Расширенный поиск

Закон Амурской области от 03.12.1999 № 200-ОЗ


                        ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

      О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                     АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2000 ГОД

                                                               Принят
                                                             Амурским
                                                    областным Советом
                                                   народных депутатов
                                                  18 ноября 1999 года


     Настоящий Закон определяет цели и задачи социально-экономического
развития области на 2000 год.

     Статья 1

     Утвердить комплексную программу социально-экономического развития
области на 2000 год (приложение).

     Статья 2

     Настоящий Закон вступает в силу со дня его  первого  официального
опубликования.


     Глава Администрации
     Амурской области          А.Н. БЕЛОНОГОВ

     г.Благовещенск
     3 декабря 1999 года
     N 200-ОЗ






                                                           Приложение
                                            к Закону Амурской области
                                         от 3 декабря 1999г. N 200-ОЗ

                        КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
          СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                             НА 2000 ГОД

                            ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ.
          СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

     Экономика Амурской  области  после финансового общеэкономического
кризиса в стране характеризуется как позитивными,  так  и  негативными
процессами.  Так,  валовой региональный продукт за 1998 год сократился
на 7 процентов против 11 процентов в 1997  году.  В  первом  полугодии
текущего года наблюдается определенная стабилизация в производственной
сфере хозяйственного комплекса области. Так, индекс физического объема
промышленной  продукции  за январь - июль 1999 года к соответствующему
периоду прошлого года составил 99,7 процента  (аналогичный  показатель
1998  года по сравнению с 1997 годом равен 89,8 процента).  Дальнейшая
стабилизация и  рост  в  промышленности  будут  возможны  при  условии
сохранения  отдельных  тенденций,  сложившихся  в  России в результате
девальвации  рубля  и  связанных  с  повышением  конкурентоспособности
отечественной  продукции,  а также при условии сохранения и расширения
внутреннего спроса на соответствующую промышленную  продукцию.  Анализ
ряда   показателей,   характеризующих   внутренний  спрос  в  области,
показывает его значительное сокращение за первое полугодие 1999 года.
     В частности,  реально  располагаемые денежные доходы населения за
январь - июль  текущего  года  по  сравнению  с  аналогичным  периодом
прошлого  года сократились на 25 процентов при снижении среднемесячной
заработной платы одного работника на 29 процентов.  Население, имеющее
среднедушевой  доход  ниже  прожиточного  минимума,  в  июле 1999 года
составило 52 процента против 29  в  1998  году.  При  этом  отмечается
отклонение  от  сложившейся  за  1997-1998  годы  тенденции сокращения
уровня бедности с января по июль.
     Дестабилизирующее влияние  на социально-экономическое положение в
области с августа прошлого  года  оказывает  инфляция.  Так,  за  семь
месяцев  текущего  года цены на товары и услуги по области возросли на
15,8 процента против 1,3 процента за  аналогичный  период  1998  года.
Стоимость  набора  из  25  основных  продуктов  питания  на конец июля
составила 638,71 рубля, превысив уровень 1998 года в 2,1 раза.
     Продолжается сокращение    численности   населения   (за   первое
полугодие 1999 года  сокращение  составило  0,4  процента).  В  основе
сокращения остается миграционный отток.
     Численность экономически активного населения в июле текущего года
остается на уровне прошлого года,  при этом численность незанятых лиц,
ищущих  работу,  возросла  на  13  процентов.  В  то  же  время  число
официально  зарегистрированных  в  службах занятости сократилось на 13
процентов.

     Промышленность

     Промышленный комплекс,  несмотря  на  почти   четырехкратное   по
сравнению  с  1990 годом сокращение объемов производства,  по-прежнему
занимает ведущее место в экономике области.  На  его  долю  приходится
четвертая  часть  общего  объема  вадлвого  регионального  продукта  и
значительная  часть  налоговых  поступлений  в  областной  и   местные
бюджеты.  В  структуре  промышленного производства преобладают отрасли
сырьевой       направленности       (угольная,       золотодобывающая,
электроэнергетика),  на  долю  которых в 1998 году приходилось 78%  от
общего объема производства,  в первом полугодии 1999 года эта доля  по
сравнению  с  прошлым  1998 годом хотя и снизилась почти на 10 пунктов
(68,8%), остается достаточно высокой.
     В 1998  году темп роста промышленного производства составил 90,7%
к уровню 1997 года.
     На территории   области   велась   работа   по  сооружению  таких
крупнейших объектов,  как Ерковецкий угольный разрез,  Бурейская  ГЭС,
Покровский  рудник.  Предприятия  машиностроительного  комплекса  вели
работу по перепрофилированию производств на выпуск продукции для  нужд
местных товаропроизводителей.
     В январе  -  июне  1999  года  впервые  за  годы   реформирования
экономики   в   промышленном   комплексе  области  приостановлен  спад
производства, наметились первые признаки его стабилизации, и, в первую
очередь,  в таких отраслях, как электроэнергетика, где рост физических
объемов производства по сравнению с соответствующим периодом 1998 года
составил   110,7%,  лесная  и  деревообрабатывающая  промышленность  -
152,8%,  промышленность  строительных  материалов  -  124,9%,  цветная
металлургия   -   124,2%.   В   целом  за  этот  период  предприятиями
промышленности произведено продукции на сумму 2548,6  млн.рублей,  при
этом индекс роста физических объемов составил 100,7%.
     За первое полугодие т.г.  на 14,1%  больше, чем за этот же период
прошлого   года,   выработано   электроэнергии,   на   71,7%  возросло
производство деловой древесины,  на  21,9%  -  сборных  железобетонных
конструкций.   После  длительной  остановки  реанимировано  стекольное
производство.  За  май-июнь   (первые   два   месяца   после   запуска
производства) выпущено 484 тыс.  кв.  м стекла строительного.  Освоено
производство бутылки под  пиво.  Ведется  подготовка  производства  по
выпуску стеклобанки для перерабатывающих отраслей промышленности.
     Вместе с тем,  на предприятиях легкой и  пищевой  промышленности,
машиностроения   и   металлообработки  по-прежнему  продолжается  спад
производства.  Здесь индекс физических объемов по сравнению с этим  же
периодом 1998 года составил 79,0, 84,8 и 95,6 процента соответственно.
     В наиболее  сложном  положении  находятся  предприятия   угольной
промышленности, работа которых из-за отсутствия оборотных средств была
остановлена в период с апреля по июль.  Вследствие этого,  добыча угля
снизилась на 1014 тыс.тонн, или на 44,9%.
     Несмотря на  некоторые  признаки  наметившейся   стабилизации   в
промышленном   комплексе,   неплатежеспособность   остается   основной
причиной,  сдерживающей рост  промышленного  производства.  Более  75%
предприятий  от их общего количества имеют кредиторскую задолженность,
которая по состоянию на 1 июля 1999 года составила 5546,0 млн.рублей.
     Наибольшая доля  кредиторской задолженности - 72,2%  - приходится
на предприятия топливно-энергетического комплекса (4003,5 млн.рублей).
На  их  же долю приходится 78,7%,  или 3085,1 млн.рублей,  дебиторской
задолженности при ее общей величине в промышленности  3918,6  миллиона
рублей.
     По причине  неплатежеспособности  из  месяца   в   месяц   растет
внутренний  долг  предприятий  по  выдаче средств на заработную плату,
который по состоянию на 1 августа 1999 года составил 313,6  млн.рублей
(рост  к  декабрю  1998 года - на 17,5%),  что превышает месячный фонд
оплаты труда в 6,4 раза.
     Число убыточных предприятий в промышленности, по итогам работы за
январь-июнь текущего года,  составляет 61%  от их общего количества, в
том  числе  в  лесной  и  деревообрабатывающей  промышленности  - 85%,
машиностроении и  металлообработке  -  76,2%,  цветной  металлургии  -
63,4%,  легкой  промышленности  - 55,6%.  В целом балансовая прибыль в
промышленности уменьшилась по  сравнению  с  соответствующим  периодом
прошлого  года  и  составила  10,8  млн.рублей.  Положительный  баланс
хозяйственной   деятельности    имеют    электроэнергетика,    пищевая
промышленность.
     Сложное финансовое положение предприятий промышленного комплекса,
низкая   инвестиционная   активность   финансовых  структур  и  полное
отсутствие  господдержки  в  обрабатывающих  отраслях   промышленности
затормозили   развитие   материально-технической   базы.   Практически
прекращены  реконструкция  и  техническое  перевооружение  действующих
предприятий,  в  то  время  как  износ  основных  промышленных  фондов
составляет 39% (машин и оборудования - 62,7%), а в таких отраслях, как
машиностроение,   он   достиг   44,   лесная   и  деревообрабатывающая
промышленность - 40, стекольная - 51%.
     В этой  связи  сложно  протекает процесс структурной перестройки,
ориентированный на создание производств,  удовлетворяющих  потребности
области и Дальневосточного региона.
     Оценивая в целом современное  состояние  промышленности  области,
где   не   сформированы  в  полном  объеме  реальные  предпосылки  для
преодоления экономического спада производства,  не решена  проблема  с
неплатежами,  выпуск  промышленной  продукции  в  1999 году ожидаем на
уровне 98 - 100% к 1998 году.
     В разрезе   ведущих   отраслей  работа  промышленных  предприятий
характеризуется следующим образом.

     Электроэнергетика

     Предприятия энергетического комплекса занимают ведущее  положение
в  экономике  области.  В структуре промышленного производства их доля
составляет 51%.
     Современное функционирование  энергетического  комплекса  области
находится  в  прямой  зависимости  от   состояния   дел   в   отраслях
хозяйственного комплекса территории.  В связи со сложной экономической
ситуацией в стране,  повлекшей резкое снижение объемов производства во
всех  сферах  деятельности,  Амурская энергосистема,  представленная в
настоящее время четырьмя дочерними акционерными  обществами  РАО  "ЕЭС
России": "Амурэнерго", "Зейская ГЭС", "Бурейская ГЭС" и "ЗеяГЭСстрой",
сбалансирована  по   выработке   и   потреблению,   хотя   дефицит   в
электроэнергии   наблюдался   уже   в   1988  году.  Рост  нагрузок  в
осенне-зимние периоды приводил к необходимости  введения  мероприятий,
ограничивающих мощность и электропотребление.
     В 1998 году при  выработке  электроэнергии  5219  млн.  кВт.  час
электропотребление в целом по области составило 5380 млн.  кВт. час, в
том числе собственное - 5350 млн.кВт.час,  что  ниже  уровня  прошлого
года  на  6,6%.  При  этом снизилось электропотребление в промышленном
секторе,  сельскохозяйственном   производстве,   на   транспорте   при
увеличении   доли   потребителей   жилищно-коммунального  хозяйства  и
населения.  На 3,5%  возросли потери  в  сетях  ОАО  "Амурэнерго".  На
федеральном  оптовом  рынке  электрической  энергии  и  мощности  было
закуплено 3778 млн.кВт.час.
     По-прежнему со   стороны   федеральной   энергетической  комиссии
продолжается практика,  когда часть электроэнергии, вырабатываемой ОАО
"Зейская  ГЭС",  уходит  за  пределы  области,  а  взамен поставляется
дорогостоящая  электроэнергия  ОАО  "Якутэнерго".  Так,  за  1998  год
покупная   электроэнергия   с   ОАО   "Зейская   ГЭС"  составила  3240
млн.кВт.час.  Это при том,  что это акционерное общество поставило  на
ФОРЭМ  3742  млн.кВт.час.  Таким  образом,  от  ОАО  "Якутэнерго" было
получено 538 млн.кВт.час дорогостоящей электроэнергии.
     Аналогичное положение и в текущем году. По итогам работы за шесть
месяцев,  при передаче на ФОРЭМ электроэнергии  акционерным  обществом
"Зейская  ГЭС" в объеме 1671 млн.кВт.час потребителям Амурской области
было отпущено всего 674 млн.  Цена покупной  электроэнергии  составила
107 рублей 1 тыс.кВт.час,  в то время как ОАО "Зейская ГЭС" поставляло
электроэнергию на ФОРЭМ по цене 75 рублей 1 тыс.кВт.час.  Разница в 32
рубля  обусловлена  в  балансе  дорогостоящего перетока со стороны ОАО
"Якутэнерго".
     При согласовании   и  направлении  в  федеральную  энергетическую
комиссию баланса электрической мощности и электроэнергии на IV квартал
т.г.  упор  сделан  на покупку электроэнергии с ФОРЭМ от Зейской ГЭС в
полном объеме.
     В 1999  году  из-за  оживления работы в промышленном комплексе и,
соответственно, на транспорте ожидается рост электропотребления до 5,7
млрд.  кВт.час  при  годовой  выработке 5,3 миллиарда.  Таким образом,
энергосистема области вновь переходит в разряд дефицитных.
     Тарифная политика  в  этот  период  времени  была  направлена  на
сдерживание роста тарифов практически для всех категорий потребителей.
Некоторое  их  повышение принято региональной энергетической комиссией
Амурской  области  2  июня   1999   года.   Среднегодовой   тариф   на
электрическую  энергию  установлен  с  15  июня  т.г.  в размере 0,386
руб./кВт.час.,  что на 6,3%  выше  уровня  тарифа  на  электроэнергию,
действовавшего с января 1998 года.  Индекс повышения тарифа по группам
потребителей колеблется от 2,9  до  11,5%.  Для  сельскохозяйственного
производителя  они  сохранены на уровне 1998 года.  Тарифы на тепловую
энергию оставлены без изменения для всех групп потребителей.
     Повышающие коэффициенты на электрическую энергию значительно ниже
прогнозируемого  Минэкономики  Российской   Федерации   среднегодового
индекса  -  дефлятора на промышленную продукцию,  который составляет к
уровню 1998 года 153%.
     Сложным остается   положение   на  Бурейской  ГЭС,  строительство
которой осуществляется с 1976 года.
     За 20  с  лишним  лет  строительства  гидроэлектростанции  на  ее
объектах   освоен   31%    капитальных    вложений,    предусмотренных
проектно-сметной  документацией.  Из-за  низкого уровня финансирования
неоднократно переносился на более поздний срок ввод  первого  агрегата
мощностью  110  МВт,  на  сооружении которого по состоянию на 1 января
1999 года освоено 58% его сметной стоимости. За 1998 год из намечаемых
к   выделению  675  млн.  рублей,  в  том  числе  75  млн.  рублей  из
федерального бюджета и 600 млн.  из  инвестиционного  фонда  РАО  "ЕЭС
россии",  получено  всего  243,1  млн.,  из  них 122 млн.  рублей - из
федерального бюджета (на 91,9 млн. проведены взаимозачеты по погашению
задолженности за 1996 - 1997 гг.  в федеральный бюджет, 30 млн. рублей
- "живые" деньги). Фактически освоено 369,8 млн. рублей.
     В 1999   году   на   строительство  гидроэлектростанции  намечено
направить 130 млн.рублей за счет средств федерального  бюджета  и  600
млн.  -  по линии РАО "ЕЭС России".  По итогам работы за шесть месяцев
т.г.  при освоении  капитальных  вложений  в  объеме  82,7  млн.рублей
профинансировано на сумму 52,0 (инвестиционный фонд РАО "ЕЭС России"),
или 7%  от предусмотренных к  выделению  средств.  На  стройке  растет
социальная   напряженность,  гидростроители  19  месяцев  не  получают
заработную плату, задолженность по которой превысила 109 млн.рублей. С
15  июня  т.г.  работы на этом объекте приостановлены.  По результатам
работы Администрации области  и  руководства  ОАО  "Бурейская  ГЭС"  с
соответствующими  министерствами  и  ведомствами  в  июле поступило 11
млн.рублей,  из них 10 миллионов из федерального бюджета, которые были
направлены  на  выплату заработной платы работающим.  Однако работы на
строительстве гидроэлектростанции не  возобновились,  рабочие  требуют
полного погашения задолженности по зарплате.
     Неудовлетворительно ведутся    работы    по    подготовке    зоны
водохранилища  и  нижнего  бьефа Бурейской ГЭС - определяющего фактора
для своевременного ввода станции в эксплуатацию. На пусковом комплексе
зоны затопления выполнено всего 13% работ от общего их объема.
     В 1998 году из предусмотренных к выделению капитальных вложений в
размере 25,9 млн.рублей (4,9 - из федерального бюджета и 21 млн.  - из
инвестиционного фонда РАО "ЕЭС России") только на сумму 4,9 млн.рублей
проведены с федеральным бюджетом взаимозачеты при освоении капвложений
5,9 миллиона.  Задолженность за выполненные работы по состоянию  на  1
января  1999  года  достигла  11,3  млн.рублей.  На  1999  год  лимиты
капитальных вложений не доведены,  работы на этом  объекте  в  течение
января-июня не проводились.
     Для оказания  практической  помощи  в  сооружении  Бурейской  ГЭС
Администрация   области   предоставляла  ОАО  "ЗеяГЭСстрой"  налоговое
освобождение в 1995-1998 годах в части сумм,  зачисляемых в  областной
бюджет,  аналогичную  льготу акционерное общество получило и в текущем
году.

