Расширенный поиск
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 № 353-пр
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 353-пр
26 сентября
О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22
октября
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет: Внести в государственную программу
Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края",
утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 1) в паспорте: а) в позиции "Показатели (индикаторы) Программы": - абзацы третий, одиннадцатый признать утратившими силу; - абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции: "количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез; обеспеченность населения края врачами;"; - абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: "количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача;"; - дополнить абзацами следующего содержания: "доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях; количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь"; б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Программы" изложить в следующей редакции:
в) позицию "Конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
2) раздел 3 изложить в следующей редакции: "3. Прогноз конечных результатов реализации Программы
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать: - снижение смертности населения от всех причин до 11,2 случая на 1 тыс. населения; - увеличение продолжительности активной жизни населения до 70,9 года; - снижение младенческой смертности до 6,7 случая на 100 тыс. родившихся живыми; - снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 609,5 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий до 8,9 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от новообразований (в том числе от злокачественных) до 189,6 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от туберкулеза до 9,6 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения (без показателя смертности населения от внешних причин) до 1 176,4 случая на 100 тыс. населения; - снижение потребления
алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до - снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 24,8 процента; - снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез до 90,0 случаев на 100 тыс. населения; - обеспеченность населения края врачами до 39,4 на 10 тыс. населения; - обеспеченность населения края средним медицинским персоналом до 105,9 на 10 тыс. населения; - доведение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача, до 2,7; - доведение соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в крае до 200,0 процентов; - доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в крае до 100,0 процентов; - доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в крае до 100,0 процентов."; 3) в разделе 5: а) абзац пятый признать утратившим силу; б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: "- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (число больных с впервые выявленным активным туберкулезом всех форм / среднегодовая численность населения x 100 000). Источник информации - Росстат;"; в) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: "- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача (число врачей (физических лиц) / число средних медицинских работников (физических лиц);"; 4) в пункте 6.2.3 подраздела 6.2 раздела 6: а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: "В соответствии с утвержденной "дорожной картой" объемы стационарной помощи в крае должны снизиться с 0,209 случая госпитализации на 1 тыс. жителей в год до 0,194 случая в 2020 году (с 10,7 до 9,0 тыс. коек). Также в динамике с уменьшением объемов оказываемой стационарной помощи будет снижаться доля расходов в структуре территориальной программы на финансирование стационарной помощи."; б) в абзаце тридцать третьем слова ", Хабаровский район" исключить; в) в абзаце сорок четвертом слово "четырех" заменить словом "трех"; г) абзац сорок пятый признать утратившим силу; д) абзацы шестидесятый - шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции: "В рамках реализации настоящей Программы планируется строительство и реконструкция 40 объектов стоимостью 29,9 млрд. рублей, в том числе: - по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" - 10 объектов стоимостью 8,7 млрд. рублей; - по подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - 21 объект стоимостью 15,3 млрд. рублей; - по подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" - 7 объектов стоимостью 4,5 млрд. рублей; - по подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" - 2 объекта стоимостью 1,33 млрд. рублей."; е) в абзаце семьдесят втором цифры "11" заменить цифрами "15"; ж) абзац семьдесят четвертый изложить в следующей редакции: "Индикаторами эффективности мероприятий терпланирования станет рост числа дней занятости койки в году с 325 в 2013 году до 333 в 2020 году, средняя длительность лечения больного в стационаре с 12,5 дня в 2013 году снизится до 11,5 дня в 2020 году."; 5) раздел 8 изложить в следующей редакции: "8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 315 388 779,06 тыс. рублей, из них: 1) средства краевого бюджета - 108 358 381,55 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей, 2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей, 2015 год - 13 836 260,01 тыс. рублей, 2016 год - 13 850 601,44 тыс. рублей, 2017 год - 13 743 401,44 тыс. рублей, 2018 год - 13 743 401,44 тыс. рублей, 2019 год - 13 743 401,44 тыс. рублей, 2020 год - 13 743 401,44 тыс. рублей; 2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 153 189 421,16 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей, 2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей, 2015 год - 19 449 404,40 тыс. рублей, 2016 год - 20 331 201,00 тыс. рублей, 