Расширенный поиск

Постановление Правительства Хабаровского края от 03.08.2015 № 226-пр



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 226-пр

 

03 августа 2015 г.      г. Хабаровск

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Хабаровского края от 22 октября 2013 г. N 350-пр "О

государственной программе Хабаровского края "Развитие

здравоохранения Хабаровского края"

 

В целях приведения нормативных правовых актов Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. N 350-пр "О государственной программе Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", заменив в преамбуле слова "Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 2511-р об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".

2. Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. N 350-пр, следующие изменения:

2.1. В паспорте:

2.1.1. В абзаце третьем позиции "Основные мероприятия Программы" слово "системы" исключить.

2.1.2. В позиции "Показатели (индикаторы) Программы":

1) наименование изложить в следующей редакции "Основные показатели (индикаторы) Программы";

2) абзац тринадцатый дополнить словами "(без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения)";

3) в абзаце четырнадцатом слова "на 10 тыс. населения" исключить;

4) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)";

5) абзацы двадцатый - двадцать второй признать утратившими силу.

2.1.3. Наименование позиции "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции: "Сроки и этапы реализации Программы".

2.1.4. Позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Программы" изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 325 074 631,54 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 114 804 143,33 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,

2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,

2015 год - 14 738 882,47 тыс. рублей,

2016 год - 14 919 269,84 тыс. рублей,

2017 год - 14 885 044,17 тыс. рублей,

2018 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,

2019 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,

2020 год - 14 854 344,17 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 159 033 122,06 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,

2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,

2015 год - 18 781 438,30 тыс. рублей,

2016 год - 19 824 478,80 тыс. рублей,

2017 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2018 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2019 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2020 год - 22 085 798,30 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 341 046,90 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,

2015 год - 311 223,00 тыс. рублей;

 

 

4) внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,

2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,

2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,

2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,

2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,

2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,

2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,

2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,

2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,

2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,

2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,

2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,

2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,

2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,

2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей".


 

2.2. В разделе 1:

2.2.1. Наименование изложить в следующей редакции:

"1. Общая характеристика текущего состояния сферы здравоохранения Хабаровского края".

2.2.2. В абзаце двадцать шестом слова "В целях снижения заболеваемости сердечно-сосудистой патологией реализуются мероприятия краевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"." исключить.

2.3. В разделе 2:

2.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты и цели краевой государственной политики в сфере здравоохранения Хабаровского края. Цели и задачи Программы".

2.3.2. В абзаце первом слова "2011 - 2015 годов, утвержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 марта 2011 г. N 127-рп" заменить словами "2014 - 2018 годов, утвержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. N 107-рп".

2.4. В разделе 5:

2.4.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

"- смертность населения (без показателя смертности от внешних причин) (рассчитывается как отношение числа умерших от всех причин смерти за вычетом числа умерших от внешних причин к среднегодовой численности населения по текущей оценке, на 100 тыс. населения). Источник информации - Росстат;".

2.4.2. Абзац тринадцатый признать утратившим силу.

2.4.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"- обеспеченность населения врачами (без учета федеральных и ведомственных учреждений здравоохранения) (рассчитывается как число врачей x 10 тыс./численность населения на конец года). Источник информации - форма федерального статистического наблюдения N 17 "Сведения о медицинских и фармацевтических работниках", утвержденная Приказом Росстата от 14 января 2013 г. N 13 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения" (далее - форма N 17);".

2.4.4. В абзаце шестнадцатом слова "на 10 тыс. населения" исключить.

2.4.5. Абзац семнадцатый дополнить словами ". Источник информации - форма N 17".

2.4.6. Абзацы восемнадцатый - двадцатый дополнить словами ". Источник информации - Росстат".

2.5. Наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

"6. Краткое описание подпрограмм и основных мероприятий Программы".

