Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 514ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.09.2012 N 514 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 г. N 519 О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617 В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы" Правительство Амурской области постановляет: Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 510), изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 514 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" 1. В паспорте программы: а) строку "Основания для разработки программы" дополнить следующими абзацами: "Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"; б) строку "Цель программы" дополнить пунктом 8 следующего содержания: "8. Формирование рынка доступного жилья экономкласса, обеспечивающего выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Амурской области, а также для приобретения жилья гражданами со средним уровнем доходов"; в) в строке "Основные задачи программы": в пункте 2 слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012 - 2015 годы"; пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области"; дополнить пунктами 8 - 8.2 следующего содержания: "8. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Амурской области на 2013 - 2015 годы": 8.1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предлагаемых для комплексной застройки под строительство жилья экономического класса. 8.2. Создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых для улучшения жилищных условий многодетных семей"; г) в строке "Перечень подпрограмм": в пункте 2 слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012 - 2015 годы"; пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области"; дополнить пунктом 8 следующего содержания: "8. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Амурской области на 2013 - 2015 годы"; д) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: " |————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования программы в 2012 - | |финансирования программы|2015 годах составит 9242571,29 тыс. рублей, | | |в том числе: | | | | | |за счет средств областного бюджета - | | |3097444,97 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | | | |2012 год - 1399824,34 тыс. рублей; | | |2013 год - 1363783,93 тыс. рублей; | | |2014 год - 77563,60 тыс. рублей; | | |2015 год - 256273,10 тыс. рублей; | | | | | |за счет средств федерального бюджета - | | |5575602,04 тыс. рублей; | | | | | |за счет средств местных бюджетов - | | |231231,17 тыс. рублей; | | | | | |за счет собственных (заемных) средств граждан -| | |338293,10 тыс. рублей | |————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|"; е) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы": в пункте 1 слова "18,3%" заменить словами "6,1%"; в пункте 2 слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году"; в пункте 10 слова "233 человека" заменить словами "436 человек"; дополнить пунктом 12 следующего содержания: "12. Ввод 5 тыс. кв. м жилья за счет обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. Обеспечение 17 земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной инфраструктурой". 2. В подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей на 2012 - 2015 годы": 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: | |финансирования программы| | | |общий объем финансирования составит | | |520450,92 тыс. рублей, в том числе по годам | | |и источникам финансирования: | | | | | |2012 год - 387979,49 тыс. рублей; | | |2013 год - 104248,57 тыс. рублей; | | |2014 год - 14111,43 тыс. рублей; | | |2015 год - 14111,43 тыс. рублей; | | | | | |- средства областного бюджета в сумме | | |94290,00 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 75000,00 тыс. рублей; | | |2013 год - 15290,00 тыс. рублей; | | |2014 год - 2000,00 тыс. рублей; | | |2015 год - 2000,00 тыс. рублей; | | | | | |- средства федерального бюджета в сумме | | |66447,24 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 43587,24 тыс. рублей; | | |2013 год - 17880,00 тыс. рублей; | | |2014 год - 2490,00 тыс. рублей; | | |2015 год - 2490,00 тыс. рублей; | | | | | |- средства местных бюджетов в сумме | | |21420,58 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 17205,58 тыс. рублей; | | |2013 год - 3317,00 тыс. рублей; | | |2014 год - 449,00 тыс. рублей; | | |2015 год - 449,00 тыс. рублей; | | | | | |- собственные (заемные) средства граждан в сумме| | |338293,10 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 252186,67 тыс. рублей; | | |2013 год - 67761,57 тыс. рублей; | | |2014 год - 9172,43 тыс. рублей; | | |2015 год - 9172,43 тыс. рублей | |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|"; б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "18,3%" заменить словами "6,1%"; 2) в разделе 3: а) в таблице 1: в пункте 1 слова "698 молодых семей" заменить словами "302 молодых семей"; в пункте 2 слова "до 60%" заменить словами "до 65%"; б) абзац шестой после таблицы изложить в следующей редакции: "Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить жильем 302 молодых семьи."; 3) в разделе 4 таблицу 2 изложить в следующей редакции: " Таблица 2 Система программных мероприятий |———|—————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|———————————| | N | Наименование задач, |Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый | |п/п| программных мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | результат | | | |тыс. руб.| |подведомственное| | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственные | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |———|—————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|———————————| |1. |Поддержка молодых семей -|520450,92|2012 - |Министерство |Поддержка | | |участников подпрограммы | |2015 гг. |жилищно - |302 молодых| | |в части приобретения | | |коммунального |семей | | |жилья или строительства | | |хозяйства | | | |индивидуального жилого | | | | | | |дома | | | | | |———|—————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|———————————|"; 4) в разделе 6: а) абзац первый изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования подпрограммы - 520450,92 тыс. рублей."; б) абзац восьмой изложить в следующей редакции: "В рамках реализации подпрограммы в 2012 - 2015 годах за счет всех источников финансирования смогут улучшить жилищные условия 302 молодые семьи."; в) таблицу 3 изложить в следующей редакции: " Таблица 3 Структура финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| | Источники | Итого | 2012 г. | 2013 г. |2014 г. |2015 г. | | финансирования | | | | | | |————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| |ВСЕГО |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43 | |--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |66447,24 |43587,24 |17880,00 |2490,00 |2490,00 | |--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Областной бюджет |94290,00 |75000,00 |15290,00 |2000,00 |2000,00 | |--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Местный бюджет |21420,58 |17205,58 |3317,00 |449,00 |449,00 | |--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Другие источники |338293,10|252186,67|67761,57 |9172,43 |9172,43 | +--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Итого |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43 | +--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Капитальные вложения| | | | | | +--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |НИОКР | | | | | | +--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Прочие расходы |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43 | +--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Федеральный бюджет |66447,24 |43587,24 |17880,00 |2490,00 |2490,00 | +--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Областной бюджет |94290,00 |75000,00 |15290,00 |2000,00 |2000,00 | +--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Местный бюджет |21420,58 |17205,58 |3317,00 |449,00 |449,00 | +--------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ |Другие источники |338293,10|252186,67|67761,57 |9172,43 |9172,43 | |————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————| |Итого |520450,92|387979,49|104248,57|14111,43|14111,43 | |————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|"; г) таблицу 5 изложить в следующей редакции: " Таблица 5 Объемы и источники финансирования подпрограммы |————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: | |п/п | |(капитальные|финансирования,|——————————————————————————————|——————————————| | | | вложения, | всего | бюджет | другие | | | | НИОКР, | (тыс. руб.) |———————————|—————————|————————| источники | | | | прочие | |федеральный|областной|местный |финансирования| | | | расходы) | | | | | | |————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————| | |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |Прочие |520450,92 |66447,24 |94290,00 |21420,58|338293,10 | | | |расходы | | | | | | +----+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+--------------+ |1. |Поддержка молодых семей - |Прочие |520450,92 |66447,24 |94290,00 |21420,58|338293,10 | | |участников подпрограммы в части |расходы | | | | | | | |приобретения жилья | | | | | | | | |или строительства индивидуального| | | | | | | | |жилого дома | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————| |1.1.