Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 15.03.2013 № 284| | энергоэффективных технологий |------------+------------------+--------------+-------------------+-------------------+----------------| монтажные |----------------------| | | по тепловой изоляции | 2014 | 40,000 | | | | 40,000 | организации | 4200 Гкал | | | |------------+------------------+--------------+-------------------+-------------------+----------------| |----------------------| | | | 2015 | 30,000 | | | | 30,000 | | 3000 Гкал | | | |------------+------------------+--------------+-------------------+-------------------+----------------| |----------------------| | | | Всего | 181,695 | | | | 181,695 | | 14682 Гкал | |----+---------------------------------+------------+------------------+--------------+-------------------+-------------------+----------------+----------------------+----------------------| | | Итого: | | | | | | | | | |----+---------------------------------+------------+------------------+--------------+-------------------+-------------------+----------------+----------------------+----------------------| | | | 2012 | 151,745 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151,745 | | | |----+---------------------------------+------------+------------------+--------------+-------------------+-------------------+----------------+----------------------+----------------------| | | | 2013 | 699,771 | 45,000 | 70,000 | 35,000 | 549,771 | | | |----+---------------------------------+------------+------------------+--------------+-------------------+-------------------+----------------+----------------------+----------------------| | | | 2014 | 128,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 128,500 | | | |----+---------------------------------+------------+------------------+--------------+-------------------+-------------------+----------------+----------------------+----------------------| | | | 2015 | 118,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 118,500 | | | |----+---------------------------------+------------+------------------+--------------+-------------------+-------------------+----------------+----------------------+----------------------| | | | Всего | 1098,516 | 45,000 | 70,000 | 35,000 | 948,516 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к выполнению энергосберегающих мероприятий по согласованию Приложение N 4
к постановлению Губернатора области
от 15.03.2013 N 284 Перечень целевых показателей Подпрограммы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
энергетическом комплексе Владимирской области"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателей | Единица | Годы | Пояснения к расчету | | п/п | | измерения |----------------------------------------------------------------------| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | | | |----------------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам | | энергетических ресурсов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | В.1. | Экономия электрической | тыс. кВтч | 4825,9 | 35000,0 | 3512,7 | 4982,1 | 4580,0 | 4220,0 | 3500,0 | Прогноз экономии ЭЭ | | | энергии в натуральном | | | | | | | | | осуществляется при | | | выражении | | | | | | | | | стабилизации валового | | | | | | | | | | | | регионального продукта и | | | | | | | | | | | | значения потребления ЭЭ на | | | | | | | | | | | | уровне года, предшествующего | | | | | | | | | | | | году начала реализации | | | | | | | | | | | | программы | |------+----------------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+------------------------------| | В.2. | Экономия электрической | тыс. руб. | 11963,2 | 133350,0 | 13383,4 | 18981,8 | 17449,8 | 16078,2 | 14880,0 | Прогноз экономии ЭЭ | | | энергии в стоимостном | | | | | | | | | осуществляется в ценах года, | | | выражении | | | | | | | | | предшествующего году начала | | | | | | | | | | | | реализации программы | |------+----------------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+------------------------------| | В.3. | Экономия тепловой энергии | тыс. Гкал | 20,2 | 9,6 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | Прогноз экономии ТЭ | | | в натуральном выражении | | | | | | | | | осуществляется при | | | | | | | | | | | | стабилизации валового | | | | | | | | | | | | регионального продукта и | | | | | | | | | | | | значения потребления ТЭ на | | | | | | | | | | | | уровне года, предшествующего | | | | | | | | | | | | году начала реализации | | | | | | | | | | | | программы | |------+----------------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+------------------------------| | В.4. | Экономия тепловой энергии | тыс. руб. | 15958,0 | 12781,4 | 4681,2 | 5725,0 | 5591,9 | 3994,2 | 3994,2 | Прогноз экономии ТЭ | | | в стоимостном выражении | | | | | | | | | осуществляется в ценах года, | | | | | | | | | | | | предшествующего году начала | | | | | | | | | | | | реализации программы | |------+----------------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+------------------------------| | В.7. | Экономия природного газа в | тыс. куб. м. | 5111,4 | 1754,4 | 439,7 | 596,0 | 582,1 | 415,8 | 415,8 | Прогноз экономии газа | | | натуральном выражении | | | | | | | | | осуществляется при | | | | | | | | | | | | стабилизации валового | | | | | | | | | | | | регионального продукта и | | | | | | | | | | | | значения потребления газа на | | | | | | | | | | | | уровне года, предшествующего | | | | | | | | | | | | году начала реализации | | | | | | | | | | | | программы | |------+----------------------------+--------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+------------------------------| | В.8. | Экономия природного газа в | тыс. руб. | 10222,8 | 6641,5 | 1664,5 | 2256,1 | 2203,6 | 1574,0 | 1574,0 | Прогноз экономии газа | | | стоимостном выражении | | | | | | | | | осуществляется в ценах года, | | | | | | | | | | | | предшествующего году начала | | | | | | | | | | | | реализации программы | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5