     Угольная промышленность

     Отработка Райчихинского   месторождения,   промышленные    запасы
которого  на  1  января 1999 года составили 24,7 млн.тонн,  приводит к
ежегодному снижению объемов добычи угля на разрезах "Северо-Восточный"
и  "Широкий",  производственная  мощность  которых  только с 1991 года
сократилась в 1,8 раза и определилась в 2820 тыс. тонн.
     В 1998  году на этих разрезах добыто 2182 тыс.  тонн,  в целом по
объединению объем добычи составил 4099 тыс.  при плановом задании 5700
тыс.  тонн.  По  сравнению  с 1997 годом добыча угля снизилась на 1255
тыс.  тонн.  Потребителям области поставлено 2597 тыс.  тонн,  или 63%
(при  общей  ориентировочной потребности 5500 тыс.).  Предприятиям ОАО
"Амурэнерго" отгружено 1152 тыс.  тонн,  что на 30%  ниже уровня  1997
года.
     У основных   потребителей    твердого    топлива    -    тепловых
электростанций   области,   в   частности   Благовещенской  ТЭЦ,  доля
Райчихинского угля в общем его потреблении составила 44,1% (583,8 тыс.
тонн),  хотя  в  расчетах  по  тарифам  на электроэнергию эта величина
определена в 90%.  Остальной уголь  завозился  в  основном  с  разреза
"Харанорский".  Всего на территорию области в 1998 году ориентировочно
было завезено 2,5 млн.тонн из Забайкалья,  Южной  Якутии  и  Восточной
Сибири.   При   этом  стоимость  1  т  привозных  углей,  в  частности
харанорских,  на 18% превышала цену местного топлива. Однако в связи с
увеличением  с 1 декабря 1998 года стоимости райчихинского угля на 20%
он  становится  не  конкурентноспособным  с  ввозимыми  на  территорию
области  углями.  Уголь,  завезенный  из Читинской области,  обходится
потребителям области на 6% дешевле добываемого на месте.
     В 1998   году  предприятия  угольной  промышленности  работали  в
сложных финансово-экономических условиях.  Основной проблемой, стоящей
перед  ОАО "Дальвостуголь" на протяжении ряда лет,  являются неплатежи
потребителей за поставленную им продукцию.
     Высокий спрос  на  уголь  не  обеспечивался  денежными  ресурсами
потребителей.  Основной формой расчета за топливо,  как и в 1997 году,
являлись взаимозачеты (93%). Удельный вес денежных средств в оплате за
реализованный уголь составил 6,8%,  в 1997 году - 4%,  при  минимально
необходимом  для финансового обеспечения деятельности предприятий - 40
- 45%.  При этом основная доля "живых" денег поступает из-за  пределов
области.  От  крупнейшего  потребителя  -  ОАО "Амурэнерго" - получено
денежными средствами 4,8 млн.  рублей,  или 3,2%  от отгрузки,  от ОАО
"Хабаровскэнерго" - 28,4%.
     Финансовое положение ОАО "Дальвостуголь" осложняет  и  содержание
объектов   социальной   сферы,  находящихся  на  балансе  акционерного
общества   (детские   сады,   санатории,    профилактории,    турбазы,
спортивно-концертный  комплекс и др.).  На их обслуживание в 1998 году
израсходовано  36,9  млн.  рублей  (за  счет  прибыли).  Кроме   того,
задолженность  по коммунальным услугам перед угольщиками Октябрьского,
Архаринского     и     Райчихинского     муниципальных     предприятий
жилищно-коммунального хозяйства составила 25,6 млн. рублей.
     По итогам работы за год в целом по акционерному обществу получено
2 млн.рублей убытков (в 1997 году - 92,9 млн.рублей прибыли).
     Финансовое состояние ОАО "Дальвостуголь",  рассмотренное  2  июня
1998   года   на   заседании   межведомственной   балансовой  комиссии
(г.Москва), признано неудовлетворительным, а предприятие находится под
особым контролем межведомственной балансовой комиссии.
     В текущем году положение в  ОАО  "Дальвостуголь"  не  улучшилось.
Из-за  отсутствия  материальных ресурсов (тросов,  дизтоплива и других
материалов) с апреля по июнь простаивал экскаваторный парк, тепловозы,
фактически не велась добыча угля. В связи с заводскими неисправностями
несколько месяцев находился в ремонте крупнейший вскрышной  экскаватор
ЭШ 40/85 на Ерковецком угольном разрезе. В результате за январь - июнь
т.г. твердого топлива добыто в 1244 тыс.тонн при задании 2520 тысяч. К
соответствующему   периоду   прошлого  года  снижение  объемов  добычи
составило 45%.  На электростанции области поставлялся в  большей  доле
харанорский уголь.
     Кризис платежеспособности  потребителей,  недостаток  собственных
оборотных   средств   привели   акционерное  общество  к  значительной
кредиторской задолженности,  которая достигла по состоянию на  1  июля
1999 года 1224 млн.рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года в 1,6 раза,  недоимка в  бюджеты  всех  уровней
составила  465,0 млн.рублей (в областной - 110 млн.),  во внебюджетные
фонды - 276,0 млн.  рублей.  Дебиторская задолженность  составила  387
млн.рублей.
     В связи   с   тем,   что   деятельность    ОАО    "Дальвостуголь"
обеспечивается,  в  основном,  средствами,  полученными  от реализации
угля,  отсутствие  финансовых  ресурсов   не   только   не   позволяет
приобретать   материально-технические   ресурсы,   но   и  выплачивать
заработную плату, задолженность по которой достигла 162,4 млн. рублей.
По итогам работы ОАО "Дальвостуголь" за январь - июнь получено убытков
73,1 млн. рублей.
     Во втором  полугодии,  по  нашему  мнению,  положение  в угольной
промышленности несколько стабилизируется,  этому будет  способствовать
принятое   в  июле  т.  г.  ОАО  "Амурэнерго"  и  ОАО  "Дальвостуголь"
Соглашение о взаимных обязательствах по расчетам за поставленный уголь
и   потребленную   электроэнергию  в  июле  -  декабре  т.г.,  которым
предусматривается   оплата   отгруженного    твердого    топлива    на
электростанции области в объеме 720 тыс.  тонн денежными средствами не
менее  26%.  Для  поддержания  угольной  промышленности  из   средств,
поступающих  в  область из федерального бюджета на компенсацию разницы
между базовыми и отпускными тарифами на  электроэнергию,  акционерному
обществу перечислено в текущем году 4,5 млн. рублей.
     Всего за 1999 год ожидается добыть  3,2  млн.  тонн  при  годовом
задании 5 миллионов.
     В соответствии с Федеральными  целевыми  программами  "Топливо  и
энергия",  "Экономическое  и  социальное  развитие  Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2005 года" акционерное  общество  осуществляет
за  счет  средств  государственной  поддержки  угольной промышленности
сооружение Ерковецкого угольного разреза мощностью 4,5 млн.  тонн угля
в год. По состоянию на 1 января 1999 года на строительстве Ерковецкого
угольного разреза  освоено  42,8%  от  его  сметной  стоимости.  Из-за
низкого уровня финансирования в эксплуатацию введены мощности 2,5 млн.
тонн угля в год из 4,5 млн. по проекту.
     В 1998  году на сооружении разреза освоено 20,1 млн.  рублей.  Из
федерального бюджета при лимите капитальных вложений  40  млн.  рублей
получено всего 4,1 млн.  В результате низкого уровня финансирования не
обеспечен ввод пускового комплекса мощностью 0,5 млн. тонн угля в год.
     В целом  по  акционерному обществу за 1998 год освоено 105,8 млн.
рублей,  в основном за  счет  амортизационных  отчислений  и  прибыли.
Объемы  незавершенного  строительства  на 1 января 1999 года составили
127,1 млн. рублей против 121,4 млн. на 1 января 1998 года.
     В 1999  году  для  обеспечения  ввода  мощностей  0,5  млн.  тонн
необходимо освоить 196,4 млн.  рублей. Из-за отсутствия финансирования
из  федерального  бюджета  в  объеме  123,7  млн.  за январь - июнь на
строительстве разреза освоено всего 5,7 млн.  рублей.  За счет средств
государственной  поддержки  угольной  отрасли поступило в текущем году
7,9 млн.  рублей (задолженность за 1997 - 1998 гг.),  задолженность за
выполненные работы с учетом прошлых лет достигла 45,8 млн.

     Золотодобывающая промышленность

     Область по   объемам   золотодобычи  входит  в  пятерку  основных
золотодобывающих регионов России. Удельный вес золотодобычи территории
в   общем   объеме  производства  драгоценных  металлов  в  Российской
Федерации  составляет  8%.  Доля  золотодобывающей  промышленности   в
структуре   общего   объема   промпроизводства  области,  несмотря  на
некоторое снижение, остается высокой и составляет 14,8%.
     Тындинский, Зейский, Селемджинский и Мазановский районы формируют
свои бюджеты, в основном, за счет поступлений от золотодобычи и решают
проблемы занятости населения территории.
     С 1996 года в отрасли наблюдается падение объемов золотодобычи. В
1998  году  его производство было на 10,4%  ниже уровня 1997 года.  За
прошлый  год  по  отрасли  получено  44,5  млн.  рублей  прибыли,   20
предприятий получили убытки на суму 19,5 млн. рублей.
     На состоянии отрасли отрицательно сказались как  общие  проблемы,
связанные  с  процессами экономической перестройки страны (рост цен на
сырье  и  материалы,  энергоносители,   необеспеченность   предприятий
оборотными  средствами,  несовершенство  налоговой  политики),  так  и
проблемы, характерные для этой отрасли.
     Основными из  них  являются низкий уровень мировых цен на золото,
изношенность   основных   фондов,   ликвидация   отраслевых   структур
управления, истощение сырьевой базы россыпной золотодобычи.
     В результате   резкого   снижения    поступлений    средств    на
воспроизводство     минерально-сырьевой    базы    снизились    объемы
геологоразведочных  работ,  и  прирост  запасов   в   последние   годы
значительно отстает от темпов их погашения. Если в 1997 году погашение
запасов составило 13,5 тонны,  а прирост - 10,6 тонны,  в 1998 году  -
соответственно  11,3  и 6,8 тонны.  Эта закономерность проявляется и в
текущем  году.  Характерным   фактором   ухудшения   эффективности   и
сокращения   объемов   золотодобычи  является  снижение  качественного
показателя россыпей -  среднего  содержания  золота  в  горной  массе,
которое составило 15% к уровню 1995 года.
     Резко снизилась роль государства в деятельности отрасли.  Если до
1993  года  авансы выдавались под добычу предстоящего сезона в размере
50% от установленной квоты в качестве беспроцентной ссуды, то, начиная
с  1997  года,  государство  практически  прекратило  авансирование  и
расчеты  за  сданный  металл.  С  1995  года  совершать   операции   с
драгоценными  металлами  получили  право  уполномоченные  коммерческие
банки.  После августовского,  1998 года, финансового кризиса основными
покупателями   на   рынке  драгоценных  металлов  выступают  Сбербанк,
Внешторгбанк, Доверительный банк.
     При этом  банки  сотрудничают  только с крупными предприятиями и,
чаще всего, под дополнительные гарантии.
     При таком   подходе   в   очень   тяжелом  положении  оказываются
предприятия с небольшими объемами золотодобычи.  На территории области
около 20% объема добычи драгоценных металлов осуществляется субъектами
с годовым объемом добычи менее 100 кг.
     Стабилизировать обстановку   в   золотодобывающей  промышленности
призвано было Постановление Правительства Российской Федерации  от  10
апреля 1999 года N 410 "Об авансировании поставок драгоценных металлов
и драгоценных камней в государственный  фонд  драгоценных  металлов  и
драгоценных камней Российской Федерации". Однако договор предприятиями
отрасли с Гохраном России в 1999 году не заключен из-за  отсутствия  у
государства средств на кредитование.
     Снижают эффективность работы отрасли  чрезмерная  раздробленность
действующих   золотодобывающих  предприятий,  наличие  большого  числа
маломощных   недропользователей.   На   начало    1998    года    было
зарегистрировано 121 юридическое лицо - недропользователь, имели квоту
- 80,  вели добычу в прошедшем году  64  субъекта.  35  предприятий  с
фактической  добычей  золота  до 50 кг добыли 0,7 тонны золота (8%  от
объема добычи по области),  имея при этом 19% запасов золота от общего
количества пролицензированных балансовых запасов.
     В то же время 8 предприятий самой  устойчивой  группы  с  годовой
добычей от 250 до 500 кг добыли 30%  от общего объема золота, имея при
этом то же самое количество запасов.
     Понимая недопустимость дальнейшего дробления запасов, вовлекаемых
в разработку,  и в целях  упорядочения  условий  их  эксплуатации  при
рассмотрении вопроса квотирования добычи золота на 1999 год квоты были
выделены лишь 68 недропользователям.
     В 1999  году  объем  золотодобычи  ожидается на 4,5 процента выше
уровня прошлого года. Увеличение годовой добычи золота прогнозируется,
в  основном,  за  счет  добычи  из  рудных  месторождений (Покровское,
Токурское, Бамское месторождения).
     На содействие   стабилизации  в  золотодобывающей  промышленности
направлены Постановление Главы Администрации области от 5 февраля 1999
года N 71 "О мерах по стабилизации в золотодобывающей отрасли области"
и  разработанная  институтом  "Сибгипрозолото"   "Программа   развития
золотодобычи в Амурской области в 1999 - 2008 гг.".

