Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 08.12.2014 № 731

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

08.12.2014                                                                                                               № 731

г.Благовещенск

 

О внесении изменений

в постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 448

 

 

В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования Правительство области

постановляет:

Внести в государственную программу "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25.09.2013 № 448 (в редакции постановления Правительства области от 14.11.2014 № 691), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

Губернатор Амурской области                                                                             О.Н.Кожемяко

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 08.12.2014 № 731

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:


"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 72877994,1 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 - 9100391,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 - 58681455,7 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 4739392,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 13474,3 тыс. рублей;

подпрограмма 5 - 343281,1 тыс. рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 232748,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 232748,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 71629335,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10746479,1 тыс. рублей;

2015 год - 8462260,5 тыс. рублей;

2016 год - 7846548,1 тыс. рублей;

2017 год - 6028500,2 тыс. рублей;

2018 год - 12834784,4 тыс. рублей;

2019 год - 12848658,8 тыс. рублей;

2020 год - 12862104,2 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 1015910,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 39536,4 тыс. рублей;

2015 год - 11111,1 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 321754,2 тыс. рублей;

2019 год - 321754,2 тыс. рублей;

2020 год - 321754,2 тыс. рублей

".

2. В подпрограмме "Развитие профессионального образования":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 9100391,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1436213,4 тыс. рублей;

2015 год - 1205078,7 тыс. рублей;

2016 год - 1025694,4 тыс. рублей;

2017 год - 597416,2 тыс. рублей;

2018 год - 1602603,9 тыс. рублей;

2019 год - 1612090,2 тыс. рублей;

2020 год - 1621294,2 тыс. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета - 9100391,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1436213,4 тыс. рублей;

2015 год - 1205078,7 тыс. рублей;

2016 год - 1025694,4 тыс. рублей;

2017 год - 597416,2 тыс. рублей;

2018 год - 1602603,9 тыс. рублей;

2019 год - 1612090,2 тыс. рублей;

2020 год - 1621294,2 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета

";

2) таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Развитие профессионального образования

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,98637

0,99719

0,99680

0,99673

0,92924

0,92966

0,93006

1.2.

Финансовая поддержка негосударственных организаций профессионального образования

0,00488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,06864

0,06823

0,06785

1.4.

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования

0,00041

0,00049

0,00048

0,00048

0,00031

0,00031

0,00031

1.5.

Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений

0,00057

0,00135

0,00159

0,00163

0,00103

0,00103

0,00102

1.6.

Поощрение лучших учителей

0,00081

0,00097

0,00114

0,00116

0,00077

0,00077

0,00076

1.7.

Достижение в Амурской области стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"

0,00696

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

".

3. В подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 58681455,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7946767,2 тыс. рублей;

2015 год - 6844165,7 тыс. рублей;

2016 год - 6398784,2 тыс. рублей;

2017 год - 5112070,9 тыс. рублей;

2018 год - 10792527,5 тыс. рублей;

2019 год - 10793223,4 тыс. рублей;

2020 год - 10793916,8 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 161530,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 161530,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 57587382,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7751375,8 тыс. рублей;

2015 год - 6833054,6 тыс. рублей;

2016 год - 6398784,2 тыс. рублей;

2017 год - 5112070,9 тыс. рублей;

2018 год - 10496670,5 тыс. рублей;

2019 год - 10497366,4 тыс. рублей;

2020 год - 10498059,8 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 932543,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 33861,4 тыс. рублей;

2015 год - 11111,1 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 295857,0 тыс. рублей;

2019 год - 295857,0 тыс. рублей;

2020 год - 295857,0 тыс. рублей

";

2) таблицу 3 раздела 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 3

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

1

1

1

1

1

1

1

2.1.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0,17724

0,20318

0,18470

0,23119

0,12171

0,12171

0,12170

2.2.

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

0,00293

0,00377

0,00403

0,00504

0,00291

0,00291

0,00291

2.3.

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

0,02051

0,03081

0,03295

0,04124

0,02629

0,02629

0,02629

2.4.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

0,03573

0,01623

0,00000

0,00000

0,03899

0,03899

0,03899

2.5.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0,65921

0,63716

0,68151

0,65743

0,48523

0,48520

0,48517

2.6.

Модернизация региональных систем общего образования

0,00097

0,00000

0,00000

0,00000

0,00161

0,00161

0,00161

2.7.

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0,00312

0,00342

0,00366

0,00271

0,00156

0,00156

0,00156

2.8.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,09571

0,10348

0,09120

0,06094

0,07950

0,07956

0,07962

2.9.

Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00005

0,00005

0,00005

2.10.

Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей

0,00159

0,00073

0,00065

0,00048

0,00117

0,00117

0,00117

2.11.

Выявление и поддержка одаренных детей

0,00098

0,00123

0,00131

0,00097

0,00083

0,00083

0,00083

2.12.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00014

0,00014

0,00014

2.13.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00649

0,00649

0,00649

2.14.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,23353

0,23352

0,23350

2.15.

Предоставление грантов общеобразовательным организациям на дополнительное образование детей по программам изучения традиционных промыслов коренных малочисленных народов

0,00044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.16.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,00159

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

".

4. В подпрограмме "Развитие системы защиты прав детей":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 4739392,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1575792,9 тыс. рублей;

2015 год - 374107,4 тыс. рублей;

2016 год - 374086,4 тыс. рублей;

2017 год - 274738,7 тыс. рублей;

2018 год - 709911,4 тыс. рублей;

2019 год - 713603,6 тыс. рублей;

2020 год - 717151,6 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 62894,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 62894,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 4593130,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1507223,1 тыс. рублей;

2015 год - 374107,4 тыс. рублей;

2016 год - 374086,4 тыс. рублей;

2017 год - 274738,7 тыс. рублей;

2018 год - 684014,2 тыс. рублей;

2019 год - 687706,4 тыс. рублей;

2020 год - 691254,4 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 83366,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 5675,0 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 25897,2 тыс. рублей;

2019 год - 25897,2 тыс. рублей;

2020 год - 25897,2 тыс. рублей

";

2) таблицу 4 раздела 3.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 4

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Развитие системы защиты прав детей

1

1

1

1

1

1

1

3.1.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям

0,03601

0,00000

0,00000

0,00000

0,07994

0,07953

0,07913

3.2.

Организация и проведение областных профильных смен

0,00724

0,02994

0,02994

0,02410

0,01578

0,01569

0,01562

3.3.

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

0,06320

0,26677

0,26679

0,34391

0,14824

0,15046

0,15257

3.4.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,35106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00141

0,00140

0,00139

3.6.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,07043

0,07007

0,06972

3.7.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,28486

0,28338

0,28198

3.8.

Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком

0,01101

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.9.

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,01313

0,05530

0,05530

0,07530

0,02845

0,02830

0,02816

3.10.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0,02651

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.11.

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)

0,27183

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.12.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

0,00635

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.13.

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных организациях профессионального образования

0,14919

0,64799

0,64797

0,55670

0,37090

0,37116

0,37142

3.14.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,00195

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.15.

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

0,05134

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.16.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополь, для субъектов Российской Федерации, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного наводнения

0,01118

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000


Информация по документу
Читайте также