к постановлению Губернатора области от 15.03.2013 N 284
1. Паспорт Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности"
---------------------------------------------------------------------- |Наименование |"Энергосбережение и повышение энергетической| |Подпрограммы |эффективности в промышленности" | |--------------------+-----------------------------------------------| |Основание для |Распоряжение Правительства Российской Федерации|
|разработки |от 27.12.2010 N 2446-р "Об утверждении| |Подпрограммы |государственной программы Российской Федерации| | |"Энергосбережение и повышение энергетической| | |эффективности на период до 2020 года".| | |Распоряжение Губернатора области от 20.06.2011| | |N 234-р "О реализации государственной программы|
| |Российской Федерации "Энергосбережение и| | |повышение энергетической эффективности на| | |период до 2020 года". | |--------------------+-----------------------------------------------| |Государственный |Администрация Владимирской области | |заказчик | | |--------------------+-----------------------------------------------| |Руководитель |Комитет по промышленной политике и науке | |Подпрограммы | | |--------------------+-----------------------------------------------| |Цель и задачи |Цель: обеспечение рационального использования| |Подпрограммы |топливно-энергетических ресурсов за счет| | |реализации энергосберегающих мероприятий на| | |основе внедрения энергоэффективных технологий,| | |повышения энергетической эффективности в| | |промышленных организациях области. Основные| | |задачи Подпрограммы: | | |- обеспечение устойчивого процесса повышения| | |энергетической эффективности в промышленном| | |секторе, | | |- развитие производства энергосберегающей| | |продукции. | |--------------------+-----------------------------------------------| |Целевые индикаторы и|Важнейшие целевые индикаторы и показатели: |
|показатели |- снижение к 2020 году электроемкости| | |производства промышленной продукции на 30%, | | |- снижение к 2020 году удельного веса затрат на|
| |топливо и энергию в общем объеме производства| | |продукции обрабатывающих производств на 30%. | |--------------------+-----------------------------------------------| |Сроки и этапы |2012-2020 годы | |реализации | | |Подпрограммы | | |--------------------+-----------------------------------------------| |Объемы и источники |Объем финансирования Подпрограммы составляет| |финансирования |921,48 млн. рублей, в том числе: | |Подпрограммы |внебюджетные средства - 901,48 млн. руб.,| | |средства областного бюджета - 20,0 млн. руб. | |--------------------+-----------------------------------------------| |Ожидаемые конечные |Реализация мероприятий Подпрограммы в 2012-2020|
|результаты |гг. позволит достигнуть следующих результатов: |
|реализации |- внедрение нового оборудования и| |Подпрограммы |энергосберегающих технологий в промышленном| | |секторе, | | |- снижение удельного потребления электроэнергии|
| |на единицу выпускаемой продукции в| | |промышленности (электроемкости), | | |- снижение энергоемкости обрабатывающих| | |производств, | | |- повышение конкурентоспособности продукции за| | |счет увеличения показателей| | |энергоэффективности. | |--------------------+-----------------------------------------------| |Контроль за |Комитет по промышленной политике| |исполнением |и науке | |Подпрограммы | | ---------------------------------------------------------------------- 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Промышленный комплекс является одной из главных составляющих потенциала экономического развития Владимирской области, на долю которого приходится около 35 процентов валового регионального продукта, работает треть числа занятых в экономике, сосредоточено около 30 процентов основных фондов области, две трети полученной в экономике области прибыли, половина налоговых поступлений в бюджет и более 30 процентов инвестиций в основной капитал. Владимирская область является энергодефицитным регионом. Потребности в электроэнергии лишь на треть обеспечиваются за счет внутриобластного производства. В 2009 году промышленными организациями области потреблено 2460 млн. кВт/ч электроэнергии (37% от общего потребления), в том числе предприятиями обрабатывающих производств - 1533,4 млн. кВт/ч. Самыми крупными потребителями электрической энергии в промышленности являются следующие виды экономической деятельности: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (397,7 млн.