2.6. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

 

Прогнозируемый общий объем финансирования реализации Программы составляет 325 074 631,54 тыс. рублей, из них:

1) средства краевого бюджета - 114 804 143,33 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 12 334 173,93 тыс. рублей,

2014 год - 13 363 740,41 тыс. рублей,

2015 год - 14 738 882,47 тыс. рублей,

2016 год - 14 919 269,84 тыс. рублей,

2017 год - 14 885 044,17 тыс. рублей,

2018 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,

2019 год - 14 854 344,17 тыс. рублей,

2020 год - 14 854 344,17 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 159 033 122,06 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 14 899 497,76 тыс. рублей,

2014 год - 17 184 514,00 тыс. рублей,

2015 год - 18 781 438,30 тыс. рублей,

2016 год - 19 824 478,80 тыс. рублей,

2017 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2018 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2019 год - 22 085 798,30 тыс. рублей,

2020 год - 22 085 798,30 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 341 046,90 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 29 823,90 тыс. рублей,

2015 год - 311 223,00 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства (прогнозно) - 1 020 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 385 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) составляет 49 876 319,25 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 33 725 252,25 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 1 588 036,63 тыс. рублей,

2014 год - 1 971 691,41 тыс. рублей,

2015 год - 4 011 729,10 тыс. рублей,

2016 год - 4 767 979,72 тыс. рублей,

2017 год - 6 201 103,36 тыс. рублей,

2018 год - 5 920 620,69 тыс. рублей,

2019 год - 5 083 774,14 тыс. рублей,

2020 год - 4 180 317,20 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 16 151 067,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 529 642,00 тыс. рублей,

2014 год - 393 501,80 тыс. рублей,

2015 год - 1 439 200,10 тыс. рублей,

2016 год - 2 202 694,40 тыс. рублей,

2017 год - 4 227 554,90 тыс. рублей,

2018 год - 3 540 412,30 тыс. рублей,

2019 год - 2 445 289,10 тыс. рублей,

2020 год - 1 372 772,40 тыс. рублей.

Предоставление средств из федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под внебюджетными средствами финансирования настоящей Программы предполагаются средства организаций, участвующих (по согласованию) в реализации мероприятий Программы. Участие организаций в реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, а также по годам реализации приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.

Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы приведена в приложении N 7 к настоящей Программе.

Информация об оценке степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы приведена в приложении N 8 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов здравоохранения осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 119-пр, и составляет по министерству здравоохранения Хабаровского края на период 2013 - 2020 годов 381 761,06 тыс. рублей.".

2.7. В наименовании раздела 9 слова "в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы" исключить.

2.8. В абзаце двадцать первом раздела 10 слова "и внешних связей" исключить.

2.9. В разделе 11:

2.9.1. В абзаце седьмом слова "и внешних связей" исключить.

2.9.2. В абзаце девятом:

1) слова "и внешних связей" исключить;

2) слова "01 апреля" заменить словами "15 марта".

2.9.3. В абзаце шестнадцатом цифры "01" заменить цифрами "15".

2.10. В подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

2.10.1. В паспорте:

1) наименование позиции "Участники Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Соисполнители, участники Подпрограммы";

2) в позиции "Основные мероприятия Подпрограммы":

а) наименование изложить в следующей редакции: "Мероприятия Подпрограммы";

б) в абзаце первом слова "профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" исключить;

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику";

3) абзац тридцатый позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля);";

4) наименование позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Сроки и этапы реализации Подпрограммы";

5) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 73 169 855,10 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 3 392 003,26 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,

2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,

2015 год - 572 378,11 тыс. рублей,

2016 год - 506 406,78 тыс. рублей,

2017 год - 391 066,70 тыс. рублей,

2018 год - 391 066,70 тыс. рублей,

2019 год - 391 066,70 тыс. рублей,

2020 год - 391 066,70 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 59 519 061,54 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,

2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,

2015 год - 7 621 968,66 тыс. рублей,

2016 год - 7 704 644,85 тыс. рублей,

2017 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2018 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2019 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2020 год - 8 031 197,53 тыс. рублей;

 

 

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 10 233 376,30 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,

2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,

2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,

2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,

2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,

2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,

2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,

2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,

2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,

2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,

2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,

2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,

2020 год - 565 000,00 тыс. рублей";


 

6) абзац четвертый позиции "Конечные результаты реализации Подпрограммы" признать утратившим силу.