2017 год - 20 331 201,00 тыс. рублей, 2018 год - 20 331 201,00 тыс. рублей, 2019 год - 20 331 201,00 тыс. рублей, 2020 год - 20 331 201,00 тыс. рублей; 3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 683 657,10 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 29 823,90 тыс. рублей, 2015 год - 108 972,20 тыс. рублей, 2016 год - 108 972,20 тыс. рублей, 2017 год - 108 972,20 тыс. рублей, 2018 год - 108 972,20 тыс. рублей, 2019 год - 108 972,20 тыс. рублей, 2020 год - 108 972,20 тыс. рублей; 4) внебюджетные средства (прогнозно) - 3 281 000,00 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 350 000,00 тыс. рублей, 2014 год - 385 000,00 тыс. рублей, 2015 год - 399 400,00 тыс. рублей, 2016 год - 408 300,00 тыс. рублей, 2017 год - 420 900,00 тыс. рублей, 2018 год - 431 700,00 тыс. рублей, 2019 год - 439 000,00 тыс. рублей, 2020 год - 446 700,00 тыс. рублей. Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей, из них: 1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей, 2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей, 2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей, 2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей, 2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей, 2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей, 2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей, 2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей; 2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 529 642,00 тыс. рублей, 2014 год - 393 501,80 тыс. рублей, 2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей, 2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей, 2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей, 2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей, 2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей, 2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей. Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными средствами финансирования настоящей Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края. Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении N 5 к настоящей Программе. Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе. Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов, ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении N 7 к настоящей Программе. Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов, ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении N 8 к настоящей Программе."; 6) в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи": а) в паспорте: - в позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы": абзацы первый - шестой признать утратившими силу; абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: "доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете;"; абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый признать утратившими силу; дополнить абзацами следующего содержания: "потребление овощей и бахчевых культур (за исключением картофеля); потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год; охват диспансеризацией взрослого населения"; - позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
- позицию "Конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
б) разделы 3, 4 изложить в следующей редакции: "3. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап: 2013 - 2015 годы; II этап: 2016 - 2020 годы. Особенностью реализации Подпрограммы является необходимость решения задач по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения края, в том числе по снижению распространенности наиболее значимых факторов риска, реализации дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения, по раннему выявлению инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C. По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году запланировано: - повышение потребления овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя (за исключением картофеля) до 121 килограмма в год; - повышение потребления
фруктов и ягод в среднем на потребителя до - снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 случая на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости корью до одного случая на 1 млн. населения; - снижение заболеваемости краснухой до одного случая на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости эпидемическим паротитом до одного случая на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом до 0,34 случая на 100 тыс. населения; - охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки не менее 95,0 процентов; - охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки не менее 95,0 процентов; - охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки не менее 95,0 процентов; - охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки не менее 95,0 процентов; - снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 0,83 случая на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 62 случаев на 100 тыс. населения; - охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки не менее 95,0 процентов; - доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, не менее 95,0 процентов от числа выявленных; - прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края до 3,3 случая на 100 тыс. населения; - рост обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции до 19,5 процента; - охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами до 98,4 процента; - рост доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, до 29,8 процента; - охват профилактическими медицинскими осмотрами детей не менее 85,0 процентов; - охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 97,0 процентов; - охват диспансеризацией подростков не менее 95,0 процентов; - охват диспансеризацией взрослого населения не менее 23,0 процентов; - охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 80,0 процентов.
4. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы
Для оценки результатов реализации Подпрограммы предлагается использовать в качестве определяющих индикаторы, которые являются основными и представляются для оценки эффективности деятельности: - заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний дифтерией к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000); - заболеваемость корью (количество случаев заболеваний корью на 1 млн. человек); - заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний краснухой к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000); - заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний эпидемическим паротитом к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000); - заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000); - охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (отношение числа лиц декретированного возраста: дети до одного года, в возрасте 18 месяцев, 6 лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше, получившие прививку против дифтерии, коклюша и столбняка, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края); - охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (отношение числа лиц декретированного возраста: дети в возрасте одного года и 6 лет, взрослые в возрасте 18 - 35 лет, получившие прививку против кори, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края); - охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (отношение числа лиц декретированного возраста: дети от одного года до 18 лет, девушки в возрасте 18 - 35 лет, получившие прививку против краснухи, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края); - охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (отношение числа лиц декретированного возраста: дети в возрасте 12 и 18 месяцев, получившие прививку против эпидемического паротита, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края); - заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний острым вирусным гепатитом B к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000); - заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения (отношение числа выявленных случаев заболеваний хроническими вирусными гепатитами B и C к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000); - охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки (отношение числа лиц в возрасте от 0 до 55 лет, получивших прививку против вирусного гепатита B, к общему числу лиц данного возраста, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения края); - доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (отношение ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, к общему числу выявленных ВИЧ-инфицированных лиц); - прирост вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией у жителей края (отношение числа вновь зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000); - удельный вес обследованных граждан в крае в целях выявления ВИЧ-инфекции (отношение количества обследованных граждан края в целях выявления ВИЧ-инфекции к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000); - охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду в соответствии с действующими стандартами (отношение количества пар "мать - дитя", охваченных химиопрофилактикой вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду, к общему количеству матерей с ВИЧ-инфекцией); - охват больных, нуждающихся в антиретровирусной терапии (отношение количество лиц, получивших антиретровирусную терапию, к числу нуждающихся); - охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (отношение осмотренных детей к общему количеству детей, умноженное на 100); - охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (отношение осмотренных детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общему количеству детей, умноженное на 100); - охват диспансеризацией подростков (отношение количества осмотренных подростков к общему количеству подростков, умноженное на 100); - охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (отношение количества обследованных на туберкулез к среднегодовой численности населения, умноженное на 100 000); - потребление овощей и бахчевых культур (за исключением картофеля) (данные социологического опроса); - потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год (данные социологического опроса); - охват диспансеризацией взрослого населения (отношение количества осмотренного взрослого населения к общему числу взрослого населения, умноженное на 100); - доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете (отношение числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, к числу лиц, состоящих на диспансерном учете). Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения приведены в приложении N 1 к настоящей Программе."; в) раздел 6 изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 71 290 127,11 тыс. рублей, из них: 1) краевой бюджет - 2 979 338,21 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 337 555,16 тыс. рублей, 2014 год - 411 396,41 тыс. рублей, 2015 год - 372 456,19 тыс. рублей, 2016 год - 371 586,09 тыс. рублей, 2017 год - 371 586,09 тыс. рублей, 2018 год - 371 586,09 тыс. рублей, 2019 год - 371 586,09 тыс. рублей, 2020 год - 371 586,09 тыс. рублей; 2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 57 679 340,40 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей, 2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей, 2015 год - 7 359 738,44 тыс. рублей, 2016 год - 7 650 388,81 тыс. рублей, 2017 год - 7 650 388,81 тыс. рублей, 2018 год - 7 650 388,81 тыс. рублей, 2019 год - 7 650 388,81 тыс. рублей, 2020 год - 7 650 388,81 тыс. рублей; 3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 246 772,20 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6 414,00 тыс. рублей, 2015 год - 40 059,70 тыс. рублей, 2016 год - 40 059,70 тыс. рублей, 2017 год - 40 059,70 тыс. рублей, 2018 год - 40 059,70 тыс. рублей, 2019 год - 40 059,70 тыс. рублей, 2020 год - 40 059,70 тыс. рублей; 4) внебюджетные средства - 151 300,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 19 000,00 тыс. рублей, 2015 год - 19 600,00 тыс. рублей, 2016 год - 21 000,00 тыс. рублей, 2017 год - 21 900,00 тыс. рублей, 2018 год - 22 600,00 тыс. рублей, 2019 год - 23 000,00 тыс. рублей, 2020 год - 24 200,00 тыс. рублей. Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 10 233 376,30 тыс. рублей, из них: 1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 303 716,93 тыс. рублей, 2014 год - 2 927,85 тыс. рублей, 2015 год - 421 095,07 тыс. рублей, 2016 год - 685 095,07 тыс. рублей, 2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей, 2018 год - 952 745,07 тыс. рублей, 2019 год - 852 845,07 тыс. рублей, 2020 год - 741 445,07 тыс. рублей; 2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 2 764,00 тыс. рублей, 2015 год - 80 000,00 тыс. рублей, 2016 год - 788 500,00 тыс. рублей, 2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей, 2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей, 2019 год - 844 400,00 тыс. рублей, 2020 год - 565 000,00 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к Программе. Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к Программе."; 7) в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации": а) в паспорте: - позицию "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания: "доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях; количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь"; - позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
- позицию "Конечные результаты реализации Подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания: "увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях до 56,7 процента; увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 9 650 человек"; б) раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания: "- увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях до 56,7 процента; - увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 9 650 человек."; в) раздел 5 изложить в следующей редакции: "5. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на снижение смертности населения от социально значимых заболеваний путем повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации и достижение основных показателей: - доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (число лиц, прекративших бактериовыделение, состоящих на учете/общее число лиц, состоящих на учете, x 100); - доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года (число выбывших (выписанных плюс умерших) больных алкоголизмом из стационара (из числа повторно госпитализированных) в течение года (из числа поступивших в данном году) / общее число выбывших (выписанных плюс умерших) больных алкоголизмом из стационара в течение года x 100); - доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года (число выбывших (выписанных плюс умерших) больных наркоманией из стационара (из числа повторно госпитализированных) в течение года (из числа поступивших в данном году) / общее число выбывших (выписанных плюс умерших) больных наркоманией из стационара в течение года x 100); - число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет (абсолютное число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет / на 100 наркологических больных, прошедших реабилитацию); - число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет (абсолютное число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет/на 100 наркологических больных, прошедших реабилитацию); - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет (абсолютное число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет / на 100 больных алкоголизмом, прошедших реабилитацию); - число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет (абсолютное число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет / на 100 больных алкоголизмом, прошедших реабилитацию); - доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (число выбывших (выписанных плюс умерших) больных психическими расстройствами из стационара (из числа повторно госпитализированных) в течение года / общее число выбывших (выписанных плюс умерших) больных психическими расстройствами из стационара в течение года x 100); - смертность от ишемической болезни сердца (число случаев смерти от ишемической болезни сердца / среднегодовая численность населения x 100 000); - смертность от цереброваскулярных болезней (число случаев смерти от цереброваскулярных заболеваний / среднегодовая численность населения x 100 000); - одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями (число умерших на первом году с момента установления диагноза злокачественного новообразования / общее число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в предыдущем году x 100); - удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза пять и более лет (число больных, состоящих на учете с момента установления диагноза злокачественного новообразования пять и более лет, / общее число больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете на конец отчетного года x 100); - доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут/общее число выездов бригад x 100); - больничная летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (число умерших в стационаре пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях/число выбывших (выписанных плюс умерших) из стационара больных, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, x 100); - доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (количество станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови/общее количество станций переливания крови x 100); - доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях (число больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I и II стадиях к числу лиц, больных злокачественными новообразованиями); - количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь (данные министерства здравоохранения края о количестве больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь). Сбор
информации и расчет показателей производятся в соответствии с Методическим
пособием к статистическому анализу деятельности ресурсов здравоохранения (по
данным отчетных форм федерального государственного и отраслевого
статистического наблюдения) под редакцией Р.А.Хальфина
(2006 год) и Методическими рекомендациями по расчету статистических показателей
здоровья населения и деятельности организаций здравоохранения, утвержденными
заместителем Министра здравоохранения и социального развития Российской
Федерации В.И.Стародубовым 24 мая Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения приведены в приложении N 1 к Программе."; г) в разделе 6: - в абзаце третьем позиции "Мероприятие 3" слова "КГБУЗ "Городская клиническая больница N 11" министерства здравоохранения Хабаровского края" исключить; - в позиции "Мероприятие 4": в абзаце четвертом слова "2015 году (в 2012 году - 20 кабинетов)" заменить словами "2020 году"; в абзаце шестом цифры "2015" заменить цифрами "2020"; дополнить абзацем следующего содержания: "- обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями для проведения стандартизированной пролонгированной терапии."; д) раздел 7 изложить в следующей редакции: "7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 198 278 139,67 тыс. рублей, из них: 1) краевой бюджет - 90 534 063,21 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей, 2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей, 2015 год - 11 765 467,60 тыс. рублей, 2016 год - 11 755 282,94 тыс. рублей, 2017 год - 11 648 082,94 тыс. рублей, 2018 год - 11 648 082,94 тыс. рублей, 2019 год - 11 648 082,94 тыс. рублей, 2020 год - 11 648 082,94 тыс. рублей; 2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 78 616 148,34 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей, 2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей, 2015 год - 9 944 061,65 тыс. рублей, 2016 год - 10 449 383,71 тыс. рублей, 2017 год - 10 449 383,71 тыс. рублей, 2018 год - 10 449 383,71 тыс. рублей, 2019 год - 10 449 383,71 тыс. рублей, 2020 год - 10 449 383,71 тыс. рублей; 3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 341 340,30 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 9 909,90 тыс. рублей, 2015 год - 55 238,40 тыс. рублей, 2016 год - 55 238,40 тыс. рублей, 2017 год - 55 238,40 тыс. рублей, 2018 год - 55 238,40 тыс. рублей, 2019 год - 55 238,40 тыс. рублей, 2020 год - 55 238,40 тыс. рублей; 4) внебюджетные средства - 2 999 000,00 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 350 000,00 тыс. рублей, 2014 год - 350 000,00 тыс. рублей, 2015 год - 363 000,00 тыс. рублей, 2016 год - 370 000,00 тыс. рублей, 2017 год - 381 000,00 тыс. рублей, 2018 год - 390 000,00 тыс. рублей, 2019 год - 395 000,00 тыс. рублей, 2020 год - 400 000,00 тыс. рублей. Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 25 787 587,82 тыс. рублей, из них: 1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 237 400,00 тыс. рублей, 2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей, 2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей, 2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей, 2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей, 2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей, 2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей, 2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей; 2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 356 763,00 тыс. рублей, 2015 год - 688 750,00 тыс. рублей, 2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей, 2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей, 2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей, 2019 год - 620 000,00 тыс. рублей, 2020 год - 60 000,00 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к Программе. Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к Программе."; 8) в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка": а) в паспорте: - в абзаце втором позиции "Цели Подпрограммы" слово "материнской," исключить; - в позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы": абзац девятый признать утратившим силу; абзац десятый изложить в следующей редакции: "число абортов (на 1 тыс. женщин в возрасте 15 - 49 лет)"; - позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