|2012 год | |387979,49 |43587,24 |75000,00 |17205,58|252186,67 | |----+---------------------------------+ +---------------+-----------+---------+--------+--------------| |1.2.|2013 год | |104248,57 |17880,00 |15290,00 |3317,00 |67761,57 | |----+---------------------------------+ +---------------+-----------+---------+--------+--------------| |1.3.|2014 год | |14111,43 |2490,00 |2000,00 |449,00 |9172,43 | |----+---------------------------------+ +---------------+-----------+---------+--------+--------------| |1.4.|2015 год | |14111,43 |2490,00 |2000,00 |449,00 |9172,43 | |————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————|"; 5) в разделе 7: а) таблицу 6 изложить в следующей редакции: " Таблица 6 Индикаторы эффективности реализации подпрограммы на 2012 - 2015 годы |———|——————————————————————————————————————|—————————|———————————————————| | N |Наименование индикатора эффективности | Единица |Показатель по годам| |п/п| |измерения| реализации: | | | | |————|————|————|————| | | | |2012|2013|2014|2015| |———|——————————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————| |1. |Доля молодых семей, улучшивших |Процент |4,7 |5,8 |5,9 |6,1 | | |жилищные условия (в том числе | | | | | | | |с использованием ипотечных жилищных | | | | | | | |кредитов и займов), в общем количестве| | | | | | | |молодых семей, признанных нуждающимися| | | | | | | |в улучшении жилищных условий | | | | | | | |по состоянию на 1 января 2011 года | | | | | | |———|——————————————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|"; б) слова "жильем 698 молодых семей, в том числе: в 2012 году - 199 молодых семей; в 2013 году - 190 молодых семей; в 2014 году - 100 молодых семей; в 2015 году - 209 молодых семей; а также позволит обеспечить" исключить; в) таблицу 7 изложить в следующей редакции: " Таблица 7 Социально-экономическая результативность и коэффициент значимости программных мероприятий |———|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————————————| | N | Наименование программ |Коэффициент|Планируемый| В т.ч. по годам | |п/п| (задач) и мероприятий |значимости |результат, | реализации: | | | | | семей |————|————|————|————| | | | | |2012|2013|2014|2015| |———|—————————————————————————|———————————|———————————|————|————|————|————| |1. |Поддержка молодых семей -|1 |302 |235 |53 |7 |7 | | |участников подпрограммы | | | | | | | | |в части приобретения | | | | | | | | |жилья или строительства | | | | | | | | |индивидуального жилого | | | | | | | | |дома | | | | | | | |———|—————————————————————————|———————————|———————————|————|————|————|————|". 3. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурской области на 2012 - 2014 годы": 1) в наименовании подпрограммы слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012 - 2015 годы"; 2) в паспорте подпрограммы: а) в строке "наименование подпрограммы" слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012 - 2015 годы"; б) в строке "Перечень основных мероприятий подпрограммы" слова "ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городе Тында" исключить; в) в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2012 - 2014 годы" заменить словами "2012 - 2015 годы"; г) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: | |финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных | | |бюджетов. | | | | | |Общий объем финансирования программных | | |мероприятий составляет | | |3493995,334 тыс. рублей, в том числе | | |с разбивкой по годам и источникам | | |финансирования: | | | | | |2012 год - 2167130,284 тыс. рублей; | | |2013 год - 1113365,050 тыс. рублей; | | |2014 год - 203000,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 10500,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства федерального бюджета планируются | | |в сумме 3057010,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1867870,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 991140,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 198000,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства областного бюджета планируются | | |в сумме 436660,284 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 299160,284 тыс. рублей; | | |2013 год - 122000,000 тыс. рублей; | | |2014 год - 5000,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 10500,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства местного бюджета планируются в сумме| | |325,050 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 100,000 тыс. рублей; | | |2013 год - 225,050 тыс. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; д) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году"; 3) в разделе 3: а) в абзаце третьем слова "3 лет (с 2012 по 2014 год включительно)" заменить словами "4 лет (с 2012 по 2015 год включительно)"; б) в таблице 2: в графе "Период реализации" цифры "2014" заменить цифрами "2015"; в столбце "Количественная оценка" цифры "95720,76" заменить цифрами "63656,09"; 4) таблицу 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: "Таблица 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————| | N | Наименование задач, | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | программных мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | | | | | тыс. руб. | |подведомственное| | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственные | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————| |1. |Повышение уровня |3493995,334|2012 - |Министерство | | | |сейсмоустойчивости жилых домов| |2015 гг. |строительства | | | | | | |и архитектуры | | | | | | |Амурской области| | | | | | |(далее - | | | | | | |минстрой | | | | | | |Амурской | | | | | | |области) | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------| |1.1. |Строительство новых |3397165,304|2012 - |Минстрой |Строительство нового жилья | | |сейсмостойких объектов | |2015 гг. |Амурской области|площадью 62880,17 кв. м | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.1.1.|Малоэтажное быстровозводимое |3351035,724|2012 - |Минстрой |Строительство нового жилья | | |жилье, город Тында, | |2015 гг. |Амурской |площадью 58084,63 кв. м | | |мкр. Таежный | | |области, | | | | | | |государственное | | | | | | |казенное | | | | | | |учреждение | | | | | | |Амурской области| | | | | | |"Дирекция | | | | | | |по строительству| | | | | | |объектов в зоне | | | | | | |Байкало-Амурской| | | | | | |магистрали" | | | | | | |(далее - | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа") | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.1.2.|Многоквартирный жилой дом |36234,580 |2012 г. |Минстрой |Завершение строительства | | |(достройка) в мкр. 2 - 3, | | |Амурской |жилого дома площадью | | |ул. Верхне-Набережная, | | |области, |2872,7 кв. м | | |г. Тында | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Строитель" | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.1.3.|Жилой дом (достройка), |9895,000 |2012 г. |Минстрой |Выполнение работ | | |ул. Студенческий проезд, | | |Амурской |по благоустройству территории| | |г. Тында | | |области, |для ввода в эксплуатацию | | | | | |ГКУ Амурской |жилого дома площадью | | | | | |области |1922,84 кв. м | | | | | |"Строитель" | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.2. |Разработка проектов |64000,000 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной | | |строительства сейсмостойких | | |Амурской |документации на строительство| | |жилых зданий | | |области, |7 объектов | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа", | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Строитель" | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |6287,710 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной | | |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында| | |Амурской |документации | | | | | |области, | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа" | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.2.2.|Многоквартирный жилой дом |4757,510 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной | | |по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында| | |Амурской |документации | | | | | |области, | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа" | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.2.3.|Многоквартирный жилой дом |4246,240 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной | | |по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында| | |Амурской |документации | | | | | |области, | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа" | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.2.4.|Многоквартирный жилой дом |5404,310 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной | | |по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында| | |Амурской |документации | | | | | |области, | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа" | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.2.5.