     Лесопромышленный комплекс и лесное хозяйство

     Сырьевой потенциал области - 1,9 млрд.  куб. м запасов древесины,
доступная для хозяйственного освоения расчетная лесосека  -  9,4  млн.
куб.  м  представляют надежную основу для нормального функционирования
лесопромышленного комплекса.
     Однако в  1998  году,  как  и  в  предыдущие  годы,  эта  отрасль
экономики  работала   в   условиях   спада   производства,   ухудшения
финансово-экономических  показателей.  Физический  объем произведенной
продукции  по  отношению  к  1997  году  составил  60,9%,   на   40,7%
сократилась   вывозка   древесины,   на  39,4%  -  деловая  древесина,
производство пиломатериала снизилось  на  21,6%.  Девяносто  процентов
предприятий отрасли по результатам хозяйственной деятельности получили
отрицательный баланс.  Общие убытки составили 62,2 млн. рублей (убытки
по 1997 году - 58,5 млн. рублей).
     В немалой   степени    этому    способствовало    и    отсутствие
финансирования из средств федерального бюджета на возвратной и платной
основе для создания межсезонных запасов древесины на 1998  год.  Такая
же  ситуация с выделением средств господдержки складывается и в первом
полугодии т. г.
     Однако в   январе   -  июне  1999  года  в  результате  изменения
конъюнктуры рынка,  роста  экспортных  поставок  положение  в  отрасли
несколько  стабилизировалось.  Физические объемы производства возросли
на 152,8%  по отношению  к  соответствующему  периоду  прошлого  года.
Заготовлено  и  вывезено древесины 431,1 тыс.  куб.  м против 232,7 за
этот  же  период  1998  года,  темп  роста  -  185,2%,  в  том   числе
лесоматериалы  круглые  - 302,6 тыс куб.  м,  темп роста - 176,1%.  Из
общего объема заготовки и вывозки древесины почти  72%  приходится  на
долю крупных предприятий (ОАО "ЛПК "Тындалес" и ОАО "Зейский ЛПК"),  в
том числе 44,5%  приходится на ОАО "ЛПК  "Тындалес",  где  темп  роста
составил 208,8% по сравнению с первым полугодием 1998 года.
     В текущем  году,   наряду   с   ростом   объемов   лесозаготовок,
увеличением  экспортного  потенциала,  наращиваются  темпы по глубокой
переработке древесины на введенной в эксплуатацию в 1997 году ОАО "ЛПК
"Тындалес"   первой   очереди   пускового  комплекса  по  производству
древесно-волокнистых плит мощностью 45 тыс. куб. м.
     За январь - июнь 1999 года выпущено древесно-волокнистых плит 2,7
тыс. куб. м против полутора тысяч в 1998 году, рост в 1,8 раза.
     Для поддержания отрасли администрация области,  со своей стороны,
в  1995  -  1998  гг.  в  качестве  доли  территории  в  строительстве
лесоперерабатывающего  комплекса  предоставляла  ОАО  "ЛПК  "Тындалес"
налоговые льготы в части сумм, зачисляемых в областной бюджет.
     Загрузке производственных     мощностей,    увеличению    объемов
производства предприятий лесопромышленного комплекса  в  текущем  году
будет способствовать и принятое на прошедшем 29 июля т.  г.  совещании
совета директоров акционерных обществ,  входящих в систему  ОАО  "ЛПХК
"Амурлеспром",  с участием администрации области, решение по выработке
единой стратегии и условий производства и поставки лесопродукции и,  в
частности,  шпал  для предприятий МПС в необходимых для них объемах на
взаимовыгодных условиях.
     Для обеспечения  устойчивой  работы  предприятий  в зимний период
1999 - 2000 гг. администрацией области в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 мая 1999 г.  N 522 направлены
Минэкономики Российской Федерации материалы на выделение в  1999  году
средств федерального бюджета в сумме 13,6 млн.  рублей на возвратной и
платной  основе  предприятиям  лесной  промышленности   для   создания
межсезонных запасов древесины,  сырья и топлива.  Однако до настоящего
времени этот вопрос не решен.
     Результаты работы  лесопромышленного комплекса в первом полугодии
т.г. и  меры,  принимаемые  администрацией  области  по   стабилизации
положения  в  этой  отрасли,  позволяют,  по  оптимистическим оценкам,
ожидать в 1999 году производство лесозаготовок  в  объеме  1-1,2  млн.
куб. м против 0,6 млн. в 1998 году.

     Машиностроение и металлообработка

     Наряду с      общими     финансово-экономическими     проблемами,
машиностроительному комплексу области присущи  и  свои,  специфические
проблемы,   которые   заключаются   в   том,  что  его  мощности  были
ориентированы на  выпуск  продукции  для  регионов  с  более  развитой
промышленной   инфраструктурой.   Реформирование  экономики  поставило
предприятия в условия переориентации производств, потенциал которых по
своей мощности в настоящее время является избыточным.
     И в то же время  они  испытывают  острую  нехватку  мощностей  по
производству   современной,  конкурентноспособной,  высококачественной
продукции.  При  этом,  несмотря  на  низкий   уровень   использования
производственных мощностей (не более 15 - 20%  в целом по отрасли), не
вся их незагруженная часть может рассматриваться в качестве  резервной
из-за  несоответствия  структуре  спроса,  ресурсоемкости и устаревших
технологий.  В результате сложилась ситуация,  требующая масштабного и
быстрого  замещения  устаревшего  производственного потенциала,  износ
которого  достиг  44,4%,  а  износ  его  активной  части  -  машин   и
оборудования   -   70,1%.  Однако  недостаток  собственных  средств  и
практическое  отсутствие  инвестиций  в  эту  отрасль   экономики   не
позволяют в должной мере осуществлять реструктуризацию ее производств.
     В результате,  по  итогам  работы  за   1998   год   промышленное
производство  машиностроительной  продукции сократилось по сравнению с
1997 годом на 24,0%,  а по сравнению с 1991 годом  -  на  83%.  Из  22
предприятий  машиностроения  и  металлобработки  более  68%  сработали
убыточно.  Общие убытки в целом по отрасли составили 27,4  млн.рублей.
Кредиторская задолженность в 2,8 раза превысила дебиторскую и достигла
322,3 млн.рублей.
     За январь-июнь  текущего  года  темпы  падения физических объемов
производства в машиностроительном  комплексе  несколько  снизились  по
сравнению  с  этим же периодом прошлого года и составили 4,4%.  Однако
финансовое положение предприятий остается крайне сложным. Кредиторская
задолженность  по  состоянию  на 1 июля 1999 года в 2,7 раза превышала
дебиторскую. Убытки составили 14,9 млн.рублей.
     Вместе с  тем,  на  ряде  предприятий отрасли,  хотя и медленными
темпами,  продолжается процесс реструктуризации  их  производств.  Это
такие   предприятия,  как  ОАО  "Амурдормаш",  ОАО  "Бурея-кран",  ОАО
"Кранспецбурмаш", ОАО "Судостроительный завод".
     Так, ОАО  "Амурдормаш"  освоено  для  предприятий коммунального и
дорожного хозяйства производство дорожных машин модели ЭД-403  зимнего
и  летнего  вариантов,  песковоза - разбрасывателя,  дорожных знаков с
применением высококачественной светоотражающей  пленки  южно-корейской
фирмы "Хондо",  по технологии финской фирмы "Артик-машин" организовано
производство  комбинированного  навесного  оборудования   к   дорожным
машинам,  позволяющего  значительно расширить комплекс выполняемых ими
операций.  Организовано  производство  металлических  ограждений   для
обустройства  автомобильных дорог,  отвечающих современным требованиям
безопасности дорожного движения.
     ОАО "Бурея-кран"    освоено    производство    кранов    мостовых
электрических   грузоподъемностью   16/5   и   20/5   тонн,   мостовых
контейнерных   грузоподъемностью   25   тонн,  мостовых  грейферных  и
магнитных кранов с магнитной плитой грузоподъемностью 5 тонн и 10 тонн
и  объемом  грейфера  0,8,  1,6  и 2,5 куб.м.  В настоящее время завод
активно занимается подготовкой  производства  к  освоению  кранов  для
электролизного производства предприятий цветной металлургии.
     Успешная работа  коллектива  завода  по  расширению  номенклатуры
выпускаемой  продукции  отмечена  международными  призами:  "За лучшую
торговую марку" и "За коммерческий успех" (Испания,  г.  Мадрид),  ему
также присвоен официальный статус "Лидер Российской экономики".
     На Шимановском  машиностроительном  заводе  ОАО  "Кранспецбурмаш"
освоено   производство  специальных  краново-бурильных  машин  СКБМ-1,
автомобильных кранов КС-4574 грузоподъемностью 16 тонн,  металлических
кузовов для автомобилей - самосвалов "ЗИЛ". В текущем году предприятие
прорабатывает вопрос  организации  производства  автомобильных  кранов
повышенной  грузоподъемности  -  20  и  25  тонн,  а  также  машин для
предприятий коммунального хозяйства - мусоровозов и вакуумных машин.
     Значительный объем работ выполняет для ведущих отраслей экономики
области ОАО "Судостроительный  завод".  Здесь,  наряду  с  традиционно
выпускаемой  продукцией,  налажено  производство  запасных  частей для
предприятий  электроэнергетики,  угольной  промышленности   и   других
отраслей.  Ведется работа по организации и освоению производства новых
типов рыболовных судов -  МРС-400,  которые  по  своим  техническим  и
эксплуатационным   качествам  значительно  превосходят  выпускаемые  в
настоящей время суда типа МРС-1338.
     Темп роста  физических объемов продукции машиностроения ожидается
в 1999 году в пределах 90-95% против 76% в 1998 году.

     Легкая промышленность

     Легкая промышленность области находится в особо сложных условиях,
которые   обусловлены,   прежде   всего,  отсутствием  государственной
политики поддержки отрасли,  усилением экспансии  в  страну  импортных
товаров   по   демпинговым   ценам,   вследствие  слабой  защищенности
внутреннего рынка.  Для предприятий области  это  особенно  характерно
из-за  близости  границы  с  КНР  и  заполнения  оптовой  и  розничной
торговли, в большей своей массе, некачественными, но дешевыми товарами
из Китая.
     Потеря предприятиями  легкой  промышленности  внутреннего   рынка
привела    к    остановке   таких   крупных   производств,   как   ОАО
"Благовещенская" и ОАО "Райчихинская швейные фабрики",  практически не
работают  ОАО "Райчихинская обувная фабрика" и ряд других предприятий.
Решением Арбитражного суда Амурской области от 19 января 1998 года ОАО
"Амуртекстиль"  признано  несостоятельным  (банкротом).  С мая того же
года весь штат работников  акционерного  общества  уволен  в  связи  с
ликвидацией  предприятия,  кроме  конкурсного  управляющего  и  членов
ликвидационной комиссии.
     В 1998   году   отраслью   произведено  продукции  на  сумму  5,5
млн.рублей, при этом физический объем выпущенной продукции снизился по
сравнению с 1997 годом на 39,9%.
     Спад производства продолжается и в текущем году. За январь - июнь
физический  объем  производства  снизился  еще  на 21 пункт к этому же
периоду 1998 года. В настоящее время в отрасли занято 690 человек, что
в  6  раз меньше,  чем в 1990 году (в 1990 году - 4115 человек).  Из 9
предприятий 55,6% убыточны. Общая сумма убытков по состоянию на 1 июля
1999   года   составила   1  млн.рублей.  Тяжелым  бременем  в  легкой
промышленности, как и в целом в экономике государства, остается кризис
платежеспособности.  В  результате,  на  1 июля 1999 года кредиторская
задолженность предприятий  отрасли  составила  21,2  млн.рублей  (выше
дебиторской задолженности в 4,2 раза), в том числе просроченная - 19,4
миллиона,  или 92,6%,  что почти в 8 раз превышает объем произведенной
продукции.
     В оставшийся отрезок времени 1999 года существенных  изменений  в
работе  отрасли  не  произойдет.  Рост физических объемов производства
ожидается на уровне 90-95% по сравнению с 1998 годом.

