Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 14.11.2014 № 691

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

14.11.2014                                                                                                    № 691

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 448

 

 

В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования Правительство области

постановляет:

Внести в государственную программу "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25.09.2013 № 448 (в редакции постановления Правительства области от 22.10.2014 № 638), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

 

 

Губернатор Амурской области                                                                             О.Н.Кожемяко

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 14.11.2014 № 691

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:


"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 72900227,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 - 9117081,4 тыс. рублей;

подпрограмма 2 - 58686237,5 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 4740152,7 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 13474,3 тыс. рублей;

подпрограмма 5 - 343281,1 тыс. рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 232748,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 232748,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 71651568,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10768712,0 тыс. рублей;

2015 год - 8462260,5 тыс. рублей;

2016 год - 7846548,1 тыс. рублей;

2017 год - 6028500,2 тыс. рублей;

2018 год - 12834784,4 тыс. рублей;

2019 год - 12848658,8 тыс. рублей;

2020 год - 12862104,2 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 1015910,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 39536,4 тыс. рублей;

2015 год - 11111,1 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 321754,2 тыс. рублей;

2019 год - 321754,2 тыс. рублей;

2020 год - 321754,2 тыс. рублей

".

2. Абзац тридцать седьмой раздела 1 признать утратившим силу.

3. В SWOT-анализе факторов развития в сфере образования Амурской области пункт 2 графы "Слабые стороны" изложить в следующей редакции:

"2. Низкая активность выпускников учреждений среднего профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих на рынке труда.".

4. В разделе 2:

1) в абзаце двадцать четвертом подраздела 2.1 слова "(общее образование, начальное профессиональное, среднее профессиональное)" заменить словами "(общее образование, среднее профессиональное образование)";

2) в подразделе 2.3, в таблице 1, пункт 1 строки 1 графы 5 изложить в следующей редакции:

"1. Улучшение структуры подготовки кадров по программам профессионального образования (увеличение до 65,2% удельного веса выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих, в общей численности выпускников).".

5. В подпрограмме "Развитие профессионального образования":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 9117081,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1452903,8 тыс. рублей;

2015 год - 1205078,7 тыс. рублей;

2016 год - 1025694,4 тыс. рублей;

2017 год - 597416,2 тыс. рублей;

2018 год - 1602603,9 тыс. рублей;

2019 год - 1612090,2 тыс. рублей;

2020 год - 1621294,2 тыс. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета - 9117081,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1452903,8 тыс. рублей;

2015 год - 1205078,7 тыс. рублей;

2016 год - 1025694,4 тыс. рублей;

2017 год - 597416,2 тыс. рублей;

2018 год - 1602603,9 тыс. рублей;

2019 год - 1612090,2 тыс. рублей;

2020 год - 1621294,2 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета

";


 

2) в разделе 1.2 подпрограммы:

а) в абзаце восьмом слова "к получению начального, среднего и высшего профессионального образования по различным специальностям" заменить словами "к получению среднего профессионального и высшего образования по различным специальностям";

б) абзац десятый изложить в следующей редакции:

"На территории области создан многоуровневый учебный центр, предоставляющий среднее профессиональное, высшее образование и профессиональное обучение аграрно-технического профиля, который позволяет обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей и инновационного развития сельскохозяйственной отрасли области.";

в) в абзаце тринадцатом слова "10 образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования" заменить словами "10 образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования";

г) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"Имеет место недостаточный уровень набора учащихся для обучения по программам среднего профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих в связи с низкой их востребованностью выпускниками школ из-за непрестижности рабочих профессий, низкого уровня заработной платы.";

д) в абзаце семнадцатом слова "Численность специалистов, выпущенных высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями, превышает численность квалифицированных рабочих и служащих, освоивших программы начального профессионального образования" заменить словами "Численность специалистов, выпущенных средними профессиональными образовательными организациями и высшими образовательными организациями, превышает численность квалифицированных рабочих и служащих, освоивших программы среднего профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих";

3) абзац двадцать шестой раздела 1.3 изложить в следующей редакции:

"улучшение структуры подготовки кадров по программам профессионального образования (увеличение до 65,2% удельного веса выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих, в общей численности выпускников);";

4) в подразделе 1.4.1 раздела 1.4:

а) в абзаце первом слова "на реализацию образовательных программ начального и среднего профессионального образования" заменить словами "на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования";

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"разработка и реализация эффективных механизмов формирования кадрового потенциала для развития приоритетных отраслей экономики.";

в) абзацы шестой - восьмой признать утратившими силу;

г) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"структура подготовки кадров по программам профессионального образования (удельный вес выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих, в общей численности выпускников);";

д) подразделы 1.4.2, 1.4.3 изложить в следующей редакции:

"1.4.2. Основное мероприятие 1.2 "Финансовая поддержка негосударственных организаций профессионального образования".

