Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 01.08.2011 № 780АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 01.08.2011 N 780 О внесении изменений в постановление Губернатора области от 15.10.2009 N 856 "О долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах" В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области" П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Внести в приложение к постановлению Губернатора Владимирской области от 15.10.2009 N 856 "О долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах" следующие изменения: 1.1. В строке "Объемы и источники финансирования Программы" раздела 1 "Паспорт долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах": 1.1.1. Цифры "301970" заменить цифрами "276564". 1.1.2. Слова "в 2011 году 72823 тыс. руб." заменить словами "в 2011 году 60131 тыс. руб.". 1.1.3. Слова "в 2012 году 72823 тыс. руб." заменить словами "в 2012 году 68061 тыс. руб.". 1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы": 1.2.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Программы из областного бюджета в 2009-2012 годах составляет 276564 тыс. рублей, из них: в 2009 г. - 75549 тыс. руб.; в 2010-72823 тыс. руб.; в 2011-60131 тыс. руб.; в 2012-68061 тыс. руб.". 1.3. В разделе 6 "Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности реализации Программы": 1.3.1. В абзаце 3 цифры "1788,7 млн. рублей" заменить цифрами "1809,2 млн. рублей". 1.3.2. Таблицу 3 "Расчет бюджетной эффективности долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах" изложить в редакции согласно приложению N 1. 1.3.3. Таблицу 4 "Расчет социально-экономической эффективности долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах" изложить в редакции согласно приложению N 2. 1.4. В разделе 7 "Перечень программных мероприятий": таблицу раздела 2 "Мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на внутриобластной сети дорог" изложить в редакции согласно приложению N 3. 1.5. В разделе 7 "Перечень программных мероприятий": таблицу раздела 3 "Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий" изложить в редакции согласно приложению N 4. 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор области H. Виноградов Приложение N 1 к постановлению Губернатора области от 01.08.2011 N 780 Расчет бюджетной эффективности долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах" --------------------------------------------------------------------------------- |Показатель |2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |Последующие| | |(базовый) | | | | |годы | | | | | | | |(в среднем | | | | | | | |за год) | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |1. Количество |0,715 | 0,578 | 0,544 | 0,510 | 0,476 | | |лиц, погибших в| | | | | | | |результате ДТП | | | | | | | |(программный | | | | | | | |сценарий), тыс.| | | | | | | |человек | | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |2. Количество |0,715 | 0,768 | 0,782 | 0,795 | 0,810 | | |погибших в | | | | | | | |результате ДТП | | | | | | | |(инерционный | | | | | | | |сценарий), тыс.| | | | | | | |человек | | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |3. Сокращение | | 0,190 | 0,238 | 0,285 | 0,334 |1,047 | |числа погибших | | | | | | | |в результате | | | | | | | |ДТП (по | | | | | | | |сравнению с | | | | | | | |инерционным | | | | | | | |сценарием), | | | | | | | |тыс. человек | | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |4. Снижение |(см. расчет СЭЭ| 725,2 | 908,5 | 1087,8 | 1274,9 |1274,9 | |социально- |в | | | | | | |экономического |соответствующей| | | | | | |ущерба от |таблице) | | | | | | |реализации | | | | | | | |Программы, млн.| | | | | | | |рублей | | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |5. Вклад в | | 108,8 | 136,3 | 163,2 | 191,2 |191,2 | |доходы | | | | | | | |областного | | | | | | | |бюджета, млн. | | | | | | | |рублей | | | | | | | |(базовая | | | | | | | |величина на 1 | | | | | | | |чел. - 572,74 | | | | | | | |тыс. рублей) | | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |6. Расходы на | | 75,549 | 72,823 | 60,131 | 68,061 |276,564 | |реализацию | | | | | | | |Программы из | | | | | | | |областного | | | | | | | |бюджета, млн. | | | | | | | |рублей | | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |7. Индекс | | 1,0 | 1,1 | 1,19 | 1,27 | | |инфляции | | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |8. Расходы на |гр. 6/ | 75,549 | 66,20 | 50,53 | 53,59 |245,869 | |реализацию |гр. 7 | | | | | | |Программы с | | | | | | | |учетом цен 2010| | | | | | | |года, млн. | | | | | | | |рублей | | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |9. Бюджетный |гр. 8 - | 33,251 | 70,1 | 112,67 | 137,61 |191,2 | |эффект, млн. |гр. 5 | | | | | | |рублей | | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |10. Коэффициент| | 1,0 | 1,08 | 1,166 | 1,26 |0,127 | |дисконтирования| | | | | | | |---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+-----------| |11. Приведенный|гр. 9/ | 33,251 | 64,91 | 96,63 | 109,21 |1505,5 | |бюджетный |гр. 10 | | | | | | |эффект от | | | | | | | |реализации | | | | | | | |Программы, млн.| | | | | | | |рублей | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к постановлению Губернатора области от 01.08.2011 N 780 Расчет социально-экономической эффективности долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2009-2012 годах" ---------------------------------------------------------------------------- |Показатель |2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |Последующие| | |(базовый)| | | | |годы | | | | | | | |(в среднем | | | | | | | |за год) | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |1. Количество |0,715 | 0,578 | 0,544 | 0,510 | 0,476 | | |лиц, погибших в| | | | | | | |результате ДТП | | | | | | | |(программный | | | | | | | |сценарий), тыс.| | | | | | | |человек | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |2. Количество |0,715 | 0,768 | 0,782 | 0,795 | 0,810 | | |погибших в | | | | | | | |результате ДТП | | | | | | | |(инерционный | | | | | | | |сценарий), тыс.