кВт/ч или 26%); производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (183,5 млн. кВт/ч или 12%); производство пищевых продуктов (164,7 млн. кВт/ч или 11%); производство машин и оборудования (157,1 млн. кВт/ч или 10%). Предприятиями "Обрабатывающих производств" в 2010 году потреблено
602,5 млн. куб. м природного газа, что составляет 20% от общего потребления газа в области. К наиболее крупным потребителям природного газа в промышленности относятся следующие виды экономической деятельности: производство машин и оборудования (97,8 млн. куб. м или
16,2%); производство пищевых продуктов, включая напитки (88,4 млн. куб. м или 14,7%); производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (72,9 млн. куб. м или 12,1%); текстильное и швейное производство (37,3 млн. куб. м или 6,2%); металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (34,7 млн. куб. м или 5,8%); производство резиновых и пластмассовых изделий (27,2 млн. куб. м или 4,5%). Доля расходов на топливо и энергию в общих материальных затратах на производство промышленной продукции в обрабатывающих производствах
региона составляет 7%. К наиболее энергоемким видам экономической деятельности относятся: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (21,6%); производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева (по 16,2%); текстильное и швейное производство (15,6%); производство транспортных средств и оборудования (11,1%). Высокая энергоемкость в промышленности обусловлена следующими причинами: - высокая степень износа основных фондов в обрабатывающих производствах (43,3%), низкий процент обновления основных фондов (11,2%); - завышенные установленные мощности энергопотребляющего оборудования; - изношенные и завышенные по мощности объекты и сети водо-, тепло- и энергоснабжения предприятий; - высокие потери ресурсов;
- устаревшие существующие осветительные системы;
- низкая эффективность систем снабжения сжатым воздухом.
В проведении политики размещения производительных сил приоритетным является организация и дислокация производств, не требующих большой энерго- и ресурсоемкости (наукоемкие, на основе нанотехнологий, генной инженерии, информационных технологий и т. д). Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению в промышленности являются: - снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции на предприятиях (энергоемкости), повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности; - повышение эффективности производства товарной продукции и услуг; - разработка и организация производства продукции, имеющей улучшенные энергетические характеристики; - улучшение метрологического контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом энергоресурсов; - снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;
- повышение теплозащиты зданий, трубопроводов тепловых сетей;
- проведение энергетических обследований предприятий, реализация мероприятий по экономии энергоресурсов; - внедрение энергоэкономичного оборудования и энергосберегающих технологий; - установка на предприятиях недостающих приборов учета расхода тепла, газа, воды и других энергоресурсов; - организация производства приборов учета и регулирования расхода
энергоресурсов, энергоэкономичного и энергосберегающего оборудования. Основной задачей для промышленных предприятий области, позволяющей решить проблему снижения конкурентоспособности и рентабельности их деятельности в условиях прогнозируемого роста стоимости топливно-энергетических ресурсов, является увеличение объемов производства и реализации продукции при сохранении или снижении объемов потребления первичных энергоресурсов. Значительный объем потребления топливно-энергетических ресурсов, высокий потенциал энергосбережения определяют необходимость интенсификации усилий по энергосбережению в отраслях промышленности региона и придают этому направлению деятельности особое значение. 3. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и
этапов ее реализации, а также целевых показателей
Основной целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в промышленных организациях области. Для достижения основной цели необходимо решить следующие основные
задачи: - обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе, - развитие производства энергосберегающей продукции.