2.10.2. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:

"2. Цели и задачи Подпрограммы".

2.10.3. Абзацы первый - третий раздела 3 исключить.

2.10.4. Дополнить разделом 3[1] следующего содержания:

"3[1]. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

I этап: 2013 - 2015 годы;

II этап: 2016 - 2020 годы.".

2.10.5. В разделе 4:

1) абзац восемнадцатый признать утратившим силу;

2) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"- потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) (данные социологического опроса);".

2.10.6. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 73 169 855,10 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 3 392 003,26 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 337 555,16 тыс. рублей,

2014 год - 411 396,41 тыс. рублей,

2015 год - 572 378,11 тыс. рублей,

2016 год - 506 406,78 тыс. рублей,

2017 год - 391 066,70 тыс. рублей,

2018 год - 391 066,70 тыс. рублей,

2019 год - 391 066,70 тыс. рублей,

2020 год - 391 066,70 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 59 519 061,54 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 5 597 674,50 тыс. рублей,

2014 год - 6 469 983,41 тыс. рублей,

2015 год - 7 621 968,66 тыс. рублей,

2016 год - 7 704 644,85 тыс. рублей,

2017 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2018 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2019 год - 8 031 197,53 тыс. рублей,

2020 год - 8 031 197,53 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 6 414,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 6 414,00 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства - 19 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 19 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 10 233 376,30 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 157 612,30 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 303 716,93 тыс. рублей,

2014 год - 2 927,85 тыс. рублей,

2015 год - 421 095,07 тыс. рублей,

2016 год - 685 095,07 тыс. рублей,

2017 год - 1 197 742,17 тыс. рублей,

2018 год - 952 745,07 тыс. рублей,

2019 год - 852 845,07 тыс. рублей,

2020 год - 741 445,07 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 5 075 764,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 2 764,00 тыс. рублей,

2015 год - 80 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 788 500,00 тыс. рублей,

2017 год - 1 671 800,00 тыс. рублей,

2018 год - 1 123 300,00 тыс. рублей,

2019 год - 844 400,00 тыс. рублей,

2020 год - 565 000,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.".

2.10.7. Наименование раздела 7 дополнить словами "и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы".

2.10.8. Раздел 8 исключить.

2.11. В подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

2.11.1. В паспорте:

1) наименование позиции "Участники Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Соисполнители, участники Подпрограммы";

2) в позиции "Основные мероприятия Подпрограммы":

а) наименование изложить в следующей редакции: "Мероприятия Подпрограммы";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии;";

3) наименование позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Сроки и этапы реализации Подпрограммы";

4) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 196 308 304,02 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 96 093 857,10 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,

2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,

2015 год - 12 305 357,42 тыс. рублей,

2016 год - 12 556 957,05 тыс. рублей,

2017 год - 12 725 665,43 тыс. рублей,

2018 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,

2019 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,

2020 год - 12 694 965,43 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 73 404 406,00 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,

2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,

2015 год - 7 872 835,74 тыс. рублей,

2016 год - 8 623 127,60 тыс. рублей,

2017 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2018 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2019 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2020 год - 10 120 818,63 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 37 453,10 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,

2015 год - 27 543,20 тыс. рублей;

 

 

4) внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 25 787 587,82 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,

2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,

2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,

2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,

2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,

2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,

2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,

2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,

2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,

2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,

2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,

2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,

2020 год - 60 000,00 тыс. рублей".


 

2.11.2. В разделе 6:

1) абзац первый позиции "Мероприятие 4" изложить в следующей редакции:

"Мероприятие 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии.";

2) абзац седьмой позиции "Мероприятие 8" признать утратившим силу.