В рамках основного мероприятия будет обеспечена финансовая поддержка негосударственных организаций профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:

формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, учитывающей социально-экономические особенности области и соседних регионов.

Основным мероприятием предусматривается модернизация структуры программ, содержания и технологий в негосударственных организациях профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) государственной программы:

удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности;

б) настоящей подпрограммы:

структура подготовки кадров по программам профессионального образования (удельный вес выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих, в общей численности выпускников).

Результатами реализации основного мероприятия станут:

доведение удельного веса выпускников программ среднего профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих негосударственных организаций профессионального образования и обучения в общей численности выпускников данных организаций до 85,2%.".

"1.4.3. Основное мероприятие 1.3 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности".

Основное мероприятие направлено на создание современных условий для работы преподавателей, для обучения и проживания студентов, развитие региональной системы среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи:

развитие инфраструктуры профессионального образования.

В рамках основного мероприятия проведено обследование и оформлены паспорта 31 образовательного учреждения. Руководствуясь заключением экспертной комиссии, выделены 5 приоритетных объектов образования и науки, которые включены в подпрограмму "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 годы":

ГПОАУ Амурской области "Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства";

ГПОАУ "Амурский колледж сервиса и торговли";

ГПОАУ Амурской области "Амурский колледж педагогического образования и физической культуры";

ГПОАУ Амурской области "Райчихинский индустриальный техникум";

ГПОАУ Амурской области "Амурский аграрный колледж".

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя настоящей подпрограммы:

удельный вес числа образовательных организаций среднего профессионального образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем их числе.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

увеличение с 0% до 24% организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья;

укрепление и модернизация материально-технической базы организаций профессионального образования.";

5) в абзаце первом подраздела 1.5 слова "на реализацию образовательных программ начального и среднего профессионального образования" заменить словами "на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования";

6) в разделе 1.6:

а) в абзацах втором и четвертом слова "соответствующего уровня" заменить словами "по профессиям рабочих, должностям служащих";

б) таблицу 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 2


 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Развитие профессионального образования

1

1

1

1

1

1

1

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,98597

0,99719

0,99680

0,99673

0,92924

0,92966

0,93006

1.2.

Финансовая поддержка негосударственных организаций профессионального образования

0,00483

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,06864

0,06823

0,06785

1.4.

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования

0,00041

0,00049

0,00048

0,00048

0,00031

0,00031

0,00031

1.5.

Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений

0,00112

0,00135

0,00159

0,00163

0,00103

0,00103

0,00102

1.6.

Поощрение лучших учителей

0,00081

0,00097

0,00114

0,00116

0,00077

0,00077

0,00076

1.7.

Достижение в Амурской области стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"

0,00688

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

".

6. В подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  - 58686237,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7951549,0 тыс. рублей;

2015 год - 6844165,7 тыс. рублей;

2016 год - 6398784,2 тыс. рублей;

2017 год - 5112070,9 тыс. рублей;

2018 год - 10792527,5 тыс. рублей;

2019 год - 10793223,4 тыс. рублей;

2020 год - 10793916,8 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 161530,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 161530,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 57592164,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7756157,6 тыс. рублей;

2015 год - 6833054,6 тыс. рублей;

2016 год - 6398784,2 тыс. рублей;

2017 год - 5112070,9 тыс. рублей;

2018 год - 10496670,5 тыс. рублей;

2019 год - 10497366,4 тыс. рублей;

2020 год - 10498059,8 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 932543,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 33861,4 тыс. рублей;

2015 год - 11111,1 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 295857,0 тыс. рублей;

15019 год - 295857,0 тыс. рублей;

2020 год - 295857,0 тыс. рублей

";

2) таблицу 3 раздела 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 3

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

1

1

1

1

1

1

1

2.1.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0,17713

0,20318

0,18470

0,23119

0,12171

0,12171

0,12170

2.2.

