
|                           |услуг"; основные направления бюджетной       |
|                           |политики на 2013 год и плановый период       |
|                           |2014 и 2015 годов                            |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Государственные заказчики  |Министерство жилищно-коммунального хозяйства |
|подпрограммы               |Амурской области;                            |
|                           |                                             |
|                           |министерство строительства и архитектуры     |
|                           |Амурской области                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основные разработчики      |Министерство жилищно-коммунального хозяйства |
|подпрограммы               |Амурской области;                            |
|                           |                                             |
|                           |министерство строительства и архитектуры     |
|                           |Амурской области                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Цели подпрограммы          |Основной целью подпрограммы являются         |
|                           |улучшение состояния коммунальной             |
|                           |инфраструктуры, повышение качества услуг     |
|                           |в сфере коммунального обслуживания населения |
|                           |области                                      |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Основные задачи            |Модернизация объектов коммунальной           |
|подпрограммы               |инфраструктуры; осуществление глубокой       |
|                           |переработки бытовых и промышленных отходов   |
|                           |с внедрением современных технологий;         |
|                           |обеспечение объектов комплексной застройки   |
|                           |коммунальными ресурсами; обеспечение         |
|                           |функционирования и развития системы          |
|                           |топливообеспечения; увеличение доли заемных  |
|                           |средств в общем объеме капитальных вложений  |
|                           |в сфере ЖКХ                                  |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Перечень основных          |Модернизация объектов систем водоснабжения,  |
|мероприятий                |канализации, теплоснабжения; капитальный     |
|                           |ремонт объектов теплоснабжения, систем       |
|                           |канализации, водоснабжения; реконструкция    |
|                           |сетей канализации; строительство объектов    |
|                           |мусоропереработки; строительство             |
|                           |и реконструкция внеплощадочных сетей         |
|                           |для обеспечения коммунальными ресурсами      |
|                           |объектов комплексной застройки;              |
|                           |софинансирование расходов по организации     |
|                           |коммунального хозяйства в части заготовки    |
|                           |топлива; возмещение части затрат на уплату   |
|                           |процентов организациям ЖКХ, привлекающим     |
|                           |кредитные ресурсы на осуществление           |
|                           |приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ         |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Сроки и этапы реализации   |2012 - 2015 годы                             |
|подпрограммы               |                                             |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Объемы и источники         |Общий объем финансирования программных       |
|финансирования подпрограммы|мероприятий составляет 3754883,4 тыс. рублей,|
|                           |в том числе с разбивкой по годам и источникам|
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1591179,0 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 1853267,7 тыс. рублей;            |
|                           |2014 год - 69663,6 тыс. рублей;              |
|                           |2015 год - 240773,1 тыс. руб.                |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в сумме 1828010,0 тыс. рублей, в том числе:  |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1085400,0 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 742610,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 1736618,0 тыс. рублей, в том числе:  |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 406523,6 тыс. рублей;             |
|                           |2013 год - 1019757,7 тыс. рублей;            |
|                           |2014 год - 69563,6 тыс. рублей;              |
|                           |2015 год - 240773,1 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства местных бюджетов планируются в сумме|
|                           |190255,4 тыс. рублей, в том числе:           |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 99255,4 тыс. рублей;              |
|                           |2013 год - 90900,0 тыс. рублей;              |
|                           |2014 год - 100,0 тыс. рублей                 |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные         |Снижение уровня износа объектов коммунальной |
|результаты реализации      |инфраструктуры в среднем по области:         |
|подпрограммы               |                                             |
|                           |2012 год - до 52%;                           |
|                           |2013 год - до 50%.                           |
|                           |                                             |
|                           |Переработка твердых бытовых отходов -        |
|                           |40,0 тыс. тонн в год.                        |
|                           |                                             |
|                           |Своевременное обеспечение муниципальных      |
|                           |образований области топливно-энергетическими |
|                           |ресурсами для бесперебойной работы           |
|                           |коммунальных предприятий и организаций.      |
|                           |                                             |
|                           |Привлечение кредитных ресурсов               |
|                           |на осуществление приоритетных мероприятий    |
|                           |в сфере ЖКХ                                  |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

          2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                    ее решения программным методом