     Агропромышленный комплекс

     В текущем   году   агропромышленному   комплексу   в   результате
неблагоприятных  погодно-климатических  и  других  негативных  условий
нанесен  ощутимый  материальный  ущерб.  Затянувшаяся  весна  сдвинула
сложившиеся  за  многие  годы  агротехнические  сроки посева и посадки
сельскохозяйственных  культур  на  более  позднее  время,  а  поздними
заморозками   в  ряде  мест  уничтожены  ранние  рассадные  и  овощные
культуры. На развитие сельскохозяйственных культур крайне отрицательно
сказался  засушливый  период мая-июля текущего года.  Все эти и другие
причины (неудовлетворительное обеспечение  сельхозтоваропроизводителей
горюче-смазочными   материалами,   запасными   частями,   минеральными
удобрениями,  средствами химической защиты растений  от  вредителей  и
болезней и др.) не позволили многим хозяйствам всех форм собственности
выполнить предусмотренные прогнозом объемы весенне-полевых работ,  что
отрицательно скажется на производстве продукции земледелия.

     Растениеводство

     Несмотря на перечисленные выше отрицательные факторы, земледельцы
области сделали многое для того,  чтобы их негативное  воздействие  на
проведение  весенне-полевой кампании свести к минимуму.  Общая площадь
ярового сева во всех категориях  хозяйств  в  текущем  году  составила
774,8 тысячи гектаров,  или 95 процентов к уровню 1998 года.  Зерновые
культуры размещены на площади 312,4 тысячи гектаров,  что на 22 тысячи
гектаров меньше уровня прошлого года и на 15 тысяч гектаров ниже,  чем
предусматривалось прогнозными разработками.  Несколько  лучше,  чем  в
прошлом году, сложилась обстановка с посевом сои, которая была посеяна
на 217,8 тысячи гектаров, или на 6 тысяч гектаров больше, чем год тому
назад.  Возросли к уровню прошлого года посевные площади картофеля, не
сократились площади,  занятые овощными культурами. Основное сокращение
общих  посевов  к  уровню  прошлого  года  произошло  за счет снижения
площадей,  занятых кормовыми культурами,  которых было  посеяно  210,5
тысячи  гектаров,  или почти на 43 тысячи гектаров меньше,  чем в 1998
году.  Следует отметить,  что прогнозом  1999  года  предусматривалось
яровой клин довести в текущем году до 816,5 тысячи гектаров, однако по
не зависящим от земледельцев обстоятельствам  весной  1999  года  было
посеяно на 42 тысячи гектаров меньше.
     По прогнозным  оценкам  специалистов  -  аграрников  на   занятых
зерновыми  культурами  площадях ожидается намолотить 234,2 тысячи тонн
хлеба,  что будет  соответствовать  показателю  минувшего  года,  хотя
прогнозом  предусматривалось  произвести  376  тысяч  тонн.  Ухудшение
прогнозного  показателя  по  валовому  сбору  зерна   частично   можно
объяснить  сокращением  посевов зерновых культур,  но основной недобор
зерна будет допущен из-за засушливых условий вегетационного периода.
     Неблагоприятные погодные  и  другие  условия  текущего года также
отрицательно  сказались  на   развитии   других   сельскохозяйственных
культур.  Особенно  пострадали  от засухи и высоких температур посадки
картофеля.  Во время цветения  этой  культуры  и  завязывания  клубней
дневные  температуры  воздуха  достигали  35-37 градусов,  что явилось
основной   причиной   крайне   неудовлетворительных   предпосылок    к
формированию продуктивной массы на основных массивах картофеля во всех
категориях  хозяйств.  Ожидается,   что   в   текущем   году   валовое
производство  картофеля  составит  75-80  процентов  от  прошлогоднего
уровня и составит не более 305 тысяч тонн,  или на  42,6  тысячи  тонн
меньше,  чем  год  тому назад.  Примерно таким же образом складывается
обстановка  и   с   производством   овощей,   которых   по   прогнозам
хозяйственников  будет  получено  в  текущем году,  из-предусмотренных
прогнозом 92 тысяч тонн, 65 тысяч тонн.
     Неблагоприятно в   текущем   году  складывается  обстановка  и  с
производством кормов.  Из-за  продолжавшейся  почти  2  месяца  засухи
травостой  на естественных сенокосах и пастбищах остается изреженным и
низкорослым,  что в значительной степени  сдерживает  темпы  заготовок
сена  и  сенажа.  На  последнюю  дату в учитываемой категории хозяйств
заготовлено 76 тысяч тонн сена, 135 тысяч тонн сенажа и 62 тысячи тонн
силоса, что значительно ниже прошлогоднего уровня.
     В то же время прошедшие дожди значительно улучшили  обстановку  и
сейчас  есть реальная возможность,  используя как естественные угодья,
так и сеяные кормовые культуры,  увеличить темпы  заготовок  кормов  и
заготовить их не ниже уровня прошлого года.
     В настоящее  время  в  южных  районах  области   началась   жатва
колосовых,  повсеместно ведется заготовка кормов.  Административными и
сельскохозяйственными органами области принимаются все  меры  к  тому,
чтобы   не   допустить   срывов  с  уборкой  урожая  из-за  отсутствия
горюче-смазочных материалов,  других материально-технических  средств,
своевременно  выполнить  весь  запланированный  объем  по  уборке всех
сельскохозяйственных культур,  заготовке семян и подготовке земель под
урожай будущего года.
     В то же время острейший недостаток техники  для  всего  комплекса
полевых  работ  отрицательно  сказывается  на  производстве  продукции
земледелия и животноводства. Сокращение машино-тракторного парка до 45
процентов  от  расчетной  потребности  привело к нарушению технологий,
растягиванию  агротехнических  сроков,  невосполнимым  потерям  урожая
зерновых, сои и других сельскохозяйственных культур.
     Комбайновый парк обеспечивает в текущем году своевременную уборку
не  более  200  тыс.га  зерновых,  а  посеяно  314 га,  т.е.  нагрузка
превышает оптимальную в 2,5 - 3,5 раза.
     Недостаток сенокосилок,  особенно самоходных, пресс-подборщиков и
другой техники сказался на темпах заготовки грубых кормов. Под угрозой
выполнение задания по заготовке силоса,  т.к. в область с 1990 года не
поступало ни одного кормоуборочного комбайна.
     За пять  последних  лет  хозяйства  смогли  приобрести  только 52
трактора, тогда как ежегодная потребность составляет 1000 единиц.
     Для недопущения  дальнейшего  сокращения  посевных  площадей  под
зерновые и сою необходимо ежегодно обновлять 500 зерноуборочных и  100
кормоуборочных комбайнов, что невозможно сделать без крупных бюджетных
вложений,  т.к.  большинство хозяйств не в состоянии приобретать  даже
самое необходимое. Около 90 процентов тракторов работают свыше 10 лет,
они полностью выработали свой моторесурс. Работа такой техники требует
огромных  затрат  на капитально-восстановительный ремонт.  По расчетам
только  на  1999  год  для  этого  необходимо  было  выделить  до  250
млн.рублей.
     Позитивную роль в  этом  деле  могут  сыграть  машинно-тракторные
станции  и  ремонтно-технические предприятий,  которые при минимальной
поддержке областного бюджета,  на возвратной основе, могут производить
объем восстановительных работ на 25-30 млн.рублей.
     Не решаются вопросы поставок техники  и  для  животноводства.  За
последние пять лет область не получала ни одной доильной установки, ни
одного кормораздатчика,  транспортера,  другого оборудования для  этой
отрасли.  По  этим причинам во многих хозяйствах в животноводстве стал
преобладать ручной труд.  Прекратили из-за износа оборудования  работу
кормоцеха, не работают из-за непомерного роста цен на горюче-смазочные
материалы агрегаты АВМ-0,4,  прекращено производство комбикормов.  Все
это негативно сказывается на продуктивности скота и птицы.

     Животноводство

     Не спадает  напряженность  и  в  этой  отрасли  агропромышленного
комплекса области.  Несмотря  на  отдельные  положительные  моменты  в
развитии животноводства (за первое полугодие от каждой коровы получено
по 838 кг молока,  что на 22 кг выше уровня прошлого года,  на 17 штук
за  этот  период возросла яйценосность кур - несушек,  на 1,5 процента
увеличилось   валовое   производство   яиц),   состояние   на   фермах
сельхозпредприятий  нельзя  назвать удовлетворительным.  До настоящего
времени не остановлен спад численности всех видов скота, что влечет за
собой  постоянно  сокращающийся  уровень производства животноводческой
продукции. В истекшем периоде 1999 года на сельскохозяйственных фермах
численность крупного рогатого скота сократилась на 13,4 тысячи голов и
составила 61,6 тысячи голов,  из 29,4 тысячи голов коров по  состоянию
на  1  июля  1998 года на соответствующую дату 1999 года осталось лишь
24,9 тысячи голов.  За это время численность свиней сократилась  почти
на  34  процента.  На свинофермах сельхозпредприятий сейчас содержится
немногим более 8 тысяч голов этого вида животных. Не стабилизировалась
обстановка и на предприятиях ОАО "Амурптицепром".  За первое полугодие
в этой системе поголовье птицы сократилось более чем  на  4  процента,
или  на  63,1  тысячи  голов.  За  шесть  месяцев  1999 года крупными,
средними и малыми сельхозпредприятиями реализовано скота  и  птицы  на
убой  в  живом весе 521,8 тонны,  или 89 процентов к уровню 1998 года,
производство молока за этот период составило соответственно 4989  тонн
и   83   процента.   И  в  целом  за  год  по  подсчетам  специалистов
перечисленные выше показатели развития животноводческих отраслей будут
ниже, чем в 1998 году.
     На обстановку в животноводстве в период проведения так называемых
аграрной   и   экономической  реформ  губительно  сказалось  ничем  не
оправданное прекращение государственной  поддержки  этой  отрасли.  По
расчетам   специалистов  сельскохозяйственных  органов  и  предприятий
переработки,  в конечном итоге государственные компенсационные расходы
на  поддержку  животноводства  и  других отраслей сельского хозяйства,
даже в условиях Дальневосточного  региона,  окупались  при  реализации
готовой продукции.
     Сейчас всем стало ясно,  к чему привела  сельское  хозяйство  эта
непродуманная акция.  Прежде всего,  из собственного рынка собственная
животноводческая и другая продукция была вытеснена зарубежной, которая
из-за  более  низкой  розничной  цены  пользовалась спросом у местного
населения.  С течением времени,  завоевав  рынок,  цены  на  импортные
товары  животного  и  растительного  происхождения  возросли  до таких
размеров,  что  они  стали   недоступными   подавляющему   большинству
населения.    За    этот   период   собственная   производственная   и
материально-техническая   база   агропромышленного   комплекса    была
подорвана  так,  что  восстановить  прежние  объемы производства мяса,
молока,  яиц  и  другой  продукции  полей  и  ферм  в  рассматриваемой
отдаленной перспективе будет невозможно.
     Достаточно сказать,  что  созданные  на  протяжении   десятилетия
основные  производственные  фонды  в  совхозах  и колхозах области для
содержания и воспроизводства крупного  рогатого  скота  перед  началом
проведения  реформ позволяли получать 285 тысяч тонн молока и более 50
тысяч  тонн  мяса,  численность  этого  вида  животных  в  тот  период
составляла около 370 тысяч голов,  в том числе коров - более 120 тысяч
голов.  На свинофермах общественного сектора в  то  время  содержалось
300-350  тысяч голов животных,  а производство мяса свинины составляло
30 тысяч тонн.
     Заметно утеряны  достигнутые  ранее  позиции  и в такой постоянно
устойчиво  развивающейся  отрасли,   как   птицеводство.   Сейчас   на
птицефабриках общая численность птицы составляет менее одного миллиона
штук,  тогда как девять лет тому  назад  одних  кур-несушек  было  1,3
млн.штук.  Ожидаемое  в  текущем году производство яиц будет ниже 1990
года в 3,3 раза.
     На результативности  всех  животноводческих отраслей отрицательно
сказались  трудности   сбыта   продукции,   с   которыми   столкнулись
сельхозтоваропроизводители    в    директивно   формируемых   рыночных
отношениях.  Рост себестоимости,  который и сейчас является следствием
сокращения  объемов  ее производства,  сохраняющийся диспаритет цен на
промышленную  и  сельскохозяйственную  продукцию,  постоянно  растущие
тарифы  на  энергоносители,  высокие  цены на концентрированные корма,
произведенные комбикормовыми предприятиями,  качество  которых  крайне
низкое, привели сначала к невостребованности продукции ферм, а затем и
к  практической  ликвидации  отдельных   отраслей,   занимающихся   ее
производством.
     В конечном  итоге  это  отрицательно  сказалось  на   потреблении
продуктов  питания  жителями  области.  Несмотря на кажущееся изобилие
продуктов  переработки   животноводческой   продукции   на   прилавках
магазинов,  ее  потребление  населением  городов  и сел систематически
после 1990 года сокращается.  В 1990 году среднестатистическим жителем
было потреблено 75 кг мяса, 365 кг молока и 284 штуки яиц. Практически
мы   приближались   в   потреблении   этих   продуктов    питания    к
научно-обоснованным  нормам.  Причем,  потребленное  в  1990 году было
произведено,  в основном, местными товаропроизводителями. По истечении
восьми лет обстановка резко изменилась к худшему.  Уже в минувшем году
одним  жителем  области,  по  данным  статистических   органов,   было
потреблено мяса по сравнению с 1990 годом в 1,9 раза, молока - в 2,4 и
яиц - почти в 3 раза меньше.  При этом практически вся  эта  продукция
была   завезена   из-за   пределов   области.   В   текущем  году,  по
предварительным  данным,  потребление  этих  продуктов  питания  опять
уменьшится.   Продолжает   сокращаться  потребление  и  других  ценных
продуктов питания (сахар, овощи, рыба и др.).
     Все падающая   покупательная   способность   населения   области,
особенно  после  августа  минувшего  года,  неконтролируемые   и   все
возрастающие цены на все продукты питания создают на продовольственном
рынке видимость его насыщения разнообразными товарами,  которые  стали
недоступными подавляющему числу населения.