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

0,00322

0,00377

0,00403

0,00504

0,00291

0,00291

0,00291

2.3.

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

0,02056

0,03081

0,03295

0,04124

0,02629

0,02629

0,02629

2.4.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

0,03571

0,01623

0,00000

0,00000

0,03899

0,03899

0,03899

2.5.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0,65881

0,63716

0,68151

0,65743

0,48523

0,48520

0,48517

2.6.

Модернизация региональных систем общего образования

0,00096

0,00000

0,00000

0,00000

0,00161

0,00161

0,00161

2.7.

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0,00311

0,00342

0,00366

0,00271

0,00156

0,00156

0,00156

2.8.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,09583

0,10348

0,09120

0,06094

0,07950

0,07956

0,07962

2.9.

Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00005

0,00005

0,00005

2.10.

Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей

0,00159

0,00073

0,00065

0,00048

0,00117

0,00117

0,00117

2.11.

Выявление и поддержка одаренных детей

0,00105

0,00123

0,00131

0,00097

0,00083

0,00083

0,00083

2.12.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00014

0,00014

0,00014

2.13.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00649

0,00649

0,00649

2.14.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,23353

0,23352

0,23350

2.15.

Предоставление грантов общеобразовательным организациям на дополнительное образование детей по программам изучения традиционных промыслов коренных малочисленных народов

0,00044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.16.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

0,00159

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

".

7. В подпрограмме "Развитие системы защиты прав детей":

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 4740152,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1576553,6 тыс. рублей;

2015 год - 374107,4 тыс. рублей;

2016 год - 374086,4 тыс. рублей;

2017 год - 274738,7 тыс. рублей;

2018 год - 709911,4 тыс. рублей;

2019 год - 713603,6 тыс. рублей;

2020 год - 717151,6 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 62894,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 62894,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 4593891,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1507983,8 тыс. рублей;

2015 год - 374107,4 тыс. рублей;

2016 год - 374086,4 тыс. рублей;

2017 год - 274738,7 тыс. рублей;

2018 год - 684014,2 тыс. рублей;

2019 год - 687706,4 тыс. рублей;

2020 год - 691254,4 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 83366,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 5675,0 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 25897,2 тыс. рублей;

2019 год - 25897,2 тыс. рублей;

2020 год - 25897,2 тыс. рублей

";

2) раздел 3.4 дополнить подразделом 3.4.16 следующего содержания:

"3.4.16. Основное мероприятие 3.16 "Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополь, для субъектов Российской Федерации, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного наводнения".

Основное мероприятие направлено на решение следующей задачи - отдых и оздоровление детей, проживающих в поселениях, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации июля - августа 2013 года, в организациях, расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополь.

В результате реализации основного мероприятия в организациях, расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополь, будут оздоровлены 352 ребенка, проживающих в поселениях, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации июля - августа 2013 года.";

3) таблицу 4 раздела 3.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 4

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Развитие системы защиты прав детей

1

1

1

1

1

1

1

3.1.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям

0,03600

0,00000

0,00000

0,00000

0,07994

0,07953

0,07913

3.2.

Организация и проведение областных профильных смен

0,00723

0,02994

0,02994

0,02410

0,01578

0,01569

0,01562

3.3.

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

0,06318

0,26677

0,26679

034391

0,14824

0,15046

0,15257

3.4.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,35089

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00141

0,00140

0,00139

3.6.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,07043

0,07007

0,06972

3.7.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,28486

0,28338

0,28198

3.8.

Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком

0,01101

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.9.

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,01312

0,05530

0,05530

0,07530

0,02845

0,02830

0,02816

3.10.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

0,02649

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.11.

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)

0,26890

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.12.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

0,00635

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.13.

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных организациях профессионального образования

0,15137

0,64799

0,64797

0,55670

0,37090

0,37116

0,37142

3.14.

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,00335

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.15.

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

0,05094

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.16.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополь, для субъектов Российской Федерации, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного наводнения

0,01118

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000


Информация по документу
Читайте также