Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 4443) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов в Амурской области - 72,2% (1613 объектов), в том числе по окончании 1 этапа реализации подпрограммы (2015 год) - 44,7% (999 объектов); 4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Амурской области 100% (2234 объекта), в том числе по окончании 1 этапа реализации подпрограммы (2015 год) - 50% (1117 объектов); 5) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Амурской области - 7,84% (20 транспортных средств), в том числе по окончании 1 этапа реализации подпрограммы (2015 год) - 0,6% (2 транспортных средства); 6) доля учреждений среднего профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве учреждений профессионального образования - 90,91% (10 учреждений), в том числе по окончании 1 этапа реализации подпрограммы (2015 год) - 18,18% (2 учреждения); 7) доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений - 17,37% (66 учреждений), в том числе по окончании 1 этапа реализации подпрограммы (2015 год) - 11,05% (42 учреждения); 8) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации за счет средств областного бюджета, в общей численности инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, - 2,31%; 9) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в субъекте Российской Федерации, - 100% (200 человек); 10) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Амурской области - 65%, в том числе по окончании 1 этапа реализации подпрограммы (2015 год) - 47%; 11) доля больных с терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, получивших социальные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, в общей численности обратившихся в органы социальной защиты населения, нуждающихся в указанной выплате, в Амурской области - 100%; 12) доля инвалидов, получивших социальную поддержку, направленную на адаптацию (приспособление) жилых помещений к особенностям инвалидов (пристройка пандуса, балкона/лоджии с пандусом (пандуса к балкону/лоджии), обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах), от общего числа нуждающихся инвалидов в Амурской области - 100% (145 человек); в том числе по окончании 1 этапа реализации подпрограммы (2015 год) - 51,72% (75 человек); 13) доля студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья, получивших единовременную выплату ко Дню инвалидов, от общего числа студентов с ограниченными возможностями, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, - 100% (150 человек); 14) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - 24,85% (922 человека), в том числе по окончании 1 этапа реализации подпрограммы (2015 год) - 23,23% (862 человека). Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Таблица 1 |———|—————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование основного | Коэффициент значимости | |п/п| мероприятия |————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | | |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год| 2020 год | | | |(первый)| | | | | |(итоговый)| |———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| | |Подпрограмма "Реабилитация и |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 | | |обеспечение жизнедеятельности | | | | | | | | | |инвалидов в Амурской области" | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |1. |Основное мероприятие: |0,08 |0,09 |0,188 |0,07 |0,091 |0,091 |0,5 | | |адаптация объектов социальной | | | | | | | | | |инфраструктуры и услуг | | | | | | | | | |с учетом нужд и потребностей | | | | | | | | | |инвалидов и других МГН | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |2. |Основное мероприятие: |0 |0 |0 |0,04 |0,05 |0,05 |0 | | |мероприятия, направленные | | | | | | | | | |на адаптацию с учетом нужд | | | | | | | | | |инвалидов и других маломобильных | | | | | | | | | |групп населения транспортной | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |3. |Основное мероприятие: |0,17 |0,009 |0 |0,03 |0 |0 |0 | | |обустройство тротуаров | | | | | | | | | |с использованием тактильной | | | | | | | | | |плитки | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |4. |Основное мероприятие: |0 |0 |0 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 | | |обустройство и оснащение объектов| | | | | | | | | |социальной инфраструктуры | | | | | | | | | |специальным оборудованием | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |5. |Основное мероприятие: |0,05 |0,055 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 | | |оплата проезда инвалидам, | | | | | | | | | |а также лицам, их сопровождающим,| | | | | | | | | |авиационным транспортом к месту | | | | | | | | | |лечения и обратно | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |6. |Основное мероприятие: |0,05 |0,06 |0,07 |0,05 |0,05 |0,05 |0,07 | | |организация обучения инвалидов | | | | | | | | | |на курсах вождения | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |7. |Основное мероприятие: |0,05 |0,05 |0,07 |0,05 |0,05 |0,05 |0,07 | | |предоставление социальной выплаты| | | | | | | | | |на проезд к месту лечения и | | | | | | | | | |обратно больным с терминальной | | | | | | | | | |хронической почечной | | | | | | | | | |недостаточностью, | | | | | | | | | |мукополисахаридозом, | | | | | | | | | |лимфолейкозом | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |8. |Основное мероприятие: |0,05 |0,07 |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 | | |обеспечение инвалидов | | | | | | | | | |техническими средствами | | | | | | | | | |реабилитации, включая | | | | | | | | | |изготовление и ремонт протезно - | | | | | | | | | |ортопедических изделий | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |9. |Основное мероприятие: |0,05 |0,05 |0,064 |0,07 |0,07 |0,07 |0,073 | | |создание и оснащение пунктов | | | | | | | | | |проката технических средств | | | | | | | | | |реабилитации | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |10.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0,04 |0,027 |0,026 |0,026 |0,44 | | |проведение (участие) | | | | | | | | | |межотраслевых (межрегиональных) | | | | | | | | | |семинаров по изучению и | | | | | | | | | |распространению передового опыта | | | | | | | | | |деятельности в сфере формирования| | | | | | | | | |доступной среды жизнедеятельности| | | | | | | | | |для инвалидов и других | | | | | | | | | |маломобильных групп, курсов | | | | | | | | | |повышения квалификации | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |11.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0,06 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 | | |организация и проведение | | | | | | | | | |фестивалей-конкурсов, спартакиад | | | | | | | | | |для людей с ограниченными | | | | | | | | | |возможностями здоровья | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |12.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0 |0 |0 |0 |0 | | |прокат тематических видеороликов | | | | | | | | | |на региональном телевидении | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |13.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0,062 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 | | |проведение на региональном | | | | | | | | | |телевидении информационной | | | | | | | | | |кампании по вопросам прав и | | | | | | | | | |гарантий граждан (в том числе | | | | | | | | | |выпуск программы "Вестник | | | | | | | | | |соцзащиты") | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |14.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0,06 |0,043 |0,043 |0,043 |0,07 | | |предоставление единовременной | | | | | | | | | |выплаты ко Дню инвалидов | | | | | | | | | |студентам, являющимся инвалидами,| | | | | | | | | |обучающимся в государственных | | | | | | | | | |образовательных учреждениях | | | | | | | | | |среднего профессионального | | | | | | | | | |образования области | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |15.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 | | |оказание государственной | | | | | | | | | |социальной помощи отдельным | | | | | | | | | |категориям граждан в части оплаты| | | | | | | | | |санаторно-курортного лечения, | | | | | | | | | |а также проезда на междугородном | | | | | | | | | |транспорте к месту лечения и | | | | | | | | | |обратно | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |16.