|Многоквартирный жилой дом |3475,920 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной | | |по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында| | |Амурской |документации | | | | | |области, | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа" | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.2.6.|Многоквартирный жилой дом |4028,310 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной | | |по ул. Кирова, 2 "Г", г. Тында| | |Амурской |документации | | | | | |области, | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа" | | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-----------------------------+ |1.2.7.|Малоэтажное быстровозводимое |35800,000 |2012 г. |Минстрой |Разработка проектной | | |жилье, г. Тында, мкр. Таежный | | |Амурской |документации (завершение | | | | | |области, |2 этапа) | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Строитель", | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа" | | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————| |1.3. |Софинансирование строительства|32830,030 |2012 - |Минстрой |Строительство нового | | |сейсмостойких объектов | |2013 гг. |Амурской |сейсмостойкого жилья площадью| | |муниципальной собственности | | |области, |775,92 кв. м | | | | | |муниципальные | | | | | | |образования | | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————|"; 5) в разделе 6: а) абзац первый изложить в следующей редакции: "Планируемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (таблица 4) предусматривается в размере 3493995,334 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3057010,0 тыс. рублей, областного бюджета - 436660,284 тыс. рублей, местного бюджета - 325,050 тыс. рублей."; б) таблицу 4 изложить в следующей редакции: " Таблица 4 Структура финансирования подпрограммы (тыс. рублей) |——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————| | Источники | Итого | 2012 год | 2013 год | 2014 год |2015 год | | финансирования | | | | | | |——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————| | Общий объем финансирования подпрограммы | |——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————| |Всего |3493995,334|2167130,284 |1113365,050|203000,000|10500,000| |------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------| |Федеральный бюджет|3057010,000|1867870,000 <*>|991140,000 |198000,000|- | |------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------| |Областной бюджет |436660,284 |299160,284 <**>|122000,000 |5000,000 |10500,000| |------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------| |Местный бюджет |325,050 |100,000 |225,050 |- |- | |——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————| | Капитальные вложения | |——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————| |Всего |3493995,334|2167130,284 |1113365,050|203000,000|10500,000| |------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------| |Федеральный бюджет|3057010,000|1867870,000 <*>|991140,000 |198000,000|- | |------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------| |Областной бюджет |436660,284 |299160,284 <**>|122000,000 |5000,000 |10500,000| |------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------| |Местный бюджет |325,050 |100,000 |225,050 |- |- | |——————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————| <*> В том числе за счет остатков средств на 1 января 2012 года в сумме 807160,0 тыс. рублей. <**> В том числе 213312,29 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году."; 6) в разделе 7: а) таблицу 6 изложить в следующей редакции: "Таблица 6 Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |———|————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————| | N | Наименование | Единица | Показатель по годам реализации: | |п/п| | измерения |————————|————————|————————|————————| | | | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| |———|————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————| |1. |Размер предотвращенного ущерба |Млрд. рублей|15,16 |14,4 |13,9 |5,99 | | |от возможного разрушения жилых | | | | | | | |домов, основных объектов и систем | | | | | | | |жизнеобеспечения в результате | | | | | | | |землетрясения | | | | | | |---+------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------| |2. |Снижение уровня риска возникновения |Процентов |20 |50 |65 |80 | | |чрезвычайных ситуаций вследствие | | | | | | | |разрушительных землетрясений | | | | | | |———|————————————————————————————————————|————————————|————————|————————|————————|————————|"; б) таблицу 7 изложить в следующей редакции: "Таблица 7 Социально-экономическая результативность программных мероприятий |————|——————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование подпрограмм | Планируемый | В том числе по годам реализации: | |п/п | (задач) и мероприятий | результат |——————————————|——————————————|—————————————|———————————| | | |в количественном| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | выражении | | | | | |————|——————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————| |1. |Повышение уровня | | | | | | | |сейсмоустойчивости жилых домов| | | | | | +----+------------------------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-----------+ |1.1.|Строительство новых |Строительство |40275,16 кв. м|18904,34 кв. м|3518,67 кв. м|182,0 кв. м| | |сейсмостойких объектов |нового жилья | | | | | | | |площадью | | | | | | | |62880,17 кв. м | | | | | +----+------------------------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-----------+ |1.2.|Разработка проектов |Разработка |7 объектов |- |- |- | | |строительства сейсмостойких |проектной | | | | | | |жилых зданий |документации | | | | | | | |на строительство| | | | | | | |7 объектов | | | | | +----+------------------------------+----------------+--------------+--------------+-------------+-----------+ |1.3.|Софинансирование строительства|Строительство |- |775,92 кв. м |- |-"; | | |сейсмостойких объектов |нового | | | | | | |муниципальной собственности |сейсмостойкого | | | | | | | |жилья площадью | | | | | | | |775,92 кв. м | | | | | |————|——————————————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————| в) таблицу 8 изложить в следующей редакции: "Таблица 8 Коэффициенты значимости программных мероприятий |————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости | |п/п | | мероприятий | | | |————————|————————|————————|————————| | | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| |————|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————| |1. |Повышение уровня | | | | | | |сейсмоустойчивости жилых домов | | | | | |----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------| |1.1.|Строительство новых |0,6 |0,6 |1,0 |1,0 | | |сейсмостойких объектов | | | | | |----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------| |1.2.|Разработка проектов |0,2 |- |- |- | | |строительства сейсмостойких | | | | | | |жилых зданий | | | | | |----+--------------------------------+--------+--------+--------+--------| |1.3.|Софинансирование строительства |0,2 |0,4 |- |- | | |сейсмостойких объектов | | | | | | |муниципальной собственности | | | | | |————|————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|"; 7) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям; 8) в приложении N 2 к подпрограмме: а) в наименовании приложения слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012 - 2015 годы"; б) в абзаце первом приложения слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012 - 2015 годы". 4. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Амурской области на 2012 - 2013 годы": 1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источник финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|составляет 501620,0 тыс. руб., в том числе | | |по годам: | | | | | |2012 год - 448620,0 тыс. руб.; | | |2013 год - 53000,0 тыс. руб. | | | | | |Источник финансирования программы - средства| | |областного бюджета | |———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|"; 2) в разделе 6: а) в абзаце первом сумму "513,62 млн. рублей" заменить суммой "501,62 млн. рублей"; б) таблицу 1 изложить в следующей редакции: "Таблица 1 Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |—————————————————————————————————————|————————|————————|————————| | Источник финансирования | Итого |2012 год|2013 год| |—————————————————————————————————————|————————|————————|————————| | Прочие расходы | |—————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |Всего |501620,0|448620,0|53000,0 | |-------------------------------------+--------+--------+--------| |Федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 | |-------------------------------------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |501620,0|448620,0|53000,0 | |-------------------------------------+--------+--------+--------| |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 | |-------------------------------------+--------+--------+--------| |Другие источники |0,0 |0,0 |0,0 | |—————————————————————————————————————|————————|————————|————————|"; 3) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям; 4) приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям; 5) приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям. 5. В подпрограмме "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области, на 2012 - 2015 годы": 1) в паспорте подпрограммы: в строке "Перечень основных мероприятий" слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья"; строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Источники финансирования подпрограммы: | |финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных | | |бюджетов. | | | | | |Общий объем финансирования программных | | |мероприятий составляет 581774,5 тыс. рублей, | | |в том числе с разбивкой по годам и источникам| | |финансирования: | | | | | |2012 год - 162004,5 тыс. рублей; | | |2013 год - 118860,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 134570,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 166340,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства федерального бюджета планируются | | |в сумме 499060,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 89290,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 108860,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 134570,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 166340,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства областного бюджета планируются | | |в сумме 75000,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 65000,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 10000,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства местных бюджетов планируются в сумме| | |7714,5 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 7714,5 тыс. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |Снижение уровня ветхого жилищного фонда | |результаты реализации |в зоне БАМ к концу 2015 года в среднем | |подпрограммы |на 5,3% | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) в разделе 2: абзац пятый изложить в следующей редакции: "Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали составляет 303,0 тыс. кв. м. Данные по муниципальным образованиям приведены в таблице 1."; таблицу 1 изложить в следующей редакции: " Таблица 1 |———|—————————————————————————————————————————————————|——————————| | N | Наименование муниципального образования | Всего, | |п/п| |тыс. кв. м| |———|—————————————————————————————————————————————————|——————————| |1. |г. Зея |44,9 | |---+-------------------------------------------------+----------| |2. |г. Тында |140,7 | |---+-------------------------------------------------+----------| |3. |Зейский район |24,4 | |---+-------------------------------------------------+----------| |4. |Мазановский район |1,6 | |---+-------------------------------------------------+----------| |5. |Селемджинский район |30,4 | |---+-------------------------------------------------+----------| |6. |Тындинский район |61,0 | |---+-------------------------------------------------+----------| | |Всего |303,0 | |———|—————————————————————————————————————————————————|——————————|"; 3) в таблице 2 раздела 3 подпрограммы столбец "количественная оценка" изложить в следующей редакции: "Приобретение 4524,6 кв. м жилых помещений и переселение 251 человека из ветхого жилищного фонда. Строительство 11709,07 кв. м жилых помещений и переселение 651 человека из ветхого жилищного фонда"; 4) в разделе 4: в абзаце втором слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья"; таблицу 3 изложить в следующей редакции: " Таблица 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | N | Наименование задач, программных |Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | мероприятий | всего, |реализации| заказчик, | | | | |тыс. руб.| |подведомственное| | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственные | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————| |1. |Обеспечение жилыми помещениями |581774,5 |2012 - | | | | |экономического класса граждан, | |2015 гг. | | | | |проживающих в жилищном фонде, | | | | | | |признанном непригодным | | | | | | |для проживания, и (или) жилищном | | | | | | |фонде с высоким уровнем износа | | | | | +------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+ |1.1. |Приобретение муниципальными |154290,0 |2012 г. |Министерство |Приобретение 4524,6 кв. м | | |образованиями жилых помещений | | |строительства |жилых помещений. Переселение| | |экономического класса | | |и архитектуры |251 человека из ветхого | | |на первичном и (или) вторичном | | |области |жилищного фонда | | |рынках жилья | | | | | +------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+ |1.2. |Строительство жилых помещений |419770,0 |2013 - |Министерство |Строительство 11709,07 кв. м| | |экономического класса | |2015 гг. |строительства |жилых помещений. Переселение| | | | | |и архитектуры |651 человека из ветхого | | | | | |области, |жилищного фонда | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа" | | +------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+ |1.2.1.|Многоквартирный жилой дом |199468,8 |2013 - |Министерство |Строительство 3695,3 кв. м | | |по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында | |2014 гг. |строительства |жилых помещений | | | | | |и архитектуры | | | | | | |области, | | | | | | |ГКУ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"ДСО БАМа" | | +------+---------------------------------+---------+----------+----------------+----------------------------+ |1.3. |Ликвидация жилищного фонда, |7714,5 |2012 г. |Муниципальные |Ликвидация 4524,6 кв. м | | |признанного непригодным | | |образования |ветхого жилищного фонда | | |для проживания, и (или) жилищного| | |Амурской области| | | |фонда с высоким уровнем износа | | | | | | |в городе Тында | | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————————|"; 5) в пункте 3 раздела 5 подпрограммы слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья"; 6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Финансовые ресурсы для реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, формируются на условиях софинансирования за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы предусматривается в размере 581774,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 499060,0 тыс. рублей, областной бюджет - 75000,0 тыс. рублей, местный бюджет - 7714,5 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 4. Таблица 4 Структура финансирования подпрограммы |——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————| | Источники | Итого | 2012 год |2013 год|2014 год|2015 год| | финансирования | | | | | | |——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————| | ВСЕГО | |——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет|499060,0|89290,0 |108860,0|134570,0|166340,0| |------------------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |75000,0 |65000,0 <*>|10000,0 |- |- | |------------------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Местный бюджет |7714,5 |7714,5 |- |- |- | |------------------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Итого |581774,5|162004,5 |118860,0|134570,0|166340,0| |——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————| | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет|499060,0|89290,0 |108860,0|134570,0|166340,0| |------------------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |277605,3|65000,0 <*>|10000,0 |- |- | |------------------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Местный бюджет |- |- |- |- |- | |------------------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Итого |574060,0|154290,0 |118860,0|134570,0|166340,0| |——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————| | ПРОЧИЕ | |——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет|- |- |- |- |- | |------------------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |- |- |- |- |- | |------------------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Местный бюджет |7714,5 |7714,5 | | | | |------------------+--------+-----------+--------+--------+--------| |Итого |7714,5 |7714,5 | | | | |——————————————————|————————|———————————|————————|————————|————————| <*> В том числе 64613,8 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году. В рамках реализации мероприятий подпрограммы размер средств, направляемых на приобретение и строительство жилых помещений экономического класса, рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья, устанавливаемой Министерством регионального развития Российской Федерации для субъекта Российской Федерации на соответствующий период. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 2.". 7) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу 5 изложить в следующей редакции: " Таблица 5 |——|—————————————————————————|—————————|—————————————————————————| |N | Наименование индикатора | Единица | Показатель по годам | | | эффективности |измерения| реализации: | | | | |————|————|————|————|—————| | | | |2011|2012|2013|2014|2015 | |——|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|—————| |1.