| | | | | | | |человек | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |3. Сокращение | | 0,190 | 0,238 | 0,285 | 0,334 |1,047 | |числа погибших | | | | | | | |в результате | | | | | | | |ДТП (по | | | | | | | |сравнению с | | | | | | | |инерционным | | | | | | | |сценарием), | | | | | | | |тыс. человек | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |4. Снижение | | 725,2 | 908,5 | 1087,8 | 1274,9 |1274,9 | |социально- | | | | | | | |экономического | | | | | | | |ущерба от | | | | | | | |реализации | | | | | | | |Программы, млн.| | | | | | | |рублей | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |5. Расходы на | | 75,549 | 72,823 | 60,131 | 68,061 |276,564 | |реализацию | | | | | | | |Программы из | | | | | | | |областного | | | | | | | |бюджета, млн. | | | | | | | |рублей | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |6. Индекс | | 1,0 | 1,1 | 1,19 | 1,27 | | |инфляции | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |7. Расходы на |гр. 5/ | 75,549 | 66,20 | 50,53 | 53,59 |245,869 | |реализацию |гр. 6 | | | | | | |Программы с | | | | | | | |учетом цен 2010| | | | | | | |года, млн. | | | | | | | |рублей | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |8. Социально- |гр. 4 - | 649,65 | 842,3 | 1037,27 | 1221,3 |1028,7 | |экономический |гр. 7 | | | | | | |эффект от | | | | | | | |реализации | | | | | | | |Программы, млн.| | | | | | | |рублей | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |9. Коэффициент | | 1,0 | 1,08 | 1,166 | 1,26 |0,127 | |дисконтирования| | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+---------+--------+-----------| |10. Приведенный|гр. 8/ | 649,65 | 779,9 | 889,6 | 969,3 |8100,0 | |социально- |гр. 9 | | | | | | |экономический | | | | | | | |эффект от | | | | | | | |реализации | | | | | | | |Программы, млн.| | | | | | | |рублей | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к постановлению Губернатора области от 01.08.2011 N 780 Раздел 2. Мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на внутриобластной сети дорог ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Исполнители - | Ожидаемые результаты | | | исполнения | финансирования |-----------------------------------------------------| ответственные за | (количественные или | | | | (млн. руб.) | федерального | областного | местного | внебюджетных | реализацию | качественные показатели) | | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | мероприятия | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Цель: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-тарснпортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных | |происшествий с пострадавшими | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Задача: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Ликвидация участков | 2009 | | | | | | ГБУ | сокращение к 2012 | |концентрации дорожно- |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | году в 1,5 раза | |транспортных происшествий | 2010 | | | | | | | количества лиц, | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | погибших в | | | 2011 | 51,751 | | 51,751 | | | | результате ДТП, и | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | снижение на 10 | | | 2012 | 51,751 | | 51,751 | | | | процентов количества | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| ДТП с пострадавшими | |2. Проектно- | 2009 | | | | | | ГБУ | по сравнению с | |изыскательские работы |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | показателями 2004 | |будущих лет по ликвидации | 2010 | | | | | | | года | |участков концентрации |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |дорожно-транспортных | 2011 | 3,475 | | 3,475 | | | | | |происшествий |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | 4,000 | | 4,000 | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |3. Установка вновь и замена | 2009 | 16,981 | | 16,981 | | | ГБУ | | |дорожных ограждений |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | | |(барьерное ограждение) | 2010 | 8,347 | | 8,347 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |4. Установка вновь и замена | 2009 | 6,701 | | 6,701 | | | ГБУ | | |поврежденных дорожных |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | | |знаков | 2010 | 4,949 | | 4,949 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |5. Устройство | 2009 | 17,377 | | 17,377 | | | ГБУ | | |горизонтальной разметки |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | | | | 2010 | 23,574 | | 23,574 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |6. Установка | 2009 | 0,867 | | 0,867 | | | ГБУ | | |направляющих устройств у |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | | |водопропускных труб | 2010 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |7. Устройство переходно- | 2009 | 13,825 | | 13,825 | | | ГБУ | | |скоростных полос, |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | | |устройство и замена | 2010 | 16,069 | | 16,069 | | | | | |автопавильонов и площадок |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |для остановок автобусов с | 2011 | | | | | | | | |доведением до требований |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |СНиП 205.02-85 | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |8. Разработка проектов | 2009 | | | | | | ГБУ | | |организации дорожного |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| "Владупрадор" | | |движения | 2010 | 2,812 | | 2,812 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |9. Организация работ по | 2009 | | | | | | ДТДХ | | |выдаче разрешений на | | | | | | | | | |осуществление |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |деятельности по перевозке | 2010 | | | | | | | | |пассажиров и багажа | | | | | | | | | |легковым такси, в |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |соответствии с | 2011 | 0,150 | | 0,150 | | | | | |требованиями | | | | | | | | | |Федерального Закона от |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |11.04.2011 N 69-ФЗ, в том | 2012 | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |9.1. изготовление бланков | 2009 | | | | | | ДТДХ | | |разрешений |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2010 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 