     Личные подсобные хозяйства граждан, садоводство и огородничество

     В предстоящем  году  и  в  ближайшей перспективе личные подсобные
хозяйства граждан,  садоводство и огородничество будут играть решающее
значение   в   наращивании   производства   продукции   земледелия   и
животноводства  агропромышленным  комплексом  области.  Эта  категория
хозяйств  ввиду  специфичности  ее  функционирования  (здесь,  как и в
прежние годы, преобладает ручной труд, земельные участки, как правило,
расположены вблизи дома,  особенно в сельской местности, что позволяет
своевременно и  качественно  производить  весь  объем  агротехнических
работ,  и  т.д.)  не испытала тех негативных воздействий,  которым был
подвержен  общественный  сектор  в  ходе   проведения   реформирования
сельскохозяйственного  производства.  Личные  подворья граждан за весь
период реформ не только сохранили,  но и  несколько  нарастили  объемы
производства  сельскохозяйственной  продукции,  особенно в земледелии.
Если в начале периода этой категорией  хозяйств  в  целом  по  области
производилось  188  тысяч  тонн  картофеля,  то  в  1998 году его было
получено 332 тысячи тонн.  За этот период производство овощей возросло
на 59 тысяч тонн и составило в 1998 году более 88 тысяч тонн.  Заметно
за эти  годы  возросло  производство  других  продуктов  земледелия  и
животноводства,  а  также  численность  скота  в  названной  категории
хозяйств.
     Наблюдается негативный  процесс в развитии крестьянско-фермерских
хозяйств,  численность которых по  сравнению  с  началом  их  создания
сократилась   в  1,7-1,8  раза.  Общий  объем  производства  продукции
крестьянско-фермерскими хозяйствами в общем объеме ее получения  всеми
категориями хозяйств области составляет 5-6 процентов.
     В то же время отдельные хозяйства  этой  категории  собственности
добиваются      высоких      показателей     производства     товарной
сельскохозяйственной продукции.

     Пищевая и перерабатывающая промышленность

     Несмотря на то,  что к настоящему времени большинство предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности сохранилось и функционирует,
обстановка  в   этой   отрасли   постоянно   осложняется.   Кризис   с
производством   сырьевых   ресурсов   в   агропромышленном   комплексе
(производство продукции земледелия и животноводства) крайне  негативно
сказался   на   работе  этих  предприятий.  Производственные  мощности
большинства из них сейчас  используются  на  25-30  процентов,  выпуск
продуктов  питания  для  населения  области  по  сравнению с периодом,
предшествующим   экономическим   реформам,   многократно   сократился.
Предприятия мясной промышленности в минувшем году произвели 1,1 тысячи
тонн мяса,  включая субпродукты 1 категории, тогда как в 1990 году его
было   произведено   около   47   тысяч   тонн,  колбасных  изделий  -
соответственно 4,4 и 15,6 тысячи тонн.
     Глубокий кризис переживают и предприятия молочной промышленности.
За  рассматриваемый  период  производство   цельномолочной   продукции
сократилось  в  14,3 раза и составило 8,8 тысячи тонн против 126 тысяч
тонн в 1990 году. Сократилось за это время получение масла животного в
8,7 раза, сыров жирных - в 4 раза.
     Постоянно стабильно  работающие  ранее  предприятия  кондитерской
промышленности  на  привозном сырье,  несмотря на улучшение качества и
расширение   ассортимента   выпускаемой   продукции,    оказались    в
затруднительном  финансовом  положении,  так  как  объемы производства
постоянно сокращаются и составляют в настоящее  время  5,0-5,5  тысячи
тонн в год против 40 тысяч тонн в 1990 году.
     Крайне неудовлетворительно в последние годы используются мощности
консервных предприятий. В 1990 году, например, в целом по области было
произведено 18283 туб различных консервов.  По истечении 8 лет, т.е. в
1998 году, их было получено 2167 туб, или в 8,5 раза меньше.
     Аналогичная обстановка  сложилась  в   мукомольной,   макаронной,
комбикормовой и других отраслях переработки.
     Перспективы развития этих предприятий в области полностью зависят
от стабилизации обстановки в производящих сырье отраслях.
     На предприятиях  пищевой   и   перерабатывающей   промышленности,
несмотря  на  кризисное  их  состояние,  практически  везде  сохранены
производственные мощности,  вся инфраструктура, трудовые коллективы. С
ростом  производства  продукции  земледелия и животноводства они будут
способны задействовать сейчас простаивающие  мощности  и  переработать
весь  объем  поступающего  к  ним сырья от сельхозтоваропроизводителей
области.
     Весь комплекс   проблем   развития  агропромышленного  комплекса,
решение которых предстоит осуществлять уже в начале нового столетия, к
настоящему     времени     не     дает     возможности     большинству
сельхозтоваропроизводителей выйти из кризисного финансового состояния.
Именно неплатежеспособность хозяйств, производящих продукты земледелия
и животноводства, тормозит развитие и других подразделений, входящих в
состав  агропромышленного  комплекса.  Кроме  предприятий  переработки
практически приостановили свою деятельность предприятия, обслуживающие
сельскохозяйственное  производство,  так  как  их услуги не могут быть
оплачены потребителями.
     Несмотря на             пятидесятипроцентное             снижение
сельхозтоваропроизводителям платы за электроэнергию,  задолженность по
ней  сейчас  составляет  173  млн.рублей.  Отключены  по  этой причине
жизненно важные для села объекты:  мастерские, гаражи, зерновые дворы,
животноводческие  фермы  и  т.д.  Во  многих  хозяйствах  доение коров
производится вручную, возросла доля ручного труда и на других участках
сельскохозяйственного   производства.   Многие   хозяйства   не  могут
своевременно рассчитаться  по  кредитам  и  ссудам,  задолженность  по
которым составила 300 млн.рублей.
     Крайне сложной остается социальная обстановка на селе.  Одним  из
проявлений  названного является невыплата на протяжении многих месяцев
зарплаты.  В отдельных хозяйствах она не выдается  рабочим  годами.  К
настоящему  времени  задолженность  по  зарплате  в  целом  по области
составляет 81,5 млн.рублей. Не решается на федеральном уровне и вопрос
выделения   в   полном   объеме   финансовых   средств  на  содержание
соцкультбыта на селе.