Срок реализации Подпрограммы 2012-2020 годы.
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Значения целевых показателей | Пояснения к | | п/п | показателей | измерения |-------------------------------------| расчету | | | | | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2020 | | |-----+------------------+------------+------+------+-------+-------+-------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической | | эффективности | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Динамика | кВт-ч/руб. | 0,02 | 0,02 | 0,019 | 0,018 | 0,013 | Снижение | | | электроемкости | | | | | | | электроемкости на | | | промышленного | | | | | | | 30% к | | производства | | | | | | | относительно | | | обрабатывающих | | | | | | | уровня | | производств | | | | | | | | |-----+------------------+------------+------+------+-------+-------+-------+-------------------| | 2. | Динамика | коп. на 1 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 1,6 | Снижение доли | | | удельного веса | рубль | | | | | | расходов на | | | расходов на | продукции | | | | | | энергию на 30% | | | энергию в общем | | | | | | | к 2020г. | | | объеме продукции | | | | | | | относительно | | | обрабатывающих | | | | | | | уровня 2007г. | | | производств | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Механизм реализации и управления Подпрограммой
Достижение цели и решение задач, предусмотренных Подпрограммой, осуществляется за счет реализации программных мероприятий. Корректировка программных мероприятий осуществляется на основании
постановления Губернатора области по предложению ответственных исполнителей, согласованному с разработчиком, с учетом заключения руководителя Подпрограммы. Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляется комитетом по промышленной политике и науке. 5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации Подпрограммы Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности должны стать: снижение удельного потребления энергетических ресурсов на выпуск промышленной продукции; высвобождение электрической мощности для присоединения новых потребителей, прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства; снижение максимальных нагрузок на энергосистему и повышение ее надежности; снижение энергоемкости выпускаемой продукции.
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников (901,48 млн. руб.) - собственных и заемных средств предприятий и организаций, средств областного бюджета - 20,0 млн. руб. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий составит 921,48 млн. руб., в том числе: - на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе - 852,18 млн. руб.; - на развитие производства энергосберегающей продукции - 49,3 млн. руб.; - на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на реконструкцию (строительство) новых энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие материалы, конструкции и изделия - 20,0 млн. руб. Предприятия, реализующие проекты по повышению энергоэффективности, могут претендовать на получение государственной поддержки в соответствии с областным законодательством (налоговые льготы при инвестировании, субсидии при создании производства инновационной продукции, меры поддержки малого бизнеса). 7. Перечень программных мероприятий
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование мероприятия | Срок | Объем | в том числе за счет средств: | Исполнители - | Ожидаемые результаты | | | исполнения | финансирования |-----------------------------------------------------| ответственные за | (количественные или | | | | (млн. | федерального | областного | местного | внебюджетных | реализацию | качественные | | | | рублей) | бюджета | бюджета | бюджета | источников | задания, мероприятия*| показатели) | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения | | энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в промышленных организациях области |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: Обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном секторе | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Внедрение систем | 2012-2015 | 214,65 | - | - | - | 214,65 | Предприятия | Экономия энергоресурсов | | автоматического контроля и приборов | | | | | | | обрабатывающих | | | учета топливно-энергетических | | | | | | | производств | | | ресурсов | | | | | | | | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | 1.2. Модернизация и ремонт | 2012-2016 | 368,02 | - | - | - | 368,02 | Предприятия | Снижение потребления | | энергоснабжающих систем | | | | | | | обрабатывающих | электроэнергии на 60 тыс. | | | | | | | | | производств | кВтч в год | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | 1.3. Проведение энергетических | 2012-2015 | 22,15 | - | - | - | 22,15 | Предприятия | Минимизация расходов на | | обследований (энергоаудита) | | | | | | | обрабатывающих | оплату используемых ТЭР | | промышленных предприятий | | | | | | | производств | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | 1.4. Модернизация систем | 2012-2016 | 59,82 | | | | 59,82 | Предприятия | Повышение | | производственного и уличного | | | | | | | обрабатывающих | энергоэффективности | | освещения | | | | | | | производств | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | 1.5. Техническое перевооружение | 2012-2016 | 99,96 | - | - | - | 99,96 | Предприятия | Сокращение энергозатрат, | | производства и модернизация | | | | | | | обрабатывающих | повышение качества | | технологического оборудования | | | | | | | производств | продукции | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | 1.6. Модернизация и реконструкция | 2012-2016 | 87,58 | - | - | - | 87,58 | Предприятия | Уменьшение доли затрат | | производственных помещений с | | | | | | | обрабатывающих | на электроэнергию, | | учетом энергосберегающих | | | | | | | производств | улучшение условий труда | | технологий | | | | | | | | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Итого по задаче 1: | | 852,18 | | | | 852,18 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: Развитие производства энергосберегающей продукции |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Возмещение затрат (части затрат) на | 2013 | 20,0 | | 20,0 | | | Департамент | | | уплату процентов по кредитам на | | | | | | | строительства и | | | реконструкцию (строительство) | | | | | | | архитектуры | | | новых энергоэффективных | | | | | | | администрации | | | предприятий строительной | | | | | | | области | | | индустрии, выпускающих | | | | | | | | | | энергоэффективные и | | | | | | | | | | энергосберегающие материалы, | | | | | | | | | | конструкции и изделия | | | | | | | | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Освоение производства пластинчатых | 2012-2014 | 15,0 | - | - | - | 15,0 | ООО | В расчете на единицу | | теплообменных аппаратов | | | | | | | | теплопередающей | | разборного, полусварного и паяного | | | | | | | "Энергомеханический | мощности: | | исполнения нового поколения | | | | | | | завод "Промэнерго" | экономия до 15% на | | | | | | | | | | приобретении | | | | | | | | | | оборудования, экономия | | | | | | | | | | до 25% эксплуатационных | | | | | | | | | | расходов | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Освоение производства | 2012-2013 | 3,5 | - | - | - | 3,5 | | В расчете на единицу | | теплообменного оборудования с | | | | | | | | теплопередающей | | применением поверхностно- | | | | | | | | мощности: | | активного ингибитора коррозии | | | | | | | | экономия до 20% | | (приобретение технологии) | | | | | | | | эксплуатационных | | | | | | | | | | расходов, повышение | | | | | | | | | | срока службы до 2 раз | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Выпуск электроизмерительных | 2012-2015 | 4,5 | - | - | - | 4,5 | ОАО АНИИТТ | Обнаружение потерь при | | приборов (мегаомметров) для | | | | | | | "Рекорд" | передаче и использовании | | энергетических компаний | | | | | | | | электроэнергии | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Разработка энергосберегающих | 2013 | 0,3 | - | - | - | 0,3 | | Уменьшение потребления | | светодиодных светильников | | | | | | | | электроэнергии при | | | | | | | | | | освещении помещений, | | | | | | | | | | долговечность | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Разработка энергосберегающих | 2012-2015 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | ОАО "ВЭМЗ" | Увеличение КПД до 24% | | электродвигателей | | | | | | | | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Постановка на производство | | 9,0 | | | | 9,0 | | 40-60% экономии | | энергосберегающих | | | | | | | | электроэнергии | | электродвигателей | | | | | | | | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Серийный