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0,062 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 | | |социальная поддержка лиц, | | | | | | | | | |по медицинским показаниям | | | | | | | | | |нуждающихся в оказании | | | | | | | | | |протезно-ортопедической помощи | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |17.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 |0,04 | | |выплата инвалидам компенсаций | | | | | | | | | |страховых премий по договорам | | | | | | | | | |обязательного страхования | | | | | | | | | |гражданской ответственности | | | | | | | | | |владельцев транспортных средств | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |18.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0,062 |0,07 |0,07 |0,07 |0,073 | | |адаптация объектов жилого фонда и| | | | | | | | | |жилой среды инвалидов: | | | | | | | | | |предоставление социальной выплаты| | | | | | | | | |(компенсации) инвалидам - | | | | | | | | | |колясочникам на пристройку | | | | | | | | | |пандуса, балкона/лоджии | | | | | | | | | |с пандусом (пандуса | | | | | | | | | |к балкону/лоджии), обустройство | | | | | | | | | |автономных выходов | | | | | | | | | |для инвалидов-колясочников, | | | | | | | | | |живущих на первых этажах | | | | | | | | +---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ |19.|Основное мероприятие: |0,05 |0,04 |0,062 |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 | | |организация на базе | | | | | | | | | |государственного автономного | | | | | | | | | |учреждения социального | | | | | | | | | |обслуживания Амурской области | | | | | | | | | |"Реабилитационный центр для детей| | | | | | | | | |и подростков с ограниченными | | | | | | | | | |возможностями "Бардагон" целевого| | | | | | | | | |заезда инвалидов, а также участие| | | | | | | | | |инвалидов в мероприятиях | | | | | | | | | |межрегионального, всероссийского | | | | | | | | | |уровней | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————| Экономическая эффективность подпрограммы обеспечивается путем рационального использования средств консолидированного бюджета области (в том числе бюджета муниципальных районов и городских округов), в том числе в результате перераспределения расходов. Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложениями N 1 к государственной программе и N 4 к подпрограмме, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Амурской области (в том числе средств бюджета муниципальных районов и городских округов), предусмотренных в целях финансирования мероприятий подпрограммы. Значения целевых показателей и индикаторов подпрограммы, представленных в приложениях N 1 к государственной программе и N 4 к подпрограмме, стремятся к значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2181-р. Оценка эффективности реализации подпрограммы, цели (задачи) определяются по формуле: n Fi сумма __ i=1 Ni Е = ________ x 100%, где: n E - эффективность реализации подпрограммы, цели (задачи), процентов; Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации подпрограммы; Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное подпрограммой; n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) подпрограммы. В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий подпрограммы значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы эффективность реализации подпрограммы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням: высокий ( не менее 95% мероприятий выполнены в полном объеме); удовлетворительный (, не менее 75% мероприятий выполнены в полном объеме); неудовлетворительный (если значение эффективности реализации подпрограммы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной). С учетом необходимости проведения оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) представляется целесообразным отразить данные об исполнении финансирования мероприятий подпрограммы согласно приложению N 8 к подпрограмме. Оценка степени реализации мероприятий, в том числе, включая оценку фактических сроков реализации мероприятий, излагается на основе данных, представленных по форме таблицы 16, предусмотренной Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 г. N 670, а также согласно приложению N 8 к подпрограмме. VI. Риски реализации подпрограммы. Меры управления рисками Организацию исполнения мероприятий подпрограммы, текущее управление, координацию работ соисполнителей и контроль за ходом реализации подпрограммы Амурской области (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы) осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - министерство социальной защиты населения Амурской области. Министерство разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы. Обеспечение управления подпрограммой, контроль и оценку ее реализации осуществляет общественный совет по делам инвалидов при губернаторе области (далее - Совет), созданный на основании распоряжения губернатора Амурской области от 09.04.2009 N 101-р "О создании общественного совета по делам инвалидов при губернаторе Амурской области". Общественный совет по делам инвалидов при губернаторе Амурской области является совещательным органом, деятельность которого направлена на организацию взаимодействия исполнительных органов государственной власти и общественных организаций инвалидов в вопросах обеспечения жизнедеятельности инвалидов и их социальной защиты на территории Амурской области. Совет формируется из представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, общественных организаций инвалидов (по согласованию), органов исполнительной власти области. Вопросы по организации паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН рассматривают комиссии по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности с привлечением представителей организаций социальной сферы, архитектуры и градостроительства, общественных организаций инвалидов по слуху, зрению и нарушениям опорно-двигательного аппарата. Соисполнителями мероприятий подпрограммы являются министерство здравоохранения Амурской области, министерство образования и науки Амурской области, министерство культуры и архивного дела Амурской области, министерство по физической культуре и спорту Амурской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, министерство внутренней и информационной политики Амурской области, государственные учреждения, находящиеся в ведении указанных исполнительных органов государственной власти Амурской области, а также органы местного самоуправления Амурской области. Соисполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. Соисполнители программных мероприятий организуют исполнение мероприятий подпрограммы и в установленные сроки предоставляют информацию об их исполнении, в том числе о достижении установленных целевых показателей (индикаторов) в Министерство. При необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности подпрограммы). Организация исполнения мероприятий соисполнителями осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе к сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения подпрограммы соисполнители ежеквартально представляют в Министерство: информацию об исполнении мероприятий подпрограммы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения, или о невыполнении мероприятий; отчет об осуществлении расходов бюджета Амурской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в подпрограмму Амурской области, по форме согласно приложению N 6 к подпрограмме; отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по форме согласно приложению N 7 к подпрограмме; ежегодно (по итогам года) - сводный отчет о реализации мероприятий и их результатах с оценкой эффективности. Министерство ежеквартально и ежегодно представляет в Правительство Амурской области в установленном порядке сводную информацию по представленным отчетам. Правительство Амурской области ежеквартально и ежегодно представляет обобщенную информацию о реализации подпрограммы в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. При необходимости внесения изменений в подпрограмму в ходе ее исполнения в части объемов финансирования, мероприятий, получателей финансовых средств, перечня организаций, в которых будет осуществляться реализация мероприятий, Министерство обеспечивает разработку соответствующего проекта нормативного правового акта. Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований в целом осуществляются по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Амурской области. В процессе реализации подпрограммы возможно возникновение ряда следующих рисков, управление которыми входит в систему управления подпрограммой: отсутствие ожидаемых конечных результатов подпрограммы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других МГН; неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий; пассивное сопротивление распространению и использованию органами государственной власти результатов выполнения подпрограммы; недостаточные гибкость и адаптируемость подпрограммы к внешним факторам и организационным изменениям органов государственной власти; дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках подпрограммы; пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций инвалидов в рамках реализации мероприятий подпрограммы по этическим, моральным, культурным и религиозным причинам. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации: 1. Финансовый риск реализации подпрограммы связан с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета и средств консолидированного бюджета Амурской области. 2. Существенная дифференциация финансовых возможностей муниципальных районов и городских округов приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их собственных полномочий в сфере осуществления мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. Подавляющее большинство муниципальных районов и городских округов являются дотационными, в том числе испытывающими проблемы дефицита средств, необходимых для приведения указанных объектов и услуг в соответствие действующему законодательству Российской Федерации. Ограниченность возможностей местных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими собственных полномочий, что может приводить к росту межрайонных различий в сфере осуществления мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. В рамках подпрограммы минимизация указанного риска возможна на основе стимулирования межрайонного сотрудничества и совершенствования нормативно-правового регулирования в указанной сфере. 3. Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов подпрограммы. На его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации предпринимаются Министерством при управлении подпрограммой, в том числе при организации работы Совета. Соисполнителями подпрограммы обеспечивается актуальность при планировании и реализации мероприятий подпрограммы, предупреждение дублирования и организация распространения получаемых отдельными участниками подпрограммы результатов. Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий подпрограммы, включают: стратегическое планирование и прогнозирование. Соисполнители подпрограммы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других МГН в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения; применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и регионального уровней), способствующих решению задач подпрограммы на всех уровнях исполнительной власти; определение организационной структуры управления реализацией подпрограммы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления). Важнейшим элементом реализации подпрограммы является взаимосвязь планирования, исполнения, мониторинга, уточнения и корректировки подпрограммы. Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осуществляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей подпрограммы. Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации подпрограммы являются неотъемлемой составляющей механизма ее реализации. Приложение N 1 к подпрограмме ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" тыс. руб. в ценах соответствующих лет |—————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————| | Источники финансирования и направления | Объемы | В том числе: | | расходов |финансирования|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | | на 2014 - |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год| | | 2020 годы | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |—————————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Всего по программе |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |в том числе: | | | | | | | | | +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Федеральный бюджет (прогноз) <1> |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |в том числе: | | | | | | | | | +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |через Министерство труда и социальной |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |защиты РФ | | | | | | | | | +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |через Министерство образования и науки РФ|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Федеральный бюджет <*> (прогноз) |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Консолидированный бюджет Амурской области|337526,24 |38849,98|42406,45|39376,8 |71663,28|72143,5 |46307,05|26779,19| +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |в том числе: | | | | | | | | | +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Областной бюджет |337526,24 |38849,98|42406,45|39376,8 |71663,28|72143,5 |46307,05|26779,19| +-----------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |—————————————————————————————————————————|——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| __________________________ <1> При условии получения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму субъекта (разработанную на основе примерной программы субъекта), позволяющую достичь значений целевых показателей и индикаторов государственной программы "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы. <*> Планируемые средства, направляемые из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, выплату компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности, владельцев транспортных средств и оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Приложение N 2 к подпрограмме РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СОИСПОЛНИТЕЛЯМ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ тыс.руб. |——|————————————————————————————|—————————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| |N | Наименование соисполнителя | Источник | Всего | Год | | | | | |————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |——|————————————————————————————|—————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| |1.|Министерство социальной |Всего |187885,83|38728,38|39284,85|36755,2|25596,85|22361,85|12796,85|12361,85| | |защиты населения области | | | | | | | | | | |--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет <*> | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Консолидированный|187885,83|38728,38|39284,85|36755,2|25596,85|22361,85|12796,85|12361,85| | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Областной бюджет |187885,83|38728,38|39284,85|36755,2|25596,85|22361,85|12796,85|12361,85| +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ |2.|Министерство здравоохранения|Всего |5500,0 |0,0 |3000,0 |2500,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |области | | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Консолидированный|5500,0 |0,0 |3000,0 |2500,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Областной бюджет |5500,0 |0,0 |3000,0 |2500,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ |3.|Министерство образования и |Всего |19351,35 |0,0 |0,0 |0,0 |4017,03 |5144,0 |5064,84 |5125,48 | | |науки области | | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Консолидированный|19351,35 |0,0 |0,0 |0,0 |4017,03 |5144,0 |5064,84 |5125,48 | | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Областной бюджет |19351,35 |0,0 |0,0 |0,0 |4017,03 |5144,0 |5064,84 |5125,48 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ |4.|Министерство по физической |Всего |38790,87 |121,6 |121,6 |121,6 |13116,99|13290,74|7686,45 |4331,9 | | |культуре и спорту области | | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,9 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Консолидированный|38790,87 |121,6 |121,6 |121,6 |13116,99|13290,74|7686,45 |4331,9 | | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Областной бюджет |38790,87 |121,6 |121,6 |121,6 |13116,99|13290,74|7686,45 |4331,9 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ |5.