- в позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы": в абзаце первом слова "8,1 на 10" заменить словами "90,0 на 100"; абзац седьмой изложить в следующей редакции: "увеличение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 76,5 на 100 родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре;"; абзац девятый признать утратившим силу; абзац десятый изложить в следующей редакции: "снижение числа абортов (на 1 тыс. женщин в возрасте 15 - 49 лет) до 37,3 процента"; б) в разделе 1: - в абзаце первом слово "материнской," исключить; - в абзаце пятьдесят седьмом слово "постабортного" заменить словом "предабортного"; в) в абзаце первом раздела 2 слово "материнской," исключить; г) в разделе 3: - в абзаце втором слова "с 14,7 до 8,1 на 10" заменить словами "со 147,0 до 90,0 на 100"; - абзац восьмой изложить в следующей редакции: "- увеличение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре с 58,2 до 76,5 на 100 родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре;"; - абзац десятый признать утратившим силу; - абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: "- снижение числа абортов (на 1 тыс. женщин в возрасте 15 - 49 лет) с 39,57 до 37,3 процента."; д) в разделе 5: - абзац пятый изложить в следующей редакции: "- смертность детей от 0 до 17 лет рассчитывается как отношение числа умерших в возрасте от 0 до 17 лет к числу детей данного возраста, умноженное на 100 000;"; - абзац седьмой изложить в следующей редакции: "- выживаемость детей, имевших при рождении низкую (Н) и экстремально низкую (ЭН) массу тела, в акушерском стационаре рассчитывается как отношение числа родившихся живыми и выживших с Н и ЭН массой тела детей к числу детей, родившихся живыми с Н и ЭН массой тела, умноженное на 100;"; е) в разделе 6: - абзацы третий, четвертый позиции "Мероприятие 1" изложить в следующей редакции: "- реконструкция существующего акушерского корпуса КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края; - строительство межрайонного перинатального центра в г. Комсомольске-на-Амуре;"; - абзац первый позиции "Мероприятие 2" изложить в следующей редакции: "Мероприятие 2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестизиологии-реанимации для новорожденных."; - в позиции "Мероприятие 3": абзац первый изложить в следующей редакции: "Мероприятие 3. Развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови."; абзац шестой дополнить словами ", и дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови"; ж) раздел 7 изложить в следующей редакции: "7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 26 057 136,24 тыс. рублей, из них: 1) краевой бюджет - 4 639 322,23 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 544 710,14 тыс. рублей, 2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей, 2015 год - 478 532,64 тыс. рублей, 2016 год - 495 928,83 тыс. рублей, 2017 год - 495 928,83 тыс. рублей, 2018 год - 495 928,83 тыс. рублей, 2019 год - 496 428,83 тыс. рублей, 2020 год - 496 428,83 тыс. рублей; 2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 15 965 236,61 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей, 2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей, 2015 год - 2 019 892,91 тыс. рублей, 2016 год - 2 100 688,63 тыс. рублей, 2017 год - 2 100 688,63 тыс. рублей, 2018 год - 2 100 688,63 тыс. рублей, 2019 год - 2 100 688,63 тыс. рублей, 2020 год - 2 100 688,63 тыс. рублей; 3) внебюджетные средства - 130 700,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 16 000,00 тыс. рублей, 2015 год - 16 800,00 тыс. рублей, 2016 год - 17 300,00 тыс. рублей, 2017 год - 18 000,00 тыс. рублей, 2018 год - 19 100,00 тыс. рублей, 2019 год - 21 000,00 тыс. рублей, 2020 год - 22 500,00 тыс. рублей. Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 5 321 877,40 тыс. рублей, из них: 1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 37 600,00 тыс. рублей, 2014 год - 26 366,46 тыс. рублей, 2015 год - 313 893,34 тыс. рублей, 2016 год - 279 593,34 тыс. рублей, 2017 год - 289 993,34 тыс. рублей, 2018 год - 464 126,64 тыс. рублей, 2019 год - 694 426,64 тыс. рублей, 2020 год - 699 826,64 тыс. рублей; 2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 144 651,00 тыс. рублей, 2015 год - 620 400,00 тыс. рублей, 2016 год - 50 000,00 тыс. рублей, 2018 год - 360 000,00 тыс. рублей, 2019 год - 668 000,00 тыс. рублей, 2020 год - 673 000,00 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к Программе. Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к Программе."; 9) в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей": а) раздел "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|