0,099 | | 0,099 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |9.2. приобретение | | | | | | | | | |оргтехники: | | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |- принтер | 2009 | | | | | | ДТДХ | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2010 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 0,009 | | 0,009 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |- телефакс | 2009 | | | | | | ДТДХ | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2010 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 0,006 | | 0,006 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |- ноутбук | 2009 | | | | | | ДТДХ | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2010 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 0,020 | | 0,020 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |- устройство для | 2009 | | | | | | ДТДХ | | |ламинирования бланков |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |разрешений | 2010 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 0,006 | | 0,006 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |9.3. приобретение | 2009 | | | | | | ДТДХ | | |расходных материалов для |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |принтера и телефакса | 2010 | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 0,010 | | 0,010 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------| | |Итого по разделу 2 | 2009 | 55,751 | | 55,751 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2010 | 55,751 | | 55,751 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 55,376 | | 55,376 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | 55,751 | | 55,751 | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |ИТОГО, млн. рублей | | 222,629 | | 222,629 | | | | | |в том числе по | | | | | | | | | |исполнителям: | | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |Департамент транспорта и | 2009 | 0,000 | | 0,000 | | | | | |дорожного хозяйства за |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |весь период реализации | 2010 | 0,000 | | 0,000 | | | | | |Программы, млн. руб. 0,150 |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 0,150 | | 0,150 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | 0,000 | | 0,000 | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |ГБУ "Владупрадор" за весь | 2009 | 55,751 | | 55,751 | | | | | |период реализации |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |Программы, млн. руб. 222,479| 2010 | 55,751 | | 55,751 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 55,226 | | 55,226 | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | 55,751 | | 55,751 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к постановлению Губернатора области от 01.08.2011 N 780 Раздел 3. Мероприятия, направленные н а развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование мероприятия | Срок | Объем | В том числе за счет средств | Исполнители - | Ожидаемые результаты | | | исполнения | финансирования |-----------------------------------------------------| ответственные за | (количественные или | | | | (млн. руб.) | федерального | областного | местного | внебюджетных | реализацию | качественные | | | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников | мероприятия | показатели) | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Цель: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с | |пострадавшими | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Задача: Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, | |пострадавшим в ДТП | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Материально-техническое | 2009 | 7,555 | | 7,555 | | | ДЗ | сокращение к 2012 | |обеспечение лечебных |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | году в 1,5 раза | |учреждений, оказывающих | 2010 | 3,579 | | 3,579 | | | | количества лиц, | |экстренную медицинскую |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | погибших в результате| |помощь лицам, | 2011 | 0 | | 0 | | | | ДТП, и снижение на 10| |пострадавшим в результате |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | процентов количества | |дорожно-транспортных | 2012 | 7,555 | | 7,555 | | | | ДТП с | |происшествий (5/86) * | | | | | | | | пострадавшими по | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | сравнению с | |2. Осуществление денежных | 2009 | 7,488 | | 7,488 | | | | показателями 2004 | |выплат водителям |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | года | |автотранспорта станций, | 2010 | 17,643 | | 8,738 | 8,905 | | | | |отделений, пунктов скорой |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |медицинской помощи в | 2011 | 0 | | 0 | | | | | |размере 1000 рублей в месяц |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | 0 | | 0 | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+------------------+----------------------| |Итого по Разделу 3 | 2009 | 15,043 | 0,000 | 15,043 | 0,000 | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2010 | 21,222 | 0,000 | 12,317 | 8,905 | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | 7,555 | 0,000 | 7,555 | 0,000 | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |ИТОГО, млн. рублей | | 43,820 | 0,000 | 34,915 | 8,905 | | | | |в том числе по | | | | | | | | | |исполнителям: | | | | | | | | | |----------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |ДЗ за весь период | 2009 | 15,043 | 0,000 | 15,043 | 0,000 | | | | |реализации Программы, |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |млн. рублей - 34,915 | 2010 | 21,222 | 0,000 | 12,317 | 8,905 | | | | |Местные бюджеты, |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | |млн. рублей - 8,905 | 2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | 2012 | 7,555 | 0,000 | 7,555 | 0,000 | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | |------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * - мероприятия, присутствующие в перечне мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"; **- организации не входящие в структуру администрации области привлекаются к реализации мероприятий по согласованию Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|