     В рамках    долгосрочной    целевой    программы    "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009 - 2010  годы"  за
счет   средств  федерального,  областного  и  местного  бюджетов  была
проведена модернизация 228 объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,
замена 114 котлов, 87 км тепловых и 27 км водопроводных сетей.
     Достаточное распространение   получило   внедрение   комплексного
водно-химического  режима  водоподготовки  для  очистки  и безнакипной
эксплуатации котлов, теплотрасс и отопительных систем жилищного фонда.
За  счет  применения  энергосберегающих  технологий  и  мероприятий по
обеспечению сохранности топлива снижается потребление  энергоресурсов.
Так,  за период с 2003 года котельные ЖКХ области стали сжигать на 375
тыс.  тонн  угля  меньше,  мазута  -  на  24  тыс.  тонн,  т.е.  общий
экономический эффект составил около 400 млн. рублей.
     Подпрограмма "Повышение       качества        и        надежности
жилищно-коммунального   обслуживания   населения   Амурской   области"
отражает произошедшие за последнее время изменения  в  законодательной
базе,  касающиеся  реформирования  жилищно-коммунального комплекса,  и
направлена на повышение эффективности использования бюджетных  средств
и  привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектов
коммунальной   инфраструктуры.   Подпрограмма   соответствует    целям
приоритетного  национального  проекта  "Доступное и комфортное жилье -
гражданам России" и призвана служить инструментом его реализации.
     Кризисное состояние  жилищно-коммунального  комплекса обусловлено
неэффективной системой управления на местах,  дотационностью  сферы  и
неудовлетворительным   финансовым  положением,  высокими  затратами  и
ростом   дебиторской   и   кредиторской   задолженности,   отсутствием
экономических  стимулов  к  снижению  издержек,  связанных с оказанием
жилищных  и  коммунальных  услуг,  неразвитостью  конкурентной  среды,
высокой   степенью   износа  основных  фондов,  неэффективной  работой
предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
     Износ и    технологическая   отсталость   объектов   коммунальной
инфраструктуры связаны с недостатками  проводимой  в  предыдущие  годы
тарифной   политики,   которая  не  обеспечивала  реальных  финансовых
потребностей  организаций  коммунального  комплекса   в   модернизации
объектов   коммунальной   инфраструктуры,  не  формировала  стимулы  к
сокращению затрат.  Административные принципы управления  коммунальной
инфраструктурой   сформировали  систему,  при  которой  у  организаций
коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению  эффективности
производства  и  снижению издержек.  Несовершенство процедур тарифного
регулирования  и  договорных  отношений   в   коммунальном   комплексе
формирует  высокие  инвестиционные  риски  и  препятствует привлечению
средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
     Следствием износа    и    технологической   отсталости   объектов
коммунальной инфраструктуры является  низкое  качество  предоставления
коммунальных услуг,  не соответствующее запросам потребителей. Уровень
износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60%.
     Особое беспокойство   вызывают   недоработки   с   заменой  давно
отслуживших свой срок тепловых, водопроводных и канализационных сетей.
Не   обеспечивается   ежегодная   замена   минимально  необходимых  4%
изношенных основных фондов,  около 500 км тепловых сетей необходимо  в
полном   объеме   отремонтировать  с  заменой  трубопроводов.  Поэтому
количество отказов в системах  инженерно-технического  обеспечения  не
снижается.
     Инвестиционная привлекательность  отрасли   жилищно-коммунального
хозяйства  Амурской  области  остается  крайне  низкой,  и  масштабных
поступлений   частных   инвестиций   в   капиталоемкие   объекты   ЖКХ
муниципальных  образований  с  малой  численностью  населения,  низким
уровнем оплаты за жилищно-коммунальные услуги и низким уровнем доходов
населения в ближайшее время не ожидается.
     Предприятия ЖКХ области  несут  дополнительные  расходы  в  части
заготовки топлива, связанные с увеличением объемов и стоимости топлива
сверх калькуляций на выработку теплоэнергии.
     Кроме того,  высокая процентная ставка по кредитам является одним
из факторов,  препятствующих привлечению кредитных ресурсов к  решению
приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ.
     Разработка комплекса   мер   по   повышению   качества    условий
проживания,  надежности  коммунальных  систем  жизнеобеспечения  путем
реализации   инвестиционных   проектов,    финансового    оздоровления
предприятий  возможна  лишь  в рамках настоящей подпрограммы.  С целью
кардинального изменения  финансового  состояния  жилищно-коммунального
комплекса  Амурской области,  создания условий для привлечения частных
инвестиций  требуется  проведение  институциональных   преобразований,
совершенствование  финансовой  и тарифной политики,  что также требует
скоординированных действий органов государственной  власти  различного
уровня.
     Подпрограмма позволит   в   рамках   программно-целевого   метода
концентрировать   ресурсы   для   комплексного  и  системного  решения
среднесрочных  и  долгосрочных  проблем  коммунальной   инфраструктуры
Амурской области.
     Реализация подпрограммы позволит:
     привлечь средства федерального бюджета,  бюджета Амурской области
и   местных   бюджетов   для   модернизации   объектов    коммунальной
инфраструктуры;
     использовать доступные  средства  внебюджетных   источников   для
капитальных  вложений  в  объекты  коммунальной инфраструктуры,  в том
числе  привлечь  кредитные  ресурсы  на   осуществление   приоритетных
мероприятий в сфере ЖКХ;
     стимулировать проведение    институциональных     преобразований,
направленных  на  снижение  рисков инвестирования средств внебюджетных
источников    в    проекты    модернизации    объектов    коммунальной
инфраструктуры,  которые  позволят  повысить  доступность  привлечения
органами  местного  самоуправления   и   организациями   коммунального
комплекса  средств  внебюджетных  источников для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры;
     софинансировать расходы  по организации коммунального хозяйства в
части заготовки топлива.