2.11.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 196 308 304,02 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 96 093 857,10 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 10 161 455,72 тыс. рублей,

2014 год - 10 259 525,19 тыс. рублей,

2015 год - 12 305 357,42 тыс. рублей,

2016 год - 12 556 957,05 тыс. рублей,

2017 год - 12 725 665,43 тыс. рублей,

2018 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,

2019 год - 12 694 965,43 тыс. рублей,

2020 год - 12 694 965,43 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 73 404 406,00 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 7 592 746,60 тыс. рублей,

2014 год - 8 832 421,54 тыс. рублей,

2015 год - 7 872 835,74 тыс. рублей,

2016 год - 8 623 127,60 тыс. рублей,

2017 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2018 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2019 год - 10 120 818,63 тыс. рублей,

2020 год - 10 120 818,63 тыс. рублей;

3) средства федерального бюджета (прогнозно) - 37 453,10 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9 909,90 тыс. рублей,

2015 год - 27 543,20 тыс. рублей;

4) внебюджетные средства - 985 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2014 год - 350 000,00 тыс. рублей,

2015 год - 85 000,00 тыс. рублей,

2016 год - 200 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 25 787 587,82 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 18 693 924,82 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 237 400,00 тыс. рублей,

2014 год - 1 225 006,11 тыс. рублей,

2015 год - 2 475 741,85 тыс. рублей,

2016 год - 2 999 295,47 тыс. рублей,

2017 год - 3 758 522,01 тыс. рублей,

2018 год - 3 493 303,14 тыс. рублей,

2019 год - 2 531 056,59 тыс. рублей,

2020 год - 1 973 599,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 7 093 663,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 356 763,00 тыс. рублей,

2015 год - 688 750,00 тыс. рублей,

2016 год - 1 306 450,00 тыс. рублей,

2017 год - 2 320 700,00 тыс. рублей,

2018 год - 1 741 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 620 000,00 тыс. рублей,

2020 год - 60 000,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.".

2.11.4. Наименование раздела 8 дополнить словами "и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы".

2.11.5. Раздел 9 исключить.

2.12. В подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":

2.12.1. В паспорте:

1) наименование позиции "Участники Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Соисполнители, участники Подпрограммы";

2) в позиции "Основные мероприятия Подпрограммы":

а) наименование изложить в следующей редакции: "Мероприятия Подпрограммы";

б) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

"создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для сопровождения маловесных и глубоко недоношенных детей, расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации для новорожденных;

развитие специализированной медицинской помощи беременным женщинам и детям, в том числе обеспечение расходными материалами для персональных устройств для введения инсулина детям, страдающим сахарным диабетом, специализированным питанием детей, страдающих фенилкетонурией, дорогостоящими лекарственными препаратами беременных женщин для лечения заболеваний крови;";

в) в абзаце четвертом слово "кабинетов" заменить словом "центров";

3) наименование позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Сроки и этапы реализации Подпрограммы";

4) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 35 298 172,27 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 4 892 614,89 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,

2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,

2015 год - 617 035,34 тыс. рублей,

2016 год - 596 668,99 тыс. рублей,

2017 год - 499 691,28 тыс. рублей,

2018 год - 499 691,28 тыс. рублей,

2019 год - 499 691,28 тыс. рублей,

2020 год - 499 691,28 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 25 067 679,98 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,

2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,

2015 год - 3 168 844,52 тыс. рублей,

2016 год - 3 355 806,35 тыс. рублей,

2017 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2018 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2019 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2020 год - 3 775 282,14 тыс. рублей;

 

 

3) внебюджетные средства - 16 000,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 16 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 5 321 877,40 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,

2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,

2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,

2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,

2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,

2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,

2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,

2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,

2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,

2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,

2020 год - 673 000,00 тыс. рублей".


 

2.12.2. Абзац девятый раздела 5 признать утратившим силу.

