Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 14.02.2013 № 155|----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 2 | Темп роста к | 110,7 | 111,8 | 111,4 | 111 | 111 | 111 | 111 | Х | Х | | | предыдущему году, % | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 3 | Среднесписочная | 0,923 | 0,941 | 0,960 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | X | X | | | численность работников | | | | | | | | | | | | младшего медицинского | | | | | | | | | | | | персонала, тыс. человек | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 4 | Среднемесячная | 8,7820 | 10,8000 | 12,9600 | 15,5520 | 19,5352 | 30,7562 | 34,1400 | X | X | | | заработная плата | | | | | | | | | | | | работников младшего | | | | | | | | | | | | медицинского персонала, | | | | | | | | | | | | тыс. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 5 | Темп роста к | 119,63 | 122,98 | 120 | 120 | 125,61 | 157,44 | 111 | Х | Х | | | предыдущему году, % | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 6 | Соотношение средней | 48,65 | 53,52 | 57,63 | 62,30 | 70,50 | 100,00 | 100,00 | X | X | | | заработной платы | | | | | | | | | | | | работников младшего | | | | | | | | | | | | медицинского персонала | | | | | | | | | | | | и средней заработной | | | | | | | | | | | | платы в субъекте | | | | | | | | | | | | Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 7 | Размер начислений на | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х | | | фонд оплаты труда, % | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 8 | Фонд оплаты труда с | 126,64 | 158,78 | 194,39 | 237,88 | 298,81 | 470,44 | 522,20 | 561,05 | 1882,50 | | | начислениями, млн. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 9 | Прирост фонда оплаты | Х | 32,14 | 67,74 | 111,24 | 172,16 | 343,80 | 395,56 | 211,12 | 1122,64 | | | труда с начислениями к | | | | | | | | | | | | 2012 году, млн. рублей | | | | | | | | | | | | (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | | | | по графе | | | | | | | | | | | | соответствующего года - | | | | | | | | | | | | стр. 8 за |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | | в том числе: | Х | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 10 | за счет средств | Х | 7,60 | 43,20 | 86,70 | 110,98 | 138,30 | 168,64 | 137,50 | 555,42 | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | | Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 11 | включая средства, | Х | | | | | | | | | | | полученные за счет | | | | | | | | | | | | проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 12 | за счет средств ОМС, | Х | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 13 | за счет средств от | Х | | | | | | | | | | | приносящей доход | | | | | | | | | | | | деятельности, млн. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 14 | за счет иных источников | Х | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 61,18 | 205,5 | 226,92 | 73,62 | 567,22 | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 15 | Итого, объем средств, | Х | 32,14 | 67,74 | 111,24 | 172,16 | 343,8 | 395,56 | 211,12 | 1122,64 | | | предусмотренный на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | | | | млн. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 10+12+13+14) | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 16 | Соотношение объема | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | | | средств от оптимизации к | | | | | | | | | | | | сумме объема средств, | | | | | | | | | | | | предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | | | | % (стр.11/стр.15*100%) | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.4. Категория работников - средний медицинский (фармацевтический)
персонал ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | | | показателей | | | | | | | | 2015г. | 2018г. | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 1 | Средняя заработная плата | 18053 | 20180 | 22490 | 24963 | 27709 | 30757 | 34140 | Х | Х | | | по субъекту Российской | | | | | | | | | | | | Федерации (прогноз | | | | | | | | | | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | | Федерации), руб. | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 2 | Темп роста к | 110,7 | 111,8 | 111,4 | 111 | 111 | 111 | 111 | Х | Х | | | предыдущему году, % | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 3 | Среднесписочная | 0,590 | 0,602 | 0,614 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | X | X | | | численность работников | | | | | | | | | | | | среднего медицинского | | | | | | | | | | | | (фармацевтического) | | | | | | | | | | | | персонала, тыс. человек | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 4 | Среднемесячная | 12,382 | 15,256 | 17,138 | 19,795 | 23,912 | 30,757 | 34,140 | X | X | | | заработная плата | | | | | | | | | | | | работников среднего | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | (фармацевтического) | | | | | | | | | | | | персонала, тыс. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 5 | Темп роста к | 118,59 | 123,21 | 112,34 | 115,5 | 120,8 | 128,63 | 111 | Х | Х | | | предыдущему году, % | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 6 | Соотношение средней | 68,60 | 75,60 | 76,20 | 79,30 | 86,30 | 100,00 | 100,00 | X | X | | | заработной платы | | | | | | | | | | | | работников среднего | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | (фармацевтического) | | | | | | | | | | | | персонала и средней | | | | | | | | | | | | заработной платы в | | | | | | | | | | | | субъекте Российской | | | | | | | | | | | | Федерации, % | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 7 | Размер начислений на | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х | | | фонд оплаты труда, % | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 8 | Фонд оплаты труда с | 114,14 | 143,49 | 164,41 | 193,6 | 233,87 | 300,82 | 333,91 | 501,51 | 1370,11 | | | начислениями, млн. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 9 | Прирост фонда оплаты | Х | 29,35 | 50,27 | 79,47 | 119,74 | 186,68 | 219,77 | 159,09 | 685,28 | | | труда с начислениями к | | | | | | | | | | | | 2012 году, млн. рублей | | | | | | | | | | | | (фонд оплаты труда стр. 8 | | | | | | | | | | | | по графе | | | | | | | | | | | | соответствующего года - | | | | | | | | | | | | стр. 8 за |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | | в том числе: | Х | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 10 | за счет средств | Х | 6,85 | 38,98 | 78,22 | 100,07 | 124,11 | 150,94 | 124,05 | 499,17 | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | | Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 11 | включая средства, | Х | 6,61 | | | | | | 6,61 | 6,61 | | | полученные за счет | | | | | | | | | | | | проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 12 | за счет средств ОМС, | Х | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 13 | за счет средств от | Х | | | | | | | | | | | приносящей доход | | | | | | | | | | | | деятельности, млн. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 14 | за счет иных источников | Х | 22,5 | 11,29 | 1,25 | 19,67 | 62,57 | 68,83 | 35,04 | 186,11 | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 15 | Итого, объем средств, | Х | 29,35 | 50,27 | 79,47 | 119,74 | 186,68 | 219,77 | 159,09 | 685,28 | | | предусмотренный на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | | | | млн. руб. (стр. | | | | | | | | | | | | 10+12+13+14) | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 16 | Соотношение объема | Х | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | | | средств от оптимизации к | | | | | | | | | | | | сумме объема средств, | | | | | | | | | | | | предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | | | | % (стр.11/стр.15*100%) | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.5. Итого по всем категориям работников
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | | | показателей | | | | | | | | 2015г. | 2018г. | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 1 | Среднесписочная | 2,794 | 2,849 | 2,905 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | Х | Х | | | численность работников, | | | | | | | | | | | | тыс. человек | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 2 | Фонд оплаты труда с | 466,96 | 580,83 | 679,87 | 797,34 | 999,08 | 1355,95 | 1579,41 | 2058,04 | 5992,48 | | | начислениями, млн. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 3 | Прирост фонда оплаты | Х | 113,87 | 212,91 | 330,38 | 532,11 | 888,98 | 1112,45 | 657,16 | 3190,70 | | | труда с начислениями к | | | | | | | | | | | | 2012 году, млн. рублей | | | | | | | | | | | | (фонд оплаты труда по | | | | | | | | | | | | графе соответствующего | | | | | | | | | | | | года - стр. 2 за |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | | в том числе: | Х | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 4 | за счет средств | Х | 42,30 | 156,26 | 291,86 | 378,05 | 473,7 | 580,57 | 490,42 | 1922,74 | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | | Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 5 | включая средства, | Х | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 54,39 | 108,78 | | | полученные за счет | | | | | | | | | | | | проведения мероприятий | | | | | | | | | | | | по оптимизации | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 6 | за счет средств ОМС, | Х | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 7 | за счет средств от | Х | | | | | | | | | | | приносящей доход | | | | | | | | | | | | деятельности, млн. | | | | | | | | | | | | рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 8 | за счет иных источников | Х | 71,57 | 56,65 | 38,52 | 154,06 | 