      3. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков
                        и этапов ее реализации

     Основной целью    подпрограммы   являются   улучшение   состояния
коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение качества услуг
в сфере коммунального обслуживания населения области, создание условий
для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на
модернизацию   и  развитие  жилищно-коммунального  комплекса  области,
обеспечение  ресурсной  эффективности,  устойчивости  и   безопасности
функционирования    жилищно-коммунального    комплекса,    обеспечение
функционирования и развития системы топливообеспечения.
     Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие
задачи:
     модернизация объектов   коммунальной   инфраструктуры.  Бюджетные
средства,  направляемые  на  реализацию  подпрограммы,   должны   быть
предназначены    для   выполнения   проектов   модернизации   объектов
коммунальной инфраструктуры,  связанных с реконструкцией  существующих
объектов  (с высоким уровнем износа),  а также со строительством новых
объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
     осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов
с внедрением современных технологий;
     обеспечение объектов    комплексной    застройки    коммунальными
ресурсами;
     обеспечение функционирования       и       развития       системы
топливообеспечения;
     увеличение доли   заемных  средств  в  общем  объеме  капитальных
вложений в сфере ЖКХ.
     В результате решения указанных задач должны быть достигнуты:
     снижение уровня износа объектов  коммунальной  инфраструктуры  до
50%  в  среднем  по  области;
     экономия средств местного бюджета при  производстве  теплоэнергии
на котельных, переведенных на уголь, до 8,5 млн. рублей в год;
     улучшение экологической обстановки,  глубокая переработка бытовых
и промышленных отходов до 40 тыс. тонн в год;
     увеличение мощности инженерных сетей для  осуществления  ввода  в
эксплуатацию объектов комплексной застройки;
     своевременное обеспечение  муниципальных   образований   Амурской
области  топливно-энергетическими  ресурсами  для бесперебойной работы
коммунальных предприятий и организаций;
     привлечение в   сферу  ЖКХ  190  млн.  руб.  заемных  средств  на
реализацию проектов  по  модернизации  и  развитию  систем  (объектов)
коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к
началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному
ремонту жилых домов;  на замену лифтов,  отработавших нормативный срок
службы  в  многоквартирных  домах;  на  решение  вопросов   аварийного
жилищного фонда.
     Основные задачи подпрограммы  с  указанием  сроков  и  этапов  их
реализации приведены в таблице 1.

                                                             Таблица 1

|———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————|
| N |    Наименование задачи     |    Наименование решаемой    |  Период  |              Ожидаемый результат               |
|п/п|                            |          проблемы           |реализации|————————————————————————|———————————————————————|
|   |                            |                             |          |      качественная      | количественная оценка |
|   |                            |                             |          |     характеристика     |                       |
|———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|
|1. |Модернизация объектов       |Сверхнормативный износ       |2012 -    |Снижение износа объектов|До 50% (в среднем      |
|   |коммунальной инфраструктуры |коммунальной инфраструктуры  |2013 гг.  |коммунальной            |по области)            |
|   |                            |                             |          |инфраструктуры;         |                       |
|   |                            |                             |          |повышение качества      |                       |
|   |                            |                             |          |условий проживания      |                       |
|   |                            |                             |          |и коммунального         |                       |
|   |                            |                             |          |обслуживания населения  |                       |
|   |                            |                             |          |области                 |                       |
+---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+
|2. |Осуществление глубокой      |Неблагоприятная экологическая|2012 -    |Улучшение экологической |40 тыс. тонн в год     |
|   |переработки бытовых         |обстановка                   |2014 гг.  |обстановки, глубокая    |                       |
|   |и промышленных отходов      |                             |          |переработка бытовых     |                       |
|   |с внедрением современных    |                             |          |и промышленных отходов  |                       |
|   |технологий                  |                             |          |                        |                       |
+---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+
|3. |Обеспечение объектов        |Недостаточный объем          |2012 г.   |Увеличение мощности     |Тепловодоснабжение -   |
|   |комплексной застройки       |коммунальных ресурсов        |          |инженерных сетей        |до 2758 куб. м в сутки;|
|   |коммунальными ресурсами     |для осуществления ввода      |          |для осуществления ввода |водоотведение -        |
|   |                            |в эксплуатацию объектов      |          |в эксплуатацию объектов |до 2758 куб. м. в сутки|
|   |                            |комплексной застройки        |          |комплексной застройки   |                       |
+---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+
|4. |Обеспечение функционирования|Дополнительные расходы       |2013 -    |Софинансирование        |100% запасы топлива    |
|   |и развития системы          |в части заготовки топлива,   |2015 гг.  |расходов по организации |                       |
|   |топливообеспечения          |связанные с увеличением      |          |коммунального хозяйства |                       |
|   |                            |объемов и стоимости топлива  |          |в части заготовки       |                       |
|   |                            |сверх калькуляций            |          |топлива                 |                       |
|   |                            |на выработку теплоэнергии    |          |                        |                       |
+---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+
|5. |Увеличение доли заемных     |Недостаточное привлечение    |2013 -    |Возмещение части затрат |190 млн. руб. заемных  |
|   |средств в общем объеме      |кредитных ресурсов к решению |2015 гг.  |на уплату процентов     |средств                |
|   |капитальных вложений в сфере|приоритетных мероприятий     |          |организациям ЖКХ,       |                       |
|   |ЖКХ                         |в сфере ЖКХ                  |          |привлекающим кредитные  |                       |
|   |                            |                             |          |ресурсы на осуществление|                       |
|   |                            |                             |          |приоритетных мероприятий|                       |
|   |                            |                             |          |в сфере ЖКХ             |                       |
|———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|