2.12.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 35 298 172,27 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 4 892 614,89 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 544 710,14 тыс. рублей,

2014 год - 1 135 435,30 тыс. рублей,

2015 год - 617 035,34 тыс. рублей,

2016 год - 596 668,99 тыс. рублей,

2017 год - 499 691,28 тыс. рублей,

2018 год - 499 691,28 тыс. рублей,

2019 год - 499 691,28 тыс. рублей,

2020 год - 499 691,28 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 25 067 679,98 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 1 670 064,66 тыс. рублей,

2014 год - 1 771 835,89 тыс. рублей,

2015 год - 3 168 844,52 тыс. рублей,

2016 год - 3 355 806,35 тыс. рублей,

2017 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2018 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2019 год - 3 775 282,14 тыс. рублей,

2020 год - 3 775 282,14 тыс. рублей;

3) внебюджетные средства - 16 000,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 16 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 5 321 877,40 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 2 805 826,40 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 37 600,00 тыс. рублей,

2014 год - 26 366,46 тыс. рублей,

2015 год - 313 893,34 тыс. рублей,

2016 год - 279 593,34 тыс. рублей,

2017 год - 289 993,34 тыс. рублей,

2018 год - 464 126,64 тыс. рублей,

2019 год - 694 426,64 тыс. рублей,

2020 год - 699 826,64 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 2 516 051,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 144 651,00 тыс. рублей,

2015 год - 620 400,00 тыс. рублей,

2016 год - 50 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 360 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 668 000,00 тыс. рублей,

2020 год - 673 000,00 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, а также по годам реализации Подпрограммы приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.".

2.12.4. Наименование раздела 8 дополнить словами "и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы".

2.12.5. Раздел 9 исключить.

2.13. В подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

2.13.1. В паспорте:

1) наименование позиции "Основные мероприятия Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Мероприятия Подпрограммы";

2) наименование позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Сроки и этапы реализации Подпрограммы".

3) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 3 399 468,26 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 951 755,62 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,

2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,

2015 год - 119 762,83 тыс. рублей,

2016 год - 119 762,83 тыс. рублей,

2017 год - 105 262,83 тыс. рублей,

2018 год - 105 262,83 тыс. рублей,

2019 год - 105 262,83 тыс. рублей,

2020 год - 105 262,83 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию),

в том числе:

2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,

2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,

2015 год - 117 789,38 тыс. рублей,

2016 год - 140 900,00 тыс. рублей,

2017 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2018 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2019 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2020 год - 158 500,00 тыс. рублей;

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 1 405 738,10 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,

2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,

2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,

2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,

2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,

2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,

2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,

2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 240 000,00 тыс. рублей".


 

2.13.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 399 468,26 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 951 755,62 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 182 492,81 тыс. рублей,

2014 год - 108 685,83 тыс. рублей,

2015 год - 119 762,83 тыс. рублей,

2016 год - 119 762,83 тыс. рублей,

2017 год - 105 262,83 тыс. рублей,

2018 год - 105 262,83 тыс. рублей,

2019 год - 105 262,83 тыс. рублей,

2020 год - 105 262,83 тыс. рублей;

2) средства Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования (прогнозно) - 1 041 974,54 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2013 год - 39 012,00 тыс. рублей,

2014 год - 110 273,16 тыс. рублей,

2015 год - 117 789,38 тыс. рублей,

2016 год - 140 900,00 тыс. рублей,

2017 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2018 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2019 год - 158 500,00 тыс. рублей,

2020 год - 158 500,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 1 405 738,10 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 746 896,10 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 12 016,20 тыс. рублей,

2015 год - 9 146,65 тыс. рублей,

2016 год - 29 146,65 тыс. рублей,

2017 год - 184 146,65 тыс. рублей,

2018 год - 254 146,65 тыс. рублей,

2019 год - 249 146,65 тыс. рублей,

2020 год - 9 146,65 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 658 842,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 8 842,00 тыс. рублей,

2017 год - 165 000,00 тыс. рублей,

2018 год - 245 000,00 тыс. рублей,

2019 год - 240 000,00 тыс. рублей.".