выпуск | | 4,0 | - | - | - | 4,0 | | До 40% экономии топлива | | энергосберегающих | | | | | | | | | | электродвигателей | | | | | | | | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Постановка на производство и | | 8,0 | - | - | - | 8,0 | | | | серийный выпуск лифтовой лебедки | | | | | | | | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | Итого по задаче 2: | | 69,3 | - | 20,0 | - | 49,3 | | | |-------------------------------------+------------+----------------+--------------+------------+----------+--------------+----------------------+---------------------------| | ВСЕГО: | | 921,48 | - | 20,0 | - | 901,48 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к выполнению плана энергосберегающих мероприятий по согласованию. Приложение N 6 к постановлению Губернатора области
от 15.03.2013 N 284
1. Паспорт
Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на транспорте"
---------------------------------------------------------------------- |Наименование |"Энергосбережение и повышение энергетической| |Подпрограммы |эффективности на транспорте" (далее -| | |Подпрограмма) | |--------------------+-----------------------------------------------| |Основание для |Распоряжение Губернатора Владимирской области| |разработки |от 20.06.2011 N 234-р "О реализации| |Подпрограммы |государственной программы Российской Федерации| |(наименование, номер|"Энергосбережение и повышение энергетической| |и дата нормативного |эффективности на период до 2020 года" |
|акта) | | |--------------------+-----------------------------------------------| |Государственный |Администрация Владимирской области | |заказчик | | |--------------------+-----------------------------------------------| |Руководитель |Департамент транспорта и дорожного хозяйства| |Подпрограммы |администрации области | |--------------------+-----------------------------------------------| |Цель и задачи |Целью Подпрограммы является энергосбережение и| |Подпрограммы |повышение энергетической эффективности на| | |транспорте Задачи Подпрограммы: | | |- расширение применения альтернативных моторных|
| |топлив; | | |- сокращение потребления традиционных жидких| | |видов моторных топлив; | | |- модернизация систем освещения дорог| | |регионального и межмуниципального значения | |--------------------+-----------------------------------------------| |Целевые индикаторы | Индикаторами Подпрограммы является: | |и показатели | - динамика количества транспортных средств,| | |относящихся к общественному транспорту,| | |регулирование тарифов на услуги по перевозке на|
| |котором осуществляется администрацией| | |Владимирской области, оборудованных ДВС,| | |работающими на альтернативных видах топлива; | | |- динамика количества общественного транспорта,|
| |регулирование тарифов на услуги по перевозке на|
| |котором осуществляется администрацией| | |Владимирской области, в отношении которых| | |проведены мероприятия по энергосбережению и| | |повышению эффективности, в том числе по| | |замещению бензина и дизельного топлива,| | |используемых транспортными средствами в| | |качестве моторного топлива, природным газом,| | |газовыми смесями, сжиженным углеводородным| | |газом. | |--------------------+-----------------------------------------------| |Сроки и этапы |2012-2020 годы | |реализации | | |Подпрограммы | | |--------------------+-----------------------------------------------| |Объемы и источники |Общий объем финансирования, необходимый для| |финансирования |реализации Подпрограммы составляет 13,385 млн.| |Подпрограммы |руб., в том числе: | | |средства областного бюджета - 13,385 млн. руб. |
|--------------------+-----------------------------------------------| |Ожидаемые конечные |В результате реализации Подпрограммы к 2020| |результаты |году ожидается увеличение количества| |реализации |общественного транспорта оборудованного ДВС,| |Подпрограммы |работающими на альтернативных видах топлива, до|
| |112 единиц; экономия электрической энергии до| | |550,0 тыс. кВтч. | |--------------------+-----------------------------------------------| |Контроль за |Контроль за исполнением Подпрограммы| |исполнением |осуществляет департамент транспорта и дорожного|