     Транспорт

     В 1998 году в связи  с  дестабилизацией  курса  рубля  сократился
платежеспособный   спрос   на  перевозки  практически  на  всех  видах
транспорта,  уменьшилось количество коммерческих грузов, предъявляемых
к отправке,  вследствие этого экономика предприятий транспорта вошла в
полосу финансового кризиса.  Спад перевозок углубился, объем перевозок
грузов  всеми  видами  транспорта  сократился к уровню 1997 года на 12
процентов и составил 10686,6 тыс.  тонн (темп роста  -  88  процентов,
1997 года к уровню 1996 года - 95,7 процента).
     Железнодорожным транспортом  в  1998   году   отправлено   7196,3
тыс.тонн грузов,  темп роста составил 78 процентов к уровню 1997 года,
автомобильным - 3128 тыс.тонн (темп роста - 97 процентов), воздушным -
0,2 тыс.тонн (33 процента), речным - 362,1 тыс.тонн (71 процент).
     Более глубоким,  нежели в 1997 году,  было падение  грузооборота,
что отрицательно повлияло на доходную часть и прибыльность предприятий
транспорта.  Грузооборот  в  1998  году  по  сравнению  с  1997  годом
сократился  на  22 процента (1997 год к 1996 году - на 15 процентов) и
составил 24,7 млрд.т/км.
     Снижение коснулось   и   пассажирских   перевозок   автомобильным
транспортом  -  на  3  процента,  воздушным   -   на   58   процентов,
железнодорожным   -  на  12  процентов  и  речным  -  на  2  процента.
Пассажирооборот всех видов транспорта сократился  на  10  процентов  и
достиг 2,8 млрд.пас/км.
     Услугами автомобильного  транспорта  воспользовались   103   млн.
пассажиров  (97%  к уровню 1997 года),  пассажирооборот автомобильного
транспорта сократился на 4 процента и составил 645,7 млн.пас/км.
     В течение  1998  года  на  автомобильном  транспорте  продолжался
процесс  формирования  рынка  автотранспортных  услуг   по   перевозке
пассажиров.   Кроме   предприятий  транспорта  общего  пользования  на
перевозку  пассажиров  через  дополнительные  условия   лицензирования
привлечены 244 автобуса, из них 217 автобусов физических лиц.
     Значительная доля (90%) автотранспортных  пассажирских  перевозок
приходится   на  предприятия  автотранспорта  общего  пользования,  52
процента которых сократили объемы  работ  из-за  отсутствия  оборотных
средств   на   приобретение   топлива,  запасных  частей  для  ремонта
автобусов. Проблема заключается в убыточности автобусного транспорта и
горэлектротранспорта,  что связано с наличием значительного количества
льготных категорий населения.  В среднем по области уровень пассажиров
с платным проездом составляет около 40 процентов,  а несвоевременное и
не  в  полном   объеме   выделение   дотаций   из   местных   бюджетов
дестабилизирует  работу  пассажирского  транспорта.  По состоянию на 1
января  1999  года  на  покрытие  убытков,  связанных   с   перевозкой
пассажиров  в  городском  и  пригородном  сообщении,  автотранспортным
предприятиям из местных бюджетов  выделено  дотаций  в  сумме  20562,7
тыс.рублей,  не  профинансированными  остались убытки на сумму свыше 6
млн.рублей.   Тарифы   на   пассажирские   перевозки    не    включают
инвестиционную  составляющую,  что не позволяет предприятиям обновлять
основные фонды,  приобретать автобусы для перевозок.  В связи  с  этим
нарастает   тенденция   к  сокращению  парка,  53  процента  автобусов
находится в эксплуатации свыше восьми  и  более  лет,  они  отработали
ресурс и подлежат списанию.  За 1998 год автобусный парк сократился на
61  автобус,  идет   процесс   постепенного   разрушения   автобусного
транспорта общего пользования.
     В результате становления государственного унитарного  предприятия
"Аэропорт  "Благовещенск"  область  приобрела  устойчивую транспортную
связь во внутриреспубликанском  сообщении  с  различными  регионами  и
центром   России.   На   рынке  авиатранспортных  услуг  в  1998  году
функционировали  две  Амурские  авиакомпании   ("БлаговещенскАвиа"   и
"Амуртрансаэро")   и   авиакомпании  других  регионов,  представителем
которых в области является фирма "Авиатраст".
     Предприятиями воздушного  транспорта области перевезено 23,7 тыс.
пассажиров,  меньше,  чем в 1997 году, на 58 процентов. Такое снижение
связано  с  отменой авиарейсов местными авиакомпаниями с сентября 1998
года в связи с их банкротством из-за неплатежей потребителей.
     Услугами других    авиакомпаний    воспользовались    52,2   тыс.
пассажиров, 98 процентов к уровню 1997 года.
     В сфере  транспорта за 1998 год был произведен валовой внутренний
продукт в объеме 4208,8 млн.рублей в действующих  ценах,  в  1,2  раза
выше  уровня  1997 года,  в сопоставимых ценах его объем сократился на
12,6 процента.
     В истекшем   году   нерентабельными  были  практически  все  виды
транспорта, за исключением железнодорожного.
     За январь-декабрь  1998  года  предприятиями  транспорта получена
прибыль в сумме 186,8 млн.рублей,  при этом  прибыль  железнодорожного
транспорта  составила  292,7  млн.рублей.  Доля  убыточных предприятий
осталась на уровне 1997 года (69 процентов),  при  этом  удельный  вес
убыточных  предприятий  на транспорте был выше,  чем в других отраслях
экономики (промышленность - 59%, строительство - 61%).
     Одной из  причин  неудовлетворительной работы транспорта является
нерешение проблемы взаимных неплатежей.
     На 1  января  1999  года  64,5  процента транспортных предприятий
имели   просроченную   кредиторскую   задолженность,   77,6   процента
предприятий - просроченную дебиторскую задолженность.
     Суммарная задолженность    по     обязательствам     транспортных
предприятий на 1 января 1999 года достигла 1316,4 млн.рублей, при этом
65,9 процента ее уже просрочено.
     По состоянию  на  1  января  1999  года дебиторская задолженность
предприятий транспорта  составила  413,4  млн.  рублей,  в  том  числе
просроченная   -   218,99   млн.  рублей  (52%  общей  задолженности),
просроченная  свыше  3  месяцев  -  166,7  млн.  рублей   (76%   общей
просроченной задолженности).
     Общая дебиторская задолженность возросла  на  91,9  млн.рублей  к
соответствующему периоду прошлого года.
     Задолженность покупателей за работу,  товары, услуги предприятиям
транспорта составляет 325,3 млн.  рублей,  что составляет 78 процентов
общей дебиторской задолженности.  К уровню января  прошлого  года  она
выросла на 47,5 млн.рублей.
     Кредиторская задолженность предприятий транспорта  сократилась  в
течение  1998  года  на  247,2  млн.  рублей  и  на 1 января 1999 года
составила 1306,8 млн.  рублей,  в том числе просроченная задолженность
свыше  3  месяцев снизилась на 403,8 млн.рублей и составила 616,4 млн.
рублей (47% общей кредиторской задолженности).
     Из общей  кредиторской  задолженности задолженность по платежам в
бюджет составила  235,6  млн.  рублей  (18%  общей  задолженности),  в
государственные   внебюджетные   фонды  -  651,7  млн.  рублей  (49%),
задолженность поставщикам - 196 млн. рублей (14%), что в 1,7 раза ниже
задолженности потребителей транспортных услуг.
     Кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность  в
2,2 раза, в том числе просроченная - в 3 раза.
     Просроченную задолженность по  выдаче  средств  на  оплату  труда
своим работникам на 1 января 1999 года имело 31 предприятие транспорта
области.  Общая сумма задолженности  составила  26,4  млн.  рублей.  В
течение   1998   года  число  предприятий,  имеющих  задолженность  по
заработной плате,  снизилось на 6 процентов,  объем задолженности - на
23 процента.
     В 1998  году  Администрацией  области  предпринимались  меры   по
стабилизации  работы предприятий транспорта,  осуществляющих социально
значимые пассажирские перевозки.
     В целях   обеспечения   устойчивой  работы  предприятий  железной
дороги,  улучшения качества обслуживания  потребителей  Администрацией
области  3  февраля  1998  года  подписано  Соглашение с Забайкальской
железной дорогой и 1 июня  1998  года  -  с  Дальневосточной  железной
дорогой.
     Меры финансовой поддержки предприятий железнодорожного транспорта
в  части выделения дотаций по пригородным железнодорожным пассажирским
перевозкам,   возмещения   затрат   на    содержание    малодеятельных
железнодорожных  линий  в  1998  году  Администрацией  области не были
реализованы в связи с отсутствием средств на эти цели. В 1998 году был
начат  процесс передачи объектов жилья и соцкультбыта железных дорог в
муниципальную собственность.
     Администрация области  в  1997-1998  годах  приняла  документы от
железных дорог на передачу в муниципальную собственность жилого  фонда
в  объеме  1713,2  тыс.кв.метров  с годовыми убытками на ее содержание
527,5  млн.рублей.  Документы  отработаны  с  Министерством   финансов
Российской  Федерации и приняты им к возмещению убытков в сумме только
204,3 млн.рублей,  фактическая приемка  жилого  фонда  Дальневосточной
железной   дороги   в   объеме  898,7  тыс.кв.метров  в  муниципальную
собственность осуществлена в конце 1998 года.
     В целях разрешения проблемы неплатежей за 1998 год основная часть
задолженности  по  налогам,  подлежащим  уплате  в  областной   бюджет
Дальневосточной  железной  дорогой,  зачислена  взаимными  расчетами в
сумме 25039,6 тыс.рублей, по Забайкальской дороге таких взаиморасчетов
было проведено на сумму 24247,3 тыс.рублей.
     Из средств   областного   бюджета   на   развитие   пассажирского
автобусного транспорта, приобретение автобусов и запасных частей к ним
в 1998 году израсходовано 570 тыс.рублей,  приобретено четыре автобуса
автопредприятиям     Мазановского,    Селемджинского,    Зейского    и
Сковородинского районов.
     Законом Амурской области от 16 января 1998 г.  N 52-ОЗ "О ставках
налогов  (сборов)  и  льготах  в  Амурской  области   на   1998   год"
автотранспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, и
горэлектротранспорт освобождены от уплаты налога на имущество в части,
зачисляемой  в  областной  бюджет,  в  доле имущества,  участвующего в
автомобильных пассажирских перевозках, при условии ведения раздельного
учета,  направления  высвободившихся средств на сохранение действующих
тарифов по договору.  Объем предоставленных льгот за 1998 год превысил
1,2 млн.рублей.
     Другая форма поддержки автомобильного пассажирского транспорта  -
снижение   Администрацией  области  с  1  мая  1998  года  тарифов  на
потребляемую  электроэнергию  для  городских  предприятий  -   на   50
процентов,  для горэлектротранспорта - на 30 процентов, с направлением
высвобожденных  средств  на  техническое  оснащение  и  ремонт.  Объем
предоставленных тарифных льгот составил 479,2 тыс.рублей.
     На финансовую поддержку воздушного  транспорта  в  части  местных
воздушных  линий  в  соответствии с Постановлением Главы Администрации
области от 29 мая 1998 г. N 235 "О перевозках пассажиров на дотируемых
местных воздушных линиях в Амурской области в 1998 году" и заключенным
Соглашением  об  организации  пассажирских  авиаперевозок  на  местных
воздушных  линиях  от  1 июня 1998 года между Администрацией области и
ЗАО "БлаговещенскАвиа" израсходовано свыше 3 млн.рублей.
     Кроме того,  освобождены  от  уплаты налога на имущество в части,
зачисляемой   в   областной   бюджет,   авиакомпании   и    аэропорты,
обеспечивающие  перевозки  пассажиров  и  грузов  на воздушных местных
линиях,  с направлением высвобожденных  средств  на  их  содержание  и
развитие.  Выпадающие  в  связи  с  предоставлением  этих льгот доходы
областного бюджета составили 113,8 тыс.рублей.
     В навигацию   1998   года   функционировали  две  внутриобластные
пассажирские  речные  линии:  "Благовещенск  -  Нововоскресеновка"   и
"Свободный  -  Ураловка",  средства  на их содержание в сумме 274 тыс.
рублей были выделены из областного бюджета.
     В 1999   году   все  негативные  тенденции,  влияющие  на  работу
транспорта  (низкий  платежеспособный   спрос,   взаимные   неплатежи,
сокращение  производства  продукции  в  отраслях  материальной сферы),
продолжают  действовать,  вследствие   этого   отмечается   нарастание
кризисных   явлений,   продолжается  падение  общего  объема  грузовых
перевозок,  которые в первом полугодии 1999 года к уровню аналогичного
периода  1998  года  снизились  на 28 процентов (первое полугодие 1998
года к первому полугодию 1997 года - на 7 процентов).
     Железнодорожным транспортом  в  январе-июне  1999 года отправлено
2444,8  тыс.тонн  грузов,  меньше  уровня   соответствующего   периода
прошлого  года  на 1227,4 тыс.тонн,  темп роста составил 66 процентов.
Сокращение  железнодорожных  грузовых  перевозок  связано,  в   первую
очередь,  с  нестабильной работой ОАО "Дальвостуголь" из-за отсутствия
оборотных средств на добычу угля в связи с  неплатежами  потребителей.
Вследствие  этого,  Свободненским  отделением  Забайкальской  железной
дороги отправлено угля в первом  полугодии  в  2,3  раза  ниже  уровня
первого  полугодия  прошлого года,  а в июне - меньше июня 1998 года в
3,2 раза.
     Темп роста  грузооборота  железнодорожного  транспорта за этот же
период составил 156 процентов (17,9 млрд.т/км),  рост  его  обусловлен
наличием    грузов    в    междудорожном    сообщении,    отправляемых
Восточно-Сибирской дорогой на Дальний Восток.
     Значительно сокращены  грузовые  перевозки водным транспортом,  с
начала навигации речными портами перевезено лишь  33  тыс.  тонн,  что
составляет  28  процентов  от уровня первого полугодия 1998 года,  при
наличии заключенных договоров на поставку  грузов  в  районы  области,
приравненные к районам Крайнего Севера, в объеме 130 тыс.тонн.
     Расчеты с портами за перевозку грузов с  1991  года  производятся
проведением  всевозможных взаимозачетов,  осуществляемых с задержкой в
1,5-2  года,  что  не  дает  возможности  подготовиться  нормально   к
предстоящей   навигации,   создать   необходимые  запасы  топлива  для
обеспечения   перевозок,   вызывает   задержки   в   доставке   грузов
потребителям.
     Область в  текущем  году  имеет  самые  высокие  темпы   снижения
пассажирооборота   -   26   процентов.   Темп  роста  пассажирооборота
железнодорожного  транспорта  составил  67  процентов,  водного  -  50
процентов,  автомобильного  -  98  процентов.  Из аэропортов области в
январе-июне отправлено 25,8 тыс.  пассажиров,  87,9 процента к  уровню
соответствующего периода прошлого года.
     Авиакомпаниями различных    регионов    страны     (авиаагентства
"Авиатраст",   "Моисей",   "Амуркруизавиа")   перевезено   38,9   тыс.
пассажиров, ниже уровня прошлого года на 11,1 процента.
     Острой остается   проблема   авиатранспортного   обслуживания   в
северных районах  области,  где  отсутствуют  устойчивые  транспортные
связи   с  областным  и  районными  центрами.  Воздушные  перевозки  в
райцентры этих районов (Тында, Зея, Экимчан) осуществляет авиакомпания
"Восток"  (г.Хабаровск) и Амурская авиабаза охраны лесов - по Зейскому
району.
     На строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог общего
пользования из средств территориального дорожного фонда освоено  91,39
млн.рублей,  что  составило  лишь  30,6 процента от запланированных на
текущий год,  одной  из  причин  этого  является  низкая  собираемость
налогов в территориальный дорожный фонд.
     На строительстве автодороги федерального значения "Амур" (Чита  -
Хабаровск) освоено 224 млн.рублей, 76,2 процента от предусмотренных на
год.
     Финансовое положение  транспортных  предприятий остается сложным,
доля убыточных предприятий выросла с начала года с 69 до 74 процентов,
не  разрешена  проблема  неплатежей  потребителей  транспортных услуг,
увеличилась доля  предприятий,  имеющих  просроченную  кредиторскую  и
дебиторскую задолженность.
     По состоянию  на  1  июля  1999  года  предприятиями   транспорта
получена   прибыль   в  сумме  750,5  млн.  рублей  против  убытка  за
соответствующий период прошлого года в сумме 25 млн.рублей.  К  уровню
января   -   мая   прибыль   возросла  на  284,3  млн.рублей.  Прибыль
железнодорожного транспорта  достигла  789,8  млн.рублей  (январь-июнь
1998 года - прибыль 7,8 млн.рублей). Весь прирост прибыли обеспечен ее
ростом на железнодорожном транспорте.
     По состоянию  на  1  июля 1999 года 82%  транспортных предприятий
имели просроченную кредиторскую задолженность,  80,3%  -  просроченную
дебиторскую задолженность.
     На 1  июля  1999  года  кредиторская  задолженность   предприятий
транспорта   достигла   1247,3   млн.рублей  и  превысила  дебиторскую
задолженность в 3,7 раза,  в том числе  просроченная  -  в  3,9  раза,
просроченной  является  66,9 процента общей кредиторской задолженности
(857,5 млн.рублей).  К уровню  января-мая  кредиторская  задолженность
сократилась  на  5,3  млн.рублей,  в  том числе просроченная - на 28,6
млн.рублей.
     Удельный вес  железнодорожного  транспорта  в  общей кредиторской
задолженности превышает 66 процентов,  на долю  воздушного  транспорта
приходится   13,8  процента,  дорожного  хозяйства  -  11,2  процента,
автомобильного - 5 процентов.
     Задолженность по платежам во внебюджетные фонды к уровню прошлого
периода возросла на 5,1 процента,  просроченная  -  снизилась  на  3,5
процента   и   составила  соответственно  663,9  и  452,9  млн.рублей,
задолженность транспортных предприятий в  бюджет  сократилась  на  8,4
процента,  в  том  числе  просроченная  - на 1,7 процента,  и достигла
соответственно  243,9  и  168,5  млн.рублей.  При  этом  просроченными
являются  68,2  процента  задолженности  во  внебюджетные фонды и 69,1
процента задолженности по платежам в бюджет.
     Задолженность предприятий  транспорта поставщикам составила 240,9
млн.рублей, что в 1,2 раза ниже задолженности покупателей транспортных
услуг.
     По состоянию  на  1  июля  1999  года  дебиторская  задолженность
предприятий  транспорта  достигла  341,4 млн.  рублей,  по сравнению с
соответствующим периодом прошлого месяца снизилась на 10,2 процента, в
том  числе  просроченная  -  219,2  млн.рублей,  которая уменьшилась к
уровню прошлого месяца на 0,2 процента, просроченным при этом является
64,2  процента  дебиторской задолженности,  из н х просроченными свыше
трех месяцев - 72,1 процента.
     На 1  августа  1999  года  просроченная  задолженность  по выдаче
средств на заработную плату на транспорте составила 41,2 млн.  рублей,
из них из-за отсутствия бюджетного финансирования - 9,19 млн.  рублей,
из-за отсутствия собственных средств - 32,01 млн.рублей.
     К началу  года  задолженность  по заработной плате возросла в 1,5
раза, к предыдущему месяцу - на 3,2 процента.
     По оценке,  за  1999  год  темп  роста  грузовых  перевозок может
составить 82-85 процентов к уровню 1998  года.  В  этом  случае  общий
объем грузовых перевозок следует ожидать в пределах 8,8-9,2 млн.тонн.
     Объем валового регионального продукта  ожидается  в  объеме  5050
млн.рублей в действующих ценах, в 1,2 раза выше уровня 1998 года. Темп
роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах составит 97
процентов.
     Общая прибыль от финансовой деятельности транспортных предприятий
оценивается   в   239,8   млн.рублей,   при  этом  прибыль  прибыльных
предприятий достигнет 360,3 млн.рублей.
     На 1999  год Администрацией области намечены меры по стабилизации
работы социально значимых видов перевозок, а именно:
     1) освобождены  от  уплаты налога на имущество в областной бюджет
предприятия автомобильного пассажирского транспорта общего пользования
и  предприятие  горэлектротранспорта,  предоставляющие льготный проезд
категориям  населения  в  соответствии  с  Федеральными  законами   "О
ветеранах"  и  "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
при условии направления высвобожденных средств на  компенсацию  затрат
предприятий по предоставлению льготного проезда;
     2) в областном бюджете на 1999 год предусмотрены средства на:
     - сдерживание  уровня  роста  тарифов  на перевозку пассажиров на
местных воздушных линиях - 12028 тыс.рублей;
     - покрытие  убытков  от  пригородных пассажирских железнодорожных
перевозок - 5,0 млн.рублей;
     - сдерживание   уровня   роста  тарифов  на  речных  пассажирских
перевозках   во    внутриобластном    сообщении    ("Благовещенск    -
Нововоскресеновка", "Свободный - Ураловка") - 342 тыс.рублей.
     В январе-июне 1999 года автотранспортными предприятиями  получено
льгот  по  налогу  на  имущество  в  части областного бюджета на сумму
389,32 тыс.рублей.
     На 1999  год заключено Соглашение от 12 февраля 1999 г.  N 12-д о
выполнении пассажирских  авиаперевозок  на  местных  воздушных  линиях
между Администрацией области, администрацией Зейского района, Амурской
авиабазой охраны лесов и другими участниками перевозочного процесса.
     Распоряжением Главы  Администрации области от 10 марта 1999 г.  N
176-р Амурской базе авиационной охраны  лесов  из  областного  бюджета
выделено 66,7 тыс.рублей для открытия пассажирских перевозок в Зейском
районе.
     В счет   погашения   задолженности   Администрации   области   по
выполненным авиаперевозкам на местных воздушных  линиях  в  1998  году
подготовлено распоряжение Главы Администрации области от 5 января 1999
г.  N 1-р о выделении из областного бюджета  средств  в  сумме  2951,7
тыс.рублей на возмещение расходов за пассажирские перевозки участникам
перевозочного процесса.
     Распоряжением Главы  Администрации  области от 23 июля 1999 г.  N
653-р с 1 июля 1999  года  для  стабильного  выполнения  авиакомпанией
"Восток"  рейсов на дотируемых местных воздушных линиях "Тында - Зея -
Благовещенск -  Экимчан  -  Благовещенск"  установлено  дотирование  в
размере  80%  оплаты  аэропортовых  сборов государственному унитарному
предприятию "Аэропорт "Благовещенск" из средств областного бюджета,  в
первом полугодии размер дотирования составлял 50%  оплаты аэропортовых
сборов в соответствии с распоряжениями Главы Администрации области  от
14 сентября 1998 г. N 709-р и от 7 декабря 1998 г. N 914-р.
     Потребность в средствах областного бюджета на  указанные  цели  в
первом полугодии 1999 года составила 93 тыс.рублей.
     ГУП "Аэропорт  "Благовещенск"  с  1  июня  1999  года  установлен
льготный  тариф (50%) на потребляемую электроэнергию,  тарифные льготы
составили за июнь 4,2 тыс.рублей и использованы  на  ремонт  кабельной
линии.
     В целях снижения эксплуатационных затрат  городским  пассажирским
автотранспортным    предприятиям   и   горэлектротранспорту   решением
региональной   энергетической   комиссии   с   1   марта    установлен
50-процентный   тариф   на  потребляемую  ими  электроэнергию,  размер
тарифных льгот составил 109 тыс.рублей.
     Принято постановление  Главы Администрации области от 12 мая 1999
г.  N  264  об  открытии  внутриобластных  речных  пассажирских  линий
сообщением   "Благовещенск   -   Нововоскресеновка"   и  "Свободный  -
Ураловка",  в  соответствии  с  которым  финансирование  расходов   по
пассажирским  перевозкам на указанных линиях осуществляется из средств
областного бюджета.
     ЗАО "Торговый    порт    Благовещенск"    решением   региональной
энергетической  комиссии  с  1   марта   текущего   года   установлена
30-процентная  льгота на потребляемую электроэнергию,  размер тарифных
льгот  в  марте-июне   составил   108,8   тыс.рублей,   которые   были
использованы  на  приобретение  оборудования  для погрузо-разгрузочных
работ.
     Постановлением Главы Администрации области от 13 января 1999 г. N
17  "О  неотложных  мерах  по  поддержанию  сети  автомобильных  дорог
Амурской   области   в   1999   году"   утвержден   перечень  объектов
строительства,  реконструкции,   ремонта   ведомственных,   городских,
поселковых  и  сельских  автомобильных  дорог,  финансирование которых
будет осуществляться за счет  недоимки  1996-1998  годов  по  налогам,
зачисляемым   в  территориальный  дорожный  фонд,  общий  объем  работ
составляет 1069,8 км на сумму 129,2 млн.рублей.  За первое полугодие в
целях  реализации  вышеуказанного  Постановления  проведены  работы по
содержанию,  ремонту и строительству автодорог и мостов в  Тындинском,
Благовещенском   районах   и  г.  Благовещенске  на  общую  сумму  8,1
млн.рублей,  в  том  числе  реконструкции  Игнатьевского   шоссе   3,4
млн.рублей.
     По оценке,  за счет средств территориального  дорожного  фонда  в
1999  году  предполагается  осуществить  содержание  сети дорог общего
пользования в количестве 6149,5 км,  из них 44 км  -  вновь  принятых,
общая  сумма  затрат составит 119 млн.рублей,  провести ремонт дорог в
объеме 119,7 км,  мостов и их переустройство на железобетонные  (384,2
погонных   м   на   сумму  15,1  млн.рублей),  провести  реконструкцию
существующей сети дорог с переводом их в повышенную категорию, включая
переходящие и вновь начинаемые,  из них обеспечить ввод 5,3 км дорог и
133,4 погонных м мостов, с общей суммой затрат 85,2 млн.рублей.
     В 1999   году   предполагается  ввести  в  эксплуатацию  29,8  км
автодороги  "Амур"  (Чита-Хабаровск),  266,4  погонных  м   мостов   и
путепроводов   с  общим  объемом  капитальных  вложений  в  сумме  294
млн.рублей.