|Снижение уровня ветхого |Процент |- |1,5 |2,6 |3,8 |5,3 | | |жилищного фонда | | | | | | | |——|—————————————————————————|—————————|————|————|————|————|—————|"; б) таблицу 7 изложить в следующей редакции: " Таблица 7 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——|—————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| |N | Наименование мероприятий | Планируемый | В том числе по годам реализации: | | | | результат |——————————————|—————————————|————————————|—————————————| | | |в количественном| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | выражении | | | | | |——|—————————————————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————| |1.|Приобретение муниципальными |Приобретение |4524,6 кв. м |- |- |- | | |образованиями жилых помещений |4524,6 кв. м | | | | | | |экономического класса |жилых помещений | | | | | | |на первичном и (или) вторичном | | | | | | | |рынках жилья |Переселение |251 чел. |- |- |- | | | |251 человека | | | | | | | |из ветхого | | | | | | | |жилищного фонда | | | | | +--+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+------------+-------------+ |2.|Строительство жилья |Строительство |- |3315,48 кв. м|3753,7 кв. м|4639,89 кв. м| | |экономического класса |11709,07 кв. м | | | | | | | |жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | |Переселение |- |184 чел. |209 чел. |258 чел. | | | |651 человек | | | | | | | |из ветхого | | | | | | | |жилищного фонда | | | | | +--+---------------------------------+----------------+--------------+-------------+------------+-------------+ |3.|Ликвидация жилищного фонда, |Ликвидация |4524,6 кв. м | | | | | |признанного непригодным |4524,6 кв. м | | | | | | |для проживания, и (или) жилищного|ветхого | | | | | | |фонда с высоким уровнем износа |жилищного фонда | | | | | |——|—————————————————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|————————————|—————————————|"; 8) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям; 9) в пунктах 1, 3 приложения N 4 к подпрограмме слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья". 6. В подпрограмме "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2012 - 2014 годы": 1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: "V. Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области" долгосрочной целевой программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы"; 2) разделы 1 - 8 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 1. Паспорт подпрограммы |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |Повышение качества и надежности жилищно - | | |коммунального обслуживания населения Амурской| | |области | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Основания для разработки |Бюджетный кодекс Российской Федерации; | |подпрограммы (наименование,|Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ | |номер и дата нормативного |"О теплоснабжении"; постановление | |документа) |Правительства Российской Федерации | | |от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной | | |целевой программе "Жилище" на 2011 - | | |2015 годы"; постановление Правительства | | |Российской Федерации от 15.04.1996 | | |N 480 "Об утверждении федеральной целевой | | |программы "Экономическое и социальное | | |развитие Дальнего Востока и Забайкалья | | |на период до 2013 года"; Указ Президента | | |Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 | | |"О мерах по обеспечению граждан Российской | | |Федерации доступным и комфортным жильем | | |и повышению качества жилищно-коммунальных | | |услуг"; основные направления бюджетной | | |политики на 2013 год и плановый период | | |2014 и 2015 годов | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Государственные заказчики |Министерство жилищно-коммунального хозяйства | |подпрограммы |Амурской области; | | | | | |министерство строительства и архитектуры | | |Амурской области | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основные разработчики |Министерство жилищно-коммунального хозяйства | |подпрограммы |Амурской области; | | | | | |министерство строительства и архитектуры | | |Амурской области | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Цели подпрограммы |Основной целью подпрограммы являются | | |улучшение состояния коммунальной | | |инфраструктуры, повышение качества услуг | | |в сфере коммунального обслуживания населения | | |области | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Основные задачи |Модернизация объектов коммунальной | |подпрограммы |инфраструктуры; осуществление глубокой | | |переработки бытовых и промышленных отходов | | |с внедрением современных технологий; | | |обеспечение объектов комплексной застройки | | |коммунальными ресурсами; обеспечение | | |функционирования и развития системы | | |топливообеспечения; увеличение доли заемных | | |средств в общем объеме капитальных вложений | | |в сфере ЖКХ | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Перечень основных |Модернизация объектов систем водоснабжения, | |мероприятий |канализации, теплоснабжения; капитальный | | |ремонт объектов теплоснабжения, систем | | |канализации, водоснабжения; реконструкция | | |сетей канализации; строительство объектов | | |мусоропереработки; строительство | | |и реконструкция внеплощадочных сетей | | |для обеспечения коммунальными ресурсами | | |объектов комплексной застройки; | | |софинансирование расходов по организации | | |коммунального хозяйства в части заготовки | | |топлива; возмещение части затрат на уплату | | |процентов организациям ЖКХ, привлекающим | | |кредитные ресурсы на осуществление | | |приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Сроки и этапы реализации |2012 - 2015 годы | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Объемы и источники |Общий объем финансирования программных | |финансирования подпрограммы|мероприятий составляет 3754883,4 тыс. рублей,| | |в том числе с разбивкой по годам и источникам| | |финансирования: | | | | | |2012 год - 1591179,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1853267,7 тыс. рублей; | | |2014 год - 69663,6 тыс. рублей; | | |2015 год - 240773,1 тыс. руб. | | | | | |Средства федерального бюджета планируются | | |в сумме 1828010,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1085400,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 742610,0 тыс. рублей. | | | | | |Средства областного бюджета планируются | | |в сумме 1736618,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 406523,6 тыс. рублей; | | |2013 год - 1019757,7 тыс. рублей; | | |2014 год - 69563,6 тыс. рублей; | | |2015 год - 240773,1 тыс. рублей. | | | | | |Средства местных бюджетов планируются в сумме| | |190255,4 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 99255,4 тыс. рублей; | | |2013 год - 90900,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 100,0 тыс. рублей | +---------------------------+---------------------------------------------+ |Ожидаемые конечные |Снижение уровня износа объектов коммунальной | |результаты реализации |инфраструктуры в среднем по области: | |подпрограммы | | | |2012 год - до 52%; | | |2013 год - до 50%. | | | | | |Переработка твердых бытовых отходов - | | |40,0 тыс. тонн в год. | | | | | |Своевременное обеспечение муниципальных | | |образований области топливно-энергетическими | | |ресурсами для бесперебойной работы | | |коммунальных предприятий и организаций. | | | | | |Привлечение кредитных ресурсов | | |на осуществление приоритетных мероприятий | | |в сфере ЖКХ | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом В рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009 - 2010 годы" за счет средств федерального, областного и местного бюджетов была проведена модернизация 228 объектов жилищно-коммунального хозяйства, замена 114 котлов, 87 км тепловых и 27 км водопроводных сетей. Достаточное распространение получило внедрение комплексного водно-химического режима водоподготовки для очистки и безнакипной эксплуатации котлов, теплотрасс и отопительных систем жилищного фонда. За счет применения энергосберегающих технологий и мероприятий по обеспечению сохранности топлива снижается потребление энергоресурсов. Так, за период с 2003 года котельные ЖКХ области стали сжигать на 375 тыс. тонн угля меньше, мазута - на 24 тыс. тонн, т.е. общий экономический эффект составил около 400 млн. рублей. Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области" отражает произошедшие за последнее время изменения в законодательной базе, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, и направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Подпрограмма соответствует целям приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и призвана служить инструментом его реализации. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления на местах, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами и ростом дебиторской и кредиторской задолженности, отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики. Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60%. Особое беспокойство вызывают недоработки с заменой давно отслуживших свой срок тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Не обеспечивается ежегодная замена минимально необходимых 4% изношенных основных фондов, около 500 км тепловых сетей необходимо в полном объеме отремонтировать с заменой трубопроводов. Поэтому количество отказов в системах инженерно-технического обеспечения не снижается. Инвестиционная привлекательность отрасли жилищно-коммунального хозяйства Амурской области остается крайне низкой, и масштабных поступлений частных инвестиций в капиталоемкие объекты ЖКХ муниципальных образований с малой численностью населения, низким уровнем оплаты за жилищно-коммунальные услуги и низким уровнем доходов населения в ближайшее время не ожидается. Предприятия ЖКХ области несут дополнительные расходы в части заготовки топлива, связанные с увеличением объемов и стоимости топлива сверх калькуляций на выработку теплоэнергии. Кроме того, высокая процентная ставка по кредитам является одним из факторов, препятствующих привлечению кредитных ресурсов к решению приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ. Разработка комплекса мер по повышению качества условий проживания, надежности коммунальных систем жизнеобеспечения путем реализации инвестиционных проектов, финансового оздоровления предприятий возможна лишь в рамках настоящей подпрограммы. С целью кардинального изменения финансового состояния жилищно-коммунального комплекса Амурской области, создания условий для привлечения частных инвестиций требуется проведение институциональных преобразований, совершенствование финансовой и тарифной политики, что также требует скоординированных действий органов государственной власти различного уровня. Подпрограмма позволит в рамках программно-целевого метода концентрировать ресурсы для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем коммунальной инфраструктуры Амурской области. Реализация подпрограммы позволит: привлечь средства федерального бюджета, бюджета Амурской области и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе привлечь кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ; стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; софинансировать расходы по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива. 3. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации Основной целью подпрограммы являются улучшение состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения области, создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса области, обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения. Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию подпрограммы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа; осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов с внедрением современных технологий; обеспечение объектов комплексной застройки коммунальными ресурсами; обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере ЖКХ. В результате решения указанных задач должны быть достигнуты: снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% в среднем по области; экономия средств местного бюджета при производстве теплоэнергии на котельных, переведенных на уголь, до 8,5 млн. рублей в год; улучшение экологической обстановки, глубокая переработка бытовых и промышленных отходов до 40 тыс. тонн в год; увеличение мощности инженерных сетей для осуществления ввода в эксплуатацию объектов комплексной застройки; своевременное обеспечение муниципальных образований Амурской области топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций; привлечение в сферу ЖКХ 190 млн. руб. заемных средств на реализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийного жилищного фонда. Основные задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации приведены в таблице 1. Таблица 1 |———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|————————————————————————|———————————————————————| | | | | | качественная | количественная оценка | | | | | | характеристика | | |———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————| |1. |Модернизация объектов |Сверхнормативный износ |2012 - |Снижение износа объектов|До 50% (в среднем | | |коммунальной инфраструктуры |коммунальной инфраструктуры |2013 гг. |коммунальной |по области) | | | | | |инфраструктуры; | | | | | | |повышение качества | | | | | | |условий проживания | | | | | | |и коммунального | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | |области | | +---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+ |2. |Осуществление глубокой |Неблагоприятная экологическая|2012 - |Улучшение экологической |40 тыс. тонн в год | | |переработки бытовых |обстановка |2014 гг. |обстановки, глубокая | | | |и промышленных отходов | | |переработка бытовых | | | |с внедрением современных | | |и промышленных отходов | | | |технологий | | | | | +---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+ |3. |Обеспечение объектов |Недостаточный объем |2012 г. |Увеличение мощности |Тепловодоснабжение - | | |комплексной застройки |коммунальных ресурсов | |инженерных сетей |до 2758 куб. м в сутки;| | |коммунальными ресурсами |для осуществления ввода | |для осуществления ввода |водоотведение - | | | |в эксплуатацию объектов | |в эксплуатацию объектов |до 2758 куб. м. в сутки| | | |комплексной застройки | |комплексной застройки | | +---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+ |4. |Обеспечение функционирования|Дополнительные расходы |2013 - |Софинансирование |100% запасы топлива | | |и развития системы |в части заготовки топлива, |2015 гг. |расходов по организации | | | |топливообеспечения |связанные с увеличением | |коммунального хозяйства | | | | |объемов и стоимости топлива | |в части заготовки | | | | |сверх калькуляций | |топлива | | | | |на выработку теплоэнергии | | | | +---+----------------------------+-----------------------------+----------+------------------------+-----------------------+ |5. |Увеличение доли заемных |Недостаточное привлечение |2013 - |Возмещение части затрат |190 млн. руб. заемных | | |средств в общем объеме |кредитных ресурсов к решению |2015 гг. |на уплату процентов |средств | | |капитальных вложений в сфере|приоритетных мероприятий | |организациям ЖКХ, | | | |ЖКХ |в сфере ЖКХ | |привлекающим кредитные | | | | | | |ресурсы на осуществление| | | | | | |приоритетных мероприятий| | | | | | |в сфере ЖКХ | | |———|————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————| 4. Система программных мероприятий Подпрограмма включает мероприятия по восстановлению основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, решению задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов и укреплению материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, внедрению ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей, энергосбережению в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Амурской области, софинансированию расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива. Проведение мероприятий будет ориентировано на привлечение частного бизнеса к управлению и инвестированию в сфере оказания жилищных и коммунальных услуг, привлечение кредитных ресурсов в сферу ЖКХ, оптимизацию бюджетных расходов на строительство и модернизацию объектов ЖКХ. Система программных мероприятий приведена в таблице 2. Таблица 2 Система программных мероприятий |————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————| | N | Наименование задач, | Затраты, | Сроки |Государственный| Ожидаемый результат | |п/п | программных мероприятий | всего, |реализации| заказчик, |(в количественном измерении)| | | |тыс. рублей| |соответствующие| | | | | | | учреждения, | | | | | | | ответственные | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятий | | | | | | | программы | | |————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————| |1. |Модернизация объектов |1828685,00 |2012 - |Министерство |Улучшение качества питьевой | | |коммунальной инфраструктуры | |2014 гг. |жилищно - |воды, увеличение мощности | | | | | |коммунального |очистных сооружений, | | | | | |хозяйства |экономия топлива | | | | | |Амурской | | | | | | |области, | | | | | | |министерство | | | | | | |строительства | | | | | | |и архитектуры | | | | | | |Амурской | | | | | | |области | | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |1.1.|Модернизация объектов системы|115200,00 |2012 г. |Министерство |Улучшение качества питьевой | | |водоснабжения | | |жилищно - |воды и обеспечение Северного| | | | | |коммунального |жилого района питьевой водой| | | | | |хозяйства |на 30 тыс. куб. м/сут. | | | | | |Амурской |Улучшение качества питьевой | | | | | |области |воды с увеличением мощности | | | | | | |очистных сооружений | | | | | | |на 250 куб. метров в час | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |1.2.|Модернизация объектов системы|503320,00 |2012 - |Министерство |Увеличение мощности очистных| | |канализации | |2014 гг. |жилищно - |сооружений канализации | | | | | |коммунального |до 120 тыс. куб. м/сут. | | | | | |хозяйства | | | | | | |Амурской | | | | | | |области | | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |1.3.|Модернизация объектов |24780,00 |2012 г. |Министерство |Экономия 8,5 млн. рублей | | |теплоснабжения | | |жилищно - |за счет снижения | | | | | |коммунального |эксплуатационных расходов | | | | | |хозяйства | | | | | | |Амурской | | | | | | |области | | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |1.4.