                  4. Система программных мероприятий

     Подпрограмма включает  мероприятия  по  восстановлению   основных
фондов жилищно-коммунального хозяйства,  строительству и реконструкции
объектов   инженерной   инфраструктуры,   решению   задач   ликвидации
сверхнормативного     износа     основных    фондов    и    укреплению
материально-технической   базы    предприятий    жилищно-коммунального
хозяйства  и  коммунальной  энергетики,  внедрению  ресурсосберегающих
технологий  для  обеспечения  надежного  и  устойчивого   обслуживания
потребителей,     энергосбережению     в     бюджетной     сфере     и
жилищно-коммунальном  хозяйстве  Амурской  области,   софинансированию
расходов  по  организации  коммунального  хозяйства  в части заготовки
топлива.  Проведение мероприятий будет  ориентировано  на  привлечение
частного  бизнеса  к  управлению  и  инвестированию  в  сфере оказания
жилищных и коммунальных услуг,  привлечение кредитных ресурсов в сферу
ЖКХ,  оптимизацию  бюджетных  расходов на строительство и модернизацию
объектов ЖКХ.
     Система программных мероприятий приведена в таблице 2.

                                                        Таблица 2

                   Система программных мероприятий

|————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————|
| N  |     Наименование задач,     | Затраты,  |  Сроки   |Государственный|    Ожидаемый результат     |
|п/п |   программных мероприятий   |  всего,   |реализации|   заказчик,   |(в количественном измерении)|
|    |                             |тыс. рублей|          |соответствующие|                            |
|    |                             |           |          |  учреждения,  |                            |
|    |                             |           |          | ответственные |                            |
|    |                             |           |          | за реализацию |                            |
|    |                             |           |          |  мероприятий  |                            |
|    |                             |           |          |   программы   |                            |
|————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————|
| 1  |              2              |     3     |    4     |       5       |             6              |
|————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————|
|1.  |Модернизация объектов        |1828685,00 |2012 -    |Министерство   |Улучшение качества питьевой |
|    |коммунальной инфраструктуры  |           |2014 гг.  |жилищно -      |воды, увеличение мощности   |
|    |                             |           |          |коммунального  |очистных сооружений,        |
|    |                             |           |          |хозяйства      |экономия топлива            |
|    |                             |           |          |Амурской       |                            |
|    |                             |           |          |области,       |                            |
|    |                             |           |          |министерство   |                            |
|    |                             |           |          |строительства  |                            |
|    |                             |           |          |и архитектуры  |                            |
|    |                             |           |          |Амурской       |                            |
|    |                             |           |          |области        |                            |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|1.1.|Модернизация объектов системы|115200,00  |2012 г.   |Министерство   |Улучшение качества питьевой |
|    |водоснабжения                |           |          |жилищно -      |воды и обеспечение Северного|
|    |                             |           |          |коммунального  |жилого района питьевой водой|
|    |                             |           |          |хозяйства      |на 30 тыс. куб. м/сут.      |
|    |                             |           |          |Амурской       |Улучшение качества питьевой |
|    |                             |           |          |области        |воды с увеличением мощности |
|    |                             |           |          |               |очистных сооружений         |
|    |                             |           |          |               |на 250 куб. метров в час    |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|1.2.|Модернизация объектов системы|503320,00  |2012 -    |Министерство   |Увеличение мощности очистных|
|    |канализации                  |           |2014 гг.  |жилищно -      |сооружений канализации      |
|    |                             |           |          |коммунального  |до 120 тыс. куб. м/сут.     |
|    |                             |           |          |хозяйства      |                            |
|    |                             |           |          |Амурской       |                            |
|    |                             |           |          |области        |                            |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|1.3.|Модернизация объектов        |24780,00   |2012 г.   |Министерство   |Экономия 8,5 млн. рублей    |
|    |теплоснабжения               |           |          |жилищно -      |за счет снижения            |
|    |                             |           |          |коммунального  |эксплуатационных расходов   |
|    |                             |           |          |хозяйства      |                            |
|    |                             |           |          |Амурской       |                            |
|    |                             |           |          |области        |                            |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|1.4.|Капитальный ремонт объектов  |74685,00   |2012 г.   |Министерство   |Ввод в эксплуатацию 10,0 км |
|    |теплоснабжения, систем       |           |          |жилищно -      |сетей тепловодоснабжения.   |
|    |канализации, водоснабжения   |           |          |коммунального  |Замена 50 низкоэффективных  |
|    |                             |           |          |хозяйства      |котлов                      |
|    |                             |           |          |Амурской       |                            |
|    |                             |           |          |области        |                            |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|1.5.|Реконструкция сетей          |1110700,00 |2012 -    |Министерство   |Увеличение мощности         |
|    |канализации                  |           |2013 гг.  |строительства  |канализационного коллектора |
|    |                             |           |          |и архитектуры  |Северного жилого района     |
|    |                             |           |          |Амурской       |г. Благовещенск             |
|    |                             |           |          |области        |на 70,0 тыс. куб. метров    |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|2.  |Осуществление глубокой       |565010,00  |2012 г.   |Министерство   |Переработка твердых бытовых |
|    |переработки бытовых          |           |          |строительства  |отходов - 40,0 тыс. тонн    |
|    |и промышленных отходов       |           |          |и архитектуры  |в год                       |
|    |с внедрением современных     |           |          |Амурской       |                            |
|    |технологий                   |           |          |области        |                            |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|2.1.|Строительство объектов       |565010,00  |2012 г.   |Министерство   |Переработка твердых бытовых |