2.13.3. Наименование раздела 8 дополнить словами "и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы".

2.13.4. Раздел 9 исключить.

2.14. В подпрограмме "Кадры здравоохранения":

2.14.1. В паспорте:

1) наименование позиции "Основные мероприятия Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Мероприятия Подпрограммы";

2) абзацы первый - третий позиции "Показатели (индикаторы) Подпрограммы" признать утратившими силу;

3) наименование позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Сроки и этапы реализации Подпрограммы";

4) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 212 387,16 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 2 827 227,46 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,

2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,

2015 год - 342 129,62 тыс. рублей,

2016 год - 349 863,24 тыс. рублей,

2017 год - 367 116,24 тыс. рублей,

2018 год - 367 116,24 тыс. рублей,

2019 год - 367 116,24 тыс. рублей,

2020 год - 367 116,24 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 28 500,00 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,

2015 год - 15 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 356 659,70 тыс. рублей,

из них:

в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,

2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,

2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2020 год - 21 450,00 тыс. рублей".


 

2.14.2. Абзацы второй - четвертый раздела 5 признать утратившими силу.

2.14.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 212 387,16 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 2 827 227,46 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 331 484,82 тыс. рублей,

2014 год - 335 284,82 тыс. рублей,

2015 год - 342 129,62 тыс. рублей,

2016 год - 349 863,24 тыс. рублей,

2017 год - 367 116,24 тыс. рублей,

2018 год - 367 116,24 тыс. рублей,

2019 год - 367 116,24 тыс. рублей,

2020 год - 367 116,24 тыс. рублей;

2) средства федерального бюджета (прогнозно) - 28 500,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 13 500,00 тыс. рублей,

2015 год - 15 000,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 356 659,70 тыс. рублей, из них:

в средствах краевого бюджета - 356 659,70 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 208 209,70 тыс. рублей,

2014 год - 11 450,00 тыс. рублей,

2015 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2016 год - 25 600,00 тыс. рублей,

2017 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2018 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2019 год - 21 450,00 тыс. рублей,

2020 год - 21 450,00 тыс. рублей.".

2.14.4. Наименование раздела 8 дополнить словами "и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы".

2.14.5. Раздел 9 исключить.

2.15. В подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях":

2.15.1. В паспорте:

1) в позиции "Основные мероприятия Подпрограммы":

а) наименование изложить в следующей редакции: "Мероприятия Подпрограммы";

б) в абзаце первом слово "инвалидности" заменить словом "инвалидизации";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"мероприятия по финансовой помощи Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию "Фармация" в целях предупреждения банкротства в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

2) наименование позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Сроки и этапы реализации Подпрограммы";

3) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 922 052,00 тыс. рублей,

из них:

1) краевой бюджет - 5 386 493,07 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,

2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,

2015 год - 629 528,35 тыс. рублей,

2016 год - 626 970,15 тыс. рублей,

2017 год - 627 184,69 тыс. рублей,

2018 год - 627 184,69 тыс. рублей,

2019 год - 627 184,69 тыс. рублей,

2020 год - 627 184,69 тыс. рублей;

2) федеральный бюджет - 268 679,80 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год - 268 679,80 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 6 266 879,13 тыс. рублей,

из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,

2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,

2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,

2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год - 346 278,80 тыс. рублей".


 

2.15.2. Наименование раздела 1 дополнить словами "сферы реализации Подпрограммы".

2.15.3. В разделе 6:

1) в абзаце пятом слово "инвалидности" заменить словом "инвалидизации";

2) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"3. Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей граждан, включенных в региональный регистр.".