|Капитальный ремонт объектов |74685,00 |2012 г. |Министерство |Ввод в эксплуатацию 10,0 км | | |теплоснабжения, систем | | |жилищно - |сетей тепловодоснабжения. | | |канализации, водоснабжения | | |коммунального |Замена 50 низкоэффективных | | | | | |хозяйства |котлов | | | | | |Амурской | | | | | | |области | | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |1.5.|Реконструкция сетей |1110700,00 |2012 - |Министерство |Увеличение мощности | | |канализации | |2013 гг. |строительства |канализационного коллектора | | | | | |и архитектуры |Северного жилого района | | | | | |Амурской |г. Благовещенск | | | | | |области |на 70,0 тыс. куб. метров | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |2. |Осуществление глубокой |565010,00 |2012 г. |Министерство |Переработка твердых бытовых | | |переработки бытовых | | |строительства |отходов - 40,0 тыс. тонн | | |и промышленных отходов | | |и архитектуры |в год | | |с внедрением современных | | |Амурской | | | |технологий | | |области | | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |2.1.|Строительство объектов |565010,00 |2012 г. |Министерство |Переработка твердых бытовых | | |мусоропереработки | | |строительства |отходов - 40,0 тыс. тонн | | | | | |и архитектуры |в год | | | | | |Амурской | | | | | | |области | | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |3. |Обеспечение объектов |132804,00 |2012 г. |Министерство |Увеличение мощности | | |комплексной застройки | | |строительства |инженерных сетей | | |коммунальными ресурсами | | |и архитектуры |для осуществления ввода | | | | | |Амурской |в эксплуатацию объектов | | | | | |области |комплексной застройки: | | | | | | |тепловодоснабжение - | | | | | | |до 2758 куб. м в сутки; | | | | | | |водоотведение - | | | | | | |до 2758 куб. м в сутки | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |3.1.|Строительство и реконструкция|132804,00 |2012 г. |Министерство |Увеличение мощности | | |внеплощадочных сетей | | |строительства |инженерных сетей | | |для обеспечения коммунальными| | |и архитектуры |для осуществления ввода | | |ресурсами объектов | | |Амурской |в эксплуатацию объектов | | |комплексной застройки | | |области |комплексной застройки: | | | | | | |тепловодоснабжение - | | | | | | |до 2758 куб. м в сутки; | | | | | | |водоотведение - | | | | | | |до 2758 куб. м в сутки | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |4. |Обеспечение функционирования |1168384,4 |2013 - |Министерство |Своевременное обеспечение | | |и развития системы | |2015 гг. |жилищно - |муниципальных образований | | |топливообеспечения | | |коммунального |Амурской области топливно - | | | | | |хозяйства |энергетическими ресурсами | | | | | |Амурской |для бесперебойной работы | | | | | |области |коммунальных предприятий | | | | | | |и организаций | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |4.1.|Софинансирование расходов |1168384,4 |2013 - |Министерство |Своевременное обеспечение | | |по организации коммунального | |2015 гг. |жилищно - |муниципальных образований | | |хозяйства в части заготовки | | |коммунального |Амурской области топливно - | | |топлива | | |хозяйства |энергетическими ресурсами | | | | | |Амурской |для бесперебойной работы | | | | | |области |коммунальных предприятий | | | | | | |и организаций | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |5. |Увеличение доли заемных |60000,00 |2013 - |Министерство |В сферу ЖКХ будет привлечено| | |средств в общем объеме | |2015 гг. |жилищно - |190 млн. руб. заемных | | |капитальных вложений в сфере | | |коммунального |средств на реализацию | | |ЖКХ | | |хозяйства |проектов по модернизации | | | | | |Амурской |и развитию систем (объектов)| | | | | |области |коммунальной инфраструктуры;| | | | | | |на создание нормативного | | | | | | |запаса топлива к началу | | | | | | |отопительного сезона; | | | | | | |на реализацию мероприятий | | | | | | |по капитальному ремонту | | | | | | |жилых домов; на замену | | | | | | |лифтов, отработавших | | | | | | |нормативный срок службы | | | | | | |в многоквартирных домах; | | | | | | |на решение вопросов | | | | | | |аварийного жилищного фонда | +----+-----------------------------+-----------+----------+---------------+----------------------------+ |5.1.|Возмещение части затрат |60000,00 |2013 - |Министерство |В сферу ЖКХ будет привлечено| | |на уплату процентов | |2015 гг. |жилищно - |190 млн. руб. заемных | | |организациям ЖКХ, | | |коммунального |средств на реализацию | | |привлекающим кредитные | | |хозяйства |проектов по модернизации | | |ресурсы на осуществление | | |Амурской |и развитию систем (объектов)| | |приоритетных мероприятий | | |области |коммунальной инфраструктуры;| | |в сфере ЖКХ | | | |на создание нормативного | | | | | | |запаса топлива к началу | | | | | | |отопительного сезона; | | | | | | |на реализацию мероприятий | | | | | | |по капитальному ремонту | | | | | | |жилых домов; на замену | | | | | | |лифтов, отработавших | | | | | | |нормативный срок службы | | | | | | |в многоквартирных домах; | | | | | | |на решение вопросов | | | | | | |аварийного жилищного фонда | |————|—————————————————————————————|———————————|——————————|———————————————|————————————————————————————| 5. Механизм реализации подпрограммы Средства областного бюджета направляются в виде субсидий: местным бюджетам, в чьей собственности находятся объекты коммунальной, инженерной инфраструктур; местным бюджетам на софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива; юридическим лицам, привлекающим кредитные ресурсы на реализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийного жилищного фонда. Для участия в подпрограмме муниципальное образование представляет на рассмотрение государственному заказчику: заявку на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета; инвестиционный проект; утвержденную проектно-сметную документацию; утвержденную аналогичную муниципальную целевую программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Отбор заявок муниципальных образований Амурской области на участие в реализации мероприятий подпрограммы производится государственным заказчиком с учетом их соответствия условиям подпрограммы и оценочным критериям. Порядок и условия предоставления, методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере инженерной инфраструктуры приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. Государственный заказчик подпрограммы осуществляет: заключение соглашений с муниципальными образованиями Амурской области, юридическими лицами, являющимися участниками мероприятий подпрограммы; общее руководство и управление реализацией подпрограммы; координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы; постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников. Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, участвующие в реализации программных мероприятий, проводят отбор подрядчиков для выполнения проектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по строительству и реконструкции внеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов комплексной застройки, приведен в приложении N 3 к настоящей подпрограмме. Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и поселений на софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива приведен в приложении N 4 к настоящей подпрограмме. Порядок возмещения части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ, приведен в приложении N 5 к настоящей подпрограмме. 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в 2012 - 2015 годах планируется в сумме 3754883,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Амурской области - 1736618,0 тыс. рублей, муниципальных образований в сумме 190255,4 тыс. рублей. Планируется привлечь средства федерального бюджета - 1828010,0 тыс. рублей. Доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований по объектам модернизации и капитального ремонта должна составлять не менее 5% заявленного объема средств областного бюджета, по объектам строительства и реконструкции - не менее 10% от объема средств областного бюджета. Структура финансирования по программным мероприятиям в 2012 - 2015 годах приведена в таблице 3. Таблица 3 Структура финансирования подпрограммы (тыс. рублей) |——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————| | Источники | Итого | 2012 год | 2013 год |2014 год|2015 год| | финансирования| | | | | | |——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————| |Федеральный бюджет|1828010,00|1085400,00|742610,00 |0,00 |0,00 | |------------------+----------+----------+----------+--------+--------| |Областной бюджет |1736618,00|406523,60 |1019757,70|69563,60|240773,1| |------------------+----------+----------+----------+--------+--------| |Местный бюджет |190255,40 |99255,40 |90900,00 |100,00 |0,00 | |------------------+----------+----------+----------+--------+--------| |Всего капитальных |3754883,40|1591179,00|1853267,70|69663,60|240773,1| |вложений | | | | | | |——————————————————|——————————|——————————|——————————|————————|————————| Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в таблице 4. Таблица 4 Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.