|Министерство культуры и |Всего |40222,19 |0,0 |0,0 |0,0 |11552,41|13474,91|10234,91|4959,96 | | |архивного дела области | | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Консолидированный|40222,19 |0,0 |0,0 |0,0 |11552,41|13474,91|10234,91|4959,96 | | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Областной бюджет |40222,19 |0,0 |0,0 |0,0 |11552,41|13474,91|10234,91|4959,96 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ |6.|Министерство транспорта и |Всего |45776,0 |0,0 |0,0 |0,0 |17380,0 |17872,0 |10524,0 |0,0 | | |дорожного хозяйства области | | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Консолидированный|45776,0 |0,0 |0,0 |0,0 |17380,0 |17872,0 |10524,0 |0,0 | | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Областной бюджет |45776,0 |0,0 |0,0 |0,0 |17380,0 |17872,0 |10524,0 |0,0 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | |ИТОГО | |337526,24|38849,98|42406,45|39376,8|71663,28|72143,5 |46307,05|26779,19| +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет <*> | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Консолидированный|337526,24|38849,98|42406,45|39376,8|71663,28|72143,5 |46307,05|26779,19| | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Областной бюджет |337526,24|38849,98|42406,45|39376,8|71663,28|72143,5 |46307,05|26779,19| +--+----------------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |——|————————————————————————————|—————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————| ______________________ <*> Планируемые средства, направляемые из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, выплату компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Приложение N 3 к подпрограмме РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ СФЕРАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ <1> тыс.руб. |———|—————————————————————|—————————————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование сферы | Источник | Всего | Год | | | жизнедеятельности, | | |————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————| | |объем финансирования | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |———|—————————————————————|—————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————| |1. |Социальная защита |Всего | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | |———|—————————————————————|—————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————| | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Консолидированный| | | | | | | | | | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Областной бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ |2. |Здравоохранение |Всего | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Консолидированный| | | | | | | | | | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Областной бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ |3. |Образование и наука |Всего | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Консолидированный| | | | | | | | | | | |бюджет области, | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Областной бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ |4. |Физическая культура и|Всего | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Консолидированный| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Областной бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ |5. |Культура и архивное |Всего | | | | | | | | | | |дело | | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Консолидированный| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Областной бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ |6. |Транспорт и дорожное |Всего | | | | | | | | | | |хозяйство | | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | | +---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Консолидированный| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Областной бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | |ИТОГО |Всего | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Федеральный |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Консолидированный| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Областной бюджет |337526,24|38849,98|42406,45|39376,8|71663,28|72143,5|46307,05|26779,19| +---+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | |Местный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |———|—————————————————————|—————————————————|—————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|————————| _________________________ <1> Распределение объемов финансирования подпрограммы по приоритетным сферам жизнедеятельности произведено без учета планируемых средств, направляемых из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, выплату компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Приложение N 4 к подпрограмме СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ "РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" |———————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————| | Цель и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей | Ответственный | Фактическое | Изменение значений по годам реализации подпрограммы | Планируемое | | | (индикаторов) | исполнитель | значение |——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————| значение | | | | | на момент | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | на момент | | | | | разработки | | | | | | | | окончания | | | | | подпрограммы | | | | | | | | действия | | | | | | | | | | | | | подпрограммы | |———————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————| |Цель подпрограммы - обеспечение|Доля инвалидов, положительно |Исполнительные |Данные |30% |53% |58% |63% |68% |73% |78% |78% | |доступности приоритетных |оценивающих уровень доступности |органы |отсутствуют | | | | | | | | | |объектов и услуг в приоритетных|приоритетных объектов и услуг |государственной| | | | | | | | | | |сферах жизнедеятельности |в приоритетных сферах |власти области | | | | | | | | | | |инвалидов и других МГН |жизнедеятельности, в общей | | | | | | | | | | | |в Амурской области |численности инвалидов в Амурской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |Задачи подпрограммы: +---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ |совершенствование нормативно - |Принятие нормативного правового |Министерство |Наличие 1 НПА |Наличие 1 НПА |Наличие 1 НПА |Наличие 1 НПА |Наличие 1 НПА |Наличие 1 НПА |Наличие 1 НПА |Наличие 1 НПА |Наличие 1 НПА | |правовой и организационной |акта Амурской области о порядке |социальной | | | | | | | | | | |основы формирования доступной |обеспечения доступной среды |защиты | | | | | | | | | | |среды жизнедеятельности |жизнедеятельности инвалидов и |населения | | | | | | | | | | |инвалидов и других МГН |других МГН в Амурской области |области | | | | | | | | | | |в Амурской области +---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ | |Доля приоритетных объектов и |Исполнительные |2,37%, |40%, |50%, |60%, |70%, |80%, |90%, |100%, |100%, | | |услуг в приоритетных сферах |органы |53 объекта |894 объекта |1117 объектов |1340 объектов |1563 объекта |1787 объектов |2011 объектов |2234 объекта |2234 объекта | | |жизнедеятельности инвалидов, |государственной| | | | | | | | | | | |нанесенных на карту доступности |власти области | | | | | | | | | | | |Амурской области по результатам | | | | | | | | | | | | |их паспортизации, среди всех | | | | | | | | | | | | |приоритетных объектов и услуг | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ |Повышение уровня доступности |Доля доступных для инвалидов и |Исполнительные |16%, |30,4% |44,7%, |48%, |54,0%, |60,1%, |66,2%, |72,2%, |72,2%, | |приоритетных объектов и услуг |других МГН приоритетных объектов |органы |357 объектов |679 объектов |999 объектов |1072 объекта |1206 объектов |1343 объекта |1479 объектов |1613 объектов |1613 объектов | |в приоритетных сферах |социальной, транспортной, |государственной| | | | | | | | | | |жизнедеятельности инвалидов и |инженерной инфраструктуры в общем|власти области | | | | | | | | | | |других МГН в Амурской области |количестве приоритетных объектов | | | | | | | | | | | | |в Амурской области | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ | |Доля объектов социальной |Исполнительные |5,55%, |40%, |50%, |60%, |70%, |80%, |90%, |100%, |100%, | | |инфраструктуры, на которые |органы |124 объекта |894 объекта |1117 объектов |1340 объектов |1563 объекта |1787 объектов |2011 объектов |2234 объекта |2234 объекта | | |сформированы паспорта |государственной| | | | | | | | | | | |доступности, среди общего |власти области | | | | | | | | | | | |количества объектов социальной | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры в приоритетных | | | | | | | | | | | | |сферах жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | |инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | | |в Амурской области | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ | |Доля парка подвижного состава |Министерство |0,6%, |0,6%, |0,6%, |0,6%, |4,31%, |7,06%, |7,84%, |7,84%, |7,84%, | | |автомобильного и городского |транспорта и |2 транспортных|2 транспортных|2 транспортных|2 транспортных|11 транспортных|18 транспортных|20 транспортных|20 транспортных|20 транспортных| | |наземного электрического |дорожного |средства |средства |средства |средства |средств |средств |средств |средств |средств | | |транспорта общего пользования, |хозяйства | | | | | | | | | | | |оборудованного для перевозки МГН,|области | | | | | | | | | | | |в парке этого подвижного состава | | | | | | | | | | | | |в Амурской области | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ | |Доля учреждений среднего |Министерство |18,18%, |18,18%, |18,18%, |18,18%, |36,36%, |54,55%, |72,73%, |90,91%, |90,91%, | | |профессионального образования, |образования и |2 учреждения |2 учреждения |2 учреждения |2 учреждения |4 учреждения |6 учреждений |8 учреждений |10 учреждений |10 учреждений | | |в которых сформирована |науки области | | | | | | | | | | | |универсальная безбарьерная среда,| | | | | | | | | | | | |позволяющая обеспечить совместное| | | | | | | | | | | | |обучение инвалидов и лиц, | | | | | | | | | | | | |не имеющих нарушения развития, | | | | | | | | | | | | |в общем количестве учреждений | | | | | | | | | | | | |среднего профессионального | | | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ | |Доля общеобразовательных |Министерство |11,05%, |11,05%, |11,05%, |11,05%, |12,63%, |14,21%, |15,79%, |17,37%, |17,37%, | | |учреждений, в которых создана |образования и |42 учреждения |42 учреждения |42 учреждения |42 учреждения |48 учреждений |54 учреждения |60 учреждений |66 учреждений |66 учреждений | | |универсальная безбарьерная среда,|науки области | | | | | | | | | | | |позволяющая обеспечить совместное| | | | | | | | | | | | |обучение инвалидов и лиц, | | | | | | | | | | | | |не имеющих нарушений развития, | | | | | | | | | | | | |в общем количестве | | | | | | | | | | | | |общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ |Повышение доступности и |Доля инвалидов, обеспеченных |Министерство |2,0%, |2,04%, |2,09%, |2,13%, |2,18%, |2,22%, |2,27%, |2,31%, |2,31%, | |качества реабилитационных услуг|техническими средствами |социальной |178 человек |182 человека |186 человек |190 человек |194 человека |198 человек |202 человека |206 человек |206 человек | |(развитие системы реабилитации |реабилитации за счет средств |защиты | | | | | | | | | | |и социальной интеграции |областного бюджета, в общей |населения | | | | | | | | | | |инвалидов) в Амурской области |численности инвалидов, |области | | | | | | | | | | | |обеспеченных техническими | | | | | | | | | | | | |средствами реабилитации | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ | |Доля больных с терминальной |Министерство |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, | | |хронической почечной |социальной |65 человек |65 человек |65 человек |65 человек |65 человек |65 человек |65 человек |65 человек |65 человек | | |недостаточностью, |защиты | | | | | | | | | | | |мукополисахаридозом, |населения | | | | | | | | | | | |лимфолейкозом, получивших |области | | | | | | | | | | | |социальные выплаты на проезд | | | | | | | | | | | | |к месту лечения и обратно, | | | | | | | | | | | | |в общей численности обратившихся | | | | | | | | | | | | |в органы социальной защиты | | | | | | | | | | | | |населения, нуждающихся | | | | | | | | | | | | |в указанной выплате в Амурской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ | |Доля студентов с ограниченными |Министерство |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, |100%, | | |физическими возможностями |социальной |150 человек |150 человек |150 человек |150 человек |150 человек |150 человек |150 человек |150 человек |150 человек | | |здоровья, получивших |защиты | | | | | | | | | | | |единовременную выплату ко Дню |населения | | | | | | | | | | | |инвалидов, от общего числа |области | | | | | | | | | | | |студентов с ограниченными | | | | | | | | | | | | |возможностями, обучающихся | | | | | | | | | | | | |в государственных образовательных| | | | | | | | | | | | |учреждениях среднего | | | | | | | | | | | | |профессионального образования | | | | | | | | | | | | |в Амурской области | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ | |Доля инвалидов, получивших |Министерство |10,34%, |31,03%, |51,72%, |72,41%, |79,31%, |86,21%, |93,1%, |100%, |100%, | | |социальную поддержку, |социальной |15 человек |45 человек |75 человек |105 человек |115 человек |125 человек |135 человек |145 человек |145 человек | | |направленную на адаптацию |защиты | | | | | | | | | | | |объектов жилого фонда и жилой |населения | | | | | | | | | | | |среды инвалидов: предоставление |области | | | | | | | | | | | |социальной выплаты (компенсации) | | | | | | | | | | | | |инвалидам-колясочникам | | | | | | | | | | | | |на пристройку пандуса, | | | | | | | | | | | | |балкона/лоджии с пандусом | | | | | | | | | | | | |(пандуса к балкону/лоджии), | | | | | | | | | | | | |обустройство автономных выходов | | | | | | | | | | | | |для инвалидов-колясочников, | | | | | | | | | | | | |живущих на первых этажах | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ | |Доля лиц с ограниченными |Министерство |22,58%, |22,9%, |23,23%, |23,55%, |23,88%, |24,2%, |24,52%, |24,85%, |24,85%, | | |возможностями здоровья и |по физической |838 человек |850 человек |862 человека |874 человека |886 человек |898 человек |910 человек |922 человека |922 человека | | |инвалидов от 6 до 18 лет, |культуре и | | | | | | | | | | | |систематически занимающихся |спорту области | | | | | | | | | | | |физической культурой и спортом, | | | | | | | | | | | | |в общей численности данной | | | | | | | | | | | | |категории населения | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ |Информационно-методическое и |Доля специалистов, прошедших |Исполнительные |15%, |27,5%, |37,5%, |50%, |62,5%, |77,5%, |87,5%, |100%, |100%, | |кадровое обеспечение системы |обучение и повышение квалификации|органы |30 человек |55 человек |75 человек |100 человек |125 человек |155 человек |175 человек |200 человек |200 человек | |реабилитации и социальной |по вопросам реабилитации и |государственной| | | | | | | | | | |интеграции инвалидов в Амурской|социальной интеграции инвалидов |власти области | | | | | | | | | | |области |среди всех специалистов, занятых | | | | | | | | | | | | |в этой сфере в Амурской области | | | | | | | | | | | +-------------------------------+---------------------------------+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ |Преодоление социальной |Доля инвалидов, положительно |Исполнительные |Нет данных |35% |47% |50% |53% |57% |60% |65% |65% | |разобщенности в обществе и |оценивающих отношение населения |органы | | | | | | | | | | |формирование позитивного |к проблемам инвалидов, в общей |государственной| | | | | | | | | | |отношения к проблемам |численности опрошенных инвалидов |власти области | | | | | | | | | | |инвалидности и к проблеме |в Амурской области | | | | | | | | | | | |обеспечения доступной среды | | | | | | | | | | | | |жизнедеятельности для инвалидов| | | | | | | | | | | | |в Амурской области | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————| Приложение N 5 к подпрограмме ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ "РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 1. Доля больных с терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, получивших социальные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, в общей численности обратившихся в органы социальной защиты населения, нуждающихся в указанной выплате в Амурской области. Единицы измерения: проценты. Определение: отношение числа людей, больных терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, и получивших социальные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, к