Расширенный поиск

Постановление Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 № 353-пр


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 379 824,73 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 1 045 390,82 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,

2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,

2015 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2016 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2017 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2018 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2019 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2020 год - 125 702,03 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 928 695,81 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,

2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,

2015 год - 125 711,40 тыс. рублей,

2016 год - 130 739,85 тыс. рублей,

2017 год - 130 739,85 тыс. рублей,

2018 год - 130 739,85 тыс. рублей,

2019 год - 130 739,85 тыс. рублей,

2020 год - 130 739,85 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 1 405 738,10 тыс. рублей,

из них:

 

 

1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,

2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,

2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,

2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,

2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,

2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,

2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,

2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 240 000,00 тыс. рублей";


 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 379 824,73 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 1 045 390,82 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,

2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,

2015 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2016 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2017 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2018 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2019 год - 125 702,03 тыс. рублей,

2020 год - 125 702,03 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 928 695,81 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,

2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,

2015 год - 125 711,40 тыс. рублей,

2016 год - 130 739,85 тыс. рублей,

2017 год - 130 739,85 тыс. рублей,

2018 год - 130 739,85 тыс. рублей,

2019 год - 130 739,85 тыс. рублей,

2020 год - 130 739,85 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 1 405 738,10 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,

2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,

2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,

2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,

2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,

2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,

2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,

2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 240 000,00 тыс. рублей.";

10) в подпрограмме "Кадры здравоохранения":

а) в паспорте:

- позицию "Основные мероприятия Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Основные мероприятия Подпрограммы

-

формирование системы управления кадровым потенциалом отрасли здравоохранения края с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижения полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;

повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников;

стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников;

социальная поддержка медицинских работников";

 

- позицию "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Показатели (индикаторы) Подпрограммы

-

обеспеченность населения края врачами (на 10 тыс. населения);

обеспеченность населения края средним медицинским персоналом (на 10 тыс. населения);

количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования;

количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена;

 

 

число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе по программам высшего профессионального образования, по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края;

число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края;

доля аккредитованных специалистов;

доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками;

количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае;

количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты";

 

- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 024 638,26 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 2 654 478,56 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,

2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,

2015 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2016 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2017 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2018 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2019 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2020 год - 331 284,82 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 13 500,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 13 500,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 356 659,70 тыс. рублей,

из них:

в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,

2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,

2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2020 год - 21 450,00 тыс. рублей";

 

- позицию "Конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Конечные результаты реализации Подпрограммы

-

сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения края;

расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовкой;

преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;

обеспечение населения региона врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории края;

изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских организаций на "эффективный контракт";

формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в крае врачей и среднего медицинского персонала;

формирование базы данных вакантных должностей специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием";


 

б) раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

 

По предварительной оценке, реализация Подпрограммы приведет к увеличению численности врачей на 264 человека, численности среднего медицинского персонала - на 2 643 человека.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала возрастет с 1:1,9 до 1:2,7.

Заключение "эффективного контракта" с медицинскими работниками, предоставление единовременных компенсационных выплат и поэтапное повышение уровня заработной платы медицинских работников, предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", позитивно отразится на качестве жизни медицинских работников, качестве возрастной структуры кадрового потенциала, повышении престижа медицинских профессий и предотвращении оттока медицинских кадров из краевых государственных учреждений здравоохранения.

В процессе реализации Подпрограммы будет сформирована система управления кадровым потенциалом отрасли здравоохранения края с учетом структуры и потребности краевых учреждений здравоохранения в медицинских кадрах.