рублей) |————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|———————————————————————————————————| | N | Наименование задач / | Виды | Объемы |Федеральный| В том числе: | |п/п | мероприятий | расходов |финансирования,| бюджет |——————————|—————————|——————————————| | | | | всего | |областной | местный | другие | | | | | | | бюджет | бюджет | источники | | | | | | | | |финансирования| |————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————| | |Всего по подпрограмме |Капитальные|3754883,40 |1828010,00 |1736618,00|190255,40|- | +----+-----------------------------+вложения, +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год |прочие |1591179,00 |1085400,00 |406523,60 |99255,40 |- | +----+-----------------------------+расходы +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |1853267,70 |742610,00 |1019757,70|90900,00 |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |69663,60 |- |69563,60 |100,00 |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2015 год | |240773,10 |- |240773,10 |- |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1. |Модернизация объектов |Капитальные|1828685,00 |1305610,00 |368710,00 |154365,00|- | | |коммунальной инфраструктуры |вложения, | | | | | | +----+-----------------------------+прочие +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год |расходы |893365,00 |563000,00 |267000,00 |63365,00 |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |933220,00 |742610,00 |99710,00 |90900,00 |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |2100,00 |- |2000,00 |100,00 |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.1.|Модернизация объектов системы|Капитальные|115200,00 |- |110000,00 |5200,00 |- | | |водоснабжения |вложения | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |115200,00 |- |110000,00 |5200,00 |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.2.|Модернизация объектов системы|Капитальные|503320,00 |250610,00 |128710,00 |124000,00|- | | |канализации |вложения | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |170000,00 |85000,00 |42000,00 |43000,00 |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |331220,00 |165610,00 |84710,00 |80900,00 |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |2100,00 |- |2000,00 |100,00 |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.3.|Модернизация объектов |Капитальные|24780,00 |- |23600,00 |1180,00 | | | |теплоснабжения |вложения | | | | | | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |24780,00 |- |23600,00 |1180,00 |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.4.|Капитальный ремонт объектов |Прочие |74685,00 |- |70700,00 |3985,00 |- | | |теплоснабжения, систем |расходы | | | | | | | |канализации, водоснабжения | | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |74685,00 |- |70700,00 |3985,00 |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |1.5.|Реконструкция сетей |Капитальные|1110700,00 |1055000,00 |35700,00 |20000,00 | | | |канализации |вложения | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |508700,00 |478000,00 |20700,00 |10000,00 |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |602000,00 |577000,00 |15000,00 |10000,00 | | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |2. |Осуществление глубокой |Капитальные|565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |- | | |переработки бытовых |вложения | | | | | | | |и промышленных отходов | | | | | | | | |с внедрением современных | | | | | | | | |технологий | | | | | | | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |2.1.|Строительство объектов |Капитальные|565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |- | | |мусоропереработки |вложения | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |565010,00 |522400,00 |20000,00 |22610,00 |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |3. |Обеспечение объектов |Капитальные|132804,00 |- |119523,60 |13280,40 |- | | |комплексной застройки |вложения | | | | | | | |коммунальными ресурсами | | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |132804,00 |- |119523,60 |13280,40 |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |3.1.|Строительство и реконструкция|Капитальные|132804,00 |- |119523,60 |13280,40 |- | | |внеплощадочных сетей |вложения | | | | | | | |для обеспечения коммунальными| | | | | | | | |ресурсами объектов | | | | | | | | |комплексной застройки | | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2012 год | |132804,00 |- |119523,60 |13280,40 |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |4. |Обеспечение функционирования |Прочие |1168384,4 |- |1168384,4 |- |- | | |и развития системы |расходы | | | | | | | |топливообеспечения | | | | | | | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |900047,70 |- |900047,70 |- |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |47563,60 |- |47563,60 |- |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2015 год | |220773,1 |- |220773,1 |- |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |4.1.|Софинансирование расходов |Прочие |1168384,4 |- |1168384,4 |- |- | | |по организации коммунального |расходы | | | | | | | |хозяйства в части заготовки | | | | | | | | |топлива | | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |900047,70 |- |900047,70 |- |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |47563,60 |- |47563,60 |- |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2015 год | |220773,1 |- |220773,1 |- |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |5. |Увеличение доли заемных |Прочие |60000,00 |- |60000,00 |- |- | | |средств в общем объеме |расходы | | | | | | | |капитальных вложений в сфере | | | | | | | | |ЖКХ | | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2015 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- | +----+-----------------------------+-----------+---------------+-----------+----------+---------+--------------+ |5.1.|Возмещение части затрат |Прочие |60000,00 |- |60000,00 |- |- | | |на уплату процентов |расходы | | | | | | | |организациям ЖКХ, | | | | | | | | |привлекающим кредитные | | | | | | | | |ресурсы на осуществление | | | | | | | | |приоритетных мероприятий | | | | | | | | |в сфере ЖКХ | | | | | | | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2013 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- | +----+-----------------------------+ +---------------+-----------+----------+---------+--------------+ | |2014 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- | |————|—————————————————————————————| |———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————| | |2015 год | |20000,00 |- |20000,00 |- |- | |————|—————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|——————————|—————————|——————————————| Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей существующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности реализации подпрограммы Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных с этой целью бюджетных средств обеспечивается за счет: исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности прохождения средств федерального бюджета; привлечения средств местных бюджетов; привлечения средств внебюджетных источников. Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов: а) по объектам, введенным в эксплуатацию: увеличение мощности очистных сооружений канализации Северного жилого района г. Благовещенск до 120 тыс. куб. м в сут., водозабора Северного жилого района г. Благовещенск - на 250 куб. м в час; увеличение мощности канализационного коллектора Северного жилого района г. Благовещенск на 70 тыс. куб. м; строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенск (II очередь) с объемом переработки твердых бытовых отходов 40,0 тыс. тонн в год; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; б) по переходящим объектам: процент выполнения строительно-монтажных работ. Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2013 году: снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%; повышение качества и надежности коммунальных услуг; устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры; в) своевременное обеспечение муниципальных образований Амурской области топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций; г) увеличение инвестиций на реализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийного жилищного фонда. Индикаторы эффективности реализации программных мероприятий приведены в таблице 5. Таблица 5 |——|————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————| |N |Наименование индикатора | Единица | Показатель по годам реализации: | | | эффективности |измерения|————————|————————|————————|————————| | | | |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| |——|————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| |1.|Износ коммунальной |Процент |52 |50 |50 |50 | | |инфраструктуры | | | | | | |——|————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| |2.|Средний уровень |Процент |100 |100 |100 |100 | | |обеспеченности запасами | | | | | | | |топлива | | | | | | |——|————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|