     Связь

     За 1998 год предприятиями связи  оказано  услуг  на  сумму  288,7
млн.рублей,   ниже   соответствующего   периода  прошлого  года  на  6
процентов,  в том числе платных  услуг  населению  -  на  сумму  112,4
млн.рублей,  что  на  6 процентов выше уровня соответствующего периода
прошлого года.  В  сопоставимых  ценах  объем  услуг  связи  населению
уменьшился на 9 процентов в связи с неплатежеспособностью населения.
     В 1998 году получила дальнейшее  развитие  сеть  передачи  данных
"Амурнет",  установлены  маршрутизаторы в городах Тынде и Райчихинске.
Произведена  замена  телеграфных  аппаратов  на  аппаратно-программные
комплексы "QDC-2000",  что позволило перейти на безбланочную обработку
телеграмм.
     Полностью заменено   морально   устаревшее  оборудование  зоновой
связи,  увеличено  количество  каналов,  включаемых   в   оборудование
междугородной  телефонной  станции  типа  EWSD,  что позволило открыть
автоматизированные направления на райцентры Зея, Поярково, Ромны.
     Дальнейшее развитие получили новые виды связи. На конец 1998 года
общая численность абонентов сотовой связи составила 348 номеров  (рост
в  1,7  раза),  сети персонального вызова (пейджинговая) - 348 (рост в
1,8  раза),  10  районов  имеют  базовые  станции  подвижной   системы
радиосвязи (транковой) и обслуживают 258 абонентов.
     Недостаточно удовлетворяется   спрос   населения   на   установку
телефонов.  По  состоянию на 1 января 1999 года на установку домашнего
телефона оформлено 41,3 тыс.  заявлений,  удовлетворено в течение 1998
года 5484 заявления (102%  к 1997 году).  Кроме того, физическим лицам
установлено 927 номеров ОАО "А-Связь".
     Ограничены возможности   пользования   междугородной   телефонной
автоматической связью,  73 процента сельских абонентов и 11  процентов
городских не имеют возможности пользования ею.
     Продолжается сокращение  сети  проводного   вещания,   количество
радиотрансляционных  точек уменьшилось за 1998 год на 20,7 тыс.  штук,
количество радиофицированных населенных пунктов уменьшилось на  60  (в
1997 году - на 18). На 1 января 1999 года сеть проводного радиовещания
имели 254 населенных пункта области  (39  процентов,  1997  год  -  51
процент).  Этот  процесс  обусловлен неплатежеспособностью населения и
предприятий,  выводом воинских частей и демонтажем линейных сооружений
по поселкам БАМа.
     С 1995  года  на  территории  области   сдерживалась   реализация
Федеральных  законов "О ветеранах",  "О социальной защите инвалидов" в
части  обеспечения  льгот  на  услуги   связи   из-за   недостаточного
финансирования  на  эти  цели  из  федерального  бюджета.  В 1998 году
администрацией области было заключено Соглашение от 13 февраля 1998 г.
N  9 с акционерным обществом "Амурсвязь",  в соответствии с которым 50
процентов абонементной платы за пользование телефоном финансируются за
счет уменьшения на 1 процент налога на имущество ОАО "Амурсвязь".  Эта
мера  позволила  предоставить  льготы   по   абонементной   плате   за
пользование  телефоном  почти  32  тыс.  наименее  защищенных  жителей
области.
     В соответствии  с заключенными на 1999 год соглашениями льготы по
абонементной плате в размере 50 процентов будут предоставлены почти 34
тыс.человек, ориентировочные затраты на эти цели - 8,9 млн.рублей.
     Почтовая связь составляет 19 процентов в общих доходах связи.  За
1998  год  почтовой  связью  получено  51,9  млн.рублей доходов,  на 3
процента ниже уровня 1997 года. Снижение доходов связано с сокращением
услуг   по  выплате  пенсий  и  пособий  из-за  отсутствия  средств  в
Пенсионном фонде на эти цели.  В первом  полугодии  1999  года  доходы
почтовой связи возросли на 105,4 процента и достигли 28,9 млн. рублей.
Деятельность   управления   федеральной   почтовой   связи   постоянно
направлена  на  поиск  дополнительных  источников  средств,  одним  из
которых  является   предоставление   нетрадиционных   услуг,   которых
предоставляется более 46 видов. Получили развитие перспективные услуги
-  ускоренная  почта,  электронная  почта,   товары-почтой,   доставка
рекламных материалов, прием различных видов платежей.
     В течение 1998-1999 годов продолжалось техническое перевооружение
почтовой   связи   за   счет   собственных   источников,  внедрено  26
почтово-кассовых терминалов "Дон".  В настоящее время на переводных  и
непереводных   операциях   управления   федеральной   почтовой   связи
эксплуатируются 88 почтово-кассовых  терминалов  "Дон",  ими  оснащены
практически  все крупные отделения почтовой связи.  В первом полугодии
на техническое оснащение процессов почтовой связи израсходовано  195,3
тыс.рублей собственных средств из запланированных 1900 тыс.рублей.
     Завершено внедрение       автоматизированной       информационно-
технологической  системы "денежные переводы",  все узлы почтовой связи
перешли на обработку  информации  о  принятых  и  оплаченных  почтовых
переводах в электронном виде.  В 1999 году внедрена система ускоренных
переводов.
     В 1998 году в управлении федеральной почтовой связи создан второй
телекоммуникационный узел сети "Интернет" для предоставления услуг  по
выходу в эту сеть юридическим и физическим лицам.
     Предприятиями связи за 1998 год получена прибыль в сумме 5,3 млн.
рублей,  при  этом  прибыль почтовой связи составила 2,2 млн.  рублей,
электрической и радиосвязи - 3,1 млн. рублей. Прибыль отрасли к уровню
1997 года сократилась в 7,4 раза.
     За январь  -  июнь  1999  года  общий  убыток  предприятий  связи
составил  1,7  млн.рублей  (за  соответствующий период прошлого года -
прибыль 13,2 млн.  рублей), в том числе убыток электро- и радиосвязи -
3,0  млн.рублей  (январь-июнь  1998  года  - прибыль 11,7 млн.рублей),
прибыль почтовой связи 1,3 млн.рублей.
     На получение   отрицательного   финансового   результата  отрасли
повлияли убытки, полученные ОАО "Амурсвязь" в связи с предъявлением им
штрафных  санкций  в сумме 12 млн.  рублей АО "Ростелеком" за неоплату
аренды каналов связи.
     Для предприятий  связи  характерно  наличие значительной величины
дебиторской задолженности вследствие крайне низкой  платежеспособности
бюджетных   организаций,   особенно   содержащихся   за  счет  средств
федерального бюджета.
     На 1  июля  1999 года дебиторская задолженность предприятий связи
составила 64,6 млн.рублей, в том числе просроченная - 39,2 млн.рублей.
К  уровню  прошлого  месяца дебиторская задолженность увеличилась на 7
процентов,  просроченная  снизилась   на   15   процентов,   на   долю
электросвязи   и   радиосвязи  приходится  96,4  процента  дебиторской
задолженности и 100 процентов - просроченной.
     Кредиторская задолженность  превышает  дебиторскую  в  1,4 раза и
достигла на 1 июля 1999 года 92,3 млн.  рублей,  из нее просрочено  15
процентов (13,9 млн.  рублей). Темп роста кредиторской задолженности к
прошлому  месяцу  составляет  127,8  процента,  просроченной   -   203
процента.
     По оценке, за 1999 год предприятиями связи будет получено доходов
в сумме 295,9 млн.рублей,  102,5 процента к уровню 1998 года;  платные
услуги населению - 110,2 млн.рублей,  меньше уровня  1998  года  на  2
процента.
     В текущем году продолжается сокращение сети  проводного  вещания,
по  оценке,  в  1999  году  отсев  основных  радиоточек  составит  1,2
тыс.штук.
     Протяженность междугородных   телефонных   каналов  в  1999  году
останется на уровне 1998 года - 317,8 тыс.км.
     Прирост количества  основных  телефонных  аппаратов за счет ввода
новых АТС в 1999 году составит 456 единиц.
     Предприятиями связи   до   конца   года  ожидается  получить  6,4
млн.рублей прибыли,  при этом прибыль ОАО "Амурсвязь" и почтовой связи
составит        18,5        млн.рублей,        убытки       областного
радиотелевизионнопередающего центра - 12,1 млн.рублей.
     Развитие связи ведется,  в основном,  за счет собственных средств
предприятий.
     Предусмотренная Программой  развития  почтовой связи,  одобренной
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 г.  N
804,  государственная  поддержка отрасли не обеспечивается.  В связи с
этим не ведется строительство магистрального  узла  почтовой  связи  -
обменного пункта почты в г. Белогорске.
     В развитие  средств  электросвязи  в  1999  году   предполагается
инвестировать  12,4  млн.рублей  капитальных  вложений из внебюджетных
источников, в основном это собственные средства предприятий.
     При этом   предполагается   ввод   АТС   на  1016  номеров  в  п.
Новобурейский и АТС на 760 номеров в г. Сковородино.