общей численности людей, нуждающихся в указанной выплате в Амурской области на определенную дату, обратившихся в органы социальной защиты населения. Характеристики: Наблюдаемыми характеристиками являются больные терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, получившие социальные выплаты на проезд к месту лечения и обратно; больные терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, нуждающиеся в получении социальной выплаты на проезд к месту лечения и обратно и обратившиеся в органы социальной защиты населения за указанной выплатой. Временными характеристиками являются квартал, год. По состоянию на 01.01.2013 в Амурской области на учете стояли 1 больной мукополисахаридозом, 97 больных лимфолейкозом, 140 пациентов с хронической почечной недостаточностью, из них 69 находились на программном гемодиализе. Фактически социальной выплатой на проезд к месту лечения и обратно может воспользоваться один и тот же человек необходимое ему количество раз в течение года. Значение показателя в 2012 году составило 100%. Алгоритм формирования: учреждения социальной защиты населения Амурской области предоставляют в Министерство информацию на определенную дату: о количестве граждан, больных терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, обратившихся в органы социальной защиты населения по месту жительства за предоставлением социальной выплаты на проезд к месту лечения и обратно; о количестве граждан с указанными заболеваниями, фактически получивших социальные выплаты на проезд к месту лечения и обратно. Министерством рассчитывается значение показателя по формуле: Бпв ДБ = ___ х 100%, где: Бнв Бпв - количество граждан больных терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, получивших социальные выплаты на проезд к месту лечения и обратно; Бнв - общее количество лиц, больных терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом в Амурской области, нуждающихся в социальной выплате на проезд к месту лечения и обратно и обратившихся за выплатой в органы социальной защиты населения области; ДБ - доля больных с терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, получивших социальные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, в общей численности обратившихся в органы социальной защиты населения, нуждающихся в указанной выплате в Амурской области. Ответственные: учреждения социальной защиты населения Амурской области, Министерство. 2. Доля инвалидов, получивших социальную поддержку, направленную на адаптацию (приспособление) жилых помещений к особенностям инвалидов (пристройка пандуса, балкона с пандусом (пандуса к балкону), обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах) от общего числа нуждающихся инвалидов в Амурской области. Единицы измерения: проценты. Определение: отношение числа инвалидов, получивших социальную поддержку, направленную на адаптацию (приспособление) жилых помещений к особенностям данных инвалидов (пристройка пандуса, балкона с пандусом (пандуса к балкону), обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах), к общему числу инвалидов, нуждающихся в данной социальной поддержке, в Амурской области на определенную дату. Характеристики: Наблюдаемыми характеристиками являются: инвалиды, получившие социальную поддержку, направленную на адаптацию (приспособление) жилых помещений к особенностям инвалидов (пристройка пандуса, балкона с пандусом (пандуса к балкону), обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах); инвалиды, нуждающиеся в социальной поддержке, направленной на адаптацию (приспособление) жилых помещений к особенностям инвалидов (пристройка пандуса, балкона с пандусом (пандуса к балкону), обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах). Временными характеристиками являются квартал, год. Согласно проведенному мониторингу на 01.01.2012 численность маломобильных инвалидов, проживающих на первых этажах многоквартирных домов в Амурской области, нуждающихся в пристройке к квартире балкона с пандусом, составляла 108 человек. В 2012 году значение показателя составило 5,45%. Алгоритм формирования: учреждения социальной защиты населения Амурской области представляют в Министерство сведения о количестве инвалидов, получивших социальную поддержку, направленную на адаптацию (приспособление) жилых помещений к особенностям инвалидов (пристройка пандуса, балкона с пандусом (пандуса к балкону), обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах) в пределах своего муниципального образования или городского округа на определенную дату. Органы местного самоуправления Амурской области представляют в учреждения социальной защиты населения Амурской области информацию об общем числе нуждающихся в данной социальной поддержке инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах, в пределах своего муниципального образования или городского округа на определенную дату. Министерством рассчитывается значение показателя по следующей формуле: Ипс ДИ = ___ х 100%, где: Инс Ипс - число инвалидов, получивших социальную поддержку, направленную на адаптацию (приспособление) жилых помещений к особенностям данных инвалидов (пристройка пандуса, балкона с пандусом (пандуса к балкону), обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах); Инс - общее число инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке, направленной на адаптацию (приспособление) жилых помещений к особенностям данных инвалидов (пристройка пандуса, балкона с пандусом (пандуса к балкону), обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах) в Амурской области; ДИ - доля инвалидов, получивших социальную поддержку, направленную на адаптацию (приспособление) жилых помещений к особенностям инвалидов (пристройка пандуса, балкона с пандусом (пандуса к балкону), обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников, живущих на первых этажах) от общего числа нуждающихся инвалидов в Амурской области. Ответственные: учреждения социальной защиты населения Амурской области, органы местного самоуправления Амурской области, Министерство. 3. Доля студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья, получивших единовременную выплату ко Дню инвалидов, от общего числа студентов с ограниченными возможностями, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в Амурской области. Единицы измерения: проценты. Определение: отношение числа студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья, получивших единовременную выплату ко Дню инвалидов, к общему числу студентов с ограниченными возможностями, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в Амурской области на определенную дату. Характеристики: Наблюдаемыми характеристиками являются студенты с ограниченными физическими возможностями здоровья, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в Амурской области и получившие единовременную выплату ко Дню инвалидов; студенты с ограниченными возможностями, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в Амурской области. Временными характеристиками являются квартал, год. По состоянию на 01.01.2013 в учреждениях среднего профессионального образования по очной форме обучались 152 инвалида. Значение показателя в 2011 - 2012 годах составило 100%. Алгоритм формирования: Министерство ежегодно запрашивает в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования Амурской области информацию о количестве студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья, получивших единовременную выплату ко Дню инвалидов, а также общем числе студентов с ограниченными возможностями, обучающихся в указанных учреждениях. Министерство образования и науки области контролирует деятельность государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Амурской области. Министерством социальной защиты населения области рассчитывается значение показателя по следующей формуле: Сипв ДСинв = _____ х 100%, где: Сио Сипв - количество студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в Амурской области и получивших единовременную выплату ко Дню инвалидов; Сио - общее число студентов с ограниченными возможностями, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в Амурской области; ДСинв - доля студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья, получивших единовременную выплату ко Дню инвалидов, от общего числа студентов с ограниченными возможностями, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в Амурской области. Ответственные: государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования в Амурской области, министерство образования и науки Амурской области, Министерство. 4. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации за счет средств областного бюджета, в общей численности инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации. Единицы измерения: проценты. Определение: отношение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации за счет средств областного бюджета, к общему числу инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в Амурской области на определенную дату. Характеристики: Наблюдаемыми характеристиками являются: инвалиды, обеспеченные техническими средствами реабилитации за счет средств областного бюджета; инвалиды, обеспеченные техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета. Временными характеристиками являются квартал, год. Алгоритм формирования: управления социальной защиты населения Амурской области ведут работу по сбору документов от инвалидов, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации для последующей передачи в министерство социальной защиты населения Амурской области. Министерство осуществляет переданные полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации с последующим формированием базы данных граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации. Министерством рассчитывается значение показателя по следующей формуле: Ипс ДИ = ___ х 100%, где: Инс Ипс - число инвалидов, получивших технические средства реабилитации за счет средств областного бюджета; Инс - общее число инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в Амурской области; ДИ - доля инвалидов, получивших технические средства реабилитации за счет средств областного бюджета, от общего числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в Амурской области. Ответственные: учреждения социальной защиты населения Амурской области, Министерство. Приложение N 6 к подпрограмме Форма ОТЧЕТ об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за __ _____________ 201_ года Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации ______________________________________________________________________ Периодичность: квартальная, годовая 1. Об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию Программы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных программ, предусматривающих осуществление мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Наименование бюджета ______________________________________________________________________ Единица измерения: руб. |—————————————|—————|————————|——————————|——————————————————|———————————————|————————|—————————————|————————————————|———————————————|———————————————————————————————| |Наименование | Код | Код | Код | Остаток средств | Поступило |Кассовый|Восстановлено| Возвращено | Возвращено | Остаток средств федерального | |межбюджетного|главы|целевой | доходов | федерального | средств | расход | остатков |неиспользованных| средств | бюджета на конец отчетного | | трансферта |по БК| статьи |по целевой|бюджета на начало |из федерального| |межбюджетного|остатков средств|из федерального| периода | | | |расходов| статье |отчетного периода | бюджета | | трансферта | федерального | бюджета | | | | | по БК | расходов |—————|————————————| | | прошлых лет |бюджета прошлых | |—————————————————|—————————————| | | | | по БК |всего|в том числе | | | | лет | | всего (гр. 5 + | в том числе | | | | | | |потребность | | | | в федеральный | | гр. 7 + гр. 9 - | подлежащий | | | | | | | в котором | | | | бюджет | |гр. 8 - (гр. 10 -| возврату | | | | | | |подтверждена| | | | | | гр. 11)) |в федеральный| | | | | | | | | | | | | | бюджет | |—————————————|—————|————————|——————————|—————|————————————|———————————————|————————|—————————————|————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |—————————————|—————|————————|——————————|—————|————————————|———————————————|————————|—————————————|————————————————|———————————————|—————————————————|—————————————| 2. Об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) на реализацию Программы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных программ, предусматривающих осуществление мероприятий, включенных в Программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Наименование бюджета ______________________________________________________________________ Единица измерения: руб. |———|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий Программы | Объем средств бюджета | Объем использованных средств | Остаток неиспользованных средств бюджета | |п/п| субъекта Российской Федерации и (или) |субъекта Российской Федерации|бюджета субъекта Российской Федерации | субъекта Российской Федерации (местных | | | муниципальных программ | (местных бюджетов) | (местных бюджетов) | бюджетов) и причины его возникновения | |———|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | ИТОГО: | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| Руководитель ___________________________________ ___________ _______________________ (наименование уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) Главный бухгалтер ___________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" _____________ 201_ г. М.П. Приложение N 7 к подпрограмме Форма ОТЧЕТ о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъекта Российской Федерации, разработанную на основе примерной Программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за __ _____________ 201_ года Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации _____________________________________________________________________ Периодичность: годовая |——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Цели и задачи |Наименование целевого | Изменение значений целевого показателя Программы | | Программы субъекта | показателя Программы | субъекта Российской Федерации | | Российской Федерации | субъекта Российской |———————————————|————————————————————|————————————————————| | | Федерации | 201_ год |201_ год (отчетный) |201_ год (следующий | | | |(предшествующий| | за отчетным) | | | | отчетному) |————————|———————————|————————————————————| | | | |плановое|фактическое| плановое | |——————————————————————|——————————————————————|———————————————|————————|———————————|————————————————————| | | | | | | | |——————————————————————|——————————————————————|———————————————|————————|———————————|————————————————————| Руководитель _______________________________ ___________ _______________________ (наименование уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) "__" _____________ 201_ г. Приложение N 8 к подпрограмме Форма ОТЧЕТ об исполнении финансирования мероприятий подпрограммы "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской" |———|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Финансирование | |п/п| мероприятия |—————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————| | | программы | Источник |Объем средств, | Экономия | Кассовые |Фактическое| | |(подпрограммы)| финансирования |предусмотренный| | расходы | освоение | | | | | Программой |—————————|—|—————————|—|—————————|—| | | | | |тыс. руб.|%|тыс. руб.|%|тыс. руб.|%| |———|——————————————|—————————————————|———————————————|—————————|—|—————————|—|—————————|—| | Цель 1 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1 | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Мероприятие 1 | |———|——————————————|—————————————————|———————————————|—————————|—|—————————|—|—————————|—| | | |всего | | | | | | | | |---+--------------+-----------------+---------------+---------+-+---------+-+---------+-| | | |в т.ч. | | | | | | | | | | |федеральный | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | |---+--------------+-----------------+---------------+---------+-+---------+-+---------+-| | | |консолидированный| | | | | | | | | | |бюджет Амурской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | |---+--------------+-----------------+---------------+---------+-+---------+-+---------+-| | | |внебюджетные | | | | | | | | | | |источники | | | | | | | | |———|——————————————|—————————————————|———————————————|—————————|—|—————————|—|—————————|—| V. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" Паспорт подпрограммы |——|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |1.