|    |мусоропереработки            |           |          |строительства  |отходов - 40,0 тыс. тонн    |
|    |                             |           |          |и архитектуры  |в год                       |
|    |                             |           |          |Амурской       |                            |
|    |                             |           |          |области        |                            |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|3.  |Обеспечение объектов         |132804,00  |2012 г.   |Министерство   |Увеличение мощности         |
|    |комплексной застройки        |           |          |строительства  |инженерных сетей            |
|    |коммунальными ресурсами      |           |          |и архитектуры  |для осуществления ввода     |
|    |                             |           |          |Амурской       |в эксплуатацию объектов     |
|    |                             |           |          |области        |комплексной застройки:      |
|    |                             |           |          |               |тепловодоснабжение -        |
|    |                             |           |          |               |до 2758 куб. м в сутки;     |
|    |                             |           |          |               |водоотведение -             |
|    |                             |           |          |               |до 2758 куб. м в сутки      |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|3.1.|Строительство и реконструкция|132804,00  |2012 г.   |Министерство   |Увеличение мощности         |
|    |внеплощадочных сетей         |           |          |строительства  |инженерных сетей            |
|    |для обеспечения коммунальными|           |          |и архитектуры  |для осуществления ввода     |
|    |ресурсами объектов           |           |          |Амурской       |в эксплуатацию объектов     |
|    |комплексной застройки        |           |          |области        |комплексной застройки:      |
|    |                             |           |          |               |тепловодоснабжение -        |
|    |                             |           |          |               |до 2758 куб. м в сутки;     |
|    |                             |           |          |               |водоотведение -             |
|    |                             |           |          |               |до 2758 куб. м в сутки      |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|4.  |Обеспечение функционирования |1168384,4  |2013 -    |Министерство   |Своевременное обеспечение   |
|    |и развития системы           |           |2015 гг.  |жилищно -      |муниципальных образований   |
|    |топливообеспечения           |           |          |коммунального  |Амурской области топливно - |
|    |                             |           |          |хозяйства      |энергетическими ресурсами   |
|    |                             |           |          |Амурской       |для бесперебойной работы    |
|    |                             |           |          |области        |коммунальных предприятий    |
|    |                             |           |          |               |и организаций               |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|4.1.|Софинансирование расходов    |1168384,4  |2013 -    |Министерство   |Своевременное обеспечение   |
|    |по организации коммунального |           |2015 гг.  |жилищно -      |муниципальных образований   |
|    |хозяйства в части заготовки  |           |          |коммунального  |Амурской области топливно - |
|    |топлива                      |           |          |хозяйства      |энергетическими ресурсами   |
|    |                             |           |          |Амурской       |для бесперебойной работы    |
|    |                             |           |          |области        |коммунальных предприятий    |
|    |                             |           |          |               |и организаций               |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|5.  |Увеличение доли заемных      |60000,00   |2013 -    |Министерство   |В сферу ЖКХ будет привлечено|
|    |средств в общем объеме       |           |2015 гг.  |жилищно -      |190 млн. руб. заемных       |
|    |капитальных вложений в сфере |           |          |коммунального  |средств на реализацию       |
|    |ЖКХ                          |           |          |хозяйства      |проектов по модернизации    |
|    |                             |           |          |Амурской       |и развитию систем (объектов)|
|    |                             |           |          |области        |коммунальной инфраструктуры;|
|    |                             |           |          |               |на создание нормативного    |
|    |                             |           |          |               |запаса топлива к началу     |
|    |                             |           |          |               |отопительного сезона;       |
|    |                             |           |          |               |на реализацию мероприятий   |
|    |                             |           |          |               |по капитальному ремонту     |
|    |                             |           |          |               |жилых домов; на замену      |
|    |                             |           |          |               |лифтов, отработавших        |
|    |                             |           |          |               |нормативный срок службы     |
|    |                             |           |          |               |в многоквартирных домах;    |
|    |                             |           |          |               |на решение вопросов         |
|    |                             |           |          |               |аварийного жилищного фонда  |
+----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+
|5.1.|Возмещение части затрат      |60000,00   |2013 -    |Министерство   |В сферу ЖКХ будет привлечено|
|    |на уплату процентов          |           |2015 гг.  |жилищно -      |190 млн. руб. заемных       |
|    |организациям ЖКХ,            |           |          |коммунального  |средств на реализацию       |
|    |привлекающим кредитные       |           |          |хозяйства      |проектов по модернизации    |
|    |ресурсы на осуществление     |           |          |Амурской       |и развитию систем (объектов)|
|    |приоритетных мероприятий     |           |          |области        |коммунальной инфраструктуры;|
|    |в сфере ЖКХ                  |           |          |               |на создание нормативного    |
|    |                             |           |          |               |запаса топлива к началу     |
|    |                             |           |          |               |отопительного сезона;       |
|    |                             |           |          |               |на реализацию мероприятий   |
|    |                             |           |          |               |по капитальному ремонту     |
|    |                             |           |          |               |жилых домов; на замену      |
|    |                             |           |          |               |лифтов, отработавших        |
|    |                             |           |          |               |нормативный срок службы     |
|    |                             |           |          |               |в многоквартирных домах;    |
|    |                             |           |          |               |на решение вопросов         |
|    |                             |           |          |               |аварийного жилищного фонда  |
|————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————|