415,28 | 531,88 | 166,74 | 1267,96 | | | (решений), включая | | | | | | | | | | | | корректировку | | | | | | | | | | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета субъекта | | | | | | | | | | | | Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, | | | | | | | | | | | | млн. рублей | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 9 | Итого, объем средств, | Х | 113,87 | 212,91 | 330,38 | 532,11 | 888,98 | 1112,45 | 657,16 | 3190,70 | | | предусмотренный на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | | | | млн. руб. (стр. 4+6+7+8) | | | | | | | | | | |----+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 10 | Соотношение объема | Х | 15,9 | 8,5 | 5,5 | 3,4 | 2,0 | 1,6 | Х | Х | | | средств от оптимизации к | | | | | | | | | | | | сумме объема средств, | | | | | | | | | | | | предусмотренного на | | | | | | | | | | | | повышение оплаты труда, | | | | | | | | | | | | % (стр.5/стр.9*100%) | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. План мероприятий
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный | |п/п | | | | исполнитель | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
1.1. Детальный анализ положения дел в сфере Подготовка информации в январь-февраль Департамент социальной социального обслуживания пожилых граждан, Минтруд России выявление существующих проблем и администрации подготовка комплексных предложений по Владимирской области повышению качества социального обслуживания указанной категории
1.2. Мониторинг оптимизации структуры сети и Аналитическая записка февраль Департамент социальной штатной численности учреждений социального по результатам мониторинга обслуживания населения Владимирской эффективности проведения администрации области: оптимизации и направление ее в Владимирской области выявление неэффективных, мало Минтруд России востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений;
оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций
1.3. Мониторинг обеспечения комплексной Представление необходимой ежегодно, начиная Департамент социальной безопасности и санитарно- информации в администрацию области с IV кв. эпидемиологического состояния в учреждениях для подготовки доклада в администрации социального обслуживания населения: Правительственную комиссию по Владимирской области - ведение паспортов комплексной безопасности; предупреждению и ликвидации - принятие мер по устранению вскрытых чрезвычайных ситуаций и обеспечению недостатков; пожарной безопасности и в Минтруд - анализ расходов на повышение безопасности и России улучшение санитарно-эпидемиологического
состояния в учреждениях социального Обеспечение безопасности учреждений обслуживания населения. социального обслуживания населения, экономия финансовых средств
(непредвиденных расходов) на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
восстановление утраченного имущества.
1.4 Анализ качества и доступности предоставления Подведение итогов мониторинга 4 квартал Департамент социальной социальных услуг населению (проведение качества и доступности государственных мониторинга качества и доступности услуг в сфере социального далее ежегодно администрации государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием пользователей Владимирской области обслуживания с участием пользователей услуг) услуг с привлечением представителей
Подготовка информации в Минтруд общественных России организаций ветеранов и инвалидов
Рассмотрение итогов мониторинга на коллегии департамента социальной Учреждения социального защиты населения администрации обслуживания области Доведение уровня удовлетворенности
граждан качеством и доступностью
получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%
1.5. Анализ эффективности расходования средств, Расходование не менее 50% полученных I квартал Департамент социальной полученных от взимания платы с граждан за средств на развитие социального предоставление социальных услуг обслуживания далее ежегодно администрации Владимирской области
Представление информации в Минтруд
России
2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
2.1. Приведение законодательных и нормативных Формирование законодательной и ежегодно Департамент социальной правовых актов Владимирской области в нормативной правовой основы защиты населения соответствие с федеральным законодательством регулирования правоотношений в сфере администрации в сфере социального обслуживания социального обслуживания населения Владимирской области 2.2. Разработка нормативной правовой базы, Принятие нормативных правовых актов после принятия Департамент социальной регламентирующей порядок организации соответствующих защиты населения частно-государственного партнерства в системе нормативных администрации социального обслуживания правовых актов на Владимирской области федеральном
уровне