|Подпрограммы |хозяйства | ---------------------------------------------------------------------- 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Транспорт является важнейшим потребителем наиболее качественных видов светлого нефтяного топлива, крупным потребителем электроэнергии. За последние годы транспортная система страны претерпела серьезные количественные и качественные изменения. Быстрые темпы развития транспорта, его удельных мощностных показателей, несмотря на определенное повышение его энергетической эффективности, увеличивают потребности в наиболее совершенных и дорогих энергоносителях - в моторных топливах и электроэнергии. В этой связи весьма актуальной является политика энергосбережения, проводимая на всех видах транспорта, совершенствование структуры транспортных средств в целях обеспечения перевозки грузов и пассажиров при минимальных энергетических затратах. Автомобильный транспорт расходует более половины общего количества энергоресурсов, потребляемых всеми видами транспорта. Основными направлениями энергосбережения на автомобильном транспорте являются: увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями; снижение удельных
норм расхода топлива автомобилями за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин; оснащение автомобилей приборами регистрации параметров движения; замещение бензина менее дефицитными видами топлива, в первую очередь сжатым природным и сжиженным нефтяным газом. По данным Международного энергетического агентства на производство бензина и дизельного топлива в мире расходуется 1514,5 млн. тонн нефти в год. Применяя новые технологии, повышающие энергоэффективность автомобиля, можно добиться значительной экономии традиционного топлива, используемого автотранспортом. Стоимость нефтегазовых ресурсов растет, запасы дешевой нефти приближаются к исчерпанию, загрязнение окружающей среды продуктами, содержащимися в бензиновом выхлопе, приобретает все более масштабный характер, а темпы роста автомобильного парка остаются на высоком уровне. Поэтому проблема перехода на альтернативные виды моторных топлив приобретает все большую актуальность. Из списка технологий, рассматриваемых как возможные решения этой проблемы, таких как метанол, биогаз, электромобили, синтетический бензин, на сегодняшний день можно говорить о двух практически освоенных направлениях - это сжиженные углеводородные газы и сжатый природный газ. Вместе с тем необходимо искать пути эффективного энергосбережения
на транспорте, в том числе и на пассажирских перевозках. Одним из главных направлений снижения загрязняющего воздействия транспорта на атмосферную ситуацию города является замена автобусных перевозок на троллейбусные. Прямое снижение выбросов вредных веществ при замене одного автобуса троллейбусом составляет около 25 тонн в год. К сожалению, такая замена не приводит к снижению потребления энергетических ресурсов. Если сопоставить объем нефтепродуктов и расход электроэнергии используемых при выполнении одинаковой транспортной работы, то вариант с троллейбусами имеет заметно больший
удельный расход условного топлива (28,1 г. у. т./пасс. км), чем вариант с автобусами ( Общую энергоэффективность (с учетом того, что средний экономический эффект от перевода 1 автомобиля на газ составляет около
0,3 тонн нефтяного эквивалента) при переводе около 30% (около 9,3 млн. автомобилей) российского легкового автопарка на использование сжиженных углеводородных газов в качестве газомоторного топлива можно
оценить в 2,7 млн. тонн нефтяного эквивалента. В широком обиходе под сжиженными углеводородными газами (СУГ) понимают пропан-бутановую смесь. СУГ является продуктом переработки нефти и нефтяного попутного газа (ПНГ). СУГ обладает важным преимуществом перед другими видами газового моторного топлива (например, природного газа, биогаза и т.д.): пропан-бутановая смесь при нормальной температуре и давлении 1,6 МПа переходит в жидкое состояние, что позволяет использовать для ее хранения и перевозки баки и цистерны, предназначенные для хранения и перевозки жидкого топлива.
Следует отметить также и более низкую по сравнению с бензинами стоимость производства этого топлива. Подъем рынка газомоторного топлива в нашей стране начался с 1998 года, когда резко увеличился спрос на пропан-бутановую смесь. По данным крупнейшего продавца на российском рынке СУГ ОАО "Газэнергосеть" за 10 лет количество автомобильных газозаправочных станций в России выросло более чем в 10 раз - примерно до 3 тыс. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|