                 5. Механизм реализации подпрограммы

     Средства областного бюджета направляются в виде субсидий:
     местным бюджетам,   в   чьей   собственности   находятся  объекты
коммунальной, инженерной инфраструктур;
     местным бюджетам  на  софинансирование  расходов  по  организации
коммунального хозяйства в части заготовки топлива;
     юридическим лицам,  привлекающим  кредитные ресурсы на реализацию
проектов по модернизации и  развитию  систем  (объектов)  коммунальной
инфраструктуры;  на  создание  нормативного  запаса  топлива  к началу
отопительного сезона;  на  реализацию  мероприятий   по   капитальному
ремонту жилых домов;  на замену лифтов,  отработавших нормативный срок
службы  в  многоквартирных  домах;  на  решение  вопросов   аварийного
жилищного фонда.
     Для участия в подпрограмме муниципальное образование представляет
на рассмотрение государственному заказчику:
     заявку на предоставление  субсидий  за  счет  средств  областного
бюджета;
     инвестиционный проект;
     утвержденную проектно-сметную документацию;
     утвержденную аналогичную    муниципальную    целевую    программу
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
     Отбор заявок  муниципальных  образований  Амурской   области   на
участие    в    реализации   мероприятий   подпрограммы   производится
государственным  заказчиком  с   учетом   их   соответствия   условиям
подпрограммы и оценочным критериям.
     Порядок и  условия  предоставления,  методика  расчета   субсидий
бюджетам  муниципальных  образований на софинансирование муниципальных
программ,  предусматривающих мероприятия, направленные на модернизацию
объектов  коммунальной  инфраструктуры,  приведены  в приложении N 1 к
настоящей подпрограмме.
     Порядок предоставления    и   распределения   субсидий   бюджетам
муниципальных образований на  софинансирование  объектов  капитального
строительства   муниципальной   собственности   в   сфере   инженерной
инфраструктуры приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
     Государственный заказчик подпрограммы осуществляет:
     заключение соглашений  с  муниципальными  образованиями  Амурской
области,  юридическими  лицами,  являющимися  участниками  мероприятий
подпрограммы;
     общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
     координацию и  контроль   за   деятельностью   органов   местного
самоуправления    и   юридических   лиц,   связанных   с   реализацией
подпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы;
     постоянный мониторинг    выполнения    программных   мероприятий,
целевого   использования   средств,   объемов   привлеченных   средств
внебюджетных источников.
     Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской
области,  участвующие  в реализации программных мероприятий,  проводят
отбор подрядчиков для выполнения проектов в соответствии с Федеральным
законом от  21.07.2005  N  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд".
     Порядок предоставления    субсидий     бюджетам     муниципальных
образований     на     софинансирование     муниципальных    программ,
предусматривающих  мероприятия  по   строительству   и   реконструкции
внеплощадочных  сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов
комплексной  застройки,  приведен  в  приложении  N  3   к   настоящей
подпрограмме.
     Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам городских
округов  и  поселений  на  софинансирование  расходов  по  организации
коммунального  хозяйства  в  части  заготовки   топлива   приведен   в
приложении N 4 к настоящей подпрограмме.
     Порядок возмещения части затрат на уплату процентов  организациям
ЖКХ,  привлекающим  кредитные  ресурсы  на  осуществление приоритетных
мероприятий в сфере  ЖКХ,  приведен  в  приложении  N  5  к  настоящей
подпрограмме.

                6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в
2012 - 2015 годах планируется в сумме 3754883,4  тыс.  рублей,  в  том
числе  средства  бюджета  Амурской  области  - 1736618,0 тыс.  рублей,
муниципальных образований в сумме 190255,4 тыс. рублей.
     Планируется привлечь  средства  федерального  бюджета - 1828010,0
тыс. рублей.
     Доля софинансирования  из  бюджетов  муниципальных образований по
объектам модернизации и  капитального  ремонта  должна  составлять  не
менее  5%  заявленного объема средств областного бюджета,  по объектам
строительства и  реконструкции  -  не  менее  10%  от  объема  средств
областного бюджета.
     Структура финансирования по программным  мероприятиям  в  2012  -
2015 годах приведена в таблице 3.