2.15.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 11 922 052,00 тыс. рублей, из них:

1) краевой бюджет - 5 386 493,07 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 645 104,48 тыс. рублей,

2014 год - 976 151,33 тыс. рублей,

2015 год - 629 528,35 тыс. рублей,

2016 год - 626 970,15 тыс. рублей,

2017 год - 627 184,69 тыс. рублей,

2018 год - 627 184,69 тыс. рублей,

2019 год - 627 184,69 тыс. рублей,

2020 год - 627 184,69 тыс. рублей;

2) федеральный бюджет - 268 679,80 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 268 679,80 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 6 266 879,13 тыс. рублей, из них:

1) в средствах краевого бюджета - 5 920 600,33 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 801 110,00 тыс. рублей,

2014 год - 693 392,19 тыс. рублей,

2015 год - 751 852,19 тыс. рублей,

2016 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2017 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2018 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2019 год - 734 849,19 тыс. рублей,

2020 год - 734 849,19 тыс. рублей;

2) в средствах федерального бюджета - 346 278,80 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 346 278,80 тыс. рублей.".

2.15.5. Наименование раздела 8 дополнить словами "и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы".

2.15.6. Раздел 9 исключить.

2.16. В подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":

2.16.1. В паспорте:

1) наименование позиции "Основные мероприятия Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Мероприятия Подпрограммы";

2) наименование позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Сроки и этапы реализации Подпрограммы";

3) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств

-

общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 381 192,73 тыс. рублей,

из них:

краевой бюджет - 920 724,53 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,

2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,

2015 год - 112 690,80 тыс. рублей,

2016 год - 112 640,80 тыс. рублей,

2017 год - 119 057,00 тыс. рублей,

2018 год - 119 057,00 тыс. рублей,

2019 год - 119 057,00 тыс. рублей,

2020 год - 119 057,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 460 468,20 тыс. рублей,

из них:

в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,

2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,

2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,

2016 год - 57 744,40 тыс. рублей,

2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,

2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,

2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,

2020 год - 74 772,40 тыс. рублей".


 

2.16.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 1 381 192,73 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет - 920 724,53 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 111 370,80 тыс. рублей,

2014 год - 107 794,13 тыс. рублей,

2015 год - 112 690,80 тыс. рублей,

2016 год - 112 640,80 тыс. рублей,

2017 год - 119 057,00 тыс. рублей,

2018 год - 119 057,00 тыс. рублей,

2019 год - 119 057,00 тыс. рублей,

2020 год - 119 057,00 тыс. рублей.

Дополнительная потребность (по предварительной оценке) - 460 468,20 тыс. рублей, из них:

в средствах федерального бюджета - 460 468,20 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 16 622,00 тыс. рублей,

2014 год - 47 223,00 тыс. рублей,

2015 год - 50 050,10 тыс. рублей,

2016 год - 57 744,40 тыс. рублей,

2017 год - 70 054,90 тыс. рублей,

2018 год - 71 112,30 тыс. рублей,

2019 год - 72 889,10 тыс. рублей,

2020 год - 74 772,40 тыс. рублей.".

2.16.3. Наименование раздела 8 дополнить словами "и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы".

2.16.4. Раздел 9 исключить.

2.17. Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2.18. В приложении N 2:

2.18.1. Пункт 1.4.3 подраздела 1.4 раздела 1 признать утратившим силу.

2.18.2. В разделе 2:

1) подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:


 

1

2

3

4

5

6

"2.4.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами онкологических больных для проведения стандартизированной пролонгированной терапии

2.4.1.

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения края

министерство здравоохранения края,

министерство строительства края,

медицинские организации края

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

2.4.1.1.

Строительство Центра протонной терапии

- " -

2014 - 2020

снижение одногодичной летальности и показателя смертности от новообразований (включая ЗНО) с учетом эффективности метода лечения до 95 процентов

рост доли пациентов с метастазирующими опухолями

2.4.1.2.

Строительство Центра химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии пересадки костного мозга

- " -

- " -

увеличение показателя пятилетней выживаемости пациентов (взрослых и детей), возможность проведения данного вида лечения на территории края

увеличение количества пациентов, выезжающих на лечение за пределы края";


Информация по документу
Читайте также