За время реализации Подпрограммы планируется обучить на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации около 45,5 тыс. специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, что позитивно отразится на профессиональном уровне знаний медицинских работников.";

в) раздел 5 изложить в следующей редакции:

"5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы

 

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на поэтапное устранение дефицита медицинских кадров и достижение основных показателей:

- обеспеченность населения края врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) на 10 тыс. населения. Расчет показателя производится по формуле: число врачей x 10 000 / численность населения на конец года;

- обеспеченность населения края средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения. Расчет показателя производится по формуле: число средних медицинских работников x 10 000 / численность населения на конец года;

- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача. Расчет показателя производится по формуле: число средних медицинских работников (физических лиц) / число врачей (физических лиц);

- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования;

- количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования;

- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования;

- количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена;

- число лиц, направленных на целевую подготовку;

- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации отрасли здравоохранения края. Расчет показателя производится по формуле: число врачей, закончивших обучение в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения края, x 100 / число врачей, завершивших обучение в рамках целевой подготовки для нужд края;

- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края;

- доля аккредитованных специалистов. Расчет показателя производится по формулам: число аккредитованных врачей x 100 / число врачей на конец отчетного года; число аккредитованных средних медицинских работников x 100 / число средних медицинских работников на конец отчетного года;

- доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками. Расчет показателя производится по формуле: число медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, x 100 / число медицинских организаций;

- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае;

- количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием получивших единовременные компенсационные выплаты.

Сбор информации производится в соответствии с формами N 17, 30, 40, 47, данными Росстата, информацией, предоставляемой учреждениями здравоохранения, КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края, КГБОУ СПО "Хабаровский государственный медицинский колледж".";

г) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 024 638,26 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 2 654 478,56 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,

2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,

2015 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2016 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2017 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2018 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2019 год - 331 284,82 тыс. рублей,

2020 год - 331 284,82 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 13 500,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 13 500,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 356 659,70 тыс. рублей, из них:

в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,

2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,

2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2020 год - 21 450,00 тыс. рублей.";

д) абзац третий раздела 9 признать утратившим силу;

11) в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 608 855,12 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 5 259 931,39 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,

2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,

2015 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2016 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2017 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2018 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2019 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2020 год - 606 445,93 тыс. рублей;

2) федеральный бюджет - 82 044,60 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2016 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2017 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2018 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2019 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2020 год - 13 674,10 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 6 266 879,13 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,

2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,

2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,

2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 346 278,80 тыс. рублей";


 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 608 855,12 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 5 259 931,39 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,

2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,

2015 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2016 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2017 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2018 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2019 год - 606 445,93 тыс. рублей,

2020 год - 606 445,93 тыс. рублей;

2) федеральный бюджет - 82 044,60 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2016 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2017 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2018 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2019 год - 13 674,10 тыс. рублей,

2020 год - 13 674,10 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 6 266 879,13 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,

2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,

2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,

2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 346 278,80 тыс. рублей.";

12) в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":

а) в паспорте:

- абзацы четвертый, пятый позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" признать утратившими силу;

- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 366 857,93 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 906 389,73 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,

2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,

2015 год - 116 370,80 тыс. рублей,

2016 год - 114 370,80 тыс. рублей,

2017 год - 114 370,80 тыс. рублей,

2018 год - 114 370,80 тыс. рублей,

2019 год - 113 870,80 тыс. рублей,

2020 год - 113 870,80 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 460 468,20 тыс. рублей,

из них:

в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,

2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,

2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,

2016 год - 57 774,40 тыс. рублей,

2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,

2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,

2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,

2020 год - 74 772,40 тыс. рублей";


 

- абзацы четвертый, пятый позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы" признать утратившими силу;

б) абзацы четвертый, пятый раздела 3 признать утратившими силу;

в) абзацы четвертый, пятый раздела 5 признать утратившими силу;

г) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 366 857,93 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 906 389,73 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,

2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,

2015 год - 116 370,80 тыс. рублей,

2016 год - 114 370,80 тыс. рублей,

2017 год - 114 370,80 тыс. рублей,

2018 год - 114 370,80 тыс. рублей,

2019 год - 113 870,80 тыс. рублей,

2020 год - 113 870,80 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 460 468,20 тыс. рублей, из них:

в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,

2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,

2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,

2016 год - 57 774,40 тыс. рублей,

2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,

2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,

2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,

2020 год - 74 772,40 тыс. рублей.";

13) приложения N 1 - 3, 5 - 8 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И.Шпорт

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства Хабаровского края

от 26 сентября 2014 г. N 353-пр

 

"Приложение N 1

к Государственной программе

Хабаровского края "Развитие

здравоохранения Хабаровского края"


 

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

 

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора) по годам

2012 (базовый показатель)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основные показатели

1.1.