2.3. Подготовка предложений по Представление предложений в Минтруд II квартал совершенствованию статистического учета, России защиты населения характеризующего состояние системы администрации социального обслуживания населения в области Предоставление статистической ежегодно в Владимирской области отчетности по системе социального установленные обслуживания населения: сроки Учреждения социального 3-собес "Сведения о стационарных обслуживания учреждениях социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов;
4-собес "Сведения об учреждениях
социального обслуживания лиц без определенного места жительства и
занятий"
5-собес "Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого
возраста, инвалидов и лиц без
определенного места жительства" 6-собес "Сведения о социальном
обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов" 2.4. Разработка и принятие долгосрочной целевой Формирование организационных, июль 2013 года Департамент социальной программы Владимирской области "Старшее правовых, социально-экономических защиты населения поколение" на 2014-2018 условий, направленных на улучшение администрации годы качества жизни пожилых людей, Владимирской области поддержку их активного долголетия
3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,
направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию
3.1. Реализация: Обобщение и анализ результатов, Ежеквартально Департамент социальной долгосрочных целевых программ предоставление отчетов в департамент защиты населения Владимирской области, направленных на финансов, бюджетной и налоговой администрации повышение качества жизни граждан пожилого политики, комитет по экономической Владимирской области возраста: политике, а также в Минтруд России Март 2013 - "Старшее поколение" на 2011-2013 годы Учреждения социального - "Формирование доступной среды Укрепление материальной базы обслуживания населения жизнедеятельности для инвалидов учреждений социального обслуживания, Владимирской области на 2011-2015 годы" улучшение качества предоставляемых ведомственных целевых программ: социальных услуг - "Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2011-2013 Повышение эффективности бюджетного годы" планирования и бюджетных расходов - "Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных категорий Охват социальным обслуживанием граждан в системе социального обслуживания и выявленных пожилых людей, социальной защиты населения на 2013-2015 нуждающихся в социальной поддержке - годы" 98% Удельный вес граждан пожилого
возраста, получающих различные виды
социальных услуг, к общему числу
пенсионеров -50%
Удельный вес учреждений социального
обслуживания, не имеющих нарушений
требований комплексной безопасности и
санитарно-эпидемиологического состояния либо устранивших
выявленные нарушения в установленные
сроки - 100% 3.2. Реализация положения о Службе Осуществление сопровождения не менее ежегодно Департамент социальной сопровождения семьи (социальном патронате) 300 семей ежегодно защиты населения администрации
Владимирской области 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг
4.1. Анализ результатов реализации в 2012-2018 гг. Представление необходимой ежегодно Департамент социальной перспективных схем развития и размещения информации в администрацию области март, начиная с защиты населения стационарных учреждений социального для подготовки доклада в Министерство обслуживания граждан пожилого возраста и труда и социальной защиты Российской Владимирской области инвалидов Федерации Введение к дополнительных койко-мест в
стационарных учреждениях социального
обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов
4.2. Укрепление материально-технической базы Приведение деятельности учреждений в стационарных учреждений социального соответствие с требованиями защиты населения обслуживания для граждан пожилого возраста и действующей нормативной правовой администрации инвалидов в рамках софинансирования базы, сокращение очередности на Владимирской области региональной социальной программы за счет получение социальных услуг, направления субсидии Пенсионным фондом повышение качества обслуживания Пенсионный фонд Российской Федерации в областной бюджет Сокращение удельного веса зданий Российской Федерации стационарных учреждений социального
обслуживания, требующих Учреждения социального реконструкции, от общего количества обслуживания граждан зданий стационарных учреждений пожилого возраста и (2014г. - 2%; 2015г. -0%) инвалидов 4.3. Организация мобильных бригад и социальных Расширение зоны действия мобильных рейсов в количестве, необходимом для бригад и социальных рейсов, охват ежегодно Департамент социальной обеспечения социальными услугами жителей данной формой социального защиты населения сельских районов обслуживания 100% пожилых людей из администрации числа граждан, нуждающихся в Владимирской области Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|