     Инвестиционная деятельность

     Инвестиции, являющиеся  финансовыми  и   материально-техническими
ресурсами,   направляемыми   на   увеличение  реального  общественного
капитала,  играют  ведущую   роль   в   стимулировании   эффективности
экономики.   Повышение   уровня   их   накопления  и  результативности
использования закладывает  основы  оживления  реального  производства,
служит   предпосылкой   преодоления   кризисных  последствий  и  роста
богатства области в перспективе.
     Однако инвестиционно-строительная деятельность оказалась наиболее
чувствительной  к  обострению  экономической  и  финансовой  ситуации.
Положение   в   строительном   комплексе  остается  неблагоприятным  и
характеризуется углублением кризиса.
     В 1998  году  объем инвестиций в основной капитал был ниже уровня
1991 года на 92%,  объем подрядных работ сократился за этот период  на
89%, ввод в действие жилья - на 64%.
     В 1998 году на развитие  экономики  и  социальной  сферы  области
использовано 1882,9 млн.  рублей инвестиций,  что на 21% меньше, чем в
1997 году.
     Основным источником   капитальных   вложений   были  привлеченные
средства,  составившие 65%  от общего объема, из них доля федерального
бюджета составила 20% (в 1997 году - 25,4%), доля областного и местных
бюджетов  существенно  не  изменилась  и  составила  10%.   Инвестиции
областного бюджета направляются,  прежде всего,  на решение социальных
задач,  и лишь незначительная их часть - на создание  производственной
инфраструктуры.  Доля  собственных  средств  предприятий и организаций
уменьшилась до 35% против 45% в 1997 году.
     Впервые за  последние годы остановлено падение объемов инвестиций
в производственное строительство.  Его доля в 1998 году составила  75%
общего  объема  против  71%  в  1997  году.  Капитальные  вложения,  в
основном,  направлялись  в  электроэнергетику,  цветную   металлургию,
связь,  дорожное строительство. Уменьшился поток инвестиций в сельское
хозяйство, деревообрабатывающую промышленность.
     Однако в  1998 году положение с вводом объектов производственного
назначения  сложилось  весьма  критическое,  введены  только  цех   по
производству  соевого  молока на 0,4 тонны продукции в сутки,  76,4 км
автодорог общего пользования,  в том  числе  участок  дороги  "Чита  -
Хабаровск" (23,5 км), пусковой комплекс пассажирского здания аэропорта
в г.Тынде на 100 пассажиров.  Из-за  отсутствия  средств  сорван  ввод
пускового комплекса разреза "Ерковецкий" на 0,5 млн.тонн добычи угля в
год, не вводились объекты сельского хозяйства.
     В 1998  году введено в действие шесть общеобразовательных школ на
803 ученических места (в 2 раза больше,  чем в 1997 году). Это школы в
с.Автономовка  Серышевского  района,  с.Саскаль  Шимановского  района,
с.Чигири  Благовещенского  района,  с.Практичи  Мазановского   района,
с.Новостепановка  Свободненского  района,  п.Лопча Тындинского района.
Вместе с тем,  в незавершенном  строительстве  находятся  20  школьных
зданий,  нормативные сроки строительства которых превышены более чем в
2 раза.
     Введены в  эксплуатацию  родильный дом на 20 коек в г.Свободном и
поликлиника на 750 посещений в смену в г.Благовещенске.  Кроме  этого,
закончена реконструкция центральной районной больницы в г.Завитинске и
введен спальный корпус психоневрологического диспансера на 120 мест  в
с.Новокиевский Увал.
     Второй год подряд не вводятся в действие дошкольные учреждения.
     За прошедший год введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью
138,5 тыс.  квадратных метров,  что превышает уровень 1997 года на 2%,
однако  следует  отметить,  что  в 1991 - 1995 гг.  в области ежегодно
вводилось более 300 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.
     В структуре   жилищного   строительства   приоритет   принадлежит
предприятиям частной и смешанной формы собственности. Доля государства
снизилась   в   1998   году  до  12,4%  против  88%  в  1991  году.  В
негосударственном  секторе  четверть  введенного   жилья   принадлежит
индивидуальным  застройщикам.  Активизация  индивидуального  жилищного
строительства началась в  области  с  1994  года.  Однако  девальвация
рубля,  рост  цен  и  падение  реальных  денежных  доходов  населения,
отсутствие  государственной  поддержки   индивидуальных   застройщиков
отрицательно  повлияли  на объемы частного жилищного строительства.  В
1998 году введено 30 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов, что на 25%
меньше уровня 1997 года.
     В инвестиционной деятельности  обострилась  проблема  неплатежей,
возрастает недофинансирование инвестиционных потребностей и,  в первую
очередь,  целевых федеральных программ. Финансирование из федерального
бюджета  в  1998 году осуществлялось только на строительстве Бурейской
ГЭС и автомобильной дороги "Чита -  Хабаровск"  (федеральный  дорожный
фонд).  На  строительство  Ерковецкого  угольного  разреза средства из
федерального  бюджета  выделены  только  на  погашение   задолженности
прошлых лет.
     К сожалению,  в  строительной  программе   1998   года   мощности
строительных  подразделений  были  задействованы  далеко не полностью,
произошло  сокращение  объемов  выпускаемой  продукции   предприятиями
строительных материалов.
     Недостаточное бюджетное   финансирование    в    какой-то    мере
компенсировалось  проведением  взаимозачетов с бюджетами всех уровней.
Так,  по программе  "Жилище"  проведен  взаимозачет  на  сумму  28,996
млн.рублей.  Большое  распространение  получили  связи с предприятиями
промышленности и транспорта, имеющими материальные ресурсы.
     Все эти  меры  позволили  строительным  подразделениям продолжить
строительство объектов,  частично рассчитаться с платежами в  бюджеты,
но  не  решили  проблем  погашения задолженности по заработной плате и
расчетов с пенсионным и другими фондами.
     Углубление инвестиционного           кризиса           сдерживает
структурно-технологические преобразования в производстве, препятствует
созданию  условий  для  функционирования расширенного воспроизводства,
обеспечения  превышения  ввода  производственных   объектов   над   их
выбытием.
     Ухудшение инвестиционного климата происходило под  влиянием  ряда
факторов.  Прежде  всего,  это увеличение дефицита собственных средств
предприятий из-за снижения реальных доходов,  рост взаимозадолженности
между   хозяйствующими  субъектами,  увеличение  количества  убыточных
предприятий, рост цен на заемный капитал.
     Одним из  существенных  факторов  снижения  стимулов к накоплению
капитала является  высокий  риск  инвестирования,  который  обострился
после  17 августа 1998 года,  что явилось неблагоприятным условием как
для  отечественных,  так  и  для  зарубежных  инвесторов.  В  связи  с
политической  и  экономической  нестабильностью  весьма проблематичным
выглядит  вопрос  увеличения  трансформации  сбережений  населения   в
капиталообразующие инвестиции области.
     В первом полугодии 1999 года на развитие экономики  и  социальной
сферы области (по оценке) использовано 650,2 млн.  рублей инвестиций в
основной капитал,  что на 18,6%  меньше соответствующего периода  1998
года (в первом полугодии 1998 года по сравнению с тем же периодом 1997
года инвестиции снизились на 8,5%).
     Преобладающим источником  инвестиций  в основной капитал являются
собственные средства предприятий,  однако,  их  доля  в  текущем  году
снижается  и  утрачивает  свою  приоритетность.  Этот негатив связан с
ростом убыточных предприятий и уменьшением массы прибыли, используемой
в инвестиционных целях. Кроме того, прибыль предприятий в значительной
мере "съедается" налогами и инфляцией.
     Удельный вес  прибыли,  как  источника финансирования капитальных
вложений, в объеме собственных финансовых средств составил в 1998 году
13,4%  против 32%  в 1997 году.  Это значит,  что амортизация остается
главным   источником,    обеспечивающим    пополнение    предприятиями
собственных  инвестиционных ресурсов.  Однако из-за нехватки оборотных
средств  амортизационные  отчисления   не   всегда   используются   по
назначению и частично "перекачиваются" на нужды финансирования текущей
деятельности.
     Возможности использования   бюджетного  финансирования  с  каждым
годом ограничиваются. Нехватка средств в бюджетах всех уровней ведет к
финансированию из них инвестиций по остаточному принципу и постоянному
срыву намечаемых программ. Доля федерального бюджета составляет 29% от
общего объема инвестиций, областного и местных бюджетов - всего 7%.
     Из-за недостатка  инвестиционных  ресурсов  ежегодно  сокращается
ввод  в  действие  основных фондов.  В результате,  значительная часть
средств надолго "омертвляется" в незавершенном строительстве.
     На начало  1999  года  в  стадии  строительства  находилось  1746
объектов всех отраслей экономики, из которых 1314 (75%) приостановлено
или законсервировано.
     По состоянию   на   начало   1999   года   объем   незавершенного
строительства  в области составил 8,5 млрд.  рублей и в 5 раз превысил
объем использованных за год капитальных  вложений.  Более  80%  объема
приходится на производственные стройки,  оставшаяся часть - на объекты
социальной сферы с технической  готовностью  25%.  Исходя  из  остатка
сметной  стоимости  строительства,  при  условии  ежегодного выделения
средств  на   уровне   1998   года,   для   завершения   строительства
производственных   объектов   потребуется   около   20  лет,  объектов
социально-культурного назначения - около 10 лет.
     Снижение финансовых  возможностей  всех  субъектов инвестиционной
деятельности,  хронический  кризис  неплатежей,  ухудшение   реального
положения  строительных  организаций  значительно повлияли на снижение
экономической активности строительных организаций.
     Организациями всех  форм  собственности  в  первом полугодии 1999
года выполнено работ по договорам строительного подряда на 590,6  млн.
рублей, что на 30% меньше соответствующего периода прошлого года.
     Финансовое положение строительных организаций не  улучшается.  За
январь  -  май  1999  года  финансовый  результат  крупных  и  средних
строительных организаций в действующих ценах составил 49,6 млн. рублей
убытка  (в  январе  -  мае 1998 года - 3,9 млн.  рублей убытка).  Доля
убыточных строительных организаций составила 56,9%.
     Сокращение объемов   строительства   повлекло   снижение   уровня
использования мощностей строительной индустрии. Среднегодовые мощности
по  производству  основных видов строительных материалов и конструкций
загружены  в  пределах  30%.  Прекратила  выполнять  свои  функции   и
использовать    производственные    мощности    такая    перспективная
строительная  организация,  как  АО  "Домостроитель",   не   выпускает
основные   виды   строительных   материалов  ОАО  "Бамстройиндустрия".
Основным производителем кирпича  осталось  ОАО  "Благовещенский  завод
строительных материалов".
     Вместе с тем,  следует  отметить,  что  в  сложных  экономических
условиях  менее  мощные  заводы  находят  пути  для  совершенствования
структуры производства строительных материалов,  изделий, конструкций.
В   связи   с  повышенными  требованиями  СниПов  по  теплотехническим
свойствам ограждающих  конструкций  ОАО  "Возжаевскагропромстрой"  ССК
перешло к выпуску наружных стеновых панелей с дискретными связями, ОАО
"ЖБИ-12"  налаживает  производство  трехслойных  наружных  панелей   с
повышенными   требованиями.   Ведется  работа  по  внедрению  тройного
остекления.   В   индивидуальном   строительстве    уже    применяются
стеклопакеты для светопрозрачных ограждающих конструкций.

     Потребительский рынок

     Объем производства  потребительских  товаров за 1999 год оценочно
составит  580,0  млн.рублей,  или  69,0%  к  уровню   1998   года   (в
сопоставимых  ценах),  в  том  числе  продовольственных  товаров 425,0
млн.рублей (70%),  винно-водочных изделий и пива  -  114,0  млн.рублей
(65%), непродовольственных товаров - 41,0 млн. рублей (54%).
     Темпы производства потребительских товаров несколько повысятся  в
1999 году, но в физической массе товаров будет произведено меньше, чем
в 1998 году,  из-за недостатка у предприятий материальных  и  денежных
ресурсов,  изношенности  производственного потенциала,  недостаточного
количества новых технологий, недоработок маркетинговых служб.
     Продолжают сокращаться   объемы   производства   товаров   легкой
промышленности (60%).
     В 1999 году положение на потребительском рынке области постепенно
стабилизируется.   После   августовского   кризиса   принимаемые    на
федеральном  и  областном  уровнях  меры позволили в некоторой степени
нормализовать  ситуацию  и  сохранить   насыщенность   торговой   сети
основными   продуктами   питания   и   социально  значимыми  товарами.
Преодолено в целом  снижение  товарных  запасов,  а  по  ряду  позиций
отмечено  их увеличение.  Так,  по состоянию на 1 сентября 1999 года в
розничной торговле имелось запасов на сумму 228,9 млн.  рублей, или 29
дней торговли против 26 дней в январе 1999 года.
     Однако последствия августовского кризиса  продолжают  сказываться
на  развитии  торговли.  Это  отразилось на динамике оборота розничной
торговли области,  объем которого за  8  месяцев  1999  года  составил
5843,0 млн.рублей и снизился на 74%,  в сопоставимых ценах,  от уровня
того же периода прошлого года.
     В структуре  оборота  розничной торговли продолжает увеличиваться
удельный вес продовольственных товаров.  За январь - август 1999  года
он составил 62% всего оборота розничной торговли 1998 года.
     Кризис 1998  года  особенно  повлиял  на  развитие  общественного
питания,  вызвав  значительный  отток  посетителей в предприятиях этой
сферы услуг.  За январь - август 1999  года  его  оборот  снизился  на
32,8%, что на 6,8 пункта выше, чем в предприятиях розничной торговли.
     В текущем  году  одним  из   главных   направлений   деятельности
Администрации   области   является  разработка  и  осуществление  мер,
направленных  на  обеспечение  устойчивого  развития  и   стабилизацию
потребительского рынка товаров неродного потребления.
     В настоящий  момент  наметилась  тенденция  изменения   структуры
потребления  в  сторону недорогих товаров отечественного производства.
Появились вполне реальные стимулы для восстановления и  экономического
роста отечественного производства.
     Нехватка оборотных  средств,   ведущая   к   минимизации   партий
завозимых   товаров,  а  следовательно,  повышению  доли  транспортных
расходов в конечной цене товара, обуславливает рост розничных цен.
     Недостаток финансовых   средств,  пополняемых  за  счет  прибыли,
создает атмосферу ненадежности в бесперебойном  обеспечении  товарами.
Поэтому   одним   из   важнейших   рычагов   инвестиционного  процесса
потребительского  рынка  является  разумная   налоговая   система,   к
выработке  которой  стремится администрация области,  пытаясь изменить
финансово-хозяйственную среду функционирования  предприятий  торговли,
общественного питания и услуг.
     За 1999 год объем розничного товарооборота не только не  превысит
уровень  1998  года,  но и снизится по отношению к нему на 22%,  что в
стоимостном выражении составит 9000 млн. рублей.
     Время показало,  что  главным  полем деятельности потребительской
кооперации остается село,  а основным направлением работы -  поддержка
сельских  товаропроизводителей,  владельцев личных подсобных хозяйств,
фермеров,  работников   сельскохозяйственных   предприятий   в   сбыте
выращиваемой ими продукции.
     При принятии Закона Амурской области о едином налоге на вмененный
доход    для   определенных   видов   деятельности   учтены   интересы
кооператоров.  Это реально  уменьшит  налоговое  бремя  для  областной
кооперации.

     Платные услуги

     За годы  "вхождения  в рынок" развитие сферы услуг,  как и других
отраслей экономики,  характеризуется сокращением  физических  объемов.
Объем  реализации  платных услуг,  предоставленных населению области в
1998 году,  составил 1375,4 млн.  рублей,  или 20,6%,  в  сопоставимых
ценах, от уровня 1990 года и 87,5% - от уровня 1997 года.

Информация по документу
Читайте также