Смертность населения от всех причин

случаев на 1 тыс. населения

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (далее - Росстат)

13,6

13,5

13,4

12,8

12,3

12,1

11,8

11,5

11,2

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

Росстат

67,14

71,4

68,8

69,2

69,5

69,9

70,2

70,6

70,9

1.3.

Младенческая смертность

случаев на 1 тыс. родившихся живыми

Росстат

10,5

10,7

10,5

10,3

9,9

8,8

7,5

7,1

6,7

1.4.

Смертность населения от болезней системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения

- " -

778,4

771,5

721,7

691,7

677,2

663,0

649,4

628,8

609,5

1.5.

Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий

случаев на 100 тыс. населения

- " -

18,3

17,6

16,2

14,8

13,4

10,0

10,6

8,9

8,9

1.6.

Смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных)

- " -

- " -

201,7

201,2

199,4

197,8

196,1

194,4

192,8

191,2

189,6

1.7.

Смертность населения от туберкулеза

- " -

- " -

21,8

24,0

23,5

20,5

18,0

16,0

11,8

10,6

9,6

1.8.

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)

- " -

- " -

1180,5

1177,0

1177,0

1176,9

1176,8

1176,7

1176,6

1176,5

1176,4

1.9.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

- " -

13,0

12,5

12,0

11,6

11,3

11,0

10,6

10,3

10,0

1.10.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

- " -

35,0

31,9

30,9

29,0

28,9

27,0

26,5

25,6

24,8

1.11.

Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

случаев на 100 тыс. населения

Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее - минздрав РФ)

120,3

119,1

110,0

100,0

98,0

96,0

94,0

92,0

90,0

1.12.

Обеспеченность населения края врачами

человек на 10 тыс. населения

министерство здравоохранения края

46,7

50,0

37,8

38,1

38,4

38,7

39,0

39,1

39,4

1.13.

Обеспеченность населения края средним медицинским персоналом

человек на 10 тыс. населения

- " -

83,5

86,08

87,7

89,6

91,9

96,4

99,9

103,0

105,9

1.14.

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

человек

- " -

1,9

2,3

2,3

2,3

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

1.15.

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Хабаровском крае

процентов

- " -

129,7

129,7

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

200,0

200,0

1.16.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае

- " -

- " -

78,9

75,6

77,9

79,3

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

1.17.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Хабаровском крае

процентов

министерство здравоохранения края

41,3

50,0

51,0

52,4

70,5

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

2.1.

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

2.1.1.

Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)

кг

министерство здравоохранения края

 

110,5

112

113,5

115

116,6

118

119,5

121

2.1.2.

Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год

- " -

 

 

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

81,0

82,0

2.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

2.2.1.

Заболеваемость дифтерией

случаев на 100 тыс. населения

министерство здравоохранения края

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2.2.2.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

- " -

- " -

0,22

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

2.2.3.

Заболеваемость краснухой

- " -

- " -

7,97

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

менее 1 случая

2.2.4.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом

- " -

- " -

0,37

0,36

0,36

0,36

0,35

0,35

0,34

0,34

0,34

2.2.5.

Заболеваемость корью

случаев на 1 миллион населения

- " -

26,8

2,0

2,9

2

2

2

2

2

1

2.2.6.

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

- " -

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.2.7.

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

- " -

- " -

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.2.8.

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

- " -

- " -

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.2.9.

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

- " -

- " -

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.3.

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

2.3.1.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

случаев на 100 тыс. населения

министерство здравоохранения края

1,57

1,56

0,90

0,9

0,9

0,9

0,87

0,85

0,83

2.3.2.

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C

- " -

- " -

78,54

68,5

63,00

62,8

62,5

62,3

62,1

62,0

62,0

2.3.3.

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

процентов

- " -

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.3.4.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процентов

- " -

94,0

94,5

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.3.5.

Прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края

случаев на 100 тыс. населения

- " -

2,7

3,0

3,0

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

2.3.6.

Удельный вес обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции

процентов

- " -

19,0

19,2

19,3

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

2.3.7.

Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами

- " -

- " -

98,0

98,1

98,15

98,2

98,25

98,3

98,35

98,4

98,4

2.3.8.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

процентов

министерство здравоохранения края

29,1

29,15

29,2

29,3

29,5

29,7

29,7

29,8

29,8

2.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

2.4.1.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

министерство здравоохранения края

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85.0

85,0

2.4.2.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

- " -

- " -

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

2.4.3.

Охват диспансеризацией подростков

- " -

- " -

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.4.4.

Охват диспансеризацией взрослого населения

- " -

- " -

 

20

23

23

23

23

23

23

23

2.4.5.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

- " -

- " -

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

80,0

80,0

80,0

3.

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

3.1.

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

министерство здравоохранения края

31,7

32,8

33,9

35,9

36,5

37,5

38,5

39,0

40,0

3.2.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

министерство здравоохранения края

19,8

19,3

18,7

18,2

17,6

17,1

16,6

16,1

15,9

3.3.

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

- " -

- " -

29,3

27,6

26,1

24,5

22,9

21,3

19,5

18,3

17,6

3.4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

- " -

11,9

12,0

12,1

12,3

12,5

12,8

13,2

13,7

13,9

3.5.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента

- " -

5,1

5,4

5,5

5,9

6,1

6,4

6,7

6,8

6,9

3.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет

число больных, алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

министерство здравоохранения края

14,1

14,3

14,6

14,9

15,0

15,3

15,6

15,9

16,1

3.7.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет

число больных, алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

министерство здравоохранения края

5,3

6,0

6,3

6,9

7,1

7,5

8,1

9,3

10,4

3.8.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

- " -

12,5

12,4

12,3

12,2

12,0

12,0

11,8

11,4

11,2

3.9.

Смертность от ишемической болезни сердца

случаев на 100 тыс. населения

- " -

393,4

389,5

385,6

381,7

377,9

370,4

366,7

363,0

355,8

3.10.

Смертность от цереброваскулярных болезней

случаев на 100 тыс. населения

- " -

229,2

228,2

225,9

221,6

219,1

216,9

214,8

210,5

208,4

3.11.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст.

процентов

- " -

52,1

52,2

52,2

52,7

53,5

54,3

55,1

55,9

56,7

3.12.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять лет и более

процентов

министерство здравоохранения края

48,9

49,3

52,2

52,5

52,8

53,2

53,6

54,1

54,5

3.13.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

- " -

- " -

20,4

21,1

20,9

20,7

20,5

20,4

20,2

20,1

20,0

3.14.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

- " -

- " -

88,9

89,9

86,8

87,2

87,9

88,5

89,0

89,0

89,0

3.15.

Больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

- " -

- " -

4,3

4,2

4,2

4,1

4,1

4,0

4,0

4,0

3,9

3.16.

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

- " -

- " -

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.17.

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

- " -

4678

4709

9364

9400

9450

9500

9550

9600

9650

4.

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Смертность детей от 0 до 17 лет

случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста

Росстат

147,0

141,0

131,0

121,0

111,0

101,0

93,0

92,0

90,0

4.2.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1 тыс. родившихся живыми

министерство здравоохранения края

5,1

4,8

4,5

4,2

3,9

3,6

3,3

3,0

2,7

4.3.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременных

процентов

- " -

13,6

50

55

60

65

70

75

75

75

4.4.

Охват неонатальным скринингом

- " -

- " -

99,3

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

4.5.

Охват аудиологическим скринингом

- " -

- " -

99,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

4.6.

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в стационаре III-а группы

- " -

- " -

52,2

56,0

60,0

64,0

68,0

72,0

76,0

80,0

85,0

4.7.

Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

- " -

- " -

58,2

60,0

62,8

65,1

67,4

69,6

71,9

74,2

76,5

4.8.

Больничная летальность детей

процентов

министерство здравоохранения края

0,43

0,40

0,37

0,34

0,31

0,28

0,25

0,22

0,19

4.9.

Число абортов

на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет

- " -

39,6

39,57

39,1

38,8

38,5

38,2

37,9

37,6

37,3

5.