                                                             Таблица 3

                Структура финансирования подпрограммы

                                                         (тыс. рублей)
|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|
|      Источники   |  Итого   | 2012 год | 2013 год |2014 год|2015 год|
|    финансирования|          |          |          |        |        |
|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|
|Федеральный бюджет|1828010,00|1085400,00|742610,00 |0,00    |0,00    |
|------------------+----------+----------+----------+--------+--------|
|Областной бюджет  |1736618,00|406523,60 |1019757,70|69563,60|240773,1|
|------------------+----------+----------+----------+--------+--------|
|Местный бюджет    |190255,40 |99255,40  |90900,00  |100,00  |0,00    |
|------------------+----------+----------+----------+--------+--------|
|Всего капитальных |3754883,40|1591179,00|1853267,70|69663,60|240773,1|
|вложений          |          |          |          |        |        |
|——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————|

     Объемы и источники  финансирования  подпрограммы  представлены  в
таблице 4.

                                                             Таблица 4

            Объемы и источники финансирования подпрограммы

                                                          (тыс.рублей)
|————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————————————————————————|
| N  |    Наименование задач /     |   Виды    |    Объемы     |Федеральный|           В том числе:            |
|п/п |         мероприятий         | расходов  |финансирования,|  бюджет   |——————————|—————————|——————————————|
|    |                             |           |     всего     |           |областной | местный |    другие    |
|    |                             |           |               |           |  бюджет  | бюджет  |  источники   |
|    |                             |           |               |           |          |         |финансирования|
|————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
| 1  |              2              |     3     |       4       |     5     |    6     |    7    |      8       |
|————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
|    |Всего по подпрограмме        |Капитальные|3754883,40     |1828010,00 |1736618,00|190255,40|-             |
+----+-----------------------------+вложения,  +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |прочие     |1591179,00     |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |-             |
+----+-----------------------------+расходы    +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                     |           |1853267,70     |742610,00  |1019757,70|90900,00 |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                     |           |69663,60       |-          |69563,60  |100,00   |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                     |           |240773,10      |-          |240773,10 |-        |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.  |Модернизация объектов        |Капитальные|1828685,00     |1305610,00 |368710,00 |154365,00|-             |
|    |коммунальной инфраструктуры  |вложения,  |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+прочие     +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |расходы    |893365,00      |563000,00  |267000,00 |63365,00 |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                     |           |933220,00      |742610,00  |99710,00  |90900,00 |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                     |           |2100,00        |-          |2000,00   |100,00   |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.1.|Модернизация объектов системы|Капитальные|115200,00      |-          |110000,00 |5200,00  |-             |
|    |водоснабжения                |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |           |115200,00      |-          |110000,00 |5200,00  |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.2.|Модернизация объектов системы|Капитальные|503320,00      |250610,00  |128710,00 |124000,00|-             |
|    |канализации                  |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |           |170000,00      |85000,00   |42000,00  |43000,00 |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                     |           |331220,00      |165610,00  |84710,00  |80900,00 |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                     |           |2100,00        |-          |2000,00   |100,00   |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.3.|Модернизация объектов        |Капитальные|24780,00       |-          |23600,00  |1180,00  |              |
|    |теплоснабжения               |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |           |24780,00       |-          |23600,00  |1180,00  |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.4.|Капитальный ремонт объектов  |Прочие     |74685,00       |-          |70700,00  |3985,00  |-             |
|    |теплоснабжения, систем       |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |канализации, водоснабжения   |           |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |           |74685,00       |-          |70700,00  |3985,00  |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|1.5.|Реконструкция сетей          |Капитальные|1110700,00     |1055000,00 |35700,00  |20000,00 |              |
|    |канализации                  |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |           |508700,00      |478000,00  |20700,00  |10000,00 |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                     |           |602000,00      |577000,00  |15000,00  |10000,00 |              |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|2.  |Осуществление глубокой       |Капитальные|565010,00      |522400,00  |20000,00  |22610,00 |-             |
|    |переработки бытовых          |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |и промышленных отходов       |           |               |           |          |         |              |
|    |с внедрением современных     |           |               |           |          |         |              |
|    |технологий                   |           |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|2.1.|Строительство объектов       |Капитальные|565010,00      |522400,00  |20000,00  |22610,00 |-             |
|    |мусоропереработки            |вложения   |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |           |565010,00      |522400,00  |20000,00  |22610,00 |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|3.  |Обеспечение объектов         |Капитальные|132804,00      |-          |119523,60 |13280,40 |-             |
|    |комплексной застройки        |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |коммунальными ресурсами      |           |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |           |132804,00      |-          |119523,60 |13280,40 |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|3.1.|Строительство и реконструкция|Капитальные|132804,00      |-          |119523,60 |13280,40 |-             |
|    |внеплощадочных сетей         |вложения   |               |           |          |         |              |
|    |для обеспечения коммунальными|           |               |           |          |         |              |
|    |ресурсами объектов           |           |               |           |          |         |              |
|    |комплексной застройки        |           |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2012 год                     |           |132804,00      |-          |119523,60 |13280,40 |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|4.  |Обеспечение функционирования |Прочие     |1168384,4      |-          |1168384,4 |-        |-             |
|    |и развития системы           |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |топливообеспечения           |           |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                     |           |900047,70      |-          |900047,70 |-        |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                     |           |47563,60       |-          |47563,60  |-        |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                     |           |220773,1       |-          |220773,1  |-        |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|4.1.|Софинансирование расходов    |Прочие     |1168384,4      |-          |1168384,4 |-        |-             |
|    |по организации коммунального |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |хозяйства в части заготовки  |           |               |           |          |         |              |
|    |топлива                      |           |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                     |           |900047,70      |-          |900047,70 |-        |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                     |           |47563,60       |-          |47563,60  |-        |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                     |           |220773,1       |-          |220773,1  |-        |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|5.  |Увеличение доли заемных      |Прочие     |60000,00       |-          |60000,00  |-        |-             |
|    |средств в общем объеме       |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |капитальных вложений в сфере |           |               |           |          |         |              |
|    |ЖКХ                          |           |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                     |           |20000,00       |-          |20000,00  |-        |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                     |           |20000,00       |-          |20000,00  |-        |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2015 год                     |           |20000,00       |-          |20000,00  |-        |-             |
+----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|5.1.|Возмещение части затрат      |Прочие     |60000,00       |-          |60000,00  |-        |-             |
|    |на уплату процентов          |расходы    |               |           |          |         |              |
|    |организациям ЖКХ,            |           |               |           |          |         |              |
|    |привлекающим кредитные       |           |               |           |          |         |              |
|    |ресурсы на осуществление     |           |               |           |          |         |              |
|    |приоритетных мероприятий     |           |               |           |          |         |              |
|    |в сфере ЖКХ                  |           |               |           |          |         |              |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2013 год                     |           |20000,00       |-          |20000,00  |-        |-             |
+----+-----------------------------+           +---------------+-----------+----------+---------+--------------+
|    |2014 год                     |           |20000,00       |-          |20000,00  |-        |-             |
|————|—————————————————————————————|           |———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|
|    |2015 год                     |           |20000,00       |-          |20000,00  |-        |-             |
|————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————|

     Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному  уточнению
исходя  из  возможностей существующего бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

      7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
                       реализации подпрограммы

     Эффективность реализации  подпрограммы и использования выделенных
с этой целью бюджетных средств обеспечивается за счет:
     исключения возможности    нецелевого    использования   бюджетных
средств;
     прозрачности прохождения средств федерального бюджета;
     привлечения средств местных бюджетов;
     привлечения средств внебюджетных источников.
     Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться
на основе следующих индикаторов:
     а) по объектам, введенным в эксплуатацию:
     увеличение мощности  очистных  сооружений  канализации  Северного
жилого района г.  Благовещенск до 120 тыс.  куб.  м в сут., водозабора
Северного жилого района г. Благовещенск - на 250 куб. м в час;
     увеличение мощности канализационного коллектора Северного  жилого
района г. Благовещенск на 70 тыс. куб. м;
     строительство мусороперерабатывающего комплекса  "БлагЭко"  в  г.
Благовещенск  (II  очередь)  с  объемом  переработки  твердых  бытовых
отходов 40,0 тыс. тонн в год;
     снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
     доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций  в
модернизацию коммунальной инфраструктуры;
     б) по     переходящим      объектам:      процент      выполнения
строительно-монтажных работ.
     Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит  обеспечить
к 2013 году:
     снижение уровня износа объектов  коммунальной  инфраструктуры  до
50%;
     повышение качества и надежности коммунальных услуг;
     устойчивой институциональной  основы для участия частного сектора
в   финансировании   проектов   модернизации   объектов   коммунальной
инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;
     в) своевременное обеспечение муниципальных  образований  Амурской
области  топливно-энергетическими  ресурсами  для бесперебойной работы
коммунальных предприятий и организаций;
     г) увеличение инвестиций на реализацию проектов по модернизации и
развитию систем (объектов) коммунальной  инфраструктуры;  на  создание
нормативного   запаса   топлива  к  началу  отопительного  сезона;  на
реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов;  на замену
лифтов,  отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах;
на решение вопросов аварийного жилищного фонда.
     Индикаторы эффективности   реализации   программных   мероприятий
приведены в таблице 5.

                                                            Таблица 5

|——|————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|
|N |Наименование индикатора | Единица |  Показатель по годам реализации:  |
|  |     эффективности      |измерения|————————|————————|————————|————————|
|  |                        |         |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|
|——|————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
|1.|Износ коммунальной      |Процент  |52      |50      |50      |50      |
|  |инфраструктуры          |         |        |        |        |        |
|——|————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
|2.|Средний уровень         |Процент  |100     |100     |100     |100     |
|  |обеспеченности запасами |         |        |        |        |        |
|  |топлива                 |         |        |        |        |        |
|——|————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|


Информация по документу
Читайте также