|Наименование подпрограммы |Обеспечение реализации основных | | | |направлений государственной политики | | | |области в сфере социальной защиты | | | |населения Амурской области | |——|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |2.|Координатор подпрограммы |Министерство социальной защиты | | | |населения области | +--+------------------------------+---------------------------------------+ |3.|Участники государственной |Министерство социальной защиты | | |программы |населения области | +--+------------------------------+---------------------------------------+ |4.|Цель подпрограммы |Повышение эффективности исполнения | | | |функций и осуществления полномочий | | | |в сфере социальной защиты населения | +--+------------------------------+---------------------------------------+ |5.|Задачи подпрограммы |Обеспечение управления реализацией | | | |мероприятий государственной программы | +--+------------------------------+---------------------------------------+ |6.|Сроки реализации подпрограммы |2014 - 2020 гг. | +--+------------------------------+---------------------------------------+ |7.|Объемы ассигнований областного|Общий объем средств областного бюджета | | |бюджета подпрограммы |на финансирование подпрограммы в 2014 -| | |(с расшифровкой по годам ее |2020 годах составляет | | |реализации), а также |392726,46 тыс. руб., в том числе | | |прогнозные объемы средств, |по годам: | | |привлекаемых из других | | | |источников |2014 год - 56103,78 тыс. руб.; | | | |2015 год - 56103,78 тыс. руб.; | | | |2016 год - 56103,78 тыс. руб.; | | | |2017 год - 56103,78 тыс. руб.; | | | |2018 год - 56103,78 тыс. руб.; | | | |2019 год - 56103,78 тыс. руб.; | | | |2020 год - 56103,78 тыс. руб. | +--+------------------------------+---------------------------------------+ |8.|Ожидаемые конечные результаты |100% достижение целей, выполнение | | |реализации подпрограммы |задач, основных мероприятий и | | | |показателей (индикаторов) | | | |государственной программы; | | | | | | | |отсутствие просроченной кредиторской | | | |задолженности гражданам по исполнению | | | |государственных социальных | | | |обязательств; | | | | | | | |значение среднего балла финансового | | | |менеджмента - больше либо равно | | | |среднему значению балла комплексной | | | |оценки | |——|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————| I. Характеристика сферы реализации подпрограммы Реализация подпрограммы направлена на обеспечение достижения цели и задач, определенных государственной программой "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." (далее - государственная программа). Министерство социальной защиты населения Амурской области (далее - Министерство) является органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим отраслевое управление в сфере социальной защиты населения Амурской области. В соответствии с возложенными задачами Министерство осуществляет функции по организации предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения, включая организацию предоставления социальных гарантий населению Амурской области, установленных законодательством Российской Федерации и Амурской области, а также организацию социального обслуживания населения области; функции по нормативно-правовому регулированию в области социальной защиты населения области. В рамках реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения Амурской области Министерство осуществляет следующие полномочия: - организует в пределах своей компетенции реализацию федеральных законов и законов Амурской области о предоставлении гражданам мер социальной поддержки, пособий и компенсаций; - осуществляет контроль за правильным и единообразным применением законодательства Российской Федерации и Амурской области в сфере социальной защиты населения по вопросам, относящимся к компетенции Министерства; - разрабатывает проекты нормативных правовых актов Амурской области в пределах своей компетенции; - готовит предложения по проектам федеральных законов, разработанных по предметам совместного ведения Российской Федерации и Амурской области, законов Амурской области, постановлений Правительства Амурской области и других нормативных правовых актов, разрабатываемых субъектами права нормотворческой инициативы по вопросам социальной защиты населения; - ведет в установленном порядке областной регистр граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки; - организует и проводит в пределах своей компетенции мониторинг в сфере предоставления мер социальной поддержки социально незащищенным категориям граждан; - организует сбор, анализ, обобщение информационно-аналитических материалов и формирование банка данных по социально незащищенным категориям граждан, а также получателям пособий и компенсаций; - осуществляет организацию разработки и внедрения современных информационных систем и технологий обработки информации в практическую деятельность Министерства и подведомственных учреждений; - организует формирование баз данных персонифицированного учета граждан, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения области; - осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью подведомственных Министерству учреждений, в том числе по назначению и выплате социальных пособий, социальных выплат и компенсаций гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с федеральным и областным законодательством, осуществляет контроль за правомерностью назначения и выплаты данных пособий и компенсаций, обеспечивает проведение мероприятий по развитию сети подведомственных учреждений и укреплению их материально-технической базы; - организует и осуществляет деятельность по патронажу в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. В целях обеспечения эффективного исполнения функций и осуществления полномочий в сфере социальной защиты населения, на сегодняшний день в штате Министерства осуществляют трудовую деятельность 89 государственных гражданских служащих. В 2010 году штатная численность Министерства составляла 74 единицы. В связи с передачей Министерству с января 2011 года полномочий по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов в части обеспечения техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями и исполнения полномочий по обеспечению граждан путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, штатная численность государственных гражданских служащих Министерства с января 2011 года была увеличена. Организацией работы по реализации переданных полномочий в Министерстве на сегодняшний день занимаются 12 человек, 8 из которых осуществляют полномочия по обеспечению техническими средствами реабилитации, а 4 - полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение. Расходы на содержание государственных гражданских служащих, осуществляющих реализацию переданных полномочий, предусмотрены в рамках мероприятия "Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" подпрограммы "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области" настоящей государственной программы. Наряду с методическим, нормативно-правовым сопровождением деятельности подведомственной сети учреждений, Министерство осуществляет текущий контроль деятельности учреждений путем проведения проверок. Документарные и выездные проверки подведомственных учреждений осуществляются регулярно отделом ведомственного контроля Министерства и другими отделами Министерства. II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты Основными приоритетами государственной политики в сфере социальной защиты населения в рамках реализации подпрограммы являются с учетом положений Стратегии расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования и повышение их качества, а также повышение эффективности и результативности расходования средств областного бюджета Амурской области. Цель подпрограммы - повышение эффективности исполнения функций и осуществления полномочий в сфере социальной защиты населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи - обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих конечных результатов: 100% достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы; отсутствие просроченной кредиторской задолженности гражданам по исполнению государственных социальных обязательств; значение среднего балла финансового менеджмента - больше либо равно среднему значению балла комплексной оценки. III. Описание системы основных мероприятий Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|