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

5.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процентов

министерство здравоохранения края

6,0

9,0

13,0

17,0

21,0

26,0

31,0

36,0

45,0

5.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

- " -

- " -

1,9

4,0

6,0

9,0

12,0

15,0

17,0

21,0

25,0

5.3.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

- " -

- " -

70,0

72,0

73,0

74,0

75,0

78,0

80,0

82,0

85,0

6.

Подпрограмма "Кадры здравоохранения"

6.1.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников. Подготовка средних медицинских и фармацевтических работников

6.1.1.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования

человек

министерство здравоохранения края

3569

3125

5539

5539

5539

5539

5539

5539

5539

6.1.2.

Количество подготовленных кадров высшей квалификации в интернатуре, ординатуре, аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров в государственных организациях дополнительного профессионального образования

человек

министерство здравоохранения края

159

142

203

216

214

213

45

40

40

6.1.3

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования

- " -

- " -

765

700

700

700

700

700

700

700

700

6.1.4.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

- " -

- " -

450

400

450

500

500

500

500

500

500

6.1.5.

Число лиц, направленных на целевую подготовку, в том числе:

человек

министерство здравоохранения края

337

343

212

242

252

194

190

190

190

6.1.5.1.

по программам высшего профессионального образования

 

 

242

248

100

130

140

150

150

150

150

6.1.5.2.

по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования

 

 

95

95

112

112

112

44

40

40

40

6.1.6.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

процентов

- " -

60

89

78

80

83

86

90

94

98

6.1.7.

Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству здравоохранения края

человек

министерство здравоохранения края

344

305

238

334

370

400

500

500

500

6.1.8.

Доля аккредитованных специалистов

процентов

- " -

0

0

0

0

0

20

40

60

80

6.2.

Стимулирование привлечения и закрепления медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в отрасли здравоохранения края, повышение качества возрастной структуры кадрового потенциала, обеспечение социальной защиты, повышение качества жизни и престижа медицинских работников

6.2.1.

Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками

процентов

министерство здравоохранения края

0

0

30

70

100

100

100

100

100

6.2.2.

Количество мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в крае

единиц

- " -

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6.3.

Социальная поддержка медицинских работников

6.3.1.

Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получивших единовременные компенсационные выплаты

человек

- " -

41

66

57

39

31

31

31

31

31

7.

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"

7.1.

Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов граждан, имеющих право на предоставление государственной социальной помощи, включенных в региональный сегмент федерального регистра, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина

процентов

министерство здравоохранения края

93,0

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

7.2.

Уровень удовлетворения потребности в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей граждан, имеющих право на бесплатное или со скидкой лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина

процентов

министерство здравоохранения края

93,0

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

98

7.3.

Уровень удовлетворения потребности граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по предъявленным в аптечную организацию рецептам от предъявленных рецептов при обращении гражданина

процентов

министерство здравоохранения края

93,0

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

98,0

8.

Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"

8.1.

Среднее количество медицинских работников, приходящихся на один современный персональный компьютер

человек

министерство здравоохранения края

5

4

3

3

3

3

3

3

2

8.2.

Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых ведутся электронные карты пациентов и/или используются информационные системы поддержки медицинской деятельности

процентов

- " -

46

52

58

64

82

100

100

100

100

8.3.

Доля лечебно-профилактических учреждений края, в которых используется электронная регистратура

- " -

- " -

40

70

100

100

100

100

100

100

100

8.4.

Доля лечебно-профилактических учреждений края, имеющих телемедицинские центры и узлы

- " -

- " -

30

30

50

50

70

85

90

95

100

9.

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

9.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек / на 100. тыс. взрослого населения

министерство здравоохранения края

0

0

0,85

1,70

4,40

6,10

7,00

8,50

10,0

9.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек / на 100. тыс. детского населения

- " -

0

0

1,60

1,68

1,76

1,84

1,92

2,00

2,08

10.

Развитие государственно-частного партнерства

10.1.

Привлечение к участию в реализации Территориальной программы государственных гарантий не менее 15 процентов организаций здравоохранения негосударственной формы собственности

процентов

министерство здравоохранения края

11

12

12

13

13

13

13

14

15


Информация по документу
Читайте также